„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 01/09/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/09/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.167.016576
21
01/09/2023
ვებგვერდი, 05/09/2023
190020020.35.167.016576
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2023 წლის 1 სექტემბერი

ქ. ლაგოდეხი

 

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნეს ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში(www.matsne.gov.ge 28/12/2022, 190020020.35.167.016550).
მუხლი 2
1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის № 27 დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:“

2. დადგენილების პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13, მე-14, მე-16, მე-19 მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

 მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

27,855.2

15,215.0

12,640.2

34,036.9

19,772.3

14,264.5

28,978.7

21,720.8

7,257.9

 გადასახადები

13,728.9

13,728.9

-

17,105.4

17,105.4

-

18,534.3

18,534.3

-

 გრანტები

13,007.4

367.2

12,640.2

15,288.7

1,024.2

14,264.5

8,584.4

1,326.5

7,257.9

 სხვა შემოსავლები

1,118.9

1,118.9

-

1,642.7

1,642.7

-

1,860.0

1,860.0

-

 II. ხარჯები

11,034.4

9,103.8

1,930.6

12,850.8

12,609.0

241.8

15,507.6

15,467.6

40.0

 შრომის ანაზღაურება

1,548.1

1,548.1

-

2,385.8

2,385.8

-

3,167.0

3,167.0

-

 საქონელი და მომსახურება

1,491.0

1,446.4

44.6

2,446.9

2,365.0

81.9

2,926.3

2,886.3

40.0

 პროცენტი

38.4

38.4

-

36.8

36.8

-

31.1

31.1

-

 სუბსიდიები

5,040.2

5,040.2

-

6,505.7

6,505.7

-

7,679.2

7,679.2

-

 გრანტები

75.7

75.7

-

119.6

119.6

-

165.0

165.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

597.9

597.9

-

627.5

627.5

-

701.2

701.2

-

 სხვა ხარჯები

2,243.0

357.0

1,886.0

728.4

568.5

159.9

837.8

837.8

-

 III. საოპერაციო სალდო

16,820.8

6,111.2

10,709.6

21,186.0

7,163.4

14,022.7

13,471.1

6,253.3

7,217.9

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15,400.2

5,053.9

10,346.3

19,011.0

6,023.6

12,987.4

18,992.7

10,262.6

8,730.1

 ზრდა

16,599.4

6,253.1

10,346.3

20,030.2

7,042.8

12,987.4

19,416.8

10,686.7

8,730.1

 კლება

1,199.3

1,199.3

 

1,019.2

1,019.2

 

424.1

424.1

 

 V. მთლიანი სალდო

1,420.6

1,057.3

363.3

2,175.0

1,139.7

1,035.3

- 5,521.6

- 4,009.3

- 1,512.2

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,346.3

983.0

363.3

2,100.7

1,065.4

1,035.3

- 5,606.0

- 4,093.7

- 1,512.2

 ზრდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ვალუტა და დეპოზიტები

-

   

-

   

-

   

 სესხები

-

   

-

   

-

   

 აქციები და სხვა კაპიტალი

-

   

-

   

-

   

 კლება

- 1,346.3

- 983.0

- 363.3

- 2,100.7

- 1,065.4

- 1,035.3

5,606.0

4,093.7

1,512.2

 ვალუტა და დეპოზიტები

- 1,346.3

- 983.0

- 363.3

- 2,100.7

- 1,065.4

- 1,035.3

5,606.0

4,093.7

1,512.2

 სესხები

-

   

-

   

-

   

 აქციები და სხვა კაპიტალი

-

   

-

   

-

   

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

- 74.3

- 74.3

-

- 74.3

- 74.3

-

- 84.4

- 84.4

-

 ზრდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 საშინაო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 სესხები

-

   

-

   

-

   

 სხვა

-

   

-

   

-

   

 საგარეო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 სესხები

-

   

-

   

-

   

 სხვა

-

   

-

   

-

   

 კლება

74.3

74.3

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 საშინაო

74.3

74.3

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 სესხები

74.3

74.3

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

   

-

   

-

   

 საგარეო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 სესხები

-

   

-

   

-

   

 სხვა

-

   

-

   

-

   

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

-

0.0

0.0

-

- 0.0

0.0

-

  მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

29,054.4

16,414.3

12,640.2

35,056.0

20,791.5

14,264.5

29,402.8

22,144.9

7,257.9

 შემოსავლები

27,855.2

15,215.0

12,640.2

34,036.9

19,772.3

14,264.5

28,978.7

21,720.8

7,257.9

 არაფინანსური აქტივების კლება

1,199.3

1,199.3

 

1,019.2

1,019.2

-

424.1

424.1

-

 გადასახდელები

27,708.1

15,431.3

12,276.9

32,955.4

19,726.1

13,229.2

35,008.7

26,238.6

8,770.1

 ხარჯები

11,034.4

9,103.8

1,930.6

12,850.8

12,609.0

241.8

15,507.6

15,467.6

40.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,599.4

6,253.1

10,346.3

20,030.2

7,042.8

12,987.4

19,416.8

10,686.7

8,730.1

 ვალდებულებების კლება

74.3

74.3

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 ნაშთის ცვლილება

1,346.3

983.0

363.3

2,100.7

1,065.4

1,035.3

- 5,606.0

- 4,093.7

- 1,512.2

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 28978,7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

27,855.2

15,215.0

12,640.2

34,036.9

19,772.3

14,264.5

28,978.7

21,720.8

7,257.9

 გადასახადები

13,728.9

13,728.9

-

17,105.4

17,105.4

-

18,534.3

18,534.3

-

 გრანტები

13,007.4

367.2

12,640.2

15,288.7

1,024.2

14,264.5

8,584.4

1,326.5

7,257.9

 სხვა შემოსავლები

1,118.9

1,118.9

 

1,642.7

1,642.7

 

1,860.0

1,860.0

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 18534,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

13,728.9

13,728.9

-

17,105.4

17,105.4

-

18,534.3

18,534.3

-

 საშემოსავლო გადასახადი

-

   

-

   

-

   

 დამატებითი ღირებულების გადასახადი

11,908.4

11,908.4

 

14,726.9

14,726.9

 

16,234.3

16,234.3

 

 ქონების გადასახადი

1,820.6

1,820.6

-

2,378.5

2,378.5

-

2,300.0

2,300.0

-

 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

771.6

771.6

 

1,137.7

1,137.7

 

1,190.0

1,190.0

 

 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

9.1

9.1

 

13.3

13.3

 

-

-

 

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

941.9

941.9

 

1,090.6

1,090.6

 

975.0

975.0

 

 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

98.0

98.0

 

137.0

137.0

 

135.0

135.0

 

  მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8584,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2021 ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის პროექტი

გრანტები

13,007.4

15,288.7

  8,584.4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 

73.8

 

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

13,007.4

15,214.9

  8,584.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

400.0

  500.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

367.2

624.2

  826.5

კაპიტალური ტრანსფერი

10,754.2

10,378.9

  7,257.9

სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

1,886.0

3,811.8

  -

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

1,886.0

3,811.8

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1860,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

1,118.9

1,642.7

1,860.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

403.4

764.8

709.0

 პროცენტები

221.7

600.1

549.0

 დივიდენდები

     

 რენტა

181.7

164.7

160.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

184.8

288.8

210.0

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

176.5

279.4

210.0

 საერთო -სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

     

 სანებართვო მოსაკრებელი

27.5

19.8

30.0

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის

     

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

     

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.2

 

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

-

-

-

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

     

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური ) შეთანხმების გაცემისათვის  

     

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  

146.3

259.4

180.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი  

2.3

   

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8.3

9.4

 

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები )

224.8

503.2

650.0

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები , გრანტების გარდა

     

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

305.9

85.8

291.0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 15507,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

11,034.4

9,103.8

1,930.6

12,850.8

12,609.0

241.8

15,507.6

15,467.6

40.0

 შრომის ანაზღაურება

1,548.1

1,548.1

-

2,385.8

2,385.8

-

3,167.0

3,167.0

-

 საქონელი და მომსახურება

1,491.0

1,446.4

44.6

2,446.9

2,365.0

81.9

2,926.3

2,886.3

40.0

 პროცენტები

38.4

38.4

-

36.8

36.8

-

31.1

31.1

-

 სუბსიდიები

5,040.2

5,040.2

-

6,505.7

6,505.7

-

7,679.2

7,679.2

-

 გრანტები

75.7

75.7

-

119.6

119.6

-

165.0

165.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

597.9

597.9

-

627.5

627.5

-

701.2

701.2

-

 სხვა ხარჯები

2,243.0

357.0

1,886.0

728.4

568.5

159.9

837.8

837.8

-

 მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 18305,7 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 18729,8 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 424,1 ათასი ლარით

ათას ლარში

პროგ . კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

40.6

24.6

263.1

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

40.6

24.6

263.1

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,713.1

18,241.8

16,717.1

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,124.1

12,391.8

10,924.1

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

1,603.8

952.6

560.4

 02 03

 გარე განათება

107.4

118.8

119.6

 02 04

 მშენებლობა , ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

-

90.4

-

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

555.2

280.4

192.2

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

1,115.4

793.0

2,419.2

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

797.7

3,413.8

2,035.8

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

409.4

201.1

465.8

 02 09

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

-

-

687.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

116.3

246.6

1,018.4

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

-

10.0

8.3

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება

-

2.3

-

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

116.3

236.6

1,010.1

 04 00

 განათლება

1,904.5

132.7

132.3

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

103.7

82.9

80.0

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია , მშენებლობა

1,409.2

-

-

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

391.6

49.8

52.3

 05 00

 კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

824.2

1,292.3

596.2

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

477.5

145.8

513.5

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

346.7

1,146.5

82.7

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

89.9

2.8

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

0.8

83.1

2.8

 06 02

 სოციალური დაცვა

-

6.8

-

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,599.4

20,027.9

18,729.8

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

1,199.3

1,019.2

424.1

 ძირითადი აქტივები

280.3

403.9

155.0

 მატერიალური მარაგები

2.0

 

6.1

 არაწარმოებული აქტივები

917.0

615.3

263.0

 მიწა

917.0

615.3

263.0

 

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით .

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,241.9

3,294.6

4,923.5

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები

2,203.5

3,253.7

4,857.4

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,203.5

3,253.7

4,607.4

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

-

250.0

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

     

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

     

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

-

-

-

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

     

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

     

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

38.4

36.8

31.1

 7.1.7

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

     

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

4.1

35.0

 7.2

 თავდაცვა

92.3

119.9

146.4

 7.2.1

 შეიარაღებული ძალები

     

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

92.3

119.9

146.4

 7.2.3

 საგარეო სამხედრო დახმარება

     

 7.2.4

 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

     

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

     

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

-

-

-

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

     

 7.3 2

 სახანძრო -სამაშველო სამსახური

     

 7.3 3

 სასამართლოები და პროკურატურა

     

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

10,309.5

13,332.7

14,326.4

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

     

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა

-

-

-

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

     

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

     

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა , მშენებლობა

     

 7.4 5

 ტრანსპორტი

10,309.5

13,332.7

14,326.4

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9,131.0

12,455.7

11,824.8

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

1,178.6

877.0

2,501.6

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

     

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

     

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

     

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

     

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,226.1

1,466.2

2,522.6

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,109.7

1,229.7

1,512.5

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

     

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

116.3

236.6

1,010.1

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,448.1

6,594.7

4,929.1

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

-

90.4

113.6

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

-

-

-

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1,678.1

1,035.3

675.4

 7.6 4

 გარე განათება

872.5

1,064.4

1,187.1

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

     

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1,897.5

4,404.5

2,953.0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

140.2

227.4

180.0

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია , მოწყობილობები და აპარატები

     

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

     

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

     

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

140.2

227.4

180.0

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

     

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

     

 7.8

 დასვენება , კულტურა და რელიგია

1,663.4

2,504.5

2,192.0

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

517.0

241.0

699.4

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,106.3

2,223.5

1,452.5

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

     

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0

40.0

40.0

 7.9

 განათლება

4,726.0

4,059.8

4,535.9

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

4,156.2

3,640.8

4,000.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

569.8

419.0

535.9

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

     

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

     

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

569.8

419.0

535.9

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

     

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

     

 7 10

 სოციალური დაცვა

2,695.2

1,281.2

1,167.5

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

61.7

117.5

148.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

48.0

54.5

75.0

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

     

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

143.2

116.4

190.0

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

     

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

31.3

43.5

60.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

36.4

42.2

50.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

2,374.6

907.1

644.5

 

 სულ

27,542.6

32,881.0

34,923.3

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს - 5521,6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 13471,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

16,820.8

21,186.0

13,471.1

 მთლიანი სალდო

1,420.6

2,175.0

- 5,521.6

  2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის თანხამ შეადგინა 5 765 763 ლარი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 1 720 667 ლარს, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 4 045 096 ლარს.

 თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 18354,9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

დაფინანსება 2023-2026 წლებზე

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

18,354.9

42,756.8

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,137.8

24,770.6

 02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

66.6

766.6

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

10,991.2

23,684.0

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

80.0

320.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

675.4

4,485.4

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

115.0

525.0

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაცია  

560.4

3,960.4

 02 03

 გარე განათება

1,187.1

4,760.6

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

317.5

1,052.5

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა -რეაბილიტაცია

869.6

3,708.1

 02 04

 მშენებლობა , ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა , ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 02 04 02

 ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

  -

0.0

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

317.2

692.2

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა -რეაბილიტაცია

217.2

292.2

 02 05 02

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა -პატრონობა

0.0

0.0

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

100.0

400.0

 02 05 04

 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 02 05 05

 სასაფლაობის მოვლა -პატრონობა

0.0

0.0

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2,501.6

2,501.6

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,035.8

2,845.8

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

500.0

1,670.0

02 09

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

687.0

1,717.5

02 09 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

687.0

1,717.5

02 09 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

0.0

0.0

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

11,137.8

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას .

პროგრამის მიზანია :

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა .
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მიმდინარე შეკეთება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

66.6

02 01 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული /ბეტონის საფარიანი შიდა გზების ორმოულ შეკეთებას .

ქვეპროგრამის მიზანია :

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა .
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულები .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა .

 

 კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების კაპიტალური შეკეთება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

10,991.2

02 01 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოწყობა - რეაბილიტაციას .

ქვეპროგრამის მიზანია :

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა .
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა .

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

675.4

02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  • ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
  • . . . . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა /რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა -პატრონობას . პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე , მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში .

 წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან . ესენია : სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა . ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები , ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან .წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური /ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია , ახლის მოწყობა ), ასევე , მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია ). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას , იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან , ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას .

პროგრამის მიზანია :

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება ;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს ;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი ;
  •  მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა ;
  • აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად ;
  • წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად .

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის

 დასახელება

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

115.0

02 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

. . . . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას , რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას : მუნიციპალიტეტის სოფლების არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა -შეკეთება ; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა ; ამორტიზირებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება , ახლით ჩანაცვლება .ყოველდღიურად წყლის სათავე ნაგებობების შემოვლა შემოწმებები , დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა , შედუღება , ურდულების შეცვლა , ჭაბურღილების მოვლა პატრონობა , ჭების მოწესრიგება , გასუფთავება და სხვა .

ქვეპროგრამის მიზანია :

 სოფლის მოსახლეობის , ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგება

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი .

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

560.4

02 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების , სათავე ნაგებობებისა და სასმელი წყლის მაგისტრალების მოწყობა /რეაბილიტაციას .

ქვეპროგრამის მიზანია :

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება ;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს ;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი ;
  •  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა ;
  •  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად ;

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,187.1

02 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  • ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
  • . . . . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას .

პროგრამის მიზანია :

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები .

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია  

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

317.5

02 03 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

. . . . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების სისტემის მოვლა პატრონობა , დაზიანებული სანათების ამოცვლა , ძველი ამორტიზებული ბოძების ამოცვლა , შეკეთება .

ქვეპროგრამის მიზანია :

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

გამართული გარე განათების სისტემა , ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტი .

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოწყობა -რებილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

869.6

02 03 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები , მაგისტრალები ) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა .

ქვეპროგრამის მიზანია :

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა -რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

217.2

02 05 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა :

ქვეპროგრამის მიზანია :

 მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა :

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სადღესასწაულო ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

100.0

02 05 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება .

ქვეპროგრამის მიზანია :

 ტრადიციული , კულტურული -სანახაოებრივი ღონისძიებების მოწყობა .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდა , მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა ;

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

2,501.6

02 06

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი , რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით :
) დასახლებას , რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს , გამოეყოფა 10 000 ლარი ;
) დასახლებას , რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს , გამოეყოფა 12 000 ლარი ;
) დასახლებას , რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს , გამოეყოფა 16 000 ლარი ;
) დასახლებას , რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს , გამოეყოფა 20 000 ლარი .

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით :
) დასახლებაში , რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს , პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე , რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი ;
) დასახლებაში , რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს , პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით , რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა ;
) დასახლებას , რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს , პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით , რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა .

თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის #654 დადგენილებით .

 

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა , მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის ) პრობლემების გადაწყეტაში ;

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

იმ მცირე პროექტების დაფინანსება , რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის ) მოსახლეობის უმრავლესობა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

2,035.8

02 07

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის , ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება .

2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში , პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები . ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით .

პროგრამის მიზანია : სტიქიის პრევენცია .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა ;
გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა .

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

500.0

02 08

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა . ამასთან , იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას . პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების ) სამუშაოების შესყიდვა .

პროგრამის მიზანია :

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა . ასევე , პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით .

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი , ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს ).

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

687.0

02 09

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა , რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის , . . საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების , შშმ პირების სწრაფ , უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების დაფინანსება სუბსიდიის სახით , რომლითაც განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება .

პროგრამის მიზანია :

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირება .

მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლეთათვის კომფორტული გადაადგილება

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას და ვიზიტორებს ემსახურება თანამედროვე , კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი .

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

687.0

02 09 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალური სატარნსპორტო სისტემის განვითარებისათვის საჭირო თანამედრო ტიპის ავტობუსების შეძენა , ასევე განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილების მოწყობა /მონიშვნა , ტაბლოების მოწყობა და სხვა .

ქვეპროგრამის მიზანია :

მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

 მუნიციპალიტეტს გააჩნია თანამედროვე , გამართული სატრანსპორტო სისტემა მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის .

 

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2622,6 ათასი ლარი . დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით :

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

დაფინანსება 2023-2026 წლებზე

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,622.6

7,732.6

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,334.5

5,394.5

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება

178.0

928.0

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

1,010.1

1,010.1

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

100.0

400.0

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

  1,334.5

03 01

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

. . . . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში 3 ერთეული მერსედესის ტიპის , 2 ერთეული ფოტონის ტიპის და 1 ერთეული ჯაკ ის ავტომანქანით სისტემატურად ხორციელდება . ლაგოდეხიდან და მუნიცპალიტეტის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა , . ლაგოდეხში მდებარე ქუჩებისა და სკვერების დაგვა -დასუფთავება . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა შედგენს 605 ერთეულს მათ შორის ქალაქში განთავსებულია 345 ერთეული ხოლო მუნიციპალიტეტის სოფლებში 260 ერთეული . პერიოდულად იწმინდება ქალაქში და სოფლებში არსებული სანიაღვრე არხები , ასევე ხორციელდება ცენტრალური საავტომობილო გზის მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავება .

პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოების მოვლა -პატრონობა , ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა -შენახვა . პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ( )იპ სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს , მათ შორის პერსონალის ხელფასებს .

პროგრამის მიზანია :

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონის მიღწევა .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

  • დასუფთავებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
  • მუდმივად და შეუფერხებლად ხორციელდება დასუფთავება და ნარჩენის გატანა .

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

  178.0

 03 02

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

. . . . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

. . . . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი ახორციელებს როგორც ერთწლიანი , ასევე მრავალწლიანი ნარგავებისა და ყვავილების შესყიდვას ,, ტრომლებიც შემდეგ ირგვება ქალაქის სკვერებში , პარკებში , გაზონებზე , სოფლების გზის გვერდეულებზე და სხვა .საჭიროების შემთხვევაში წლის განმავლობაში ხდება ახალი და არსებული ნარგავების მოვლა პატრონობა , , ხდება ხეების შეთეთრება ჩამქრალი კირით ,ირწყვება პარკები და გაზონები , ნიადაგი მდიდრდება სასუქით , ნარგავები იწამლება სხვადასხვა წამლით , სარეველა მცენარეები იწამლება ბალახსაწინააღმდეგო წამლით , მიმდინარეობს ხეების ჭრა ვარჯის ფორმირებები , ტერიტორიების თიბვა , და სხვა , რისთვისაც . . . . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი იყენებს სხვა და სხვა სასოფლო სამეურნეო მანქანა დანადგარებს , საჭრელებს , სათიბებს და სხვა .

პროგრამის მიზანია :

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დარგვა და არსებული გამწვანების მოვლა პატრონობა .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

გალამაზებული და გამწვანებული მუნიციპალიტეტი

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

  1,010.1

03 03

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორცილდება 2 ერთეული სატვირთო ავტომობილის და 1 ამწე კალათის შეძენა .

პროგრამის მიზანია :

კომუნალური მეურნების მოწესრიგება .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

მოწესრიგებული კომუნალური მეურნეობა .

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

100.0

 03 04

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპაილტეტის ტერიტორიაზე მყოფი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანა საჭირო აცრების ჩატარება .

პროგრამის მიზანია :

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველებზე ზრუნვა .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

უპატრონო ცხოველების მხრიდან გადამტანი დაავადებების გავრცელების დაბალი რისკი .

  

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2137,0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

დაფინანსება 2023-2026 წლებზე

 05 00

 კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

2,137.0

7,207.5

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

616.3

1,016.3

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

82.9

402.9

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

20.0

100.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

513.5

513.5

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

1,492.5

5,853.0

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,114.0

4,489.0

 05 02 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

288.5

1,154.0

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

50.0

50.0

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.0

160.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

28.1

173.1

 05 04

 ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივებისდაფინანსება /თანადაფინანსება

55.0

220.0

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

  სპორტის სფეროს განვითარება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

616.3

05 01

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  • ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
  • ( )იპ კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების  ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორცილედება სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რებილიტაცია , ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება და ( )იპკულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების  ცენტრიის სუბსიდირება .

ქვეპროგრამის მიზანია :

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა , სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ;

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

გაზრდილია სპორტის სხვადასხვა წრეებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა , ასევე გაზრდილია ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმდევარ მოქალაქეთა რაოდენობა .

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

82.9

05 01 01 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

( )იპ კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების  ცენტრი  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას , ესენია : ფეხბურთი (287ბავშვი , გოგო 28, ბიჭი 258); ქართული ჭიდაობა (63 ბავშვი , გოგო 18, ბიჭი 45); ძიუდო (57 ბავშვი ბიჭები 42, გოგო 15); ჭადრაკი (10 ბავშვი , გოგო -7, ბიჭი -3); კალათბურთი (71 ბავშვი გოგო -20 ბიჭი 51). კრივი (36 ბავშვი გოგო -16, ბიჭი -20), ფრენბურთი (68 ბავში , გოგო -28 ბიჭი -40) ხელბურთი (16 ბავში გოგო -6, ბიჭი -10) სულ ცენტრში სპორტის სხვადასხვა სახეობებს ეუფლება 608 ბავშვი , რომელთაც სამწვრთნელო ვარჯიშები უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ . სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად ; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა .

ქვეპროგრამის მიზანია :

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ; სულიერად და ფიზიკურად განვითარებული პიროვნების ფორმირება ; სპორტული ტრადიციების დაცვა , გაღრმავება , თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა , სპორტის განვითარება ; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ;

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

გაზრდილია სპორტის სხვადასხვა წრეებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა , ასევე გაზრდილია ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმდევარ მოქალაქეთა რაოდენობა .

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

20.0

05 01 02 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება . ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების , სამოქალაქო აქტიურობის , სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით . (დამტკიცებული წესის შესაბამისად ).

ქვეპროგრამის მიზანია :

საქართველოს სახელით მოასპარეზე , ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ( )იპ კულტურის , სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

( )იპ კულტურის , სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა .

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

513.5

05 01 03 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია .

ქვეპროგრამის მიზანია : მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება , რათა ხელი შეეწყოს მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტში არის გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობაში გაზრდილია იმ ადამიანთა რიცხვი , რომლებიც ეწევიან ჯანსაღი ცხოვრების წესს .

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

  კულტურის სფეროს განვითარება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,492.5

 05 02

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  • ( )იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება
  • ( )იპ კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების  ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ( )იპკულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების  ცენტრი “-ის და ( )იპლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება “-ის სუბსიდირება , ასევე სხვდასხვა კულტურული ობიექტების მშენებლობა -რებილიტაცია

პროგრამის მიზანია :

  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა შეძლონ სახელოვნებო განათლების მიღება და მონაწილეობის მიღება ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში .
  •  კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე .
  • განხორციელდეს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ყველა ახლაგაზრდას აქვს შესაძლებლობა მიიღოს სახელოვნებო განათლება .
  • მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარება .
  • ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია .

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,114.0

 05 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

( )იპ კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების  ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის , სპორტისა და ახალგარდული სამსახური . სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს , ფესტივალებს , ლიტერატურულ შემოქმედებითი საღამოებს ; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას ; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების , კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას . ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას .

ქვეპროგრამის მიზანია :

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება , პატივისცემა და განვითარება ; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა , მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა , განვითერაბა ; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა ; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება , მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა , ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობი სკულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა ; შედეგად გაზრდილი იქნება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია .

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

288.5

 05 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

( )იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილდება . ლაგოდეხის , სოფ . აფენის , სოფ . ლელიანის და სოფ . ვარდისუბნის სახელოვნებო სკოლების ფუნქციონირება . სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და ვიოლინოს მიმართულებები , ხოლო სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას , ხატვას , კომპოზიციას , გობელენს , ხელოვნებათმცოდნეობას . სკოლებში განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 208 ბავშვი აქედან 129 გოგო და 79 ბიჭი . სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები ) 40 თანამშრომელს აქედან 36 ქალი და 4 მამაკაცი .

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია :

 შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა ; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა ; სიმღერის , ფოლკლორის , კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე ; უფასო , საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა ; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში , კონკურსებში , როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად . სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა . სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში .

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

50.0

05 02 03 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია .

ქვეპროგრამის მიზანია :

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული ობიექტების კეთილმოწყობა , რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტების დაინტერესების გაზრდას მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული ობიექტების მიმართ .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტში არსებული კულტურული ობიექტები არის კეთლმოწობილი , შესაბამისად მუნიციაპლიტეტში გაზრდილია ვიზიტორთა რიცხვი , ასევე გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის დაინტერესება კულტურული ობიექტების მიმართ .

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

28.1

05 03 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

( )იპ კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების  ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა , ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია , ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა , ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში , ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებია . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები , ფესტივალები , გასართობი , შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები , ლაშქრობები .

 პროგრამის მიზანია :

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა , რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას , მათი საქმიანობის სტიმულირებას . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 16 შემეცნებით საგანმანათლებლო და 5 გასართობი პროექტი . მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური , ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა , ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა . პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ლაშქრობები , არქეოლოგიური და ახალგაზრდული ბანაკები .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

არაფორმალური განათლების და სხვადასხვა შემეცნებით თუ ინტელექტუალურ აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდები . ასევე ჩართულნი არიან როგორც პროგრამის დაგეგმვის პროცესში ასევე სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებაში . ხდება მათი ნიჭისა და უნარების გამოვლენა .

  

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების დაფინანსება /თანადაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

55.0

 05 04

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ერთჯერადი ან მრავალჯერადი ახალგაზრდული ღონისძიებ (ებ )ის (განათლების , კულტურის , სპორტის , ბანაკების და სხვა ) ორგანიზება , არაფორმალური განათლება (ტრენინგი /სემინარი ), საერთაშორისო და ადგილობრივი გაცვლითი ახალგაზრდული პროგრამების ორგანიზება და მათში მონაწილეობა , ახალგაზრდული მეწარმეობის მხარდაჭერა , ინოვაციური იდეის მხარდაჭერა , სოციალურ სფეროში განსახორციელებელი ისეთი აქტივობა , რომელიც არ ხორციელდება ადგილობრივი და სახელმწიფო სხვა პროგრამის ფარგლებში , ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა , გენდერული საკითხები , ჯანდაცვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია , მცირე ინფრასტრუქტურის განვითარება რომელიც გამომდინარეობს ახალგაზრდების ინტერესებიდან , გარემოსდაცვითი საკითხები , აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების განვითარებისთვის საჭირო სხვა პროექტების განხორციელება დამტკიცებული წესის მიხედვით .

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოებს შეუძლიათ პროექტი განახორციელონ ინდივიდუალურად ან ერთობლივად .

პროგრამის მიზანია :

 ახალგაზრდა ელექტორატის სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და კვალიფიკაციის გაზრდა , ადგილობრივ ხელისუფლებასთან სისტემური ინსტიტუციური დიალოგისა და თანამშრომლობის გზით

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

საბიუჯეტო დაგეგმვის პროცესებში ჩართული ახალგაზრდები

 

თავი III

ლაგოდეხის ბიუჯეტის ასიგნებები

 მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

 ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათ . ლარში

პროგრა

მული კოდი

 დასახელება

 სულ

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

27,708.1

15,431.3

12,276.9

32,955.4

19,726.1

13,229.2

35,008.7

26,238.6

8,770.1

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

128.0

128.0

-

-

-

-

128.0

128.0

-

 

 ხარჯები

11,034.4

9,103.8

1,930.6

12,850.8

12,609.0

241.8

15,507.6

15,467.6

40.0

 

 შრომის ანაზღაურება

1,548.1

1,548.1

-

2,385.8

2,385.8

-

3,167.0

3,167.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

1,491.0

1,446.4

44.6

2,446.9

2,365.0

81.9

2,926.3

2,886.3

40.0

 

 პროცენტები

38.4

38.4

-

36.8

36.8

-

31.1

31.1

-

 

 სუბსიდიები

5,040.2

5,040.2

-

6,505.7

6,505.7

-

7,679.2

7,679.2

-

 

 გრანტები

75.7

75.7

-

119.6

119.6

-

165.0

165.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

597.9

597.9

-

627.5

627.5

-

701.2

701.2

-

 

 სხვა ხარჯები

2,243.0

357.0

1,886.0

728.4

568.5

159.9

837.8

837.8

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,599.4

6,253.1

10,346.3

20,030.2

7,042.8

12,987.4

19,416.8

10,686.7

8,730.1

 

 ვალდებულებები

74.3

74.3

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,499.7

2,499.7

-

3,488.9

3,488.9

-

5,145.3

5,145.3

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

128.0

128.0

-

-

-

-

128.0

128.0

-

 

 ხარჯები

2,384.8

2,384.8

-

3,389.9

3,389.9

-

4,797.8

4,797.8

-

 

 შრომის ანაზღაურება

1,548.1

1,548.1

-

2,385.8

2,385.8

-

3,167.0

3,167.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

610.0

610.0

-

811.5

811.5

-

1,175.7

1,175.7

-

 

 პროცენტები

38.4

38.4

-

36.8

36.8

-

31.1

31.1

-

 

 სუბსიდიები

2.0

2.0

-

11.1

11.1

-

17.5

17.5

-

 

 გრანტები

29.5

29.5

-

39.6

39.6

-

55.0

55.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

100.5

100.5

-

11.6

11.6

-

5.5

5.5

-

 

 სხვა ხარჯები

56.2

56.2

-

93.4

93.4

-

346.0

346.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.6

40.6

-

24.6

24.6

-

263.1

263.1

-

 

 ვალდებულებები

74.3

74.3

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,295.7

2,295.7

-

3,377.7

3,377.7

-

4,788.8

4,788.8

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

128.0

128.0

-

-

-

-

128.0

128.0

-

 

 ხარჯები

2,255.1

2,255.1

-

3,353.0

3,353.0

-

4,525.7

4,525.7

-

 

 შრომის ანაზღაურება

1,548.1

1,548.1

-

2,385.8

2,385.8

-

3,167.0

3,167.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

610.0

610.0

-

811.5

811.5

-

1,175.7

1,175.7

-

 

 პროცენტები

-

-

-

-

-

-

9.0

9.0

-

 

 სუბსიდიები

2.0

2.0

-

11.1

11.1

-

17.5

17.5

-

 

 გრანტები

29.5

29.5

-

39.6

39.6

-

55.0

55.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

9.3

9.3

-

11.6

11.6

-

5.5

5.5

-

 

 სხვა ხარჯები

56.2

56.2

-

93.4

93.4

-

96.0

96.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.6

40.6

-

24.6

24.6

-

263.1

263.1

-

 01 01 01

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

597.5

597.5

-

995.0

995.0

-

1,440.6

1,440.6

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

7.0

7.0

 

-

   

7.0

7.0

 
 

 ხარჯები

596.9

596.9

-

989.8

989.8

-

1,232.5

1,232.5

-

 

 შრომის ანაზღაურება

397.4

397.4

 

692.8

692.8

 

870.0

870.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

145.1

145.1

-

216.6

216.6

-

272.5

272.5

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

1.4

-

0.5

0.5

-

-

 

-

 

 სხვა ხარჯები

53.1

53.1

-

79.8

79.8

-

90.0

90.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0.5

-

5.3

5.3

-

208.1

208.1

-

 01 01 02

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

1,603.4

1,603.4

-

2,258.6

2,258.6

-

3,134.8

3,134.8

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

115.0

115.0

 

-

   

115.0

115.0

 
 

 ხარჯები

1,563.4

1,563.4

-

2,239.2

2,239.2

-

3,079.8

3,079.8

-

 

 შრომის ანაზღაურება

1,078.8

1,078.8

-

1,593.7

1,593.7

-

2,180.0

2,180.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

442.4

442.4

-

574.7

574.7

-

807.8

807.8

-

 

 პროცენტები

-

-

-

-

-

-

9.0

9.0

-

 

 სუბსიდიები

2.0

2.0

-

7.0

7.0

-

17.5

17.5

-

 

 გრანტები

29.5

29.5

-

39.6

39.6

-

55.0

55.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

7.6

7.6

-

10.6

10.6

-

4.5

4.5

-

 

 სხვა ხარჯები

3.1

3.1

-

13.6

13.6

-

6.0

6.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.1

40.1

-

19.4

19.4

-

55.0

55.0

-

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

92.3

92.3

-

119.9

119.9

-

146.4

146.4

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

6.0

6.0

 

-

   

6.0

6.0

 
 

 ხარჯები

92.3

92.3

-

119.9

119.9

-

146.4

146.4

-

 

 შრომის ანაზღაურება

71.9

71.9

-

99.2

99.2

-

117.0

117.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

20.0

20.0

-

20.2

20.2

-

28.4

28.4

-

 

 სხვა ხარჯები

0.4

0.4

-

0.4

0.4

-

1.0

1.0

-

 01 01 04

 თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი

2.5

2.5

-

-

-

-

32.0

32.0

-

 

 ხარჯები

2.5

2.5

-

-

-

-

32.0

32.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

2.5

2.5

-

-

-

-

32.0

32.0

-

 01 01 05

 გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა

-

-

-

4.1

4.1

-

35.0

35.0

-

 

 ხარჯები

-

-

-

4.1

4.1

-

35.0

35.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

35.0

35.0

-

 

 სუბსიდიები

-

-

-

4.1

4.1

-

-

-

-

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

204.0

204.0

-

111.2

111.2

-

356.5

356.5

-

 

 ხარჯები

129.6

129.6

-

36.8

36.8

-

272.1

272.1

-

 

 პროცენტები

38.4

38.4

-

36.8

36.8

-

22.1

22.1

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

91.2

91.2

-

-

-

-

-

-

-

 

 სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

250.0

250.0

-

 

 ვალდებულებები

74.3

74.3

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

-

-

-

-

-

-

250.0

250.0

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

-

-

250.0

250.0

-

 

 სხვა ხარჯები

-

   

-

   

250.0

250.0

 

 01 02 02

 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

10.0

10.0

-

 

 ვალდებულებები

-

   

-

   

10.0

10.0

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

112.8

112.8

-

111.2

111.2

-

96.5

96.5

-

 

 ხარჯები

38.4

38.4

-

36.8

36.8

-

22.1

22.1

-

 

 პროცენტები

38.4

38.4

 

36.8

36.8

 

22.1

22.1

 
 

 ვალდებულებები

74.3

74.3

 

74.3

74.3

 

74.4

74.4

 

 01 02 04

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

91.2

91.2

-

-

-

-

-

-

-

 

 ხარჯები

91.2

91.2

-

-

-

-

-

-

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

91.2

91.2

 

-

   

-

   

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

14,706.4

6,081.4

8,625.1

19,847.4

7,804.0

12,043.5

19,155.5

10,385.4

8,770.1

 

 ხარჯები

993.4

948.8

44.6

1,605.6

1,523.7

81.9

1,751.4

1,711.4

40.0

 

 საქონელი და მომსახურება

677.5

632.9

44.6

1,266.2

1,184.3

81.9

1,210.7

1,170.7

40.0

 

 სუბსიდიები

247.8

247.8

-

300.9

300.9

-

432.5

432.5

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

45.4

45.4

-

34.1

34.1

-

60.7

60.7

-

 

 სხვა ხარჯები

22.7

22.7

-

4.4

4.4

-

47.5

47.5

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,713.1

5,132.6

8,580.5

18,241.8

6,280.2

11,961.6

17,404.1

8,674.0

8,730.1

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,131.0

3,376.8

5,754.2

12,455.7

3,831.4

8,624.3

11,137.8

4,871.9

6,265.9

 

 ხარჯები

6.9

6.9

-

63.9

63.9

-

213.7

213.7

-

 

 საქონელი და მომსახურება

6.9

6.9

-

63.9

63.9

-

213.7

213.7

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,124.1

3,369.9

5,754.2

12,391.8

3,767.5

8,624.3

10,924.1

4,658.2

6,265.9

 02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

-

-

-

-

-

-

66.6

66.6

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

-

-

66.6

66.6

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

66.6

66.6

-

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

9,126.8

3,372.6

5,754.2

12,314.6

3,690.3

8,624.3

10,991.2

4,725.3

6,265.9

 

 ხარჯები

2.7

2.7

-

24.4

24.4

-

67.0

67.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

2.7

2.7

-

24.4

24.4

-

67.0

67.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,124.1

3,369.9

5,754.2

12,290.3

3,666.0

8,624.3

10,924.1

4,658.2

6,265.9

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

4.2

4.2

-

141.1

141.1

-

80.0

80.0

-

 

 ხარჯები

4.2

4.2

-

39.6

39.6

-

80.0

80.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

4.2

4.2

-

39.6

39.6

-

80.0

80.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

 

101.5

101.5

 

-

-

 

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

1,678.1

681.6

996.5

1,035.3

1,035.3

-

675.4

675.4

-

 

 ხარჯები

74.3

74.3

-

82.7

82.7

-

115.0

115.0

-

 

 სუბსიდიები

74.3

74.3

-

82.7

82.7

-

115.0

115.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,603.8

607.3

996.5

952.6

952.6

-

560.4

560.4

-

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

74.3

74.3

-

82.7

82.7

-

115.0

115.0

-

 

 ხარჯები

74.3

74.3

-

82.7

82.7

-

115.0

115.0

-

 

 სუბსიდიები

74.3

74.3

 

82.7

82.7

 

115.0

115.0

 

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაცია  

1,603.8

607.3

996.5

952.6

952.6

-

560.4

560.4

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,603.8

607.3

996.5

952.6

952.6

 

560.4

560.4

 

 02 03

 გარე განათება

872.5

872.5

-

1,064.4

1,064.4

-

1,187.1

1,187.1

-

 

 ხარჯები

765.1

765.1

-

945.6

945.6

-

1,067.5

1,067.5

-

 

 საქონელი და მომსახურება

591.6

591.6

-

727.4

727.4

-

750.0

750.0

-

 

 სუბსიდიები

173.4

173.4

-

218.2

218.2

-

317.5

317.5

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.4

107.4

-

118.8

118.8

-

119.6

119.6

-

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

173.4

173.4

-

218.2

218.2

-

317.5

317.5

-

 

 ხარჯები

173.4

173.4

-

218.2

218.2

-

317.5

317.5

-

 

 სუბსიდიები

173.4

173.4

 

218.2

218.2

 

317.5

317.5

 

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა -რეაბილიტაცია

699.0

699.0

-

846.2

846.2

-

869.6

869.6

-

 

 ხარჯები

591.6

591.6

-

727.4

727.4

-

750.0

750.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

591.6

591.6

-

727.4

727.4

-

750.0

750.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.4

107.4

 

118.8

118.8

 

119.6

119.6

 

 02 04

 მშენებლობა , ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

-

-

-

90.4

90.4

-

113.6

113.6

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

-

-

113.6

113.6

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

113.6

113.6

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

90.4

90.4

-

-

-

-

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა , ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

-

-

-

90.4

90.4

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

90.4

90.4

 

-

   

 02 04 02

 ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

113.6

113.6

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

-

-

113.6

113.6

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

113.6

113.6

-

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

610.5

81.8

528.6

696.2

508.1

188.1

317.2

317.2

-

 

 ხარჯები

55.2

55.2

-

415.8

415.8

-

125.0

125.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

9.9

9.9

-

379.4

379.4

-

35.0

35.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

45.4

45.4

-

34.1

34.1

-

60.7

60.7

-

 

 სხვა ხარჯები

-

-

-

2.4

2.4

-

29.3

29.3

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

555.2

26.6

528.6

280.4

92.3

188.1

192.2

192.2

-

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა -რეაბილიტაცია

551.1

22.5

528.6

280.4

92.3

188.1

217.2

217.2

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

-

-

25.0

25.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

25.0

25.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

551.1

22.5

528.6

280.4

92.3

188.1

192.2

192.2

 

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

59.4

59.4

-

415.8

415.8

-

100.0

100.0

-

 

 ხარჯები

55.2

55.2

-

415.8

415.8

-

100.0

100.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

9.9

9.9

-

379.4

379.4

-

10.0

10.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

45.4

45.4

 

34.1

34.1

 

60.7

60.7

 
 

 სხვა ხარჯები

-

   

2.4

2.4

 

29.3

29.3

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

4.1

 

-

   

-

   

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,178.6

321.2

857.3

877.0

224.3

652.7

2,501.6

1,246.3

1,255.3

 

 ხარჯები

63.1

18.6

44.6

84.0

2.1

81.9

82.4

42.4

40.0

 

 საქონელი და მომსახურება

63.1

18.6

44.6

84.0

2.1

81.9

82.4

42.4

40.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,115.4

302.7

812.8

793.0

222.2

570.8

2,419.2

1,203.9

1,215.3

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

797.7

309.3

488.4

3,423.3

844.9

2,578.3

2,035.8

924.3

1,111.6

 

 ხარჯები

-

-

-

9.5

9.5

-

-

-

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

9.5

9.5

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

797.7

309.3

488.4

3,413.8

835.4

2,578.3

2,035.8

924.3

1,111.6

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

438.1

438.1

-

205.1

205.1

-

500.0

500.0

-

 

 ხარჯები

28.7

28.7

-

4.0

4.0

-

34.2

34.2

-

 

 საქონელი და მომსახურება

6.0

6.0

-

1.9

1.9

-

16.1

16.1

-

 

 სხვა ხარჯები

22.7

22.7

 

2.1

2.1

 

18.2

18.2

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

409.4

409.4

 

201.1

201.1

 

465.8

465.8

 

 02 09

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

-

-

-

-

-

-

687.0

549.6

137.4

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

-

-

687.0

549.6

137.4

 02 09 01

 მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

-

-

-

-

-

-

687.0

549.6

137.4

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

687.0

549.6

137.4

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,277.2

1,277.2

-

1,546.2

1,546.2

-

2,622.6

2,622.6

-

 

 ხარჯები

1,160.9

1,160.9

-

1,297.3

1,297.3

-

1,604.2

1,604.2

-

 

 სუბსიდიები

1,109.7

1,109.7

-

1,217.3

1,217.3

-

1,504.2

1,504.2

-

 

 გრანტები

46.2

46.2

-

80.0

80.0

-

100.0

100.0

-

 

 სხვა ხარჯები

5.0

5.0

-

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.3

116.3

-

248.9

248.9

-

1,018.4

1,018.4

-

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

999.9

999.9

-

1,089.0

1,089.0

-

1,334.5

1,334.500

-

 

 ხარჯები

999.9

999.9

-

1,079.0

1,079.0

-

1,326.2

1,326.2

-

 

 სუბსიდიები

999.9

999.9

 

1,079.0

1,079.0

 

1,326.2

1,326.241

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

10.0

10.0

 

8.3

8.3

 

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება

109.8

109.8

-

140.7

140.7

-

178.0

178.0

-

 

 ხარჯები

109.8

109.8

-

138.4

138.4

-

178.0

178.0

-

 

 სუბსიდიები

109.8

109.8

 

138.4

138.4

 

178.0

178.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

2.3

2.3

 

-

-

 

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

116.3

116.3

-

236.6

236.6

-

1,010.1

1,010.1

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.3

116.3

 

236.6

236.6

 

1,010.1

1,010.1

 

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

51.2

51.2

-

80.0

80.0

-

100.0

100.0

-

 

 ხარჯები

51.2

51.2

-

80.0

80.0

-

100.0

100.0

-

 

 გრანტები

46.2

46.2

 

80.0

80.0

 

100.0

100.0

 
 

 სხვა ხარჯები

5.0

5.0

 

-

   

-

   

 04 00

 განათლება

4,726.0

3,383.8

1,342.2

4,059.8

4,059.8

-

4,535.9

4,535.9

-

 

 ხარჯები

2,821.5

2,821.5

-

3,927.1

3,927.1

-

4,403.6

4,403.6

-

 

 საქონელი და მომსახურება

178.2

178.2

-

369.2

369.2

-

483.6

483.6

-

 

 სუბსიდიები

2,643.3

2,643.3

-

3,557.8

3,557.8

-

3,920.0

3,920.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,904.5

562.3

1,342.2

132.7

132.7

-

132.3

132.3

-

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,747.0

2,747.0

-

3,640.8

3,640.8

-

4,000.0

4,000.0

-

 

 ხარჯები

2,643.3

2,643.3

-

3,557.8

3,557.8

-

3,920.0

3,920.0

-

 

 სუბსიდიები

2,643.3

2,643.3

 

3,557.8

3,557.8

 

3,920.0

3,920.000

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

103.7

103.7

 

82.9

82.9

 

80.0

80.0

 

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია , მშენებლობა

1,409.2

180.7

1,228.4

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,409.2

180.7

1,228.4

-

   

-

   

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

569.8

456.0

113.8

419.0

419.0

-

535.9

535.9

-

 

 ხარჯები

178.2

178.2

-

369.2

369.2

-

483.6

483.6

-

 

 საქონელი და მომსახურება

178.2

178.2

-

369.2

369.2

-

483.6

483.6

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

391.6

277.8

113.8

49.8

49.8

 

52.3

52.3

 

 05 00

 კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

1,663.369

1,239.767

423.602

2,504.497

1,485.463

1,019.034

2,192.0

2,192.0

-

 

 ხარჯები

839.2

839.2

-

1,212.2

1,212.2

-

1,595.8

1,595.8

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

55.0

55.0

-

 

 სუბსიდიები

837.7

837.7

-

1,194.3

1,194.3

-

1,520.7

1,520.7

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.5

-

-

-

-

0.1

0.1

-

 

 სხვა ხარჯები

1.1

1.1

-

17.9

17.9

-

20.0

20.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

824.2

400.6

423.6

1,292.3

273.3

1,019.0

596.2

596.2

-

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

510.6

379.0

131.6

208.9

208.9

-

616.3

616.3

-

 

 ხარჯები

33.1

33.1

-

63.1

63.1

-

102.9

102.9

-

 

 სუბსიდიები

32.0

32.0

-

45.2

45.2

-

82.9

82.9

-

 

 სხვა ხარჯები

1.1

1.1

-

17.9

17.9

-

20.0

20.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

477.5

345.9

131.6

145.8

145.8

-

513.5

513.5

-

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

32.0

32.0

-

50.2

50.2

-

82.9

82.9

-

 

 ხარჯები

32.0

32.0

-

50.2

50.2

-

82.9

82.9

-

 

 სუბსიდიები

32.0

32.0

-

45.2

45.2

-

82.9

82.9

-

 

 სხვა ხარჯები

-

-

-

5.0

5.0

-

-

-

-

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

32.0

32.0

-

50.2

50.2

-

82.9

82.9

-

 

 ხარჯები

32.0

32.0

-

50.2

50.2

-

82.9

82.9

-

 

 სუბსიდიები

32.0

32.0

 

45.2

45.2

 

82.9

82.9

 
 

 სხვა ხარჯები

-

   

5.0

5.0

 

-

-

 

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

1.1

1.1

-

12.9

12.9

-

20.0

20.0

-

 

 ხარჯები

1.1

1.1

-

12.9

12.9

-

20.0

20.0

-

 

 სხვა ხარჯები

1.1

1.1

 

12.9

12.9

 

20.0

20.0

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

477.5

345.9

131.6

145.8

145.8

-

513.5

513.5

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

477.5

345.9

131.6

145.8

145.8

 

513.5

513.5

 

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

1,146.3

854.4

292.0

2,263.5

1,244.5

1,019.0

1,492.5

1,492.5

-

 

 ხარჯები

799.7

799.7

-

1,117.0

1,117.0

-

1,409.8

1,409.8

-

 

 სუბსიდიები

799.2

799.2

-

1,117.0

1,117.0

-

1,409.8

1,409.8

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.5

-

-

-

-

0.1

0.1

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

346.7

54.7

292.0

1,146.5

127.5

1,019.0

82.7

82.7

-

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

613.3

613.3

-

917.9

917.9

-

1,114.0

1,114.0

-

 

 ხარჯები

567.3

567.3

-

829.3

829.3

-

1,082.3

1,082.3

-

 

 სუბსიდიები

566.9

566.9

-

829.3

829.3

-

1,082.3

1,082.3

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.5

-

-

-

-

0.1

0.1

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.0

46.0

-

88.6

88.6

-

31.7

31.7

-

   

613.3

613.3

-

917.9

917.9

-

1,114.0

1,114.0

-

 

 ხარჯები

567.3

567.3

-

829.3

829.3

-

1,082.3

1,082.3

-

 

 სუბსიდიები

566.9

566.9

 

829.3

829.3

 

1,082.3

1,082.3

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.5

 

-

   

0.1

0.1

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.0

46.0

 

88.6

88.6

 

31.7

31.7

 

 05 02 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

192.4

192.4

-

253.9

253.9

-

288.5

288.5

-

 

 ხარჯები

192.4

192.4

-

247.7

247.7

-

287.5

287.5

-

 

 სუბსიდიები

192.4

192.4

 

247.7

247.7

 

287.5

287.5

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

6.2

6.2

 

1.0

1.0

 

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

300.7

8.7

292.0

1,051.7

32.7

1,019.0

50.0

50.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

300.7

8.7

292.0

1,051.7

32.7

1,019.0

50.0

50.0

 

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.0

40.0

-

40.0

40.0

-

40.0

40.0

-

 

 ხარჯები

40.0

40.0

-

40.0

40.0

-

40.0

40.0

-

 

 სუბსიდიები

40.0

40.0

 

40.0

40.0

 

40.0

40.0

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

6.4

6.4

-

32.1

32.1

-

28.1

28.1

-

 

 ხარჯები

6.4

6.4

-

32.1

32.1

-

28.1

28.1

-

 

 სუბსიდიები

6.4

6.4

 

32.1

32.1

 

28.1

28.1

 

 05 04

 ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივებისდაფინანსება /თანადაფინანსება

-

-

-

-

-

-

55.0

55.0

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

-

-

55.0

55.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

55.0

55.0

-

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,835.4

949.4

1,886.0

1,508.6

1,341.9

166.7

1,357.5

1,357.5

-

 

 ხარჯები

2,834.6

948.6

1,886.0

1,418.7

1,258.7

159.9

1,354.7

1,354.7

-

 

 საქონელი და მომსახურება

25.2

25.2

-

-

-

-

1.2

1.2

-

 

 სუბსიდიები

199.7

199.7

-

224.2

224.2

-

284.2

284.2

-

 

 გრანტები

-

-

-

-

-

-

10.0

10.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

451.6

451.6

-

581.8

581.8

-

635.0

635.0

-

 

 სხვა ხარჯები

2,158.1

272.1

1,886.0

612.6

452.7

159.9

424.3

424.3

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.8

-

89.9

83.1

6.8

2.8

2.8

-

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

140.2

140.2

-

227.4

227.4

-

180.0

180.0

-

 

 ხარჯები

139.4

139.4

-

144.3

144.3

-

177.2

177.2

-

 

 საქონელი და მომსახურება

7.8

7.8

-

-

-

-

-

-

-

 

 სუბსიდიები

131.1

131.1

-

144.3

144.3

-

177.2

177.2

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

0.6

-

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.8

-

83.1

83.1

-

2.8

2.8

-

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

132.4

132.4

-

144.3

144.3

-

180.0

180.0

-

 

 ხარჯები

131.6

131.6

-

144.3

144.3

-

177.2

177.2

-

 

 სუბსიდიები

131.1

131.1

 

144.3

144.3

 

177.2

177.2

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

0.6

 

-

   

-

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.8

 

-

   

2.8

2.8

 

 06 01 02

 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა -რეაბილიტაცია

7.8

7.8

-

83.1

83.1

-

-

-

-

 

 ხარჯები

7.8

7.8

-

-

-

-

-

-

-

 

 საქონელი და მომსახურება

7.8

7.8

-

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

83.1

83.1

 

-

   

 06 02

 სოციალური დაცვა

2,695.2

809.2

1,886.0

1,281.2

1,114.5

166.7

1,177.5

1,177.5

-

 

 ხარჯები

2,695.2

809.2

1,886.0

1,274.4

1,114.5

159.9

1,177.5

1,177.5

-

 

 საქონელი და მომსახურება

17.5

17.5

-

-

-

-

1.2

1.2

-

 

 სუბსიდიები

68.6

68.6

-

80.0

80.0

-

107.0

107.0

-

 

 გრანტები

-

-

-

-

-

-

10.0

10.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

451.0

451.0

-

581.8

581.8

-

635.0

635.0

-

 

 სხვა ხარჯები

2,158.1

272.1

1,886.0

612.6

452.7

159.9

424.3

424.3

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

6.8

-

6.8

-

-

-

 06 02 01

 ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

29.8

29.8

-

69.8

69.8

-

75.0

75.0

-

 

 ხარჯები

29.8

29.8

-

69.8

69.8

-

75.0

75.0

-

 

 სხვა ხარჯები

29.8

29.8

 

69.8

69.8

 

75.0

75.0

 

 06 02 02

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

143.2

143.2

-

116.4

116.4

-

190.0

190.0

-

 

 ხარჯები

143.2

143.2

-

116.4

116.4

-

190.0

190.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

17.5

17.5

-

-

-

-

1.2

1.2

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

4.3

 

6.7

6.7

 

10.0

10.0

 
 

 სხვა ხარჯები

121.4

121.4

 

109.7

109.7

 

178.8

178.8

 

 06 02 03

 სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

288.9

288.9

-

349.2

349.2

-

330.0

330.0

-

 

 ხარჯები

288.9

288.9

-

349.2

349.2

-

330.0

330.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

288.9

288.9

 

349.2

349.2

 

330.0

330.0

 

 06 02 04

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

48.0

48.0

-

54.5

54.5

-

75.0

75.0

-

 

 ხარჯები

48.0

48.0

-

54.5

54.5

-

75.0

75.0

-

 

 სუბსიდიები

48.0

48.0

 

54.5

54.5

 

75.0

75.0

 

 06 02 05

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

11.0

11.0

-

105.5

105.5

-

125.0

125.0

-

 

 ხარჯები

11.0

11.0

-

105.5

105.5

-

125.0

125.0

-

 

 სხვა ხარჯები

11.0

11.0

 

105.5

105.5

 

125.0

125.0

 

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

104.6

104.6

-

113.0

113.0

-

160.0

160.0

-

 

 ხარჯები

104.6

104.6

-

113.0

113.0

-

160.0

160.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

104.6

104.6

 

113.0

113.0

 

160.0

160.0

 

 06 02 07

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

12.3

12.3

-

11.5

11.5

-

14.5

14.5

-

 

 ხარჯები

12.3

12.3

-

11.5

11.5

-

14.5

14.5

-

 

 სხვა ხარჯები

12.3

12.3

 

11.5

11.5

 

14.5

14.5

 

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

4.1

4.1

-

3.7

3.7

-

5.0

5.0

-

 

 ხარჯები

4.1

4.1

-

3.7

3.7

-

5.0

5.0

-

 

 სხვა ხარჯები

4.1

4.1

 

3.7

3.7

 

5.0

5.0

 

 06 02 09

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

31.3

31.3

-

43.5

43.5

-

60.0

60.0

-

 

 ხარჯები

31.3

31.3

-

43.5

43.5

-

60.0

60.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

6.9

6.9

 

43.5

43.5

 

60.0

60.0

 
 

 სხვა ხარჯები

24.4

24.4

 

-

   

-

   

 06 02 10

 უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან /და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

36.4

36.4

-

42.2

42.2

-

50.0

50.0

-

 

 ხარჯები

36.4

36.4

-

42.2

42.2

-

50.0

50.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

36.4

36.4

 

42.2

42.2

 

50.0

50.0

 

 06 02 11

  100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

0.5

0.5

-

0.5

0.5

-

3.0

3.0

-

 

 ხარჯები

0.5

0.5

-

0.5

0.5

-

3.0

3.0

-

 

 სხვა ხარჯები

0.5

0.5

 

0.5

0.5

 

3.0

3.0

 

 06 02 12

 სარიტუალო ხარჯი

2.7

2.7

-

2.0

2.0

-

7.0

7.0

-

 

 ხარჯები

2.7

2.7

-

2.0

2.0

-

7.0

7.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

0.5

0.5

 

-

   
 

 სხვა ხარჯები

2.7

2.7

 

1.5

1.5

 

7.0

7.0

 

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

31.9

31.9

-

47.7

47.7

-

73.0

73.0

-

 

 ხარჯები

31.9

31.9

-

47.7

47.7

-

73.0

73.0

-

 

 სუბსიდიები

20.6

20.6

 

25.5

25.5

 

32.0

32.0

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

9.9

9.9

 

16.7

16.7

 

25.0

25.0

 
 

 სხვა ხარჯები

1.4

1.4

 

5.6

5.6

 

16.0

16.0

 

 06 02 14

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში , უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

1,950.5

64.5

1,886.0

321.6

154.9

166.7

-

-

-

 

 ხარჯები

1,950.5

64.5

1,886.0

314.8

154.9

159.9

-

-

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

10.0

10.0

 

-

   
 

 სხვა ხარჯები

1,950.5

64.5

1,886.0

304.8

144.9

159.9

-

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

6.8

 

6.8

-

   

 06 02 15

სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება /თანადაფინანსება

-

-

-

-

-

-

10.0

10.0

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

-

-

10.0

10.0

-

 

 გრანტები

-

   

-

   

10.0

10.0

 

 “

 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკარლო ჯამბურია