,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ცაგერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/09/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/09/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.116.016588
23
06/09/2023
ვებგვერდი, 11/09/2023
190020020.35.116.016588
,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2023 წლის 6 სექტემბერი

ქ. ცაგერი

„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2022 წ.  სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.116.016561)   შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: /დანართი  №1 თან ერთვის/
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჭაბუკი ჭაბუკიანი



დანართი №1

თავი I
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი  მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ბიუჯეტის  ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2022 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

2023 წლის პროგნოზი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

I. შემოსავლები

12088,80

5022,40

7066,40

18355,18

7501,87

10853,31

გადასახადები

6431,40

0,00

6431,40

9889,30

0,00

9889,30

გრანტები

5350,90

5022,40

328,50

7800,77

7501,87

298,90

სხვა შემოსავლები

306,50

0,00

306,50

665,11

0,00

665,11

II. ხარჯები

6576,40

0,00

6576,40

10963,52

373,85

10589,67

შრომის ანაზღაურება

1544,10

0,00

1544,10

2703,39

0,00

2703,39

საქონელი და მომსახურება

959,40

0,00

959,40

1991,46

373,85

1617,61

პროცენტი

28,75

0,00

39,90

30,00

0,00

30,00

სუბსიდიები

3494,70

0,00

3494,70

5232,41

0,00

5232,41

გრანტი

 

 

 

15,00

 

15,00

სოციალური უზრუნველყოფა

442,00

0,00

442,00

622,92

0,00

622,92

სხვა ხარჯები

96,30

0,00

96,30

368,34

0,00

368,34

III. საოპერაციო სალდო

5512,40

5022,40

490,00

7391,66

7128,03

263,64

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6318,46

5652,30

666,16

11965,89

10992,88

973,01

ზრდა (ა)

6488,96

5652,30

836,66

12135,89

10992,88

1143,01

კლება (ა)

170,50

0,00

170,50

170,00

0,00

170,00

V. მთლიანი სალდო

-188,70

0,00

-188,70

-4574,23

-3864,86

-709,37

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-244,30

0,00

-244,30

-4629,83

-3864,86

-764,97

ზრდა (ფ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ვალუტა და დეპოზიტები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

კლება (ფ)

244,30

0,00

244,30

4629,83

3864,86

764,97

ვალუტა და დეპოზიტები

244,30

0,00

244,30

4629,83

3864,86

764,97

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-55,60

0,00

-55,60

-55,60

0,00

-55,60

კლება (ვ)

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

55,60

საშინაო

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

55,60

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

55,60

VIII. ბალანსი

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და  ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტიური

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

11 800,2

5 165,6

6 634,6

18 163,9

9 845,0

8 318,9

18 525,2

11 023,3

7 501,9

შემოსავლები

11 692,8

5 058,2

6 634,6

18 093,9

9 775,0

8 318,9

18 355,2

10 853,3

7 501,9

არაფინანსური აქტივების კლება

107,4

107,4

0,0

70,0

70,0

0,0

170,0

170,0

0,0

გადასახდელები

15020,70

7023,75

7996,99

9060,00

9060,00

0,00

23 155,0

11788,28

11366,73

ხარჯები

6473,15

6113,54

359,61

9060,25

8732,69

327,56

10 963,5

10589,67

373,85

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

8519,79

882,41

7637,38

11683,70

1413,70

10270,00

12 135,9

1143,01

10992,88

ვალდებულებებისკლება

27,80

27,80

0,00

55,60

55,60

0,00

55,6

55,60

0,00

ნაშთისცვლილება

-3 220,5

-1 858,2

-1 362,4

9 103,9

785,0

8 318,9

-4 629,8

-765,0

-3 864,9

 

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 18355,2 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

დასახელება

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

 

 

2023 წლის გეგმა

 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

8185,2

5058,2

3127,1

18093,9

9775,0

8318,9

18355,2

10853,3

7501,9

გადასახადები

515,5

515,5

0,0

9060,0

9060,0

0,0

9889,3

9889,3

0,0

გრანტები

7361,4

4234,3

3127,1

8493,9

175,0

8318,9

7800,8

298,9

7501,9

სხვაშემოსავლები

308,4

308,4

0,0

540,0

540,0

0,0

665,1

665,1

0,0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 9889,,3 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:  

დასახელება

2020 წლის ფაქტიური

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

6 622,7

0,0

6 622,7

9 010,0

0,0

9 010,0

9 889,3

0,0

9 889,3

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

              დღგ

6171,6

0

6171,6

8400

 

8400

9229,3

 

9229,3

ქონების გადასახადი

451,1

0,0

451,1

610,0

0,0

610,0

660,0

0,0

660,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

393,8

 

393,8

560

 

560

550

 

550

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

 

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირებიდან

3,1

 

3,1

0,0

 

 

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

1,2

 

1,2

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

51,2

0,0

51,2

50,0

0,0

50,0

110,0

0,0

110,0

ფიზიკურ პირებიდან

1,3

 

1,3

0,0

 

 

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

49,9

 

49,9

50,0

 

50,0

110,0

 

110,0

 


მუხლი 5. გრანტები

დასახელება

2021 წლის ფაქტიური

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6 752,3

6 594,3

158,0

8 558,9

8 383,9

175,0

7 800,8

7 501,9

298,9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

 

 

0,0

 

0,0

48,9

 

48,9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 752,3

6 594,3

158,0

8 558,9

8 383,9

175,0

7 751,9

7 501,9

250,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 442,4

1 284,4

158,0

1 991,0

1 816,0

175,0

1 254,6

1 004,6

250,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

 

0,0

65,0

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

744,5

586,5

158,0

602,6

427,6

175,0

623,8

373,8

250,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

697,9

697,9

0,0

1 323,4

1 323,4

 

630,8

630,8

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 309,9

5 309,9

0,0

6 567,9

6 567,9

0,0

6 497,3

6 497,3

0,0

რეგიონების ფონდის

4 094,9

4 094,9

 

5 882,9

5 882,9

 

4 097,3

4 097,3

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

595,0

595,0

 

65,0

65,0

 

1 780,0

1 780,0

 

სოფლის მხაარდაჭერის პროგრამა

620

620

 

620,0

620,0

 

620,0

620,0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება

2021 წლის ფაქტიური

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

309,1

0,0

309,1

455,5

0,0

455,5

665,1

0,0

665,1

შემოსავლები საკუთრებიდან

114,9

0,0

114,9

100,0

0,0

100,0

255,0

0,0

255,0

პროცენტები

1,0

 

1,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

რენტა

113,9

0,0

113,9

100,0

0,0

100,0

255,0

0,0

255,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

47,1

 

47,1

85,0

 

85,0

240,0

 

240,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

66,8

 

66,8

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

33,9

0,0

33,9

85,0

0,0

85,0

95,0

0,0

95,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9,6

0,0

9,6

15,0

0,0

15,0

30,0

0,0

30,0

სანებართვო მოსაკრებელი

0,3

 

0,3

2,0

 

2,0

5,0

 

5,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

 

0,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

9,3

 

9,3

11,0

 

11,0

23,0

 

23,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

24,3

0,0

24,3

70,0

0,0

70,0

65,0

0,0

65,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

24,3

 

24,3

70,0

 

70,0

65,0

 

65,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

12,7

 

12,7

35,0

 

35,0

25,0

 

25,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,1

0,0

15,1

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

147,6

 

147,6

235,5

 

235,5

275,0

 

275,0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10963,52ათასი ლარით. მათ შორის:

 

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

დასახელება

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

ხარჯები

6473,10

6473,10

0,00

9060,25

8732,69

327,56

10963,52

10589,67

373,85

შრომის ანაზღაურება

1504,20

1504,20

0,00

2278,25

2278,25

0,00

2703,39

2703,39

0,00

საქონელი და მომსახურება

1236,50

1236,50

0,00

1782,14

1454,58

327,56

1991,46

1617,61

373,85

პროცენტი

27,80

27,80

0,00

27,55

27,55

0,00

30,00

30,00

0,00

სუბსიდიები

3257,30

3257,30

0,00

4250,74

4250,74

0,00

5232,41

5232,41

0,00

სოციალური უზრუნველყოფა

356,80

356,80

0,00

562,56

562,56

0,00

622,92

622,92

0,00

სხვა ხარჯები

90,30

90,30

0,00

159,01

159,01

0,00

368,34

368,34

0,00

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების 11965,9 ათასი ლარით არაფინანსური აქტივების ზრდა 12135,9 ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  170,0 ათასი ლარით:

პროგ. კოდი

 

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

                 7,2  

               36,3  

450,1

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

                 7,2  

               36,3  

450,1

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          6 564,7  

          7 305,1  

11644,6

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          1 448,2  

          3 184,5  

6917,2

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             554,5  

             104,0  

631,0

 02 03

    გარე განათება

               48,2  

               78,0  

-

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

          2 174,6  

          1 180,4  

2806,3

 02 06

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

                   -    

             792,0  

500.0

 02 07

სოფლის პროგრამა

          1 998,9  

          1 380,2  

721.8

 02 10

 

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურუკი პროექტების თანადაფინანსება

             340,3  

             586,0  

68.3

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

             212,7  

             279,5  

1.7

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                   -    

                 2,2  

1.7    

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

             212,7  

             277,3  

                   -    

 04 00

 განათლება

                 1,7  

             368,2  

25,5  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

                 1,7  

               12,1  

25,5

 04 05

 საჯარო სკოლების ხელშეყწობა

                   -    

             356,1  

   

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

                 3,9  

          1 088,1  

11.0

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

                 3,9  

          1 031,5  

2.5    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                   -    

               56,6  

8.5

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

             426,4  

3.0    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                   -    

             426,4  

3.0    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი

          6 790,1  

          9 503,5  

12135,9

 

 არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი

             203,4  

70,0  

170,0

 ძირითადი აქტივები

               79,5  

60,0  

110,0

 არაწარმოებული აქტივები

             123,9  

10,0

60,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალ.
 კოდი  

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

გეგმა

00

ჯამური

 

00

  ჯამური

13 534 368,05

2

ხარჯები

6 215 723,96

2.1

   შრომის ანაზღაურება

1 356 041,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

1 226 347,76

2.4

   პროცენტი

15 000,00

2.5

   სუბსიდიები

2 761 254,20

2.6

   გრანტები

15 000,00

2.6.3

      გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

15 000,00

2.6.3.1

         მიმდინარე

15 000,00

2.6.3.1.3

            გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

15 000,00

2.6.3.1.3.2

               მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

15 000,00

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

412 241,00

2.8

   სხვა ხარჯები

429 840,00

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

429 840,00

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

429 840,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 318 644,09

7

მთლიანი ხარჯები

 

00

  ჯამური

13 534 368,05

2

ხარჯები

6 215 723,96

2.1

   შრომის ანაზღაურება

1 356 041,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

1 226 347,76

2.4

   პროცენტი

15 000,00

2.5

   სუბსიდიები

2 761 254,20

2.6

   გრანტები

15 000,00

2.6.3

      გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

15 000,00

2.6.3.1

         მიმდინარე

15 000,00

2.6.3.1.3

            გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

15 000,00

2.6.3.1.3.2

               მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

15 000,00

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

412 241,00

2.8

   სხვა ხარჯები

429 840,00

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

429 840,00

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

429 840,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 318 644,09

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 

00

  ჯამური

2 188 388,00

2

ხარჯები

1 979 088,00

2.1

   შრომის ანაზღაურება

1 302 312,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

563 595,00

2.4

   პროცენტი

15 000,00

2.5

   სუბსიდიები

20 000,00

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

21 681,00

2.8

   სხვა ხარჯები

56 500,00

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

56 500,00

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

56 500,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

209 300,00

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 

00

  ჯამური

2 184 702,00

2

ხარჯები

1 975 402,00

2.1

   შრომის ანაზღაურება

1 302 312,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

563 595,00

2.4

   პროცენტი

11 314,00

2.5

   სუბსიდიები

20 000,00

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

21 681,00

2.8

   სხვა ხარჯები

56 500,00

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

56 500,00

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

56 500,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

209 300,00

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 

00

  ჯამური

2 158 702,00

2

ხარჯები

1 949 402,00

2.1

   შრომის ანაზღაურება

1 302 312,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

537 595,00

2.4

   პროცენტი

11 314,00

2.5

   სუბსიდიები

20 000,00

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

21 681,00

2.8

   სხვა ხარჯები

56 500,00

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

56 500,00

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

56 500,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

209 300,00

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

00

  ჯამური

26 000,00

2

ხარჯები

26 000,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

26 000,00

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

00

  ჯამური

3 686,00

2

ხარჯები

3 686,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

0,00

2.4

   პროცენტი

3 686,00

7.2

თავდაცვა

 

00

  ჯამური

53 700,00

2

ხარჯები

53 700,00

2.1

   შრომის ანაზღაურება

47 300,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

6 400,00

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

 

00

  ჯამური

53 700,00

2

ხარჯები

53 700,00

2.1

   შრომის ანაზღაურება

47 300,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

6 400,00

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

 

00

  ჯამური

4 949 494,35

2

ხარჯები

583 165,62

2.2

   საქონელი და მომსახურება

429 940,62

2.5

   სუბსიდიები

153 225,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 366 328,73

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

00

  ჯამური

71 191,23

2

ხარჯები

71 190,00

2.5

   სუბსიდიები

71 190,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,23

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

 

00

  ჯამური

71 191,23

2

ხარჯები

71 190,00

2.5

   სუბსიდიები

71 190,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,23

7.4.5

ტრანსპორტი

 

00

  ჯამური

3 856 667,06

2

ხარჯები

495 425,62

2.2

   საქონელი და მომსახურება

413 390,62

2.5

   სუბსიდიები

82 035,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 361 241,44

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 

00

  ჯამური

3 856 667,06

2

ხარჯები

495 425,62

2.2

   საქონელი და მომსახურება

413 390,62

2.5

   სუბსიდიები

82 035,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 361 241,44

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

 

00

  ჯამური

1 021 636,06

2

ხარჯები

16 550,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

16 550,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 005 086,06

7.5

გარემოს დაცვა

 

00

  ჯამური

410 924,79

2

ხარჯები

356 680,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

12 000,00

2.5

   სუბსიდიები

344 680,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

54 244,79

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

 

00

  ჯამური

346 368,00

2

ხარჯები

344 680,00

2.5

   სუბსიდიები

344 680,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 688,00

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

00

  ჯამური

64 556,79

2

ხარჯები

12 000,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

12 000,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 556,79

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

 

00

  ჯამური

2 905 180,57

2

ხარჯები

256 450,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

165 000,00

2.5

   სუბსიდიები

91 450,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 648 730,57

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

00

  ჯამური

40 000,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 000,00

7.6.3

წყალმომარაგება

 

00

  ჯამური

347 941,30

2

ხარჯები

10 000,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

10 000,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

337 941,30

7.6.4

გარე განათება

 

00

  ჯამური

155 000,00

2

ხარჯები

155 000,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

155 000,00

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 

00

  ჯამური

2 362 239,27

2

ხარჯები

91 450,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

 

2.5

   სუბსიდიები

91 450,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 270 789,27

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

 

00

  ჯამური

66 039,14

2

ხარჯები

66 039,14

2.1

   შრომის ანაზღაურება

6 129,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

464,14

2.5

   სუბსიდიები

59 446,00

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

00

  ჯამური

66 039,14

2

ხარჯები

66 039,14

2.1

   შრომის ანაზღაურება

6 129,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

464,14

2.5

   სუბსიდიები

59 446,00

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

 

00

  ჯამური

1 336 591,20

2

ხარჯები

1 325 021,20

2.1

   შრომის ანაზღაურება

300,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

48 948,00

2.5

   სუბსიდიები

1 255 623,20

2.6

   გრანტები

15 000,00

2.6.3

      გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

15 000,00

2.6.3.1

         მიმდინარე

15 000,00

2.6.3.1.3

            გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

15 000,00

2.6.3.1.3.2

               მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

15 000,00

2.8

   სხვა ხარჯები

5 150,00

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

5 150,00

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

5 150,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 570,00

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 

00

  ჯამური

407 225,00

2

ხარჯები

404 725,00

2.1

   შრომის ანაზღაურება

300,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

25 610,00

2.5

   სუბსიდიები

378 815,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 500,00

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

 

00

  ჯამური

905 151,20

2

ხარჯები

896 081,20

2.2

   საქონელი და მომსახურება

19 288,00

2.5

   სუბსიდიები

856 643,20

2.6

   გრანტები

15 000,00

2.6.3

      გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

15 000,00

2.6.3.1

         მიმდინარე

15 000,00

2.6.3.1.3

            გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

15 000,00

2.6.3.1.3.2

               მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

15 000,00

2.8

   სხვა ხარჯები

5 150,00

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

5 150,00

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

5 150,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 070,00

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

00

  ჯამური

4 050,00

2

ხარჯები

4 050,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

4 050,00

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

00

  ჯამური

20 165,00

2

ხარჯები

20 165,00

2.5

   სუბსიდიები

20 165,00

7.9

განათლება

 

00

  ჯამური

851 500,00

2

ხარჯები

826 030,00

2.5

   სუბსიდიები

826 030,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 470,00

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

 

00

  ჯამური

796 500,00

2

ხარჯები

771 030,00

2.5

   სუბსიდიები

771 030,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 470,00

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

00

  ჯამური

55 000,00

2

ხარჯები

55 000,00

2.5

   სუბსიდიები

55 000,00

7.10

სოციალური დაცვა

 

00

  ჯამური

772 550,00

2

ხარჯები

769 550,00

2.1

   შრომის ანაზღაურება

 

2.2

   საქონელი და მომსახურება

 

2.4

   პროცენტი

 

2.5

   სუბსიდიები

10 800,00

2.6

   გრანტები

 

2.6.3

      გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

 

2.6.3.1

         მიმდინარე

 

2.6.3.1.3

            გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

 

2.6.3.1.3.2

               მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

 

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

390 560,00

2.8

   სხვა ხარჯები

368 190,00

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

368 190,00

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

368 190,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000,00

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

00

  ჯამური

612 550,00

2

ხარჯები

609 550,00

2.1

   შრომის ანაზღაურება

 

2.2

   საქონელი და მომსახურება

 

2.4

   პროცენტი

 

2.5

   სუბსიდიები

10 800,00

2.6

   გრანტები

 

2.6.3

      გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

 

2.6.3.1

         მიმდინარე

 

2.6.3.1.3

            გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

 

2.6.3.1.3.2

               მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

 

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

230 560,00

2.8

   სხვა ხარჯები

368 190,00

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

368 190,00

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

368 190,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000,00

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 

00

  ჯამური

160 000,00

2

ხარჯები

160 000,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

 

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

160 000,00

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო          
ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 4699,1 ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -4574,23ათასი ლარით:

დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

7538,6  

5512,4  

7391,66

 მთლიანი სალდო

1497,5  

-188,7  

-4574,23

 


მუხლი 11. ბიუჯეტის ნანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -4629,83 ლარით. მათ შორის:

დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1553,1

-244  

-4629,83

 ზრდა

-

-

-

         ვალუტა და დეპოზიტი

-

-

-

 კლება

-1553,1

-244  

-4629,83

        ვალუტა და დეპოზიტი

1553,1

244  

4629,83

 


მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრის 55.60 ათასი ლარით. მათ შორის:

დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 ვალდებულებების ცვლილება

55.6

55.6  

55,6

 კლება

-

                       -    

-

          საშინაო

-

                       -    

55,6

                სესხები

55.6

55.6  

55,6

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 55,6 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2015 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის  სასესხო ვალდებულებები სავარაუდოდ  შეადგენს 194594 ლარს, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 138994 ლარი.


თავი II
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 12981.3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

12981.3

 02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7173.47

 02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიატცია და მოვლა შენახვა(გზები და ხიდები)

7173.47

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

0

 02 02

წყლის სისტემების განვითარება

676.02

 02 02 01

   წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია

437.9          

 02 02 02

     სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

208.57

 02 02 03

    საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

29.56           

02 03

   გარე განათება

420

 02 03 01

    გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოტაცია

280

 02 03 02

     ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“

140  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2806.29

 02 05 01

     მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები(ფასადები და სკვერები)

2806.29

           02 05 04

     სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

 02 06

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება

516.51

 02 07

სოფლის პროგრამა

721.83

 02 09

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

515,88

 

 

 

02 10

 

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

68.3

 

 

 

 

02 12

ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრ

83,0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

7173.47

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის , არქიტექტურისა დაზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეადგენს 512,5კმ-ს.მ/შორის არის როგორც მყარსაფარიანი, ისე ხრეშოვანი და გრუნტოვანი.საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებიუმეტესწილადხმარდებაგზებისმიმდინარეშეკეთებას.სარეაბილიტაციოსამუშაოები,სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება;
გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარისმოსწორებასდამოხრეშვა-მოშანდაკებას.
 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალური შეკეთება  ხორციელოდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და დაფინანსების სხვადასხვა წყაროებიდან გამოყოფილი რესურსებით.

   ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს გასულ წელს დაწყებული და გარდამავალი პროექტები, კერძოდ

  • სოფ. ლაჯანაში  „კინიშერის“ და მახარობლიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
  • სოფ.აღვის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა
  • ლასურიაში-დეხვირის მიმართულების გზის რეაბილიტაცია

ახალი პროექტები:

  • ჩქუმის შიდა სასოფლო გზა
  • სოფ.ორბელის „ქოლბანის უბნის“ გზის რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა
  • ქვ.ცაგერში დაშნიანის ქუჩის რეაბილიტაცია
  • სოფ.ზოგიში-ცაგერას გზის პირველი მონაკვეთის სარეაბილიტაცია
  • სოფ.სურმუშის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი
  • სოფ.დეხვირში „მუჭედიერის“უბანში გზის შეკეთება,
  •  სოფ.სანორჩი-ნასპერის გზის შეკეთება,
  • სოფ.აღვის „ქვახვრელის“უბნის გზის შეკეთება,
  • სოფ,ჩხუტელში „მაჭარაში“-ის უბანში, „გუგავების“უბანში გზის შეკეთება
  •  სოფ. წიფერჩის „ლოდნარის სავარგულები“ „ციხის, „სილაგაძეების“ და „მეიფარიანების და ლიპარტელიანების“ უბანში გზის შეკეთება,
  •  სოფ.ზუბში „ჩაკვეტაძეების“ და „ჩეროს“უბანში გზის შეკეთება,
  •  სოფ.ოყურეშს „ყელიერის“ და „დიდ ტალახები“-ს უბნის გზის შეკეთება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ცაგერის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიატცია და მოვლა შენახვა(გზები და ხიდები)

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

7173.47

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური.  არქიტექტურისა და ზედამხედველობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთებას); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.
სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალური შეკეთება  ხორციელოდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და დაფინანსების სხვადასხვა წყაროებიდან გამოყოფილი რესურსებით.

  

ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს გასულ წელს დაწყებული და გარდამავალი პროექტები, კერძოდ

  • სოფ. ლაჯანაში  „კინიშერის“ და მახარობლიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
  • სოფ.აღვის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა
  • ლასურიაში-დეხვირის მიმართულების გზის რეაბილიტაცია

ახალი პროექტები:

  • ჩქუმის შიდა სასოფლო გზა
  • სოფ.ორბელის „ქოლბანის უბნის“ გზის რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა
  • ქვ.ცაგერში დაშნიანის ქუჩის რეაბილიტაცია
  • სოფ.ზოგიში-ცაგერას გზის პირველი მონაკვეთის სარეაბილიტაცია
  • სოფ.სურმუშის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი
  • სოფ.დეხვირში „მუჭედიერის“უბანში გზის შეკეთება,
  •  სოფ.სანორჩი-ნასპერის გზის შეკეთება,
  •  სოფ.აღვის „ქვახვრელის“უბნის გზის შეკეთება,
  •  სოფ,ჩხუტელში „მაჭარაში“-ის უბანში, „გუგავების“უბანში გზის შეკეთება,
  •  სოფ. წიფერჩის „ლოდნარის სავარგულები“ „ციხის, „სილაგაძეების“ და „მეიფარიანების და ლიპარტელიანების“ უბანში გზის შეკეთება,
  •  სოფ.ზუბში „ჩაკვეტაძეების“ და „ჩეროს“უბანში გზის შეკეთება,
  • სოფ.ოყურეშს „ყელიერის“ და „დიდ ტალახები“-ს უბნის გზის შეკეთება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;
შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

676.02

 

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის , არქიტექტურისა დაზედამხედველობის სამსახური

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;

 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას.

          
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდება
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

437.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;

 

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. 
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას.

          

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდება
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების  სუბსიდია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

 

20   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოხმარებული წყლის გადასახადის სუბსიდირებას .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის შეღავათის გაწევა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

208.57   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური.  არქიტექტურისა და ზედამხედველობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.
 2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

-  სოფ.ჭალისთავში ა.საღინაძის უბანში რკ/ბეტონის არხის მოწყობა,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 03

29.56

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური.  არქიტექტურისა და ზედამხედველობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა და  კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი  ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის  დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

ქსელის გამართულ და უწყვეტ რეჟიმში მუშაობა.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

420

პროგრამის განმახორციელებელი

საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ -
ცაგერის კომუნალური მომსახურება

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერში და  58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3318 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა 132 კმ გრძივი მეტრი საკაბელო ხაზით.
გარე განათების ქსელის ექპლოტაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
- გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა;
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 3318 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის საათებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

280

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტრილების(4092ერთეული) მიერ მომხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ღამის საათებში ცაგერისმუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

 

140

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურება

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერის და  58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3318 სანათი წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

2806.29

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება.
 ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

           ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს წინა წელს დაწყებული და გარდამავალი პროექტების და ასევე ახალი პროექტები, კერძოდ:

  • სოფ. წიფერჩის საბავშვო ბაღი
  • სოფ.ქულბაქის საბავშვო ბაღი
  • სოფ.ქვ.ღვირიშის ჩანჩქერთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია
  • სოფ.ისუნდერში ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე-სიმაგრესთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია
  • დეხვირისციხეთა კომპლექსის ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ განთავსებული მუზეუმის არტეფაქტების საგამოფენო სივრცის მოწყობა
  • მერიის შენობის სახურავის და ეზოს კეთილმოწყობა
  • ქ.ცაგერში 9აპრილის მემორიალის სკვერის რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი 02 05

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები(ფასადები და სკვერები)

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05 01

2806.29

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (სკვერები და ფასადები)

ქვეპროგრამის აღწერა

2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება.
      
 ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს წინა წელს დაწყებული და გარდამავალი პროექტების და ასევე ახალი პროექტები, კერძოდ:

  • სოფ. წიფერჩის საბავშვო ბაღი
  • სოფ.ქულბაქის საბავშვო ბაღი
  • სოფ.ქვ.ღვირიშის ჩანჩქერთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია
  • სოფ.ისუნდერში ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე-სიმაგრესთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია
  • დეხვირისციხეთა კომპლექსის ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ განთავსებული მუზეუმის არტეფაქტების საგამოფენო სივრცის მოწყობა
  • მერიის შენობის სახურავის და ეზოს კეთილმოწყობა
  • ქ.ცაგერში 9აპრილის მემორიალის სკვერის რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

   სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების

         მშენებლობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05 04

0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

2023წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება.

 ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

 

516.51

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

როგრამის დასახელება

კოდი

   სოფლის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

721.83

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის #2752 დადგენილებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

515,88

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2023 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული  ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.ამ მიზნით 2023 წელსაც  განხორციელდება ცაგერი–ტვიშის , ცაგერ–ლაილაში– თაბორის, ცაგერი–ღვირიშის,ცაგერი–ზოგიში, ცაგერი–ოყურეში,ცაგერი–ქულბაქი, ცაგერი–მახაში, ცაგერი–დეხვირი, ცაგერი–უსახელო და ცაგერი–აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე–ცაგერი“) .ამავე პროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტის შეუფერხებელი დაკავშირება რაიონულ ცენტრთან

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

68.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  საქარველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (5%),

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების შეუფერხებელი განსახორციელების უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრი“

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 12

83,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

გზების მდგომარეობის გასაუნჯობესებლად და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაში რეალური შედეგების მისაღწევად, წყალმომარაგების სისტემის ხელმძრვანელობის კონტროლის მიზნით, მისი სანიტარულ -ჰიგიენურ პირობებსის,ასევე  სასოფლო-სამეურნეო დარგის აღდგენა-განვითარების თვალსაზრისით, არსებული პრობლემების აღმოფხვრა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა პრიორიტეტების უწყვეტი განვითარების უზრუნველყოფა

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 668.9 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

668.9

 03 03

 დასუფთავების ღონიშძიებები ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“

668.9

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავების ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

668.9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის კეთილმოწყობისა და მომსახურების სამსახური ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა.  ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერისდან და მუნიციპალიტეტის  სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქ,ცაგერის ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამიდან ფინანსდება ქლაქის ქუჩების და სკვერებსი სისუფთავის დაცვა, ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა,  ქალაქის ტერიტორიის კეთილოწყობა, გამწვანება დადაცვა პირუტყვისაგან, უპატრონო მაწანწალა ძაღლების კანონის ფარგლებსი ლოკალიზაცია.სანიაღვრე მეურნეობის გამართული მუშაობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება ესთეთიკური და ჰიგიენური იერსახის მოწესრიგება,სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე.ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და დაცვა პირუტყვისაგან,  მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივ ტუალტებში დაცული იქნება ჰიგიენური ნორმები, რაც მნიშვნელვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობის და ვიზიტორთა კეთილდღეობას, სხვა დამატებითი ღონისძიებები.

 


მუხლი 15.  განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს1610 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

1610

 04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

1500

 04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

110

 04 04

   

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

1500

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ცაგერის სკოლამდელიდა სკოლისგარეშესააღმზრდელო სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ცაგერისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები.მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

110

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

პროგრამის აღწერა

ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები, სადაც გაერთიანებული არიან მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჯარო სკოლების მოსწავლეები. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების, ბაღის აღსაზრდელების და მოსახლეობის ჩართვა სხვადასხვა კონკურსებში, ხელოვნების მოყვარულთა წახალისება-პატივისცემა, მუსიკალური-ქორეოგრაფიული მონაცემების განვითარება და დახვეწა(მუსიკალური ოჯახები, დიდები და პატარები - დედა-სვილი, მამა-შვილი, ბაბუა და შვილიშვილი),ეროვნული ღირებულებებისადმი ერთგულების ჩამოყალიბებ ახალგაზრდობაში, პოეზიის პატივისცემა(ნორჩი კალმოსანი, „მთის პოეტი), წარსულისადმი ინტერესის გაღვივება და პატრიოტული სულისკვეთების გამომუშავება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში,(ჩამოგიტანეთ საქართველო ფერეიდანში, იმ საქართველოდან ამ საქართველოში). კულტურული მემკვიდრეობისა და ეროვნული ფასეულობებისადმი პატივისცემა, ტრადიციების აღდგენა-ჩამოყალიბება(„შემოდგომის სურათები“, „ცაგერის ბაზრობა“, „მკლავს ჩემი ტკბილი ლეჩხუმის ჰავა“)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელება:
- ხელს შეუწყობს  განათლების სფეროს წარმომადგენლების შრომითი ნაყოფიერების ზრდას, გაზრდის მათ მოტივაციას. მონაწილეობის მიღება,სხვადასხვა მუნიციპალურ, რეგიონალურ ფესტივალებში , გაცვლითი პროგრამების მეშვეობით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მოსწავლეების გაცნობა და დამეგობრება, მოწვევა ლეჩხუმში და ჩვენი მხარის პოპულარიზაცია.

 

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2538,71 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2538,71

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

719,7

 05 01 01 

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

719,7

 05 01 01 

 ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

369,7

 05 01 02 

 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

170,0

 05 01 03

 ა(ა)იპ  ფრენბურთის  კლუბი „ცაგერი“

180

 

 

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1790,01

 05 02 01

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

350

 05 02 02

ა(ა)ი პ ისტორიული მუზეუმი

218,2

 05 02 03

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

93,65

 05 02 04

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

70

 05 02 05

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა

215,3

 05 02 06

     კულტურის ღონისძიებები

87,7

 05 02 07

 ტელე მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

8

 05 02 09

    ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

124,5

 05 02 11

   ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

 

 

77

05 02 15

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი

 

368

05 02 16

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

 

142,65

05 02 17

ა(ა)ი დეხვირის ღია მუზეუმი

35

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

29,0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

719,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის სასპორტო სკოლა;
ა(ა)იპ
საფეხბურთო კლუბი„ხვამლი“;
ა(ა)იპ
ცაგერის ფრენბურთის კლუბი „ ცაგერი;

 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის.  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სასპორტო სკოლა, საფეხბურთი კლუბი“ხვამლი“ და ფრენბურთის კლუბი „ცაგერი“.

სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს  სპორტული წრეები: ჭიდაობა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა), ორთაბრძოლები, მკლავჭიდი,კალათბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, კარეტე, მაგიდის ჩოგბურთი, სკოლის  აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
საფეხბურთო კლუბ  „ხვამლში» ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფუნქციონირებს გოგონათა გუნდი.ფრებურთის კლუბი „ცაგერი“  ფუნქციონირებს  დიდების გუნდი, ქვიშის და თოვლის ფრენბურთის გუნდები, მოზარდების, კლუბის გუნდი საქართველოს ჩემპიონია, გუნდები აქტიურ მონაწილეობას იღებენ რეგიონალურ და ქვეყნის ჩემპიონატებში, სახვდასხვა ფესივალებში.

პროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლის

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

369,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  სასპორტო სკოლა. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს  სპორტული წრეები, ესენია: ჭიდაიბა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაოა), ორთაბრძოლები, მკლავჭიდი,კალათბურთი ; ჭადრაკი ; რაგბი ; კარეტე; მაგიდის ჩოგბურთი .  სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, დასვენების დღეების გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში მუნიციპალიტეტის, რეგიონის და საქართველოს მასშტაბით. წარმატებით მონაწილეობენს ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო ტურნირებში

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01  02

170,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი ხვამლი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას.  კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფინანსდება გოგონათა გუნდი,ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
-  რეგიონალურ ტურნირებზე მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში ;

   -ნიჭიერი ფეხბურთელების აღმოჩენა
 მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01  03

180

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ფრენბურთის კლუბი ცაგერი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში  ფრენბურთის განვითარებას.  მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატში . კლუბში არსებობს ქვიშის და თოვლის“ ფრენბურთის გუნდები, კლუბის მწვრთნელები და მსაჯები მონაწილეობას იღებენ ქვეყნის სხვადასხვა ტურნირებში. ახალგაზრდა ფრენბურთელების აღზრდა საქართველოს ნაკრებისავის . ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ახალი სპორტული კომპლექსის ფუნქციონირების უზრეუნველყოფა.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების და მოქალაქეების ფიზიკური გაჯანსაღება;  მოქალაქეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, მოზარდების და ქალთა ფრენბურთის პოპულარიზაცია.
მოსალოდლეილ შედეგი: წლიდან წლამდეფრენბურთით  დაინტერესებულ პირთა გაზრდილი რაოდენობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

1790,01

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი; ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა  ტელე მმაუწყებლობა და  

                                                                            საგამომცემლო საქმიანობა,
ა(ა)იპ - სამუსიკო სკოლა;  ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი
ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა. ა(ა)იპ ესტეთიკური აღზრდის ცენტრი
ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი  ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ხელსეწყობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება  ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება  მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:
ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება სახალხო თეატრი,სახალხო ანსამბლი „სალაღობო“
თეატრებში წარმოდგენებს მართავს როგორც ცაგერის  მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში.


ა(ა)იპ - ცაგერის  სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო განათლების სკოლა. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია: საფორტეპიანო, საგუნდო და ქართული ხალხური სიმღერების. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებსცაგერში მუნიციპალიტეტში მცხოვრები70 ბავშვი.

ა(ა)იპ -   სამხატვრო სკოლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა. სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი.

პროგრამის აღწერა და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;
მუსიკის,  ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება  და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ  ცაგერის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

350

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  ცაგერის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება  ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება  მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ეს არის:
ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება გრ.მდივნის სახ.სახალხო თეატრი,სახალხო ანსამბლი „სალაღობო“ ,ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი, ბავშვთა 2 ქორეოგრაფიული ანსამბლი,ქალთა ანსამბლი, მუსიკალური სტუდია, კამერული გუნდი, კულტურული ობიექტი „მწვანე თეატრი“,ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება სხვადასხვა თეატრალური გამოფენების მოწყობა, სპექტაკლების და საბავშვო მიუზიკლების დადგმა.
ანსამბლები და თეატრი აქტიურ მონაწილეობას იღებენ,  როგორც ცაგერის  მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში და საზღვარგარეთ კონცერტებსა და ფესტივალებში.


 

ქვეპროგრამის აღწერა და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

 

05 02  02

 

218,2

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ -  ისტორიული მუზეუმი

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი

ცაგერის ისტორიული მუზეუმი

მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულიაექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ზე მეტიმუზეუმში წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან თარიღებზე(იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასვა ღონისძიებები და გამოფენები.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუზეუმის ექსპოზიციის განახლება -  რეაბილიტაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა, როგორც ადგილობრივი, ისე ტურისტების.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02  03

93,65

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა.

სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია 65 მოსწავლე. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 65 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 14(ადმინისტრაციული პერსონალი  და პედაგოგები) თანამშრომელს. სკოლა ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას, ისწავლება ფორტეპანო, ფუნქციონირებს კლასიკური მუსიკის გუნდი,  მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე რეგიონულ ფესტივალებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: ფორტეპიანოს,სიმღერების, კლასიკური მუსიკის,  ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება  და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02  04

70  

ქვექვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 17 თანამშრომელს.
ქვეპროგრამა ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები:ხატვა, თექა, ჭრა-კერვა, ხალიჩა-ფარდაგები,ეწყობა სხვადასხვა გამოფენები , როგორც სკოლის აღსაზრდელების , ასევე სკოლის კურსდამთავრებულების,გაცვლითი პროგრამა აქვს ონის სამხატვრო სკოლასთან.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

    ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 05

215,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლების მიზნით  იგეგმება ბიბლიოთეკების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი,  საბავშვო,  ახალგაზრდობის და სოფლის 39 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 173359 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 41231 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 132128 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკას ჰყავს 68 საშტატო თანამშრომელი, აქედან 29 ქალაქის, ხოლო 39 სოფლის. ხორციელდება სხვადსხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების  ჩატარება.(წიგნის დღე, დედა ენის დღე, მკითხველის დღე და ა.შ).


 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის და განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

 

05 02 06

87,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

კულტურული ღონისძიებების ფარგლებსი ფინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 -სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამა;
- საპატიო წოდებების მინიჭების ქვეპროგრამა;

-სპორტის და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამა

-რელიგიური ღონისძიებები


საპატიო წოდების მინიჭების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 3 სახის წოდების მინიჭების ღონისძიებების დაფინანსებას, ესენია: ცაგერის საპატიო მოქალაქის წოდებების მინიჭება; კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ჯილდოების გადაცემა;  
ცაგერის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამსახურება მუნიციპალიტეტისა და/ან ქვეყნის წინაშე. გააჩნია განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის, ხელოვნების და სხვა მიმართულებით გამორჩეული მიღწევები.
კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდების მინიჭების ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს მოღვაწეებისთვის საპატიო წოდებების მინიჭებას და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემას.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის და სტუმრებისათვის სადღესასწააულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;
ზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;
ღირსეული, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანების დაფასება, მხარდაჭერა და სტიმულირება.
საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტელე მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 07

8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებსი ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდის ფუნქციონირება, სადაც ყოვედღიურ რეჟიმში ხდება ინფორმაციის განთავსება, გამოდის ყოველთვიური გაზეთი „ლეჩხუმი“

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოების ინფორმირება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე სამომავლო პერსპექტივებზე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 09

124,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალთა რეგიონალური და სათემო საქმიანობის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში და საქართველოში ბოლო დროის შექმნილი მდგომარეობის, ძალადობის მსხვერპლი ქალების უფლებების დაცვის მიზნით, ასევე ბავშვთ უფლებების დაცვის მიზნით შეიქმნა ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი. მოსაწილეობა სხვადასხვა  ადგილობრივ და საერთაშორისო პროგრამებში. ბავშვთა უფლებების დაცვის მიზნით კვლევების და სტატისტიკური ინფორმაციების მოპოვება და წარმოება , შესაბამისი ბაზის შექმნა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ქალთა ჩართულობის ზრდა;

ქალებისათვის სოციალურ-საგანმანათლებლო,  გასართობ-შემეცნებით და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში  მონაწილეობის მიღება;
ქალებისათვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და  რეალიზებისათვის.

ბავშვთა უფლებების დაცვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 11

77

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოზარდ თაობაში ქართლი ხალხური ცეკვების  პოპულარიზაციასა და განვითარებას, საზოგადოებაში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, ცენტრში ქორეოგრაფიას ეუფლება 80-ზე მეტი მოზარდი, არის 3 ასაკობრივი ჯგუფი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ , როგორც მუნიციპალიტეტის , ასევე რეგიონალურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, ცენტრში ფუნქციონირებს სახალხო ანსამბლი“ლეჩხუმი“. ცენტრში ისწავლება ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ცეკვები. საქმიანობას ახორციელებს  4 ქორეოგრაფი.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქართული ხალხური და სხვა ქვეყნების ცეკვების პოპულარიზაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 15

 

142,65

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

საინფორმაციო ბაზის შექმნას, რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, ტურისტული ლოკაციების, კვების და სხვა ობიექტების შესახებ. ცენტრი ახორციელებს ბაზის მუდმივ განახლებას. ცენტრი ამზადებს და გამოსცემს ტურისტულ საინფორმაციო ბუკლეტებს და რუკებს, ორგანიზებას უწევს ტურისტულ პრომო კლიპების გადაღებას. ცენტრი მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა გამოფენებში სადაც წარადგენს და პოპულარიზაციას უწევს მუნიციპალურ პროდუქციას და წარმოაჩენსცაგეერის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ შესაძლებლობებს. ცენტრი პერიოდულად აწყობს შეხვედრებს ტურისტულ კომპანიებთან, აწვდის მათ შესაბამის ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის შესახებ. ტურისტული ცენტრი შემოსულ ვიზიტორებს უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციით.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

 

ტურიზმის განვითარების საფუძველზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიმზიდველი ტურისტული გარემოს შექმნა ადგილობრივი კულტურული, ეთნოგრაფიული, ეკო-სისტემისა და ბუნებრივი ღირშესანიშნაობების შენარჩუნებით. ტურისტების მოზიდვა, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება, შიდა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

05 02  14

368,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასთან ურთიერთიბის და პერსპექტიული განვითარებიას ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების  ხელშეწყობას,     იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ცაგერის  მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ცაგერში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე  სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით  ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების  შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა შედგება შემდეგი შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან:
- ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა;
- მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა;
- მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;




 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო,  გასართობ-შემეცნებით,  სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში  მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და  რეალიზებისათვის.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ დეხვირის ღია მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

05 02 16

35,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დეხვირის ღია მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეროვნული მემკვიდრეობის, სამუზეუმო ერტეულების დაცვა,მეცნიერული შესწავლ და შენახვა, სამუზეუმო ფონდების შევსების მიზნით, არქეოლოგიური მასალების აღიცხვა და მეცნიერული შესწავლა. მატერიალური და არამატერიალური კულტურის ძეგლების შეგროვება კვლევის, გამოფენის და დაცვის მიზნით. ეთნოგრაფიული და არქეოლოგიური ექსპედიციების ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო დასაექსპოზიციო საქმიანობის განხორციელება, საგამოფენო და ბეჭდვითი პროდუქციის მომზადება.
 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუზეუმის ექსპოზიციის განახლება -  რეაბილიტაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხო ქვეყნის ტურისტების. მოზარდთა ესთეთიკური ჩვევების ჩამოყალიბება

 

 


მუხლი 17.  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1010.9 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1010.9

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

118,8  

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

118,8

06 02

სოციალური დაცვა

892.1

 06 02 01

  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  ერთჯერადი ფინანსური  დახმარება ა 

0

 06 02 02

 ოჯახების  და ბავშვების  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

732.1

 06 02 03

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა(უფასო სასადილო)

160

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01

118,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

118,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02

 

892.7

პროგრამის განმახორციელებელი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

                  ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

732.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა


ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავად, მრავალშვილიანი ოჯახების და ბავშვები, ორსულები, შშმ პირებ,ს უკუდურესად შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა( საშობაო და სააღდგომო დახმარება), უსახლკაროები, დიალიზით და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის  გაუმჯობესება და სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის ზრუნვა. სტაბილური ჯანმრთელობის  შენარჩუნება;

მოსარგებლე ბენეფიციართა შენარჩუნებული და გაუმჯობესებული  ჯანმრთელობის მდგომარეობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

160  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვებაქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
1- ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება გაეწევა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირს, რომლის ოჯახის  სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან  ბაზაში არ აღემატება 100 000-ს და არის მარტოხელა პენსიონერი,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.

ზემოაღნიშნული სამიზნე ჯგუფი წარმოადგენს იმ გაჭირვებულთა კატეგორიას, რომელთაც არ გააჩნიათ ფინანსური და ფიზიკური რესურსი კვების პროდუქტების შესაძენად და მათ მოსამზადებლად. აგრეთვე კატეგორია ოჯახების, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და არა აქვთ საშუალება სადღესასწაულოს შესაბამისი გარემოს შექმნის.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის  შეფასების ინდიკატორები  
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით აისახება  პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით  განისაზრვროს შემდეგი რედაქციით: 
    2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა
ორგ. კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სულ საბიუჯეტო სახსრები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სულ საბიუჯეტო სახსრები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
  სულ ჯამი 13420,05 7532,95 5887,10 20799,55 10201,99 10597,56 23155,01 11788,28 11366,73
  ხარჯები 7177,15 6942,35 234,80 9060,25 8732,69 327,56 10963,52 10589,67 373,85
  შრომის ანაზღაურება 1557,70 1557,70 0,00 2278,25 2278,25 0,00 2703,39 2703,39 0,00
  საქონელი და მომსახურება 1313,30 1078,50 234,80 1782,14 1454,58 327,56 1991,46 1617,61 373,85
  პროცენტი 28,75 28,75 0,00 27,55 27,55 0,00 30,00 30,00 0,00
  სუბსიდიები 3761,00 3761,00 0,00 4250,74 4250,74 0,00 5232,41 5232,41 0,00
  გრანტები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00
  სოციალური უზრუნველყოფა 414,70 414,70 0,00 562,56 562,56 0,00 622,92 622,92 0,00
  სხვა ხარჯები 101,70 101,70 0,00 159,01 159,01 0,00 368,34 368,34 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6187,30 535,00 5652,30 11683,70 1413,70 10270,00 12135,89 1143,01 10992,88
  ვალდებულებების კლება 55,60 55,60 0,00 55,60 55,60 0,00 55,60 55,60 0,00
01 00 საერთო დანიშნულების ხარჯები 2437,95 2437,95 0,00 3644,83 3644,83 0,00 4342,20 4067,40 274,80
  ხარჯები 2355,85 2355,85 0,00 3287,16 3287,16 0,00 3836,50 3836,50 0,00
  შრომის ანაზღაურება 1557,70 1557,70 0,00 2278,25 2278,25 0,00 2703,39 2703,39 0,00
  საქონელი და მომსახურება 675,90 675,90 0,00 922,66 922,66 0,00 967,50 967,50 0,00
  პროცენტი 28,75 28,75 0,00 27,55 27,55 0,00 30,00 30,00 0,00
  სუბსიდიები 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00
  სოციალური უზრუნველყოფა 11,50 11,50 0,00 12,80 12,80 0,00 29,61 29,61 0,00
  სხვა ხარჯები 62,00 62,00 0,00 45,90 45,90 0,00 86,00 86,00 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,20 26,20 0,00 302,07 302,07 0,00 450,10 175,30 274,80
  ვალდებულებების კლება 55,60 55,60 0,00 55,60 55,60 0,00 55,60 55,60 0,00
0101 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2437,95 2437,95 0,00 3644,32 3644,32 0,00 4263,81 3989,01 274,80
  ხარჯები 2355,85 2355,85 0,00 3286,65 3286,65 0,00 3785,91 3785,91 0,00
  შრომის ანაზღაურება 1557,70 1557,70 0,00 2278,25 2278,25 0,00 2703,39 2703,39 0,00
  საქონელი და მომსახურება 675,90 675,90 0,00 922,15 922,15 0,00 935,60 935,60 0,00
  პროცენტი 28,75 28,75 0,00 27,55 27,55 0,00 11,31 11,31 0,00
  სუბსიდიები 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00
  სოციალური უზრუნველყოფა 11,50 11,50 0,00 12,80 12,80 0,00 29,61 29,61 0,00
  სხვა ხარჯები 62,00 62,00 0,00 45,90 45,90 0,00 86,00 86,00 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,50 26,50 0,00 302,07 302,07 0,00 450,10 175,30 274,80
  ვალდებულებების კლება 55,60 55,60 0,00 55,60 55,60 0,00 27,80 27,80 0,00
01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 669,30 669,30 0,00 984,53 984,53 0,00 1184,00 1184,00 0,00
  ხარჯები 669,30 669,30 0,00 978,93 978,93 0,00 1136,70 1136,70 0,00
  შრომის ანაზღაურება 507,10 507,10 0,00 828,02 828,02 0,00 936,19 936,19 0,00
  საქონელი და მომსახურება 101,70 101,70 0,00 109,08 109,08 0,00 131,70 131,70 0,00
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,81 13,81 0,00
  სხვა ხარჯები 60,50 60,50 0,00 41,83 41,83 0,00 55,00 55,00 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 0,00 0,00 5,60 5,60 0,00 47,30 47,30 0,00
01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1706,35 1706,35 0,00 2570,10 2570,10 0,00 2974,11 2699,31 274,80
  ხარჯები 1624,25 1624,25 0,00 2218,03 2218,03 0,00 2543,51 2543,51 0,00
  შრომის ანაზღაურება 993,40 993,40 0,00 1371,54 1371,54 0,00 1674,20 1674,20 0,00
  საქონელი და მომსახურება 569,10 569,10 0,00 802,07 802,07 0,00 791,20 791,20 0,00
  პროცენტი 28,75 28,75 0,00 27,55 27,55 0,00 11,31 11,31 0,00
  საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა 28,75 28,75 0,00 27,55 27,55 0,00 11,31 11,31 0,00
  სუბსიდიები 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00
  სოციალური უზრუნველყოფა 11,50 11,50 0,00 12,80 12,80 0,00 15,81 15,81 0,00
  სხვადასხვა ხარჯები 1,50 1,50 0,00 4,07 4,07 0,00 31,00 31,00 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,50 26,50 0,00 296,47 296,47 0,00 402,80 128,00 274,80
  ვალდებულებების კლება 55,60 55,60 0,00 55,60 55,60 0,00 27,80 27,80 0,00
01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 62,30 62,30 0,00 89,69 89,69 0,00 105,70 105,70 0,00
  ხარჯები 62,30 62,30 0,00 89,69 89,69 0,00 105,70 105,70 0,00
  შრომის ანაზღაურება 57,20 57,20 0,00 78,69 78,69 0,00 93,00 93,00 0,00
  ხელფასები 57,20 57,20 0,00 78,69 78,69 0,00 93,00 93,00 0,00
  საქონელი და მომსახურება 5,10 5,10 0,00 11,00 11,00 0,00 12,70 12,70 0,00
01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 0,00 78,39 78,39 0,00
  ხარჯები 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 0,00 50,59 50,59 0,00
  საქონელი და მომსახურება 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 0,00 31,90 31,90 0,00
  პროცენტი 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,69 18,69 0,00
  ვალდებულებების კლება 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,80 27,80 0,00
010201 სარეზერვო ფონდი 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 0,00 27,90 27,90 0,00
  ხარჯები 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 0,00 27,90 27,90 0,00
  საქონელი და მომსახურება 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 0,00 27,90 27,90 0,00
01 02 02      წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00
  ხარჯები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00
  საქონელი და მომსახურება 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00
010203  მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,49 46,49 0,00
  ხარჯები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,69 18,69 0,00
  პროცენტი 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,69 18,69 0,00
  ვალდებულებების კლება 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,80 27,80 0,00
02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება  7456,80 1588,10 5868,70 12800,66 2203,10 10597,56 12981,30 1889,37 11091,93
  ხარჯები 1324,40 1089,60 234,80 1436,31 1108,75 327,56 1336,63 962,79 373,85
  საქონელი და მომსახურება 614,50 379,70 234,80 830,98 503,42 327,56 971,60 597,75 373,85
  სუბსიდიები 709,90 709,90 0,00 540,36 540,36 0,00 365,04 365,04 0,00
  სასაქონლო ფორმით 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  სხვა ხარჯები 0,00 0,00 0,00 64,97 64,97 0,00 0,00 0,00 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6132,40 498,50 5633,90 11364,35 1094,35 10270,00 11644,66 926,58 10718,08
02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  3643,20 87,30 3555,90 6843,61 353,80 6489,81 7173,47 300,00 6873,47
  ხარჯები 87,30 87,30 0,00 191,00 191,00 0,00 256,20 256,20 0,00
  საქონელი და მომსახურება 87,30 87,30 0,00 191,00 191,00 0,00 256,20 256,20 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3555,90 0,00 3555,90 6652,61 162,80 6489,81 6917,27 43,80 6873,47
02 01 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა(გზები და ხიდები) 3643,20 87,30 3555,90 6843,61 353,80 6489,81 7173,47 300,00 6873,47
  ხარჯები 87,30 87,30 0,00 191,00 191,00 0,00 256,20 256,20 0,00
  საქონელი და მომსახურება 87,30 87,30 0,00 191,00 191,00 0,00 256,20 256,20 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3555,90 0,00 3555,90 6652,61 162,80 6489,81 6917,27 43,80 6873,47
02 01 02 გზების კაპიტალური შეკეთება 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 02 წყლის სისტემების განვითარება 1227,70 54,80 1172,90 661,39 157,60 503,79 676,02 175,00 501,02
  ხარჯები 52,70 52,70 0,00 41,42 41,42 0,00 45,00 45,00 0,00
  საქონელი და მომსახურება 52,70 52,70 0,00 41,42 41,42 0,00 45,00 45,00 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1175,00 2,10 1172,90 619,97 116,18 503,79 631,02 130,00 501,02
02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1212,20 39,30 1172,90 533,83 52,60 481,23 437,90 130,00 307,90
  ხარჯები 37,20 37,20 0,00 21,42 21,42 0,00 20,00 20,00 0,00
  საქონელი და მომსახურება 37,20 37,20 0,00 21,42 21,42 0,00 20,00 20,00 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1175,00 2,10 1172,90 512,41 31,18 481,23 417,90 110,00 307,90
02 02 02 სანიაღვრე არხების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია 0,00 0,00 0,00 103,00 85,00 18,00 208,57 20,00 188,57
  ხარჯები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 0,00 0,00 103,00 85,00 18,00 208,57 20,00 188,57
02  02 03 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 15,50 15,50 0,00 24,56 20,00 4,56 29,56 25,00 4,56
  ხარჯები 15,50 15,50 0,00 20,00 20,00 0,00 25,00 25,00 0,00
  შრომის ანაზღაურება 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  საქონელი და მომსახურება 15,50 15,50 0,00 20,00 20,00 0,00 25,00 25,00 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 0,00 0,00 4,56 0,00 4,56 4,56 0,00 4,56
02 03  გარე განათება 298,80 298,80 0,00 376,41 376,41 0,00 420,00 420,00 0,00
  ხარჯები 298,80 298,80 0,00 376,41 376,41 0,00 420,00 420,00 0,00
  საქონელი და მომსახურება 228,10 228,10 0,00 258,80 258,80 0,00 280,00 280,00 0,00
  სუბსიდიები 70,70 70,70 0,00 117,61 117,61 0,00 140,00 140,00 0,00
02 03 01  გარე განათების ექსპლუატაცია 228,10 228,10 0,00 258,80 258,80 0,00 280,00 280,00 0,00
  ხარჯები 228,10 228,10 0,00 258,80 258,80 0,00 280,00 280,00 0,00
  საქონელი და მომსახურება 228,10 228,10 0,00 258,80 258,80 0,00 280,00 280,00 0,00
02 03 01 01 გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება 228,10 228,10 0,00 258,80 258,80 0,00 280,00 280,00 0,00
  ხარჯები 228,10 228,10 0,00 258,80 258,80 0,00 280,00 280,00 0,00
  საქონელი და მომსახურება 228,10 228,10 0,00 258,80 258,80 0,00 280,00 280,00 0,00
02 03  02 ა(ა)იპ ცაგერის კომუნალური მომსახურება 70,70 70,70 0,00 117,61 117,61 0,00 140,00 140,00 0,00
  ხარჯები 70,70 70,70 0,00 117,61 117,61 0,00 140,00 140,00 0,00
  სუბსიდიები 70,70 70,70 0,00 117,61 117,61 0,00 140,00 140,00 0,00
02 05  კეთილმოწყობის ღონისძიებები 279,90 11,60 268,30 2718,30 178,11 2540,19 2806,29 247,85 2558,44
  ხარჯები 11,60 11,60 0,00 72,77 72,77 0,00 0,00 0,00 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 268,30 0,00 268,30 2645,53 105,34 2540,19 2806,29 247,85 2558,44
02 05 01 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (ფასადები და სკვერები) 268,30 0,00 268,30 2710,50 170,31 2540,19 2806,29 247,85 2558,44
  ხარჯები 0,00 0,00 0,00 64,97 64,97 0,00 0,00 0,00 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 268,30 0,00 268,30 2645,53 105,34 2540,19 2806,29 247,85 2558,44
02 05 04  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია 11,60 11,60 0,00 7,80 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00
  ხარჯები 11,60 11,60 0,00 7,80 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00
02 06 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება  207,40 207,40 0,00 452,70 361,20 91,50 516,51 425,00 91,51
  ხარჯები 0,00 0,00 0,00 4,40 4,40 0,00 16,55 16,55 0,00
  საქონელი და მომსახურება 0,00 0,00 0,00 4,40 4,40 0,00 16,55 16,55 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,30 207,40 0,00 448,30 356,80 91,50 499,96 408,45 91,51
02 07 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 639,30 0,00 639,30 654,71 10,00 644,71 721,83 28,18 693,65
  ხარჯები 2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 636,80 0,00 636,80 654,71 10,00 644,71 721,83 28,18 693,65
02 09 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება 302,30 70,00 232,30 448,56 121,00 327,56 515,88 142,04 373,85
  ხარჯები 302,30 70,00 232,30 448,56 121,00 327,56 515,88 142,04 373,85
  საქონელი და მომსახურება 232,30 0,00 232,30 327,56 0,00 327,56 373,85 0,00 373,85
  სუბსიდიები 70,00 70,00 0,00 121,00 121,00 0,00 142,04 142,04 0,00
  სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 10 დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურუკი პროექტების თანადაფინანსება 289,50 289,50 0,00 343,23 343,23 0,00 68,30 68,30 0,00
  ხარჯები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 289,50 289,50 0,00 343,23 343,23 0,00 68,30 68,30 0,00
02 12 ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი 569,20 569,20 0,00 301,75 301,75 0,00 83,00 83,00 0,00
  ხარჯები 569,20 569,20 0,00 301,75 301,75 0,00 83,00 83,00 0,00
  სუბსიდიები 569,20 569,20 0,00 301,75 301,75 0,00 83,00 83,00 0,00
03 00 გარემოს დაცვა და დასუფთავება 459,00 459,00 0,00 518,45 518,45 0,00 668,90 668,90 0,00
  ხარჯები 459,00 459,00 0,00 518,45 518,45 0,00 667,21 667,21 0,00
  სუბსიდიები 459,00 459,00 0,00 518,45 518,45 0,00 667,21 667,21 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 1,69 0,00
03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 459,00 459,00 0,00 518,45 518,45 0,00 0,00 0,00 0,00
  ხარჯები 459,00 459,00 0,00 518,45 518,45 0,00 0,00 0,00 0,00
03 03 დასუფთვების ღონისძიებებია(ა)იპ 'კომუნალური სამსახური" 459,00 459,00 0,00 518,45 518,45 0,00 668,90 668,90 0,00
  ხარჯები 459,00 459,00 0,00 518,45 518,45 0,00 667,21 667,21 0,00
  სუბსიდიები 459,00 459,00 0,00 518,45 518,45 0,00 667,21 667,21 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 1,69 0,00
04 00 განათლება 1009,16 1009,16 0,00 1370,00 1370,00 0,00 1610,00 1610,00 0,00
  ხარჯები 986,90 986,90 0,00 1361,40 1361,40 0,00 1584,53 1584,53 0,00
  სუბსიდიები 986,90 986,90 0,00 1361,40 1361,40 0,00 1584,53 1584,53 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,26 22,26 0,00 8,60 8,60 0,00 25,47 25,47 0,00
04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა  939,36 939,36 0,00 1279,10 1279,10 0,00 1500,00 1500,00 0,00
  ხარჯები 917,10 917,10 0,00 1273,90 1273,90 0,00 1474,53 1474,53 0,00
  სუბსიდიები 917,10 917,10 0,00 1273,90 1273,90 0,00 1474,53 1474,53 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,26 22,26 0,00 5,20 5,20 0,00 25,47 25,47 0,00
04 02 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი 69,80 69,80 0,00 90,90 90,90 0,00 110,00 110,00 0,00
  ხარჯები 69,80 69,80 0,00 87,50 87,50 0,00 110,00 110,00 0,00
  სუბსიდიები 69,80 69,80 0,00 87,50 87,50 0,00 110,00 110,00 0,00
05 00 კუტურა,ახალგაზრდობა, სპორტი 1527,00 1527,00 0,00 1777,11 1777,11 0,00 2538,71 2538,71 0,00
  ხარჯები 1520,80 1520,80 0,00 1762,63 1762,63 0,00 2527,74 2527,74 0,00
  საქონელი და მომსახურება 22,90 22,90 0,00 27,60 27,60 0,00 52,36 52,36 0,00
  სუბსიდიები 1495,90 1495,90 0,00 1729,73 1729,73 0,00 2455,23 2455,23 0,00
  გრანტები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 5,00 5,00 0,00 3,00 3,00 0,00 5,15 5,15 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,20 6,20 0,00 14,48 14,48 0,00 10,97 10,97 0,00
05 01    სპორტის სფეროს განვითარება  506,50 506,50 0,00 628,25 628,25 0,00 719,70 719,70 0,00
  ხარჯები 506,50 506,50 0,00 627,72 627,72 0,00 717,20 717,20 0,00
  სუბსიდიები 506,50 506,50 0,00 627,72 627,72 0,00 717,20 717,20 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 0,00 0,00 0,53 0,53 0,00 2,50 2,50 0,00
05 01 01 ა(ა)იპ საპორტო სკოლა 275,80 275,80 0,00 333,80 333,80 0,00 369,70 369,70 0,00
  ხარჯები 275,80 275,80 0,00 333,80 333,80 0,00 367,20 367,20 0,00
  სუბსიდიები 275,80 275,80 0,00 333,80 333,80 0,00 367,20 367,20 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 0,00
05 01 02  ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი 95,00 95,00 0,00 119,00 119,00 0,00 170,00 170,00 0,00
  ხარჯები 95,00 95,00 0,00 119,00 119,00 0,00 170,00 170,00 0,00
  სუბსიდიები 95,00 95,00 0,00 119,00 119,00 0,00 170,00 170,00 0,00
05 01 03 ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი 135,70 135,70 0,00 175,45 175,45 0,00 180,00 180,00 0,00
  ხარჯები 135,70 135,70 0,00 174,92 174,92 0,00 180,00 180,00 0,00
  სუბსიდიები 135,70 135,70 0,00 174,92 174,92 0,00 180,00 180,00 0,00
05 02  კულტურის სფეროს განვითარება 997,90 997,90 0,00 1117,65 1117,65 0,00 1790,01 1790,01 0,00
  ხარჯები 991,70 991,70 0,00 1103,70 1103,70 0,00 1781,54 1781,54 0,00
  საქონელი და მომსახურება 22,90 22,90 0,00 27,60 27,60 0,00 52,36 52,36 0,00
  სუბსიდიები 966,80 966,80 0,00 1073,10 1073,10 0,00 1709,03 1709,03 0,00
  გრანტები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00
  სხვა ხარჯები 2,00 2,00 0,00 3,00 3,00 0,00 5,15 5,15 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,20 6,20 0,00 13,95 13,95 0,00 8,47 8,47 0,00
05 02 01  ცაგერის კულტურის ცენტრი 286,40 286,40 0,00 316,00 316,00 0,00 350,00 350,00 0,00
  ხარჯები 286,40 286,40 0,00 312,00 312,00 0,00 350,00 350,00 0,00
  საქონელი და მომსახურება 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  სუბსიდიები 286,40 286,40 0,00 312,00 312,00 0,00 350,00 350,00 0,00
05 02 02 ა(ა)იპ ცაგერის ისტორიული მუზეუმი 158,00 158,00 0,00 173,20 173,20 0,00 218,20 218,20 0,00
  ხარჯები 158,00 158,00 0,00 169,90 169,90 0,00 218,20 218,20 0,00
  სუბსიდიები 158,00 158,00 0,00 169,90 169,90 0,00 218,20 218,20 0,00
05 02 03 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება 71,60 71,60 0,00 78,20 78,20 0,00 93,65 93,65 0,00
  ხარჯები 71,60 71,60 0,00 78,20 78,20 0,00 93,65 93,65 0,00
  სუბსიდიები 71,60 71,60 0,00 78,20 78,20 0,00 93,65 93,65 0,00
05 02 04 სამხატვრო სკოლის დაფინანსება 52,10 52,10 0,00 55,20 55,20 0,00 70,00 70,00 0,00
  ხარჯები 52,10 52,10 0,00 55,20 55,20 0,00 70,00 70,00 0,00
  შრომის ანაზღაურება 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  სუბსიდიები 52,10 52,10 0,00 55,20 55,20 0,00 70,00 70,00 0,00
05 02 05 ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა" 166,30 166,30 0,00 174,25 174,25 0,00 215,30 215,30 0,00
  ხარჯები 166,30 166,30 0,00 174,25 174,25 0,00 212,30 212,30 0,00
  სუბსიდიები 166,30 166,30 0,00 174,25 174,25 0,00 212,30 212,30 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 0,00 0,00       3,00 3,00 0,00
05 02 06 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 30,20 30,20 0,00 37,60 37,60 0,00 87,71 87,71 0,00
  ხარჯები 30,20 30,20 0,00 37,60 37,60 0,00 87,71 87,71 0,00
  საქონელი და მომსახურება 16,20 16,20 0,00 17,60 17,60 0,00 44,36 44,36 0,00
  სუბსიდიები 12,00 12,00 0,00 17,00 17,00 0,00 23,20 23,20 0,00
  გრანტები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00
  სხვა ხარჯები 2,00 2,00 0,00 3,00 3,00 0,00 5,15 5,15 0,00
05 02 07 ტელე რადიო მააუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 6,70 6,70 0,00 10,00 10,00 0,00 8,00 8,00 0,00
  ხარჯები 6,70 6,70 0,00 10,00 10,00 0,00 8,00 8,00 0,00
  საქონელი და მომსახურება 6,70 6,70 0,00 10,00 10,00 0,00 8,00 8,00 0,00
05 02 09 ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი 62,40 62,40 0,00 94,90 94,90 0,00 124,50 124,50 0,00
  ხარჯები 61,10 61,10 0,00 94,90 94,90 0,00 123,55 123,55 0,00
  სუბსიდიები 61,10 61,10 0,00 94,90 94,90 0,00 123,55 123,55 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,30 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,95 0,00
05 02 11 ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი 47,30 47,30 0,00 59,45 59,45 0,00 77,00 77,00 0,00
  ხარჯები 46,60 46,60 0,00 59,45 59,45 0,00 76,32 76,32 0,00
  სუბსიდიები 46,60 46,60 0,00 59,45 59,45 0,00 76,32 76,32 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,70 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 0,00
05 02 14 ა(ა)იპ საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ახალგაზრდობის  112,70 112,70 0,00 117,35 117,35 0,00 368,00 368,00 0,00
  ხარჯები 112,70 112,70 0,00 112,20 112,20 0,00 368,00 368,00 0,00
  შრომის ანაზღაურება 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  სუბსიდიები 112,70 112,70 0,00 112,20 112,20 0,00 368,00 368,00 0,00
05 02 15 ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების  და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 142,65 142,65 0,00
  ხარჯები 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 142,65 142,65 0,00
  სუბსიდიები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,65 142,65 0,00
02 05 16 ა(ა)იპ დეხვირის ღია მუზეუმი  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00
  ხარჯები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,16 31,16 0,00
  სუბსიდიები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,16 31,16 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 3,84 0,00
05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწობა 22,60 22,60 0,00 28,91 28,91 0,00 29,00 29,00 0,00
  ხარჯები 22,60 22,60 0,00 28,91 28,91 0,00 29,00 29,00 0,00
  სუბსიდიები 22,60 22,60 0,00 28,91 28,91 0,00 29,00 29,00 0,00
06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 530,20 530,20 0,00 694,30 694,30 0,00 1010,90 1010,90 0,00
  ხარჯები 530,20 530,20 0,00 694,30 694,30 0,00 1010,90 1010,90 0,00
  სუბსიდიები 89,30 89,30 0,00 100,80 100,80 0,00 140,40 140,40 0,00
  გრანტები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  სოციალური უზრუნველყოფა 403,20 403,20 0,00 547,46 547,46 0,00 593,31 593,31 0,00
  სხვადასხვა ხარჯები 37,70 37,70 0,00 45,14 45,14 0,00 277,19 277,19 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00
06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 89,30 89,30 0,00 100,80 100,80 0,00 118,80 118,80 0,00
  ხარჯები 89,30 89,30 0,00 100,80 100,80 0,00 118,80 118,80 0,00
  სუბსიდიები 89,30 89,30 0,00 100,80 100,80 0,00 118,80 118,80 0,00
06 01 01 ა(ა)იპ-"საზოგადოებრივი ჯანდაცვა" 89,30 89,30 0,00 100,80 100,80 0,00 118,80 118,80 0,00
  ხარჯები 89,30 89,30 0,00 100,80 100,80 0,00 118,80 118,80 0,00
  სუბსიდიები 89,30 89,30 0,00 100,80 100,80 0,00 118,80 118,80 0,00
06 02 სოციალური დაცვა 440,90 440,90 0,00 593,50 593,50 0,00 892,10 892,10 0,00
  ხარჯები 440,90 440,90 0,00 593,50 593,50 0,00 892,10 892,10 0,00
  სუბსიდიები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 21,60 0,00
  სოციალური უზრუნველყოფა 403,20 403,20 0,00 547,46 547,46 0,00 593,31 593,31 0,00
  სხვადასხვა ხარჯები 37,70 37,70 0,00 45,14 45,14 0,00 277,19 277,19 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00
06 02 01 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  ერთჯერადი ფინანსური  დახმარება  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ხარჯები 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 02 02  ოჯახების დაბავშვების სოციალური დაცვა 333,60 333,60 0,00 442,50 442,50 0,00 732,10 732,10 0,00
  ხარჯები 333,60 333,60 0,00 442,50 442,50 0,00 732,10 732,10 0,00
  სუბსიდიები 89,30 89,30 0,00 89,30 89,30 0,00 21,60 21,60 0,00
  სოციალური უზრუნველყოფა 295,90 295,90 0,00 397,11 397,11 0,00 433,31 433,31 0,00
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 37,70 37,70 0,00 45,14 45,14 0,00 277,19 277,19 0,00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00
06 02 03 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა(უფასო სასადილო) 107,30 107,30 0,00 151,00 151,00 0,00 160,00 160,00 0,00
  ხარჯები 107,30 107,30 0,00 151,00 151,00 0,00 160,00 160,00 0,00
  სოციალური უზრუნველყოფა 107.30 107,30 0,00 150,35 150,35 0,00 160,00 160,00 0,00

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის განსაზღვრული წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2023 წლის განმავლობაში ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 24. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 250,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  118,8 ათასი  ლარი.

ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105,7 ათასი ლარი.

გ) „ბავშვთა უფლებების კოდექსით“ განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5,0 ათასი  ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.