ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
|
18684,3
|
24 323,1
|
12 343,5
|
11 979,6
|
26344,7
|
15 889,2
|
10 455,5
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
150
|
154
|
149
|
5
|
159,000
|
154,000
|
5,000
|
|
ხარჯები
|
8212,9
|
10 842,6
|
10 388,3
|
454,2
|
12 691,8
|
12 158,5
|
533,3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1837,2
|
2 538,6
|
2 468,8
|
69,8
|
2 998,8
|
2 924,8
|
73,9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1973,8
|
2 386,4
|
2 073,1
|
313,2
|
2 550,4
|
2 253,5
|
296,8
|
|
პროცენტი
|
55,7
|
53,4
|
53,4
|
-
|
61,600
|
61,600
|
-
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3650,5
|
4 747,3
|
4 676,1
|
71,2
|
5 762,8
|
5 648,3
|
114,5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
502,4
|
658,3
|
658,3
|
-
|
740,5
|
697,5
|
43,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
193,2
|
458,5
|
458,5
|
-
|
577,8
|
572,8
|
5,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10363,7
|
13 372,7
|
1 847,4
|
11 525,3
|
13 545,0
|
3 622,8
|
9 922,2
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107,8
|
107,8
|
107,8
|
-
|
107,8
|
107,8
|
0
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2745,3
|
3 866,5
|
3 787,7
|
78,8
|
6 307,1
|
6 223,8
|
83,2
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
150
|
154
|
149
|
5
|
159,0
|
154,0
|
5,0
|
|
ხარჯები
|
2589,4
|
3 577,9
|
3 500,9
|
77,0
|
4 111,4
|
4 028,2
|
83,2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1837,2
|
2 538,6
|
2 468,8
|
69,8
|
2 998,8
|
2 924,8
|
74,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
570,0
|
812,4
|
805,2
|
7,2
|
826,7
|
817,4
|
9,3
|
|
პროცენტი
|
55,7
|
53,4
|
53,4
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
გრანტები
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29,6
|
20,0
|
20,0
|
-
|
26,5
|
26,5
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
76,9
|
133,5
|
133,5
|
-
|
167,9
|
167,9
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,1
|
180,7
|
178,9
|
1,8
|
2 087,9
|
2 087,9
|
-
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107,8
|
107,8
|
107,8
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2581,8
|
3 702,3
|
3 623,5
|
78,8
|
6 123,2
|
6 040,0
|
83,2
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
150
|
154
|
149
|
5
|
159,0
|
154,0
|
5,0
|
|
ხარჯები
|
2533,7
|
3 521,5
|
3 444,5
|
77,0
|
4 035,3
|
3 952,1
|
83,2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1837,3
|
2 538,6
|
2 468,8
|
69,8
|
2 998,8
|
2 924,8
|
74,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
570,0
|
812,4
|
805,2
|
7,2
|
826,7
|
817,4
|
9,3
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
გრანტები
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29,7
|
20,0
|
20,0
|
-
|
26,5
|
26,5
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
76,9
|
130,5
|
130,5
|
-
|
153,4
|
153,4
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,1
|
180,7
|
178,9
|
1,8
|
2 087,9
|
2 087,9
|
-
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
621,3
|
976,1
|
976,1
|
-
|
1 115,8
|
1 115,8
|
-
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
29
|
30
|
30
|
|
30,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
621,3
|
898,5
|
898,5
|
-
|
1 107,6
|
1 107,6
|
-
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
478,1
|
629,3
|
629,3
|
-
|
804,4
|
804,4
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64,9
|
145,8
|
145,8
|
-
|
155,0
|
155,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,9
|
-
|
-
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
66,4
|
123,4
|
123,4
|
|
146,2
|
146,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
77,6
|
77,6
|
|
8,2
|
8,2
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1893,6
|
2 647,4
|
2 647,4
|
-
|
4 924,1
|
4 924,1
|
-
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
116
|
119
|
119
|
|
124,0
|
124,0
|
|
|
ხარჯები
|
1847,3
|
2 546,0
|
2 546,0
|
-
|
2 844,5
|
2 844,5
|
-
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1297,2
|
1 839,5
|
1 839,5
|
-
|
2 120,4
|
2 120,4
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
501,9
|
659,5
|
659,5
|
-
|
662,4
|
662,4
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
|
გრანტები
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,7
|
20,0
|
20,0
|
|
24,5
|
24,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,5
|
7,1
|
7,1
|
|
7,2
|
7,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46,3
|
101,4
|
101,4
|
|
2 079,7
|
2 079,7
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
66,8
|
78,8
|
-
|
78,8
|
83,2
|
-
|
83,2
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
5
|
5
|
|
5
|
5,0
|
|
5,0
|
|
ხარჯები
|
65,0
|
77,0
|
-
|
77,0
|
83,2
|
-
|
83,2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
61,9
|
69,8
|
-
|
69,8
|
73,4
|
-
|
73,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,0
|
7,2
|
-
|
7,2
|
9,2
|
-
|
9,2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
1,8
|
|
1,8
|
|
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
163,5
|
164,2
|
164,2
|
-
|
183,9
|
183,9
|
-
|
|
ხარჯები
|
55,7
|
56,4
|
56,4
|
-
|
76,1
|
76,1
|
-
|
|
პროცენტი
|
55,7
|
53,4
|
53,4
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
3,0
|
3,0
|
-
|
14,5
|
14,5
|
-
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107,8
|
107,8
|
107,8
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
1,4
|
1,4
|
-
|
14,5
|
14,5
|
-
|
|
ხარჯები
|
|
1,4
|
1,4
|
-
|
14,5
|
14,5
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
1,4
|
1,4
|
|
14,5
|
14,5
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
|
1,6
|
1,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ხარჯები
|
|
1,6
|
1,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
1,6
|
1,6
|
|
-
|
-
|
-
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
163,4
|
161,2
|
161,2
|
-
|
169,4
|
169,4
|
-
|
|
ხარჯები
|
55,7
|
53,4
|
53,4
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
პროცენტი
|
55,7
|
53,4
|
53,4
|
|
61,6
|
61,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107,8
|
107,8
|
107,8
|
|
107,8
|
107,8
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
11419,1
|
14 009,5
|
3 412,8
|
10 596,7
|
12 962,7
|
3 481,8
|
9 480,9
|
|
ხარჯები
|
1468,0
|
1 847,4
|
1 784,7
|
62,7
|
2 054,2
|
2 054,2
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1085,6
|
1 242,3
|
1 179,6
|
62,7
|
1 306,7
|
1 306,7
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
371,3
|
511,0
|
511,0
|
-
|
609,2
|
609,2
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
11,2
|
94,2
|
94,2
|
-
|
138,3
|
138,3
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9951,0
|
12 162,1
|
1 628,1
|
10 534,1
|
10 908,5
|
1 427,6
|
9 480,9
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
4057,1
|
5 841,3
|
1 139,7
|
4 701,6
|
3 859,4
|
883,1
|
2 976,3
|
|
ხარჯები
|
361,5
|
485,0
|
485,0
|
-
|
600,5
|
600,5
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
359,1
|
485,0
|
485,0
|
-
|
600,5
|
600,5
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3695,6
|
5 356,3
|
654,7
|
4 701,6
|
3 258,9
|
282,6
|
2 976,3
|
02 01 01
|
გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
|
359,0
|
485,0
|
485,0
|
-
|
600,5
|
600,5
|
-
|
|
ხარჯები
|
359,0
|
485,0
|
485,0
|
-
|
600,5
|
600,5
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
359,0
|
485,0
|
485,0
|
-
|
600,5
|
600,5
|
-
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
3698,0
|
5 356,3
|
654,7
|
4 701,6
|
3 258,9
|
282,6
|
2 976,3
|
|
ხარჯები
|
2,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,4
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3695,6
|
5 356,3
|
654,7
|
4 701,6
|
3 258,9
|
282,6
|
2 976,3
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
770,3
|
905,9
|
573,0
|
332,9
|
1 360,3
|
605,0
|
755,3
|
|
ხარჯები
|
390,7
|
474,8
|
474,8
|
-
|
467,5
|
467,5
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
134,0
|
134,4
|
134,4
|
-
|
90,0
|
90,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
256,7
|
325,3
|
325,3
|
-
|
377,5
|
377,5
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
15,1
|
15,1
|
-
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
379,6
|
431,0
|
98,2
|
332,9
|
892,8
|
137,5
|
755,3
|
02 02 01
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
342,1
|
418,4
|
418,4
|
-
|
475,0
|
475,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
338,6
|
416,4
|
416,4
|
-
|
467,5
|
467,5
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81,9
|
91,1
|
91,1
|
-
|
90,0
|
90,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
256,7
|
325,3
|
325,3
|
-
|
377,5
|
377,5
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,5
|
2,0
|
2,0
|
-
|
7,5
|
7,5
|
-
|
02 02 01 01
|
წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
81,9
|
91,1
|
91,1
|
-
|
90,0
|
90,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
81,9
|
91,1
|
91,1
|
-
|
90,0
|
90,0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81,9
|
91,1
|
91,1
|
-
|
90,0
|
90,0
|
-
|
02 02 01 02
|
ა(ა)ი.პ. წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
260,2
|
327,3
|
327,3
|
-
|
385,0
|
385,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
256,7
|
325,3
|
325,3
|
-
|
377,5
|
377,5
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
256,7
|
325,3
|
325,30
|
|
377,5
|
377,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,5
|
2,0
|
2,0
|
|
7,5
|
7,5
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
428,3
|
487,4
|
154,6
|
332,9
|
885,3
|
130,0
|
755,3
|
|
ხარჯები
|
52,1
|
58,4
|
58,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
52,1
|
43,3
|
43,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
15,1
|
15,1
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
376,1
|
429,0
|
96,2
|
332,9
|
885,3
|
130,0
|
755,3
|
02 03
|
გარე განათება
|
518,5
|
601,3
|
601,3
|
-
|
753,3
|
753,3
|
-
|
|
ხარჯები
|
505,9
|
598,1
|
598,1
|
-
|
657,6
|
657,6
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
391,3
|
429,9
|
429,9
|
-
|
425,9
|
425,9
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
114,6
|
168,3
|
168,3
|
-
|
231,7
|
231,7
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,6
|
3,2
|
3,2
|
-
|
95,7
|
95,7
|
-
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
|
505,9
|
598,1
|
598,1
|
-
|
657,6
|
657,6
|
-
|
|
ხარჯები
|
505,9
|
598,1
|
598,1
|
-
|
657,6
|
657,6
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
391,3
|
429,9
|
429,9
|
-
|
425,9
|
425,9
|
-
|
|
სუბსიდიები (ა.ა.ი.პ)
|
114,6
|
168,3
|
168,3
|
-
|
231,7
|
231,7
|
-
|
02 03 01 01
|
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
|
391,3
|
429,9
|
429,9
|
-
|
425,9
|
425,9
|
-
|
|
ხარჯები
|
391,3
|
429,9
|
429,9
|
-
|
425,9
|
425,9
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
391,3
|
429,9
|
429,9
|
-
|
425,9
|
425,9
|
-
|
02 03 01 02
|
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა
|
114,6
|
168,3
|
168,3
|
-
|
231,7
|
231,7
|
-
|
|
ხარჯები
|
114,6
|
168,3
|
168,3
|
|
231,7
|
231,7
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
სუბსიდიები (ა.ა.ი.პ)
|
114,6
|
168,3
|
168,3
|
|
231,7
|
231,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
|
02 03 02
|
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
|
12,6
|
3,2
|
3,2
|
-
|
95,7
|
95,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,6
|
3,2
|
3,2
|
-
|
95,7
|
95,7
|
-
|
02 04
|
სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
|
406,0
|
17,5
|
14,8
|
2,8
|
3 061,3
|
36,3
|
3 025,0
|
|
ხარჯები
|
8,8
|
17,5
|
14,8
|
2,8
|
36,3
|
36,3
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
2,8
|
-
|
2,8
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,8
|
14,8
|
14,8
|
-
|
36,3
|
36,3
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
397,3
|
-
|
-
|
-
|
3 025,0
|
|
3 025,0
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
4346,4
|
5 212,7
|
387,2
|
4 825,5
|
2 182,3
|
329,4
|
1 852,8
|
|
ხარჯები
|
17,6
|
-
|
-
|
-
|
105,7
|
105,7
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,6
|
-
|
-
|
-
|
3,7
|
3,7
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
102,0
|
102,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4328,8
|
5 212,7
|
387,2
|
4 825,5
|
2076,6
|
223,8
|
1852,8
|
02 07
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
773,6
|
794,0
|
60,0
|
734,0
|
772,0
|
38,0
|
734,0
|
|
ხარჯები
|
82,9
|
59,9
|
-
|
59,9
|
-
|
-
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
82,9
|
59,9
|
-
|
59,9
|
-
|
-
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
690,7
|
734,1
|
60,0
|
674,1
|
772,0
|
38,0
|
734,0
|
02 08
|
სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
120,4
|
136,4
|
136,4
|
-
|
112,6
|
112,6
|
-
|
|
ხარჯები
|
|
35,3
|
35,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
3,7
|
3,7
|
-
|
-
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
31,6
|
31,6
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
120,4
|
101,1
|
101,1
|
-
|
112,6
|
112,6
|
-
|
02 09
|
რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება
|
326,1
|
356,4
|
356,4
|
-
|
414,0
|
414,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
|
32,7
|
32,7
|
-
|
14,0
|
14,0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
14,0
|
14,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
32,7
|
32,7
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
326,1
|
323,8
|
323,8
|
|
400,0
|
400,0
|
|
02 10
|
სატრანსპორტო მომსახურება
|
100,6
|
144,1
|
144,1
|
-
|
447,5
|
310,1
|
137,4
|
|
ხარჯები
|
100,6
|
144,1
|
144,1
|
-
|
172,7
|
172,7
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
100,6
|
126,6
|
126,6
|
-
|
172,7
|
172,7
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
|
17,4
|
17,4
|
|
-
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
274,8
|
137,4
|
137,4
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
702,9
|
997,5
|
997,5
|
-
|
1 142,4
|
1 142,4
|
-
|
|
ხარჯები
|
697,7
|
984,4
|
984,4
|
-
|
1 136,9
|
1 136,9
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,9
|
-
|
-
|
-
|
34,8
|
34,8
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
670,8
|
984,4
|
984,4
|
-
|
1 102,1
|
1 102,1
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,2
|
13,1
|
13,1
|
-
|
5,5
|
5,5
|
-
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
618,8
|
917,1
|
917,1
|
-
|
1 013,2
|
1 013,2
|
-
|
|
ხარჯები
|
613,6
|
915,1
|
915,1
|
-
|
1 009,2
|
1 009,2
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
613,6
|
915,1
|
915,1
|
|
1 009,2
|
1 009,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,2
|
2,0
|
2,0
|
-
|
4,0
|
4,0
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება ა(ა)იპ
|
57,2
|
69,3
|
69,3
|
-
|
94,4
|
94,4
|
-
|
|
ხარჯები
|
57,2
|
69,3
|
69,3
|
|
94,4
|
94,4
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
57,2
|
69,3
|
69,3
|
-
|
94,4
|
94,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
24,4
|
11,1
|
11,1
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
24,4
|
-
|
-
|
-
|
9,9
|
9,9
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24,4
|
-
|
-
|
-
|
9,9
|
9,9
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
11,1
|
11,1
|
-
|
0,02
|
0,02
|
-
|
03 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
2,5
|
-
|
-
|
-
|
24,8
|
24,8
|
-
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
-
|
-
|
-
|
24,8
|
24,8
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
-
|
-
|
-
|
24,8
|
24,8
|
-
|
04 00
|
განათლება
|
1308,1
|
1 798,7
|
1 457,0
|
341,7
|
2 074,6
|
1 713,8
|
360,8
|
|
ხარჯები
|
1234,8
|
1 698,9
|
1 455,6
|
243,4
|
1 994,9
|
1 707,3
|
287,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
153,3
|
243,4
|
-
|
243,4
|
287,6
|
-
|
287,6
|
|
სუბსიდიები
|
1046,8
|
1 384,8
|
1 384,8
|
-
|
1 641,3
|
1 641,3
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
31,6
|
70,8
|
70,8
|
-
|
66,0
|
66,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
73,3
|
99,8
|
1,4
|
98,4
|
79,7
|
6,5
|
73,3
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
906,7
|
1 197,2
|
1 197,2
|
-
|
1 423,3
|
1 423,3
|
-
|
|
ხარჯები
|
895,6
|
1 195,8
|
1 195,8
|
-
|
1 416,9
|
1 416,9
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
895,6
|
1 195,8
|
1 195,8
|
|
1 416,9
|
1 416,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,1
|
1,4
|
1,4
|
|
6,5
|
6,5
|
|
04 03
|
განათლების ღონისძიებები
|
31,6
|
38,0
|
38,0
|
-
|
66,0
|
66,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
31,6
|
38,0
|
38,0
|
-
|
66,0
|
66,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
31,6
|
38,0
|
38,0
|
|
66,0
|
66,0
|
-
|
04 04
|
ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი
|
151,3
|
189,0
|
189,0
|
-
|
224,4
|
224,4
|
-
|
|
ხარჯები
|
151,3
|
189,0
|
189,0
|
-
|
224,4
|
224,4
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
151,3
|
189,0
|
189,0
|
|
224,4
|
224,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
04 05
|
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
|
218,5
|
374,5
|
32,8
|
341,7
|
360,8
|
-
|
360,8
|
|
ხარჯები
|
156,3
|
276,1
|
32,8
|
243,4
|
287,6
|
-
|
287,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
156,3
|
243,4
|
-
|
243,4
|
287,6
|
-
|
287,6
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
32,8
|
32,8
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
62,2
|
98,4
|
|
98,4
|
73,3
|
-
|
73,3
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1919,5
|
2 861,7
|
1 970,6
|
891,1
|
2 891,4
|
2 527,6
|
363,7
|
|
ხარჯები
|
1635,9
|
1 944,7
|
1 944,7
|
-
|
2 434,2
|
2 434,2
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
135,0
|
87,3
|
87,3
|
-
|
92,7
|
92,7
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
1477,9
|
1 775,9
|
1 775,9
|
-
|
2 226,9
|
2 226,9
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
23,0
|
81,5
|
81,5
|
-
|
114,6
|
114,6
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
283,6
|
917,0
|
25,9
|
891,1
|
457,1
|
93,4
|
363,7
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
916,3
|
1 719,1
|
828,0
|
891,1
|
1 405,8
|
1 042,0
|
363,7
|
|
ხარჯები
|
677,9
|
807,2
|
807,2
|
-
|
989,9
|
989,9
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
677,9
|
807,2
|
807,2
|
-
|
989,9
|
989,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
238,3
|
911,8
|
20,7
|
891,1
|
415,9
|
52,1
|
363,7
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
678,5
|
813,5
|
813,5
|
-
|
1021,8
|
1021,8
|
-
|
|
ხარჯები
|
677,9
|
807,2
|
807,2
|
-
|
989,9
|
989,9
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
677,9
|
807,2
|
807,2
|
-
|
989,9
|
989,9
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,5
|
6,2
|
6,2
|
-
|
31,9
|
31,9
|
-
|
05 01 01 01
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლა
|
266,0
|
323,2
|
323,2
|
-
|
386,1
|
386,1
|
-
|
|
ხარჯები
|
265,5
|
320,4
|
320,4
|
-
|
383,6
|
383,6
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
265,5
|
320,4
|
320,4
|
|
383,6
|
383,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,5
|
2,8
|
2,8
|
|
2,5
|
2,5
|
|
05 01 01 02
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი
|
175,0
|
211,6
|
211,6
|
-
|
266,4
|
266,4
|
-
|
|
ხარჯები
|
175,0
|
208,9
|
208,9
|
-
|
250,4
|
250,4
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
175,0
|
208,9
|
208,9
|
|
250,4
|
250,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები ზრდა
|
|
2,6
|
2,6
|
|
16,0
|
16,0
|
|
05 01 01 03
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი
|
104,9
|
116,3
|
116,3
|
-
|
137,9
|
137,9
|
-
|
|
ხარჯები
|
104,9
|
116,3
|
116,3
|
-
|
124,5
|
124,5
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
104,9
|
116,3
|
116,3
|
|
124,5
|
124,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
13,4
|
13,4
|
|
05 01 01 04
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა
|
132,5
|
162,5
|
162,450
|
-
|
206,4
|
206,4
|
-
|
|
ხარჯები
|
132,5
|
161,7
|
161,7
|
-
|
206,4
|
206,4
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
132,5
|
161,7
|
161,7
|
|
206,4
|
206,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,8
|
0,8
|
|
-
|
-
|
-
|
05 01 01 05
|
ა(ა)იპ რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სარაგბო კლუბი-ამარანტები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25,0
|
25,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25,0
|
25,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
05 01 02
|
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში
|
237,8
|
905,6
|
14,5
|
891,1
|
384,0
|
20,2
|
363,7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
237,8
|
905,6
|
14,5
|
891,1
|
384,0
|
20,2
|
363,7
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
991,1
|
1 122,6
|
1 122,6
|
-
|
1 445,6
|
1 445,6
|
-
|
|
ხარჯები
|
948,8
|
1 117,5
|
1 117,5
|
-
|
1 419,4
|
1 419,4
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
125,9
|
67,3
|
67,3
|
-
|
69,0
|
69,0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
800,0
|
968,7
|
968,7
|
-
|
1 235,8
|
1 235,8
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
23,0
|
81,5
|
81,5
|
-
|
114,6
|
114,6
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42,3
|
5,1
|
5,1
|
-
|
26,2
|
26,2
|
-
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
718,4
|
858,0
|
858,0
|
-
|
1 080,8
|
1 080,8
|
-
|
|
ხარჯები
|
716,0
|
853,9
|
853,9
|
-
|
1 064,9
|
1 064,9
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
716,0
|
853,9
|
853,9
|
-
|
1 064,9
|
1 064,9
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,4
|
4,1
|
4,1
|
-
|
15,8
|
15,8
|
-
|
05 02 01 01
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი
|
510,8
|
605,5
|
605,5
|
-
|
750,2
|
750,2
|
-
|
|
ხარჯები
|
508,4
|
604,8
|
604,8
|
-
|
736,4
|
736,4
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
508,4
|
604,8
|
604,8
|
|
736,4
|
736,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,4
|
0,7
|
0,7
|
|
13,8
|
13,8
|
|
05 02 01 02
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
98,9
|
110,9
|
110,9
|
-
|
154,1
|
154,1
|
-
|
|
ხარჯები
|
98,9
|
110,2
|
110,2
|
-
|
154,1
|
154,1
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
98,9
|
110,2
|
110,2
|
|
154,1
|
154,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,7
|
0,7
|
|
|
|
-
|
05 02 01 03
|
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
|
59,8
|
69,1
|
69,1
|
-
|
93,4
|
93,4
|
-
|
|
ხარჯები
|
59,8
|
68,4
|
68,4
|
-
|
93,4
|
93,4
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
59,8
|
68,4
|
68,4
|
|
93,4
|
93,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,7
|
0,7
|
|
-
|
-
|
-
|
05 02 01 04
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
|
48,9
|
72,5
|
72,50
|
-
|
83,1
|
83,1
|
-
|
|
ხარჯები
|
48,9
|
70,5
|
70,5
|
-
|
81,1
|
81,1
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
48,9
|
70,5
|
70,5
|
|
81,1
|
81,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
05 02 02
|
კულტურის ღონისძიებები
|
135,9
|
86,8
|
86,8
|
-
|
99,6
|
99,6
|
-
|
|
ხარჯები
|
135,9
|
85,8
|
85,8
|
-
|
99,6
|
99,6
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
112,9
|
54,3
|
54,3
|
-
|
55,0
|
55,0
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
23,0
|
31,5
|
31,5
|
|
44,6
|
44,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,0
|
1,0
|
|
-
|
-
|
-
|
05 02 03
|
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში
|
39,9
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39,9
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
05 02 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
|
50,0
|
50,0
|
-
|
70,0
|
70,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
|
50,0
|
50,0
|
-
|
70,0
|
70,0
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
50,0
|
50,0
|
|
70,0
|
70,0
|
|
05 02 05
|
გაზეთის მომსახურების დაფინანსება
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
-
|
14,0
|
14,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
-
|
14,0
|
14,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,0
|
13,0
|
13,0
|
|
14,0
|
14,0
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი
|
83,9
|
114,8
|
114,8
|
|
181,3
|
181,3
|
-
|
|
ხარჯები
|
83,9
|
114,8
|
114,8
|
|
170,9
|
170,9
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
83,9
|
114,8
|
114,8
|
|
170,9
|
170,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
10,4
|
10,4
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
12,1
|
20,0
|
20,0
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
9,1
|
20,0
|
20,0
|
-
|
25,0
|
25,0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,1
|
20,0
|
20,0
|
-
|
23,7
|
23,7
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
|
-
|
|
|
1,3
|
1,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,0
|
|
|
|
15,0
|
15,0
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
589,4
|
789,1
|
717,9
|
71,2
|
966,5
|
799,7
|
166,8
|
|
ხარჯები
|
587,0
|
789,1
|
717,9
|
71,2
|
960,2
|
797,7
|
162,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
1,0
|
1,0
|
-
|
1,9
|
1,9
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
63,7
|
71,2
|
-
|
71,2
|
153,3
|
38,8
|
114,5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
472,8
|
638,3
|
638,3
|
-
|
714,0
|
671,0
|
43,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,5
|
78,6
|
78,6
|
-
|
91,1
|
86,1
|
5,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,4
|
-
|
-
|
-
|
6,3
|
2,0
|
4,3
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
277,6
|
356,2
|
285,0
|
71,2
|
394,5
|
275,7
|
118,8
|
|
ხარჯები
|
275,2
|
356,2
|
285,0
|
71,2
|
390,2
|
275,7
|
114,5
|
|
სუბსიდიები
|
63,7
|
71,2
|
-
|
71,2
|
114,5
|
-
|
114,5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
211,5
|
285,0
|
285,0
|
-
|
275,7
|
275,7
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,4
|
-
|
-
|
-
|
4,3
|
-
|
4,3
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
63,7
|
71,2
|
-
|
71,2
|
118,8
|
-
|
118,8
|
|
ხარჯები
|
63,7
|
71,2
|
-
|
71,2
|
114,5
|
|
114,5
|
|
სუბსიდიები
|
63,7
|
71,2
|
|
71,2
|
114,5
|
|
114,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
4,3
|
|
4,3
|
06 01 02
|
ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
2,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,4
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
06 01 03
|
ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა
|
15,0
|
30,0
|
30,0
|
-
|
36,0
|
36,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
30,0
|
30,0
|
-
|
36,0
|
36,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,0
|
30,0
|
30,0
|
|
36,0
|
36,0
|
|
06 01 04
|
ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
|
106,8
|
153,0
|
153,0
|
-
|
140,0
|
140,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
106,8
|
153,0
|
153,0
|
-
|
140,0
|
140,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
106,8
|
153,0
|
153,0
|
|
140,0
|
140,0
|
|
06 01 06
|
ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა
|
18,9
|
25,0
|
25,0
|
-
|
25,7
|
25,7
|
-
|
|
ხარჯები
|
18,9
|
25,0
|
25,0
|
-
|
25,7
|
25,7
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,9
|
25,0
|
25,0
|
|
25,7
|
25,7
|
|
06 01 07
|
ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
|
70,7
|
77,0
|
77,0
|
-
|
74,0
|
74,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
70,7
|
77,0
|
77,0
|
-
|
74,0
|
74,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
70,7
|
77,0
|
77,0
|
|
74,0
|
74,0
|
|
06 01 08
|
C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის ქვეპროგრამა
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
311,8
|
432,9
|
432,9
|
-
|
572,0
|
524,0
|
48,0
|
|
ხარჯები
|
311,8
|
432,9
|
432,9
|
-
|
570,0
|
522,0
|
48,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
1,0
|
1,0
|
-
|
1,9
|
1,9
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
38,8
|
38,8
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
261,3
|
353,3
|
353,3
|
-
|
438,6
|
395,6
|
43,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,5
|
78,6
|
78,6
|
-
|
91,1
|
86,1
|
5,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
2,0
|
2,0
|
-
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა
|
33,0
|
45,4
|
45,4
|
-
|
48,4
|
48,4
|
-
|
|
ხარჯები
|
33,0
|
45,4
|
45,4
|
|
46,4
|
46,4
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
1,4
|
1,4
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,0
|
45,4
|
45,4
|
-
|
45,0
|
45,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
2,0
|
2,0
|
-
|
06 02 02
|
ახალშობილთა და ახლადშექმნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
38,7
|
39,7
|
39,7
|
-
|
41,0
|
41,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
38,7
|
39,7
|
39,7
|
-
|
41,0
|
41,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30,6
|
34,6
|
34,6
|
|
35,0
|
35,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,1
|
5,1
|
5,1
|
|
6,0
|
6,0
|
|
06 02 03
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
0,3
|
1,5
|
1,5
|
-
|
1,5
|
1,5
|
-
|
|
ხარჯები
|
0,3
|
1,5
|
1,5
|
-
|
1,5
|
1,5
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
1,0
|
1,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,3
|
0,5
|
0,5
|
|
0,75
|
0,75
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
0,75
|
0,75
|
|
06 02 04
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0 დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა, დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება
|
92,3
|
107,9
|
107,9
|
-
|
166,5
|
166,5
|
-
|
|
ხარჯები
|
92,3
|
107,9
|
107,9
|
-
|
166,5
|
166,5
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
0,5
|
0,5
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
|
|
38,8
|
38,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
91,7
|
96.3
|
96.3
|
|
110.5
|
110.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.6
|
11.6
|
11.6
|
|
16.7
|
16.7
|
|
06 02 05
|
ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება
|
31,1
|
48,4
|
48,4
|
-
|
36,0
|
36,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
31,1
|
48,4
|
48,4
|
-
|
36,0
|
36,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31,1
|
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
48,1
|
48,1
|
|
36,0
|
36,0
|
-
|
06 02 06
|
სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
48,0
|
54,0
|
54,0
|
-
|
82,0
|
82,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
48,0
|
54,0
|
54,0
|
-
|
82,0
|
82,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41,6
|
47,0
|
47,0
|
|
70,8
|
70,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,4
|
7,0
|
7,0
|
|
11,2
|
11,2
|
|
06 02 07
|
მარჩენალდაკარგული (0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
9,5
|
12,0
|
12,0
|
-
|
33,0
|
33,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
9,5
|
12,0
|
12,0
|
-
|
33,0
|
33,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,7
|
10,5
|
10,5
|
|
25,8
|
25,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,8
|
1,5
|
1,5
|
|
7,2
|
7,2
|
|
06 02 08
|
უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა
|
15,4
|
20,0
|
20,0
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
15,4
|
20,0
|
20,0
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,4
|
20,0
|
20,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
06 02 09
|
მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
1,8
|
1,1
|
1,1
|
-
|
5,6
|
5,6
|
-
|
|
ხარჯები
|
1,8
|
1,1
|
1,1
|
-
|
5,6
|
5,6
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,8
|
1,1
|
1,1
|
|
5,3
|
5,3
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
0,3
|
0,3
|
|
06 02 10
|
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
3,2
|
20,4
|
20,4
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
3,2
|
20,4
|
20,4
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,2
|
20,0
|
20,0
|
|
17,2
|
17,2
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0,4
|
0,4
|
|
2,8
|
2,8
|
-
|
06 02 11
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ზამთრის თბობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
38,5
|
54,0
|
54,0
|
-
|
60,0
|
60,0
|
-
|
|
ხარჯები
|
38,5
|
54,0
|
54,0
|
-
|
60,0
|
60,0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,0
|
50,5
|
50,5
|
|
54,9
|
54,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,5
|
3,5
|
3,5
|
|
5,1
|
5,1
|
|
06 02 12
|
100 წლისა და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
|
0,1
|
0,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ხარჯები
|
|
0,1
|
0,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0,1
|
0,1
|
-
|
-
|
-
|
|
06 02 13
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
28,5
|
28,5
|
|
48,0
|
-
|
48,0
|
|
ხარჯები
|
|
28,5
|
28,5
|
|
48,0
|
-
|
48,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
27,0
|
27,0
|
|
43,0
|
-
|
43,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
1,5
|
1,5
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
დოკუმენტის კომენტარები