„ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/08/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/09/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.119.016501
9
30/08/2023
ვებგვერდი, 01/09/2023
190020020.35.119.016501
„ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტი
 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №9

2023 წლის 30 აგვისტო

ქ. ხონი

 

„ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს შევიდეს ცვლილება ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტში თანდართული რედაქციით:


ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევალერი ბახტაძე



დანართი

თავი I
ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

   15,174.5  

   7,219.9  

   7,954.6  

      15,937.3  

        8,880.1  

        7,057.2  

      16,789.0  

        9,996.6  

       6,792.4  

 გადასახადები

     6,831.1  

   6,831.1  

            -    

        8,347.7  

        8,347.7  

                -    

        9,117.1  

        9,117.1  

                -     

 გრანტები

     7,954.6  

            -    

   7,954.6  

        7,057.2  

                 -    

        7,057.2  

        7,192.4  

           400.0  

       6,792.4  

 სხვა  შემოსავლები

        388.8  

      388.8  

            -    

           532.4  

           532.4  

                -    

           479.5  

           479.5  

                -    

 II. ხარჯები

     7,238.4  

   6,953.7  

      284.8  

        9,534.4  

        9,166.8  

           367.6  

      12,130.0  

      10,953.0  

       1,176.9  

 შრომის ანაზღაურება

     1,248.3  

   1,195.3  

        53.0  

        2,186.8  

        2,131.4  

             55.4  

        2,502.5  

        2,410.0  

            92.5  

 საქონელი და მომსახურება

     1,220.1  

   1,096.7  

      123.3  

        1,927.6  

        1,738.5  

           189.2  

        2,506.8  

        2,147.8  

          359.0  

 პროცენტი

          26.6  

        26.6  

            -    

             25.4  

             25.4  

                -    

             28.6  

             28.6  

                -    

 სუბსიდიები

     3,852.4  

   3,745.4  

      107.0  

        4,378.0  

        4,255.0  

           123.0  

        5,478.5  

        5,349.3  

          129.2  

 გრანტები

            6.6  

          6.6  

            -    

             11.0  

             11.0  

                -    

               8.0  

               8.0  

                -    

 სოციალური

უზრუნველყოფა

        788.5  

      788.5  

            -    

           829.4  

           829.4  

                -    

           784.5  

           784.5  

                -    

 სხვა ხარჯები

          96.1  

        94.7  

          1.5  

           176.1  

           176.1  

                -    

           821.1  

           224.9  

          596.2  

 III. საოპერაციო სალდო

     7,936.1  

      266.3  

   7,669.8  

        6,403.0  

-          286.7  

        6,689.6  

        4,659.0  

-          956.4  

       5,615.5  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

     5,609.2  

-     187.3  

   5,796.6  

        8,313.8  

           675.5  

        7,638.3  

        6,170.6  

-          776.9  

       6,947.5  

 ზრდა

     6,240.6  

      444.1  

   5,796.6  

        8,368.5  

           730.3  

        7,638.3  

        7,170.6  

           223.1  

       6,947.5  

 კლება

        631.4  

      631.4  

 

             54.7  

             54.7  

 

        1,000.0  

        1,000.0   

 

 V. მთლიანი სალდო

     2,326.8  

      453.6  

   1,873.2  

-       1,910.8  

-          962.2  

-         948.6  

-       1,511.6  

-          179.6  

-      1,332.0  

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

     2,275.5  

      402.3  

   1,873.2  

-       1,962.6  

-       1,014.0  

-         948.6  

-       1,563.0  

-          231.0  

-      1,332.0  

 ზრდა

     1,873.2  

            -    

   1,873.2  

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

     1,873.2  

 

   1,873.2  

                 -    

 

 

                 -    

                 -    

 

      სესხები

              -    

 

 

                 -    

 

 

                 -    

 

 

      აქციები და სხვა

კაპიტალი

              -    

 

 

                 -    

 

 

                 -    

 

 

 კლება

-       402.3  

-     402.3  

            -    

        1,962.6  

        1,014.0   

           948.6  

        1,563.0  

           231.0  

       1,332.0  

      ვალუტა და დეპოზიტები

-       402.3  

-     402.3  

 

        1,962.6  

        1,014.0  

           948.6  

        1,563.0  

           231.0  

       1,332.0   

      სესხები

              -    

 

 

                 -    

 

 

                 -    

 

 

      აქციები და სხვა

კაპიტალი

              -    

 

 

                 -    

 

 

                 -    

 

 

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-         51.3  

-       51.3  

            -    

-            51.8  

-            51.8  

                -    

-            51.4  

-            51.4  

                -    

 კლება

          51.3  

        51.3  

            -    

             51.8  

             51.8  

                -    

             51.4  

             51.4  

                -    

     საშინაო

          51.3  

        51.3  

            -    

             51.8  

             51.8  

                -    

             51.4  

             51.4  

                -    

           სესხები

              -    

 

 

             51.8  

             51.8  

 

             51.4  

             51.4  

 

            სხვა კრედიტორული

დავალიანებები

          51.3  

        51.3  

            -    

                 -    

 

 

                 -    

 

 

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

            15,805.9  

   7,851.3  

   7,954.6  

   15,992.1  

                8,934.8  

        7,057.2  

      17,789.0  

      10,996.6  

        6,792.4  

 შემოსავლები

            15,174.5  

   7,219.9  

   7,954.6  

   15,937.3  

                8,880.1  

        7,057.2  

      16,789.0  

        9,996.6  

        6,792.4  

 არაფინანსური

აქტივების

კლება

                 631.4  

      631.4  

            -    

          54.7  

                     54.7  

 

        1,000.0  

        1,000.0  

                -    

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

                      -    

 

 

              -    

 

 

                -    

 

 

 ვალდებულებების

ზრდა

                      -    

 

 

              -    

 

 

                -    

 

 

 გადასახდელები

            13,530.4  

   7,449.1  

   6,081.4  

   17,954.7  

                9,948.8  

        8,005.8  

      19,352.0  

      11,227.6  

        8,124.4  

 ხარჯები

              7,238.4  

   6,953.7  

      284.8  

     9,534.4  

                9,166.8  

           367.6  

      12,130.0  

      10,953.0  

        1,176.9  

 არაფინანსური აქტივების

ზრდა

              6,240.6  

      444.1  

   5,796.6  

     8,368.5  

                   730.3  

        7,638.3  

        7,170.6  

           223.1  

        6,947.5  

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                      -    

 

 

              -    

 

 

                -    

 

 

 ვალდებულებების კლება

                   51.3  

        51.3  

            -    

          51.8  

                     51.8  

                -    

             51.4  

             51.4  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

              2,275.5  

      402.3  

   1,873.2  

-    1,962.6  

-               1,014.0  

-         948.6  

-      1,563.0  

-         231.0  

-      1,332.0   

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  16 789.0  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

            15,174.5  

   7,219.9  

   7,954.6  

   15,937.3  

                8,880.1  

        7,057.2  

      16,789.0  

        9,996.6  

        6,792.4  

       გადასახადები

              6,831.1  

   6,831.1  

            -    

     8,347.7  

                8,347.7  

                -    

        9,117.1  

        9,117.1  

                -    

      გრანტები

              7,954.6  

            -    

   7,954.6  

     7,057.2  

                         -    

        7,057.2  

        7,192.4  

           400.0  

        6,792.4  

       სხვა შემოსავლები

                 388.8  

      388.8  

 

        532.4  

                   532.4  

 

           479.5  

           479.5  

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს  9 117.1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022  წლის ფაქტი

 2023  წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

              6,831.1  

   6,831.1  

            -    

     8,347.7  

                8,347.7  

                -    

        9,117.1  

        9,117.1  

                -     

      საშემოსავლო

გადასახადი

                      -    

            -    

 

              -    

                         -    

 

                -    

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

              6,409.4  

   6,409.4  

 

     7,929.9  

7,929.85

 

        8,747.1  

        8,747.1  

 

      ქონების გადასახადი

                 421.7  

      421.7  

            -    

        417.9  

                   417.9  

                -    

           370.0  

           370.0  

                -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                 292.2  

      292.2  

 

        270.5  

270.46

 

           290.0  

           290.0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                      -    

 

 

              -    

                         -    

 

                -    

                -    

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                     4.2  

          4.2  

 

            5.0  

                       5.0   

 

                -    

                -    

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

                   92.5  

        92.5  

 

        103.9  

103.86

 

             40.0  

             40.0  

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

                   32.8  

        32.8  

 

          38.5  

38.53

 

             40.0  

             40.0  

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს  7 192.4 ათასი ლარით: 

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 გრანტები

            7,954.6  

            7,057.2  

               7,192.4  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები(ევროკავშირის გრანტი)

                     -    

                 75.0  

               1,422.1  

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            7,954.6  

            6,982.2  

               5,770.3  

 სპეციალური ტრანსფერი (სახ. ბიუჯეტიდან დახმარება)

                     -    

                     -    

                  400.0  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               160.0  

               180.0  

                  225.0  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (სკოლები)

               120.8  

               180.2  

                  221.6  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            7,673.8  

6622.0

               4,923.7  

 სპეციალური ტრანსფერი
 

                     -    

                     -    

                       -    

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 479.5 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

               388.8  

               532.4  

                  479.5  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

               181.7  

               257.5  

                  240.0  

 პროცენტები

               114.8  

                 89.9  

                    60.0  

 დივიდენდები

 

 

                       -    

 რენტა

                 66.9  

               167.7  

                  180.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                 59.9  

                 82.7  

                    75.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                              40.5  

                               64.1  

                   50.0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                    5.5  

                  26.1  

                     20.0  

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის

დასუფთავებისათვის 

                  35.0  

                  37.9  

                     30.0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                  19.4  

                  18.6  

                   25.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                 53.8  

                 58.6  

                    70.0  

 წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები

 

 

 

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                 93.4  

               133.5  

                    94.5   

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  12 130.0 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2021
 წლის

 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

   7,238.4  

   6,953.7  

   284.8  

        9,534.4  

        9,166.8  

           367.6  

      12,130.0  

      10,953.0  

        1,176.9  

 შრომის ანაზღაურება

   1,248.3  

   1,195.3  

     53.0  

        2,186.8  

        2,131.4  

             55.4  

        2,502.5  

        2,410.0  

             92.5  

 საქონელი და მომსახურება

   1,220.1  

   1,096.7  

   123.3  

        1,927.6  

        1,738.5  

           189.2  

        2,506.8  

        2,147.8  

           359.0  

 პროცენტები

        26.6  

        26.6  

         -    

             25.4  

             25.4  

                 -    

             28.6  

             28.6  

                 -    

 სუბსიდიები

   3,852.4  

   3,745.4  

   107.0  

        4,378.0  

        4,255.0  

           123.0   

        5,478.5  

        5,349.3  

           129.2  

 გრანტები

          6.6  

          6.6  

         -    

             11.0  

             11.0  

                 -    

               8.0  

               8.0  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

      788.5  

      788.5  

         -    

           829.4  

           829.4  

                 -    

           784.5  

           784.5  

                 -    

 სხვა ხარჯები

        96.1  

        94.7  

       1.5  

           176.1  

           176.1  

                 -    

           821.1  

           224.9  

           596.2  

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს - 6 170.6 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 170.6ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 1 000.0 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

               28.8  

               46.2  

             100.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

               28.8  

               46.2  

             100.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          5,653.4  

          8,116.2  

          5,774.2  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          5,158.0  

          6,389.9  

          4,434.6  

 02 02

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

             440.9  

             400.9  

             575.0  

 02 03

    გარე განათება

               18.4  

               86.5  

                 3.2  

 02 04

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

               36.2  

          1,238.9  

             761.4  

 02 05

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

                   -    

                   -    

                   -    

 02 06

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

                   -    

                   -    

                   -    

 02 07

  წყლის სისტემების მოწყობა

                   -    

                   -    

                   -    

 

 

                   -    

                   -    

                   -    

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

               32.2  

               43.0  

               38.5  

 03 01

   დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა  კომუნალური მომსახურება

                 2.6  

                 4.5  

                 5.0  

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

               29.3  

               38.5  

               32.0  

 03 02

 სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

                 0.4  

                   -    

                 1.5  

 04 00

 განათლება

             175.6  

               69.6  

               66.2  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

                 8.3  

               12.0  

               15.0  

 04 02

 განათლებისა და  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები

             167.2  

               56.5  

               43.2  

 04 03 01

 მოსწავლე ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

                   -    

                   -    

                 3.0  

 04 03 02

 კომპიუტერისა და ინგლისური ენის შესწავლის ხელშეწყობა

                   -    

                 1.0  

                 5.0  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

             337.9  

               92.5  

                 8.5  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

               42.0  

               11.8  

                   -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                 4.3  

                 6.5  

                 8.5  

 05 05

 კულტურის ღონისძიებები 

               69.5  

                   -    

                   -    

 05 07

 კულტურული და სახელოვნებო ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

             222.1  

               74.2  

                   -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

               12.8  

                 1.0  

                 3.3  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                 4.0  

                 1.0  

                 3.3  

 06 03

  უფასო კვებით უზრუნველყოფა

                 8.8  

                   -    

                   -    

 07 00

 ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

                   -    

                   -    

          1,180.0  

 07 01

 თვითმმართველობის ქონების დაცვა  რეგისტრაცია და შეფასება

                   -    

                   -    

                   -    

 07 02

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობ

                   -    

                   -    

                   -    

 07 03

 მუნიციპალიტეტის ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარება

                   -    

                   -    

          1,180.0  

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          6,240.6  

          8,368.5  

          7,170.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

             631.4  

               54.7  

          1,000.0  

 

 ძირითადი აქტივები

             101.2  

               51.7  

          1,000.0  

 

 არაწარმოებული აქტივები

             530.2  

                 3.0  

                   -    

 

        მიწა

             530.2  

                 3.0  

                   -    

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,102.3  

              3,598.4  

              4,337.4  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,024.4  

              3,521.6  

              4,257.4  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,024.4  

              3,521.6   

              4,146.8  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                       -    

                 110.6  

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

                       -    

                       -    

                       -    

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 

 

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                   77.9  

                   76.8  

                   80.0  

 7.1.7

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

 7.2

 თავდაცვა

                   79.2  

                 147.9  

                 169.0  

 7.2.1

 შეიარაღებული ძალები

 

 

 

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   79.2  

                 147.9  

                 169.0  

 7.2.3

 საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

 7.2.4

 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

 

 

 

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

                       -    

                       -    

                       -    

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

 7.3 2

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 

 

 

 7.3 3

 სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              5,602.0  

              8,046.3  

              7,321.6  

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 

 

 

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

 

 

 

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 

 

 

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              5,159.7  

              6,396.0  

              4,485.4  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              5,159.7  

              6,396.0  

              4,485.4  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

 

 

 

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

 

 

 

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

 

 

 

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

                 442.3  

              1,650.4  

              2,836.1  

 7.5

 გარემოს დაცვა

                 788.6  

                 871.7  

                 984.8  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 685.3  

                 833.2  

                 949.4  

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

                       -    

                       -    

                     3.4  

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

                 103.3  

                   38.5  

                   32.0  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

                 456.7  

                 602.8  

                 877.5  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                     4.1  

                       -    

                 271.9  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       -    

                       -     

                       -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 

 

                       -    

 7.6 4

 გარე განათება

                 317.6  

                 391.3  

                 350.0  

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                 135.1  

                 211.5  

                 255.6  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 141.8  

                 124.1  

                 155.5  

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 137.8  

                 124.1  

                 155.5  

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 

 

 

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

                     4.0  

 

 

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              1,536.4  

              1,375.7  

              1,669.6  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 322.5  

                 294.6  

                 412.9  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

              1,018.4  

                 893.1  

              1,064.8  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

                   33.0  

                   33.0  

                   41.9  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                 162.5  

                 155.0  

                 150.0  

 7.9

 განათლება

              1,890.5  

              2,061.8  

              2,717.2  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              1,427.9  

              1,708.9   

              2,263.7  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 462.6  

                 352.9  

                 453.5  

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                 462.6  

                 352.9  

                 453.5  

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

 

 

 

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

 

 

 

 7 10

 სოციალური დაცვა

              1,028.5  

              1,160.0  

              1,119.5  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                 584.0  

                 646.2  

                 515.8  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                     0.5  

                   34.2  

                     0.5  

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

                     5.5  

                     5.5  

                     7.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                 108.4  

                   20.5  

                   37.9  

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

 

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                     0.2  

                     0.4  

                     0.7  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

                 323.1  

                 449.7  

                 551.6  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                     6.8  

                     3.5  

                     6.0  

 

 სულ

            13,626.1  

            17,988.9  

            19,352.0   

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 1 511.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო  4 659.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

                  7,936.1  

                  6,403.0  

                  4,659.0  

 მთლიანი სალდო

                  2,326.8   

-                 1,910.8  

-                 1,511.6  

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ათას ლარში

დასახელება

 2021  წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

                  2,275.5  

-                 1,962.6  

-                 1,563.0  

 ზრდა

                  1,873.2  

                           -    

                           -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                  1,873.2  

                           -    

                           -    

 კლება

-                    402.3  

                  1,962.6  

                  1,563.0  

        ვალუტა და დეპოზიტი

-                    402.3  

                  1,962.6  

                  1,563.0  

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვროს 51.4 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხონის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 239.7 ათას ლარს.  

თავი II
ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარების, მუნიციპალიტეტის ლოჯისტიკური ფუნქციის მაქსიმალურად ათვისებისა და მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის,  აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის განვითარება, საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6 484.8 ათასი ლარი.

 

              ათას ლარში

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

       6,484.8  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

       4,485.4  

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

       4,465.4  

 02 01 02

         გზების მიმდინარე შეკეთება

            10.0  

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

            10.0  

 02 02

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

          607.6  

 02 03

    გარე განათება

          350.0  

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

          350.0  

 02 04

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

       1,038.3  

 02 04 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

          766.4  

 02 04 02

       შენობა ნაგებობების  მშენებლობა-რებილიტაცია

          271.9  

 02 05

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

               -    

 02 06

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

              3.4  

                                                                

ქვეპროგრამა: გზების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)

ბოლო  წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით,  განსაკუთრებით საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. მუნიციპალიტეტის  ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს.  მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და სახელმწიფო ფონდებით დაფინანსებული ღონისძიებები.  მიმდინარე წელს საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ფარგლებში განხორციელდება:

ხონის მუნიციპალიტეტში, გორდის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვიზიტორთა სახლიდან გამშვებ პუნქტამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

ქალაქის ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრეაციული ზონის მოწყობა.

სოფელ დედალაურში სიცილიის დასახლებაში გზის მოასფალტება.

სოფელ გორდში კირთაძეებისა და ჩიქოვანების უბანში გზის მოასფალტება.

ქ. ხონში, მოსე ხონელისა და ჭანტურიას ქუჩის რეაბილიტაცია (ქალაქის ცენტრი).

სოფელ გუბში მე-8 და მე-18-ე ქუჩების მოასფალტება.

სოფელ ივანდიდში მე-9 ქუჩის პირველი შესახვევის, მე-10 და მე-11 ქუჩების მოასფალტება.

სოფელ ივანდიდში მეორე ქუჩის პირველი შესახვევის მოასფალტება.

სოფელ ივანდიდში მე-15 ქუჩის რეაბილიტაცია.

ქალაქ ხონში ჭანტურიას და კაკაბაძის ქუჩების რეაბილიტაცია.

სოფ. მათხოჯში მე-10, მე-17, და მე-18 ქუჩების მოასფალტება.

სოფელ კუხში მე-4 ქუჩის მოასფალტება.

სოფელ საწულუკიძეოში შათირიშვილებისა და დარახველიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 20 იანვრის  N131 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ფარგლებში განხორციელდება: სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების, სახიდე გადასასვლელებისა და ბოგირების, გზის გასწვრის სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამა: გზების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორმოული დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკება.

ქვეპროგრამა: საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ნიშნების განთავსება. ზებრა გადასასვლელების მოწყობა, შუქნიშნების მიმდინარე შეკეთება. გზებზე ჩამონაშალის გაზმენდა და სხვადასხვა ღონისძიების გატარება რომელიც მიმართულია მგზავრთა უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის.

ქვეპროგრამა: სოფლის მხარდაწერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები , რომლებიც არჩეული იქნება სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს მთავრობით  გამოყოფილი ლიმიტის ფარგლებში. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოფლებში მოსახლეობის საჭიროებებზე მორგებული ღონისძიებების  განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოფელ ძეძილეთისტ ერიტორიული ერთეულის სოფლებიდან  კვირაში ერთი დღე, მოსახლეობისათვის უფასო ტრანსპორტირებით მომსახურება. (ძეძილეთი-ხონი ძეძილეთი)

ქვეპროგრამა: გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 01 03)

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში, უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ხონში და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მაშტაბით საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 02 თებერვლის N206 განკარგულების ფარგლებში განხორციელდება ხონის ცენტრალური ბულვარის რეაბილიტაციის დასრულება.  ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის რესურსით დაფინანსდება ცენტრალური ბულვარის რეაბილიტაციის თანა მონაწილეობის თანხა 1%. ქალაქის ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრეაციული ზონის მოწყობა. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში სახელმწიფო დროშის ინსტალაცია.

ქვეპროგრამა:    შენობა ნაგებობების  მშენებლობა-რებილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N116 განკარგულებით დაფინანსებული ღონისძიების ნაწილი.  კერძოდ: სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების სამუშაოები. მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობა ნაგებობების, მრავალბინიანი საცხოვრებლების და სხვა შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია.

ქალაქ ხონში, აფხაზეთის ქუჩა (ყოფილი სამხედრო დასახლება) საცხოვრებელი შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

ქალაქ  ხონში, ჭანტურიას ქ. №41-ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის

ქალაქ  ხონში, ჭანტურიას ქ. №43-ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

რეაბილიტაციაქალაქ ხონში, გურამიშვილის №32–ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქალაქ ხონში, სოლომონ მეორის ქუჩა №5–ში საცხოვრებელი შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

ქალაქ ხონში, სოლომონ მეორის ქუჩა №7–ში საცხოვრებელი შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

ქალაქ ხონში, თავისუფლების ქუჩა №12–ში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

ქალაქ ხონში, ჭავჭავაძის ქუჩა №2–ში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქალაქ ხონში, ბაგრატიონის ქუჩა №13–ში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქალაქ ხონში, ბაგრატიონის ქუჩა №11–ში საცხოვრებელი შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოჩა ჯიხაიშის საბავშო ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია

ქალაქ ხონში, ბახტაძის ქუჩა №33–ში (კომისარიატის შენობა) არსებული შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

ქალაქ ხონის სტადიონის არსებული შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

ქალაქ  ხონში, ჭანტურიას ქ. №38-ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია.

მუნიციპალიტეტის სოფლებში დიდთოვლობიდან დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,  შესყიდული იქნება ახალი ინვენტარი ნარჩენების შეგროვებისა და მართვის მიზნით, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა - გაწმენდა  ბალახისა და ბუჩქნარისგან. განხორციელდება ისეთი ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს გარემოს სუფთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 236.9 ათასი ლარი.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

       1,236.9  

 03 01

   დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა  კომუნალური მომსახურება

          949.4  

 03 02

 სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

          175.6  

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

            32.0  

 03 04

 ადმინისტრაციული შენობების მოვლა დასუფთავება

            80.0  

ქვეპროგრამა:  დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა  კომუნალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 01)

ხონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის შემოსავლებიდან. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - ხონის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვის ცენტრი  ანხორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებასა და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:  გორდი, კინჩხა, ხიდი, მათხოჯი, ნახახულევი, კონტუათი, გუბი, კუხი, ახალშენი, ნამაშევი, ივანდიდი, ქუტირი. შეგროვებული ნარჩენები გადის სამტრედიის ნაგავსაყრელზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის სულ მცირე  20 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 2 ნაგავმზიდი ავტომობილი.

დასუფთავების სამსახური უზრუნველყოფს  ქალაქის ცენტრალური ნაწილის დაგვა  დასუფთავებასა და ყოველდღიურად დამატებით ნარჩენების გატანას.  

ქვეპროგრამიდან ასევე ფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ახალი ნარგავების დარგვა.  პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება  მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა, გარე განათების ქსელის ტექნიკური მომსახურება (ნათურების შეძენა და შეცვლა)  აღნიშნული ღონისძიებები ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში სუფთა და ლამაზი გარემოს შექმნას.

ქვეპროგრამა: სასაფლაოების მოვლა პატრონობა  (პროგრამული კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქის 128481კვ/მეტრის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: პირველი უბნის ,მე-3 უბნის (ძველი) ,მე-3 უბნის (ახალი) , ვ. ბახტაძის ქუჩაზე მდებარე, ქარჩხაბის ძველი და ახალი ,მე-4 უბნის,ზ.კაკაბაძის ქუჩაზე მდებარე   ქალაქის   სასაფლაოები  და სოფელ საწულუკიძეოს სასაფლაო  12126კვ/მეტრი. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობი შეადგენს 140607კვ/მ.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური  უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება და შეღებვას;
 - სასაფლაოების გაცელვით და შეწამვლით სამუშაოების შესრულებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება - სასაფლაოებიდან ნაჩენების გატანა,  აღდგომის დრესასწაულთან დაკავშირებით    ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოებზე ქვიშის შეტანა,   გამხმარი და დაზიანებული  ხეების მოჭრა-დამუშავება. პქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგია მოვლილი სასაფლაობი.

ქვეპროგრამა: კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი ნაგვის ურნებისა და სხვა ძირითადი საშუალებების  შესყიდვა. 2023 წელს დაგეგმილია 40 ერთეული ახალი ნაგვის ურნის შესყიდვა.

ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-დასუფთავება, ელექტრო სისტემებისა და სანტექნიკის შესაკეთებელი  სამუშაოების განხორციელება.


მუხლი 15. განათლება
განათლება და განათლებული მომავალი თაობის აღზრდა მთავრობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და შესაბამისად ხონის მუნიციპალიტეტისთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა,  რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების გაერთიანება პროგრამის განხორციელება და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა.

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 717.2 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

       2,717.2  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

       1,970.0  

 04 02

 განათლებისა და  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები

          293.7  

 04 03

 არაფორმალური   განათლება

          453.5  

 04 03 01

 მოსწავლე ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

          215.7  

 04 03 02

 კომპიუტერისა და ინგლისური ენის შესწავლის ხელშეწყობა

            81.8  

 04 03 03

 ტექნიკური შემოქმედებითი განათლების ხელშეწყობა

          156.0  

ქვეპროგრამა:  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება დაფინანსდება (პროგრამული კოდი 04 01)

ხონის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 20 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება. ბაგა-ბაღების უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. მუნიციპალიტეტის ბაღებში სააღმზრდელო პროცესს გადის 550-ზე მეტი ბავშვი.

ქვეპროგრამა: განათლებისა და  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილებით ხონის მუნიციპალიტეტის სკოლებში ბავშვების ტრანსპორტირება, სოფელ მათხოჯის სკოლაში სპორტული მოედნის მოწყობას, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ივანდიდის, სოფელ კუხის და ქალაქ ხონის მე–3 ბაღის  სახურავის რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგანმანათლებლო ობიექტების  მშენებლობა რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამა:  არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა   (ორგანიზაციული კოდი 04 03)

მრავალპროფილიან საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც თავისი სტრუქტურით მრავალი მიმართულებით ემსახურება 6 წლიდან ბავშვებს,  მოზარდებსა და ახალგაზრდებს.  დაწესებულებებში სასწავლო- აღმზრდელობითი სამუშაოების ძირითად ფორმას წარმოადგენს  საწრეო, სტუდიური და საკლუბო სამუშაოები სადაც ძირითადად ხორციელდება არაფორმალური განათლების მიღება,  რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვის უნარ-ჩვევების, კომპეტენციების, ღირებულებების განვითარებასა და ჩამოყალიბებას არაფორმალურ, ბუნებრივ გარემოში, სადაც ბავშვებს უქმნიან მოტივაციას, იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების მიხედვით.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს:  ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი, რომლის ბაზაზე ფუნქციონირებს სამუსიკო, ვოკალური და ქორეოგრაფიული სტუდიები, 8 წრე და 3 კლუბი, მათ შორის: ქართული ხალხური სიმღერებისა და საკრავთა,  მხატვრული კითხვისა და ლიტერატურული დაოსტატების, ქართული ენის  გრამატიკისა და ლიტერატურის, სამართალმცოდნეობის, გიტარის შემსწავლელი და მხატვრული ტანვარჯიშის  წრეები. ფოტო-კინო ხელოვნების, შემეცნებითი და ინტელექტუალური თამაშების, მხარედმცოდნეობისა და ტურიზმის კლუბები. თოჯინებისა და ლიტერატურული თეატრები.  ცენტრი წლის განმავლობაში ემსახურება 420 ზე მეტ ბენეფიციარს.  2023  წლის ბიუჯეტით ცენტრს გამოეყოფა 215.7 ათასი ლარი. 

 ა(ა)იპხონის მუნიციპალიტეტის   ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი აერთიანებს 2 წრის მიმართულებას, მოსწავლე ახალგაზრდობაში ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შესწავლა. სწავლება მიმდინარეოს უფასოდ, მშობლის განცხადების საფუძველზე. დაკომპლექტებულია ძირითადად სოციალურად დაუცველი ბავშვებით. თითოეულ ჯგუფში ირიცხება 6-8 მოსწავლე. სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა კომპიუტერის  შემსწავლელ კურსის  3 თვე, ინგლისურის კურსის 1 წელი. გაკვეთილის ხანგრძლივობა ერთი საათი. ჯგუფები  კომპლექტდება ტესტირების საფუძველზე. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ საგამოცდო კომისიის მიერ ტარდება გამოცდა და მოსწავლეებს გადაეცემა სერთიფიკატი.  ჩარიცხული მოსწავლეთა რაოდენობა სასწავლო წლისთვის დაახლოებით  შეადგენს   75 მოსწავლეს.

2023  წლის ბიუჯეტით ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრს გამოეყოფა 81.8 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლიც ასევე    წარმოადგენს  სკოლისგარეშე სასწავლო–საგანმანათლებლო დაწესებულებას, სადაც გაერთიანებულია შემდეგი წრეები: ტექნიკური მოდელირების, ახალგაზრდა გამომგონებლების, ქიმია-ლაბორატორიის, ნორჩ ეკოლოგთა, ქიმიური მეწარმეობის საფუძვლების, ფიზიკის, მათემატიკის, ზოგადი უნარების, ინფოტმატიკისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, კომპიუტერული მოდელირების, თანამედროვე ტექნიოლოგიების, მაკეტირება და ხაზვის, გამოყენებითი ხელოვნების, დიზაინის,  ქსოვის, დაწყებითი ტექნიკური მოდელირების, რელიგია და კულტურის, ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, ინგლისური ენის, ლიტერატურული სალონის,  რადიოტექნოლოგია და ვიდეოკომუნიკაციის,  დებატ კლუბის"თაობათა ცვლა"-ს, აქტიური მოქალაქეების კლუბის, ვაჟთა ვოკალური ჯგუფის, ფოტომოყვარულთა ჯგუფის.

 ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობას განუვითაროს ინტერესი საწარმოო    საქმიანობის და გამომგონებლობისადმი, ჩამოუყალიბოს ტექნიკურ-შემოქმედებითი აზროვნება,  განუმტკიცოს საჯარო სკოლაში მიღებული ცოდნა და დახმარება გაუწიოს საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს   დამატებითი საბაზისო ცოდნის მიღებაში, გამოუმუშაოს მაღალი ესთეტიკური კულტურა, ხელი შეუწყოს მათ მოსწავლეების პროფესიულ ორიენტაციას, ასევე   დიდი ყურადღება მიაქციოს ახალგაზრდა გამომგონებელთა ჯგუფის წარმატებულ საქმიანობას.

2023  წლის ბიუჯეტით ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლს გამოეყოფა 156.0 ათასი ლარი. 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 669.6 ათასი ლარით. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

       1,669.6  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

412.9

 05 01 02 

 სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

          347.5  

 05 01 04

 სპორტული ღონისძიებები

            25.0  

 05 02

   კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარება

          867.0  

 05 02 01

 სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა

            78.5  

 05 02 02

 მუზეუმის ხელშეწყობის პროგრამა

            90.3  

 05 02 03

 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

          160.5  

 05 02 04

 სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

          301.7  

 05 02 05

 თეატრის განვითარების ხელშეწყობა

          236.0  

 05 03

 საინფორმაციო უზრუნველყოფის მხარდაჭერა

            41.9  

 05 04

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

            15.0  

 05 05

 კულტურის ღონისძიებები 

          160.0  

 05 06

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

          150.0  

 05 07

 კულტურული და სახელოვნებო ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

            22.8  

                                                                                                              

ქვეპროგრამა: სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 05 01 02)                                                                                                               

ქვეპროგრამა აერთიანებს 10 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (70 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (78 ბავშვი); რაგბი (18 ბავშვი) კალათბურთი (45 ბავშვი)  კიო-კუშინ კარატე (10 ბავშვი) კარატე (40 ბავშვი) კრივი (12 ბავშვი)  მძლეოსნობა (45 ბავშვი), ჭადრაკი (12 ბავშვი); ძალოსნობა (15 ბავშვი)  გოგონათა ფეხბურთი (14 ბავშვი).  სულ ცენტრში სპორტის სხვადასხვა სახეობებს ეუფლება 362 ბავშვი, სასპორტო სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში.

ქვეპროგრამისმიზანია:ხელიშეუწყოსმოზარდებშიჯანსაღიცხოვრებისწესისდამკვიდრებას;
მეტიმოზარდისჩართვასსპორტში,რათანაკლებიდროდარჩეთქუჩისათვის; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამა: კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში (ორგანიზაციული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საფეხბურთო კლუბი ხონის იმერეთის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია (სახურავის გამოცვლა)

ქვეპროგრამა: სპორტული ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამით ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, როგორიცაა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, საფეხბურთო ჩემპიონატები,  როგორც გოგონებს, ასევე ვაჟებს შორის, გამოჩენილი სპორტსმენების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირები კალათბურთსა და ფეხბურთში,  ქალთა დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები,   მუნიციპალური პირველობა ნარდსა და შაშში,  სასკოლო ჩემპიონატები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში,  წარმატებულ სპორტსმენების, წარმატებული მწვრთნელების და ღვაწლმოსილი სპორტსმნების დაჯლდოება,  საერთაშორისო ტურნირებზე ხონელი სპორტსმენების დაფინანსება,

კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანია ისეთი ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფს კულტურის ხელმისაწვდომობას, მუნიციპალიტეტში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული დარგების გაძლიერებასა და კულტურული ტურიზმის ზრდას. დასახული მიზნის მისაღწევად აუცილებელია მუნიციპალიტეტში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესებზე დაკვირვება, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელი კულტურულ თვითმყოფადობას. პროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სხვადასხვა სფეროში საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზებას და ხელშეწყობას, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების კულტურული თვითგამოხატვისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობას, მუნიციპალიტეტის დამეგობრებულ ქალაქებთან  კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზებას, დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას და მრავალი სხვა. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას.

ა(ა)იპ ხონის კულტურის ცენტრში  გარდა სახალხო თეატრისა გაერთიანებულია შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები: სოფელ მათხოჯის კულტურის სახლი, სოფ.კუხის კლუბი, სოფ. დედალაურის  კლუბი, სოფ. კონტუათის კლუბი, სოფ. პატარა ჯიხაიშის კლუბი, სოფ. გოჩა ჯიხაიშის კლუბი. ცენტრში ფუნქიონირებს სასულე ორკესტრი, ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი, ვოკალური ანსამბლი "პრესტო", იომორისტული ჯგუფი "იპოლიტელები",  ლიტერატურული სალონი,  ბავშვთა ლიტერატურული წრე, სახალხო თატრი, ბავშვთა ნიღბების თეატრი,  თოჯინების თეატრი.      ა(ა)იპ კულტურის ცენტრში დასაქმებულია 56 თანამშრომელი.  2023 წლისბიუჯეტით გამოყოფილი თანხა შეადგენს 236.0 ათას ლარს.                                                                                                

 ცენტრის ძირითადი მიზანია კულტურული და შემოქმედებითი მუშაობა, მუნიციპალიტეტის თეატრალური და კულტურული  ტრადიციების აღდგენა ,  გაცვლითი პროგრამები საქართველოსა და სხვა ქვეყნებს შორის,  მოსწავლეთა ურთიერთდაახლოვება,  ხელოვნებისადმი მიდრეკილების გაღვივება,  ბავშვთა ესთეტიკური აღზრდა,  ადგილობრივ შემოქმედთა შემოქმედების პოპულარიზაცია,    ფოლკლორით დაინტერესება. 

ა(ა)იპ ხონის სამხატვრო სკოლა ახორციელებს სახელოვნებო სამხატვრო პროგრამას დაწყებითი  სამხატვრო განათლების ფარგლებში .მოსწავლეები შეისწავლიან :ხატვას ,ფერწერას,კომპოზიციას, ძერწვას, კერამიკის და ხელოვნების ისტორიის საფუძვლებს. მოსწავლეები სკოლის სრული პროგრამის გავლის შემდეგ,მზად არიან სწავლა გააგრძელონ შესაბამის უმაღლეს სასწავლებლებში. მონაწილეობენ ადგილობრივ რეგიონულ და რესპუბლიკურ გამოფენებზე. სწავლის პროცეს უძღვება 7 პედაგოგი, სწავლის ხანგძლივობა 6 წელია,სკოლაში სწავლობს 70-ზე მეტი მოსწავლე.  2023 წლისათვის დაფინანსება შეადგენს 78.5 ათას ლარს.

ა(ა)იპ ხონის ისტორიული მუზეუმი აერთიანებს მხარის ისტორიის, პოლიკარპე კაკაბაძს ,ირ.აბაშიძისა და საბრძოლო დიდების განყოფილებებს,   სულ 22661 ექსპონატით. ქვეპროგრამის მიზანია გააცნოს ვიზიტორებს კუთხის ისტორია, ცნობილ მოღვაწეთა ცხოვრება და მოღვაწეობა, ახალგაზრდობას ჩაუნერგოს ქვეყნის სიყვარული. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 2000-ს. დაფინანსება  90.3 ათასი ლარი.

 ა(ა)იპ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკაში შედის ერთი მთავარი და 15 სასოფლო ბიბლიოთეკა. სასოფლო ბიბლიოთეკები: მათხოჯის ბიბლიოთეკა,  გუბის ბიბლიოთეკა,  ქუტირის  ბიბლიოთეკა, ახალბედისეულის ბიბლიოთეკა,  ივანდიდის ბიბლიოთეკა,. ნახახულევის ბიბლიოთეკა, დედალაურის ბიბლიოთეკა, გოჩა-ჯიხაიშის ბიბლიოთეკა, გელავერის ბიბლიოთეკა, გორდის ბიბლიოთეკა, კინჩხის ბიბლიოთეკა,  კუხის ბიბლიოთეკა, სუხჩის ბიბლიოთეკა,  ძეძილეთის ბიბლიოთეკა,  ღვედის ბიბლიოთეკა,  წიგნადი ფონდი სოფლების ბიბლიოთეკებში შეადგენს 59585 ცალს. ბიბლიოთეკები  ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს, წლის განმავლობაში სასოფლო ბიბლიოთეკარებს უტარდებათ ტრენინგ-სემინარი. წიგნით საზოგადოებრივი სარგებლობის უზრუნველყოფას და ყველა თაობის განათლებას ემსახურება ბიბლიოთეკაში ჩატარებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები: წიგნის პრეზენტაცია და რეკლამა, პოეზიის საღამოები, ლიტერატურული კომპოზიციები, შემეცნებითი შეხვედრები სკოლებთან ერთად, კინოს ჩვენებები, წიგნის დღე, ზღაპრის დღე, ღია კარის დღე ბაღებისა და საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან და სხვა. 2023 წლისათვის გამოყოფილი დაფინანსება-  160.5 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ხონის სამუსიკო სკოლა აერთიანებს 2 განყოფილებას: საფორტეპიანო და საორკესტრო.  სამუსიკო სკოლაში სწავლობს 270-ზე მეტი ბავშვი აქედან,  საფორტეპიანოზე- 245 ბავშვი და  საორკესტროზე-28 ბავშვი. სამუსიკო სკოლის აღსაზრდელები სისტემატიურად მეცადინეობენ მათთვის განსაზღვრულ დღეებში, მონაწილეობას ღებულობენ სასკოლო და სარაიონო ღონისძიებებსა და კონკურსებში.  ქვეპროგრამის მიზანია:

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, აღიზარდოს რაც შეიძლება მეტი კულტურული მსმენელი პროპაგანდა გაუწიოს კლასიკურ მუსიკას;

ქვეპროგრამა: საინფორმაციო უზრუნველყოფის მხარდაჭერა (ორგანიზაციული კოდი 05  03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გაზეთი ,,ხონი“-ს გამოშვება თვეში ორჯერ. თითოეული გამოშვების ტირაჟი შეადგენს 500 ცალს.

ქვეპროგრამა:  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (ორგანიზაციული კოდი 05  04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხონის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული გარემოს შექმნას ახალგაზრდების უშუალო მონაწილეობითა და ჩართულობით; ახალგაზრდების მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა ასპექტში; ახალგაზრდებისათვის არაფორმალური განათლების მიწოდებას, რაც გულისხმობს ახალგაზრდებში იმ უნარ-ჩვევებისა და დამოკიდებულებების განვითარებას, რომლებიც აუცილებელია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვნად მონაწილეობისათვის და საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალურად რეალიზებისათვის;  სპორტული ცხოვრების გააქტიურებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; ახალგაზრდების ფიზიკური გაჯანსაღებისა და  განვითარების მიზნით, სხვადასხვა პროექტის/პროგრამის შემუშავებასა და მათ რეალიზებას; ახალგაზრდობის სფეროში პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით, წინადადებების მომზადებას, ახალგაზრდული სივრცეების რეაბილიტაციის პროგრამებისა და გეგმების შემუშავებასა და მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღებას; წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობას, წახალისებასა და დაჯილდოებას;            

ქვეპროგრამა:  კულტურის ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 05  05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხონის მუნიციპალიტეტში ტრადიციად ქცეულ სახალხო- სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზებას. ღონისძიება,რომელიც მრავალი ათეული წლის უკან  იღებს  სათავეს, ხონში მცხოვრები ყველა ასაკისა და გემოვნების ადამიანზე და მათთვის სასიამოვნო გარემოს შექმნაზეა გათვლილი და მიზნად ისახავს ქართული ტრადიციული კულტურის წარმოჩენასა და პოპულარიზაციას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასევე ფესტივალების,ლიტერატურულ - შემოქმედებითი საღამოების, საიუბილეო საღამოების ორგანიზებას,კულტურის  სფეროში  მოღვაწე  ღვაწლმოსილ და წარმატებულ ადამიანებთან  შეხვედრებს,მათ დაჯილდოება - წახალისებას: სამსახური გეგმავს და ახორციელებს კულტურულ ღონისძიებებს,ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მათ ჩართულობას.ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებთან, შ.შ,მ. პირებთან, მრავალშვილიან ოჯახებთან შეხვედრას და მათი  აქტიური ჩართულობის ორგანიზებას სამსახურის  მიერ  დაგეგმილ  ღონისძიებებში,რაც მიზნად ისახავს მათი გარემოსთან ინტეგრაციას; საახალწლო,საშობაო და სააღდგომო დღეებთან დაკავშირებით სოციალურად შეჭირვებული ოჯახების სასურსათო ნობათით დახმარებს;კულტურული  პროექტების  თანადაფინანსებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული  შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;  კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას; გამოჩენილ მომღერლებთან ,პოეტებთან, მწერლებთან, შემოქმედებით ჯგუფებთან  შეხვედრების  ორგანიზებას; ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საერთაშორისო და რეგიონულ ფესტივალებში ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების აქტიურ  ჩართულობას, რაც ხელს შეუწყობს ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენას. პერიოდულად ტარდება ხონის სახელოვნებო საერთაშორისო  არტ რეზიდენცია, სადაც ადგილობრივ მხატვრებთან ერთად მონაწილეობენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული ხელოვანები, რომლებიც ეცნობიან ჩვენი ქალაქის კულტურას,ისტორიას,ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს, რაც კიდევ უფრო მიმზიდველს და მრავალფეროვანს ხდის ღონისძიებას.ყოველივე ეს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ხონის მუნიციპალიტეტში უცხოელი ტურისტების მოზიდვას და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციუალის გაზრდას. პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფოლკლორული ფესტივალის გამართვას, რომელიც მიზნად ისახავს ქართული მრავალხმიანი სიმღერისა და ტრადიციული გალობის განვითარებას, წარმოჩენასა და პოპულარიზაციას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით, ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამის მიზანია კულტურული ღონისძიებები მეტად იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულებით - თეატრალური, სამუსიკო, სახვითი, ტრადიციული და სხვ. ყოველივე ეს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ხონის მუნიციპალიტეტში კულტურის სფეროს განვითარებას, რაც, თავის მხრივ,  უზრუნველყოფს ქვეპროგრამის  ფარგლებში   სხვადასხვა  სახის  ღონისძიების განხორციელებას.

ქვეპროგრამა:  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 05  06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, გამოყოფილი თანხა რელიგიურ ორგანიზაციები მიიღებენ სუბსიდიით. თანხა ძირითადად მოხმარდება ცალკეულ ტაძრებსა და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

ქვეპროგრამა:  კულტურული და სახელოვნებო ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია (ორგანიზაციული კოდი 05  07)

ქვეპროგრამით განხორციელდება კულტურის სახლის შენობის სახურავის მიმდინარე შეკეთება. ქალაქ ხონში, ირ. აბაშიძის სახლ-მუზეუმის სახურავის რეაბილიტაცია.


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 275.0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

                                                                                                                                            ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

       1,275.0  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

          155.5  

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

          153.5  

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

               -    

 06 01 03

 ახალი კორონა ვირუსთან დაკავშირებული ღონისძიებები

              2.0  

 06 02

   სოციალური პროგრამები

          817.1  

 06 02 01

     შ.შ.მ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებები

            29.0  

 06 02 02

 მრავალშვილიან მშობელზე
ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

            13.0  

 06 02 03

 100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების
ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

              0.5  

 06 02 04

  სოციალური (ერთჯერადი) დახმარების პროგრამა

          146.7  

 06 02 05

 სამედიცინო მომსახურების ხარჯების
დაფინანსების/ თანადაფინანსების პროგრამა

          230.0  

 06 02 06

 ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული
პირების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/ თანადაფინანსების პროგრამა

          150.0  

 06 02 07

 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის"
სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე
ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა

            32.0  

 06 02 08

 მწვავე ლეიკემიით დაავადებული პირების
ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა

              1.5  

 06 02 09

        მშობელთა ზრუნველობამოკლებულ 18
წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების
პროგრამა

              3.9  

 06 02 10

  მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი
დახმარების პროგრამა

            21.0  

 06 02 11

 ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირების  ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

            35.0  

 06 02 12

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

              7.0  

 06 02 13

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამა

          100.0  

 06 02 14

 სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

              6.0  

 06 02 15

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

              0.7  

 06 02 16

  დაკრძალვის ხარჯი

              6.0  

 06 02 17

 წყალმომარაგების ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამა

            32.5  

 06 02 18

 სათბობი შეშით  უზრუნველყოფა

               -    

 06 02 19

 ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა

              2.3  

 06 03

  უფასო კვებით უზრუნველყოფა

          302.4  

 06 03 01

  მადლიერების სახლი

          146.4  

 06 03 02

 უფასო სასადილო სათნოების სახლი

          156.0  

 


მუხლი 18. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00)
მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა - (ორგანიზაციული კოდი 06 01)

პროგრამა   ითვალისწინებს   სახელმწიფო   ბიუჯეტიდან   გამოყოფილი   მიზნობრივი   ტრანსფერის   ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;  დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; · მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი.

პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის ხელშეწყბას.

ქვეპროგრამა: შ.შ.მ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებებისათვის (ორგანიზაციული კოდი 06 02 01)

შ.შ.მ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებებისათვის  გამოიყო 28,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხონის მუნიციპალიტეტში არსებული  დღის ცენტრების მხარდაჭერას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 2 დღის ცენტრი თვრამეტ წლამდე და თვრამეტი წლის ზემოდ ბენეფიციარებისათვის. პროგრამის მიზანია მიწოდებული იქნეს მათზე მორგებული ისეთი სერვისები რაც არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ გაცემული ვაუჩერით.  (მაგალითად ბენეფიციარების  ტრანსპორტირება.  სახლიდან დღის ცენტრში და დღის ცენტრიდან სახლში).

ქვეპროგრამა: მრავალშვილიან მშობელზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 06 02 02)

მრავალშვილიან მშობელზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს  ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი მშობელი, რომელსაც ყავს 4 და მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი. ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცემა თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 13,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა:  100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 06 02 03)

100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამაის მოსარგებლეს  წარმოადგენს ხონის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირები.  ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვრება  500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.   2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 0,5 ათასი ლარს.

ქვეპროგრამა:   სოციალური (ერთჯერადი) ფულადი დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 06 02 04)

სოციალური (ერთჯერადი) დახმარების პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, რომლებსაც სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის 1 ივლისიდან მინიჭებული აქვთ 65 001-დან 90 001-მდე სარეიტინგო ქულა. დახმარება ოჯახზე განისაზღვროს 100 (ასი) ლარის ოდენობით  2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 52.75 ათასი ლარი.  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 10-13 იანვარს ძლიერი ქარის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის სახლის სახურავის გადაცემა.

ქვეპროგრამა:   ხონის    მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების ერთჯერადი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების/ თანადაფინანსების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 05)

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების/ თანადაფინანსების პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები (შემდგომში – ბენეფიციარები). ერთჯერადი სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/ თანადაფინანსება ყველა სახის სამედიცინო მომსახურებაზე. (გარდა მასაჟისა, პლასტიკურ-ესთეტიკური ქირურგიის, სამკურნალო-კურორტული და სტომატოლოგიური მომსახურება, ლოგოპედის მომსახურება, მშობიარობა, საკეისრო კვეთა). 2. დაფინანსების/თანადაფინანსების წესი მოქმედებს შემდეგნაირად: ა) პირს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად სარეიტინგო ქულა 1-დან-30001-მდე, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადათ განესაზღვროს  800 (რვაასი) ლარის ოდენობით; ბ) პირს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად სარეიტინგო ქულა 30001-დან 65001-მდე, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადათ განესაზღვროს 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით; გ) პირს, რომელსაც  მინიჭებული აქვს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად სარეიტინგო ქულა 65001-დან 100001-მდე, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადათ, განესაზღვროს 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით; დ) პირს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად 100001-იდან 150001-მდე სარეიტინგო ქულა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადათ, განესაზღვროს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. ე) პირს რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად 150001-დან ზევით და ასევე ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სსიპ სოციალური მომსახუროების სააგენტოს ერთიან ბაზაში, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება ერთჯერადად განესაზღვროს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.   2023 წელს გამოყოფილი თანხამ შეადგინა 230,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა: ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 06)

 ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/ თანადაფინანსების პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირები. ისინი ისარგებლებენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის აუცილებლობიდან გამომდინარე, ონკოლოგიური მიმართულებით, ყველა სახის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსება/თანადაფინანსება კალენდარული წლის განმავლობაში არა უმეტეს 1200 (ათას ორასი) ლარის ოდენობით. 2023 წელს გამოყოფილი თანხამ შეადგინა 150,0 ათასი ლარს.

ქვეპროგრამა: ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ,,დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცის" სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე (ტრანსპორტირებისათვის) ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 07)

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის" სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ,,დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცის" სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე (ტრანსპორტირებისათვის) ყოველთვიური ფულადი დახმარება განისაზღვროს თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს  32,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამა: ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მწვავე ლეიკემიით დაავადებული პირების ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 08)

მწვავე ლეიკემიით დაავადებული პირების ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარია ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მწვავე ლეიკემიით  დაავადებული პირი. ყოველთვიური ფულადი დახმარება განისაზღვროს თვეში 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით .  2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს  1,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამა:  მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა  (ორგანიზაციული კოდი 06 02 09)

მშობელთა ზრუნველობამოკლებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის მოსრგებლე პირებს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მზრუნველობა მოკლებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვე/მზრუნველი.  ერთჯერადი ფულადი დახმარება სეადგენს თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.  2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს   3,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა: მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 10)

 მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის მოსარგებლე პირებია ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობელი, რომელსაც სსიპ – სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვს 1-დან 200001-მდე სარეიტინგო ქულა და ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები, ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცემა, თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს     21,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა: ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 11)

ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის მოსარგებლე ბენეფიციარებია ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ  ომის ვეტერანი.  2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს  35,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 12)

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა.  დაღუპული პირების ოჯახებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება შეადგენს  500 (ხუთასი) ლარს. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს  7,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა:  შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა  ფულადი დახმარების პროგრამა  (ორგანიზაციული კოდი 06 02 13)

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამის ბენეფიციარები წარმოადგენენ:  ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, 15 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებული შშმ პირები, 0-დან 15 წლამდე  აუტიზმის სპექტრის მქონე  პირები,  0-დან 18-წლამდე ასაკის დიაბეტით დაავადებული პირები, 0-დან 18-წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პირები და სხვა.  2023 წელს გამოყოფილი დაფინანსება შეადგენს 100,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა:     სახელმწიფო   მზრუნველობიდან  ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების  ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა  (ორგანიზაციული კოდი 06 02 14)

 სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახი. 2023 წელს გამოყოფილი დაფინანსება შეადგენს   6,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა:  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით უზრუნველყოფა. (ორგანიზაციული კოდი 06 02 15)

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართულ პირს წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ან/და ფაქტობრივად მცხოვრები)  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი.   2023 წელს დაფიანანსება შეადგენს 0,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა:     გარდაცვლილი ვეტერანების და იძულებით გადაადგილებული პირების, სარიტუალო მომსახურება (ორგანიზაციული კოდი 06 02 16)

ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანების და იძულებით გადაადგილებული პირების, სარიტუალო მომსახურება განისაზღვროს 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით; ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ან მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი. ბ) იძულებით გადაადგილებული პირები, რომელთა ფაქტობრივი (დროებითი) საცხოვრებელი ადგილია ხონის მუნიციპალიტეტი. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს  6,0 ათასი ლარი.  

ქვეპროგრამა: წყალმომარაგების და კანალიზაციის ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების/თანადაფინანსების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 17)

წყალმომარაგების ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამის მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ  ქ. ხონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახების, რომელსაც მინიჭებული აქვს სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად 65001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა და ქ. ხონში სამხედრო დასახლებაში დროებით, კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა ოჯახეხბი. ფაფინანსება შეადგენს სულზე 1(ერთი) ლარი და ანირების მომსახურების შემთხვევაში დამატებით – 0.30 ლარი.  2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს   32,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა:  ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 060219)

ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამის მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ , ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან  18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით დაავადებული ბავშვები. 2023 წელს გამოყოფილი თანხა შეადგენს 2.25 ათას  ლარს.

პროგრამა: შეჭრვებული მოსახლეობის უფასო კვებით მომსახურების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო  კვებას დღეში ერთხელ. პროგრამას ანხორციელებს ა(ა)იპ ხონის მადლიერების სახლი, რომელიც ემსახურება დაახლოებით 130 ბენეფიციარს და ა(ა)იპ საქველმოქმედო ასოციაცია ხონის სათნოების სახლი დაახლოებით ბენეფიციართა რაოდენობა 150 კაცი   2023 წელს მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი დაფინანსება შეადგენს 280,0 ათას ლარს.

 


მუხლი 19. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა.
პრიორიტეტი - ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა 07 00

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 07 00

 ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

       1,462.1  

 07 01

 თვითმმართველობის ქონების დაცვა  რეგისტრაცია და შეფასება

            20.0  

 07 02

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობ

            20.0  

07 03

 მუნიციპალიტეტის ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარება

       1,422.1  

მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური განვითარების მიზნით დასახული აქვს სხვადასხვა აქტივობებისა და  ღონისძიებების  განხორციელება. რომელშიც მოიაზრება: მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების, პროგრამების, საინვესტიციო პროექტების მომზადება. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმების შემუშავებაში მონაწილეობა. საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობა,  საქართველოში გასამართ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმებში მონაწილეობა, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტებში მონაწილეობა, წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება ეკონომიკური განვითარების მიზნით, ინვესტიციების დაგეგმვა, ინვესტორებთან თანამშრომლობა, შესაბამისი საინვესტიციო პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებზე.  ტურიზმის განვითარების მიზნით ღონისძიებების ორგანიზება,  ადგილობრივი ტურისტული ლოკაციების პოპულარიზაცია და ტურისტთა რაოდენობის ზრდას. მუნიციპალური ქონების აღრიცხვა და დაცვა.

პროგრამა: თვითმმართველობის ქონების დაცვა,  რეგისტრაცია და შეფასება (ორგანიზაციული კოდი 07 01)

ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა, საჭიროებს  ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების დამზადება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრაციას, სერთიფიცირებული აუდიტორის ექსპერტიზის ორგანიზება,  პრივატიზების გეგმის შესაბამისად მუნიციპალური ქონების განკარგვა და ელექტრონული აუქციონის ორგანიზება.

პროგრამა: ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 02)

ღონისძიებები, ითვალისწინებს ხონის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას. მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ტურისტული ლოკაციების პოპულარიზაცია რაც გამოიწვევს ტურისტთა რაოდენობის ზრდა. დაიგეგმება მედია და გიდების ტური.  მოეწყობა   „საოჯახო ფესტივალი",  ეთნოგრაფიული გამოფენები, ხელი შეეწყობა ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაციას. მოეწყობა ღია ბაზრობები სადღესასწაულო დღეებში.

პროგრამა:    მუნიციპალიტეტის ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 07 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ევროკავშირის 3 წლიანი  საგრანტო პროგრამით დაფინანსებული ღონისძიებები.   ნახულევის ადმინისტრაციულ ერთეულში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის განვითარება. ექსპერიმენტორიუმის შემუშავება და პოპულარიზაცია, რომელიც ადგილობრივ ახალგაზრდებს სთავაზობს მეცნიერებისა და ინოვაციების ექსპერიმენტულ შესწავლას.  ხონის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო მზადყოფნის შეფასება. იდენტიფიცირებულ ინვესტორებთან კომუნიკაცია და შემდგომი დაკვირვება. განაცხადების მიღება და სოციალური ინოვაციებისა და მეწარმეობის გრანტების მინიჭება ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებისა და მეწარმეებისთვის.  საზოგადოებრივი ტუალეტის მშენებლობა ხონის ცენტრალურ ლოკაციებზე.  გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა ტურისტული მარშრუტის გასწვრივ სოფელ გუბი - სოფელ მათხოჯიის მონაკვეთზე.  ხონის სასულე ორკესტრის ახალი მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და ფორმების შესყიდვა.   ნარჩენების მართვის საშუალებებისა და აღჭურვილობის შეძენა და მონტაჟი (მაგ., ნაგვის ურნების, ნარჩენების გამყოფი ურნების და ნარჩენების შემგროვებელი მანქანის შეძენა და მონტაჟი). ხონის მერიის სოციალური სერვისების დიგიტალიზაციის აპლიკაციის შექმნა, რომელიც მოიცავს, მათ შორის, უფლებების მფლობელთა უკუკავშირის მექანიზმებს. ინვესტორთა პლატფორმის შექმნა და ფუნქციონირება, რათა ხელი შეუწყოს საჯარო-კერძო დიალოგს  ადგილობრივ მეწარმეებსა და ბიზნეს საზოგადოებას, ასევე ინვესტორებს შორის. ხონის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყენებული საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამოქალაქო მონაწილეობის მექანიზმების ფუნქციური ანალიზი. მუნიციპალურ დონეზე სამოქალაქო მონაწილეობის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმების შემუშავება, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ „თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული მონაწილეობის მექანიზმების ფუნქციონირებით. ადგილობრივი მოვალეობის შემსრულებლების და ხონის მუნიციპალიტის  სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამოქალაქო მონაწილეობის მექანიზმების სათანადოდ გამოყენების შესახებ.


მუხლი 20. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

       4,506.4  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

       4,315.8  

 01 01 01

  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

       1,224.0  

 01 01 02

     ხონის მუნიციპალიტეტის მერია

       2,892.8  

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

          169.0  

 01 01 04

 საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

            20.0  

 01 01 05

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

            10.0  

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

          190.6  

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

            70.0  

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

            40.6  

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა(მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ..დაფარ)

            80.0  

 

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა,  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური, საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, ბიუჯეტის სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს,   სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის განვითარებისა და მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა.

საჯარო დაწესებულება, კანონის თანახმად, თავისი საჭიროებების ანალიზისა და მოხელეთა შეფასების შედეგების შესაბამისად, განსაზღვრავს პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საჭიროებას. მოხელის პროფესიული განვითარების საჭიროება წარმოადგენს მოხელის მიერ უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარების განვითარების საფუძველს, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს მაღალი პროფესიული სტანდარტის დამკვიდრება და საჯარო დაწესებულების გამართული ფუნქციონირება.

ამ მიზნით, საჯარო დაწესებულება უზრუნველყოფს მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამებში (საბაზისო ან დამატებითი) მონაწილეობას.

ხონის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, ორგანული კანონით ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით,, , „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონით, გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულებითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით.

ხონის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო თავისი საქმიანობით უზრუნველყოფს საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებას. მათ შორისაა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ევროპის საბჭოს კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ (ე.წ. „სტამბოლის კონვენცია“), გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ (CEDAW) და სხვა საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები.

აღნიშნული პროგრამა განკუთვნილია ხონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის და მიზნად ისახავს ხონის მუნიციპალიტეტში  ეფექტიანი გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განსაზღვრას, გენდერული თანასწორობის გაძლიერების ხელშეწყობას,  მონაცემებზე დაყრდნობილი პოლიტიკის წარმოებას,  თანამშრომლობის და ცნობიერების ამაღლების გზით  ქალთა მიმართ  და ოჯახში ძალადობის ფაქტების აღმოფხვრას;


მუხლი 21. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ხონის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 22. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში   

პროგრა

მული კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 

 

 2022  წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ხონის ნუმიციპალიტეტი

  13,530.4  

  7,449.1  

  6,081.4  

  17,954.7  

      9,948.8  

  8,005.8  

  19,352.0  

     11,227.6  

       8,124.4  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

       921.0  

     921.0  

           -    

       933.0  

         928.0  

           -    

       923.0  

          923.0  

               -    

 

 ხარჯები

    7,238.4  

  6,953.7  

     284.8  

    9,534.4  

      9,166.8  

     367.6  

  12,130.0  

     10,953.0  

       1,176.9  

 

    შრომის ანაზღაურება

    1,248.3  

  1,195.3  

       53.0  

    2,186.8  

      2,131.4  

       55.4  

    2,502.5  

       2,410.0  

            92.5  

 

    საქონელი და მომსახურება

    1,220.1  

  1,096.7  

     123.3  

    1,927.6  

      1,738.5  

     189.2  

    2,506.8  

       2,147.8  

          359.0  

 

    პროცენტები

         26.6  

       26.6  

           -    

         25.4  

           25.4  

           -    

         28.6  

            28.6  

               -    

 

    სუბსიდიები

    3,852.4  

  3,745.4  

     107.0  

    4,378.0  

      4,255.0  

     123.0  

    5,478.5  

       5,349.3  

          129.2  

 

    გრანტები

           6.6  

         6.6  

           -    

         11.0  

           11.0  

           -    

           8.0  

              8.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       788.5  

     788.5  

           -    

       829.4  

         829.4  

           -    

       784.5  

          784.5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         96.1  

       94.7  

         1.5  

       176.1  

         176.1  

           -    

       821.1  

          224.9  

          596.2  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,240.6  

     444.1  

  5,796.6  

    8,368.5  

         730.3  

  7,638.3  

    7,170.6  

          223.1  

       6,947.5  

 

 ვალდებულებები

         51.3  

       51.3  

           -    

         51.8  

           51.8  

           -    

         51.4  

            51.4  

               -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    2,181.5  

  2,128.5  

       53.0  

    3,746.3  

      3,684.7  

       61.5  

    4,506.4  

       4,413.9  

            92.5  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

       173.0  

     173.0  

           -    

       179.0  

         179.0  

           -    

       179.0  

          179.0  

               -    

 

 ხარჯები

    2,101.4  

  2,048.4  

       53.0  

    3,648.7  

      3,593.3  

       55.4  

    4,355.0  

       4,262.5  

            92.5  

 

    შრომის ანაზღაურება

    1,248.3  

  1,195.3  

       53.0  

    2,186.8  

      2,131.4  

       55.4  

    2,502.5  

       2,410.0  

            92.5  

 

    საქონელი და მომსახურება

       759.7  

     759.7  

           -    

    1,327.3  

      1,327.3  

           -    

    1,571.3  

       1,571.3  

               -    

 

    პროცენტები

         26.6  

       26.6  

           -    

         25.4  

           25.4  

           -    

         28.6  

            28.6  

               -    

 

    გრანტები

           6.6  

         6.6  

           -    

         11.0  

           11.0  

           -    

           8.0  

              8.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           9.1  

         9.1  

           -    

           7.4  

             7.4  

           -    

         86.0  

            86.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         51.2  

       51.2  

           -    

         90.8  

           90.8  

           -    

       158.6  

          158.6  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         28.8  

       28.8  

           -    

         46.2  

           40.1  

         6.1  

       100.0  

          100.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

         51.3  

       51.3  

           -    

         51.3  

           51.3  

           -    

         51.4  

            51.4  

               -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    2,100.0  

  2,047.0  

       53.0  

    3,662.3  

      3,600.8  

       61.5  

    4,315.8  

       4,223.3  

            92.5  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

       173.0  

     173.0  

           -    

       179.0  

         179.0  

           -    

       179.0  

          179.0  

               -    

 

 ხარჯები

    2,071.2  

  2,018.2  

       53.0  

    3,616.1  

      3,560.7  

       55.4  

    4,215.8  

       4,123.3  

            92.5  

 

    შრომის ანაზღაურება

    1,248.3  

  1,195.3  

       53.0  

    2,186.8  

      2,131.4  

       55.4  

    2,502.5  

       2,410.0  

            92.5  

 

    საქონელი და მომსახურება

       756.0  

     756.0  

           -    

    1,321.1  

      1,321.1  

           -    

    1,571.3  

       1,571.3  

               -    

 

    გრანტები

           6.6  

         6.6  

           -    

         11.0  

           11.0  

           -    

           8.0  

              8.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           9.1  

         9.1  

           -    

           7.4  

             7.4  

           -    

         16.0  

            16.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         51.2  

       51.2  

           -    

         89.8  

           89.8  

           -    

       118.0  

          118.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         28.8  

       28.8  

           -    

         46.2  

           40.1  

         6.1  

       100.0  

          100.0  

               -    

 01 01 01

  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

       580.6  

     580.6  

           -    

    1,066.7  

      1,066.2  

         0.5  

    1,224.0  

       1,224.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         40.0  

       40.0  

 

         41.0  

           41.0  

 

         41.0  

            41.0  

 

 

 ხარჯები

       580.6  

     580.6  

           -    

    1,036.6  

      1,036.6  

           -    

    1,199.0  

       1,199.0  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

       425.2  

     425.2  

           -    

       732.8  

         732.8  

           -    

       841.5  

          841.5  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       104.2  

     104.2  

           -    

       214.7  

         214.7  

           -    

       250.5  

          250.5  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

           1.0  

              1.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         51.2  

       51.2  

           -    

         89.1  

           89.1  

           -    

       106.0  

          106.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             -    

           -    

           -    

         30.1  

           29.6  

         0.5  

         25.0  

            25.0  

               -    

 01 01 02

     ხონის მუნიციპალიტეტის მერია

    1,438.3  

  1,438.3  

           -    

    2,442.7  

      2,437.1  

         5.6  

    2,892.8  

       2,892.8  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

       124.0  

     124.0  

 

       129.0  

         129.0  

 

       129.0  

          129.0  

 

 

 ხარჯები

    1,409.5  

  1,409.5  

           -    

    2,426.6  

      2,426.6  

           -    

    2,817.8  

       2,817.8  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

       748.3  

     748.3  

           -    

    1,314.1  

      1,314.1  

           -    

    1,507.0  

       1,507.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       645.5  

     645.5  

           -    

    1,093.4  

      1,093.4  

           -    

    1,285.8  

       1,285.8  

               -    

 

    გრანტები

           6.6  

         6.6  

           -    

         11.0  

           11.0  

           -    

           8.0  

              8.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           9.1  

         9.1  

           -    

           7.4  

             7.4  

           -    

         15.0  

            15.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             -    

 

           -    

           0.7  

             0.7  

           -    

           2.0  

              2.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         28.8  

       28.8  

           -    

         16.1  

           10.5  

         5.6  

         75.0  

            75.0  

               -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

         79.2  

       26.2  

       53.0  

       147.9  

           92.5  

       55.4  

       169.0  

            76.5  

            92.5  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           9.0  

         9.0  

 

           9.0  

             9.0  

 

           9.0  

              9.0  

 

 

 ხარჯები

         79.2  

       26.2  

       53.0  

       147.9  

           92.5  

       55.4  

       169.0   

            76.5  

            92.5  

 

    შრომის ანაზღაურება

         74.8  

       21.8  

       53.0  

       139.9  

           84.5  

       55.4  

       154.0  

            61.5  

            92.5  

 

    საქონელი და მომსახურება

           4.4  

         4.4  

           -    

           8.0  

             8.0  

           -    

         15.0  

            15.0  

               -    

 01 01 04

 საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

           1.9  

         1.9  

           -    

           5.0  

             5.0  

           -    

         20.0  

            20.0  

               -    

 

 ხარჯები

           1.9  

         1.9  

           -    

           5.0  

             5.0  

           -    

         20.0  

            20.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           1.9  

         1.9  

           -    

           5.0  

             5.0  

           -    

         10.0  

            10.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

 

           -    

         10.0  

            10.0  

               -    

 01 01 05

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         10.0  

            10.0  

               -    

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         10.0  

            10.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         10.0  

            10.0  

               -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

         81.6  

       81.6  

           -    

         84.0  

           84.0  

           -    

       190.6  

          190.6  

               -    

 

 ხარჯები

         30.2  

       30.2  

           -    

         32.6  

           32.6  

           -    

       139.2  

          139.2  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           3.7  

         3.7  

           -    

           6.2  

             6.2  

           -    

            -    

               -    

               -    

 

    პროცენტები

         26.6  

       26.6  

           -    

         25.4  

           25.4  

           -    

         28.6  

            28.6  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         70.0  

            70.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             -    

           -    

           -    

           1.0  

             1.0  

           -    

         40.6  

            40.6  

               -    

 

 ვალდებულებები

         51.3  

       51.3  

           -    

         51.3  

           51.3  

           -    

         51.4  

            51.4  

               -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         70.0  

            70.0  

               -    

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         70.0  

            70.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             -    

 

 

             -    

               -    

 

         70.0  

            70.0  

 

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         40.6  

            40.6  

               -    

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         40.6  

            40.6  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             -    

 

 

             -    

 

 

         40.6  

            40.6  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა(მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ..დაფარ)

         77.9  

       77.9  

           -    

         76.8  

           76.8  

           -    

         80.0  

            80.0  

               -    

 

 ხარჯები

         26.6  

       26.6  

           -    

         25.4  

           25.4  

           -    

         28.6  

            28.6  

               -    

 

    პროცენტები

         26.6  

       26.6  

 

         25.4  

           25.4  

 

         28.6  

            28.6  

 

 

 ვალდებულებები

         51.3  

       51.3  

 

         51.3  

           51.3  

 

         51.4  

            51.4  

 

 01 02 04

     სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის განვითარებისა და მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა. 

           3.7  

         3.7  

           -    

           7.2  

             7.2  

           -    

            -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

           3.7  

         3.7  

           -    

           7.2  

             7.2  

           -    

            -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           3.7  

         3.7  

           -    

           6.2  

             6.2  

           -    

            -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             -    

 

 

           1.0  

             1.0  

 

            -    

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

    5,955.8  

     568.6  

  5,387.3  

    8,437.6   

         906.5  

  7,531.1  

    6,484.8  

          458.4  

       6,026.4  

 

 ხარჯები

       302.4  

     300.9  

         1.5  

       321.4  

         312.5  

         9.0  

       710.6  

          405.2  

          305.4  

 

    საქონელი და მომსახურება

       300.9  

     300.9  

           -    

       321.4  

         312.5  

         9.0  

       485.7  

          374.4  

          111.3  

 

    სხვა ხარჯები

           1.5  

           -    

         1.5  

             -    

               -    

           -    

       224.9  

            30.8  

          194.1  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5,653.4  

     267.6  

  5,385.8  

    8,116.2  

         594.0  

  7,522.1  

    5,774.2  

            53.2  

       5,721.0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    5,159.7  

     240.9  

  4,918.8  

    6,396.0  

         459.5  

  5,936.5  

    4,485.4  

            60.8  

       4,424.6  

 

 ხარჯები

           1.7  

         1.7  

           -    

           6.1  

             6.1  

           -    

         50.8  

            50.8  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           1.7  

         1.7  

           -    

           6.1  

             6.1  

           -    

         20.0  

            20.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         30.8  

            30.8  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5,158.0  

     239.2  

  4,918.8  

    6,389.9  

         453.4  

  5,936.5  

    4,434.6  

            10.0  

       4,424.6  

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

    5,158.0   

     239.2  

  4,918.8  

    6,388.6  

         452.1  

  5,936.5  

    4,465.4  

            40.8  

       4,424.6  

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         30.8  

            30.8  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             -    

 

 

             -    

 

 

         30.8  

            30.8  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5,158.0  

     239.2  

  4,918.8  

    6,388.6   

         452.1  

  5,936.5  

    4,434.6  

            10.0  

       4,424.6  

 02 01 02

         გზების მიმდინარე შეკეთება

           1.0  

         1.0  

           -    

           2.4  

             2.4  

           -    

         10.0   

            10.0  

               -    

 

 ხარჯები

           1.0  

         1.0  

           -    

           2.4  

             2.4  

           -    

         10.0  

            10.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           1.0  

         1.0  

           -    

           2.4  

             2.4  

           -    

         10.0  

            10.0  

               -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

           0.8  

         0.8  

           -    

           4.9  

             4.9  

           -    

         10.0  

            10.0  

               -    

 

 ხარჯები

           0.8  

         0.8  

           -    

           3.6  

             3.6  

           -    

         10.0  

            10.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           0.8  

         0.8  

           -    

           3.6  

             3.6  

           -    

         10.0  

            10.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             -    

           -    

 

           1.3  

             1.3  

 

            -    

               -    

 

 02 02

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

       442.3  

           -    

     442.3  

       409.9  

               -    

     409.9  

       607.6  

              2.6  

          605.0  

 

 ხარჯები

           1.5  

           -    

         1.5  

           9.0  

               -    

         9.0  

         32.6  

              2.6  

            30.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

             -    

           -    

           -    

           9.0  

               -    

         9.0  

         32.6  

              2.6  

            30.0  

 

    სხვა ხარჯები

           1.5  

 

         1.5  

             -    

 

           -    

            -    

               -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       440.9  

 

     440.9  

       400.9  

               -    

400.92

       575.0  

               -    

          575.0  

 02 03

    გარე განათება

       317.6  

     317.6  

           -    

       391.3  

         386.3  

         5.0  

       350.0  

          350.0  

               -    

 

 ხარჯები

       299.2  

     299.2  

           -    

       304.8  

         304.8  

           -    

       346.8  

          346.8  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       299.2  

     299.2  

           -    

       304.8  

         304.8  

           -    

       346.8  

          346.8  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         18.4  

       18.4  

           -    

         86.5  

           81.5  

         5.0  

           3.2  

              3.2  

               -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

       317.6  

     317.6  

           -    

       391.3  

         386.3  

         5.0  

       350.0  

          350.0  

               -    

 

 ხარჯები

       299.2  

     299.2  

           -    

       304.8  

         304.8  

           -    

       346.8  

          346.8  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       299.2  

     299.2  

           -    

       304.8  

         304.8  

           -    

       346.8  

          346.8  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         18.4  

       18.4  

 

         86.5  

           81.5  

         5.0  

           3.2  

              3.2  

               -    

 02 04

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

         36.2  

       10.1  

       26.1  

    1,240.5  

           60.8  

  1,179.7  

    1,038.3  

            45.0  

          993.3  

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

           1.6  

             1.6  

           -    

       276.9  

              5.0  

          271.9  

 

    საქონელი და მომსახურება

             -    

           -    

           -    

           1.6  

             1.6  

           -    

         82.9  

              5.0  

            77.9  

 

    სხვა ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

       194.1  

               -    

          194.1  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         36.2   

       10.1  

       26.1  

    1,238.9  

           59.2  

  1,179.7  

       761.4  

            40.0  

          721.4  

 02 04 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

         32.1  

       10.1  

       22.0  

    1,240.5  

           60.8  

  1,179.7  

       766.4  

            45.0  

          721.4  

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

           1.6  

             1.6  

           -    

           5.0  

              5.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             -    

           -    

           -    

           1.6  

             1.6  

           -    

           5.0  

              5.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         32.1  

       10.1  

       22.0  

    1,238.9  

           59.2  

  1,179.7  

       761.4  

            40.0  

          721.4  

 02 04 02

       შენობა ნაგებობების  მშენებლობა-რებილიტაცია

           4.1  

           -    

         4.1  

             -    

               -    

           -    

       271.9  

               -    

          271.9  

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

       271.9  

               -    

          271.9  

 

    საქონელი და მომსახურება

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         77.9  

               -     

            77.9  

 

    სხვა ხარჯები

             -    

 

           -    

             -    

 

           -    

       194.1  

 

          194.1  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           4.1  

           -    

         4.1  

             -    

               -    

 

            -    

 

 

 02 06

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

           3.4  

               -    

              3.4  

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

           3.4  

               -    

              3.4  

 

    საქონელი და მომსახურება

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

           3.4  

               -    

              3.4  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

       923.6  

     923.6  

           -    

    1,083.3  

      1,083.3  

           -    

    1,236.9  

       1,236.9  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

       149.0  

     149.0  

           -    

       154.0  

         149.0  

           -    

       154.0  

          154.0  

               -    

 

 ხარჯები

       891.4  

     891.4  

           -    

    1,040.3  

      1,040.3  

           -    

    1,198.5  

       1,198.5  

               -    

 

    სუბსიდიები

       891.4  

     891.4  

           -    

    1,040.3  

      1,040.3  

           -    

    1,198.5  

       1,198.5  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         32.2  

       32.2  

           -    

         43.0  

           43.0  

           -    

         38.5  

            38.5  

               -    

 03 01

   დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა  კომუნალური მომსახურება

       685.3  

     685.3  

           -    

       833.2  

         833.2  

           -    

       949.4  

          949.4  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         98.0  

       98.0  

 

       101.0  

         101.0  

 

       101.0  

          101.0  

 

 

 ხარჯები

       682.8  

     682.8  

           -    

       828.7  

         828.7  

           -    

       944.4  

          944.4  

               -    

 

    სუბსიდიები

       682.8  

     682.8  

 

       828.7  

828.72

 

       944.4  

          944.4  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2.6  

         2.6  

 

           4.5  

             4.5  

 

           5.0  

              5.0  

 

 03 02

 სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

       135.1  

     135.1  

           -    

       134.7  

         134.7  

           -    

       175.6  

          175.6  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         24.0  

       24.0  

 

         27.0  

           27.0  

 

         27.0  

            27.0  

 

 

 ხარჯები

       134.7  

     134.7  

           -    

       134.7  

         134.7  

           -    

       174.1  

          174.1  

               -    

 

    სუბსიდიები

       134.7  

     134.7  

 

       134.7  

134.75

 

       174.1  

          174.1  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           0.4  

         0.4  

 

             -    

               -    

 

           1.5  

              1.5  

 

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

         29.3  

       29.3  

           -    

         38.5  

           38.5  

           -    

         32.0  

            32.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         29.3  

       29.3  

 

         38.5  

           38.5  

 

         32.0  

            32.0  

 

 03 04

 ადმინისტრაციული შენობების მოვლა დასუფთავება

         74.0  

       74.0  

           -    

         76.8  

           76.8  

           -    

         80.0  

            80.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         27.0   

       27.0  

 

         26.0  

           26.0  

 

         26.0  

            26.0  

 

 

 ხარჯები

         74.0  

       74.0  

           -    

         76.8  

           76.8  

           -    

         80.0  

            80.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         74.0  

       74.0  

 

         76.8  

           76.8  

 

         80.0  

            80.0  

 

 04 00

 განათლება

    1,772.7  

  1,482.1  

     290.6  

    2,061.8  

      1,825.6  

     236.2  

    2,717.2  

       2,423.5  

          293.7  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

       347.0  

     347.0  

           -    

       348.0  

         348.0  

           -    

       338.0  

          338.0  

               -    

 

 ხარჯები

    1,597.1  

  1,473.8  

     123.3  

    1,992.2  

      1,812.0  

     180.2  

    2,651.0  

       2,400.5  

          250.5  

 

    საქონელი და მომსახურება

       123.3  

           -    

     123.3  

       180.2  

               -    

     180.2  

       221.6  

               -    

          221.6  

 

    სუბსიდიები

    1,473.8  

  1,473.8  

           -    

    1,812.0  

      1,812.0  

           -    

    2,400.5  

       2,400.5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         28.9  

               -    

            28.9  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       175.6  

         8.3  

     167.2  

         69.6  

           13.5  

       56.0  

         66.2  

            23.0  

            43.2  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

    1,137.4  

  1,137.4  

           -    

    1,472.2  

      1,472.2  

           -    

    1,970.0  

       1,970.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

       261.0  

     261.0  

 

       260.0  

         260.0  

 

       260.0  

          260.0  

 

 

 ხარჯები

    1,129.0  

  1,129.0  

           -    

    1,460.2  

      1,460.2  

           -    

    1,955.0  

       1,955.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

    1,129.0  

  1,129.0  

           -    

    1,460.2  

1,460.16

 

    1,955.0  

       1,955.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           8.3  

         8.3  

 

         12.0  

           12.0  

 

         15.0  

            15.0  

 

 04 02

 განათლებისა და  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები

       290.6  

           -    

     290.6  

       236.7  

             0.5  

     236.2  

       293.7  

               -    

          293.7  

 

 ხარჯები

       123.3  

           -    

     123.3  

       180.2  

               -    

     180.2  

       250.5  

               -    

          250.5  

 

    საქონელი და მომსახურება

       123.3  

           -    

     123.3  

       180.2  

               -    

     180.2  

       221.6  

               -    

          221.6  

 

    სხვა ხარჯები

             -    

 

 

             -    

 

 

         28.9  

 

            28.9  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       167.2  

 

     167.2  

         56.5  

             0.5  

       56.0  

         43.2  

 

            43.2  

 04 03

 არაფორმალური   განათლება

       344.8  

     344.8  

           -    

       352.9  

         352.9  

           -    

       453.5  

          453.5  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         86.0  

       86.0  

           -    

         78.0  

           88.0  

           -    

         78.0  

            78.0  

               -    

 

 ხარჯები

       344.8  

     344.8  

           -    

       351.9  

         351.9  

           -    

       445.5  

          445.5  

               -    

 

    სუბსიდიები

       344.8  

     344.8  

           -    

       351.9  

         351.9  

           -    

       445.5  

          445.5  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             -    

           -    

           -    

           1.0  

             1.0  

           -    

           8.0  

              8.0  

               -    

 04 03 01

 მოსწავლე ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

       167.1  

     167.1  

           -    

       175.2  

         175.2  

           -    

       215.7  

          215.7  

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         39.0  

       39.0  

 

         37.0  

           37.0  

 

         37.0  

            37.0  

 

 

 ხარჯები

       167.1  

     167.1  

           -    

       175.2  

         175.2  

           -    

       212.7  

          212.7  

               -    

 

    სუბსიდიები

       167.1  

     167.1  

 

       175.2  

175.16

 

       212.7  

          212.7  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             -    

 

 

             -    

 

 

           3.0  

              3.0  

 

 04 03 02

 კომპიუტერისა და ინგლისური ენის შესწავლის ხელშეწყობა

         59.8  

       59.8  

           -    

         59.9  

           59.9  

           -    

         81.8  

            81.8  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         12.0  

       12.0  

           -    

         12.0  

           12.0  

 

         12.0  

            12.0  

 

 

 ხარჯები

         59.8  

       59.8  

           -    

         58.9  

           58.9  

           -    

         76.8  

            76.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

         59.8  

       59.8  

 

         58.9  

           58.9  

 

         76.8  

            76.8  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             -    

 

 

           1.0  

             1.0  

 

           5.0  

              5.0  

 

 04 03 03

 ტექნიკური შემოქმედებითი განათლების ხელშეწყობა

       117.8  

     117.8  

           -    

       117.8  

         117.8  

           -    

       156.0  

          156.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         35.0  

       35.0  

 

         29.0  

           29.0  

 

         29.0  

            29.0  

 

 

 ხარჯები

       117.8  

     117.8  

           -    

       117.8  

         117.8  

           -    

       156.0  

          156.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

       117.8  

     117.8  

 

       117.8  

117.79

 

       156.0  

          156.0  

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    1,536.4  

  1,293.2  

     243.2  

    1,375.7  

      1,322.8  

       53.0  

    1,669.6  

       1,606.4  

            63.3  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

       214.0  

     214.0  

           -    

       214.0  

         214.0  

           -    

       214.0  

          214.0  

               -    

 

 ხარჯები

    1,198.5  

  1,198.5  

           -    

    1,283.2  

      1,283.2  

           -    

    1,661.2  

       1,597.9  

            63.3  

 

    საქონელი და მომსახურება

         29.8  

       29.8  

           -    

         98.6  

           98.6  

           -    

       160.1  

          160.1  

               -    

 

    სუბსიდიები

    1,111.7  

  1,111.7  

           -    

    1,116.7  

      1,116.7  

           -    

    1,397.9  

       1,397.9  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         40.8  

       40.8  

           -    

         47.1  

           47.1  

           -    

         16.4  

            16.4  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         16.1  

       16.1  

           -    

         20.8  

           20.8  

           -    

         86.8  

            23.5  

            63.3  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       337.9  

       94.7  

     243.2  

         92.5  

           39.5  

       53.0  

           8.5  

              8.5  

               -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

       322.5  

     281.7  

       40.8  

       294.6  

         282.8  

       11.8  

       412.9  

          372.5  

            40.4  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         51.0  

       51.0  

           -    

         51.0  

           51.0  

           -    

         51.0  

            51.0  

               -    

 

 ხარჯები

       280.5  

     280.5  

           -    

       282.8  

         282.8  

           -    

       412.9  

          372.5  

            40.4  

 

    საქონელი და მომსახურება

           5.4  

         5.4  

           -    

           4.5  

             4.5  

           -    

         10.0  

            10.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

       265.2  

     265.2  

           -    

       267.3  

         267.3  

           -    

       347.5  

          347.5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           9.9  

         9.9  

           -    

         11.0  

           11.0  

           -    

         55.4  

            15.0  

            40.4  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         42.0  

         1.2  

       40.8  

         11.8  

               -    

       11.8  

            -    

               -    

               -    

 05 01 02 

 სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

       265.2  

     265.2  

           -    

       267.3  

         267.3  

           -    

       347.5  

          347.5  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         51.0  

       51.0   

 

         51.0  

           51.0  

 

         51.0  

            51.0  

 

 

 ხარჯები

       265.2  

     265.2  

           -    

       267.3  

         267.3  

           -    

       347.5  

          347.5  

               -    

 

    სუბსიდიები

       265.2  

     265.2  

 

       267.3  

267.29

 

       347.5  

          347.5  

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

         42.0  

         1.2  

       40.8  

         11.8  

               -    

       11.8  

         40.4  

               -    

            40.4  

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         40.4  

               -    

            40.4  

 

    სხვა ხარჯები

             -    

 

 

             -    

 

 

         40.4  

 

            40.4  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         42.0  

         1.2  

       40.8  

         11.8  

               -    

       11.8  

            -     

               -    

               -    

 05 01 04

 სპორტული ღონისძიებები

         15.3  

       15.3  

           -    

         15.5  

           15.5  

           -    

         25.0  

            25.0  

               -    

 

 ხარჯები

         15.3  

       15.3  

           -    

         15.5  

           15.5  

           -    

         25.0  

            25.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           5.4  

         5.4  

           -    

           4.5  

             4.5  

           -    

         10.0  

            10.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           9.9  

         9.9  

 

         11.0  

11.03

 

         15.0  

            15.0  

 

 05 02

   კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარება

       660.8  

     660.8  

           -    

       667.9  

         667.9  

           -    

       867.0  

          867.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

       156.0  

     156.0  

           -    

       156.0  

         156.0  

           -    

       156.0  

          156.0  

               -    

 

 ხარჯები

       656.5  

     656.5  

           -    

       661.4  

         661.4  

           -    

       858.6  

          858.6  

               -    

 

    სუბსიდიები

       656.5  

     656.5  

           -    

       661.4  

         661.4  

           -    

       858.6  

          858.6  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           4.3  

         4.3  

           -    

           6.5  

             6.5  

           -    

           8.5  

              8.5  

               -    

 05 02 01

 სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა

         60.0  

       60.0  

           -    

         61.9  

           61.9  

           -    

         78.5  

            78.5  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         13.0  

       13.0  

 

         13.0  

           13.0  

 

         13.0  

            13.0  

 

 

 ხარჯები

         60.0  

       60.0  

           -    

         61.9  

           61.9  

           -    

         78.5  

            78.5  

               -    

 

    სუბსიდიები

         60.0  

       60.0  

 

         61.9  

61.94

 

         78.5  

            78.5  

 

 05 02 02

 მუზეუმის ხელშეწყობის პროგრამა

         69.7  

       69.7  

           -    

         72.2  

           72.2  

           -    

         90.3  

            90.3  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         12.0  

       12.0  

 

         12.0  

           12.0  

 

         12.0  

            12.0  

 

 

 ხარჯები

         69.7  

       69.7  

           -    

         72.2  

           72.2  

           -    

         89.8  

            89.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

         69.7  

       69.7  

 

         72.2  

           72.2  

 

         89.8  

            89.8  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             -    

           -    

 

             -    

               -    

 

           0.5  

              0.5  

 

 05 02 03

 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

       121.7  

     121.7  

           -    

       125.4  

         125.4  

           -    

       160.5  

          160.5  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         30.0  

       30.0  

 

         30.0  

           30.0  

 

         30.0  

            30.0  

 

 

 ხარჯები

       118.7  

     118.7  

           -    

       118.9  

         118.9  

           -    

       153.5  

          153.5  

               -    

 

    სუბსიდიები

       118.7  

     118.7  

 

       118.9  

118.92

 

       153.5  

          153.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           3.0  

         3.0  

 

           6.5  

             6.5  

 

           7.0  

              7.0  

 

 05 02 04

 სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

       229.5  

     229.5  

           -    

       230.4  

         230.4  

           -    

       301.7  

          301.7  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         42.0  

       42.0  

 

         42.0  

           42.0  

 

         42.0  

            42.0  

 

 

 ხარჯები

       229.5  

     229.5  

           -    

       230.4  

         230.4  

           -    

       300.8  

          300.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

       229.5  

     229.5  

 

       230.4  

         230.4  

 

       300.8  

          300.8  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             -    

           -    

 

             -    

 

 

           1.0  

              1.0  

 

 05 02 05

 თეატრის განვითარების ხელშეწყობა

       179.9  

     179.9  

           -    

       178.0  

         178.0  

           -    

       236.0  

          236.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         59.0  

       59.0  

 

         59.0  

           59.0  

 

         59.0  

            59.0  

 

 

 ხარჯები

       178.6  

     178.6  

           -    

       178.0  

         178.0  

           -    

       236.0  

          236.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

       178.6  

     178.6  

 

       178.0  

177.97

 

       236.0  

          236.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1.3  

         1.3  

 

             -    

               -    

 

            -    

               -    

 

 05 03

 საინფორმაციო უზრუნველყოფის მხარდაჭერა

         33.0  

       33.0  

           -    

         33.0  

           33.0  

           -    

         41.9  

            41.9  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           7.0  

         7.0  

 

           7.0  

             7.0  

 

           7.0  

              7.0  

 

 

 ხარჯები

         33.0  

       33.0  

           -    

         33.0  

           33.0  

           -    

         41.9  

            41.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

         33.0  

       33.0  

 

         33.0  

           33.0  

 

         41.9  

            41.9  

 

 05 04

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

           5.5  

         5.5  

           -    

         15.5  

           15.5  

           -    

         15.0  

            15.0  

               -    

 

 ხარჯები

           5.5  

         5.5  

           -    

         15.5  

           15.5  

           -    

         15.0  

            15.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           3.0  

         3.0  

           -    

           9.3  

             9.3  

           -    

         13.5   

            13.5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           2.5  

         2.5  

 

           6.3  

             6.3  

 

           1.5  

              1.5  

 

 05 05

 კულტურის ღონისძიებები

       135.5  

     135.5  

           -    

       135.4  

         135.4  

           -    

       160.0  

          160.0  

               -    

 

 ხარჯები

         66.0  

       66.0  

           -    

       135.4  

         135.4  

           -    

       160.0  

          160.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         21.4  

       21.4  

           -    

         84.7  

           84.7  

           -    

       136.6  

          136.6  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         40.8  

       40.8  

 

         47.1  

47.14

 

         16.4  

            16.4  

 

 

    სხვა ხარჯები

           3.7  

         3.7  

 

           3.5  

3.50

 

           7.0  

              7.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         69.5  

       69.5  

 

             -    

               -    

 

            -    

 

 

 05 06

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

       157.0  

     157.0  

           -    

       155.0  

         155.0  

           -    

       150.0  

          150.0  

               -    

 

 ხარჯები

       157.0  

     157.0  

           -    

       155.0  

         155.0  

           -    

       150.0  

          150.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

       157.0  

     157.0  

 

       155.0  

         155.0  

 

       150.0  

          150.0  

 

 05 07

 კულტურული და სახელოვნებო ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

       222.1  

       19.7  

     202.4  

         74.3  

           33.2  

       41.1  

         22.8  

               -    

            22.8  

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

           0.1  

             0.1  

           -    

         22.8  

               -    

            22.8  

 

    საქონელი და მომსახურება

             -    

           -    

           -    

           0.1  

             0.1  

           -    

            -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             -    

 

 

             -    

 

 

         22.8  

 

            22.8  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       222.1  

       19.7  

     202.4  

         74.2  

           33.1  

       41.1  

            -    

               -    

               -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    1,160.4  

  1,053.0  

     107.4  

    1,250.0  

      1,126.0  

     124.0  

    1,275.0  

       1,048.5  

          226.5  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         38.0  

       38.0  

           -    

         38.0  

           38.0  

           -    

         38.0  

            38.0  

               -    

 

 ხარჯები

    1,147.6  

  1,040.6  

     107.0  

    1,248.5  

      1,125.5  

     123.0  

    1,271.7  

       1,048.5  

          223.2  

 

    საქონელი და მომსახურება

           6.3  

         6.3  

           -    

           0.1  

             0.1  

           -    

           2.0  

              2.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

       375.5  

     268.5  

     107.0  

       409.0  

         286.0  

     123.0  

       481.6  

          352.4  

          129.2  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       738.5  

     738.5  

           -    

       774.9  

         774.9  

           -    

       682.1  

          682.1  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         27.3  

       27.3  

           -    

         64.5  

           64.5  

           -    

       106.0  

            12.0  

            94.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         12.8  

       12.4  

         0.4  

           1.0  

               -    

         1.0  

           3.3  

               -    

              3.3  

 

 ვალდებულებები

             -    

           -    

           -    

           0.5  

             0.5  

           -    

            -    

               -    

               -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

       131.9  

       24.5  

     107.4  

       124.1  

             0.1  

     124.0  

       155.5  

            23.0  

          132.5  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         16.0  

       16.0  

           -    

         16.0  

           16.0  

           -    

         16.0  

            16.0  

               -    

 

 ხარჯები

       127.9  

       20.9  

     107.0  

       123.1  

             0.1  

     123.0  

       152.2  

            23.0  

          129.2  

 

    საქონელი და მომსახურება

           5.9  

         5.9  

           -    

           0.1  

             0.1  

           -    

           2.0  

              2.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

       122.0  

       15.0  

     107.0  

       123.0  

               -    

     123.0  

       150.2  

            21.0  

          129.2  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           4.0  

         3.6  

         0.4  

           1.0  

               -    

         1.0  

           3.3  

               -    

              3.3  

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

       122.0  

       15.0  

     107.0  

       124.0  

               -    

     124.0  

       153.5  

            21.0  

          132.5  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         16.0  

       16.0  

 

         16.0  

           16.0  

 

         16.0  

            16.0  

 

 

 ხარჯები

       122.0  

       15.0  

     107.0  

       123.0  

               -    

     123.0  

       150.2  

            21.0  

          129.2  

 

    სუბსიდიები

       122.0  

       15.0  

     107.0  

       123.0  

               -    

     123.0  

       150.2  

            21.0  

          129.2  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             -    

           -    

 

           1.0  

               -    

         1.0  

           3.3  

               -    

              3.3  

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

           4.0  

         3.6  

         0.4  

             -    

               -    

           -    

            -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           4.0  

         3.6  

         0.4  

             -    

               -    

           -    

            -    

 

 

 06 01 03

 ახალი კორონა ვირუსთან დაკავშირებული ღონისძიებები

           5.9  

         5.9  

           -    

           0.1  

             0.1  

           -    

           2.0  

              2.0  

               -    

 

 ხარჯები

           5.9  

         5.9  

           -    

           0.1  

             0.1  

           -    

           2.0  

              2.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           5.9  

         5.9  

           -    

           0.1  

             0.1  

           -    

           2.0  

              2.0  

               -    

 06 02

   სოციალური პროგრამები

       778.0  

     778.0  

           -    

       857.3  

         857.3  

           -    

       814.8  

          723.1  

            94.0  

 

 ხარჯები

       778.0  

     778.0  

           -    

       857.3  

         857.3  

           -    

       814.8  

          723.1  

            94.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

           0.4  

         0.4  

           -    

             -    

               -    

           -    

            -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

         11.8  

       11.8  

           -    

         18.0  

           18.0  

           -    

         29.0  

            29.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       738.5  

     738.5  

           -    

       774.9  

         774.9  

           -    

       679.9  

          682.1  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         27.3  

       27.3  

           -    

         64.5  

           64.5  

           -    

       106.0  

            12.0  

            94.0  

 06 02 01

     შ.შ.მ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებები

         11.8  

       11.8  

           -    

         18.0  

           18.0  

           -    

         29.0  

            29.0  

               -    

 

 ხარჯები

         11.8  

       11.8  

           -    

         18.0  

           18.0  

           -    

         29.0  

            29.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         11.8  

       11.8  

 

         18.0  

           18.0  

 

         29.0  

            29.0  

 

 06 02 02

 მრავალშვილიან მშობელზე
ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

         10.2  

       10.2  

           -    

         11.7  

           11.7  

           -    

         13.0  

            13.0  

               -    

 

 ხარჯები

         10.2  

       10.2  

           -    

         11.7  

           11.7  

           -    

         13.0  

            13.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         10.2  

       10.2  

 

         11.7  

           11.7  

 

         13.0  

            13.0  

 

 06 02 03

 100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების
ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

           0.5  

         0.5  

           -    

             -    

               -    

           -    

           0.5  

              0.5  

               -    

 

 ხარჯები

           0.5  

         0.5  

           -    

             -    

               -    

           -    

           0.5  

              0.5  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           0.5  

         0.5  

 

             -    

               -    

 

           0.5  

              0.5  

 

 06 02 04

  სოციალური (ერთჯერადი) დახმარების პროგრამა

         85.1  

       85.1  

           -    

         92.3  

           92.3  

           -    

       146.7  

            52.8  

            94.0  

 

 ხარჯები

         85.1  

       85.1  

           -    

         92.3  

           92.3  

           -    

       146.7  

            52.8  

            94.0  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         85.1  

       85.1  

 

         60.1  

           60.1  

 

         52.8  

            52.8  

 

 

    სხვა ხარჯები

             -    

           -    

 

         32.2  

           32.2  

 

         94.0  

 

            94.0  

 06 02 05

 სამედიცინო მომსახურების ხარჯების
დაფინანსების/ თანადაფინანსების პროგრამა

       334.8  

     334.8  

           -    

       377.6  

         377.6  

           -    

       230.0  

          230.0  

               -    

 

 ხარჯები

       334.8  

     334.8  

           -    

       377.6  

         377.6  

           -    

       230.0  

          230.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       334.8  

     334.8  

 

       377.6  

377.63

 

       230.0  

          230.0  

 

 06 02 06

 ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული
პირების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/ თანადაფინანსების პროგრამა

       150.0  

     150.0  

           -    

       156.8  

         156.8  

           -    

       150.0  

          150.0  

               -    

 

 ხარჯები

       150.0  

     150.0  

           -    

       156.8  

         156.8  

           -    

       150.0  

          150.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       150.0  

     150.0  

 

       156.8  

156.78

 

       150.0   

          150.0  

 

 06 02 07

 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის"
სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე
ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა

         35.0  

       35.0  

           -    

         30.4  

           30.4  

           -    

         32.0  

            32.0  

               -    

 

 ხარჯები

         35.0  

       35.0  

           -    

         30.4  

           30.4  

           -    

         32.0  

            32.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         35.0  

       35.0  

 

         30.4  

           30.4  

 

         32.0  

            32.0  

 

 06 02 08

 მწვავე ლეიკემიით დაავადებული პირების
ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა

           2.4  

         2.4   

           -    

           0.6  

             0.6  

           -    

           1.5  

              1.5  

               -    

 

 ხარჯები

           2.4  

         2.4  

           -    

           0.6  

             0.6  

           -     

           1.5  

              1.5  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           2.4  

         2.4  

 

           0.6  

             0.6  

 

           1.5  

              1.5  

 

 06 02 09

        მშობელთა ზრუნველობამოკლებულ 18
წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების
პროგრამა

             -    

           -    

           -    

           3.6  

             3.6  

           -    

           3.9  

              3.9  

               -     

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

           3.6  

             3.6  

           -    

           3.9  

              3.9  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             -    

           -     

 

           3.6  

             3.6  

 

           3.9  

              3.9  

 

 06 02 10

  მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი
დახმარების პროგრამა

           7.0  

         7.0  

           -    

           5.2  

             5.2  

           -    

         21.0  

            21.0  

               -    

 

 ხარჯები

           7.0  

         7.0  

           -    

           5.2  

             5.2  

           -    

         21.0  

            21.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           7.0  

         7.0  

 

           5.2  

             5.2  

 

         21.0  

            21.0  

 

 06 02 11

 ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირების  ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

         34.7  

       34.7  

           -    

         34.2  

           34.2  

           -    

         35.0  

            35.0  

               -    

 

 ხარჯები

         34.7  

       34.7  

           -    

         34.2  

           34.2  

           -    

         35.0  

            35.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         34.7  

       34.7  

 

         34.2  

           34.2  

 

         35.0  

            35.0  

 

 06 02 12

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

           5.5  

         5.5  

           -    

           5.5  

             5.5  

           -    

           7.0  

              7.0  

               -    

 

 ხარჯები

           5.5  

         5.5  

           -    

           5.5  

             5.5  

           -    

           7.0  

              7.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           5.5  

         5.5  

 

           5.5  

             5.5  

 

           7.0  

              7.0  

 

 06 02 13

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამა

         61.7  

       61.7  

           -    

         80.8  

           80.8  

           -    

       100.0  

          100.0  

               -    

 

 ხარჯები

         61.7  

       61.7  

           -    

         80.8  

           80.8  

           -    

       100.0  

          100.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         61.7  

       61.7  

 

         80.8  

           80.8  

 

       100.0  

          100.0  

 

 06 02 14

 სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

           4.5  

         4.5  

           -    

           4.5  

             4.5  

           -    

           6.0  

              6.0  

               -    

 

 ხარჯები

           4.5  

         4.5  

           -     

           4.5  

             4.5  

           -    

           6.0  

              6.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           4.5  

         4.5  

 

           4.5  

             4.5  

 

           6.0  

              6.0  

 

 06 02 15

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

           0.2  

         0.2  

           -    

           0.4  

             0.4  

           -    

           0.7  

              0.7   

               -    

 

 ხარჯები

           0.2  

         0.2  

           -    

           0.4  

             0.4  

           -    

           0.7  

              0.7  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           0.2  

         0.2  

 

           0.4  

             0.4  

 

           0.7  

              0.7  

 

 06 02 16

  დაკრძალვის ხარჯი

           6.8  

         6.8  

           -    

           3.5  

             3.5  

           -    

           6.0  

              6.0  

               -    

 

 ხარჯები

           6.8  

         6.8  

           -    

           3.5  

             3.5  

           -    

           6.0  

              6.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           6.8  

         6.8  

 

           3.5  

             3.5  

           -    

           6.0  

              6.0  

               -    

 06 02 17

 წყალმომარაგების ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამა

         27.3  

       27.3  

           -    

         32.3  

           32.3  

           -    

         32.5  

            32.5  

               -    

 

 ხარჯები

         27.3  

       27.3  

           -    

         32.3  

           32.3  

           -    

         32.5  

            32.5  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             -    

 

 

             -    

 

 

         20.5  

            20.5  

 

 

    სხვა ხარჯები

         27.3  

       27.3  

 

         32.3  

32.29

 

         12.0  

            12.0  

 

 06 02 18

 სათბობი შეშით  უზრუნველყოფა

           0.4  

         0.4  

           -    

             -    

               -    

           -    

            -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

           0.4  

         0.4  

           -    

             -    

               -    

           -    

            -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           0.4  

         0.4  

           -    

             -    

               -    

           -    

            -    

 

               -    

 06 02 19

 ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა

             -    

           -    

           -     

             -    

               -    

           -    

           2.3  

              2.3  

               -    

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

           2.3  

              2.3  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             -    

 

 

             -    

 

 

           2.3  

              2.3  

 

 06 03

  უფასო კვებით უზრუნველყოფა

       250.5  

     250.5  

           -    

       268.5  

         268.5  

           -    

       302.4  

          302.4  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         22.0  

       22.0  

           -    

         22.0  

           22.0  

           -    

         22.0  

            22.0  

               -    

 

 ხარჯები

       241.7  

     241.7  

           -    

       268.1  

         268.1  

           -    

       302.4  

          302.4  

               -    

 

    სუბსიდიები

       241.7  

     241.7  

           -    

       268.1  

         268.1  

           -    

       302.4  

          302.4  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           8.8  

         8.8  

           -    

             -    

               -    

           -    

            -    

               -    

               -    

 

 ვალდებულებები

             -    

           -    

           -    

           0.5  

             0.5  

           -    

            -    

               -    

               -    

 06 03 01

  მადლიერების სახლი

       126.6  

     126.6  

           -    

       130.0  

         130.0  

           -    

       146.4  

          146.4  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         12.0  

       12.0  

 

         12.0  

           12.0  

 

         12.0  

            12.0  

 

 

 ხარჯები

       117.8  

     117.8  

           -    

       130.0  

         130.0  

           -    

       146.4  

          146.4  

               -    

 

    სუბსიდიები

       117.8  

     117.8  

 

       130.0  

         130.0  

 

       146.4  

          146.4  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           8.8  

         8.8  

 

             -    

               -    

 

            -    

 

 

 06 03 02

 უფასო სასადილო სათნოების სახლი

       123.9  

     123.9  

           -    

       138.5  

         138.5  

           -    

       156.0  

          156.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         10.0  

       10.0  

 

         10.0  

           10.0  

 

         10.0  

            10.0  

 

 

 ხარჯები

       123.9  

     123.9  

           -    

       138.1  

         138.1  

           -    

       156.0  

          156.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

       123.9  

     123.9  

 

       138.1  

         138.1  

 

       156.0  

          156.0  

 

 

 ვალდებულებები

             -    

 

 

           0.5  

             0.5  

 

            -    

 

 

 07 00

 ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

    1,462.1  

            40.0  

       1,422.1  

 

 ხარჯები

             -    

           -     

           -    

             -    

               -    

           -    

       282.1  

            40.0  

          242.1  

 

    საქონელი და მომსახურება

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         66.1  

            40.0  

            26.1  

 

    სხვა ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

       216.0  

               -     

          216.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

    1,180.0  

               -    

       1,180.0  

 07 01

 თვითმმართველობის ქონების დაცვა  რეგისტრაცია და შეფასება

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         20.0  

            20.0  

               -    

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         20.0  

            20.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         20.0  

            20.0  

               -    

 07 02

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობ

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         20.0  

            20.0  

               -    

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         20.0  

            20.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         20.0  

            20.0  

               -    

 07 03

 მუნიციპალიტეტის ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარება

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

    1,422.1  

               -    

       1,422.1  

 

 ხარჯები

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

       242.1  

               -    

          242.1  

 

    საქონელი და მომსახურება

             -    

           -    

           -    

             -    

               -    

           -    

         26.1  

               -    

            26.1  

 

    სხვა ხარჯები

             -    

 

 

             -    

 

 

       216.0  

 

          216.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             -    

           -    

 

             -    

               -    

 

    1,180.0  

 

       1,180.0   

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 23. ასიგნებების დაფინანსება
ხონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 24. ასიგნებების გადანაწილება
ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 25. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2023 წლის განმავლობაში ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 26. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 27. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 225.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  132.5  ლარი.

ბ)  „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 92.5  ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 28. სარეზერვო ფონდი
2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 70,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 29. ბიუჯეტის ამოქმედება
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.