„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები თიანეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/10/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/10/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.154.016504
23
27/10/2023
ვებგვერდი, 27/10/2023
190020020.35.154.016504
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2023 წლის 27 ოქტომბერი

დაბა თიანეთი

 

„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“  63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,  თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.        
შევიდეს ცვლილება ,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №18 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge 19/12/2022, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.154.016479) დამტკიცებულ დანართში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

I. შემოსავლები

10396,9

15348,3

6464,1

8884,2

17646,9

7729,7

9917,2

გადასახადები

6496,0

8327,0

0,0

8327,0

9297,2

0,0

9297,2

გრანტები

3383,4

6614,1

6464,1

150,0

7989,7

7729,7

260,0

სხვა შემოსავლები

517,5

407,1

0,0

407,1

360,0

0,0

360,0

II.ხარჯები

5557,2

9201,7

714,6

8487,0

10320,0

494,0

9826,0

შრომის ანაზღაურება

1196,6

1971,5

0,0

1971,5

2468,3

0,0

2468,3

საქონელი და მომსახურება

1124,4

1680,0

407,9

1272,1

2190,2

494,0

1696,2

პროცენტი

20,9

20,0

0,0

20,0

26,2

0,0

26,2

სუბსიდიები

2819,2

3602,2

0,0

3602,0

4558,4

0,0

4558,4

გრანტები

16,0

921,6

0,0

921,6

298,1

0,0

298,1

სოციალური უზრუნველყოფა

259,3

470,9

0,0

470,9

583,3

0,0

583,3

სხვა ხარჯები

120,8

535,4

306,8

228,6

195,5

0,0

195,5

III.საოპერაციო სალდო

4839,7

6146,5

5749,5

397,1

7326,8

7235,7

91,2

IV.არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2626.2

7166,4

5882,9

1283,5

11021,4

9020,7

2000,7

ზრდა

2943.9

7210,3

5882,9

1327,4

11187,1

9020,7

2166,4

კლება

317.7

43,9

0,0

43,9

165,6

0,0

165,6

V.მთლიანი სალდო

2213.5

-1019,9

-133,4

-886,4

-3694,6

-1785,0

-1909,5

VI.ფინანსური აქტივების ცვლილება

2173.0

-1060,3

-133,4

-926,9

-3735,1

-1785,0

-1950,0

ზრდა

2173.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2173.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0.0

1060,3

133,4

926,9

3735,1

1785,0

1950,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

1060,3

133,4

926,9

3735,1

1785,0

1950,0

VII.ვალდებულებების ცვლილება

-40.5

-40.5

0,0

-40.5

-40,5

0,0

-40,5

კლება

40.5

40.5

0,0

40.5

40,5

0,0

40,5

საშინაო

40.5

40.5

0,0

40.5

40,5

0,0

      40,5

VIII.ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსულობები

10714,6

15392,2

6464,1

8928,0

17812,5

7729,7

10082,8

შემოსავლები

10396,9

15348,3

6464,1

8884,2

17646,9

7729,7

9917,2

არაფინანსური აქტივების კლება

317,7

43,9

0.0

43,9

165,6

0,0

165,6

გადასახდელები

8541,6

16452,4

6597,5

9854,9

21547,6

9514,7

12032,9

ხარჯები

5557,2

9201,7

714,6

8487,0

10320,0

494,0

9826,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2943,9

7210,3

5882,9

1327,4

11187,1

9020,7

2166,4

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

0.0

40.5

40,5

0,0

40,5

ნაშთის ცვლილება

2173,0

-1060,3

-133,4

-926,9

-3735,1

-1785,0

-1950,0

 

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 17 646.9 ათასი ლარის ოდენობით.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსავლები

10396,9

15348,3

6464,1

8884,2

17646,9

7729,7

9917,2

გადასახადები

6496,0

8327,0

0,0

8327,0

9297,2

0,0

9297,2

გრანტები

3383,4

6614,1

6464,1

150,0

7989,7

7729,7

260,0

სხვა შემოსავლები

517,5

407,1

0,0

407,1

360,0

0,0

360,0

 

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

თიანეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9 297,2 ათასი ლარის ოდენობით.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

კოდი

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

გადასახადები

11

6 496,0

8327,0

0,0

8327,0

9297,2

0,0

9297,2

ქონების გადასახადი

113

309,7

255,6

0,0

255,6

200,0

0,0

200,0

 საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი

113111

204,5

140,0

0,0

140,0

100,0

0,0

100,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი

113113

15,2

14,7

0,0

14,7

15,0

0,0

15,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე    

113114

32,8

49,4

0,0

49,4

30,0

0,0

30,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე         

113115

57,2

51,6

0,0

51,6

55,0

0,0

55,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (დ.ღ.გ)

114

6186,3

8071,5

0,0

8071,5

9097,2

0,0

9097,2

 

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 7 989,7 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

კოდი

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

გრანტები

13

3383,4

6614,1

6464,1

150,0

7989,7

7729,7

260,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

 

3383,4

6614,1

6464,1

150,0

7989,7

7729,7

260,0

 მიმდინარე გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

133

255,8

331,8

181,8

150,0

464,2

204,2

260,0

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

255,8

331,8

181,8

150,0

464,2

204,2

260,0

კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 

3127,6

6282,3

6282,3

0,0

7525,4

7525,4

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი (მ/შ)

 

3127,6

6142,3

6142,3

0,0

6125,4

6125,4

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

3127,6

5561,3

5561,3

0,0

5521,5

5521,5

0,0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

0,0

463,8

463,8

0,0

451,8

451,8

0,0

სახელმწიფოს სიპ-ებიდანგამოყოფილი თანხა

 

0,0

117,2

117,2

0,0

152,2

152,2

0,0

სპეციალური ტრანსფერი (მ/შ)

 

0,0

140,0

140,0

0,0

1400,0

1400,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

0,0

140,0

140,0

0,0

1400,0

1400,0

0,0

 

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10 320,0 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

ხარჯები

5557,2

9201,7

714,6

8487,0

10320,0

494,0

9826,0

შრომის ანაზღაურება

1196,6

1971,5

0,0

1971,5

2468,3

0,0

2468,3

საქონელი და მომსახურება

1124,4

1680,0

407,9

1272,1

2190,2

494,0

1696,2

პროცენტი

20,9

20,0

0,0

20,0

26,2

0,0

26,2

სუბსიდიები

2819,2

3602,2

0,0

3602,2

4558,4

0,0

4558,4

გრანტები

16,0

921,6

0,0

921,6

298,1

0,0

298,1

სოციალური უზრუნველყოფა

259,3

470,9

0,0

470,9

583,3

0,0

583,3

სხვა ხარჯები

120,8

535,4

306,8

228,6

195,5

0,0

195,5

 

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 11 021,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 11 187,1 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

პრ. კოდი

პრიორიტეტები/პროგრამები

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

0100

მმართველობა და საეთო დანიშნულების ხარჯები

8,2

9,3

54,3

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

8,2

9,3

54,3

0200

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2869,7

6886,5

10116,3

0201

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1043,9

4903,3

4889,7

0202

წყლის სისტემების განვითარება

1022,3

843,4

561,7

0203

გარე განათება

0,0

0,0

188,9

0204

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარება

0,0

65,0

778,2

0205

მშენებლობა, შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

4.9

12,6

288,8

0207

კეთილმოწყობა

0,0

35,5

20,0

0209

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის,

საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

148,4

222,8

440,7

0210

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

516,0

697,0

1071,3

0211

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

134,1

106,9

1876,9

0300

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

21,6

40,5

0301

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0,0

0,0

5,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0,0

21,6

35,5

0400

განათლება

45,3

265,0

224,4

0401

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

12,7

57,9

39,0

0402

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

32,5

86,9

33,2

0405

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

0,0

120,2

152,2

0500

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

16,5

11,7

679,1

0501

სპორტის სფეროს განვითარება

3.0

0.0

591,8

0502

კულტურის სფეროს განვითარება

13,5

11,7

87,3

0600

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4,2

16,2

72,4

0601

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

16,2

56,2

0602

სოციალური დაცვა

4,2

0,0

16,2

 

სულ ჯამი

2943,9

7210,3

11187,1

ბ)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 165,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

არაფინანსური აქტივების კლება

317,7

43,9

0,0

43,9

165,6

0,0

165,6

ძირითადი აქტივები

129,4

38,9

0,0

38,9

0,0

0,0

0,0

შენობა-ნაგებობები

129,4

38,9

0,0

    38,9

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

188,3

5,0

0,0

5,0

165,6

0,0

165,6

მიწა

188,3

5,0

0,0

5,0

165,6

0,0

165,6

 

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

ფუნცქიო

ნალური კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

7.0

მთლიანი ხარჯები

8541,6

16452,4

21547,6

12032,9

9514,7

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1706,4

2626,2

3400,5

3400,5

0,0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1645,0

2565,7

3333,8

3333,8

0,0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1645,0

2565,7

3283,8

3283,8

0,0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

61,4

60,5

66,7

66,7

0,0

7.2

თავდაცვა

66,0

93,1

133,4

133,4

0,0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

66,0

93,1

133,4

133,4

0,0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

2074,8

7672,5

10007,8

2139,5

7868,3

7.4.5

ტრანსპორტი

1058,6

6170,9

6269,8

1436,3

4833,5

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1058,6

1058,6

6298,2

1637,0

4661,2

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1016,2

1501,6

3738,0

703,2

3034,8

7.5

გარემოს დაცვა

465,6

586,4

674,6

674,6

0,0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

465,2

583,6

662,6

662,6

0,0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,4

2,8

12,0

12,0

0,0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1470,4

1742,9

1810,5

1123,3

687,2

7.6.1

ბინათმშენებლობა

4.9

234,7

288,8

288,8

0,0

7.6.3

წყალმომარაგება

1349,5

1336,3

1146,7

619,2

527,6

7.6.4

გარე განათება

116,0

171,9

374,9

215,3

159,7

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

101,7

130,1

187,6

131,4

56,2

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101,7

116,2

131,4

131,4

0,0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის სფეროში

0,0

14,1

56,2

0,0

56,2

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1021,3

1081,2

2090,4

1577,6

512,8

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

209,6

286,0

968,2

455,4

512,8

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

711,6

750,2

1072,2

1072,2

0,0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

100,0

45,0

50,0

50,0

0,0

7.9

განათლება

1110,6

1714,6

2233,4

1843,3

390,1

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

968,9

1408,0

1851,5

1818,3

33,2

7.9.2

ზოგადი განათლება

127,8

302,1

356,9

0,0

356,9

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

127,8

302,1

356,9

0,0

356,9

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

13,9

4,5

25,0

25,0

0,0

7.1

სოციალური დაცვა

524,8

805,4

1009,4

1009,4

0,0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

524,8

805,4

1009,4

1009,4

0,0

 

9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 7 326,8  ათასი ლარის, ხოლო მთლიანი სალდო  -3 694,6 ათასი ლარის ოდენობით.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

საოპერაციო სალდო

4839,7

6146,5

5749,5

397,1

7326,8

7235,7

91,2

მთლიანი სალდო

2213,5

-1019,9

-133,4

-886,4

-3694,6

-1785,0

-1909,5

 

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -3 735,1 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2173,0

-1060,3

-133,4

-926,9

-3735,1

-1785,0

-1950,0

ზრდა

2173,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2173,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

1060,3

133,4

926,9

3735,1

1785,0

1950,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

1060,3

 133,4

926,9

3735,1

    1785,0

1950,0

 

11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციისპრიორიტეტისთვის განისაზღვროს - 11 818,3 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 0200)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან . ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების , გარე განათების , წყლის სისტემების , ადმინისტრაციული შენობების და სხვა ) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას , რაც ტურიზმის , მრეწველობის , სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების წინა პირობაა .

1.1 „საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისპროგრამისთვის განისაზღვროს 5 491,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში იგეგმება დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების , ხიდების და ტროტუარების მოვლა -შენახვის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები .

1.1.1 „გზების მიმდინარე შეკეთება , მოვლა -შენახვისქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს - 321,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01 01)

მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვის სამუშაოები . სამუშაო მოიცავს მოასფალტებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა -რეაბილიტაციას (ორმოული შეკეთება ), არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა -მოშანდაკებას . ზამთარში გზებზე თოვლის საფარის გაწმენდას .

1.1.2 „გზების მშენებლობა , რეაბილიტაციისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს - 5 170,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01 02)

პროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მოასაფალტების და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს .

1.2 „წყლის სისტემების განვითარებისპროგრამისათვის განისაზღვროს - 1 146,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას , მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების უზრუნველყოფას ,

1.2.1 „სასმელი წყლით უზრუნველყოფისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს - 1 146,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას , წყლის დაქლორვის სამუშაოებს . წყლისჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსებას .

1.2.1.1 „წყლის სისტემების ექსპლოატაციისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 611,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02 01 01)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების მიმდინარე შეკეთებას , წყლის დაქლორვის სამუშაოებს . წყლის ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსებას .

1.2.1.1.1 „წყლის სისტემების მოვლა -შენახვისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 471,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02 01 01 01)

 

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის , აგრეთვე იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის დადგენილი სტანდარტებისა და ხარისხის სასმელი წყლის მიწოდება . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე წყალსადენის სისტემის მოვლა -შენახვის , აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოები .

 

1.2.1.1.2 „წყლის სისტემების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს - 139,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02 01 01 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წლის სისტემების ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის ხარჯი .

 

1.2.1.2 „წყლის სისტემების მშენებლობა , რეაბილიტაციისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს - 535,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02 01 02)

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების სამშენებლო - სარეაბილიტაციო სამუშაოებს .

1.3 „გარე განათებისპროგრამისათვის განისაზღვროს -374,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ღამის პერიოდში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას . პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აღნიშნული სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები .

1.3.1 „გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 186,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03 01)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების სისტემის მოვლა -შენახვას , მწყობრიდან გამოსული ნათურების შეცვლას , დაზიანებული და ამორტიზირებული ბოძების შეკეთებას , დაზიანებული სადენების აღდგენა -შეკეთებას .მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსებას .

1.3.1.1 „გარე განათების ქსელის მოვლა -შენახვისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 71,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსთიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულიგარე განათების სისტემის მოვლა -შენახვას , მწყობრიდან გამოსული ნათურების შეცვლას ,დაზიანებული და ამორტიზირებული ბოძების შეკეთებას , დაზიანებული სადენების აღდგენა -შეკეთებას .

 

1.3.1.2 „გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 115,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 03 01 02)

 

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიის ხარჯი .

 

1.3..2 „გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა , რეაბილიტაციისქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს 188,9 ათ . ლარი (პროგრამული კოდი 02 03 02)

 

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა -რეაბილიტაციას

 

1.4 „მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარებისპროგრამისათვის განისაზღვროს 778,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 04)

 პროგრამა ითვალისწინებს სატრანსპორტო საშუალებების შეძენას .

 

1.4.1 „მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განახლებისქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს 778,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 04 01)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სატრანსპორტო საშუალებების შეძენას .

 

1.5 „კეთილმოწყობისპროგრამისათვის განისაზღვროს 37,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 07)

 

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტიში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების : სკვერების , პარკების , მუნიციპალიტეტის შესასვლელების მოვლა -შენახვას , კეთილმოწყობას .

1.5.1 „საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა -შენახვისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 37,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 07 01)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტიში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების : სკვერების , პარკების , მუნიციპალიტეტის შესასვლელების მოვლა -შენახვას , კეთილმოწყობას .

1.6 სარიტუალო ღონისძიებებისპროგრამისათვის განისაზღვროს 8,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 08)

 პროგრამა ითვალისწინებს დაბა თიანეთის სასაფლაოს მოვლა -შენახვის სამუშაოებს .

1.6.1 „სასაფლაოების მოვლა -შენახვისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 8,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 08 01)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა თიანეთის სასაფლაოს მოვლა -შენახვის სამუშაოებს . მათ შორის დაზიანებული ღობის შეკეთების , გათიბვის , შეწამვლის და სხვა მგავსი ტიპის სამუშაოებს .

1.7 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის , საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯებისპროგრამისათვის განისაზღვროს 443,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 09)

 

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო -გეოლოგიური კვლევის , საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის , შესრულებული სამუშაოების საექსპერტო -საზედამხედველო მომსახურების ხარჯებს .

1.8 მშენებლობა , შენობების და სახლების რეაბილიტაციაპროგრამისთვის განისაზღვროს 288,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 05)

 

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციული და მრავალბინიანი შენობების , მათი მიმდებარე ტერიტორიების და სხვა მუნიციპალური შენობა -ნაგებობების მშენებლობის , კეთილმოწყობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს .

 

1.9 „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტებისპროგრამისათვის განისაზღვროს 1 371,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -0210)

 

 პროგრამა ითვალისწინებს , სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში , თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის სასმელი წყლის სისტემების , გამანაწილებელი ქსელის და სათავე -ნაგებობის მოწყობა -რეაბილიტაციას , გარე განათების სისტემების , სოფლების შიდა და დამაკავშირებელი გზების , ხიდების და გადასასვლელების მიმდინრე შეკეთების და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს .

1.10 „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისპროგრამისათვის განისაზღვროს 1 876,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -0211)

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და მოსახლეობისთვის მიყენებული ზიანის აღდგენის ღონისძიებები .

2.0 „დასუფთავება და გარემოს დაცვისპრიორიტეტისათვის განისაზღვროს 674,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

 

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და ეფექტიანობის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა -პატრონობა , გარემოს დასუფთავება .

 

2.1 „დასუფთავება და ნარჩენების გატანისპროგრამისათვის განისაზღვროს 627,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის , მწვანე საფარის და ქუჩების დაგვა -დასუფთავება , საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა

2.2 „მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარებისპროგრამისათვის განისაზღვროს 12,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

 პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მწვანე ზონების მოვლა -პატრონობის ღონისძიებები (ხეების ,გაზონების , ყვავილებისდარგვა , არსებულის მოვლა -პატრონობა ).

2.3 „კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროშიპროგრამისათვის განისაზღვროს 35,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0303)

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერების შეძენა -განახლება .

 

3.                  განათლებისპრიორიტეტისთვის განისაზღვროს 2 233,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

 მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მომავალი თაობების განვითარებასა და განათლებას . ამ მიმართულებით ხორციელდება სკოლამდელი , ზოგადი და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა . ასევე განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანთა წახალისება სხვადასხვა ფორმით .

.

 

3.1 „სკოლამდელი დაწესებულებები ხელშეწყობისპროგრამისთვის განისაზღვროს 1 818,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

 პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ( )იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგა ბაღების გაერთიანება .მუნიციპალიტეტში 16 საბავშვო ბაღია . სკოლამდელ განათლებას იღებს 230 ბავშვი . პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს .

3.2განათლების ღონისძიებებისპროგრამისთვის განისაზღვროს 25,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობას . ამ პროექტებში გამარჯვებულთა წახალისებას ფულადი ჯილდოთი ან /და ფასიანი საჩუქრებით . წარმატებული სკოლის მოსწავლეების , სტუდენტების და საგანმანათლებლო სფეროში ღვაწლმოსილი პირების წახალისებას ფულადი ჯილდოთი , სხვადასხვა პრიზითა და ფასიანი საჩუქრებით .

3.3 „სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია , მშენებლობისპროგრამისთვის განისაზღვროს 33,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0402)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების სამშენებლო -სარეაბილიტაციო სამუშაოებს .

3.4 „საჯარო სკოლების ხელშეწყობისპროგრამისთვის განისაზღვროს 204,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0404)

პროგრამა ითვალისწინებს , დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში , მუნიციპალიტეტში საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის ღონისძიებების .

3.5 „საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაციისპროგრამისთვის განისაზღვროს 152,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0405)

პროგრამა ითვალისწინებს , დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში , მუნიციპალიტეტში საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებს .

4.0 „კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებისპრიორიტეტისთვის განისაზღვროს 2 090,4 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

 

 სპორტის , ახალგაზრდობისა და კულტურული მიმართულებების მხარდაჭერა მჭიდროდაა დაკავშირებული ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებასთან . ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში . ხელს უწყობს ტურიზმს , მეწარმეობას , ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრებას , დანაშაულის პრევენციას , მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების მხარდაჭერას , წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას , რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა .

 

4.1 „სპორტის სფეროს განვითარებისპროგრამისთვის განისაზღვროს 968,2 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტის სახეობების პოპულარიზაციას . სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნას . მუნიციპალური , რეგიონული , რესპუბლიკური და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილების მიღებას .

4.1.1 „სპორტული დაწესებულებები ხელშეწყობისქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს 371,7 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული კლუბისთიანეთისფინანსური მხარდაჭერა , რათა უზრუნველყოფილი იყოს სპორტსმენების სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა . წარმატებული სპორტსმენების და ტრენერების წახალისება . ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სპორტის შემდეგი წრეები : ჭადრაკის , ფეხბურთის , ჭიდაობის , ძიუდოს , ქართული ჭიდაობის , რაგბის , ფრენბურთის , კინბოქსინგის , ტაეკვანდოს , ძალოსნობის , კალათბურთისა და კრივის წრეები .

4.1.2 სპორტული ღონისძიებებისქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს 37,0 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება , მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება , სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენების ტრანსპორტირებაში დახმარების გაწევა .

4.1.3 „სპორტული ობიექტების აღჭურვა , რეაბილიტაცია , მშენებლობაქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს 559,5 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული მოედნების მოწყობა , რეაბილიტაცია .

 

4.2 „კულტურის სფეროს განვითარებისპროგრამისათვის განისაზღვროს 1 122,2 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში კულტურული განვითარების პროცესისხელშეწყობის ღონისძიებები . ამ მიზნით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ხვადასხვა ანსამბლები , ბიბლიოთეკები , მუზეუმები , აგრეთვე ტარდება კულტურული ღონისძიებები . ჩვენი მიზანია შევინარჩუნოთ არსებული მდგომარეობა და ხელი შევუწყოთ მის მომავალ განვითარებას . ახალი ინიციატივების გამოვლენას , რომლის მეშვეობითაც გაიზრდება მოსახლეობის ინტერესი და ჩართულობა .

4.2.1 „კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობაქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 898,1 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის მიერ კულტურის სფეროში დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას .

4.2.1.1 „სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 74,7 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ( )იპნიკო ქუმსიაშვილი სახელობის სამუსიკო სკოლა “. სადაც მიმდინარეობს სწავლება ფორტეპიანოს მიმართულებით . სკოლაში ირიცხება 35 მოსწავლე .

4.2.1.2 „ბიბლიოთეკების ხელშეწყობისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 177,6 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდებაა ( )იპთიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება “, რომლის შემადგენლობაში შედის ერთი მთავარი და 16 სოფლის ბიბლიოთეკა . ბიბლიოთეკები ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს . წლის განმავლობაში ტარდება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები და თემატური გამოფენები . შემეცნებითი შეხვედრები სკოლებში და ბაღებში ,

4.2.1.3 „მუზეუმების ხელშეწყობისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 141,9 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ( )იპთიანეთის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანებისდაფინანსებას . გაერთიანებაში შედის მხარეთმცოდნეობის და მირზა გელოვანის მემორიალური სახლ -მუზეუმი . ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სამუზეუმო ფონდების განახლება , მუზეუმებზე არსებული ინფორმაციის შევსება , განახლება და სისტემატიზაცია . რაც ხელს უწყობს ტრადიციული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და ტურისტების გათვითცნობიერებას ადგილობრივ კულტურასთან .

4.2.1.4 კულტურის ცენტრის ხელშეწყობისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 439,2 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 04)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ( )იპთიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს , კულტურის ცენტრის შემადგენლობაში შედის კულტურის სახლი , მოსწავლე -ახალგაზრდობის სახლი და ვაჟა -ფშაველას სახელობის კულტურისა და დასვენების პარკი . ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები : ქორეოგრაფიული , ფოლკლორული და საესტრადო სიმღერების , გარმონის დაკვრის , სახვითი ხელოვნების , გიტარის შემსწავლელი , ქსოვის , დიზაინის და რუსული ენის წრეები . ცენტრი ორგანიზებას უწევს ფესტივალების , საქველმოქმედო კონცერტების , საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანების საღამოების ჩატარებას .

4.2.1.5 „საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 64,7 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 05)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გაზეთითიანეთის მომავალი “- გამოცემისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებას . გაზეთი გამოიცემა თვეში ერთხელ . გაზეთში განთავსებულია ინფორმაცია თიანეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების შესახებ . გაზეთი ასევე პოპულარიზაციას უწევს ადგილობრივ სპორტსმენებს და შემოქმედ ადამიანებს .

4.2.2 „კულტურის ობიექტების აღჭურვა , რეაბილიტაცია , მშენებლობისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 71,1 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში კულტურული ობიექტების მშენებლობა -რეაბილიტაციის სამუშაოებს .

4.2.3 „კულტურული ღონისძიებებისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 103,0 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზებას და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობას . შემოქმედებითო კოლექტივების და ინდივიდუალური შემსრულებლების , ფესტივალებში , კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობას . ხელოვნების სკოლების და წრეების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობას . მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვა -შენარჩუნებას . კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების , შემოქმედებითი ჯგუფების წახალისებას .

4.2.4 „რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 50,0 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია -მონასტრების ფინანსურ მხარდაჭერას სამშენებლო სამუშაოებისა და კომუნალური ხარჯების დაფარვაში .

5.0 „მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფისპრიორიტეტისთვის განისაზღვროს 1 197,0 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

 

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს და ქვეპროგრამებს , რომლებიც უზრუნველყოფენ მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელმისაწვდომობას . რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები და რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას , მოხუცებულთა , მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხელშეწყობას , სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში , კანონმდებლობით გათვალისწინებული ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას , კატასტროფების მართვა ; ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება .საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასახვა ღონისძიებების განხორციელებას .

 

5.1 „ჯანმრთელობის დაცვისპროგრამისათვის განისაზღვროს 187,6 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

 პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებშისაზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსებას , რაც უზრუნველყოფსმუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან . ასევე პროგრამა ნაწილობრივ ფინანსდება საბიუჯეტო სახსრებით (ფონდების გარეშე ).

5.1.1 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფისქვრპროგრამისათვის განისაზღვროს 131,4 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 01),

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებსა ( )იპთიანეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსებას . ორგანიზაცია უზრუნველყოფს , სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის , ასევე საბიუჯეტო სახსრების (ფონდების გარეშე ) ფარგლებში , „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელებას .კერძოდ : გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებებს ; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას , განხორციელების ხელშეწყობას , საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფას ; პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევას , დიაგნოსტიკას , პროფილაქტიკურ მკურნალობას ; საგანმანათლებლო , სააღმზრდელო და საგანმანათლებლოსააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას , პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობას ; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობას და ხელშეწყობას . C ჰეპატიტის ელიმინაციის კვლევას .

5.1.2 „ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა , რეაბილიტაცია , მშენებლობისქვრპროგრამისათვის განისაზღვროს 56,2 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 02)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპიური შენობის ეზოს კეთილოწყობის სამუშაოებს .

5.2 „სოციალური დაცვისპროგრამისათვის განისაზღვროს 1 009,4 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

 მუნიციპალიტეტის რესურსების ფარგლებში ფინანსდება თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები და რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებადა მედიკამენტები ; ჰემო -დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეების , შშმ ბავშვების ოჯახების , შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების , ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის , მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული პირების , მრავალშვილიანი ოჯახების , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შშმ პირების , ობოლი ბავშვების , 100 და 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების , ბიოლოგიურ ოჯახებში რეინტიგრირებულ ბავშვთა ოჯახების ,სტუდენტების და ახალდაქორწინებული ოჯახების ფულადი დახმარება ;სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება ; სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილების ერთჯერადი ფულადი დახმარება , რომელთაც საჯარო სკოლა დაამთავრეს ოქროსა და ვერცხლის მედალზე ; უპატრონო მიცვალებულის ან უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახის მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯი ; ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (გარდა სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისა ). მოხუცებულთა , მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფა ; ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები ; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხელშეწყობა ; კატასტროფების მართვა , ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება ; ეკონომიკურად გაჭირვებული მოსახლეობისთვის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფა .

5.2.1 „მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარებისქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 570,5 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება :

1.   მოქალაქეებისათვის სამედიცინო მომსახურება .

2.  მედიკამენტების დაფინანსება ,

3.  აუტისტური სპექტრისა და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა დახმარება ,

4.  ჰემო -დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეები ,

5.  თიანეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ ბავშვების ოჯახები ,

6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები .

7. ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება ,

8. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შშმ პირები ,

9.  ობოლი ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარება ,

10. 100 და 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება ,

11. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება .

12. სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილების ერთჯერადი ფულადი დახმარება , რომელთაც საჯარო სკოლა დაამთავრეს ოქროსა და ვერცხლის მედალზე .

13. თიანეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება .

14.  ახალშობილთა ოჯახების დახმარება .

15. ბიოლოგიური ოჯახებში რეინტიგრირებულ ბავშვთა ოჯახების დახმარება .

16. უპატრონო მიცვალებულის ან უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახის მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯი .

17. ობოლ და სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა ფინანსური დახმარება .

18. ახალდაქორწინებული ოჯახების ფინანსური დახმარება .

19. ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (გარდა სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისა ).

20. საცხოვრებლად უვარგის პირობებში მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარება .

21.   წარჩინებულ სტუდენტთა ფინანსური დახმარება .

 5.2.2 „ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსებისქვპროგრამისათვის განისაზღვროს 2,0 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე სარიტუალო მომსახურების ხარჯის გაცემას . თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით .

 

5.2.3 „უფასო სასადილოს ხელშეწყობისქვპროგრამისათვის განისაზღვროს 151,9 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ( )იპ თიანეთის უფასო სასადილომადლისფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს . უფასო სასადილომადლიერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფს მძიმე სოციალურ -ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე 55 ბენეფიციარს .

5.2.4 „მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხელშეწყობისქვპროგრამისათვის განისაზღვროს 250,0 ათასი . ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

 მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით , ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდებასაზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა .ტრანსპორტი განსაზღვრული განრიგით და ტარიფით გადაადგილდება დაბა თიანეთსა და სოფლების მიმართულებით . რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის შეღავათიანი ტარიფებით მგზავრობის ხელმისაწვდომობას .

5.2.5 „პროექტისგაძლიერებული ადგილობრივი თემები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების , უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტშიდაფინანსების ქვპროგრამისათვის განისაზღვროს 35,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 პროექტის მიზანია : კატასტროფების მართვა ; ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა ; მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერა ; ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება . რაც გულისხმობს თემის მოსახლეობის ცოდნის ამაღლებას კატასტროფების შესახებ , რეაგირების გუნდების შექმნას (მათ შორის პირველი დახმარების და ფსიქოსოციალური დახმარების გუნდების ) და სწავლებას . მობილური პირველადი ჯანდაცვის კაბინეტების მეშვეობით უფასო სამედიცინო -დიაგნოსტიკურ კვლევებს , მოხალისეობრივი ინსტიტუტის პოპულარიზების და გაძლიერების ღონისძიებებს .

 

12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 14. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

 

სულ ჯამი

8541.6

16452.4

9854.9

6597.5

21547.6

12032.9

9514.7

 

ხარჯები

5557.2

9201.7

8487.0

714.6

10320.0

9826.0

494.0

 

შრომის ანაზღაურება

1196.6

1971.5

1971.5

0.0

2468.3

2468.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1124.4

1680.0

1272.1

407.9

2190.2

1696.2

494.0

 

პროცენტი

20.9

20.0

20.0

0.0

26.2

26.2

0.0

 

სუბსიდიები

2819.2

3602.2

3602.2

0.0

4558.4

4558.4

0.0

 

გრანტები

16.0

921.6

921.6

0.0

298.1

298.1

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

259.3

470.9

470.9

0.0

583.3

583.3

0.0

 

სხვა ხარჯები

120.8

535.3

228.6

306.8

195.5

195.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2943.9

7210.3

1327.4

5882.9

11187.1

2166.4

9020.7

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1772.4

2719.3

2719.3

0.0

3533.8

3533.8

0.0

 

ხარჯები

1723.7

2669.6

2669.6

0.0

3439.0

3439.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1196.6

1971.5

1971.5

0.0

2468.3

2468.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

450.2

532.4

532.4

0.0

786.6

786.6

0.0

 

პროცენტი

20.9

20.0

20.0

0.0

26.2

26.2

0.0

 

გრანტები

16.0

15.9

15.9

0.0

17.6

17.6

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

3.1

3.1

0.0

13.1

13.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

39.1

126.5

126.5

0.0

127.2

127.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.2

9.3

9.3

0.0

54.3

54.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

01 01

საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

1711.0

2658.8

2658.8

0.0

3417.1

3417.1

0.0

 

ხარჯები

1702.8

2649.5

2649.5

0.0

3362.8

3362.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1196.6

1971.5

1971.5

0.0

2468.3

2468.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

450.2

532.4

532.4

0.0

736.6

736.6

0.0

 

გრანტები

16.0

15.9

15.9

0.0

17.6

17.6

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

3.1

3.1

0.0

13.1

13.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

39.1

126.5

126.5

0.0

127.2

127.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.2

9.3

9.3

0.0

54.3

54.3

0.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

492.1

786.5

786.5

0.0

906.7

906.7

0.0

 

ხარჯები

489.4

781.7

781.7

0.0

898.3

898.3

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

358.3

604.8

604.8

0.0

691.6

691.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

97.1

114.4

114.4

0.0

133.4

133.4

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

33.9

62.5

62.5

0.0

71.3

71.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

4.8

4.8

0.0

8.4

8.4

0.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1152.9

1779.2

1779.2

0.0

2377.1

2377.1

0.0

 

ხარჯები

1147.4

1774.7

1774.7

0.0

2344.9

2344.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

788.5

1289.4

1289.4

0.0

1680.1

1680.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

336.9

402.2

402.2

0.0

580.2

580.2

0.0

 

გრანტები

16.0

15.9

15.9

0.0

17.6

17.6

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

3.1

3.1

0.0

11.1

11.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

5.2

64.0

64.0

0.0

55.9

55.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

4.5

4.5

0.0

32.2

32.2

0.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

66.0

93.1

93.1

0.0

133.4

133.4

0.0

 

ხარჯები

66.0

93.1

93.1

0.0

119.6

119.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

49.9

77.3

77.3

0.0

96.6

96.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

16.1

15.8

15.8

0.0

23.0

23.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

13.8

13.8

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

61.4

60.5

60.5

0.0

116.7

116.7

0.0

 

ხარჯები

20.9

20.0

20.0

0.0

76.2

76.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

პროცენტი

20.9

20.0

20.0

0.0

26.2

26.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

61.4

60.5

60.5

0.0

66.7

66.7

0.0

 

ხარჯები

20.9

20.0

20.0

0.0

26.2

26.2

0.0

 

პროცენტი

20.9

20.0

20.0

0.0

26.2

26.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

01 02 02 02

მ.გ.ფ.-ის სესხის მომსახურება და დაფარვა

61.4

60.5

60.5

0.0

66.7

66.7

0.0

 

ხარჯები

20.9

20.0

20.0

0.0

26.2

26.2

0.0

 

პროცენტი

20.9

20.0

20.0

0.0

26.2

26.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია განვითარება

3545.2

9415.4

3221.0

6194.4

11818.3

3262.8

8555.5

 

ხარჯები

675.5

2528.9

1996.1

532.8

1702.1

1412.8

289.3

 

საქონელი და მომსახურება

382.8

766.2

540.2

226.1

826.9

537.6

289.3

 

სუბსიდიები

292.6

480.2

480.2

0.0

594.6

594.6

0.0

 

გრანტები

0.0

905.7

905.7

0.0

280.5

280.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

376.8

70.1

306.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2869.7

6886.5

1224.9

5661.6

10116.3

1850.0

8266.2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1058.6

6105.9

1444.8

4661.1

5491.6

830.4

4661.2

 

ხარჯები

14.7

1202.6

1202.6

0.0

601.9

601.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.7

247.7

247.7

0.0

269.3

269.3

0.0

 

სუბსიდიები

6.0

49.3

49.3

0.0

52.0

52.0

0.0

 

გრანტები

0.0

905.7

905.7

0.0

280.5

280.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1043.9

4903.3

242.2

4661.1

4889.7

228.5

4661.2

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვა

13.3

296.9

296.9

0.0

321.3

321.3

0.0

 

ხარჯები

13.3

296.9

296.9

0.0

321.3

321.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.3

247.7

247.7

0.0

269.3

269.3

0.0

 

სუბსიდიები

6.0

49.3

49.3

0.0

52.0

52.0

0.0

02 01 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

7.3

247.7

247.7

0.0

269.3

269.3

0.0

 

ხარჯები

7.3

247.7

247.7

0.0

269.3

269.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.3

247.7

247.7

0.0

269.3

269.3

0.0

02 01 01 02

გზების მოვლა-შენახვა

6.0

49.3

49.3

0.0

52.0

52.0

0.0

 

ხარჯები

6.0

49.3

49.3

0.0

52.0

52.0

0.0

 

სუბსიდიები

6.0

49.3

49.3

0.0

52.0

52.0

0.0

02 01 02

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

1045.3

5809.0

1147.9

4661.1

5170.2

509.0

4661.2

 

ხარჯები

1.3

905.7

905.7

0.0

280.5

280.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

905.7

905.7

0.0

280.5

280.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1043.9

4903.3

242.2

4661.1

4889.7

228.5

4661.2

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1349.2

1336.3

1139.7

196.6

1146.7

619.2

527.6

 

ხარჯები

327.2

492.9

492.9

0.0

585.0

585.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

74.6

157.6

157.6

0.0

139.6

139.6

0.0

 

სუბსიდიები

252.6

335.3

335.3

0.0

445.4

445.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1022.3

843.4

646.8

196.6

561.7

34.2

527.6

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

1349.5

1336.3

1139.7

196.6

1146.7

619.2

527.6

 

ხარჯები

327.2

492.9

492.9

0.0

585.0

585.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

74.6

157.6

157.6

0.0

139.6

139.6

0.0

 

სუბსიდიები

252.6

335.3

335.3

0.0

445.4

445.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1022.3

843.4

646.8

196.6

561.7

34.2

527.6

02 02 01 01

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

339.4

466.8

466.8

0.0

611.2

611.2

0.0

 

ხარჯები

327.2

451.6

451.6

0.0

585.0

585.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

74.6

116.3

116.3

0.0

139.6

139.6

0.0

 

სუბსიდიები

252.6

335.3

335.3

0.0

445.4

445.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.1

15.2

15.2

0.0

26.2

26.2

0.0

02 02 01 01 01

წყლის სისტემების მოვლა-შენახვა

264.8

350.5

350.5

0.0

471.6

471.6

0.0

 

ხარჯები

252.6

335.3

335.3

0.0

445.4

445.4

0.0

 

სუბსიდიები

252.6

335.3

335.3

0.0

445.4

445.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.1

15.2

15.2

0.0

26.2

26.2

0.0

02 02 01 01 02

წყლის სისტემების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

74.6

116.3

116.3

0.0

139.6

139.6

0.0

 

ხარჯები

74.6

116.3

116.3

0.0

139.6

139.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

74.6

116.3

116.3

0.0

139.6

139.6

0.0

02 02 01 02

წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

1010.2

869.5

672.9

196.6

535.6

8.0

527.6

 

ხარჯები

0.0

41.3

41.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

41.3

41.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1010.2

828.2

631.6

196.6

535.6

8.0

527.6

02 03

გარე განათება

116.0

171.9

171.9

0.0

374.9

215.3

159.7

 

ხარჯები

116.0

171.9

171.9

0.0

186.0

186.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

97.0

105.8

105.8

0.0

115.0

115.0

0.0

 

სუბსიდიები

19.0

66.2

66.2

0.0

71.0

71.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

188.9

29.3

159.7

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

116.0

171.9

171.9

0.0

186.0

186.0

0.0

 

ხარჯები

116.0

171.9

171.9

0.0

186.0

186.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

97.0

105.8

105.8

0.0

115.0

115.0

0.0

 

სუბსიდიები

19.0

66.2

66.2

0.0

71.0

71.0

0.0

02 03 01 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა

19.0

66.2

66.2

0.0

71.0

71.0

0.0

 

ხარჯები

19.0

66.2

66.2

0.0

71.0

71.0

0.0

 

სუბსიდიები

19.0

66.2

66.2

0.0

71.0

71.0

0.0

02 03 01 02

გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

97.0

105.8

105.8

0.0

115.0

115.0

0.0

 

ხარჯები

97.0

105.8

105.8

0.0

115.0

115.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

97.0

105.8

105.8

0.0

115.0

115.0

0.0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა, რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

188.9

29.3

159.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

188.9

29.3

159.7

02 04

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარება

0.0

65.0

65.0

0.0

778.2

606.0

172.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

65.0

65.0

0.0

778.2

606.0

172.3

02 04 01

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განახლება

0.0

65.0

65.0

0.0

778.2

606.0

172.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

65.0

65.0

0.0

778.2

606.0

172.3

02 05

მშენებლობა, შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

4.9

234.7

79.1

155.6

288.8

288.8

0.0

 

ხარჯები

0.0

222.0

66.5

155.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

222.0

66.5

155.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

12.6

12.6

0.0

288.8

288.8

0.0

02 07

კეთილმოწყობა

7.8

83.1

83.1

0.0

37.8

37.8

0.0

 

ხარჯები

7.8

47.6

47.6

0.0

17.8

17.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

25.7

25.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

7.8

21.9

21.9

0.0

17.8

17.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

35.5

35.5

0.0

20.0

20.0

0.0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-შენახვა

7.8

21.9

21.9

0.0

37.8

37.8

0.0

 

ხარჯები

7.8

21.9

21.9

0.0

17.8

17.8

0.0

 

სუბსიდიები

7.8

21.9

21.9

0.0

17.8

17.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

02 07 02

სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.0

61.2

61.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

25.7

25.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

25.7

25.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

35.5

35.5

0.0

0.0

0.0

0.0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

7.2

7.5

7.5

0.0

8.4

8.4

0.0

 

ხარჯები

7.2

7.5

7.5

0.0

8.4

8.4

0.0

 

სუბსიდიები

7.2

7.5

7.5

0.0

8.4

8.4

0.0

02 08 01

სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

7.2

7.5

7.5

0.0

8.4

8.4

0.0

 

ხარჯები

7.2

7.5

7.5

0.0

8.4

8.4

0.0

 

სუბსიდიები

7.2

7.5

7.5

0.0

8.4

8.4

0.0

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

148.4

229.3

229.3

0.0

443.7

443.7

0.0

 

ხარჯები

0.0

6.6

6.6

0.0

3.0

3.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.5

3.5

0.0

3.0

3.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.4

222.8

222.8

0.0

440.7

440.7

0.0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

718.7

934.3

0.0

934.3

1371.3

211.0

1160.3

 

ხარჯები

202.6

237.3

0.0

237.3

300.0

10.7

289.3

 

საქონელი და მომსახურება

202.6

226.1

0.0

226.1

300.0

10.7

289.3

 

სხვა ხარჯები

5.5

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

516.0

697.0

0.0

697.0

1071.3

200.3

871.0

02 11

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

134.1

247.4

0.5

246.9

1876.9

2.3

1874.6

 

ხარჯები

0.0

140.5

0.5

140.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

140.5

0.5

140.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134.1

106.9

0.0

106.9

1876.9

2.3

1874.6

03 00

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

465.6

586.4

586.4

0.0

674.6

674.6

0.0

 

ხარჯები

465.6

564.8

564.8

0.0

634.1

634.1

0.0

 

სუბსიდიები

465.6

564.8

564.8

0.0

634.1

634.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

21.6

21.6

0.0

40.5

40.5

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

465.2

562.0

562.0

0.0

627.1

627.1

0.0

 

ხარჯები

465.2

562.0

562.0

0.0

622.1

622.1

0.0

 

სუბსიდიები

465.2

562.0

562.0

0.0

622.1

622.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.4

2.8

2.8

0.0

12.0

12.0

0.0

 

ხარჯები

0.4

2.8

2.8

0.0

12.0

12.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.4

2.8

2.8

0.0

12.0

12.0

0.0

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

21.6

21.6

0.0

35.5

35.5

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

21.6

21.6

0.0

35.5

35.5

0.0

04 00

განათლება

1110.6

1714.6

1325.6

389.0

2233.4

1843.3

390.1

 

ხარჯები

1065.3

1449.6

1267.8

181.8

2009.0

1804.3

204.7

 

საქონელი და მომსახურება

139.8

181.8

0.0

181.8

209.7

5.0

204.7

 

სუბსიდიები

923.6

1263.3

1263.3

0.0

1779.3

1779.3

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.9

4.5

4.5

0.0

20.0

20.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

265.0

57.9

207.1

224.4

39.0

185.4

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

936.4

1321.1

1321.1

0.0

1818.3

1818.3

0.0

 

ხარჯები

923.6

1263.3

1263.3

0.0

1779.3

1779.3

0.0

 

სუბსიდიები

923.6

1263.3

1263.3

0.0

1779.3

1779.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.7

57.9

57.9

0.0

39.0

39.0

0.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

32.5

86.9

0.0

86.9

33.2

0.0

33.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.5

86.9

0.0

86.9

33.2

0.0

33.2

04 03

განათლების ღონისძიებები

13.9

4.5

4.5

0.0

25.0

25.0

0.0

 

ხარჯები

13.9

4.5

4.5

0.0

25.0

25.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.9

4.5

4.5

0.0

20.0

20.0

0.0

04 04

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

127.8

181.8

0.0

181.8

204.2

0.0

204.2

 

ხარჯები

127.8

181.8

0.0

181.8

204.2

0.0

204.2

 

საქონელი და მომსახურება

127.8

181.8

0.0

181.8

204.2

0.0

204.2

04 05

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მშენემლობა, რეაბილიტაცია

0.0

120.2

0.0

120.2

152.7

0.0

152.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

120.2

0.0

120.2

152.2

0.0

152.2

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1021.3

1081.2

1081.2

0.0

2090.4

1577.6

512.8

 

ხარჯები

1004.8

1069.5

1069.5

0.0

1411.3

1411.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.2

10.1

10.1

0.0

117.0

117.0

0.0

 

სუბსიდიები

921.1

1032.2

1032.2

0.0

1248.3

1248.3

0.0

 

სხვა ხარჯები

79.5

27.2

27.2

0.0

46.0

46.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.5

11.7

11.7

0.0

679.1

166.3

512.8

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

209.6

286.0

286.0

0.0

968.2

455.4

512.8

 

ხარჯები

206.6

286.0

286.0

0.0

376.4

376.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.1

2.1

0.0

19.0

19.0

0.0

 

სუბსიდიები

183.0

280.7

280.7

0.0

339.4

339.4

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.2

3.2

3.2

0.0

18.0

18.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

591.8

79.0

512.8

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

209.4

280.7

280.7

0.0

371.7

371.7

0.0

 

ხარჯები

206.4

280.7

280.7

0.0

339.4

339.4

0.0

 

სუბსიდიები

206.4

280.7

280.7

0.0

339.4

339.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

32.3

32.3

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

0.2

5.3

5.3

0.0

37.0

37.0

0.0

 

ხარჯები

0.2

5.3

5.3

0.0

37.0

37.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.1

2.1

0.0

19.0

19.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.2

3.2

3.2

0.0

18.0

18.0

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

559.5

46.7

512.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

559.5

46.7

512.8

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

811.6

795.2

795.2

0.0

1122.2

1122.2

0.0

 

ხარჯები

798.2

783.4

783.4

0.0

1034.9

1034.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.2

8.0

8.0

0.0

98.0

98.0

0.0

 

სუბსიდიები

714.6

751.5

751.5

0.0

908.9

908.9

0.0

 

სხვა ხარჯები

79.3

24.0

24.0

0.0

28.0

28.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.5

11.7

11.7

0.0

87.3

87.3

0.0

05 02 01

კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

707.4

741.2

741.2

0.0

898.1

898.1

0.0

 

ხარჯები

693.9

729.5

729.5

0.0

881.9

881.9

0.0

 

სუბსიდიები

693.9

729.5

729.5

0.0

881.9

881.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.5

11.7

11.7

0.0

16.2

16.2

0.0

05 02 01 01

სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

71.8

69.5

69.5

0.0

74.7

74.7

0.0

 

ხარჯები

67.2

67.5

67.5

0.0

74.7

74.7

0.0

 

სუბსიდიები

67.2

67.5

67.5

0.0

74.7

74.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 02

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

136.6

142.5

142.5

0.0

177.6

177.6

0.0

 

ხარჯები

133.1

138.5

138.5

0.0

167.4

167.4

0.0

 

სუბსიდიები

133.1

138.5

138.5

0.0

167.4

167.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

4.0

4.0

0.0

10.2

10.2

0.0

05 02 01 03

მუზეუმების ხელშეწყობა

105.4

109.8

109.8

0.0

141.9

141.9

0.0

 

ხარჯები

105.4

107.1

107.1

0.0

137.9

137.9

0.0

 

სუბსიდიები

105.4

107.1

107.1

0.0

137.9

137.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.7

2.7

0.0

4.0

4.0

0.0

05 02 01 04

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

354.9

372.9

372.9

0.0

439.2

439.2

0.0

 

ხარჯები

349.5

371.7

371.7

0.0

437.2

437.2

0.0

 

სუბსიდიები

349.5

371.7

371.7

0.0

437.2

437.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.4

1.1

1.1

0.0

2.0

2.0

0.0

05 02 01 05

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

38.8

46.6

46.6

0.0

64.7

64.7

0.0

 

ხარჯები

38.8

44.7

44.7

0.0

64.7

64.7

0.0

 

სუბსიდიები

38.8

44.7

44.7

0.0

64.7

64.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.9

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

71.1

71.1

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

71.1

71.1

0.0

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

4.2

9.0

9.0

0.0

103.0

103.0

0.0

 

ხარჯები

4.2

9.0

9.0

0.0

103.0

103.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.2

8.0

8.0

0.0

98.0

98.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

1.0

1.0

0.0

5.0

5.0

0.0

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100.0

45.0

45.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

100.0

45.0

45.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

20.7

22.0

22.0

0.0

27.0

27.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

79.3

23.0

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

626.5

935.6

921.4

14.1

1197.0

1140.8

56.2

 

ხარჯები

622.3

919.3

919.3

0.0

1124.6

1124.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

147.4

189.4

189.4

0.0

250.0

250.0

0.0

 

სუბსიდიები

216.3

261.8

261.8

0.0

302.1

302.1

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

258.4

467.8

467.8

0.0

570.2

570.2

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.3

0.3

0.3

0.0

2.3

2.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.2

16.2

2.1

14.1

72.4

16.2

56.2

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

101.7

130.1

116.0

14.1

187.6

131.4

56.2

 

ხარჯები

101.7

113.9

113.9

0.0

131.4

131.4

0.0

 

სუბსიდიები

101.7

113.9

113.9

0.0

131.4

131.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16.2

2.1

14.1

56.2

0.0

56.2

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

101.7

116.0

116.0

0.0

131.4

131.4

0.0

 

ხარჯები

101.7

113.9

113.9

0.0

131.4

131.4

0.0

 

სუბსიდიები

101.7

113.9

113.9

0.0

131.4

131.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

14.1

0.0

14.1

56.2

0.0

56.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

14.1

0.0

14.1

56.2

0.0

56.2

06 02

სოციალური დაცვა

524.8

805.4

805.4

0.0

1009.4

1009.4

0.0

 

ხარჯები

520.5

805.4

805.4

0.0

993.2

993.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

147.4

189.4

189.4

0.0

250.0

250.0

0.0

 

სუბსიდიები

114.5

147.9

147.9

0.0

170.7

170.7

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

258.4

467.8

467.8

0.0

570.2

570.2

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.3

0.3

0.3

0.0

2.3

2.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.2

0.0

0.0

0.0

16.2

16.2

0.0

06 02 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარება

258.4

467.6

467.6

0.0

570.5

570.5

0.0

 

ხარჯები

258.4

467.6

467.6

0.0

570.5

570.5

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

258.2

467.3

467.3

0.0

568.5

568.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.3

0.3

0.3

0.0

2.0

2.0

0.0

06 02 02

ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება

0.3

0.5

0.5

0.0

2.0

2.0

0.0

 

ხარჯები

0.3

0.5

0.5

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

0.5

0.5

0.0

1.7

1.7

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

06 02 03

უფასო სასადილოს ხელშეწყობა

98.8

117.9

117.9

0.0

151.9

151.9

0.0

 

ხარჯები

94.5

117.9

117.9

0.0

135.7

135.7

0.0

 

სუბსიდიები

94.5

117.9

117.9

0.0

135.7

135.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.2

0.0

0.0

0.0

16.2

16.2

0.0

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხლშეწყობა

147.4

189.4

189.4

0.0

250.0

250.0

0.0

 

ხარჯები

147.4

189.4

189.4

0.0

250.0

250.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

147.4

189.4

189.4

0.0

250.0

250.0

0.0

06 02 05

პროექტის „გაძლიერებული ადგილობრივი თემების ახალგაზრდები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშწყობისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში“ დაფინანსება

20.0

30.0

30.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

ხარჯები

20.0

30.0

30.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სუბსიდიები

20.0

30.0

30.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 


მუხლი 2.        
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესოსო მამულაშვილი