„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 19 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 19 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები თიღვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/10/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/10/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.145.016205
6
02/10/2023
ვებგვერდი, 03/10/2023
190020020.35.145.016205
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 19 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თიღვის მუნიციპალიტეტი

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2023 წლის 2 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 19 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ადგენს:


მუხლი 1

„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 19 დეკემბრის №11 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 19/12/2022; 190020020.35.145.016196) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

 

  ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1 688,0

1 854,3

35,0

1 819,3

2 050,0

40,0

2 010,0

გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

1 680,0

1 850,0

35,0

1 815,0

2 040,0

40,0

2 000,0

სხვა შემოსავლები

8,0

4,3

0,0

4,3

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

1 769,8

1 824,6

35,0

1 789,6

2 102,9

40,0

2 062,9

შრომის ანაზღაურება

736,1

895,2

35,0

860,2

995,9

40,0

955,9

საქონელი და მომსახურება

155,0

197,1

0,0

197,1

265,7

0,0

265,7

სუბსიდიები

297,0

347,5

0,0

347,5

407,9

0,0

407,9

სოციალური უზრუნველყოფა

188,7

170,1

0,0

170,1

235,0

0,0

235,0

სხვა ხარჯები

393,0

214,6

0,0

214,6

198,4

0,0

198,4

საოპერაციო სალდო

-81,8

29,7

0,0

29,7

-52,9

0,0

-52,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

0,9

14,3

0,0

14,3

2,8

0,0

2,8

ზრდა

0,9

14,3

0,0

14,3

2,8

0,0

2,8

მთლიანი სალდო

-82,7

15,5

0,0

15,5

-55,7

0,0

-55,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-82,7

15,5

0,0

15,5

-55,7

0,0

-55,7

ზრდა

0,0

15,5

0,0

15,5

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

15,5

0,0

15,5

0,0

0,0

 

კლება

82,7

0,0

0,0

0,0

55,7

0,0

55,7

ვალუტა და დეპოზიტები

82,7

0,0

0,0

 

55,7

0,0

55,7

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. თიღვის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

1 688,0

1 854,3

35,0

1 819,3

2 050,0

40,0

2 010,0

შემოსავლები

1 688,0

1 854,3

35,0

1 819,3

2 050,0

40,0

2 010,0

არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

1 770,6

1 838,9

35,0

1 803,9

2 105,7

40,0

2 065,7

ხარჯები

1 769,8

1 824,6

35,0

1 789,6

2 102,9

40,0

2 062,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

14,3

0,0

14,3

2,8

0,0

2,8

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

-82,7

15,5

0,0

15,5

-55,7

0,0

-55,7

 

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი  7.  თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2,102.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1 769,8

1 824,6

35,0

1 789,6

2 102,9

40,0

2 062,9

შრომის ანაზღაურება

736,1

895,2

35,0

860,2

995,9

40,0

955,9

საქონელი და მომსახურება

155,0

197,1

0,0

197,1

265,7

0,0

265,7

სუბსიდიები

297,0

347,5

0,0

347,5

407,9

0,0

407,9

სოციალური უზრუნველყოფა

188,7

170,1

0,0

170,1

235,0

0,0

235,0

სხვა ხარჯები

393,0

214,6

0,0

214,6

198,4

0,0

198,4

 

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1.  განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                

ათასი ლარი

პროგრამული

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,8

0,0

2,8

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

0,8

0,0

2,8

01 01 01

საკრებულო

0,0

0,0

0,0

01 01 02

გამგეობა

0,8

0,0

2,8

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

0,1

0,0

0,0

02 04

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები

0,1

0,0

0,0

03 00

განათლება

0,0

0,0

0,0

03 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

0,0

0,0

0,0

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

0,0

0,0

0,0

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

0,0

0,0

0,0

04 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

04 02

კულტურის სფეროს განვითარება

0,0

0,0

0,0

04 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

0,0

14,3

0,0

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

14,3

2,8

 

ბ) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:   

 

თასი ლარი

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

851,3   

1 040,3   

1 224,1   

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

851,3   

1 040,3   

1 224,1   

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

851,3   

1 040,3   

1 219,1   

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

5,0   

 

702

თავდაცვა

51,1   

60,2   

68,3   

 

7021

შეიარაღებული ძალები

51,1   

60,2   

68,3   

 

705

გარემოს დაცვა

0,0   

1,3   

0,0   

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

1,3   

0,0   

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

190,2   

14,9   

14,0   

 

7061

ბინათმშენებლობა

176,4   

0,0   

1,0   

 

7063

წყალმომარაგება

12,0   

10,8   

13,0   

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,8   

4,1   

0,0   

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

186,6   

232,7   

248,3   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

71,3   

83,9   

94,5   

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

115,3   

148,8   

153,8   

 

709

განათლება

111,9   

131,0   

163,4   

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

111,9   

131,0   

163,4   

 

710

სოციალური დაცვა

379,6   

358,4   

387,6   

 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,7   

40,0   

47,0   

 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

29,1   

33,0   

39,0   

 

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

6,6   

7,0   

8,0   

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

30,2   

28,8   

31,0   

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

280,7   

268,7   

286,6   

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

33,0   

21,0   

23,0   

 

სულ

1 770,6   

1 838,9   

2 105,7   

 

 

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციით:

   ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

-81,8

29,7

-52,9

მთლიანი სალდო

-82,7

15,5

-55,7

 

ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი14. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

 

  ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

თიღვის მუნიციპალიტეტი

1 770,6

1 838,9

35,0

1 803,9

2 105,7

40,0

2 065,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

58,0

5,0

53,0

58,0

58,0

0,0

 

ხარჯები

1 769,8

1 824,6

35,0

1 789,6

2 102,9

40,0

2 062,9

 

შრომის ანაზღაურება

736,1

895,2

35,0

860,2

995,9

40,0

955,9

 

საქონელი და მომსახურება

155,0

197,1

0,0

197,1

265,7

0,0

265,7

 

სუბსიდიები

297,0

347,5

0,0

347,5

407,9

0,0

407,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

188,7

170,1

0,0

170,1

235,0

0,0

235,0

 

სხვა ხარჯები

393,0

214,6

0,0

214,6

198,4

0,0

198,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

14,3

0,0

14,3

2,8

0,0

2,8

 

ძირითადი აქტივები

0,9

14,3

0,0

14,3

2,8

0,0

2,8

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

902,4

1 100,5

35,0

1 065,5

1 292,4

40,0

1 252,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

58,0

5,0

53,0

58,0

58,0

0,0

 

ხარჯები

901,6

1 100,5

35,0

1 065,5

1 289,6

40,0

1 249,6

 

შრომის ანაზღაურება

736,1

895,2

35,0

860,2

995,9

40,0

955,9

 

საქონელი და მომსახურება

154,8

196,8

0,0

196,8

264,9

0,0

264,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,1

0,0

1,1

8,5

0,0

8,5

 

სხვა ხარჯები

10,7

7,4

0,0

7,4

20,4

0,0

20,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

 

ძირითადი აქტივები

0,8

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

902,4

1 100,5

35,0

1 065,5

1 287,4

40,0

1 247,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

58,0

5,0

53,0

58,0

58,0

0,0

 

ხარჯები

901,6

1 100,5

35,0

1 065,5

1 284,6

40,0

1 244,6

 

შრომის ანაზღაურება

736,1

895,2

35,0

860,2

995,9

40,0

955,9

 

საქონელი და მომსახურება

154,8

196,8

0,0

196,8

264,9

0,0

264,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,1

0,0

1,1

8,5

0,0

8,5

 

სხვა ხარჯები

10,7

7,4

0,0

7,4

15,4

0,0

15,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

 

ძირითადი აქტივები

0,8

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

01 01 01

საკრებულო

297,4

365,7

0,0

365,7

412,4

0,0

412,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

14,0

 

14,0

14,0

14,0

 

 

ხარჯები

297,4

365,7

0,0

365,7

412,4

0,0

412,4

 

შრომის ანაზღაურება

221,4

277,3

0,0

277,3

305,3

0,0

305,3

 

საქონელი და მომსახურება

66,5

82,4

0,0

82,4

96,6

0,0

96,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

 

სხვა ხარჯები

9,5

6,0

0,0

6,0

8,0

0,0

8,0

01 01 02

გამგეობა

553,3

671,9

0,0

671,9

796,7

0,0

796,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39,0

39,0

 

39,0

39,0

39,0

 

 

ხარჯები

552,5

671,9

0,0

671,9

793,9

0,0

793,9

 

შრომის ანაზღაურება

464,3

558,9

0,0

558,9

625,1

0,0

625,1

 

საქონელი და მომსახურება

87,6

111,5

0,0

111,5

157,4

0,0

157,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,0

0,5

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,6

1,0

0,0

1,0

6,5

0,0

6,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

 

ძირითადი აქტივები

0,8

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

51,1

60,2

35,0

25,2

68,3

40,0

28,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

 

ხარჯები

51,1

60,2

35,0

25,2

68,3

40,0

28,3

 

შრომის ანაზღაურება

50,4

59,0

35,0

24,0

65,5

40,0

25,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,1

0,2

0,0

0,2

0,9

0,0

0,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,6

0,0

0,6

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,6

0,4

0,0

0,4

0,9

0,0

0,9

01 01 04

საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

0,6

2,6

0,0

2,6

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,6

2,6

0,0

2,6

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,6

2,6

0,0

2,6

10,0

0,0

10,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

190,2

16,2

0,0

16,2

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

190,1

16,2

0,0

16,2

14,0

0,0

14,0

 

სხვა ხარჯები

190,1

16,2

0,0

16,2

14,0

0,0

14,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

წყლის სისტემების განვითარება

12,0

12,1

0,0

12,1

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

12,0

12,1

0,0

12,1

13,0

0,0

13,0

 

სხვა ხარჯები

12,0

12,1

0,0

12,1

13,0

0,0

13,0

02 01 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

12,0

10,8

0,0

10,8

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

12,0

10,8

0,0

10,8

13,0

0,0

13,0

 

სხვა ხარჯები

12,0

10,8

0,0

10,8

13,0

0,0

13,0

02 01 02

კანალიზაციის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

02 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

145,5

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

145,5

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

145,5

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

02 03

ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია

31,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

31,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

31,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები

1,8

4,1

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,7

4,1

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,7

4,1

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

განათლება

111,9

131,0

0,0

131,0

163,4

0,0

163,4

 

ხარჯები

111,9

131,0

0,0

131,0

163,4

0,0

163,4

 

სუბსიდიები

111,9

131,0

0,0

131,0

163,4

0,0

163,4

03 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

111,9

131,0

0,0

131,0

163,4

0,0

163,4

 

ხარჯები

111,9

131,0

0,0

131,0

163,4

0,0

163,4

 

სუბსიდიები

111,9

131,0

 

131,0

163,4

 

163,4

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

186,6

232,7

0,0

232,7

248,3

0,0

248,3

 

ხარჯები

186,6

218,4

0,0

218,4

248,3

0,0

248,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,2

0,4

0,0

0,4

0,8

0,0

0,8

 

სუბსიდიები

185,1

216,5

0,0

216,5

244,5

0,0

244,5

 

სხვა ხარჯები

1,3

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

14,3

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

14,3

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

71,3

83,9

0,0

83,9

94,5

0,0

94,5

 

ხარჯები

71,3

83,9

0,0

83,9

94,5

0,0

94,5

 

სუბსიდიები

71,3

83,9

0,0

83,9

94,5

0,0

94,5

04 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

71,3

83,9

0,0

83,9

94,5

0,0

94,5

 

ხარჯები

71,3

83,9

0,0

83,9

94,5

0,0

94,5

 

სუბსიდიები

71,3

83,9

 

83,9

94,5

 

94,5

04 02

კულტურის სფეროს განვითარება

115,3

148,8

0,0

148,8

153,8

0,0

153,8

 

ხარჯები

115,3

134,5

0,0

134,5

153,8

0,0

153,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,2

0,4

0,0

0,4

0,8

0,0

0,8

 

სუბსიდიები

113,8

132,6

0,0

132,6

150,0

0,0

150,0

 

სხვა ხარჯები

1,3

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

14,3

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

14,3

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

04 02 01

  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

113,8

146,9

0,0

146,9

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

113,8

132,6

0,0

132,6

150,0

0,0

150,0

 

სუბსიდიები

113,8

132,6

 

132,6

150,0

 

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

14,3

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

14,3

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

04 02 02

კულტურული ღონისძიებები

1,5

1,9

0,0

1,9

3,8

0,0

3,8

 

ხარჯები

1,5

1,9

0,0

1,9

3,8

0,0

3,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,2

0,4

0,0

0,4

0,8

0,0

0,8

 

სხვა ხარჯები

1,3

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

379,6

358,4

0,0

358,4

387,6

0,0

387,6

 

ხარჯები

379,6

358,4

0,0

358,4

387,6

0,0

387,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

188,7

169,0

0,0

169,0

226,5

0,0

226,5

 

სხვა ხარჯები

190,9

189,5

0,0

189,5

161,1

0,0

161,1

05 01

სოციალური უზრუნველყოფა

379,6

358,4

0,0

358,4

387,6

0,0

387,6

 

ხარჯები

379,6

358,4

0,0

358,4

387,6

0,0

387,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

188,7

169,0

0,0

169,0

226,5

0,0

226,5

 

სხვა ხარჯები

190,9

189,5

0,0

189,5

161,1

0,0

161,1

05 01 01

გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

33,0

21,0

0,0

21,0

23,0

0,0

23,0

 

ხარჯები

33,0

21,0

0,0

21,0

23,0

0,0

23,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,0

21,0

0,0

21,0

23,0

0,0

23,0

05 01 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

21,5

15,5

0,0

15,5

24,0

0,0

24,0

 

ხარჯები

21,5

15,5

0,0

15,5

24,0

0,0

24,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,5

15,5

0,0

15,5

24,0

0,0

24,0

05 01 03

80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

30,2

28,8

0,0

28,8

31,0

0,0

31,0

 

ხარჯები

30,2

28,8

0,0

28,8

31,0

0,0

31,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,2

28,8

0,0

28,8

31,0

0,0

31,0

05 01 04

ოპერაციების დაფინანსება

17,1

18,0

0,0

18,0

19,0

0,0

19,0

 

ხარჯები

17,1

18,0

0,0

18,0

19,0

0,0

19,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,1

18,0

0,0

18,0

19,0

0,0

19,0

05 01 05

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

13,1

12,9

0,0

12,9

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

13,1

12,9

0,0

12,9

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,1

12,9

0,0

12,9

15,0

0,0

15,0

05 01 06

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

12,0

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

12,0

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,0

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

05 01 07

მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

2,6

2,4

0,0

2,4

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

2,6

2,4

0,0

2,4

4,0

0,0

4,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,6

2,4

0,0

2,4

4,0

0,0

4,0

05 01 08

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

6,6

7,0

0,0

7,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

6,6

7,0

0,0

7,0

8,0

0,0

8,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,6

7,0

0,0

7,0

8,0

0,0

8,0

05 01 09

დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება

243,5

237,9

0,0

237,9

243,6

0,0

243,6

 

ხარჯები

243,5

237,9

0,0

237,9

243,6

0,0

243,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52,6

48,4

0,0

48,4

82,5

0,0

82,5

 

სხვა ხარჯები

190,9

189,5

0,0

189,5

161,1

0,0

161,1

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერევაზ ჭავჭავაძე