„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016419
17
22/12/2023
ვებგვერდი, 25/12/2023
190020020.35.136.016419
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2023 წლის 22 დეკემბერი

დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

შემოსავლები

17 894 777

19 628 420

25 014 091

გადასახდელები

7 072 526

8 925 838

8 565 768

გრანტები

10 491 301

10 361 878

15 730 000

სხვა შემოსავლები

330 950

340 704

718 323

ხარჯები

10 970 272

12 198 265

14 997 314

შრომის ანაზღაურება

3 998 795

4 817 368

6 477 938

საქონელი და მომსახურება

3 348 767

4 536 316

5 827 033

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

0

3 250

29 500

გრანტები

219 998

236 259

329 300

სოციალური უზრუნველყოფა

1 050 051

1 204 644

1 439 746

სხვა ხარჯები

2 352 661

1 400 428

893 797

საოპერაციო სალდო

6 924 505

7 430 155

10 016 777

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 079 739

7 451 923

10 686 377

ზრდა (შეძენა)

7 079 739

7 451 923

10 686 377

კლება (გაყიდვა)

0

0

0

მთლიანი სალდო

-155 234

-21 768

-669 600

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-155 234

-21 768

-669 600

ზრდა

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

155 234

21 768

669 600

ვალუტა, დეპოზიტები

155 234

21 768

669 600

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

შემოსულობები

17 894 777

19 628 420

25 014 091

შემოსავლები

17 894 777

19 628 420

25 014 091

არაფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

18 050 011

19 650 188

25 683 691

ხარჯები

10 970 272

12 198 265

14 997 314

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 079 739

7 451 923

10 686 377

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-155 234

-21 768

-669 600

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 25 014 091 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

შემოსულობები

17 894 777

19 628 420

25 014 091

შემოსავლები

17 894 777

19 628 420

25 014 091

გადასახადები

7 072 526

8 925 838

8 565 768

გრანტები

10 491 301

10 361 878

15 730 000

სხვა შემოსავლები

330 950

340 704

718 323

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8 565 768  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

გადასახადები

7 072 526

8 925 838

8 565 768

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

0

ქონების გადასახადი

3 871 971

4 536 099

3 139 368

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

3 505 828

3 781 440

3 133 368

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

409 170

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 541

5 409

1 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2 547

2 862

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

360 055

337 218

5 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

3 200 555

4 389 739

5 426 400

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 15 730 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

გრანტები

10 491 301

10 361 878

15 730 000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

200 000

0

უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

0

 0

 0

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

10 491 301

10 161 878

15 730 000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0

 0

0

სპეციალური ტრანსფერი

1 500 000

1 650 000

4 530 000

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

 

 

კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

170 379

 0

 0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

5 991 590

6 049 078

9 793 570

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

1 922 113

1 487 996

1 406 430

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)

907 219

974 804

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 718 323 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

330 950

340 704

718 323

შემოსავლები საკუთრებიდან

225 050

225 168

260 000

პროცენტები

115 884

119 861

140 000

დივიდენდები

 

 

 

რენტა

109 166

105 307

120 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

99 290

95 645

120 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9 876

9 662

0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია

16 409

23 165

29 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

16 409

23 165

29 000

საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 0

 0

სანებართვო მოსაკრებელი

11 948

15 961

25 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4 401

7 004

4 000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

60

0

 0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

 0

 0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

 0

 0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

17 917

20 456

26 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

 0

 0

25 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

71 574

71 915

378 323

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 997 314 ლარის ოდენობით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

2

ხარჯები

10 970 272

12 198 265

14 997 314

21

შრომის ანაზღაურება

3 998 795

4 817 368

6 477 938

22

საქონელი და მომსახურება

3 348 767

4 536 316

5 827 033

25

სუბსიდიები

0

3 250

29 500

26

გრანტი

219 998

236 259

329 300

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 050 051

1 204 644

1 439 746

28

სხვა ხარჯები

2 352 661

1 400 428

893 797

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 677 631 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 686 377 ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 884

27 039

304 403

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6 287 204

6 678 680

8 626 154

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

374 284

2 800

375 342

05 00

განათლება

205 016

369 775

811 953

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

207 051

274 864

567 475

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 300

98 765

1 050

 

სულ ჯამი

7 079 739

7 451 923

10 686 377

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 25 683 691 ლარით.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2021  წლის ფაქტი

2022  წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 277 018

2 984 541

4 424 750

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 277 018

2 984 541

4 389 250

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 277 018

2 984 541

4 145 358

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

243 892

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0

0

 0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0

0

 0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0

0

35 500

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში

0

0

 0

702

თავდაცვა

83 522

106 550

149 959

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

83 522

106 550

149 959

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

7032

სახანძრო დაცვა

0

0

0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 885 046

1 532 470

3 318 081

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0

0

0

70421

სოფლის მეურნეობა

0

0

0

7045

ტრანსპორტი

1 885 046

1 532 470

3 318 081

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 800 969

1 433 644

3 223 181

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

84 077

98 826

94 900

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

638 505

187 101

624 022

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

500 885

960

372 252

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

137 620

186 141

251 770

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

5 962 514

6 703 080

7 310 994

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 552 034

2 923 971

3 156 192

7063

წყალმომარაგება

1 370 928

1 154 750

1 416 119

7064

გარე განათება

315 060

294 111

381 850

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

1 724 493

2 330 248

2 356 833

707

ჯამრთელობის დაცვა

801 950

1 094 182

1 298 300

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

801 950

1 094 182

1 298 300

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 422 490

1 711 382

2 733 956

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

439 345

558 478

963 970

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

979 144

1 142 930

1 745 926

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

4 000

9 974

24 060

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

709

განათლება

2 574 334

3 743 867

4 957 769

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

2 061 737

3 005 855

3 732 718

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

512 597

738 012

1 225 051

710

სოციალური დაცვა

2 404 632

1 587 015

865 860

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

44 228

49 843

51 500

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 360 404

1 537 172

814 360

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18 050 011

19 650 188

25 683 691

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 669 600 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 669 600 ლარის ოდენობით;
2.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 669 600 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-155 234

-21 768

-669 600

ზრდა

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

155 234

21 768

669 600

ვალუტა, დეპოზიტები

155 234

21 768

669 600

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 135 645 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი
ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ხარჯს. მიმდინარე ეტაპზე გათვალისწინებულია 54 547 ლარი.

მუხლი 15. მონაწილეობითი ბიუჯეტი
განხორციელდება პროექტები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის მერიას მისცემს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. გათვალისწინებულია 59 000 ლარი.

მუხლი 16. სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. გათვალისწინებულია 35 500 ლარი. საიდანაც 10500 ლარის დაფინანსება განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, ხოლო 25000 ლარს აფინანსებს შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“.

მუხლი 17. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 18. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები
  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  • განათლება;
  • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები, წვევანდელთა ტრანსპორტირება და სხვა.

ასევე მმართველობით სფეროში განხორციელდება თანადაფინანსებით პროექტები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის მერიას მისცემს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

პრიორიტეტი:

1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

1. საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული ოდი 02  01)

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება,  მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, ავტობულებისა სხვადასხვა სახის სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა. ასევე განხორციელდება ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული ოდი 02  01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა ლოდიძირის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.

  • სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა (პროგრამული ოდი 02  01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწესრიგება, რაც მოსახლეობას მისცემს მარტივად და კორფორტულად  გადაადგილების საშუალებას.

  • მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 02  01 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია, რაც მნიშნელოვნად აუცილებელია იქ მყოფი მოიალაღეებისათვის.

  • სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა (პროგრამული ოდი 02  01 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზებისა და ბილიკების მოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა.

  • მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის  საფარის დაგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3750 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 37500 კვ.მ გზა.

  • ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული) (პროგრამული კოდი 02 01 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორი ერთეული მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა, რომლითაც განხორციელდება ბათუმი-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანა.

  • ა(ა)იპ ხულო–თაგოს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 02 01 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებში. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის არასაკმარისი შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

  • ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 01 10);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპეციალური ტექნიკის შეძენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი, მძიმე ტექნიკის გადამყვანი ავტომანქანა, ამწეკალათა და თვითმცვლელი). აღნიშნული ტექნიკა საჭიროების შემთხვევაში მოემსახურება მუნიციპალიტეტს.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობები, გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

საბინაო ამხანაგობების განვითარება  და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება იმ  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  რემონტი, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფასადების, სახურავის, საძირკველის შეკეთება გამაგრებითი სამუშაოები.

  • გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8646-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.

აღნიშნული ქვეპროგრამით ასევე განხორციელდება მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი), ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია და სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა.

  • ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.

  • წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ წინწკალაშვილებში სასმელი წელის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ  მინთაძეებში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი), სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა, სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.

  • საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

  • საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

  • სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების  (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 1334 გრძივ მეტრზე.

ასევე განხორციელდება კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.

  • ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 5 ერთეულამდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.

1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 20-25 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.

დაგეგმილია ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა, ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა, სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა და სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი).

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება, სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა, სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა, სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა, დაბა ხულოში ახალგაზდული ცენტრის რეაბილიტაცია და ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.

ასევე აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში განხორციელდება საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა.

პრიორიტეტი:

2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.

2. სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე.

ქვეპროგრამით განხორციელდება ნაგვის კონტეინერების შეძენა.

  • ნაგვის კონტეინერების შეძენა (216 ერთეული) (პროგრამული კოდი 03 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხოციელდება 216 ერთეულამდე ნაგვის კონტეინერების შეძენა.

  • მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 83 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.

ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.

  • ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი.

ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

  • სპეციალური ტექნიკის შეძენა ( ერთი ერთეული ნაგავმზიდი) (პროგრამული კოდი 03 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, ნარჩენების დროული გამოტანა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხოციელდება ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ნაგავმზიდი ავტომანქანა).

პრიორიტეტი:

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:

ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.

  • სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობას. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.

პრიორიტეტი:

 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასპორტო სკოლის  ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.

  • ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.

  • სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.

  • სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი, სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა და დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციის განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“  და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.

  • ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

  • სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.

  • კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

  • ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

  • ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

  • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.

  • გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.

  • კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 05 02 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტს.

პრიორიტეტი:

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება. 

  • სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს.  აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 60 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან  200 000-მდე  სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 50%-ს ოდენობით, მაგრამ   არაუმეტეს  500 (ხუთასი)  ლარისა.

  • შშმ ბავშვთათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება (პროგრამული კოდი 06 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:


ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ ბავშვებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება.

  • ქვეპროგრამის აღწერა:

ჯანდაცვის პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა შშმ ბავშვებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებენ ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე შშმ ბავშვები. ზოგიერთი სახის დაავადებიდან გამომდინარე აუცილებლობას წარმოადგენს საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია, რომელიც ეხმარება მათ დაავადების დაძლევაში, საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში.

  • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,  რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე,  მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.

იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი,  მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

  • მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:


ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 50 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2022 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.

  • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი,  17 ოქტომბერი და სხვა), ასევე გათვალისწინებულია  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.

  • უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);

ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 105 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით.

  • მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04);

ქვეპროგრამისმიზანი:
მარტოხელა მშობლის  სტატუსი მქონე  პირთა  ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.

  • მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა,  მამა ან მეურვე).

  • მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების  ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 2 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა.

  • დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში  დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ  შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 21 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 350 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 300 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

  • ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების  მქონე  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების  შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის  დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური  დახმარების ქვეპროგრამა.

  • ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე  თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.

  • ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 11);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

    მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები,  საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და   დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად  დაზიანებულია, არის  ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ  შემუშავებული იქნა   ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის   პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას,  მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.     

  • მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);

ქვეპროგრამის მიზანი:

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 50 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.

  • წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15);

ქვეპროგრამის მიზანი:

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების პროცესში. 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.

  • მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით.

 

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 25 683 691 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

18 050 011

19 650 188

25 683 691

0

25 683 691

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

632

664

647

0

647

 

ხარჯები

10 970 272

12 198 265

14 997 314

0

14 997 314

 

შრომის ანაზღაურება

3 998 795

4 817 368

6 477 938

0

6 477 938

 

საქონელი და მომსახურება

3 348 767

4 536 316

5 827 033

0

5 827 033

 

სუბსიდიები

0

3 250

29 500

0

29 500

 

გრანტები

219 998

236 259

329 300

0

329 300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 050 051

1 204 644

1 439 746

0

1 439 746

 

სხვა ხარჯები

2 352 661

1 400 428

893 797

0

893 797

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 079 739

7 451 923

10 686 377

0

10 686 377

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 360 539

3 091 091

4 574 709

 

4 574 709

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

162

148

 

148

 

ხარჯები

2 355 655

3 064 052

4 270 306

 

4 270 306

 

შრომის ანაზღაურება

1 631 808

2 029 219

2 944 013

 

2 944 013

 

საქონელი და მომსახურება

640 253

859 421

1 045 023

 

1 045 023

 

გრანტები

0

0

32 500

 

32 500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 451

21 736

57 839

 

57 839

 

სხვა ხარჯები

70 143

153 676

190 931

 

190 931

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 884

27 039

304 403

 

304 403

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 360 539

3 091 091

4 295 317

 

4 295 317

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

162

148

 

148

 

ხარჯები

2 355 655

3 064 052

4 131 661

 

4 099 161

 

შრომის ანაზღაურება

1 631 808

2 029 219

2 944 013

 

2 944 013

 

საქონელი და მომსახურება

640 253

859 421

1 044 023

 

1 044 023

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 451

21 736

57 839

 

57 839

 

სხვა ხარჯები

70 143

153 676

53 286

 

53 286

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 884

27 039

196 156

 

196 156

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

620 376

831 494

1 103 161

 

1 103 161

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

27

29

 

29

 

ხარჯები

620 376

821 536

1 022 521

 

1 022 521

 

შრომის ანაზღაურება

443 624

578 964

727 275

 

727 275

 

საქონელი და მომსახურება

112 147

182 911

234 232

 

234 232

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 978

15 561

16 049

 

16 049

 

სხვა ხარჯები

57 627

44 100

44 965

 

44 965

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 958

80 640

 

80 640

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 656 641

2 153 048

3 042 197

 

3 042 197

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

130

114

 

114

 

ხარჯები

1 651 757

2 135 967

2 926 681

 

2 926 681

 

შრომის ანაზღაურება

1 138 457

1 390 429

2 116 346

 

2 116 346

 

საქონელი და მომსახურება

498 913

629 787

760 224

 

760 224

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 871

6 175

41 790

 

41 790

 

სხვა ხარჯები

12 516

109 576

8 321

 

8 321

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 884

17 081

115 516

 

115 516

01 01 03

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

83 522

106 549

149 959

 

149 959

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

83 522

106 549

149 959

 

149 959

 

შრომის ანაზღაურება

49 727

59 826

100 392

 

100 392

 

საქონელი და მომსახურება

29 193

46 723

49 567

 

49 567

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 602

0

0

 

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

0

279 392

 

279 392

 

ხარჯები

0

0

171 145

 

171 145

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

1 000

 

1 000

 

გრანტები

0

0

32 500

 

32 500

 

სხვა ხარჯები

0

0

137 645

 

137 645

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

108 247

 

108 247

01 02 01

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

0

0

59 000

 

59 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

59 000

 

59 000

01 02 02

სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება

0

0

35 500

 

35 500

 

ხარჯები

0

0

35 500

 

35 500

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

1 000

 

1 000

 

გრანტები

0

0

32 500

 

32 500

 

სხვა ხარჯები

 

0

2 000

 

2 000

01 02 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

135 645

 

135 645

 

ხარჯები

0

0

135 645

 

135 645

 

სხვა ხარჯები

0

0

135 645

 

135 645

01 02 04

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

0

0

49 247

 

49 247

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

49 247

 

49 247

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

7 380 186

7 620 518

9 895 399

0

9 895 399

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

56

56

0

56

 

ხარჯები

1 092 982

941 838

1 269 245

0

1 269 245

 

შრომის ანაზღაურება

241 772

265 544

314 295

0

314 295

 

საქონელი და მომსახურება

487 135

535 490

653 687

0

653 687

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

2 390

0

2 390

 

სხვა ხარჯები

364 075

140 804

298 873

0

298 873

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 287 204

6 678 680

8 626 154

0

8 626 154

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 800 969

1 532 470

3 318 081

 

3 318 081

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

14

 

14

 

ხარჯები

23 884

133 424

120 319

 

120 319

 

შრომის ანაზღაურება

0

82 680

64 595

 

64 595

 

საქონელი და მომსახურება

23 884

50 744

53 334

 

53 334

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

2 390

 

2 390

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 777 085

1 399 046

3 197 762

 

3 197 762

02 01 01

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

23 884

34 598

25 419

 

25 419

 

ხარჯები

23 884

34 598

25 419

 

25 419

 

საქონელი და მომსახურება

23 884

34 598

25 419

 

25 419

02 01 02

სოფელ დეკანაშვილებში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა

43 752

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 752

 

0

 

0

02 01 03

სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა

0

0

65 547

 

65 547

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

65 547

 

65 547

02 01 05

მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

0

0

21 250

 

21 250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

21 250

 

21 250

02 01 06

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

0

0

5 149

 

5 149

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

5 149

 

5 149

02 01 07

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

1 733 333

1 399 046

1 760 137

 

1 760 137

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 733 333

1 399 046

1 760 137

 

1 760 137

02 01 08

ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული)

0

0

274 800

 

274 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

274 800

 

274 800

02 01 09

 ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა

84 077

98 826

94 900

 

94 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

14

14

 

14

 

ხარჯები

84 077

98 826

94 900

 

94 900

 

შრომის ანაზღაურება

75 720

82 680

64 595

 

64 595

 

საქონელი და მომსახურება

8 285

16 146

27 915

 

27 915

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

2 390

 

2 390

 

სხვა ხარჯები

72

0

0

 

0

02 01 10

ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა

0

0

1 070 879

 

1 070 879

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

1 070 879

 

1 070 879

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 254 449

2 396 101

3 825 834

 

3 825 834

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

869 485

690 430

927 096

 

927 096

 

შრომის ანაზღაურება

166 052

182 864

249 700

 

249 700

 

საქონელი და მომსახურება

454 966

484 746

600 353

 

600 353

 

სხვა ხარჯები

248 467

22 820

77 043

 

77 043

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 384 964

1 705 671

2 898 738

 

2 898 738

02 02 01

საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა

0

0

44 563

 

44 563

 

ხარჯები

0

0

44 563

 

44 563

 

სხვა ხარჯები

0

0

44 563

 

44 563

02 02 02

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

527 338

845 465

1 753 237

 

1 753 237

 

ხარჯები

278 350

274 911

366 300

 

366 300

 

საქონელი და მომსახურება

245 528

259 541

335 000

 

335 000

 

სხვა ხარჯები

32 822

15 370

31 300

 

31 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

248 988

570 554

1 386 937

 

1 386 937

02 02 02 01

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

315 060

294 111

46 850

 

46 850

 

ხარჯები

278 350

274 911

31 300

 

31 300

 

საქონელი და მომსახურება

245 528

259 541

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

32 822

15 370

31 300

 

31 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 710

19 200

15 550

 

15 550

02 02 02 02

გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია

0

0

335 000

 

335 000

 

ხარჯები

0

0

335 000

 

335 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

335 000

 

335 000

02 02 02 03

მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

171 310

 

171 310

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

171 310

 

171 310

02 02 02 04

ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა

3 911

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 911

 

0

 

 

02 02 02 05

ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

199 103

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

199 103

0

 

 

02 02 02 06

მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

334 955

 

334 955

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

334 955

 

334 955

02 02 02 07

სოფელ ბაკოს მთაში ელექტროგაყვანილობის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

115 399

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115 399

 

0

 

0

02 02 02 08

კალოთის მთაში ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა

92 968

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 968

 

0

 

0

02 02 02 09

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

316 869

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

316 869

0

 

 

02 02 02 10

მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

0

35 382

215 767

 

215 767

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35 382

215 767

 

215 767

02 02 02 11

ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

470 000

 

470 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

470 000

 

470 000

02 02 02 12

სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა

0

0

179 355

 

179 355

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

179 355

 

179 355

02 02 03

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი

273 777

332 293

483 819

 

483 819

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

270 177

328 243

479 949

 

479 949

 

შრომის ანაზღაურება

166 052

182 864

249 700

 

249 700

 

საქონელი და მომსახურება

101 645

138 529

230 249

 

230 249

 

სხვა ხარჯები

2 480

6 850

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 600

4 050

3 870

 

3 870

02 02 04

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1 097 151

822 457

932 300

 

932 300

 

ხარჯები

197 727

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

197 727

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

899 424

822 457

932 300

0

932 300

02 02 04 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

197 727

0

0

 

0

 

ხარჯები

197 727

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

197 727

 

0

 

0

02 02 04 02

ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

137 057

 

137 057

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

137 057

 

137 057

02 02 04 03

სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

261 574

6 707

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261 574

6 707

0

 

0

02 02 04 04

სოფელ  მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

76 329

16 212

 

16 212

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

76 329

16 212

 

16 212

02 02 04 06

სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

197 470

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197 470

 

0

 

0

02 02 04 07

სოფელ ლაბაიძეებსა და სტეფანაშვილებში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

18 882

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 882

 

0

 

0

02 02 04 08

სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

0

138 545

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

138 545

0

 

0

02 02 04 09

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა

0

52 288

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

52 288

0

 

 

02 02 04 10

სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

188 386

4 830

48 899

 

48 899

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 386

4 830

48 899

 

48 899

02 02 04 11

სოფელ  აგარაში (რუსთავის უბანი) სასმელი წყლის  რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა

26 064

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 064

 

0

 

0

02 02 04 12

სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

34 765

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

34 765

0

 

 

02 02 04 13

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა

0

3 825

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3 825

0

 

 

02 02 04 14

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში  სარწყავი წყლის  სისტემის მოწყობა

25 767

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 767

 

0

 

0

02 02 04 15

სოფელ წინწკალაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

39 941

 

39 941

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

39 941

 

39 941

02 02 04 16

სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

116 284

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

116 284

0

 

 

02 02 04 17

სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

79 195

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

79 195

0

 

 

02 02 04 19

სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

92 335

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92 335

0

 

 

02 02 04 20

სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

179 999

 

179 999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

179 999

 

179 999

02 02 04 21

სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

112 643

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

112 643

0

 

 

02 02 04 22

სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

51 174

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

51 174

0

 

 

02 02 04 23

სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

14 950

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

14 950

0

 

 

02 02 04 24

სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

249 005

 

249 005

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

249 005

 

249 005

02 02 04 25

სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

76 818

 

76 818

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

76 818

 

76 818

02 02 04 26

სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

75 990

 

75 990

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

75 990

 

75 990

02 02 04 27

სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

3 360

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 360

 

0

 

 

02 02 04 28

სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

34 025

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

34 025

0

 

 

02 02 04 29

სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

98 463

2 525

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 463

2 525

0

 

0

02 02 04 30

სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

79 458

2 037

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 458

2 037

0

 

0

02 02 04 31

ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა

0

0

46 631

 

46 631

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

46 631

 

46 631

02 02 04 32

სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

39 748

 

39 748

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

39 748

 

39 748

02 02 04 33

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

22 000

 

22 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

22 000

 

22 000

02 02 05

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

113 947

126 099

25 534

 

25 534

 

ხარჯები

23 113

22 272

12 686

 

12 686

 

საქონელი და მომსახურება

23 113

21 672

12 686

 

12 686

 

სხვა ხარჯები

0

600

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90 834

103 827

12 848

 

12 848

02 02 06

საპროექტო მომსახურების შესყიდვა

0

0

293 250

 

293 250

 

ხარჯები

0

0

1 180

 

1 180

 

სხვა ხარჯები

0

0

1 180

 

1 180

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

292 070

 

292 070

02 02 07

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

137 620

186 141

251 770

 

251 770

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137 620

186 141

251 770

 

251 770

02 02 07 01

სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა

137 620

186 141

204 771

 

204 771

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137 620

186 141

204 771

 

204 771

02 02 07 02

კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

0

0

46 999

 

46 999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

46 999

 

46 999

02 02 08

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა

104 616

83 646

41 361

 

41 361

 

ხარჯები

100 118

65 004

22 418

 

22 418

 

საქონელი და მომსახურება

84 680

65 004

22 418

 

22 418

 

სხვა ხარჯები

15 438

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 498

18 642

18 943

 

18 943

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 333 472

2 714 225

2 751 484

 

2 751 484

 

ხარჯები

0

49 117

221 830

 

221 830

 

სხვა ხარჯები

0

49 117

221 830

 

221 830

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 333 472

2 665 108

2 529 654

 

2 529 654

02 03 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

1 761 390

1 551 810

1 428 228

 

1 428 228

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 761 390

1 551 810

1 428 228

 

1 428 228

02 03 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

632 873

1 032 921

939 747

 

939 747

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

632 873

1 032 921

939 747

 

939 747

02 03 01 02

დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

8 208

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 208

 

0

 

0

02 03 01 03

დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

924 687

23 710

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

924 687

23 710

0

 

0

02 03 01 04

ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

48 189

 

48 189

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

48 189

 

48 189

02 03 01 05

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალური სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა

65 005

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 005

 

0

 

0

02 03 01 06

დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

11 797

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11 797

0

 

 

02 03 01 07

თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა

0

19 724

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19 724

0

 

 

02 03 01 08

სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

0

45 204

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

45 204

0

 

 

02 03 01 09

სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა

0

150 577

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

150 577

0

 

 

02 03 01 10

ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

269 997

 

269 997

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

269 997

 

269 997

02 03 01 11

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა

0

60 000

129 104

 

129 104

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

60 000

129 104

 

129 104

02 03 01 13

სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა

0

0

10 000

 

10 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

10 000

 

10 000

02 03 01 14

სატბაოში ფანჩატურებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

130 617

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130 617

 

0

 

0

02 03 01 15

სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

207 877

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

207 877

0

 

 

02 03 01 16

სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

0

31 191

 

31 191

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

31 191

 

31 191

02 03 02

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია

572 082

1 162 415

1 323 256

0

1 323 256

 

ხარჯები

0

49 117

221 830

0

221 830

 

სხვა ხარჯები

0

49 117

221 830

0

221 830

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

572 082

1 113 298

1 101 426

 

1 101 426

02 03 02 01

სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

0

0

113 000

 

113 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

113 000

 

113 000

02 03 02 02

სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება

21 871

0

68 935

 

68 935

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 871

 

68 935

 

68 935

02 03 02 03

სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

252 186

9 030

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

252 186

9 030

0

 

0

02 03 02 04

მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი)

4 843

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 843

 

0

 

 

02 03 02 05

სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა

0

0

15 000

 

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

15 000

 

15 000

02 03 02 08

ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის რეაბილიტაცია

110 402

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 402

 

0

 

0

02 03 02 10

სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

207 553

520 444

 

520 444

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

207 553

520 444

 

520 444

02 03 02 11

დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა

0

566 963

295 534

 

295 534

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

566 963

295 534

 

295 534

02 03 02 12

სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა

0

15 851

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 851

0

 

 

02 03 02 14

სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი

0

34 371

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

34 371

0

 

 

02 03 02 16

სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა

0

0

15 000

 

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

15 000

 

15 000

02 03 02 18

დაბა ხულოში ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია

0

0

33 841

 

33 841

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

33 841

 

33 841

02 03 02 19

შერიფ ხიმშიაშვილის საფლავის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა

12 400

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 400

 

0

 

0

02 03 02 20

ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა

0

63 107

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

63 107

0

 

 

02 03 02 21

ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა

0

112 513

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

112 513

0

 

 

02 03 02 22

საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

82 154

221 830

 

221 830

 

ხარჯები

0

0

221 830

 

221 830

 

სხვა ხარჯები

0

0

221 830

 

221 830

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

82 154

0

 

0

02 03 02 23

სოფელ ქედლებში საპირფარეშოს მშენებლობა

0

21 756

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 756

0

 

 

02 03 02 24

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალურ სახლზე საკვამურების მოწყობა

0

49 117

0

 

0

 

ხარჯები

0

49 117

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

49 117

0

 

0

02 03 02 25

დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩაზე და აღმაშენებლის ქუჩის გაგრძელებაზე საყრდენი კედლის და ლითონის ღობის მოწყობა

15 456

0

 

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 456

 

0

 

0

02 03 02 26

დაბა ხულოში წერეთლის ქუჩაზე არსებული კედლის რეაბილიტაცია

13 024

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 024

 

0

 

0

02 03 02 27

დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩა #4-დან რუსთაველის ქუჩის II შესახვევამდე საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია და წერეთლის ქუჩის მიმართულებით ტროტუარის და მოაჯირის მოწყობა

141 900

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141 900

 

0

 

0

02 03 02 28

ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

0

0

39 672

 

39 672

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

39 672

 

39 672

02 04

მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)

907 219

977 722

0

 

0

 

ხარჯები

115 536

68 867

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

115 536

68 867

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

791 683

908 855

0

 

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 105 880

802 133

1 357 698

 

1 357 698

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

 

10

 

ხარჯები

731 596

799 333

982 356

 

982 356

 

შრომის ანაზღაურება

58 525

64 548

86 422

 

86 422

 

საქონელი და მომსახურება

673 071

734 345

895 934

 

895 934

 

სხვა ხარჯები

0

440

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

374 284

2 800

375 342

 

375 342

03 01

სანიტარული დასუფთავება

509 885

1 956

211 000

 

211 000

 

ხარჯები

137 000

1 956

11 000

 

11 000

 

საქონელი და მომსახურება

137 000

1 956

11 000

 

11 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372 885

0

200000

 

200000

03 01 01

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა

30 400

960

0

 

0

 

ხარჯები

30 400

960

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

30 400

960

0

 

0

03 01 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა (216 ერთეული)

97 600

0

200 000

 

200 000

 

ხარჯები

97 600

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

97 600

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

200000

 

200000

03 01 03

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა

9 000

996

11 000

 

11 000

 

ხარჯები

9 000

996

11 000

 

11 000

 

საქონელი და მომსახურება

9 000

996

11 000

 

11 000

03 02

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი

595 995

800 177

974 446

 

974 446

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

 

10

 

ხარჯები

594 596

797 377

971 356

 

971 356

 

შრომის ანაზღაურება

58 525

64 548

86 422

 

86 422

 

საქონელი და მომსახურება

536 071

732 389

884 934

 

884 934

 

სხვა ხარჯები

0

440

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 399

2 800

3 090

 

3 090

03 03

სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი)

372 885

0

172 252

 

172 252

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372885

 

172252

 

172252

04 00

განათლება

2 251 699

3 378 644

4 464 369

 

4 464 369

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

ხარჯები

2 046 683

3 008 869

3 652 416

 

3 652 416

 

შრომის ანაზღაურება

1 293 956

1 610 747

2 003 768

 

2 003 768

 

საქონელი და მომსახურება

722 187

1 352 032

1 617 771

 

1 617 771

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 252

12 777

12 377

 

12 377

 

სხვა ხარჯები

22 288

33 313

18 500

 

18 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205016

369775

811953

 

811953

04 01

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

2 061 737

3 005 855

3 732 718

0

3 732 718

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

0

253

 

ხარჯები

2 046 683

2 994 210

3 652 416

0

3 652 416

 

შრომის ანაზღაურება

1 293 956

1 610 747

2 003 768

0

2 003 768

 

საქონელი და მომსახურება

722 187

1 352 032

1 617 771

0

1 617 771

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 252

12 777

12 377

0

12 377

 

სხვა ხარჯები

22 288

18 654

18 500

0

18 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 054

11 645

80 302

0

80 302

04 01 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

2 061 737

3 005 855

3 732 718

 

3 732 718

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

ხარჯები

2 046 683

2 994 210

3 652 416

 

3 652 416

 

შრომის ანაზღაურება

1 293 956

1 610 747

2 003 768

 

2 003 768

 

საქონელი და მომსახურება

722 187

1 352 032

1 617 771

 

1 617 771

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 252

12 777

12 377

 

12 377

 

სხვა ხარჯები

22 288

18 654

18 500

 

18 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 054

11 645

80 302

 

80 302

04 02

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0

367 856

731 651

 

731 651

 

ხარჯები

0

14 659

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

14 659

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

353 197

731 651

 

731 651

04 02 01

სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

0

17 441

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17 441

0

 

 

04 02 02

სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

221 884

731 651

 

731 651

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

221 884

731 651

 

731 651

04 02 04

დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოები

0

100 000

0

 

0

 

ხარჯები

0

14 659

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

14 659

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

85 341

0

 

 

04 02 05

სოფელ ღურტის საბავშვო ბაღის საქვაბის შენობის მშენებლობა

0

23 094

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

23 094

0

 

0

04 02 07

ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

0

5 437

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 437

0

 

0

04 03

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

189 962

4 933

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

189 962

4 933

0

 

0

04 03 01

სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

75 557

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75 557

 

0

 

0

04 03 02

სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

114 405

2 933

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 405

2 933

0

 

0

04 03 03

მიწის ნაკვეთის შეძენა

0

2 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 000

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 745 125

2 076 605

3 227 356

 

3 227 356

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169

178

175

 

175

 

ხარჯები

1 538 074

1 801 741

2 659 881

 

2 659 881

 

შრომის ანაზღაურება

741 534

812 990

1 080 720

 

1 080 720

 

საქონელი და მომსახურება

486 722

643 960

1 089 208

 

1 089 208

 

სუბსიდიები

0

3 250

4 500

 

4 500

 

გრანტები

219 998

236 259

296 800

 

296 800

 

სხვა ხარჯები

89 820

105 282

188 653

 

188 653

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207 051

274 864

567 475

 

567 475

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

543 158

680 890

1 135 676

 

1 135 676

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

53

49

 

49

 

ხარჯები

349 402

413 438

592 201

 

592 201

 

შრომის ანაზღაურება

222 620

234 673

315 705

 

315 705

 

საქონელი და მომსახურება

41 364

84 228

132 726

 

132 726

 

სხვა ხარჯები

85 418

94 537

143 770

 

143 770

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193 756

267 452

543 475

 

543 475

05 01 01

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

208 301

240 167

329 000

 

329 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

45

39

 

39

 

ხარჯები

208 301

237 577

326 715

 

326 715

 

შრომის ანაზღაურება

185 240

189 973

246 705

 

246 705

 

საქონელი და მომსახურება

23 061

47 604

80 010

 

80 010

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 590

2 285

 

2 285

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

44 718

53 736

87 716

 

87 716

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

8

10

 

10

 

ხარჯები

44 718

53 736

87 716

 

87 716

 

შრომის ანაზღაურება

37 380

44 700

69 000

 

69 000

 

საქონელი და მომსახურება

7 338

9 036

18 716

 

18 716

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

96 383

122 125

178 270

 

178 270

 

ხარჯები

96 383

122 125

177 770

 

177 770

 

საქონელი და მომსახურება

10 965

27 588

34 000

 

34 000

 

სხვა ხარჯები

85 418

94 537

143 770

 

143 770

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

500

 

500

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

193 756

264 862

540 690

 

540 690

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193 756

264 862

540 690

 

540 690

05 01 04 01

სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

168 841

 

168 841

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

168 841

 

168 841

05 01 04 02

სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

37 431

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37 431

0

 

 

05 01 04 03

დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

76 037

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

76 037

0

 

 

05 01 04 04

სოფელ პაქსაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

32 855

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 855

0

 

 

05 01 04 05

მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

70 005

83 665

 

83 665

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

70 005

83 665

 

83 665

05 01 04 06

სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

48 534

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

48 534

0

 

 

05 01 04 07

სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი

0

0

16 469

 

16 469

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

16 469

 

16 469

05 01 04 08

სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

40 560

 

40 560

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

40 560

 

40 560

05 01 04 09

სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

38 341

 

38 341

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

38 341

 

38 341

05 01 04 10

დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა

0

0

192 814

 

192 814

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

192 814

 

192 814

05 01 04 11

სოფელ ოქრუაშვილებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

53 968

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 968

0

0

 

0

05 01 04 12

კურორტ ბეშუმში სპორტული მოედნის მშენებლობა

59 995

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 995

 

0

 

0

05 01 04 13

სოფელ მეკეიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

43 209

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 209

 

0

 

0

05 01 04 14

სოფელ ელელიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

31 739

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 739

 

0

 

0

05 01 04 15

სოფელ შურმულში მინი სპორტულ მოედანზე  გარე განათების მოწყობა

4 845

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 845

 

0

 

0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 201 967

1 395 715

2 091 680

 

2 091 680

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

125

126

 

126

 

ხარჯები

1 188 672

1 388 303

2 067 680

 

2 067 680

 

შრომის ანაზღაურება

518 914

578 317

765 015

 

765 015

 

საქონელი და მომსახურება

445 358

559 732

956 482

 

956 482

 

სუბსიდიები

0

3 250

4 500

 

4 500

 

გრანტები

219 998

236 259

296 800

 

296 800

 

სხვა ხარჯები

4 402

10 745

44 883

 

44 883

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 295

7 412

24 000

 

24 000

05 02 01

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

114 334

125 056

164 400

 

164 400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

19

 

19

 

ხარჯები

114 334

125 056

163 600

 

163 600

 

შრომის ანაზღაურება

71 338

82 573

106 900

 

106 900

 

საქონელი და მომსახურება

42 996

42 483

56 700

 

56 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

800

 

800

05 02 02

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი

703 237

798 072

1 104 370

 

1 104 370

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96

96

96

 

96

 

ხარჯები

695 042

791 190

1 084 170

 

1 084 170

 

შრომის ანაზღაურება

393 465

435 420

573 995

 

573 995

 

საქონელი და მომსახურება

301 507

355 700

510 095

 

510 095

 

სხვა ხარჯები

70

70

80

 

80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 195

6 882

20 200

 

20 200

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

219 998

236 259

296 800

 

296 800

 

ხარჯები

219 998

236 259

296 800

 

296 800

 

გრანტები

219 998

236 259

296 800

 

296 800

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

46 054

90 616

293 906

 

293 906

 

ხარჯები

42 454

90 616

293 906

 

293 906

 

საქონელი და მომსახურება

40 194

79 991

281 903

 

281 903

 

სხვა ხარჯები

2 260

10 625

12 003

 

12 003

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 600

0

0

 

0

05 02 05

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა

4 000

9 974

24 060

 

24 060

 

ხარჯები

4 000

9 974

24 060

 

24 060

 

საქონელი და მომსახურება

3 700

6 724

17 560

 

17 560

 

სუბსიდიები

0

3 250

4 500

 

4 500

 

სხვა ხარჯები

300

0

2 000

 

2 000

05 02 06

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

104 490

117 755

157 294

 

157 294

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

ხარჯები

102 990

117 225

154 294

 

154 294

 

შრომის ანაზღაურება

54 111

60 324

84 120

 

84 120

 

საქონელი და მომსახურება

48 829

56 851

70 124

 

70 124

 

სხვა ხარჯები

50

50

50

 

50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 500

530

3 000

 

3 000

05 02 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

1 948

9 994

15 000

 

15 000

 

ხარჯები

1 948

9 994

15 000

 

15 000

 

საქონელი და მომსახურება

1 948

9 994

12 600

 

12 600

 

სხვა ხარჯები

0

0

2 400

 

2 400

05 02 08

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა

7 906

7 989

9 500

 

9 500

 

ხარჯები

7 906

7 989

9 500

 

9 500

 

საქონელი და მომსახურება

6 184

7 989

7 500

 

7 500

 

სხვა ხარჯები

1 722

0

2 000

 

2 000

05 02 09

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

0

0

26 350

 

26 350

 

ხარჯები

0

0

26 350

 

26 350

 

სხვა ხარჯები

0

0

26 350

 

26 350

05 02 09 01

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტი

0

0

26 350

 

26 350

 

ხარჯები

0

0

26 350

 

26 350

 

სხვა ხარჯები

0

0

26 350

 

26 350

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 206 582

2 681 197

2 164 160

 

2 164 160

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

3 205 282

2 582 432

2 163 110

 

2 163 110

 

შრომის ანაზღაურება

31 200

34 320

48 720

 

48 720

 

საქონელი და მომსახურება

339 399

411 068

525 410

 

525 410

 

სუბსიდიები

0

0

25 000

 

25 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 028 348

1 170 131

1 367 140

 

1 367 140

 

სხვა ხარჯები

1 806 335

966 913

196 840

 

196 840

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 300

98 765

1 050

 

1 050

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

801 950

1 094 181

1 298 300

 

1 298 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

800 650

995 416

1 297 250

 

1 297 250

 

შრომის ანაზღაურება

31 200

34 320

48 720

 

48 720

 

საქონელი და მომსახურება

339 399

411 068

520 930

 

520 930

 

სოციალური უზრუნველყოფა

425 200

548 793

727 600

 

727 600

 

სხვა ხარჯები

4 851

1 235

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 300

98 765

1 050

 

1 050

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

376 750

445 388

570 700

 

570 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

375 450

445 388

569 650

 

569 650

 

შრომის ანაზღაურება

31 200

34 320

48 720

 

48 720

 

საქონელი და მომსახურება

339 399

411 068

520 930

 

520 930

 

სხვა ხარჯები

4 851

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 300

0

1 050

 

1 050

06 01 02

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

0

0

19 000

 

19 000

 

ხარჯები

0

0

19 000

 

19 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

19 000

 

19 000

06 01 03

შშმ ბავშვებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება

0

0

1 000

 

1 000

 

ხარჯები

0

0

1 000

 

1 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0

1 000

 

1 000

06 01 04

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

340 000

459 993

530 000

 

530 000

 

ხარჯები

340 000

459 993

530 000

 

530 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

340 000

459 993

530 000

 

530 000

06 01 05

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება

85 200

88 800

177 600

 

177 600

 

ხარჯები

85 200

88 800

177 600

 

177 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

85 200

88 800

177 600

 

177 600

06 01 06

სპეციალური ტექნიკის შეძენა

0

100 000

0

 

0

 

ხარჯები

0

1 235

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

1 235

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

98 765

0

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

2 404 632

1 587 016

865 860

 

865 860

 

ხარჯები

2 404 632

1 587 016

865 860

 

865 860

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

4 480

 

4 480

 

სუბსიდიები

0

0

25 000

 

25 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

603 148

621 338

639 540

 

639 540

 

სხვა ხარჯები

1 801 484

965 678

196 840

 

196 840

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

44 228

49 843

51 500

 

51 500

 

ხარჯები

44 228

49 843

51 500

 

51 500

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

4 480

 

4 480

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44 228

49 843

47 020

 

47 020

06 02 02

ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა

18 600

24 600

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

18 600

24 600

25 000

 

25 000

 

სხვა ხარჯები

18 600

24 600

25 000

 

25 000

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

42 000

50 000

42 000

 

42 000

 

ხარჯები

42 000

50 000

42 000

 

42 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42 000

50 000

42 000

 

42 000

06 02 04

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა  ფინანსური დახმარების გაწევა

0

0

11 600

 

11 600

 

ხარჯები

0

0

11 600

 

11 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

11 600

 

11 600

06 02 05

მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

133 000

118 000

110 000

 

110 000

 

ხარჯები

133 000

118 000

110 000

 

110 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

133 000

118 000

109 000

 

109 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

1 000

 

1 000

06 02 06

მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა

390 000

181 000

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

390 000

181 000

30 000

 

30 000

 

სხვა ხარჯები

390 000

181 000

30 000

 

30 000

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

1 320 585

735 219

0

 

0

 

ხარჯები

1 320 585

735 219

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 320 585

735 219

0

 

0

06 02 08

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

66 600

72 700

93 100

 

93 100

 

ხარჯები

66 600

72 700

93 100

 

93 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

66 600

72 700

93 100

 

93 100

06 02 09

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

72 800

90 000

107 700

 

107 700

 

ხარჯები

72 800

90 000

107 700

 

107 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72 800

90 000

107 700

 

107 700

06 02 10

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა

49 979

0

0

 

0

 

ხარჯები

49 979

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

49 979

0

0

 

0

06 02 11

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება

60 680

94 155

114 320

 

114 320

 

ხარჯები

60 680

94 155

114 320

 

114 320

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60 680

94 155

114 320

 

114 320

06 02 12

ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა

0

0

137 400

 

137 400

 

ხარჯები

0

0

137 400

 

137 400

 

სხვა ხარჯები

0

0

137 400

 

137 400

06 02 13

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის  ფინანსური დახმარება

100 000

88 400

114 800

 

114 800

 

ხარჯები

100 000

88 400

114 800

 

114 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

100 000

88 400

114 800

 

114 800

06 02 14

მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

83 840

58 240

0

 

0

 

ხარჯები

83 840

58 240

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83 840

58 240

0

 

0

06 02 15

წითელი ჯვრის თანადაფინანსება

20 000

20 000

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

20 000

20 000

25 000

 

25 000

 

სუბსიდიები

0

0

25 000

 

25 000

 

სხვა ხარჯები

20 000

20 000

0

 

0

06 02 16

მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა

0

0

3 440

 

3 440

 

ხარჯები

0

0

3 440

 

3 440

 

სხვა ხარჯები

0

0

3 440

 

3 440

06 02 17

სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სასურსათო კალათების შეძენა

2 320

4 859

0

 

0

 

ხარჯები

2 320

4 859

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

2 320

4 859

0

 

0

 


მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 20. დანამატები და ჯილდო
2023 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 21. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.