„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 05 დეკემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 05 დეკემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები ქურთას მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/11/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/11/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.146.016228
10
06/11/2023
ვებგვერდი, 07/11/2023
190020020.35.146.016228
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 05 დეკემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქურთას მუნიციპალიტეტი
 

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2023 წლის 6 ნოემბერი

ქ. თბილისი

„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 05 დეკემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 05 დეკემბრის №9 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge;  06/12/2022; 190020020.35.146.016216) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული ბიუჯეტის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 

განისაზღვროს    ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

    ათასი ლარი   

დასახელება

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

2023წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

შემოსავლები

2.170.0

2.388.0

0,0

2.388.0

2.620.0

0,0

2.620.0

გადასახადები

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

2.170.0

2.388.0

0,0

2.388.0

2.620.0

0,0

2.620.0

სხვა შემოსავლები

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

  ხარჯები

2.126.5

2.542.4

0,0

2.542.4

2,629,2

0,0

2,629,2

შრომის ანაზღაურება

957.5

1.148.0

0,0

1.148.0

1,347,5

0,0

1,347,5

საქონელი და მომსახურება

198.4

203.3

0,0

203.3

187.7

0,0

187.7

სუბსიდიები

428.1

482.2

0,0

482.2

561.7

0,0

561.7

სოციალური უზრუნველყოფა

237.0

261.8

0,0

261.8

242,0

0,0

242,0

სხვა ხარჯები

314.5

447.1

0,0

447.1

290,0

0,0

290,0

საოპერაციო სალდო

43.5

-154.4

0,0

-154.4

-9,2

0,0

-9,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

140.2

54.7

0,0

54.7

107,8

0,0

107,8

ზრდა

140.2

54.7

0,0

54.7

117,0

0,0

117,0

კლება

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-96.7

-209.1

0,0

-209.1

-117.0

0,0

-117.0

ფინანსური აქტივებიცვლილების ცვლილება

-96.7

-209.1

0,0

-209.1

-117.0

0,0

-117.0

ზრდა

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

96.7

209.1

0,0

209.1

117,0

0,0

117,0

ვალუტა და დეპოზიტები

96,7

209,0

0,0

209,0

117,0

0,0

117,0

ბალანსი

0,000

0,000

0.0

0,000

0,000

0,0

0,000

 

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული ბიუჯეტის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამულიკოდი

დასახელება

2021წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

2023 წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

 

ქურთის მუნიციპალიტეტი

2,266,7

2,597,1

0,0

2,597,1

2,737,0

0,0

2,737,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82,0

82,0

0,0

82,0

82,0

0,0

82,0

 

ხარჯები

2,126,5

2,542,4

0,0

2,542,4

2,629,2

0,0

2,629,2

 

შრომის ანაზღაურება

957,5

1,148,0

0,0

1,148,0

1,347,5

0,0

1,347,5

 

საქონელი და მომსახურება

189,4

203,3

0,0

203,3

204,7

0,0

204,7

 

სუბსიდიები

428,1

482,2

0,0

482,2

544,5

0,0

544,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

237,0

261,8

0,0

261,8

242,0

0,0

242,0

 

სხვა ხარჯები

314,5

447,1

0,0

447,1

290,0

0,0

290,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140,2

54,7

0,0

54,7

107,8

0,0

107,8

 

ძირითადი აქტივები

140,2

54,7

0,0

54,7

107,8

0,0

107,8

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

1,156,4

1,346,9

0,0

1,346,9

1545,8

0,0

1545,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82,0

82,0

0,0

82,0

82,0

0,0

82,0

 

ხარჯები

1,152,7

1,346,9

0,0

1,346,9

1,540,8

0,0

1,540,8

 

შრომის ანაზღაურება

957,5

1,148,0

0,0

1,148,0

1.347,5

0,0

1,347,5

 

საქონელი და მომსახურება

186,1

198,0

0,0

198,0

192,4

0,0

192,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,9

0.7

0.0

0.7

0.6

0,0

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,7

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

3,7

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი სქმიანობის უზრუნველოფა

1,156,4

1,346,9

0,0

1,346,9

1,545,8,

0,0

1,545,8

 

ხარჯები

1,152,7

1,346,9

0,0

1,346,6

1,545,8

0,0

1,545,8

 

შრომის ანაზღაურება

957,4

1,148,0

0,0

1,148,0

1,347,5

0,0

1,347,5

 

საქონელი და მომსახურება

186,1

198,0

0,0

198,0

192,4

0,0

192,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,9

0.9

0,0

0.9

0,9

0,0

0,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,7

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

3,7

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

348,7

392,0

0,0

392,0

441,2

0,0

441,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20,0

20,0

0,0 

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

347,5

392,0

0,0

392,0

441,2

0,0

441,2

 

შრომის ანაზღაურება

308,2

349,4

0,0

349,4

398,6

0,0

398,6

 

საქონელი და მომსახურება

39,0

42,3

0,0

42,3

42.3

0,0

42.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,3

0,1

0,0

0,1

0,3

0,0

0,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0   

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

732,4

864,9

0,0

864,9

984.1

0,0

984.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55,0

55,0

0,0 

55,0

55,0

0,0

55,0

 

ხარჯები

729,9

860,9

0,0

860,9

979.1

0,0

979.1

 

შრომის ანაზღაურება

582,4

714,5

0,0

714,5

852,2

0,0

852,2

 

საქონელი და მომსახურება

138,7

149,8

0,0

149,8

126.3

0,0

126.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,6

0.6

0.0

0.6

0,6

0,0

0,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

2,5

0,0

0,0

0,0

5.0

0,0

5.0

01 01 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

75,3

90,0

0,0

90,0

103,5

0,0

103,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

0,0

7.0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

75,3

90,0

0,0

90,0

103,5

0,0

103,5

 

შრომის ანაზღაურება

66,9

84,1

0,0

84,1

96,7

0,0

96,7

 

საქონელი და მომსახურება

8,4

5,9

0,0

5,9

6,8

0,0

6,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

185,0

190,0

0.0

190,0

124,0

0,0

124,0

 

ხარჯები

48,5

135,3

0.0

135,0

21,2

0,0

21,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

48,5

86,0

0.0

86,0

21,2

0,0

21,2

 

სხვადასხვა ხარჯები და სხვა მიმდინარე ხარჯები

48,5

86,0

0,0

86.0

0,0

0,00

0,0

 

კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

136,5

54,7

0,0

54,7

102,8

0,0

102,8

02 01

კომუნალური იმფრასტრუქტურის განვიტარება

22,5

22,5

0.0

22,5

0.0

0,0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

სხვამიმდინარე ხარჯები სხვა დანარჩენინინდინარე ხარჯები ხარჯები

22,5

22,5

0.0

22,5

0.0

0,0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კაპიტალური ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

02 02

კეთილმოწყობის ღონისზიებებიცია

162,5

173,0

0.0

173,0

124,0

0,0

124,0

 

ხარჯები

162,5

173,0

0.0

173,0

21,2

0,0

21,2

 

სხვა ხარჯები

26,0

118,3

0.0

118,3

21,2

0,0

21,2

 

სხვადასხვა ხარჯები და სხვა დანარჩენი ხარჯები

26,0

118,3

0,0

118,3

21,2

0,0

21,2

 

კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

136,5

54,7

0,0

54,7

102,8

0,0

102,8

03 00

განათლება

205,5

239,1

0,0

239,1

292.0

0,0

292.0

 

ხარჯები

205,5

239,1

0,0

239,1

292.0

0,0

292.0

 

სუბსიდიები

205,5

239,1

0,0

239,1

292.0

0,0

292.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

03 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

205,5

239,1

0,0

239,1

292.0

0,0

292.0

 

ხარჯები

205,5

239,1

0,0

239,1

292.0

0,0

292.0

 

სუბსიდიები

205,5

239,1

0,0

239,1

292.0

0,0

292.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

232,9

254,4

0,0

254,4

281.8

0,0

281.8

 

ხარჯები

232,9

254,4

0.0

254,4

281.8

0.0

281.8

 

საქონელი და მომსახურება

3,3

5,3

0.0

5,3

12.3

0.0

12.3

 

სუბსიდიები

222,6

243,1

0.0

243,1

269.5

0.0

269.5

 

სხვა ხარჯები

7.0

6,0

0.0

6,0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

144,4

156,9

0,0

156,9

174.6

0,0

174.6

 

ხარჯები

144,4

156,9

0,0

156,9

174.6

0,0

174.6

 

სუბსიდიები

144,4

156,9

0,0

156,9

174.6

0,0

174.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

04 01 01

კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა

65,6

70,6

0.0

70.6

78.6

0.0

78.6

 

ხარჯები

65,6

70,6

0.0

70,6

78.6

0.0

78.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

65,6

70,6

 0.0

70,6

78.6

 0.0

78.6

04 01 02 

საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“

78,8

86,3

0,0

86,3

96.0

0,0

96.0

 

ხარჯები

78,8

86,3

0,0

86,3

96.0

0,0

96.0

 

სუბსიდია

78,8

86,3

0,0

86,3

96.0

0,0

96.0

04 02

კულტურის სფეროს განვითარება

78,2

86,2

0.0

86,2

94.9

0.0

94.9

 

ხარჯები

78,2

86,2

0.0

86,2

94.9

0.0

94.9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

სუბსიდიები

78.2

86,2

0.0

86,2

94.9

0.0

94.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 01

კულტურულ საგანმანატლებლო ცენტრი ჰარმონია

28,9

31,9

0.0

31,9

35.1

0.0

35.1

 

ხარჯები

28,9

31,9

0.0

31,9

35.1

0.0

35.1

 

სუბსიდიები

28,9

31,9

0.0

31,9

35.1

0.0 

35.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 02

გაზეთი“ ხეობის მაცნე“

49,3

54,3

0,0

54,3

59.8

0.0

59.8

     

ხარჯები

49,3

54,3

0,0

54,3

59.8

0,0

59.8

 

სუბსიდია

49,3

54,3

0,0

54,3

59.8

0,0

59.8

 

არა ფინანსური აქტივები

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

04 03

ახალგაზრდული ღონისზიებების დაფინანსება

10,3

11,3

0,0

11,3

12,3

0,0

12,3

 

ხარჯები

10,3

11,3

0,0

    11,3

12,3

0,0

12,3

 

საქონელი და მომსახურება

3,3

5,3

0,0

5,3

12.3

0,0

12.3

 

სხვა ხარჯები

7,0

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

486,9

566,7

0.0

566,7

510,4

0,0

510,4

 

ხარჯები

486,9

566,7

0.0

566,7

510,4

0,0

510,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

228,8

261,8

0.0

261,8

242,0

0,0

242,0

 

სხვა ხარჯები

258,1

304,9

0.0

304,9

291,1

0.0

291,1

05 01

სოციალური უზრუნველყოფა

486,9

566.7

0.0

566.7

533,1

0.0

510,0

 

ხარჯები

486,9

566.7

0,0

566.7

533,1

0,0

510,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

228,8

261,8

0.0

261,8

242,0

0.0

242,0

 

სხვა ხარჯები

258,1

304,9

0.0

304,9

264,8

0.0

264,8

05 01 01

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

13,0

14,8

0.0

14.8

13,0

0.0

13,0

 

ხარჯები

13,0

14.8

0.0

14,8

13,0

0.0

13,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,0

14.8

0.0

14.8

13,0

0.0

13,0

05 01 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

35,6

70,0

0.0

70,0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

35,6

70,0

0.0

70,0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,6

70,0

0.0

70,0

60.0

0.0

60.0

05 01 03

80 წელს და მეტი წლის    დაგადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი 50,0სოციალური დახმარება

50,0

47,0

0.0

47,0

46.0

0.0

46.0

 

ხარჯები

50,0

47,0

0.0

47,0

46.0

0.0

46.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50,0

47,0

0.0

47,0

46.0

0.0

46.0

05 01 04

გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახების სოციალური დახმარება

48,2

46.0

0.0

46.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

48,2

46.0

0.0

46.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48,2

46.0

0.0

46.0

45.0

0.0

45.0

05 01 05

ოჯახებისა და ბავშვთა  სოციალური აცვა

35,8

34,0

0.0

34,0

28,0

0.0

28,0

 

ხარჯები

35,8

34,0

0.0

34,0

28,0

0.0

28,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,8

34,0

0.0

34,0

28,0

0.0

28,0

05 01 06

დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება

304,3

354,9

0.0

354,9

318,4

0.0

318,4

 

ხარჯები

304,3

354,9

0.0

354,9

318,4

0.0

318,4

 

სოციალური უზრუნველყოფოფა

46,2

50,0

0,0

50,0

50.0

0,0

50.0

 

სხვა ხარჯი

258,1

304,9

0.0

304,9

268,4

0.0

268,4

 

მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქურთას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი