„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/11/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/11/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016474
12
10/11/2023
ვებგვერდი, 13/11/2023
190020020.35.124.016474
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2023 წლის 10 ნოემბერი

ქ. ბაღდათი

 

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის  61-ე მუხლის მეორე პუნქტისა  და 24-ე მუხლის „დ.ა.“ პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №22 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 26/12/2022, სარეგისტრაციო კოდი: 1900200020.35.124.016458) :

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I. შემოსავლები

13,055.7

18,082.5

9,914.5

8,168.0

18,620.6

11,209.9

7,410.7

გადასახადები

6,870.6

8,978.8

8,978.8

 0.0

9,745.7

9,745.7

0.0

გრანტები

5,526.3

8,168.0

0.0

8,168.0

7,410.7

 0.0

7,410.7

სხვა  შემოსავლები

658.8

 935.6

935.6

 0.0

1,464.2

1,464.2

 0.0

II. ხარჯები

8,211.3

10,768.4

10,460.4

308.0

12,105.5

10,694.5

1,411.0

შრომის ანაზღაურება

1,719.0

2,553.4

2,472.5

80.9

3,017.8

2,409.1

608.7

საქონელი და მომსახურება

1,309.3

1,720.5

1,556.2

164.3

1,645.3

1,432.5

212.8

პროცენტი

28.8

44.3

44.3

 0.0

44.3

44.3

 0.0

სუბსიდიები

3,855.1

5,127.5

5,070.2

57.3

5,822.9

5,694.2

128.7

გრანტები

409.7

397.3

397.3

0.0 

17.9

17.9

 0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

537.8

683.1

679.9

3.2

798.7

790.8

7.9

სხვა ხარჯები

351.6

242.3

240.0

2.3

 758.6

305.7

452.9

 

 

 

 

 

 

 

 

III საოპერაციო სალდო

4,844.4

7,314.0

-546.0

7,860.0

6,515.1

 515.4

5,999.7

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,797.2

8,403.7

63.5

8,340.2

 6,914.8

  585.5

6,329.3

ზრდა

7,456.5

9,469.5

1,129.3

8,340.2

7,447.7

1,118.4

6,329.3

კლება

1,659.3

1,065.9

1,065.9

0.0

532.9

532.9

 0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

V მთლიანი სალდო

-952.8

-1,089.7

-609.5

-480.2

-399.7

 -70.1

 -329.6

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,008.5

-1145.3

-665.1

-480.2

-469.4

-139.8

 -329.6

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0 

კლება

1,008.5

1145.3

665.1

480.2

469.4

139.8

329.6

 

 

0.0

 

 

 

 

 

VII .ვალდებულებების ცვლილება

-55.7

-55.7

-55.7

0.0

-69.7

-69.7

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0 

კლება

55.7

55.7

55.7

0.0

69.7

69.7

0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე  მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)

განისაზღვროს ბაღდათის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

14,715.00

19,148.3

10,980.3

8,168.0

19,153.5

11,742.8

7,410.7

შემოსავლები

13,055.70

18,082.5

9,914.5

8,168.0

18,620.6

11,209.9

7,410.7

არაფინანსური აქტივების კლება

1,659.30

1,065.9

1,065.9

0

532.9

532.9

0.0 

ფინანსური აქტივების კლება  (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0 

ვალდებულებების ზრდა

 0.0

0

0

0

0.0

 0.0

 0.0

გადასახდელები

15,723.40

20,293.6

11,645.4

8,648.2

19,622.0

11,882.7

7,739.3

ხარჯები

8,211.20

10,768.4

10,460.4

308.0

12,104.6

10,694.6

1,410.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,456.40

9,469.5

1,129.3

8,340.2

7,447.7

1,118.4

6,329.3

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

0

0

 0.0

 0.0

ვალდებულებების კლება

55.7

55.7

55.7

0

69.7

69.7

0.0 

ნაშთის ცვლილება

-1008.5

-1145.3

-665.1

-480.2

-468.5

-139.9

-328.6

 

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3  მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18,620.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2021წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

13,055.7

18,082.5

9,914.5

8,168.0

18,620.6

11,209.9

7,410.7

გადასახადები

6,870.6

8,978.8

8,978.8

0.0

9,745.7

9,745.7

 0.0

გრანტები

5,526.3

8,168.0

0.0

8,168.0

7,410.7

 0.0

7,410.7

სხვა შემოსავლები

658.8

935.6

935.6

0.0

1,464.2

1,464.2

 0.0

 

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4  მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 9,745.7 ათასი ლარის ოდენობით.

შემოს.  კლას.  კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023  წლის პროგნოზი

         

1.1

გადასახადები

6,870.6

8,978.8

9,745.7

1.1.3

გადასახადი ქონებაზე

461.2

938.8

808.1

1.1.3.1.1

ქონების გადასახადი

461.2

938.8

808.1

1.1.4

გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)

6,409.4

8,040.0

8,937.6

 

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5  მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7,410.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5,526.3

8,168.0

7,410.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,130.0

277.7

961.0

მიზნობრივი ტრანსფერი

130.0

277.7

461.0

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

500.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5,396.3

5460.8

6,449.7

რგპფ გამოყოფილი თანხები

4,952.4

5,043.7

       4,866.5

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

346.0

346.0

       346.0

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით

97.9

71.1

        149.7

საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა

0.0

1,666.4

        0.0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0.0

500.0

     127.8

რეგიონების სარეზერვო ფონდი (სტიქია)

0.0

0.0

    685.00

რეგიონების სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

     274.8

 

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6  მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,464.2 ათასი ლარის ოდენობით.

შემოს. კლას. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023  წლის პროგნოზი

 

       

1.4

სხვა შემოსავლები

658.8

935.6

1,464.2

1.4.1

შემოსავლები საკუთრებიდან

447.2

566.4

550.0

1.4.1.1

პროცენტები

92.2

86.4

70.0

1.4.1.5

რენტა

355.0

480.0

480.0

1.4.2

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

133.5

195.0

215.0

1.4.2.2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

110.6

160.0

180.0

1.4.2.2.3

სანებართვო მოსაკრებლები

7.5

10.0

30.0

1.4.2.2.12

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

1.4.2.2.13

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

1.4.2.2.14

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

103.1

150.0

150.0

1.4.2.3

არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები

22.8

35.0

35.0

1.4.2.3.2

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

22.8

35.0

35.0

1.4.3

სანქციები, ჯარიმები, საურავები

50.1

85.6

589.1

1.4.4

ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

27.7

88.7

110.1

 

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7  მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12,104.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

8,211.30

10,768.4

10,460.4

308.0

12,104.6

10,694.6

1,410.0

შრომის ანაზღაურება

1,719.00

2,553.4

2,472.5

80.9

3,017.8

2,409.1

608.7

საქონელი და მომსახურება

1,309.30

1,720.5

1,556.2

164.3

1,645.3

1,432.5

212.8

პროცენტები

28.8

44.3

44.3

0

44.3

44.3

 0.0

სუბსიდიები

3,855.10

5,127.5

5,070.2

57.3

5,822.9

5,694.2

128.7

გრანტები

409.7

397.3

397.3

0

17.9

17.9

 0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

537.8

683.1

679.9

3.2

798.7

790.8

7.9

სხვა ხარჯები

351.6

243.3

240.0

2.3

758.6

305.7

452.9

 

 

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8  მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1.განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6,914.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,447.7 ათასი ლარის ოდენობით.

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 532.9  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ასახელება

2021  წლის

ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023  წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

1659.3

1,065.9

532.9

ძირითადი აქტივები

342.2

675.5

     372.9

არაწარმოებული აქტივები

1317.1

390.4

160.0

მიწა

1317.1

390.4

160.0

 

9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9  მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

უნქციო ნალური
 კოდი

დასახელება

2021 წლის
ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,707.4

3,929.6

4,409.2

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,643.8

3,828.9

4,295.2

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,643.8

3,828.9

4,294.4

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

0.0

0.8

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

63.6

100.7

114.0

7.2

თავდაცვა

82.2

111.0

131.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

7,213.4

9,397.1

6,612.7

7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

0

5.0

20.0

7.4 2 1

სოფლის მეურნეობა

0

5.0

20.0

7.4 4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
 მშენებლობა

546.6

102.4

186.2

7.4.4.3

მშენებლობა

546.6

102.4

186.2

7.4 5

ტრანსპორტი

5,361.3

7,576.5

5,641.5

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,361.3

7,576.5

5,641.5

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

761.4

447.4

51.1

7.4.7.3

ტურიზმი

761.4

447.4

51.1

7.4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
 საქმიანობაში

543.9

1,265.8

713.9

7.5

გარემოს დაცვა

1,380.1

1,761.2

1,723.6

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,295.6

1,671.3

1,640.0

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

37.3

84.9

78.6

7.5 3

გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

0.0

0.0

0.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა

3.3

5.0

5.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

43.9

0.0

0.0

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

530.2

515.2

509.1

7.6 1

ბინათმშენებლობა

159.9

0.0

34.4

7.6 3

წყალმომარაგება

11.8

61.1

41.8

7.6 4

გარე განათება

358.5

454.1

432.9

7.6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

84.3

123.8

130.5

7.7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

84.3

123.8

130.5

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,176.6

1,704.7

2,152.5

7.8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

380.9

600.0

725.0

7.8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

699.8

992.0

1,322.0

7.8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

95.8

112.7

105.5

7.9

განათლება

1,953.0

2,006.5

2,430.8

7.9 1

სკოლამდელი აღზრდა

1,394.5

1,720.2

2,069.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

558.4

286.3

361.8

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

558.4

234.8

361.8

7.10

სოციალური დაცვა

540.1

744.6

1,522.6

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

262.6

374.5

351.6

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

222.2

332.9

303.6

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა

40.3

41.6

48.1

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0

3.1

5.0

7.10.3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

11.5

18.5

26.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

31.5

45.6

116.9

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

36.3

90.0

95.6

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

42.6

0.0

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

155.4

207.4

927.5

 

სულ

15,667.7

20,293.6

19,622.0

 

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10  მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 6,515.1 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო  -399.7 ათასი ლარის ოდენობით.

 

ასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

საოპერაციო სალდო

4,844.4

7,314.0

6,515.1

მთლიანი სალდო

-952.8

1,089.7

-399.7

 

11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-12  მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -69.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

ვალდებულებების ცვლილება

-55.7

-55.7

-69.7

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

55.7

55.7

69.7

 

2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის ვალის მოცულობა 100.0 ათასი ლარის ოდენობით:

კრედიტორი

საპროგნოზო  ვალი

1

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

100

 

პროცენტი

44.3

 

ძირი

55.7

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტს „მუნიციპალური განვითარების ფონდი“-დან აღებული სესხით შეძენილი აქვს თანამედროვე ნაგავმზიდები და ნაგვის ურნები. აღნიშნული სესხის ჯამური მოცულობა შეადგენს 584.1 ათას ლარს. გადახდა დაიწყო 2018 წელს და უნდა დასრულდეს 2026 წელს. სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით ყოველწლიურად გადასახდელი თანხის მოცულობა პირობითია და ის ზუსტდება გადახდის მომენტში, რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს. 2023 წელს  შემცირება იგეგმება 100.0 ათასი ლარით.

12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13  მუხლის (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები) მე-2 პუნქტის დ); დ.ა); დ.ბ); ე); და ე.დ) ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ)  განათლება (კოდი 04 00)

პრიორიტეტის მოკლე აღწერა-პრიორიტეტი განათლება ხორციელდება სამი მიმართულებით:

სკოლამდელი განათლება;

სკოლის გარეშე განათლება;

სასკოლო განათლების ხელშეწყობა.

სკოლამდელი განათლების მიზანია აღსაზრდელების სკოლისათვის მომზადება, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდის და განათლების მიწოდება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს განათლების თანაბარ ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნას, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას, თანამედროვე სასწავლო სტანდარტის დანერგვას და განხორციელებას.

სკოლის გარეშე განათლების მიწოდება ხდება მუნიციპალიტეტში არსებული შემდეგი დაწესებულებების მეშვეობით:

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი  სადაც განხორციელდება სხვადასხვა სახის აქტივობები, დაიწყება ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვა, მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა მიმდინარე სასწავლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება.

სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება ბაღდათის მუნიციპალიტეტში დაიწყო 2019 წელს, მთავრობის განკარგულების შესაბამისად დელიგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში. მიმდინარე წელს ჩატარდება რამდენიმე საჯარო სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და განხორციელდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს: სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის სფეროში მოქმედი სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგვას და განხორციელებას, კვებითი უზრუნველოფას, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და განვითარებას, თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნას და სხვა.“

„დ.ა) სკოლამდელი აღზრდა (კოდი 04 01)

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური წლის განმავლობაში დაქვემდებარებულ ა.(ა).ი.პ-თან ერთად ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს:

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ შემუშავებული თანამედროვე სასწავლო სტანდარტის დანერგვა, ასევე ამ სტანდარტის შესაბამისად სასწავლო სააღმზდელო დაწესებულებების ინფრასტუქტურის მოწყობა  და შესაბამისი კვებითი უზრუნველყოფა, პროგრამის ფარგლებში ა.(ა).ი.პ-ში შემავალ დაწესებულებებთან ერთად მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება, ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ეფექტური მართვის სისტემის ჩამოყალიბება. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ფარგლებში  ბავშვებისათვის  იმ აუცილებელი ცოდნისა და ქცევის ნორმების შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მის მზადყოფნას სკოლაში წასვლისა და ყოველდღიური ცხოვრებისათვის. გაერთიანებისა და ოჯახის ურთიერთობის  ოპტიმალური ფორმების დანერგვა და პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა. აღსაზრდელის  გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციური განვითარებაზე ზრუნვა. აღსაზრდელთათვის საზოგადოებაში ადაპტაციისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების შეძენა. აღსაზრდელთა ასაკისა და ინდივიდუალური შესაძლებლობის შესაბამისად ცოდნით უზრუნველყოფა.

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება, უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება.“.

„დ.ბ) სასკოლო და სკოლის  გარეშე განათლების  ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 04 02)

პროგრამა გულისხმობს საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვის და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებას.

რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას, განხორციელდება სხვადასხვა  სახის აქტივობები, დაიწყება ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვა, მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა მიმდინარე სასწავლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა. თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა. ეს დაწესებულებებია:

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი  არის  მრავალპროფილიანი სასწავლო, კულტურულ, სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც  დამოუკიდებლად  ახორციელებს  საგანმანათლებლო, აღმზრდელობით ზნეობრივ საქმიანობას, ხელს უწყობს მოსწავლის პიროვნებად ჩამოყალიბებას, ჰარმონიულ, ინტელექტუალურ, ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას. მათი შემოქმედებითი შესაძლებლობებისა და ინტერესის განვითარების მიზნით სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო საქმიანობის ფარგლებში შესაბამისი სასწავლო-შემოქმედებითი პროცესის და ღონისძიებების ორგანიზება. მოზარდთათვის  გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ბავშვების ხელშეწყობა, შ.შ.მ. პირთათვის სხვადასხვა პროგრამების შემუშავება და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა. მოსწავლეთათვის თავისუფალი დროის ორგანიზება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდის ხელშეწყობა, საზოგადოებაში ადაპტაციის უნარ-ჩვევების შეძენა

პროგრამის მიზანია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება.

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებათა შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მოზარდთათვის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და სრულყოფისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა.“.

„ე) კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (კოდი 05 00)

პრიორიტეტის მოკლე აღწერა  ბაღდათის მუნიციპალიტეტი საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში აგრძელებს კულტურული, ახალგაზრდული, სპორტული ღონისძიებების და ეკლესიის ხელშეწყობას. პრიორიტეტი გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, კულტურული ცხოვრების მუნიციპალიტეტის  კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას და პოპულარიზაციას, სპორტის განვითარების ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას, სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას და მათ მრავალფეროვნებას. ამ მიზნით ფუნქციონირებს:

რევაზ ლაღიძის სახელობის  კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები, საბავშვო მუსიკალური თეატრი;

ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 6 სასოფლო ბიბლიოთეკა ინოვაციების ცენტრი, ბაღდათის საინფორმაციაო ცენტრი,სამოლაშქრო ტურიზმი „გაიცანი ბაღდათი“;

ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი;

საფეხბურთო კლუბი „საირმე“;

სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი.

სოფელ წითელხევის „კოტე ფოცხვერაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა“

„ვალერიან ქაშაკაშვილის სახ. მუსიკალური სკოლა“

„სალოტბარო სკოლა“.

„ე.დ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 05 02)

პროგრამა გულისხმობს  კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო  დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, კულტურული  ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მიმზიდველი და საინტერესო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების   შექმნას,  სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას და ინფორმაციას, რაც ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო  საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

მუნიციპალიტეტის  კულტურული ტრადიციების შენარჩუნების და პოპულარიზაციის მიზნით ფუნქციონირებს ა.(ა).ი.პ. ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი, რომელშიც თავის მხრივ გაერთიანებულია:

1. რევაზ ლაღიძის სახელობის  კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი,   ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები.

2. ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 4 სასოფლო ბიბლიოთეკა.

3. ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.

ა(ა)იპ „სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის „სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“ არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ დაფუძნებული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს მხოლოდ სამუსიკო-სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამებს დაწყებით და საბაზო საორიენტაციო საფეხურებზე. უზრუნველყოფს სამუსიკო საგანმანათლებლო  პროგრამების მომზადებას.ქართული ტრადიციული გალობის და ხალხური სიმღერის შენარჩუნება და ახალგაზრდებისათვის უფასოდ შესწავლას.მოსწავლეთა კონკურსებში, ფესტივალებში და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფას. ზრუნვა მოსწავლეთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე.

 გაერთიანება მოიცავს:

1. სოფელ წითელხევის „კოტე ფოცხვერაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლას“

2. „ვალერიან ქაშაკაშვილის სახ. მუსიკალური სკოლას“

3. „სალოტბარო სკოლას“

პროგრამის მიზანია ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და თეატრისადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მიმზიდველი  საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნა, კულტურის დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება. მოსწავლეთათვის შესაბამისი დაწყებითი სამუსიკო-სახელოვნებო განათლების მიცემა.“

13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14  მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

რგ. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,606.8

4,187.1

3,971.8

215.3

4,540.2

3,909.2

631.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,063.5

9,544.8

1,736.6

7,808.2

6,854.4

1,227.1

5,627.4

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,298.9

1,676.3

1.676.3

0

1,645.00

1,645.00

0.0

04 00

განათლება

1,953.0

2,006.5

1,727.7

278.8

2,391.8

2,035.0

356.8

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,176.7

1,704.7

1.704.7

0

2,191.5

2,191.5

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

624.5

868.4

805.6

62.8

1,927.9

834.9

1,093.0

07 00

ეკონომიკის განვითარების ხელშწყობა

0

305.9

 22.8

283.1

71.1

40.0

31.1

 

სულ ჯამი

15,723.4

20,293.6

11,645.4

8,648.2

19,622.0

11,882.7

7,739.3

 

ორგ. კოდი

ფუქც. კლას. კოდი

დასახელება

2021წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

 

 

სულ ჯამი

15,723.40

20,293.6

19,622.0

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

809

809

887

 

 

ხარჯები

8,211.20

10,768.4

12,104.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,718.90

2,553.4

3,017.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,309.20

1,720.5

1,645.3

 

 

პროცენტი

28.7

44.3

44.3

 

 

სუბსიდიები

3,855.00

5,127.5

5,822.9

 

 

გრანტები

409.6

397.3

17.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

537.8

683.1

798.7

 

 

სხვა ხარჯები

351.6

242.3

758.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,456.40

9,469.5

7,447.7

 

 

ვალდებულებების კლება

55.7

55.7

69.7

01 00

701

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,606.80

4,187.1

4,540.2

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

172

172

185

 

 

ხარჯები

2,723.00

3,935.3

4,301.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,718.90

2,553.4

3,017.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

770.9

1,096.6

984.0

 

 

პროცენტი

28.7

44.3

44.3

 

 

სუბსიდიები

1.6

1.0

0

 

 

გრანტები

9.6

13.5

17.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18.7

29.0

28.4

 

 

სხვა ხარჯები

174.2

197.5

209.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

828.1

196.1

169.1

 

 

ვალდებულებების კლება

55.7

55.7

69.7

01 01

7011

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,696.90

3,909.2

4,389.4

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

172

172

185

 

 

ხარჯები

2,630.30

3,859.6

4,220.3

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,718.90

2,553.4

3,017.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

756.8

1,068.4

955.4

 

 

პროცენტი

0

0

0

 

 

სუბსიდიები

0

1.0

0

 

 

გრანტები

9.6

13.5

17.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18.7

29.0

28.4

 

 

სხვა ხარჯები

124.3

194.3

200.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.6

49.6

169.1

 

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

01 01 01

70111

ბაღდათის საკრებულო

570.2

936.6

1,046.1

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

39

39

39

 

 

ხარჯები

560.2

926.6

1,024.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

356.8

561.2

649.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

144.2

246.2

260.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

8.5

4.1

 

 

სხვა ხარჯები

59

110.7

109.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

10.0

22.1

01 01 02

70111

ბაღდათის მერია

2,044.40

2,861.6

3,212.3

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

127

127

140

 

 

ხარჯები

1,987.70

2,822.0

3,065.3

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,291.20

1,898.2

2,260.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

601.1

805.2

675.6

 

 

სუბსიდიები

1.6

1.0

0.0

 

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები

9.6

13.5

17.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18.7

20.5

20.9

 

 

სხვა ხარჯები

65.2

83.6

90.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.9

39.6

147.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 01 03

702

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა

82.2

111.0

131.0

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

6

6

6

 

 

ხარჯები

82.2

111.0

131.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

70.8

94.0

108.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

11.4

17.0

18.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

3.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

01 02

 

საერთო დანიშნულების ხარჯები

126.8

120.4

139.8

 

 

ხარჯები

71.1

64.7

70.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

7.5

19.7

25.0

 

 

პროცენტი

28.7

44.3

44.3

 

 

სხვა ხარჯები

34.8

0.7

0.8

 

 

ვალდებულებების კლება

55.7

55.7

69.7

01 02 01

70112

სარეზერვო ფონდი

35.0

0.0

0.8

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.8

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

0.8

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

35

0

0.8

01 02 02

7016

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 02 03

7016

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა

34.1

0.7

0.0

 

 

ხარჯები

34.1

0.7

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

34.1

0.7

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

34.1

0.7

0.0

01 02 04

7016

სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)

85.1

100.0

114.0

 

 

ხარჯები

29.4

44.3

44.3

 

 

პროცენტი

28.7

44.3

44.3

 

 

ვალდებულებების კლება

55.7

55.7

69.7

01 02 05

70111

თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი

7,5

19.7

25.0

 

 

ხარჯები

7.5

19.7

25.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

7.5

19.7

25.0

01 03

70111

სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა

761.4

146.5

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

761.4

146.5

0.0

01 03 01

70111

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშწყობა

0.0

0.0

0.0

 

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

01 03 02

70111

ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა

761.4

146.5

0.0

 

 

ხარჯები

0

0

0

 

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

0

146.5

0

01 04

70111

საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა

21.5

11.0

11.0

 

 

ხარჯები

21.5

11.0

11.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

6.5

8.5

3.6

 

 

სხვა ხარჯები

15

2.5

7.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

02 00

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,063.50

9,544.8

6,854.4

 

 

ხარჯები

954.6

783.7

449.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

403.5

399.9

375.7

 

 

გრანტები

400.0

383.8

0

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

27.5

 

 

სხვა ხარჯები

151.1

0.0

47.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,108.80

8,761.1

6,405.1

02 01

70451

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5,361.30

7,576.5

5,366.7

 

 

ხარჯები

419.7

383.8

36.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

19.7

0

0

 

 

გრანტები

400.0

383.8

0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

36.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,941.60

7,192.7

5,330.5

02 01 01

70451

ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

02 01 02

70451

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

5,361.30

7,576.5

5,366.7

 

 

ხარჯები

419.7

383.8

36.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

19.7

0

0

 

 

გრანტები

400.0

383.8

0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

36.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,941.60

7,192.7

5,330.5

02 02

 

წყლის სისტემების განვითარება

49.1

146.0

120.4

 

 

ხარჯები

11.8

0

0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.4

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

11.4

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.3

146.0

120.4

02 02 01

7052

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

37.3

84.9

78.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.3

84.9

78.6

02 02 02

7063

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

11.8

61.1

41.8

 

 

ხარჯები

11.8

0

0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.4

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

11.4

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

61.1

41.8

02 03

7064

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

358.5

454.1

432.9

 

 

ხარჯები

352.5

394.4

369.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

352.5

394.4

369.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6

59.7

63.6

02 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

165.4

4.3

40.4

 

 

ხარჯები

145.2

4.3

5.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.5

4.3

5.0

 

 

სხვა ხარჯები

139.7

0.0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.1

0.0

35.4

02 04 01

7061

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

159.9

0.0

34.4

 

 

ხარჯები

139.7

0.0

0

 

 

სხვა ხარჯები

139.7

0.0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.1

0.0

34.4

02 04 02

7049

საკადასტრო რუქის დამზადება

5.5

4.3

5.0

 

 

ხარჯები

5.5

4.3

5.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.5

4.3

5.0

02 04 03

7049

შადრევნების ექსპლოატაცია

0

0

1.0

 

 

ხარჯები

0

0

0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1.0

02 05

7049

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

369.0

441.0

375.4

 

 

ხარჯები

0.8

0

1.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.8

0

1.0

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

368.1

441

374.4

02 06

7049

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

49.6

55.1

72.6

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

2.5

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

2.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.6

55.1

70.1

02 07

70443

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

590.5

102.4

186.2

 

 

ხარჯები

24.4

1.2

36.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

24.4

1.2

0.4

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

25.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

10.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

522.2

101.2

149.9

02 07 01

70443

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

546.6

102.4

176.1

 

 

ხარჯები

24.4

1.2

36.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

24.4

1.2

0.4

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

25.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

10.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

522.2

101.2

139.8

02 07 02

70443

საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია

43.9

0

10.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.9

0

10.1

02 08

7049

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

0

650.0

164.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

650.0

164.9

02 09

7049

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

119.7

115.4

95.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119.7

115.4

95.0

03 00

705

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

1,298.90

1,676.3

1,645.00

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

154

154

133

 

 

ხარჯები

1,295.30

1,664.5

1,635.00

 

 

საქონელი და მომსახურება

3.3

5.0

5.0

 

 

სუბსიდიები

1,292.00

1,659.5

1,630.00

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

11.7

10.0

03 01

7051

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,295.60

1,671.3

1,640.00

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

154

154

133

 

 

ხარჯები

1,292.00

1,659.5

1,630.00

 

 

სუბსიდიები

1,292.00

1,659.5

1,630.00

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

11.7

10.0

03 01 01

7051

ა(ა)იპ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

1,295.60

1,671.3

1,640.00

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

154

154

133

 

 

ხარჯები

1,292.00

1,695.5

1,630.00

 

 

სუბსიდიები

1,292.00

1,695.5

1,630.00

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

11.7

10.0

03 02

7054

ქალაქის გამწვანება

3.3

5.0

5.0

 

 

ხარჯები

3.3

5.0

5.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

3.3

5.0

5.0

04 00

709

განათლება

1,953.00

2,006.5

2391.8

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

270

270

280

 

 

ხარჯები

1,449.00

1,874.9

2,011.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

99.2

154.3

192.9

 

 

სუბსიდიები

1,349.80

1,720.6

2,011.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

503.9

131.6

187.5

04 01

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,394.50

1,720.2

2,000.00

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

270

270

280

 

 

ხარჯები

1,349.80

1,713.1

1,976.4

 

 

სუბსიდიები

1,349.80

1,713.1

1,976.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.7

7.1

23.6

04 01 01

7091

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღრზდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება

1,394.50

1,720.2

2,000.0

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

270

270

280

 

 

ხარჯები

1,349.80

1,713.1

1,976.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

1,349.80

1,713.1

1,976.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.7

7.1

23.6

04 02

70923

სასკოლო და სკოლის  გარეშე განათლების  ხელშეწყობის პროგრამა

558.4

286.3

391.8

 

 

ხარჯები

99.2

161.8

227.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

99.2

154.3

192.9

 

 

სუბსიდიები

0

7.5

35.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

459.1

124.5

163.9

04 02 01

70923

სასკოლო განათლების  ხელშეწყობა

558.4

286.3

361.8

 

 

ხარჯები

99.2

161.8

197.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

99.2

154.3

192.9

 

 

სუბსიდიები

0

7.5

5.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

459.1

124.5

163.9

04 02 02

70923

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

0.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

30.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

30.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

05 00

708

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,176.60

1,704.7

2,191.5

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

200

200

274

 

 

ხარჯები

1,164.70

1,678.7

2,097.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

29.3

39.1

48.1

 

 

სუბსიდიები

1,127.20

1,622.0

2022.0

 

 

გრანტები

0

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

8.1

17.6

27.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.9

26.0

94.4

05 01

7081

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

380.9

600.0

725.0

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

53

53

79

 

 

ხარჯები

380.9

600.0

725.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

3.8

5.2

14.0

 

 

სუბსიდიები

374.3

588.0

705.0

 

 

სხვა ხარჯები

2.7

6.8

6.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

0

0.0

05 01 01

7081

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

6.5

12.0

20.0

 

 

ხარჯები

6.5

12.0

20.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

3.8

5.2

14.0

 

 

სხვა ხარჯები

2.7

6.8

6.0

05 01 02

7081

ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

374.3

585.0

705.0

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

53

53

79

 

 

ხარჯები

374.3

585.0

705.0

 

 

სუბსიდიები

374.3

585.0

705.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

0

0

05 01 04

7081

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

0

3.0

0.0

 

 

ხარჯები

0

3.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0

3.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0

3.0

0.0

05 02

7082

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

699.8

992.0

1,361.00

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

147

147

195

 

 

ხარჯები

687.9

966.0

1,266.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

23.0

18.2

27.6

 

 

სუბსიდიები

644.8

944.5

1,232.0

 

 

სხვა ხარჯები

0

3.3

7.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.9

26.0

94.4

05 02 01

7082

ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

675.8

970.5

1,285.0

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

147

147

195

 

 

ხარჯები

664.8

944.5

1,191.2

 

 

საქონელი და მონსახურება

0

0

0

 

 

სუბსიდიები

664.8

944.5

1,191.2

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.9

26.0

93.8

05 02 02

7082

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

24.1

21.5

37.0

 

 

ხარჯები

23.0

21.5

36.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

23.0

18.2

27.6

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

1.8

 

 

სხვა ხარჯები

0

3.3

7.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0

0.6

05 02 03

70923

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო

დაწესებულებათა გაერთიანება

0.0

0.0

39.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

39.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

39.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

05 03

7084

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

25.8

42.7

35.5

 

 

ხარჯები

25.8

42.7

35.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

2.4

15.7

6.6

 

 

სუბსიდიები

17.9

19.5

15.0

 

 

სხვა ხარჯები

5.4

7.5

13.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

05 03 01

7084

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

0

0

32.5

 

 

ხარჯები

0

0

32.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

6.6

 

 

სუბსიდიები

0

0

15.0

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

10.9

05 03 02

7084

ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშწყობა

0

0

3.0

 

 

ხარჯები

0

0

3.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

3.0

05 04

7084

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

70.0

70.0

70.0

 

 

ხარჯები

70.0

70.0

70.0

 

 

სუბსიდიები

70.0

70.0

70.0

 

 

სხვა სექტორებს

70.0

70.0

70.0

06 00

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

624.4

868.4

1,927.9

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

13

13

15

 

 

ხარჯები

624.4

826.3

1,401.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

2.9

20.6

24.2

 

 

სუბსიდიები

84.3

124.4

132.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

519.0

654.1

770.3

 

 

სხვა ხარჯები

18.1

27.2

474.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

42.1

252.1

06 01

7074

ჯანმრთელობის დაცვა

84.3

123.8

130.5

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

13

13

15

 

 

ხარჯები

84.3

121.7

130.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

 

სუბსიდიები

84.3

121.7

130.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2.1

0

06 01 01

7074

ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი

84.3

123.8

130.5

 

 

დასაქმებულთა რაოდენობა

13

13

15

 

 

ხარჯები

84.3

121.7

130.5

 

 

სუბსიდიები

84.3

121.7

130.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2.1

0

06 02

710

სოციალური პროგრამები

540.1

734.6

1,787.4

 

 

ხარჯები

540.1

694.6

1,260.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

2.9

14.0

18.0

 

 

სუბსიდიები

0

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

519

654.1

770.3

 

 

სხვა ხარჯები

18.1

26.5

472.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

40.0

252.1

06 02 01

71011

სამედიცინო დახმარების ხარჯები

178.7

273.6

247.2

 

 

ხარჯები

178.7

273.6

247.2

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

178.7

273.6

247.2

06 02 02

7109

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

0.75

3.2

4.5

 

 

ხარჯები

0.75

3.2

4.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.75

3.2

4.5

 

 

სხვა ხარჯები

 0

0

0

06 02 03

7109

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

1.65

2.4

2.5

 

 

ხარჯები

1.65

2.4

2.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.65

2.4

2.5

06 02 04

7109

უფასო სასადილოს დაფინანსება

42.6

51.8

60.0

 

 

ხარჯები

42.6

51.8

60.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42.6

51.8

60.0

06 02 05

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

18.3

14.1

19.1

 

 

ხარჯები

18.3

14.1

19.1

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18.3

14.1

19.1

06 02 06

7109

სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

6

8.7

687.8

 

 

ხარჯები

6

8.7

455.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

2.8

 

 

სხვა ხარჯები

6

8.7

452.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

232.1

06 02 07

7109

თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

72.4

56.3

68.7

 

 

ხარჯები

72.4

56.3

68.7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

56.3

68.7

06 02 08

7109

ვეტერანთა დახმარება

14.9

18.8

22.0

 

 

ხარჯები

14.9

18.8

22.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.9

18.8

22.0

06 02 09

71012

შშმ პირთა დახმარება

39.8

40.0

40.0

 

 

ხარჯები

39.8

40.0

40.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

2.9

14.0

18.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37.0

26.0

22.0

06 02 10

7109

ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

2.0

2.0

2.0

 

 

ხარჯები

2.0

2.0

2.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

2.0

2.0

06 02 11

7102

დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება

3.5

3.1

5.0

 

 

ხარჯები

3.5

3.1

5.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.5

3.1

5.0

06 02 12

7109

დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

38.2

41.6

50.0

 

 

ხარჯები

38.2

41.6

50.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38.2

41.6

50.0

06 02 13

7104

18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახებისა და მარტოხელა მშობლების დახმარება.

11.5

18.5

26.0

 

 

ხარჯები

11.5

18.5

26.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.5

18.5

26.0

06 02 14

7104

შინმოვლისა და შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება.

2.6

5.1

67.0

 

 

ხარჯები

2.6

5.1

67.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.6

5.1

67.0

06 02 15

7104

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

10.6

13.1

12.6

 

 

ხარჯები

10.6

13.1

12.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.6

13.1

12.6

06 02 16

7109

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

1.25

0.3

3.0

 

 

ხარჯები

1.25

0.3

3.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.25

0.3

3.0

06 02 17

71011

მედიკამენტების დაფინანსება

43.5

59.3

56.4

 

 

ხარჯები

43.5

59.3

56.4

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43.5

59.3

56.4

06 02 18

71012

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა

0.5

1.6

8.1

 

 

ხარჯები

0.5

1.6

8.1

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

1.6

8.1

06 02 19

7102

სასურსათო პაკეტების შეძენა

2.6

0

0

 

 

ხარჯები

2.6

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.6

0

0

06 02 20

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

36.3

90.0

95.6

 

 

ხარჯები

36.3

50.0

75.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.3

50.0

73.3

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

2.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

40.0

20.0

06 02 21

7109

ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის  თანადაფინანსება

11.5

10.8

10.0

 

 

ხარჯები

11.5

10.8

10.0

 

 

სხვა ხარჯები

11.5

10.8

10.0

06 02 22

7109

ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება

0

13.3

18.2

 

 

ხარჯები

0

13.3

18.2

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

13.3

18.2

06 02 23

7109

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0

7.0

281.8

 

 

ხარჯები

0

7.0

7.0

 

 

სხვა ხარჯები

0

7.0

7.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

274.8

06 03

7109

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0

10.0

10.0

 

 

ხარჯები

0

10.0

10.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

9.3

6.2

 

 

სუბსიდიები

0

0

1.5

 

 

სხვა ხარჯები

0

0.7

2.3

07 00

70111

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

0

305.9

71.1

 

 

ხარჯები

0

5.0

16.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

5.0

15.4

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

1.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

300.9

54.7

07 01

70111

სოფლის მეურნეობის  მხარდაჭერა

0

5.0

20.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5.0

20.0

07 02

70111

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭრა

0

300.9

51.1

 

 

ხარჯები

0

5.0

16.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

5.0

15.4

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

1.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

295.9

34.7

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ გიორგიძე