„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 33
დოკუმენტის მიმღები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/12/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016694
33
21/12/2023
ვებგვერდი, 21/12/2023
190020020.35.122.016694
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №33

2023 წლის 21 დეკემბერი

ქ. წყალტუბო

 

,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის,  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნას ცვლილება ,,წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის  2023 წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №35 დადგენილებაში (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.122.016657, თარიღი 27/12/2022) და აღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთეიმურაზი ჭეიშვილი



დანართი       
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023  წლის ბიუჯეტი

თავი I
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

26,963.8

9,284.1

17,679.8

33,515.8

11,281.3

22,234.5

38,634.8

12,570.3

26,064.5

გადასახადები

14,648.2

0.0

14,648.2

18,527.0

0.0

18,527.0

21,930.8

0.0

21,930.8

გრანტები

9,575.3

9,284.1

291.3

11,364.3

11,281.3

83.0

13,330.4

12,570.3

760.1

სხვა შემოსავლები

2,740.3

0.0

2,740.3

3,624.5

0.0

3,624.5

3,373.6

0.0

3,373.6

II. ხარჯები

12,491.1

520.4

11,970.7

19,642.1

1,033.1

18,608.9

27,628.3

3,222.3

24,406.0

შრომის ანაზღაურება

2,177.6

66.7

2,110.9

3,561.3

79.4

3,481.9

4,244.6

146.0

4,098.6

საქონელი და მომსახურება

2,196.6

379.0

1,817.6

3,993.9

759.1

3,234.8

5,670.8

1,088.1

4,582.7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

28.8

0.0

28.8

27.5

0.0

27.5

20.4

0.0

20.4

სუბსიდიები

6,124.9

71.7

6,053.1

8,486.2

82.0

8,404.2

11,808.3

139.9

11,668.4

გრანტები

16.4

0.0

16.4

1,235.0

0.0

1,235.0

1,326.4

0.0

1,326.4

სოციალური უზრუნველყოფა

1,446.6

3.0

1,443.6

1,480.0

6.4

1,473.6

1,722.2

32.0

1,690.2

სხვა ხარჯები

500.4

0.0

500.4

858.2

106.3

751.9

2,835.6

1,816.3

1,019.3

III. საოპერაციო სალდო

14,472.7

8,763.6

5,709.0

13,873.8

10,248.2

3,625.6

11,006.5

9,348.0

1,658.5

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12,085.3

7,681.6

4,403.8

16,094.9

10,452.9

5,642.0

15,056.5

9,766.6

5,289.8

ზრდა

12,562.1

7,681.6

4,880.6

16,843.5

10,452.9

6,390.6

16,447.3

9,766.6

6,680.6

კლება

476.8

0.0

476.8

748.6

0.0

748.6

1,390.8

0.0

1,390.8

V. მთლიანი სალდო

2,387.3

1,082.1

1,305.3

-2,221.1

-204.7

-2,016.4

-4,049.9

-418.6

-3,631.3

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,331.7

1,082.1

1,249.7

-2,276.7

-204.7

-2,072.0

-4,105.5

-418.6

-3,686.9

ზრდა

2,331.7

1,082.1

1,249.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2,331.7

1,082.1

1,249.7

0.0

 

 

0.0

0.0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

2,276.7

204.7

2,072.0

4,105.5

418.6

3,686.9

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

2,276.7

204.7

2,072.0

4,105.5

418.6

3,686.9

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-55.6

0.0

-55.6

-55.6

0.0

-55.6

-55.6

0.0

-55.6

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2023 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

27,440.6

9,284.1

18,156.6

34,264.5

11,281.3

22,983.2

40,025.6

12,570.3

27,455.3

შემოსავლები

26,963.8

9,284.1

17,679.8

33,515.8

11,281.3

22,234.5

38,634.8

12,570.3

26,064.5

არაფინანსური აქტივების კლება

476.8

0.0

476.8

748.6

0.0

748.6

1,390.8

0.0

1,390.8

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

25108.9

8202.0

16906.9

36541.2

11486.1

25055.1

44131.1

12988.9

31142.2

      ხარჯები

12491.1

520.4

11970.7

19642.1

1033.1

18608.9

27628.3

3222.3

24406.0

 არაფინანსური   აქტივების ზრდა

12562.1

7681.6

4880.6

16843.5

10452.9

6390.6

16447.3

9766.6

6680.6

 ვალდებულებების კლება

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

ნაშთის ცვლილება

2,331.7

1,082.1

1,249.7

-2,276.7

-204.7

-2,072.0

-4,105.5

-418.6

-3,686.9

 


მუხლი 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს   38 634.8  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

26,963.8

9,284.1

17,679.8

33,515.8

11,281.3

22,234.5

38,634.8

12,570.3

26,064.5

გადასახადები

14,648.2

0.0

14,648.2

18,527.0

0.0

18,527.0

21,930.8

0.0

21,930.8

გრანტები

9,575.3

9,284.1

291.3

11,364.3

11,281.3

83.0

13,330.4

12,570.3

760.1

სხვა შემოსავლები

2,740.3

0.0

2,740.3

3,624.5

0.0

3,624.5

3,373.6

0.0

3,373.6

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს  21 930.8 ათასი ლარით:      

ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

14,648.2

0.0

14,648.2

18,527.0

0.0

18,527.0

21,930.8

0.0

21,930.8

დღგ

11,793.8

 

11,793.8

16,001.3

 

16,001.3

19,630.8

 

19,630.8

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ქონების გადასახადი

2,854.4

0.0

2,854.4

2,525.7

0.0

2,525.7

2,300.0

0.0

2,300.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1,543.7

 

1,543.7

1,161.6

 

1,161.6

1,700.0

 

1,700.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

211.1

 

211.1

204.5

 

204.5

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

16.4

0.0

16.4

31.6

0.0

31.6

10.0

0.0

10.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

 

 

1.2

 

1.2

1.0

 

1.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

16.4

 

16.4

30.4

 

30.4

9.0

 

9.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  

258.8

0.0

258.8

254.6

0.0

254.6

190.0

0.0

190.0

ფიზიკურ პირებიდან

177.5

 

177.5

176.1

 

176.1

140.0

 

140.0

იურიდიულ პირებიდან

81.3

 

81.3

78.5

 

78.5

50.0

 

50.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე    

824.5

0.0

824.5

873.3

0.0

873.3

400.0

0.0

400.0

ფიზიკურ პირებიდან

60.9

 

60.9

87.6

 

87.6

50.0

 

50.0

იურიდიულ პირებიდან

763.6

 

763.6

785.7

 

785.7

350.0

 

350.0

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 13 330.4  ათასი ლარით:   

 ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9,575.3

9,284.1

291.3

11,364.3

11,281.3

83.0

13,330.4

12,570.3

760.1

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

289.8

 

289.8

83.0

 

83.0

90.1

 

90.1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9,285.6

9,284.1

1.5

11,281.3

11,281.3

0.0

13,240.3

12,570.3

670.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

171.5

170.0

1.5

190.0

190.0

0.0

807.9

807.9

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

170.0

170.0

 

190.0

190.0

 

807.9

807.9

 

სპეციალური ტრანსფერი

1.5

 

1.5

0.0

 

 

0.0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

9,114.1

9,114.1

0.0

11,091.3

11,091.3

0.0

12,432.4

11,762.4

670.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

8,103.3

8,103.3

 

9,146.9

9,146.9

 

8,478.4

7,808.4

670.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

704.0

704.0

 

704.0

704.0

 

704.0

704.0

 

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება

306.8

306.8

 

425.8

425.8

 

0.0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

0.0

 

 

814.6

814.6

 

3,250.0

3,250.0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3 373.6  ათასი ლარით:

   ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

2,740.3

0.0

2,740.3

3,624.5

0.0

3,624.5

3,373.6

0.0

3,373.6

შემოსავლები საკუთრებიდან

811.3

0.0

811.3

931.9

0.0

931.9

923.6

0.0

923.6

პროცენტები

314.6

 

314.6

348.9

 

348.9

523.5

 

523.5

რენტა

496.7

0.0

496.7

583.0

0.0

583.0

400.1

0.0

400.1

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

419.5

 

419.5

492.7

 

492.7

380.1

 

380.1

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

77.2

 

77.2

90.3

 

90.3

20.0

 

20.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1,308.6

0.0

1,308.6

1,325.9

0.0

1,325.9

1,514.0

0.0

1,514.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1,241.5

0.0

1,241.5

1,248.2

0.0

1,248.2

1,444.0

0.0

1,444.0

სანებართვო მოსაკრებელი

79.4

 

79.4

46.1

 

46.1

40.0

 

40.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1,000.0

 

1,000.0

1,000.0

 

1,000.0

1,254.0

 

1,254.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

162.1

 

162.1

202.1

 

202.1

150.0

 

150.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

67.1

0.0

67.1

77.7

0.0

77.7

70.0

0.0

70.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

67.1

 

67.1

77.7

 

77.7

70.0

 

70.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

476.3

 

476.3

1,223.9

 

1,223.9

936.0

 

936.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

1.0

 

1.0

142.7

 

142.7

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

143.1

 

143.1

0.0

 

 

0.0

 

 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  27 627.6  ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

II. ხარჯები

12,491.1

520.4

11,970.7

19,642.1

1,033.1

18,608.9

27,627.6

3,221.6

24,406.0

შრომის ანაზღაურება

2,177.6

66.7

2,110.9

3,561.3

79.4

3,481.9

4,244.6

146.0

4,098.6

საქონელი და მომსახურება

2,196.6

379.0

1,817.6

3,993.9

759.1

3,234.8

5,670.2

1,087.5

4,582.7

პროცენტი

28.8

0.0

28.8

27.5

0.0

27.5

20.4

0.0

20.4

სუბსიდიები

6,124.9

71.7

6,053.1

8,486.2

82.0

8,404.2

11,808.3

139.9

11,668.4

გრანტები

16.4

0.0

16.4

1,235.0

0.0

1,235.0

1,326.4

0.0

1,326.4

სოციალური უზრუნველყოფა

1,446.6

3.0

1,443.6

1,480.0

6.4

1,473.6

1,722.2

32.0

1,690.2

სხვა ხარჯები

500.4

0.0

500.4

858.2

106.3

751.9

2,835.6

1,816.3

1,019.3

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 15 056,5 ათასი ლარით. მათ შორის,

ა) განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა - 16 447.3 ათასი ლარით თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარში

ორგ.

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

264.9

207.0

167.2

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,359.8

15,557.7

14,526.4

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

144.5

384.6

596.4

04 00

განათლება

368.2

404.9

301.6

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

380.3

284.4

827.1

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

44.4

5.0

28.6

 

სულ

12,562.1

16,843.5

16,447.3

 

ბ) განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება - 1390,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

474.0

748.6

1,390.8

ძირითადი აქტივები

22.134

48.9

72.5

არაწარმოებული აქტივები

451.864

699.7

1318.347

მიწა

451.864

699.7

1318.3

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2023 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,241.9   

88.9   

3,152.9   

5,168.6   

99.5   

5,069.1   

6,573.1   

194.4   

6,378.7   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

10,124.5   

7,103.8   

3,020.7   

16,234.1   

10,629.8   

5,604.2   

13,721.8   

8,965.0   

4,756.8   

705

გარემოს დაცვა

1,523.3   

20.9   

1,502.4   

2,391.7   

0.0   

2,391.7   

3,242.7   

1,042.7   

2,199.9   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3,205.7   

529.7   

2,676.0   

3,631.0   

199.7   

3,431.3   

7,864.2   

2,086.3   

5,777.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

119.1   

71.7   

47.4   

131.9   

82.0   

49.9   

183.0   

139.9   

43.1   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,377.4   

0.0   

2,377.4   

3,114.8   

0.0   

3,114.8   

4,938.3   

0.0   

4,938.3   

709

განათლება

2,622.2   

384.0   

2,238.2   

3,804.8   

469.0   

3,335.8   

5,068.9   

528.5   

4,540.4   

710

სოციალური დაცვა

1,839.2   

3.0   

1,836.2   

2,008.7   

6.0   

2,002.7   

2,483.6   

32.0   

2,451.6   

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 3 844.3 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 11 007.2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

III. საოპერაციო სალდო

14,472.7

8,763.6

5,709.0

13,873.8

10,248.2

3,625.6

11,007.2

9,348.7

1,658.5

V. მთლიანი სალდო

2,387.3

1,082.1

1,305.3

-2,221.1

-204.7

-2,016.4

-4,049.9

-418.6

-3,631.3

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -4105,5 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  4105,5 ათასი ლარის ოდენობით.

2023 წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან 4 309 297  ლარიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებებისათვის განისაზღვრა 1 389 563 ლარი, ნაშთში ურბანული წარმოსახვის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გრანტიდან გაიწერა 83 000 ლარი, 2022  წლის გარდამავალი პროექტები, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2022 წელს – 160 299  ლარი, საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით ჩამორიცხული გრანტების ეკონომია 411 407 ლარი და თავისუფალი ნაშთი განისაზღვრა 2 265 028. მათ შორის გარდამავალი ვალდებულებები:

  1. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით მიმდინარე წლის ბიუჯეტში გასაწერია 19 215 ლარი (საგარანტიო) – გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება.
  2. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №35 განკარგულებით მიმდინარე წლის ბიუჯეტში გასაწერია 46 174 ლარი – გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება.
  3. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით მიმდინარე წლის ბიუჯეტში გასაწერია 82 322 ლარი (საგარანტიო) – გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება.
  4. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 11 დეკემბრის №1982 განკარგულებით– 955 ლარი, ავარიული სახლების და შენობების რეაბილიტაცია – სხვა ხარჯები – სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები.
  5. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით მიმდინარე წლის ბიუჯეტში გასაწერია 1554 ლარი (საგარანტიო),  გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება
  6. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 იანვრის №23 დადგენილების მუხლი 31-ს განსახორციელებლად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2016 წლის პროექტების თანადაფინანსების (საგარანტიო ადგ.) თანხა – გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება – 29 581 ლარი.
  7. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თანადაფინანსებით გასაწერია გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების  პროგრამაში – 30 471 ლარი (საგარანტიო ადგ.).
  8. ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია – 3115 ლარი (2016 წ.);
  9. გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება – გზები 5 051 ლარი (2017წლის 14 მარტის #480 განკარგულება რგფ-ის თანადაფინანასსება).
  10. 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თანადაფინანსებით გასაწერია 20 698 ლარი  – გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება.
  11. 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით გასაწერია 809 ლარი (საგარანტიო რგფ) – გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება.
  12. სანიაღვრე სისტემების ექსპლუატაცია-რეაბილიტაცია – 345 ლარი (საგარანტიო 2018 წ.).
  13. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები – სხვა ხარჯები – 599 ლარი (საგარანტიო 2018 წ.).
  14. ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია – 560 ლარი (საგარანტიო 2018 წ.).
  15. საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა – 1083 ლარი (საგარანტიო 2018 წ.).
  16. ხიდები – არაფინანსური აქტივების ზრდა – ხიდები 119 ლარი (საგარანტიო 2018 წ.).
  17. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებიდან  გასაწერია საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაცია – 9594 ლარი (საგარანტიო).
  18. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებიდან  გასაწერია ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია – 1826 ლარი  (საგარანტიო).
  19. გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება – 17 201 ლარი (საგარანტიო 2019წ. ადგ).
  20. მოქალაქეთა ჩართულობა – 1604 ლარი (საგარანტიო 2019წ. ადგ.).
  21. საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა – 562 ლარი (საგარანტიო 2019წ. ადგ).
  22. 2018 წლის 31 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის №2577 განკარგულების თანადაფინანსება გასაწერია 10 464 ლარი, გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება.
  23. ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია- 842 ლარი (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები – საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 დეკემბრის №2367 განკარგულებით).
  24. სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია – არაფინანსური აქტივები – საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები – 470 ლარი (საგარანტიო 2019წ. ადგ.)
  1. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებით გათვალისწინებული პროექტების ადგილობრივი თანადაფინანსებით გასაწერია 7282 ლარი გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (საგარანტიო ხელშ. 159).
  2. საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია  3357 ლარი (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის #27 განკარგულებით).
  3. გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება – 18 472 ლარი, (გზების საგარანტიო და შუქნიშნების ელექტრო სამონტაჟო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა).
  4. გარე განათების ახალის ქსელის მოწყობა  – 3342 ლარი (საგარანტიო 2020 წ.).
  5. საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა – 1042 ლარი (საგარანტიო 2020 წ. ხელშ. 28).
  6. სასმელი წყლით უზრუნველყოფის პროგრამაში – 4532 ლარი (საგარანტიო 2020 წ. ხელშ.69 და ხელშ.87).
  7. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში ადგილობრიი დაფინანსებით გასაწერია 934  ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა – ხიდები – (საგარანტიო 2020 წ.).
  8. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები – 983 ლარი (საგარანტიო 2020 წ. ხელშ. 150).
  9. სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია – 2233 ლარი (საგარანტიო 2020წ. ხელშ.149).
  10. მოქალაქეთა ჩართულობა – 4432 ლარი (საგარანტიო 2020 წ. ხელშ. 164).
  11. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 თებერვლის #325 განკარგულებით, სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები გასაწერია 9 428 ლარი.
  12. საკრებულოს ხარჯები – კავშირგაბმულობის ხარჯი   (ინტერნეტი) – 4586 ლარი;
  13. მერიის ხარჯები – კავშირგაბმულობის ხარჯი – 7186 ლარი (ინტერნეტი – 4586 ლარი და ფიჭური – 2600 ლარი);
  14. გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება – 208 093 ლარი (2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში, ქალაქ წყალტუბოში, თამარ მეფის ქუჩის გაგრძელებაზე სოფელ გვიშტიბში შპს „ჰერბიასთან“ მისასვლელი გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში, მეორე უბნისა და სოფელ ჩუნეშის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში N1 (ბეკნარას უბანი), აგრეთვე სოფელ თერნალში ბზიკაძეების უბანში საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები ბეტონის საფარით (რგფ-ის საგარანტიო თანადაფინანსება). წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში ბაბუნაშვილების საუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები ბეტონის. წყალტუბოში ჭავჭავაძის ქუჩა N3 ბინის მიმდებარედ, ჭავჭავაძის ქუჩის მე-2 ჩიხში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე და ცენტრალურ სტადიონთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ადგილობრივი დაფინანსება საგარანტიო); წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები (შპს „ჯ და ჯ“ ადგილობრივი საგარანტიო). სოფ. გეგუთში, სკოლასთან მისასვლელი გზის და სოფ. წყალტუბოში 26-ე ქუჩაზე გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები (საგარანტიო ადგ.). ქ.  წყალტუბოში, ქუთაისის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (საგარანტიო). სოფ. წყალტუბოში მე-8 ქუჩაზე კედლის მოწყობისა და გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის, აგრეთვე სოფ. წყალტუბოში იმერეთის ქუჩის გაგრძელებაზე გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები (საგარანტიო ადგ.) ვიდეოსათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურების შესყიდვა. სოფ. ტყაჩირში, სოფ.საყულიიაში, ქ. წყალტუბოში შარტავას და ყაზბეგის ქუჩებზე გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოებისა და კოსტავას ქუჩაზე №4 ბინის მიმდებარედ კედლის მოწყობის სამუშაოები (საგარანტიო ადგ.) სოფელ ქვიტირში მე-5 ქუჩაზე გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები (საგარანტიო). 2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში,  წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  სოფელ  ფარცხანაყანევში,  ამაღლების  უბანში  №60  ქუჩაზე  გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (საგარანტიო). 2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების რიონისა და სორმონის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (საგარანტიო). ქ. წყალტუბოში, გოგებაშვილის ქუჩის №2ბ ბინის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების პატრიკეთისა და გეგუთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის 2021-2022წწ..(საგარანტიო). 2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში, მე-8 და მე-9 ქუჩებზე გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები (საგარანტიო). 2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში სოფლების ხომულისა და ქვილიშორის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის, ასევე სოფელ ჩუნეშში ტაძართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (საგარანტიო).
  15. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (№168 განკ. 05 თებერვალი 2021 წელი)- 88 ლარი-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მზა ბეტონის შესყიდვა (ადგ. საგარანტიო).
  16. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (№168 განკ. 05 თებერვალი 2021 წელი)- 760 ლარი-  საგარანტიო განკარგულებით. (ხელშ 132, შპს კონსტანტა )
  17. გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა – 922 ლარი – წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფშკვითსა და სოფელ გეგუთში გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები (საგარანტიო ადგ.)
  18. საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია – 485 ლარი (სოფელ ტყაჩირში სასაფლაოს ღობის მოწყობის სამუშაოები (საგარანტიო)).
  19. სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია – 6 843 ლარი – ქ. წყალტუბოში, თბილისის, გორგასლის, ყაზბეგის, ჭონქაძის ქუჩებზე სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და გამსახურდიას ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები (საგარანტიო ადგილობრივი).
  20. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება – 770 ლარი ქ. წყალტუბოში გ. ტაბიძის ქ. №19 საცხოვრებელი ბინის სახურავის მოწყობის სამუშაოები – (საგარანტიო);
  21. სასმელი წყლით უზრუნველყოფა – 943 ლარი (სოფელ ქვედა ქვილიშორში წყალგაყვანილობის სისტემის, ავზის და გადამქაჩი ტუმბოს რეაბილიტაციის სამუშაოები (საგარანტიო));
  22. სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა – 1102 ლარი – ქ. წყალტუბოში, ცენტრალური სტადიონის შემოღობვის სამუშაოები (საგარანტიო).
  23. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 04 თებერვლის №147 განკარგულებით გასაწერია 1330 ლარი. 
  24. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 04 თებერვლის №147 განკარგულებით გასაწერია  353 ლარი.  
  25. საკრებულოს ხარჯები – 6521 ლარი, კერძოდ:
    1. 1. საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი – 2388 ლარი;
    2. 2. კატრიჯების დატუმბვა -200 ლარი.
    3. 3. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები – მიმდინარე რემონტის ხარჯი – 3933 ლარი;
  26. მერიის ხარჯები – 85 780 ლარი, კერძოდ:
    1. 1. საფოსტო მომსახურების ხარჯი – 853 ლარი;
    2. 2. საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი – 5440 ლარი;
    3. 3. ავტომანქანის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი – 711 ლარი (ტექ. ინსპექტირება – 60 ლარი და საბურავები 651 ლარი);
    4. 4. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები – მიმდინარე რემონტის ხარჯი – 15576 ლარი;
    5. 5. შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი – 43200 ლარი (ქალაქ წყალტუბოში, მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე არსებული საპირფარეშოების რეაბილიტაციის სამუშაოები).
    6. 6. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი – 20000 ლარი (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიონში მდებარე №29.06.38.014 და №29.06.42.197, ასევე სოფელ ზარათში მდებარე №29.06.36.139 და სოფელ მაღლაკში მდებარე №29.10.31.103 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის სამუშაოები).
  1. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური – 1122 ლარი, (მიზნობრივი) კერძოდ: საფოსტო მომსახურების ხარჯი 17 ლარი და საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 1105 ლარი;
  2. საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა – რეაბილიტაცია – 3828 ლარი (ცივი ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული თანმხლები ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სანიტარული წერტილების მოწყობა 2274 ლარი და ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩაზე საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა, კერძოდ ხეების დარგვა და მათი მოვლა 1554 ლარი).
  3. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება – 7504 ლარი (ქ. წყალტუბოში, თამარ მეფის ქუჩა №16-ის მე-3 სადარბაზოს, აკ. შანიძის ქუჩა №9 ბინის, გ.ტაბიძის ქუჩა №3ა-ს პირველი სადარბაზოს სახურავის შეკეთება, ასევე ჩოლოყაშვილის ქუჩა №1-ის მეორე სადარბაზოს სახურავის შეკეთება და ეზოს კეთილმოწყობა 1377 ლარი, ქალაქ წყალტუბოში, აკ. შანიძის ქუჩა №4 ბინის სახურავის შეკეთების სამუშაოები – 1327 ლარი, ქალაქ წყალტუბოში, გ. ტაბიძის ქუჩა N13 ბინის სახურავის შეკეთების სამუშაოები – 1006 ლარი, ქალაქ წყალტუბოში, დედაენის ქუჩა №34 ბინის მე-2 სადარბაზოს სახურავის შეკეთების სამუშაოები – 284 ლარი, ქალაქ წყალტუბოში, დედაენის ქუჩა №20 ბინის, ბესიკის ქუჩა №11 ბინის მეორე სადარბაზოს, თამარ მეფის ქუჩა №17 ბინის მესამე სადარბაზოს სახურავის შეკეთების სამუშაოები – 1056 ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში (იმერეთის საყრდენი პუნქტი) N3 საცხოვრებელი ბინის სახურავის მოწყობის სამუშაოები – 558 ლარი, ქალაქ წყალტუბოში, კოსტავას ქ. №2 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის 1-ლი, მე-2, მე-5, მე-6 სადარბაზოების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები – 676 ლარი, სოფელ გუმბრაში (გუმბრინის დასახლება) მდებარე №12 მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები – 1075 ლარი, ქალაქ წყალტუბოში, ბესიკის ქუჩა №11 საცხოვრებელ კორპუსში, პირველი სადარბაზოს დაზიანებული სახურავისა და ჭერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 145 ლარი (საგარანტიო).
  4. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება –  50 708 ლარი (ქალაქ წყალტუბოში, კოლხეთის ქუჩის №25-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 11373 ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთში მდებარე (ჩაის ფაბრიკის ბინა) საცხოვრებელი ბინის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 27 936 ლარი, ქალაქ წყალტუბოში, კოსტავას ქუჩის №2 ბინის I და II სადარბაზოს სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები – 11399 ლარი;
  5. ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია – 2805 ლარი, კერძოდ 2022 წლის 22 და 23 მარტს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში – კოპიტნარის დევნილთა დასახლებაში, დაზიანებული №1 ბინის სახურავის შეკეთების სამუშაოები – 78 ლარი და ქალაქ წყალტუბოში: კოლხეთის ქუჩაზე №6, ბესიკის ქუჩაზე №1, თამარ მეფის ქუჩაზე №11, დედა ენის ქუჩაზე №9, 26 მაისის ქუჩაზე №3, 9 აპრილის ქუჩაზე №7, 9 აპრილის ქუჩაზე №3, ასევე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში კოპიტნარის დასახლებაში 2022 წლის 22 და 23 მარტს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად საერთო საცხოვრებელი კორპუსების დაზიანებული სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 2730 ლარი (საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 26 იანვრის №131 განკარგულება).
  6. სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა – 16000 ლარი (ხელშ №78).
  7. საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა – 28 315 ლარი.
  8. ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია – 2034 ლარი, ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩის N9-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საძირკვლის გრძივი და განივი დასუსტებული საყრდენი კედლების გამაგრებითი სამუშაოები (საგარანტიო).
  9. ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია – 4312 ლარი (ქალაქ წყალტუბოში, №3 საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები – (საგარანტიო)).
  10. საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია – 2160 ლარი (საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 04 თებერვლის №147 განკარგულებით – (საგარანტიო)).
  11. საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია – 64495 ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში (გუმბრინის დასახლება) არსებული დაწყებითი საჯარო სკოლის მიშენების სამუშაოები (საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 იანვრის №51 განკარგულებით).
  12. საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია – 624 ლარი (საქართველოს მთავრობის 2019-2021 წლების განკარგულებების – (საგარანტიო)). 
  13. სასმელი წყლით უზრუნველყოფა – 3975 ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში (გუმბრინის დასახლება) მე-12 და მე-13 ბინების საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები – 2636 ლარი და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში დაზიანებული სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 348 ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიონში არსებული სასმელი წყლის ქსელზე რეზერვუარის მოწყობისა და ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 991 ლარი.
  14.  სასმელი წყლით უზრუნველყოფა – 3 803 ლარი (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში, იმერეთის ქუჩაზე წყალსადენი ქსელის მოწყობის სამუშაოები).
  15. სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა – 184288 ლარი (ქალაქ წყალტუბოში ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის მოედნის საფარის რეაბილიტაციის სამუშაოები).
  16. სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია – 11230 ლარი, ქალაქ წყალტუბოში, ევდოშვილის ქუჩაზე წყალშემკრები არხების და ფერდის შემაკავებელი კედლის მოწყობის, ასევე ლერმონტოვისა და კეცხოველის ქუჩებზე, გოგებაშვილის ქუჩაზე წყალშემკრები არხების მოწყობის სამუშაოები.
  17.  გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა – არაფინანსური აქტივების ზრდა – ელექტრო გადაცემი ხაზები – 1705 ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში გაბზარულ ტბასთან მისასვლელი გზის მიმდებარედ და სოფელ გვიშტიბში ბობოხიძეების უბანში გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები 1157 ლარი და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში: გვიშტიბში (მე-10 ქუჩა) და სოფელ ყუმისთავში, ასევე ქალაქ წყალტუბოში გამსახურდიას ქუჩის გაგრძელებაზე, ტყაბლაძის და ნუცუბიძის ქუჩებზე გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები 548 ლარი.
  18.  საგრანტე პროგრამა ,,თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის" – 4500 ლარი, ფინალური ანგარიშის ხარჯების შემოწმების აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა).
  19. ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია – 19 601 ლარი (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში სპორტული დარბაზის შემოღობვის და ჭიშკრის მოწყობის სამუშაოები).
  20. გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება – 42 806 ლარი (სტიქიის სალიკვიდაციო 9299 ლარი (საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 26 იანვრის №131 განკარგულება) და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდისა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის სამუშაოების შესყიდვა 33507 ლარი).
  21. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა – არაფინანსური აქტივების ზრდა – 6142 ლარი.
  22. გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება – 250 593 ლარი, კერძოდ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში ბარბარეწმინდას უბანში, ასევე მე-2, მე-6, 21-ე, 22-ე და 26-ე ქუჩებზე, სოფელ გეგუთში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე, სოფელ ტყაჩირში აშვეთიების უბანში, სოფელ საყულიაში სვანაძეების უბანში, ახალ საყულიაში (სვანების დასხლება) პირველ და მე-2 შესახვევში, სოფელ ნოღა-ქუთაისის დამაკავშირებელი გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ.მაღლაკში №5, №7, №8, №9, №10, ასევე ჩეჩელაშვილების უბანში, სოფელ უკანეთში და სოფელ რიონში მამრიკიშვილების უბანში (ტაძართან მისასსვლელი) გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში, კერძოდ სოფელ ოფშკვითში გუბას, კეპულაძეების, ჩხობაძეების და ძოძუაშვილების უბნებში, სოფელ გუმბრაში კლუბის და იობიძეების უბანში, სოფელ გვიშტიბში მაცაბერიძეების უბანში და მე-10 ქუჩაზე, აგრეთვე, ქალაქ წყალტუბოში გამსახურდიას და ქუთაისის ქუჩის გაგრძელებაზე გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები; 2022-2023 წლების დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში №20 ქუჩაზე და სოფელ მუხიანში ბროწეულას დასახლებაში გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის, აგრეთვე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების ქვიტირი-ზედა მესხეთის დამაკავშირებელი გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილისა და რუსთაველის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის, აგრეთვე, ცენტრალური ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში „გაბზარულ ტბა“-სთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. 9985 ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეხინდრისთავში (ლეხინდრისთავი-ლეყერეთი) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოების მე-2 ეტაპი.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 

დასახელება

2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-55.6

0.0

-55.6

-55.6

0.0

-55.6

-55.6

0.0

-55.6

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

 

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის შესაბამისად 2023 წლის 01 იანვრისთვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენდა 232,1 ათ ლარს, 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს ვალი შემცირდა 75,9 ათასი ლარით, რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტს დარჩება ვალი 156,2 ათ. ლარი.


თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 13. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბუჯეტით განსაზღვრული  პრიორიტეტები,  პროგრამები და ქვეპროგრამები
1. პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებულო ხარჯები.        

) პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  (პროგრამული კოდი 02 01). საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება, რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ასევე  საჭიროების შემთხვევაში თოვლის საფარისგან, მეწყერის, ძლიერი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის  გაწმენდა-შეკეთება, ორმოული შეკეთება, შუქნიშნების შეკეთება და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის  საკუთარი სახსრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.

პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, გადაადგილების გამარტივება, გამტარიანობის ზრდა.

ა.ა) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ტროტუარების  კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და ახალი გზების მოწყობა ასფალტო ბეტონის ან/და ბეტონის საფარით.

ქვეპროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა გადაადგილების გამარტივება.

.) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02). მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გმომდინარე, მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბლიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრასა და ორმოულ შეკეთებას.

ქვეპროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

ა.გ) ქვეპროგრამა: საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 03). პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:    სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების მოვლა-შენახვა  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ვიდეო სამეთვალყურეო კამერის შსს 112-ის ერთიან ქსელთან დაერთების და ყოველთვიური მომსახურება.

ქვეპროგრამის მიზანია უსაფრთხოების დონის ამაღლება, საგზაო შემთხვევების რაოდენიბის შემცირება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის აღმოფხვრა.

ა.დ) ქვეპროგრამა: ხიდების და ბოგირების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 04). პროგრამის  ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ხიდების და ბოგირების მშენებლობის საგარანტიო თანხების ანაზღაურება.

)პროგრამა: წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02  02). წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჯიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა) ასევე მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე სისტემების გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურეობის გაუმჯობესება.

.) ქვეპროგრამა: სანიაღვრე სისტემების ექპლოატაცია/რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 02  02 01)

სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრობლემატურ ნაწილს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები; შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანია: ნალექების გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურისა დაცვა შესაძლო წყალმოვარდნებისაგან.

.) ქვეპროგრამა: სასმელი წყლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02  02 02)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. სასმელი წყლით უზრუნველყოფის  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით.

ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება.

) პროგრამა:   გარე განათება (პროგრამული კოდი 02  03)

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის  გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;

გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა.

პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე  გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირებით უსაფრთხო გარემოს შექმნა, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვებისათვის.

.) ქვეპროგრამა: გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის  გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანია: ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადსგილება.

.) ქვეპროგრამა: გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02  03  02)

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში.

პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

) პროგრამა: ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02  04)

პროგრამის  ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ავარიული შენობების რეაბილიტაცია.

 ) პროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება  (პროგრამული კოდი 02  05)

პროგრამის  ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, განათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანია: საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

პროგრამა: კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02  06)

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია,

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება;

პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით;

.) ქვეპროგრამასაზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02  06 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლებში სკვერების, გაზონების  და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა. აგრეთვე დასასვენებელი საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, მათი ადაპტირება ქალებისა და მამაკაცების, ბავშვების, შშმ პირების საჭიროებებზე.

ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელება; მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება და რეაბილიტირება.

 

.) ქვეპროგრამაწყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება-განაშენიანება (პროგრამული კოდი 02  06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიაღვრე არხების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას, ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა-პატრონობას; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან / და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის აღკვეთა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შუქნიშნებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოვლა-პატრონობა; ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა;  ქუჩების სეზონური მორწყვა; შენობების ფასადების რეაბილიტაცია;

ქვეპროგრამის მიზანია: ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისთვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

) პროგრამა: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02  07)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები ფინანსდება საქართველოს მთვარობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით, რომელიც სპეციალური ფორმულით ნაწილდება მუნიციპალიტეტში არსებულ სოფლებზე. შესასრულებელი პროექტის განსაზღვრა ხდება სოფლის კრებების შესაბამისად და ხორციელდება მერიის და მოსახლეობის მიერ.

პროგრამის მიზანია: სოფლის კრების ოქმით განსაზღვრული პროექტების შესრულება და სოფლის საჭიროებების დაკმაყოფილება.

თ) პროგრამა: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 08)

პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

) პროგრამა: სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02  09)

პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. რისთვისაც პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

) პროგრამა: მოქალაქეთა ჩართულობა (პროგრამული კოდი 02  10)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობის სხვადასხვა საპროექტო ინიციატივები.

ქვეპროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

ლ) პროგრამა: ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 02 11)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული ბიზნეს იდეების კონკურსში მონაწლეობას იღებს წყალტუბოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებული: 18 წელს  მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, ფიზიკური პირი, რომელსაც პროექტის გამარჯვების შემთხვევაში წარმოეშობა ინდივიდუალურ მეწარმედ ან იურიდიულ პირად დარეგისტრირების ვალდებულება; ინდივიდუალური მეწარმე; მეწარმე იურიდული პირი. ბიზნეს იდეის წარდგენა ასევე შეუძლია ფიზიკურ პირს, ინდივიდუალურ მეწარმეს ან/და მეწარმე იურიდიულ პირს, რომელიც არ არის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, თუმცა, დაფინანსების შემთხვევაში, მის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადი სრულად განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

პროგრამის ბენეფიციარად (შემდგომში - ბენეფიციარი) ჩაითვლება ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც გადალახავს პროგრამის ბიზნეს იდეების გადარჩევის ეტაპს ან/და  გამარჯვებული პროექტის ავტორია.

პროგრამის მიზანი: სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებული/თვითდასაქმებული ოჯახების (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო  კოოპერატივის წევრები)  მხარდაჭერა; იმ ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება, რომელთა მიმდინარე/სამომავლო საქმიანობა მიმართულია ადგილობრივი წარმოების ზრდის, აგროტურისტული პოტენციალის განვითარების,საოჯახო მეურნეობის გაფართოებისა და პოპულარიზაციისკენ; ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა, მათ შორის სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა; დასაქმების ხელშეწყობა.

2. პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

პრიორიტეტის  ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაფინანსდება აღნიშნულთან  დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა,  შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები.

) პროგრამა: უპატრონო ცხოველების ოპერირება  (პროგრამული კოდი 03 02)

როგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება. უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა და პოპულაციის რეგულირება; ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკ-ფაქტორების შემირება.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა უპატრონო ცხოველებისგან.

) პროგრამა: დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 03 03)

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის მოგროვებას და გატანას. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიის დაგვა და სანიტარული დასუფთავება.

პროგრამის მიზანია: სანიეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

) პროგრამა: თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის (პროგრამული კოდი 03 04)

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მნიშვნელოვანი საქმიანობა  ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების დანერგვისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, ევროკავშირის წარმატებული გამოცდილების გაზიარების გამოყენებით.

პროექტის ფარგლებში იგეგმება  აუდიტორული მომსახურების განხორციელება.

პროგრამის მიზანია: მწვანე გარემოს გაუმჯობესება;

დ) პროგრამა: ნაგავშემკრები კონტეინერები და ნაგაზიდი მანქანები (პროგრამული კოდი 03 05)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაგავშემკრბი კონტეინერების შეძენა.

პროგრამის მიზანია: შეუფერხებლად განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

3.  პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 განათლება და განათლებული მომავალი თაობის აღზრდა მთავრობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა,  რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების გაერთიანება პროგრამის განხორციელება.

) პროგრამა: საბავშვო ბაღების გაერთიანება  (პროგრამული კოდი 04 01)

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 24 საბავშვო ბაღი 1500 აღსაზრდელით.

სულ საბავშვო ბაღებში  დასაქმებულია 404  თანამშრომელი (ქალი - 348, კაცი - 56), მათ შორის 122 აღმზრდელი და 61 თანაშემწე.

ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და აღჭურვა სათანადო ინვენტარით.

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა.

)პროგრამა: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცი (პროგრამული კოდი 04 02)

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით პროგრამის ფარგლებში ამ ეტაპზე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე გარდამავალი ვალდებულებების ანაზღაურება.

პროგრამის მიზანია : ზოგადი განათლების ხელშეწყობა.

4.  პრიორიტეტი კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პრიორიტეტი მოიცავს უამრავ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, ისტორიულ ადგილებს, ტურისტულ მარშრუტებს. მუნიციპალიტეტიდან ადგილობრივი ახალგაზრდების მიგრაციის თემა, შიდა თუ საერთშორისო ტურისტული ნაკადების გაზრდა. ამისთვის  მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას, ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას, ინოვაციების ხელშეწყობას და განათლების პარალელურად მოზარდი და ახალგაზრდა თაობებისთვის კულტურისა და სპორტის განვითარებას.  მუნიციპალიტეტისთვის ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნას, ხელოვნების და კულტურის დარგის გამოჩენილი ახალგაზრდების წახალისებას. ყველა მოზარდს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა გამოავლინოს ნიჭი და უნარი.  ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით მუნიციპალიტეტში სისტემატიურად ტარდება სხვადასხვა სპორტული თუ კულტურული ღონისძიებები.

) პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

როგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება. ასევე მოხდება სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში სპორტსმენების ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული წყალტუბოელი სპორტსმენების წახალისება.

მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა,

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია.

 პროგრამის მიზანია მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ბიჭების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

.) ქვეპროგრამა: სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით.

ქვეპროგრამის მიზანია: სპორტის განვითარების ხელშეწყობისთვის მასობრივი ღონისძიებების გატარება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა.

.) ქვეპროგრამა: სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული დაწესებულებების დაფინანსება სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სპორტული ტრადიციების დაცვის, გაღმავების, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის; სპორტის განვითარების; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარისაციისათვის.

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მაღალი მიღწევების სპორტის, სამწვრთნელო-საშეჯიბრო საქმიანობის მხარდაჭერა, ადგილობრივ სპორტსმენტთა განვითარების ხელშეწყობა, რაც მიმართულია სპორტმენთა მიერ სპორტულ შეჯიბრებებში მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევაზე.

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასის გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის (პარასპორტის) განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნულ, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში. კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა და ა.შ.

პროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მ. შ. ქალთა შორის სპორტული სახეობების პოლულარიზაციას და ქალთა გუნდების ჩამოყალიბებას

მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  ხელი შეუწყოს მაღალი მიღწევების სპორტში მეტი მოზარდის ჩართვას.მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენას ქვეყნის მასშტაბით.

..) ქვეპროგრამა: წყალტუბო არენა (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას. სულ წყალტუბო არენაში დასაქმებულია 17 თანამშრომელი (ქალი - 4, კაცი - 13).

 ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნა დაგეგმილი მატჩებისათვის.

ა.ბ.ბ) ქვეპროგრამა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 14 სპორტულ მიმართულებას. გაერთიანების სპორტსმენები მონაწილეობენ  საქართველოს, საერთაშორისო,  ევროპისა და მსოფლიო მასშტაბით გამართულ ტურნირებსა და პირველობებში. ღონისძიების ფარგლებში ხდება  ხელშეწყობა  მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, რაც შეიძლება  მეტი მოზარდი ჩაერთოს სპორტში და  სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. სულ სპორტული კლუბების გაერთიანებაში  დასაქმებულია 53  თანამშრომელი (ქალი - 12, კაცი - 41). სპორტულ სექციებში სულ რეგისტრირებულია 530 აღსაზრდელი (გოგო - 78, ბიჭი - 452).

ქვეპროგრამის  მიზანია: სპორტის სხვადასხვა სახის პოპულარიზაცია; ხელი შეუწყოს მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

.ბ.) ქვეპროგრამა: სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 02 04)

ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა, კერძოდ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში და ქალაქ წყალტუბოში დედა-ენის, ნინოშვილის ქუჩებზე მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. სპორტული ობიექტებიგულისხმობს სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა და სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია; ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის მასობრივად ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის აუცილებელია მოზარდი ახალგაზრდობის ჩართულობა ფიზიკურ და სპორტულ აქტივობებში, ამისათვის საჭიროა ახალი, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი ადაპტირება როგორც ქალთა, ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე.

ქვეპროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; ქალაქში სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა, მისი ადაპტირება ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებებზე.

) პროგრამაკულტურის სფეროს განვითარება  (პროგრამული კოდი 05 02)

როგრამის ფარგლებში ხორცილდება მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია.  ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორიცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი. ასევე მოხდება რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით.

მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები.

პროგრამის მიზანია: სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

.) ქვეპროგრამა: კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორიაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი.

პროგრამის მიზანი: სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება

.ა. ) ქვეპროგრამა: წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდების ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიაარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმარული განათლების მიღება. ახალგაზრდებისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება.მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. სულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში დასაქმებულია 76  თანამშრომელი (ქალი - 60, კაცი - 16).

ქვეპროგრამის მიზანია: ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა შემოქმედებით საქმიანობაში.

.ა.ბ) ქვეპროგრამა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.რასაც რასაც ემსახურება ცენტრში შემავალი 3 მუზეუმი, 30 ბიბლიოთეკა, 2 კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი.  ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ასევე სასოფლო ბიბლიოთეკების უფასო ინტერნეტით აღჭურვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა. სულ კულტურის ცენტრში დასაქმებულია 140  თანამშრომელი (ქალი - 86, კაცი - 54).

ქვეპროგრამის მიზანია: ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ახალგაზრდები ჩართულობა.

.ა.გ) ქვეპროგრამა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია.

პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია ადგილობრივ მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, ასევე მუნიციპალიტეტის მდგრადი ტურისტული განვითარებისთვის სტრატეგიის შემუშემუშავება. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა. სულ ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრში  დასაქმებულია 7  თანამშრომელი (ქალი - 7).

ქვეპროგრამის მიზანია: საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე ტურისტული ადგილების შესახებ ცნობადობის ამაღლება და ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესება.

 .) ქვეპროგრამა: კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე განხორციელდება  სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები,  სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა,  კულტურული დღეები, გამოფენები, კორკურსები და სხვა კულტურული აქტივობები.

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.

.) ქვეპროგრამა: რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა  გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას.

ქვეპროგრამის მიზანი: ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

) პროგრამა: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05  03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცოხვრები ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნა სადაც ახალგაზრდებს აქვთ თვითრეალიზაციისა და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა. ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. პროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.

ქვეყნის დემოკრატიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებითვის ახალგაზრდობა მნიშვნელოვან ფასეულობას წარმოადგენს. რაც ქმნის იმის  საჭიროებას, რომ ადგილობრივ დონეზე, განხორციელდეს მათი მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.

თანამედროვე სამყაროში ახალგაზრდები უამრავი გამოწვევის წინაშე დგანან, სწრაფად ცვალებადი გარემო და ტექნოლოგიების განვითარება, განსაკუთრებით მაღალ მოთხოვნებს უყენებენ ახალგაზრდებს. ამიტომ, სახელმწიფოს მხრიდან გარდა ფორმალურისა, საჭიროა არსებობდეს ხელმისაწვდომი არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამები იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ახალგაზრდების სრულყოფილი განვითარების შესაძლებლობები.

საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის №7054 დადგენილების „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია“, თანახმადაც, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელი უნდა შეუწყოს კონცეფციით განსაზღვრული სტრატეგიული პრიორიტეტების განხორციელებას, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა.

5.  პრიორიტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 00)

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

) პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მუნიციპალიტეტის ტერიტირიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება.

 

.) ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01).  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხევდველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.

ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა, ანტირაბიულ კაბინეტზე მეთვალყურეობა და სისტემური მონიტორინგი, პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის გატარება; სამედიცინო სტატისტიკის მონიტორინგი; იმუნური პროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით; ცივი ჯაჭვის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ყოველთვიური მონიტორინგი პირველადი ჯანდაცვის რეგიონებში; COVID -19-ის ტესტირება დაავადებულების მოკვლევა დადგენილი წესის მიხედვით; C ჰეპატიტის სკრინინგი და დადებიტ შემთხვევაში მკურნალობა.

სულ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში  დასაქმებულია 13  თანამშრომელი (ქალი - 12, კაცი - 1).

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

ბ) პროგრამა: სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის მიზანი: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ ეკონოლიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანმთელობის დაცვის ხელშეწყობა.

ბ.ა) ქვეპროგრამა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით.
2022 წლის მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობს 190  ბენეფიციარი (მათ შორის 123 ქალი და 67 კაცი).

სულ სათნოების სახლში  დასაქმებულია 10  თანამშრომელი (ქალი - 6, კაცი - 4).

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შინ მიტანის სერვისი, რომელიც დაინერგა 2020 წლიდან.

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა.შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირების თანადგომა.

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა  (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანდაზმული მოქალაქეების თანადგომა და მხარდაჭერა, 

ბ.გ) ქვეპროგრამა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით  რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 300 ლარი.

ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ, ქვეპუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზეც, რომელთა შვილები  დაიბადა 2022 წლის დეკემბერში და არა აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა.

ბ.დ) ქვეპროგრამა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ  ასანაზღაურებლად გათვალისწინებულია 250 ლარი, ხოლო    უჭირისუფლო  გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით 400 ლარის ოდენობით.

ასევე გათვალისწინებულია დახმარება  ახალი კორონავირუსის ინფექციით გარდაცვლილ პირთა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა  სარეიტონგო ქულა მონაცემთა ერთიან ბაზაში განსაზღვრულია 0–დან 65 000–ის ჩათვლით, თითოეულზე 400 ლარის ოდენობით.

ბ.ე) ქვეპროგრამა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე:

ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება –1 000 ლარი;

ბ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 350 ლარი;

გ) დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – 400 ლარი კვარტალში ერთხელ;

დ) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი;

ე) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი.

ვ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით – 400 ლარი;

ზ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –2000 ლარი;

თ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი;

ი) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი;

კ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი.

ლ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 1800 ლარი;

მ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების,უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო დარჩა უსახლკაროდ და არ გააჩნია ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 250 ლარისა;

ნ) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 250 ლარისა;

ო) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტს 200 ლარი.

პ) 2023-2024 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 150 ლარის ოდენობით.

ჟ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი.

რ) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-მდე ქულის ჩათვლით რეგისტრირებული), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და სხვა მძიმე-სოციალურ ეკონომიურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 80 ლარის ღირებულებისა.

ს) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 1500 ლარი;

ტ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება - 1500 ლარი.

უ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი.

ფ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი.

ქ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18- 21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში - ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა;

ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწასებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების გარდაცვალების, ან/და უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.

ყ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით, განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ 250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი.

შ) პარკინსონით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი ჩ) შშმ 18 წლამდე სმენადაქვეითებული ბავშვებისათვის სასმენი აპარატის შეძენა, თანხის ოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს 1500 ლარისა.

ც) 2023-2024 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 0- დან 120000 ქულის ჩათვლით) პირველკლასელებისათვის სასკოლო ნივთების შესაძენად 100 ლარი.

ძ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული პირველკურსელებისათვის, რომელთაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვეს სახელმწიფო სასწავლო 100%-იანი გრანტი, 2023-2024 წლის განმავლობაში ყოველთვიური სტიპენდია 200 ლარი.

ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ბ.ვ) ქვეპროგრამა: ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06).  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობას, მათი იზოლაციიდან გამოყვანასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას. სულ ინკლუზიური ცენტრში  დასაქმებულია 16  თანამშრომელი (ქალი - 11, კაცი - 5).

მიზანია: შშმ პირის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

ბ.ზ) ქვეპროგრამა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, ანაზღაურდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარისა.

ონკოლოგიური დავადების მქონე პირების მკურნალობა-ოპერაციების,სამედიცინო კვლევების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიის და სხვა. პროცედურების თანადაფინანსებისათვის საგარანტიო წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით.

ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან სხვადასხვა დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვები, რომელთა აუცილებელი სამედიცინო მომსახურეობა ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში და ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი პროგრამებით. მუნიციპალიტეტის მხრიდან მატერიალური დახმარების სახით გაიცემა თანხა 5000 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან ასევე 2 წლიდან 15 წლის ასაკის ჩათვლით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0 - F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად:

ა) F84.0 ბავშვთა აუტიზმი.

ბ) F84.1 ატიპიური აუტიზმი.

გ) F84.2 რეტის სინდრომი.

დ) F84.3 ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა.

ე) F84.4 ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული მოძრაობებით.

ვ) F84.5 ასპერგერის სინდრომი.

ზ) F84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი.

თ) F84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი.

ასევე დაფინანსდებიან 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (F-78.0-78.9) რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ:

ა) F78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა.ქცევის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია.

ბ) F78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა.არსებობს ქცევის მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას და მკურნალობას.

გ) F78.8 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. სხვა ქცევითი აშლილობანი.

დ)F78.9 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. განუსაზღვრელი ქცევითი აშლილობა.

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მედიკამენტების შესაძენად დაფინანსდებიან განსაკუთრებით მძიმე და საშიში დაავადების მქონე პირები. თანხის ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში ამ კუთხით შექმნილი ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონლური მკურნალობის თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -200 ლარისა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტების  ტრანპორტირების ხარჯები, რომელიც  ბავშვისთვის  ბუნებრივ გარემოში (სახლი, ბაღი,და აშ)  განახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  0-დან 7 წლამდე ბავშვთა ადრეული განვითარების მხარდაჭერის პროგრამის მიწოდებას, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვებისათვის. ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება მოხდება თვეში ერთხელ არაუმეტეს 450 (ოთხასორმოცდაათი) ლარისა, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ  პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ანგარიშზე.

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა.

ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მიწოდებით ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების  განვითარების სტიმულირებას, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობას, შესაძლებლობის შეზღუდვისა და მიტოვების პრევენციას.

ბ.თ) ქვეპროგრამა: სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2023  წელს მომხდარი  ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის  ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთჯერადად არაუმეტეს -  5000 ლარი.

 დახმარება ვრცელდება 2022  წლის 1 დეკემბრიდან 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - ,,სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“  2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული   ერთჯერადი დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა.

ბ.ი) ქვეპროგრამა: გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშბოლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების,  იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა.

პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას  ინფორმირებას გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე.  იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, მნიშვნელოვანია, მოხდეს ცალკეულ სფეროებში გენდერული საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი საკითხების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს გენდერული უთანასწორობის შემცირების მიზნით შესაბამისი გასატარებელი ღონისძიებების მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით.

ქვეპროგრამის მიზანია: გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, გენდერული საჭიროებების კვლევა.

ბ.კ) ქვეპროგრამა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის  ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და  შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 0-დან 12000-ის ჩათვლით) ოჯახების მცირე ფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა ან/და შეძენა, რომელთა საცხოვრებლი სახლები დაზიანების ხარისხის მიხედვით საცხოვრებლად უვარგისია, ექვემდებარება დემონტაჟს და არ გააჩნიათ სხვა ალტერნატიული საცხოვრებლი ფართი.

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა.

ბ.ლ) ქვეპროგრამა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე  ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და დახმარების  ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაფინანსდებიან  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან მძიმე სოციალურ-ეკონომიურ  მდგომარეობაში  და/ან საჭიროებენ დახმარებას.  აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2000 ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში ამ კუთხით შექმნილი  „სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.

6.  პრიორიტეტი: მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან/და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან,როგორიცაა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება. ასევე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება, კადრების მომზადება-გადამზადება.


თავი III
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

00 00

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

44,131.1   

12,988.9   

31,142.2   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

184.0   

0.0   

184.0   

 

ხარჯები

27,628.3   

3,222.3   

24,406.0   

 

შრომის ანაზღაურება

4,244.6   

146.0   

4,098.6   

 

საქონელი და მომსახურება

5,670.8   

1,088.1   

4,582.7   

 

პროცენტი

20.4   

0.0   

20.4   

 

სუბსიდიები

11,808.3   

139.9   

11,668.4   

 

გრანტები

1,326.4   

0.0   

1,326.4   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,722.2   

32.0   

1,690.2   

 

სხვა ხარჯები

2,835.6   

1,816.3   

1,019.3   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,447.3   

9,766.6   

6,680.6   

 

ძირითადი აქტივები

16,447.3   

9,766.6   

6,680.6   

 

ვალდებულებების კლება

55.6   

0.0   

55.6   

 

საშინაო

55.6   

0.0   

55.6   

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6,345.9   

194.4   

6,151.4   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

184.0   

0.0   

184.0   

 

ხარჯები

6,123.1   

192.7   

5,930.3   

 

შრომის ანაზღაურება

4,244.6   

146.0   

4,098.6   

 

საქონელი და მომსახურება

1,566.5   

46.8   

1,519.7   

 

პროცენტი

20.4   

0.0   

20.4   

 

გრანტები

40.0   

0.0   

40.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50.9   

0.0   

50.9   

 

სხვა ხარჯები

200.7   

0.0   

200.7   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.2   

1.7   

165.5   

 

ძირითადი აქტივები

167.2   

1.7   

165.5   

 

ვალდებულებების კლება

55.6   

0.0   

55.6   

 

საშინაო

55.6   

0.0   

55.6   

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,312.6   

194.4   

6,118.2   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

184.0   

0.0   

184.0   

 

ხარჯები

6,089.8   

192.7   

5,897.1   

 

შრომის ანაზღაურება

4,244.6   

146.0   

4,098.6   

 

საქონელი და მომსახურება

1,566.5   

46.8   

1,519.7   

 

პროცენტი

20.4   

0.0   

20.4   

 

გრანტები

40.0   

0.0   

40.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50.9   

0.0   

50.9   

 

სხვა ხარჯები

167.5   

0.0   

167.5   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.2   

1.7   

165.5   

 

ძირითადი აქტივები

167.2   

1.7   

165.5   

 

ვალდებულებების კლება

55.6   

0.0   

55.6   

 

საშინაო

55.6   

0.0   

55.6   

01 01 01

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,591.5   

0.0   

1,591.5   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0   

 

38.0   

 

ხარჯები

1,574.0   

0.0   

1,574.0   

 

შრომის ანაზღაურება

1,015.5   

0.0   

1,015.5   

 

საქონელი და მომსახურება

402.7   

0.0   

402.7   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0   

0.0   

4.0   

 

სხვა ხარჯები

151.8   

0.0   

151.8   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.6   

0.0   

17.6   

 

ძირითადი აქტივები

17.6   

0.0   

17.6   

01 01 02

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

4,493.7   

0.0   

4,493.7   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139.0   

 

139.0   

 

ხარჯები

4,290.1   

0.0   

4,290.1   

 

შრომის ანაზღაურება

3,083.1   

0.0   

3,083.1   

 

საქონელი და მომსახურება

1,084.1   

0.0   

1,084.1   

 

პროცენტი

20.4   

0.0   

20.4   

 

გრანტები

40.0   

0.0   

40.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46.9   

0.0   

46.9   

 

სხვა ხარჯები

15.7   

0.0   

15.7   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147.9   

0.0   

147.9   

 

ძირითადი აქტივები

147.9   

0.0   

147.9   

 

ვალდებულებების კლება

55.6   

0.0   

55.6   

 

საშინაო

55.6   

0.0   

55.6   

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

194.4   

194.4   

0.0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0   

 

7.0   

 

ხარჯები

192.7   

192.7   

0.0   

 

შრომის ანაზღაურება

146.0   

146.0   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

46.8   

46.8   

0.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7   

1.7   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

1.7   

1.7   

0.0   

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადება

33.0   

0.0   

33.0   

 

ხარჯები

33.0   

0.0   

33.0   

 

საქონელი და მომსახურება

33.0   

0.0   

33.0   

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

33.3   

0.0   

33.3   

 

ხარჯები

33.3   

0.0   

33.3   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

 

სხვა ხარჯები

33.3   

0.0   

33.3   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0    

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0   

0.0   

0.0   

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

33.3   

0.0   

33.3   

 

ხარჯები

33.3   

0.0   

33.3   

 

სხვა ხარჯები

33.3   

0.0   

33.3   

01 02 03

მოქალაქეთა ჩართულობა

0.0   

0.0   

0.0   

 

ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0   

0.0   

0.0   

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

22,517.7   

12,094.1   

10,423.6   

 

ხარჯები

7,991.3   

2,410.7   

5,580.6   

 

საქონელი და მომსახურება

2,902.9   

598.2   

2,304.8   

 

სუბსიდიები

1,400.6   

0.0   

1,400.6   

 

გრანტები

1,286.4   

0.0   

1,286.4   

 

სხვა ხარჯები

2,401.3   

1,812.5   

588.8   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,526.4   

9,683.4   

4,843.0   

 

ძირითადი აქტივები

14,526.4   

9,683.4   

4,843.0   

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,715.5   

8,254.8   

4,460.8   

 

ხარჯები

2,516.2   

317.1   

2,199.1   

 

საქონელი და მომსახურება

1,279.8   

317.1   

962.7   

 

გრანტები

1,236.4   

0.0   

1,236.4   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,199.4   

7,937.7   

2,261.7   

 

ძირითადი აქტივები

10,199.4   

7,937.7   

2,261.7    

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

10,221.6   

6,894.6   

3,326.9   

 

ხარჯები

1,242.0   

5.6   

1,236.4   

 

საქონელი და მომსახურება

5.6   

5.6   

0.0   

 

გრანტები

1,236.4   

0.0   

1,236.4   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,979.5   

6,889.0   

2,090.5   

 

ძირითადი აქტივები

8,979.5   

6,889.0   

2,090.5   

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

1,182.2   

311.5   

870.8   

 

ხარჯები

1,156.2   

311.5   

844.7   

 

საქონელი და მომსახურება

1,156.2   

311.5   

844.7   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.0   

0.0   

26.0   

 

ძირითადი აქტივები

26.0   

0.0   

26.0   

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

202.9   

0.0   

202.9   

 

ხარჯები

117.9   

0.0   

117.9   

 

საქონელი და მომსახურება

117.9   

0.0   

117.9   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.0   

0.0   

85.0   

 

ძირითადი აქტივები

85.0   

0.0   

85.0   

02 01 04

ხიდების და ბოგირების მშენებლობა

1,108.8   

1,048.7   

60.1   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,108.8   

1,048.7   

60.1   

 

ძირითადი აქტივები

1,108.8   

1,048.7   

60.1   

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2,358.4   

1,243.5   

1,115.0   

 

ხარჯები

249.1   

20.6   

228.5   

 

საქონელი და მომსახურება

249.1   

20.6   

228.5   

 

სუბსიდიები

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,109.3   

1,222.9   

886.4   

 

ძირითადი აქტივები

2,109.3   

1,222.9   

886.4   

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია

1,316.7   

1,042.7   

274.0   

 

ხარჯები

19.9   

19.9   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

19.9   

19.9   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,296.9   

1,022.9   

274.0   

 

ძირითადი აქტივები

1,296.9   

1,022.9   

274.0   

02 02 02

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

1,041.7   

200.7   

841.0   

 

ხარჯები

229.3   

0.7   

228.5   

 

საქონელი და მომსახურება

229.3   

0.7   

228.5   

 

სუბსიდიები

0.0   

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

812.5   

200.0   

612.5   

 

ძირითადი აქტივები

812.5   

200.0   

612.5   

02 03

გარე განათება

900.4   

0.0   

900.4   

 

ხარჯები

700.0   

0.0   

700.0   

 

საქონელი და მომსახურება

700.0   

0.0   

700.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.4   

0.0   

200.4   

 

ძირითადი აქტივები

200.4   

0.0   

200.4   

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

700.0   

0.0   

700.0   

 

ხარჯები

700.0   

0.0   

700.0   

 

საქონელი და მომსახურება

700.0   

0.0   

700.0   

02 03 02

გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა

200.4   

0.0   

200.4   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.4   

0.0   

200.4   

 

ძირითადი აქტივები

200.4   

0.0   

200.4   

02 04

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2,662.2   

1,885.6   

776.6   

 

ხარჯები

2,300.3   

1,883.8   

416.5   

 

საქონელი და მომსახურება

464.3   

71.2   

393.1   

 

სხვა ხარჯები

1,835.9   

1,812.5   

23.4   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361.9   

1.8   

360.1   

 

ძირითადი აქტივები

361.9   

1.8   

360.1   

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

565.4   

0.0   

565.4   

 

ხარჯები

565.4   

0.0   

565.4   

 

სხვა ხარჯები

565.4   

0.0   

565.4   

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,033.8   

0.0   

2,033.8   

 

ხარჯები

1,412.0   

0.0   

1,412.0   

 

საქონელი და მომსახურება

11.4   

0.0   

11.4   

 

სუბსიდიები

1,400.6   

0.0   

1,400.6   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

621.7   

0.0   

621.7   

 

ძირითადი აქტივები

621.7   

0.0   

621.7   

02 06 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0.0   

0.0   

0.0   

 

ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

02 06 03

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

631.7   

0.0   

631.7   

 

ხარჯები

11.4   

0.0   

11.4   

 

საქონელი და მომსახურება

11.4   

0.0   

11.4   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

620.3   

0.0   

620.3   

 

ძირითადი აქტივები

620.3   

0.0   

620.3   

02 06 04

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება

1,402.0   

0.0   

1,402.0   

 

ხარჯები

1,400.6   

0.0   

1,400.6   

 

სუბსიდიები

1,400.6   

 

1,400.6   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4   

0.0   

1.4   

 

ძირითადი აქტივები

1.4   

0.0   

1.4   

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

711.9   

710.2   

1.7   

 

ხარჯები

189.2   

189.2   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

189.2   

189.2   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

522.7   

521.0   

1.7   

 

ძირითადი აქტივები

522.7   

521.0   

1.7   

02 08

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

128.3   

0.0   

128.3   

 

ხარჯები

1.0   

0.0   

1.0   

 

საქონელი და მომსახურება

1.0   

0.0   

1.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.3   

0.0   

127.3   

 

ძირითადი აქტივები

127.3   

0.0    

127.3   

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

116.0   

0.0   

116.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.0   

0.0   

116.0   

 

ძირითადი აქტივები

116.0   

0.0   

116.0   

02 10

მოქალაქეთა ჩართულობა

275.8   

0.0   

275.8   

 

ხარჯები

8.1   

0.0   

8.1   

 

საქონელი და მომსახურება

8.1   

0.0   

8.1   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

267.7   

0.0   

267.7   

 

ძირითადი აქტივები

267.7   

0.0   

267.7   

02 11

ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა

50.0   

0.0   

50.0   

 

ხარჯები

50.0   

0.0   

50.0   

 

გრანტები

50.0   

0.0   

50.0   

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,586.8   

0.0   

2,586.8   

 

ხარჯები

1,990.4   

0.0   

1,990.4   

 

საქონელი და მომსახურება

68.9   

0.0   

68.9   

 

სუბსიდიები

1,921.5   

0.0   

1,921.5   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

596.4   

0.0   

596.4   

 

ძირითადი აქტივები

596.4   

0.0   

596.4   

03 02

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

64.4   

0.0   

64.4   

 

ხარჯები

64.4   

0.0   

64.4   

 

საქონელი და მომსახურება

64.4   

0.0   

64.4   

03 03

დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა

1,952.9   

0.0   

1,952.9   

 

ხარჯები

1,921.5   

0.0   

1,921.5   

 

სუბსიდიები

1,921.5   

 

1,921.5   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.4   

0.0   

31.4   

 

ძირითადი აქტივები

31.4   

0.0   

31.4   

03 04

საგრანტე პროგრამა ,,თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის"

4.5   

0.0   

4.5   

 

ხარჯები

4.5   

0.0   

4.5   

 

საქონელი და მომსახურება

4.5   

0.0   

4.5   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0   

0.0   

0.0   

03 05

ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავმზიდი მანქანები

565.0   

0.0   

565.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

565.0   

0.0   

565.0   

 

ძირითადი აქტივები

565.0   

0.0   

565.0   

04 00

განათლება

5,068.9   

528.5   

4,540.4   

 

ხარჯები

4,767.4   

447.0   

4,320.4   

 

საქონელი და მომსახურება

443.2   

443.2   

0.0   

 

სუბსიდიები

4,320.4   

0.0    

4,320.4   

 

სხვა ხარჯები

3.7   

3.7   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

301.6   

81.6   

220.0   

 

ძირითადი აქტივები

301.6   

81.6   

220.0   

04 01

საბავშვო ბაღების გაერთიანება

4,540.4   

0.0   

4,540.4   

 

ხარჯები

4,320.4   

0.0   

4,320.4   

 

სუბსიდიები

4,320.4   

 

4,320.4   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

220.0   

0.0   

220.0   

 

ძირითადი აქტივები

220.0   

0.0   

220.0   

04 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია

528.5   

528.5   

0.0   

 

ხარჯები

447.0   

447.0   

0.0   

 

საქონელი და მომსახურება

443.2   

443.2   

0.0   

 

სხვა ხარჯები

3.7   

3.7   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.6   

81.6   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

81.6   

81.6   

0.0   

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

4,938.3   

0.0   

4,938.3   

 

ხარჯები

4,111.2   

0.0   

4,111.2   

 

საქონელი და მომსახურება

684.7   

0.0   

684.7   

 

სუბსიდიები

3,404.5   

0.0   

3,404.5   

 

სხვა ხარჯები

22.1   

0.0   

22.1   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

827.1   

0.0   

827.1   

 

ძირითადი აქტივები

827.1   

0.0   

827.1   

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2,166.0   

0.0   

2,166.0   

 

ხარჯები

1,628.2   

0.0   

1,628.2   

 

საქონელი და მომსახურება

297.7   

0.0   

297.7   

 

სუბსიდიები

1,309.9   

0.0   

1,309.9   

 

სხვა ხარჯები

20.6   

0.0   

20.6   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

537.8   

0.0   

537.8   

 

ძირითადი აქტივები

537.8   

0.0   

537.8   

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

184.7   

0.0   

184.7   

 

ხარჯები

47.3   

0.0   

47.3   

 

საქონელი და მომსახურება

26.7   

0.0   

26.7   

 

სხვა ხარჯები

20.6   

0.0   

20.6   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137.4   

0.0   

137.4   

 

ძირითადი აქტივები

137.4   

0.0   

137.4   

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,981.3   

0.0   

1,981.3   

 

ხარჯები

1,580.9   

0.0   

1,580.9   

 

საქონელი და მომსახურება

271.0   

0.0   

271.0   

 

სუბსიდიები

1,309.9   

0.0   

1,309.9   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

400.4   

0.0   

400.4   

 

ძირითადი აქტივები

400.4   

0.0   

400.4   

05 01 02 01

წყალტუბო არენა

209.9   

0.0   

209.9   

 

ხარჯები

209.9   

0.0   

209.9   

 

სუბსიდიები

209.9   

 

209.9   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0   

0.0   

0.0   

05 01 02 02

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება

1,105.0   

0.0   

1,105.0   

 

ხარჯები

1,100.0   

0.0   

1,100.0   

 

სუბსიდიები

1,100.0   

 

1,100.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0   

0.0   

5.0   

 

ძირითადი აქტივები

5.0   

0.0   

5.0   

05 01 02 04

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

666.4   

0.0   

666.4   

 

ხარჯები

271.0   

0.0   

271.0   

 

საქონელი და მომსახურება

271.0   

0.0   

271.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

395.4   

0.0   

395.4   

 

ძირითადი აქტივები

395.4   

0.0   

395.4   

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2,761.3   

0.0   

2,761.3   

 

ხარჯები

2,472.1   

0.0   

2,472.1   

 

საქონელი და მომსახურება

376.0   

0.0   

376.0   

 

სუბსიდიები

2,094.6   

0.0   

2,094.6   

 

სხვა ხარჯები

1.5   

0.0   

1.5   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

289.3   

0.0   

289.3   

 

ძირითადი აქტივები

289.3   

0.0   

289.3   

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2,022.8   

0.0   

2,022.8   

 

ხარჯები

1,994.6   

0.0   

1,994.6   

 

სუბსიდიები

1,994.6   

0.0   

1,994.6    

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.3   

0.0   

28.3   

 

ძირითადი აქტივები

28.3   

0.0   

28.3   

05 02 01 01

წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

689.5   

0.0   

689.5   

 

ხარჯები

676.2   

0.0   

676.2   

 

სუბსიდიები

676.2   

 

676.2   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.3   

0.0   

13.3   

 

ძირითადი აქტივები

13.3   

0.0   

13.3   

05 02 01 02

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

1,183.3   

0.0   

1,183.3   

 

ხარჯები

1,183.3   

0.0   

1,183.3   

 

სუბსიდიები

1,183.3   

 

1,183.3   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0   

0.0   

0.0   

05 02 01 03

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი

150.0   

0.0   

150.0   

 

ხარჯები

135.0    

0.0   

135.0   

 

სუბსიდიები

135.0   

 

135.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0   

0.0   

15.0   

 

ძირითადი აქტივები

15.0   

0.0   

15.0   

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

638.5   

0.0   

638.5   

 

ხარჯები

377.5   

0.0   

377.5   

 

საქონელი და მომსახურება

376.0   

0.0   

376.0   

 

სხვა ხარჯები

1.5   

0.0   

1.5   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261.0   

0.0   

261.0   

 

ძირითადი აქტივები

261.0   

0.0   

261.0   

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100.0   

0.0   

100.0   

 

ხარჯები

100.0   

0.0   

100.0   

 

სუბსიდიები

100.0   

 

100.0   

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

11.0   

0.0   

11.0   

 

ხარჯები

11.0   

0.0   

11.0   

 

საქონელი და მომსახურება

11.0   

0.0   

11.0   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2,673.6   

171.9   

2,501.7   

 

ხარჯები

2,645.0   

171.9   

2,473.1   

 

საქონელი და მომსახურება

4.6   

0.0   

4.6   

 

სუბსიდიები

761.4   

139.9   

621.5   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,671.3   

32.0   

1,639.3   

 

სხვა ხარჯები

207.7   

0.0   

207.7   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6   

0.0   

28.6   

 

ძირითადი აქტივები

28.6   

0.0   

28.6   

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

183.0   

139.9   

43.1   

 

ხარჯები

171.2   

139.9   

31.3   

 

სუბსიდიები

171.2   

139.9   

31.3   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.8   

0.0   

11.8   

 

ძირითადი აქტივები

11.8   

0.0   

11.8   

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

183.0   

139.9   

43.1   

 

ხარჯები

171.2   

139.9   

31.3   

 

სუბსიდიები

171.2   

139.9   

31.3   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.8   

0.0   

11.8   

 

ძირითადი აქტივები

11.8   

0.0   

11.8   

06 02

სოციალური პროგრამები

2,490.6   

32.0   

2,458.6   

 

ხარჯები

2,473.8   

32.0   

2,441.8   

 

საქონელი და მომსახურება

4.6   

0.0   

4.6   

 

სუბსიდიები

590.2   

0.0   

590.2   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,671.3   

32.0   

1,639.3   

 

სხვა ხარჯები

207.7   

0.0   

207.7   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.8   

0.0   

16.8   

 

ძირითადი აქტივები

16.8   

0.0   

16.8   

06 02 01

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

385.0   

0.0   

385.0   

 

ხარჯები

375.0   

0.0   

375.0   

 

სუბსიდიები

375.0   

 

375.0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0   

0.0   

10.0   

 

ძირითადი აქტივები

10.0   

0.0   

10.0   

06 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება

3.0   

0.0   

3.0   

 

ხარჯები

3.0   

0.0   

3.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0   

0.0   

3.0   

06 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის

81.0   

0.0   

81.0   

 

ხარჯები

81.0   

0.0   

81.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

81.0   

0.0   

81.0   

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი

8.5   

8.0   

0.5   

 

ხარჯები

8.5   

8.0   

0.5   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

 

სუბსიდიები

0.0   

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.5   

8.0   

0.5   

 

სხვა ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

730.0   

0.0   

730.0   

 

ხარჯები

730.0   

0.0   

730.0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

727.9   

0.0   

727.9   

 

სხვა ხარჯები

2.1   

0.0   

2.1   

06 02 06

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი

219.6   

0.0   

219.6   

 

ხარჯები

212.8   

0.0   

212.8   

 

სუბსიდიები

212.8   

 

212.8   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.8   

0.0   

6.8   

 

ძირითადი აქტივები

6.8   

0.0   

6.8   

06 02 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

805.9   

0.0   

805.9   

 

ხარჯები

805.9   

0.0   

805.9   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

805.9   

0.0   

805.9   

06 02 08

სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება

105.6   

0.0   

105.6   

 

ხარჯები

105.6   

0.0   

105.6   

 

სხვა ხარჯები

105.6   

0.0   

105.6   

06 02 09

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

7.0   

0.0   

7.0   

 

ხარჯები

7.0   

0.0   

7.0   

 

საქონელი და მომსახურება

4.6   

0.0   

4.6   

 

სუბსიდიები

2.4   

 

2.4   

06 02 10

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის  ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და  შეძენა

100.0   

0.0   

100.0   

 

ხარჯები

100.0   

0.0   

100.0   

 

სხვა ხარჯები

100.0   

0.0   

100.0   

06 02 11

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

45.0   

24.0   

21.0   

 

ხარჯები

45.0   

24.0   

21.0   

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. მოხელეთა პროფესიული განვითარება
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 101-ე მუხლის საფუძველზე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებებში 28,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის.

მუხლი 17. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 18
1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის 6-ე პუნქტის შესაბამისად წლიური ბიუჯეტის დაზუსტება განხორციელდეს შემდეგი წესით:

1. ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე  ასიგნებების გადანაწილება, გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის, წინა წლების დავალიანებების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა,  შეიძლება მხოლოდ დამტკიცებულ წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანით.

2. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს  პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება.

3. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ს, (გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა) და ასიგნების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

4. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს, ქვეპროგრამებს/ღონისძიებებს და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს   შორის ასიგენებების გადანაწილება (მათ შორის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა), შესაძლებელია  განხორციელდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე;

5. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე შესაძლებელია განახორციელდეს ცვლილებები (მათ შორის: პროგრამული კოდის დამატება) ბიუჯეტით დამტკიცებულ გადასახდელებში და შემოსულობებში. განხორციელებული ცვლილებები 1 თვის ვადაში, მაგრამ არა უგვიანეს საბიუჯეტო წლის დასრულებისა, ცნობის სახით უნდა წარედგინოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს;

6. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო/არაკომერციული იურიდიული პირების ხარჯთაღრიცხვების დაზუსტება მათთვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

7. ამ მუხლის 2-5 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებებს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური, განწერით დამტკიცებული ასიგნებების დაზუსტების მიზნით ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ სისტემაში (E-Budget). ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობას ადასტურებენ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი  და ამავე სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმვის განყოფილების უფროსი. აღნიშნულ ცნობას ენიჭება თარიღი და ნომერი.


მუხლი 22. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 365,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  139,9 ათ. ლარი.

 ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ“  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 193,1 ლარი.

 გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8,0 ლარი.

დ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  24,0 ათ  ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 23. სარეზერვო ფონდი
2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.