„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/08/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/08/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 25/08/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.104.016528
26
25/08/2023
ვებგვერდი, 30/08/2023
190020020.35.104.016528
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2023 წლის 25 აგვისტო

ქ. წალენჯიხა

 

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის  მე-4 პუნქტის შესაბამისად,   წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის №40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2022, 190020020.35.104.016500) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

19,889.8

22,342.3

22,561.2

7,764.6

14,796.5

გადასახადები

9,647.7

12,275.0

13,384.1

0.0

13,384.1

გრანტები

9,242.1

9,660.3

8,615.7

7,764.6

851.1

სხვა შემოსავლები

1,000.0

407.0

561.3

0.0

561.3

ხარჯები

12,413.1

15,430.7

16,275.4

1,847.4

14,428.0

შრომის ანაზღაურება

2,058.0

2,269.0

3,121.6

159.3

2,962.2

საქონელი და მომსახურება

1,330.8

1,811.5

2,570.5

1,357.4

1,213.2

პროცენტი

107.3

81.0

68.6

0.0

68.6

სუბსიდიები

5,186.5

6,973.2

7,726.2

170.0

7,556.2

გრანტები

0.0

394.4

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

678.1

1,063.9

1,432.3

137.8

1,294.5

სხვა ხარჯები

3,052.4

2,837.7

1,356.2

22.8

1,333.3

საოპერაციო სალდო

7,476.7

6,911.6

6,285.8

5,917.3

368.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8,169.6

10,113.4

10,378.0

7,732.7

2,645.3

ზრდა

8,219.6

10,153.4

10,378.0

7,732.7

2,645.3

კლება

50.0

40.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-692.9

-3,201.7

-4,092.3

-1,815.5

-2,276.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-886.4

-3,416.7

-4,326.4

-1,815.5

-2,511.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

886.4

3,416.7

4,326.4

1,815.5

2,511.0

ვალუტა და დეპოზიტები

886.4

3,416.7

4,326.4

1,815.5

2,511.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-193.5

-215.0

-234.2

0.0

-234.2

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

193.5

215.0

234.2

0.0

234.2

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

193.5

215.0

234.2

0.0

234.2

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 „

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2021  წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

19,939.8

22,382.3

22,561.16

7,764.64

14,796.52

შემოსავლები

19,889.8

22,342.3

22,561.16

7,764.64

14,796.52

არაფინანსური აქტივების კლება

50.0

40.0

0.00

0.00

0.00

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

გადასახდელები

20,826.2

25,799.1

26,887.58

9,580.10

 17,307.48

ხარჯები

12,413.1

15,430.7

16,275.38

1,847.35

 14,428.02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,219.6

10,153.4

10,378.03

7,732.75

   2,645.29

ვალდებულებების კლება

193.5

215.0

234.2

0.00

234.2

ნაშთის ცვლილება

-886.4

-3,416.7

-4,326.4

-1,815.5

-2,511.0

გ) მე-3 მუხლი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22,561.16  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

     სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

 

   საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

19,889.8

22,342.3

22,561.16

7,764.64

14,796.52

გადასახადები

9,647.7

12,275.0

  13,384.10

0.00

13,384.10

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.00

 

 

ქონების გადასახადი

2,600.0

3,455.0

3,480.00

0.00

3,480.00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2,400.0

3,255.0

3,280.00

 

3,280.00

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.00

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

0.0

0.00

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

0.0

0.0

0.00

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.0

0.0

0.00

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

0.0

0.0

0.00

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0.0

0.0

0.00

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0.0

0.0

0.00

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

80.0

80.0

80.00

0.00

80.00

ფიზიკურ პირებიდან

25.0

25.0

25.00

 

25.00

იურიდიულ პირებიდან

55.0

55.0

55.00

 

55.00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

120.0

120.0

120.00

0.00

120.00

ფიზიკურ პირებიდან

10.0

10.0

10.00

 

10.00

იურიდიულ პირებიდან

110.0

110.0

110.00

 

110.00

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.00

 

 

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

7,047.7

8,820.0

9,904.10

 

9,904.10

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.00

 

 

დ) მე-4 მუხლი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8,615.74 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

   სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

გრანტები

9,242.1

9,660.3

8,615.74

7,764.64

851.10

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.00

   

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.00

   

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9,242.1

9,660.3

8,615.74

7,764.64

851.10

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

726.5

1,426.0

1,702.40

1,702.40

0.00

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.00

   

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

726.5

1,193.2

1,702.40

1,702.40

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

0.0

0.00

   

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

232.2

0.00

   

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8,515.6

8,234.3

6,913.34

6,062.24

851.10

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

4,388.6

4,099.5

3,888.24

3,888.24

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

644.0

644.0

644.00

644.00

 

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ ა(ა)იპ(ბ)-დან

3,363.5

2,480.8

851.10

 

851.10

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.00

   

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.00

   

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

119.5

1,010.0

1,530.00

1,530.00

 
 

ე) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. წალენჯიხის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16,275.38 ათასი ლარის ოდენობით.   

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12,413.1

15,430.7

16,275.38

1,847.35

14,428.02

    შრომის ანაზღაურება

2,058.0

2,269.0

3,121.55

159.34

2,962.21

    საქონელი და მომსახურება

1,330.8

1,811.5

2,570.54

1,357.37

1,213.18

    პროცენტი

107.3

81.0

68.63

0.0

68.63

 სუბსიდიები

5,186.5

6,973.2

7,726.18

170.00

7,556.18

    გრანტები

0.0

394.4

0.00

0.00

0.00

     სოციალური უზრუნველყოფა

678.1

1,063.9

1,432.30

137.80

1,294.50

  სხვა ხარჯები

3,052.4

2,837.7

1,356.17

22.85

1,333.32

ვ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10,375.75 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,375.75 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

110.0

183.0

454.89

0.76

454.14

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.0

183.0

454.89

0.76

454.14

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,808.8

9,517.0

9,311.07

7,563.33

1,747.74

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,808.8

9,517.0

9,311.07

7,563.33

1,747.74

03 00

გარემოს დაცვა

0.0

0.0

3.20

0.00

3.20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3.20

0.00

3.20

04 00

განათლება

32.4

158.0

16.19

0.60

15.59

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.4

158.0

16.19

0.60

15.59

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

252.1

291.2

576.00

163.91

412.09

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

252.1

291.2

576.00

163.91

412.09

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

16.3

4.2

6.42

4.15

2.27

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.2

4.2

6.42

4.15

2.27

07 00

ეკონომიკური განვითარება

0.0

0.0

10.26

0.00

10.26

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

10.26

0.00

10.26

 

2.განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

  დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

50.0

40.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

44.0

40.0

0.0

0.0

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიწა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

54.0

4.0

0.0

0.0

0.0

ზ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,156.6   

3,657.3   

4,887.64

20.00

4,867.64

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,129.1   

3,614.9   

4,887.64

20.00

4,867.64

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,827.0   

3,281.2   

4,559.84

20.00

4,539.84

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

302.1   

333.7   

327.80

0.00

327.80

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

27.5   

42.4   

0.00

0.00

0.00

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

27.5   

42.4   

0.00

0.00

0.00

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0    

0.00

0.00

0.00

702

თავდაცვა

105.0   

118.0   

170.00

155.06

14.94

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0    

0.00

0.00

0.00

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,379.8   

8,407.8   

6,920.87

5,413.89

1,506.98

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

31.70

0.00

31.70

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

31.70

0.00

31.70

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

375.9   

427.01

67.57

359.44

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70443

მშენებლობა

0.0   

375.9   

427.01

67.57

359.44

7045

ტრანსპორტი

6,073.1   

6,985.3   

4,141.12

3,096.51

1,044.61

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6,073.1   

6,985.3   

4,141.12

3,096.51

1,044.61

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

59.98

0.00

59.98

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

49.98

0.00

49.98

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

10.00

0.00

10.00

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

306.7   

1,046.6   

2,261.06

2,249.81

11.25

705

გარემოს დაცვა

911.1   

1,220.8   

1,316.90

0.00

1,316.90

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

758.4   

986.8   

1,093.83

0.00

1,093.83

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

67.5   

122.6   

146.10

0.00

146.10

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

85.2   

111.4   

76.97

0.00

76.97

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5,044.4   

5,295.9   

4,576.27

2,172.29

2,403.98

7061

ბინათმშენებლობა

2,945.2   

2,250.4   

851.15

0.00

851.14

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7063

წყალმომარაგება

816.1   

558.4   

1,261.77

1,033.08

228.69

7064

გარე განათება

624.4   

722.2   

644.40

0.00

644.40

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

658.7   

1,764.9   

1,818.95

1,139.20

679.75

707

ჯანმრთელობის დაცვა

324.6   

349.6   

642.41

174.15

468.26

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

172.0   

198.7   

268.26

0.00

268.26

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

172.0   

198.7   

250.26

0.00

250.26

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

18.00

0.00

18.00

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

120.0   

142.5   

170.00

170.00

0.00

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

32.6   

8.4   

204.15

4.15

200.00

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,600.2   

1,756.0   

2,353.44

163.91

2,189.53

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

515.0   

851.5   

1,351.49

163.91

1,187.58

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,055.2   

853.4   

919.95

0.00

919.95

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30.0   

51.1   

82.00

0.00

82.00

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

709

განათლება

2,701.0   

3,698.2   

4,357.25

1,343.00

3,014.25

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,087.9   

2,625.6   

3,004.85

0.60

3,004.25

7092

ზოგადი განათლება

613.1   

1,072.6   

1,352.40

1,342.40

10.00

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

613.1   

1,072.6   

1,352.40

1,342.40

10.00

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

710

სოციალური დაცვა

867.0   

1,299.7   

1,662.80

137.80

1,525.00

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

34.0   

26.0   

38.00

0.00

38.00

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

34.0   

26.0   

38.00

0.00

38.00

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0    

4.0   

0.00

0.00

0.00

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

300.0   

415.1   

444.00

0.00

444.00

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.00

0.00

0.00

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

533.0   

854.6    

1,180.80

137.80

1,043.00

 

სულ

21,089.6   

25,803.3   

26,887.58

9,580.10

17,307.48

 „

თ) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14.  ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 11,395.93  ათასი ლარით:

პრიორიტეტი

დასახელება

2023 წელი გეგმა

2024 წელი პროგნოზი

2025 წელი პროგნოზი

2026 წელი პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,395.93

2,195.6

2,441.5

2,715.8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,141.12

678.4

801.3

999.5

02 01 01

გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

3,972.62

578.4

701.3

899.5

02 01 02

შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

168.50

100.0

100.0

100.0

02 02

წყლის სისტემები

1,261.78

160.0

180.0

190.0

02 02 01

წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

1,080.38

0.0

0.0

0.0

02 02 02

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

181.40

160.0

180.0

190.0

02 02 02 01

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

120.50

90.0

100.0

100.0

02 02 02 02

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

60.90

70.0

80.0

90.0

02 03

გარე-განათება

644.40

650.0

670.0

690.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა,  რეაბილიტაცია

5.00

0.0

0.0

0.0

02 03 02

გარე-განათების ექსლუატაცია

639.40

650.0

670.0

690.0

02 03 02 01

გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

269.00

340.0

350.0

360.0

02 03 02 02

გარე განათების ექსპლოატაცია ქ.  ჯვარში

370.40

310.0

320.0

330.0

02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

952.73

507.2

590.2

636.3

02 04 02

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

940.73

507.2

590.2

636.3

02 04 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში

12.00

0.0

0.0

0.0

02 04 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში

0.00

0.0

0.0

0.0

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

867.93

0.0

0.0

0.0

02 06

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა

851.15

0.0

0.0

0.0

02 07

საპროექტო-სახარჯთღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი

427.01

200.0

200.0

200.0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება

2,249.81

0.0

0.0

0.0

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

4,141.12

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 501,2 კმ. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ  25 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე პროგრამა ითვალისწინებს რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ამასთან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომაგისტრალებზე, სტრატეგიულ ობიექტებსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე მაღალი ტექნიკური მონაცემების მქონე ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერების განთავსებას და მათ მომსახურებას.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

ა.ა) გზებისა და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

3,972.62

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 501,2 კმ. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ  20 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 60 [პპროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე პროგრამა ითვალისწინებს რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, გზების დახაზვა, საგზაო ნიშნების მოწესრიგება და მწოლიარე პოლიციელების მონტაჟს.

მოსალოდნელი  შედეგი

გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა. რეაბილიტირებული იქნება ქალაქის და სოფლის ცენტრალური და შიდა საუბნო გზა. რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს ადგილობრივი მოსახლეობა და მუნიციპალიტეტის სტუმარი. მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას.

 

ა.ბ) შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

168.50

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური მშენებლობა-რეაბილიტაციის  პარალელურად მნიშვნელოვანია  საგზაო ინფრასტრტუქტურის მოვლა -შენახვა  ვარგისი მდგომარეობის შესანარჩუნებლად, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა არაასფალტირებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე რემონტი, გრუნტის საფარის მოსწორებითა და მოხრეშვა-მოშანდაკების საფუძველზე;  გზისპირზე არსებული სანიაღვრე არხების ამოწმენდა, გზისპირების მოწესრიგება, გათიბვა.  

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში

 

 

ბ) წყლის სისტემის განვითარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

1,261.78

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

 წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან; წყლის სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია და წყლის სისტემების ექსპლოატაცია. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.

მოსალოდნელi შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა.

 

ბ.ა) წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02 01

120.50

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ წალენჯიხაში და მიმდებარე თემებში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება და  საჭიროების შესაბამისად ახლით ჩანაცვლება. ავარიულ ადგილებში ტექნიკის მომსახურება, ტექნიკისათვის მიუვალ ადგილებში ხელის სამუშაოების შესრულება. გვალვის პერიოდში მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. 

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

ბ.ბ) წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02 02

60.90

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამით ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ფოცხო ეწერის დასახლებაში ხორციელდება მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება წყალსაქაჩი სადგურიდან, მთელი წლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის შრომის ანაზღაურების ხარჯები და სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა, ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

გ) გარე - განათება

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

644.40

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: 1. გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია 2. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია. გარე განათების პროგრამა არის როგორც კაპიტალური ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში მრავალწლიანი. 2022 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

მოსალოდნელი შედეგი

  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა.

 

გ.ა) გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02 01

269.00

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 -     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 -    დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

გ.ბ) გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02 02

370.40

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი  შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

დ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

940.73

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საქალაქო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა–პატრონობა, მშენებლობა–რეაბილიტაცია ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქის სტრატეგიული განვითარებისათვის. პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

საქალაქო მეურნეობის მოვლა–პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინაცია, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი

ე) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო-სახარჯთღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

427.01

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების ზედამხედველობა, ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება  აღემატება 50.0 ათას ლარს ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხის განკარგვა ხორციელდება კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.  

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

ი) მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 18.  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,353.43 ათასი ლარი.  პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,353.43

1,710.0

1,750.0

1,800.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,351.49

770.0

790.0

810.0

05 01 01

სპორტული ცენტრის დაფინანსება

422.00

380.0

390.0

400.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

430.00

390.0

400.0

410.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

499.49

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტური განვითარების ხელშეწყობა

919.95

840.0

860.0

890.0

05 02 01

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

656.75

620.0

630.0

650.0

05 02 02

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

231.70

220.0

230.0

240.0

05 02 03

კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

21.50

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კულტურული მემკვიდრეობის, ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი

10.00

0.0

0.0

0.0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

50.00

50.0

50.0

50.0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

32.00

50.0

50.0

50.0

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

1,351.49

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული წალენჯიხელი სპორტსმენების წახალისება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. სხვადასხვა ასაკის მოსახლეობაში, როგორც ქალბატონებში, ასევე. მამაკაცებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ცნობიერების ამაღლება; მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე, ვაჟების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია მასობრივ სპორტში მოსახლეობის ჩართულობა; უზრუნველყოფილია სპორტის ხელმისაწვდომობა როგორც ქალების, ასევე, მამაკაცებისათვის

ა.ა) სპორტული ცენტრის დაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

422.00

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის სკოლისგარესე კომპლექსური სასპორტო საგანმანათლებლო საარმზრდელო ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სასპორტო ცენტრი აერთიანებს 10  სპორტულ მიმართულებას,  ესენია თავისუფალი ჭიდაობა 4 წრე     (81– ბავშვი), კარატე 7 წრე (123–ბავშვი), ჭადრაკი 4 წრე (80 – ბავშვი), კალათბურთი 4 წრე (51– ბავშვი), რაგბი (20– ბავშვი) , მძლეოსნობა (19– ბავშვი) , კრივი ( 30–ბავშვი),  ტაეკვანდო 2 წრე     ( 25– ბავშვი),  ფრებურთი (25 ბავშვი) ,ფიტნესი(14 ბავშვი) სულ სასპორტო ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 468 ბავშვი,  დაფინანსება375000(სამას სამოცდათხუთმეტი ათასი) ლარი,სასპორტო ცენტრში დასაქმებულია 46 კაცი, აქედან 20 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი, 26 მწვრთნელი.პროგრამის მიზანია  სპორტის განვითარება  ,   მწვრთნელთა  მივლინება გუნდებთან ერთად, ადმინისტრაციულ    ერთეულებში რაიონულ. რეგიონალურ და საერთშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება ,,მასობრივი და სამოყვარულო  სპორტული  ღონისძიებების  ორგანიზება,  გამარჯვებულთა ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.სპორტული ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება.პროგრამის მიზანია:  სპორტის განვითარება   ,   მწვრთნელთა  მივლინება გუნდებთან ერთად, ადმინისტრაციულ    ერთეულებში რაიონულ. რეგიონალურ და საერთშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება ,,მასობრივი და სამოყვარულო  სპორტული  ღონისძიებების  ორგანიზება,  გამარჯვებულთა ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.სპორტული ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

სასპორტო ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად,,ყველა მსურველი დაკმაყოფილდეს ცენტრის მომსახურებით, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომი წრეებით.

ა.ბ) ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

430.00

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი-სპორტული კლუბი,,სქური"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სტადიონების (მოედნების)მომზადების უზრუნველყოფა საფეხბურთო მატჩების ჩატარებისათვის:  ინფრასტრუქტურის - საფეხბურთო მოედნების, აბანო -გასახდელების მომზადება,უსაფრთხოების დაცვა, სტადიონების რადიოფიცირება, რეგიონალური ლიგის გუნდის და ჭაბუკთა 4 საშეჯიბრო გუნდის მონაწილეობის უზრუნველყოფა ეროვნულ და რეგიონალურ ჩემპიონატებში.

მოსალოდნელი შედეგი

რეგიონლიგის მატჩებისთვის და ბავშვთა ასაკობრივი გუნდების შეჯიბრებებისათვის სათანადოდ მომზადებული სტადიონები; ფინანსურად და ორგანიზაციულად უზრუნველყოფილი მონაწილეობა შესაბამის ტურნირებში

) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის

დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

919.95

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა,  განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე, სადღესასწაულო დღეებში  ჩატარდება გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და  ქართული ფოლკლორის შენარჩუნება.

ბ.ა) კულტურის ცენტრის დაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

656.75

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“. ქვეპროგრამის მიზანია ქართული ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა, თანამშრომლობა ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან,   კულტურულ  ღონისძიებებს ჩატარება და მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში.  სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენის მოწყობა, ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნი ღონისძიებების ჩატარება („გრანელობა“, „ტარასობა“ და სხვა). კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, კლუბების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას.  ცენტრი, აგრეთვე,  კოორდინაციას უწევს ტერენტი გრანელის სახელობის მუზეუმს, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ლეო ქიაჩელის მუზეუმს, აკადემიკოს ტარას კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმს, აკადემიკოს ეგნატე ფიფიას სახლ-მუზეუმს,  რომლებშიც დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. მუზეუმები სისტემატურად ღებულობენ დამთვალიერებლებს, მათ შორის უცხოელ ტურისტებსაც. მუზეუმებში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბები, სადაც ტარდება საინტერესო კულტურული, სამეცნიერო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი  შედეგი

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ფართო ფენებისათვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ხელმისაწვდომობა

ბ.ბ)  სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

231.70

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრში ორი განყოფილებაა გაერთიანებული, სახელოვნებიო განყოფილება (სამუსიკო სკოლა) და საგანმამნათლებლო განყოფილება (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი)ორივე განყოფილებაში სკოლის გარეშე განათლებას  იღებს 300 მოსწავლე. ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 36 თანამშრომელს(ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები). დაფინანსება 210000ლარი. საგანმანათლებლო განყოფილებაში ფუნქციონირებს 13 სხვადასხვა წრე ( კომპიუტერის, თექის, ხატვის, მხატვრუკლი კითხვის, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების, ქორეოგრაფიის დაა. შ.სახელოვნებო განყოფილებასთან არსებობს ფოლკლორული ანსამბლი ''ლაკადა'', ხალხურ საკრავთა ორკესტრი ''თითა''სახელოვნებო-საგანმნათლებლო ცენტრის მიზანია შემოქმედებითი მიდრეკილების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა და ხელშეწყობა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა, კულტურულ-შემეცნებითი, საქველმოქმედო ღონისძიებების, კონცერტების  ჩატრება მუნიციპალიტეტში, მონაწიკლეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც  საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ასევე საზღვარგარეთ. წრეები მუშაობენ შეუფერხებლად ნორმალურ პირობებში. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოსწავლეები , რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70000–ს, ფინანსდებიან ცენტრის ბიუჯეტიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო–საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

გ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამის

დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

50.00

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფორმდება მემორანდუმი მერიასა და ეპარქიას შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია -  მონასტრების მოვლა შენახვის ხარჯების დასაფინანსებლად 

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა.

დ) ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

პროგრამის

დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

32.00

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამა ”Summer Job” და  მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის სტუდენტებს. პროექტის ფარგლებში  დაფინანსდებიან სტუდენტები თვეში 500 ლარის ოდენობით. სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა აირჩიონ საკუთარი პროფესიის შესაბამისად სასურველი სფერო (მუნციპალიტეტის მერია და მისი მმართველობის სფეროში მოქმედი ა(ა)იპ-ები). პროექტი ”Summer Job” გამიზნულია იმისათვის, რომ სტუდენტმა შეძლოს კვალიფიკაციის ამაღლება და  გამოცდილების მიღება იმ სფეროში, რომელშიც მომავალში სურს დასაქმდეს, აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდების მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის მუშაობის პროცესში, რაც გაზრდის მათ ინტერესს და სურვილს სამომავლოდ მიღებული ცოდნა და შესაძლებლობა მოახმარონ ადგილობრივ საკუთარ მუნიციპალიტეტს.

პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება სტუდენტური დღეები.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები

          

კ) 21-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 21. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წლის დაზუსტებული

სულ

სულ

სულ

ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

3,261.6

3,775.3

5,057.64

175.06

4,882.58

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

161.0

161.00

0.00

161.00

 

ხარჯები

2,958.1

3,377.3

4,368.58

174.30

4,194.27

 

შრომის ანაზღაურება

2,058.0

2,269.0

3,121.55

159.34

2,962.21

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.0

183.0

454.89

0.76

454.14

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

193.5

215.0

234.17

0.00

234.17

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,932.0

3,399.2

4,729.84

175.06

4,554.78

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

161.0

161.00

0.00

161.00

 

ხარჯები

2,822.0

3,216.2

4,274.95

174.30

4,100.64

 

შრომის ანაზღაურება

2,058.0

2,269.0

3,121.55

159.34

2,962.21

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.0

183.0

454.89

0.76

454.14

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

720.0

805.0

1,148.53

0.00

1,148.53

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

33.0

33.00

 

33.00

 

ხარჯები

720.0

788.0

1,127.40

0.00

1,127.40

 

შრომის ანაზღაურება

480.0

506.0

736.43

0.00

736.43

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

17.0

21.13

0.00

21.13

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,092.0

2,465.2

3,391.31

20.00

3,371.31

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121.0

121.0

121.00

 

121.00

 

ხარჯები

1,982.0

2,299.2

2,959.99

20.00

2,939.99

 

შრომის ანაზღაურება

1,500.0

1,670.0

2,245.78

20.00

2,225.78

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.0

166.0

431.32

0.00

431.32

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

105.0

118.0

170.00

155.06

14.94

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.00

 

7.00

 

ხარჯები

105.0

118.0

167.55

154.30

13.25

 

შრომის ანაზღაურება

78.0

93.0

139.34

139.34

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

2.45

0.76

1.69

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

01 01 04

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება

15.0

11.0

20.00

0.00

20.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

15.0

11.0

20.00

0.00

20.00

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

329.6

376.1

327.80

0.00

327.80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

136.1

161.1

93.63

0.00

93.63

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

193.5

215.0

234.17

0.00

234.17

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.3

19.0

24.00

0.00

24.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.3

19.0

24.00

0.00

24.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

01 02 02

წლებში წარმოქმნილი დავალიანენებები და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

1.0

1.0

1.00

0.00

1.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

1.0

1.0

1.00

0.00

1.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

01 02 03

მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

300.8

313.7

302.80

0.00

302.80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

107.3

98.7

68.63

0.00

68.63

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

193.5

215.0

234.17

0.00

234.17

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

7.5

10.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

27.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

01 02 06

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

20.0

5.4

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

20.0

5.4

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,424.2

13,703.7

11,395.91

7,586.18

3,809.73

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

3,615.4

4,186.7

2,084.84

22.85

2,061.99

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,808.8

9,517.0

9,311.07

7,563.33

1,747.74

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6,073.1

6,985.3

4,141.12

3,096.51

1,044.61

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

25.0

602.2

174.50

0.00

174.50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,048.1

6,383.1

3,966.62

3,096.51

870.11

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 01 01

გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

6,048.1

6,781.0

3,972.62

3,096.51

876.11

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

397.9

6.00

0.00

6.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,048.1

6,383.1

3,966.62

3,096.51

870.11

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 01 02

შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

25.0

204.3

168.50

0.00

168.50

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

25.0

204.3

168.50

0.00

168.50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

816.1

558.4

1,261.77

1,033.08

228.69

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

210.2

235.3

177.30

0.00

177.30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

605.9

323.1

1,084.47

1,033.08

51.39

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 02 01

წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

605.9

323.1

1,080.37

1,033.08

47.29

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

605.9

323.1

1,080.37

1,033.08

47.29

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 02 02

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

210.2

235.3

181.40

0.00

181.40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

210.2

235.3

177.30

0.00

177.30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

4.10

0.00

4.10

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 02 02 01

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

121.0

174.4

120.50

0.00

120.50

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

121.0

174.4

116.40

0.00

116.40

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

4.10

0.00

4.10

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 02 02 02

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

89.2

60.9

60.90

0.00

60.90

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

89.2

60.9

60.90

0.00

60.90

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 03

გარე განათება

624.4

722.2

644.40

0.00

644.40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

493.0

720.7

567.55

0.00

567.55

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.4

1.5

76.85

0.00

76.85

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 03  01

გარე განათების ქსელის მოწყობა,  რეაბილიტაცია

131.4

1.5

5.00

0.00

5.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

5.00

0.00

5.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.4

1.5

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 03  02

გარე განათების ექსპლოატაცია

493.0

720.7

639.40

0.00

639.40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

493.0

720.7

562.55

0.00

562.55

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

76.85

0.00

76.85

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 03 02 01

გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

280.0

377.7

269.00

0.00

269.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

280.0

377.7

265.80

0.00

265.80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3.20

0.00

3.20

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 03 02 02

გარე განათების ექსპლოატაცია ქ.  ჯვარში

213.0

343.0

370.40

0.00

370.40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

213.0

343.0

296.75

0.00

296.75

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

73.65

0.00

73.65

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

11.0

852.9

952.73

461.28

491.45

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

279.3

249.20

0.00

249.20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.0

573.6

703.53

461.28

242.25

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 04 01

ქ. წალენჯიხის ცენტრში არსებული ადმინისტრაციული შენობის დემონტაჟი

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 04 02

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

11.0

847.9

940.73

461.28

479.45

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

274.3

249.20

0.00

249.20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.0

573.6

691.53

461.28

230.25

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 04 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში

0.0

0.0

12.00

0.00

12.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

12.00

0.00

12.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 04 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში

0.0

5.0

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

5.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

647.7

912.0

867.93

677.93

190.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

1.70

0.00

1.70

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

647.7

912.0

866.23

677.93

188.30

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 06

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა

2,945.2

2,250.4

851.15

0.00

851.14

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

2,887.2

2,250.4

851.15

0.00

851.14

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი

0.0

375.9

427.01

67.57

359.44

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

98.8

40.60

0.00

40.60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

277.1

386.41

67.57

318.84

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 09

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება

306.7

1,046.6

2,249.81

2,249.81

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

22.84

22.84

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306.7

1,046.6

2,226.96

2,226.96

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 11

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 00

გარემოს დაცვა

911.1

1,220.8

1,316.90

0.00

1,316.90

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

911.1

1,220.8

1,313.70

0.00

1,313.70

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3.20

0.00

3.20

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

758.4

986.8

1,093.83

0.00

1,093.83

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

758.4

986.8

1,091.93

0.00

1,091.93

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1.90

0.00

1.90

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე

469.5

619.1

687.50

0.00

687.50

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

469.5

619.1

687.50

0.00

687.50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 01 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.  ჯვარის ტერიტორიაზე

288.9

367.7

406.33

0.00

406.33

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

288.9

367.7

404.43

0.00

404.43

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1.90

0.00

1.90

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 02

ჩამდინარე წყლების მართვა

67.5

122.6

146.10

0.00

146.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

67.5

122.6

145.45

0.00

145.45

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.65

0.00

0.65

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 02 01

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის მოწყობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 02 02

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია

67.5

122.6

146.10

0.00

146.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

67.5

122.6

145.45

0.00

145.45

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.65

0.00

0.65

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 02 02 01

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

55.5

93.7

117.00

0.00

117.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

55.5

93.7

117.00

0.00

117.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 02 02 02

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

12.0

28.9

29.10

0.00

29.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

12.0

28.9

28.45

0.00

28.45

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.65

0.00

0.65

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 03

გამწვანების ღონისძიებები

60.0

89.9

64.27

0.00

64.27

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

60.0

89.9

63.62

0.00

63.62

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.65

0.00

0.65

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში

55.0

74.9

52.00

0.00

52.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

55.0

74.9

52.00

0.00

52.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 03 02

გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში

5.0

15.0

12.27

0.00

12.27

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

5.0

15.0

11.62

0.00

11.62

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.65

0.00

0.65

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 04

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

25.2

21.5

12.70

0.00

12.70

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

25.2

21.5

12.70

0.00

12.70

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 04 01

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ წალენჯიხაში

19.7

14.5

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

19.7

14.5

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

03 04 02

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში

5.5

7.0

2.70

0.00

2.70

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

5.5

7.0

2.70

0.00

2.70

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

04 00

განათლება

2,701.0

3,698.2

4,357.25

1,343.00

3,014.25

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

2,668.6

3,540.2

4,341.06

1,342.40

2,998.66

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.4

158.0

16.19

0.60

15.59

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2,060.0

2,610.0

3,004.25

0.00

3,004.25

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

2,060.0

2,610.0

2,988.66

0.00

2,988.66

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

15.59

0.00

15.59

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია

27.9

15.6

0.60

0.60

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.9

15.6

0.60

0.60

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

25.0

25.0

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

25.0

25.0

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

583.6

905.2

1,342.40

1,342.40

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

583.6

905.2

1,342.40

1,342.40

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

04 05

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება

4.5

142.4

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

142.4

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,353.1

1,756.0

2,353.44

163.91

2,189.53

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

1,101.0

1,464.8

1,777.44

0.00

1,777.44

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

252.1

291.2

576.00

163.91

412.09

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

515.0

851.5

1,351.49

163.91

1,187.58

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

510.0

644.5

837.90

0.00

837.90

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

207.0

513.59

163.91

349.68

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

05 01 01

 სპორტული ცენტრის დაფინანსება

250.0

322.0

422.00

0.00

422.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

250.0

322.0

417.50

0.00

417.50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

4.50

0.00

4.50

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

260.0

322.5

430.00

0.00

430.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

260.0

322.5

420.40

0.00

420.40

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

9.60

0.00

9.60

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

05 01 04

სპორტული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

499.49

163.91

335.58

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

499.49

163.91

335.58

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

808.1

853.4

919.95

0.00

919.95

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

561.0

769.2

857.54

0.00

857.54

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

247.1

84.2

62.41

0.00

62.41

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

05 02 01

 კულტურის ცენტრის დაფინანსება

411.0

601.4

656.75

0.00

656.75

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

411.0

575.2

615.84

0.00

615.84

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

26.2

40.91

0.00

40.91

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

05 02 02

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

150.0

194.0

231.70

0.00

231.70

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

150.0

194.0

231.70

0.00

231.70

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

05 02 03

 კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

247.1

58.0

21.50

0.00

21.50

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

247.1

58.0

21.50

0.00

21.50

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

05 02 04

კულტურული მემკვიდრეობის, ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი

247.1

0.0

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

247.1

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

20.0

45.0

50.00

0.00

50.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

20.0

45.0

50.00

0.00

50.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

10.0

6.1

32.00

0.00

32.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

10.0

6.1

32.00

0.00

32.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,175.3

1,645.1

2,294.95

311.95

1,983.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

1,159.0

1,640.9

2,288.53

307.80

1,980.73

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

4.2

6.42

4.15

2.27

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

308.3

345.4

632.15

174.15

458.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

292.0

341.2

626.57

170.00

456.57

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

4.2

5.58

4.15

1.43

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

120.0

142.5

170.00

170.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

120.0

142.5

170.00

170.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 01 02

ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

80.0

100.0

100.00

0.00

100.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

80.0

100.0

100.00

0.00

100.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 01 03

ფსიქიკურ ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

22.0

5.0

30.00

0.00

30.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

22.0

5.0

30.00

0.00

30.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 01 04

თირკმლის დიალიზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა

21.0

23.7

30.00

0.00

30.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

21.0

23.7

30.00

0.00

30.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 01 05

მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

44.0

62.0

60.00

0.00

60.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

44.0

62.0

60.00

0.00

60.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 01 06

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

5.0

8.0

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

5.0

8.0

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 01 07

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება

0.0

0.0

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 01 08

ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების  ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

18.00

0.00

18.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

18.00

0.00

18.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 01 09

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიოტაცია

16.3

4.2

4.15

4.15

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

4.2

4.15

4.15

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 01 10

შშმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრი

16.3

4.2

200.00

0.00

200.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

198.57

0.00

198.57

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

4.2

1.43

0.00

1.43

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

475.9

612.3

993.10

0.00

993.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

475.9

612.3

993.10

0.00

993.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 01

მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

99.9

70.0

70.00

0.00

70.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

99.9

70.0

70.00

0.00

70.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

25.0

34.8

52.00

0.00

52.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

25.0

34.8

52.00

0.00

52.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 03

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

25.0

45.0

45.10

0.00

45.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

25.0

45.0

45.10

0.00

45.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 04

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

263.0

365.0

370.00

0.00

370.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

263.0

365.0

370.00

0.00

370.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 05

შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა

33.0

25.0

35.00

0.00

35.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

33.0

25.0

35.00

0.00

35.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 06

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

10.0

13.0

20.00

0.00

20.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

10.0

13.0

20.00

0.00

20.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 07

საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება

0.0

4.0

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

4.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 08

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

17.0

11.2

11.00

0.00

11.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

17.0

11.2

11.00

0.00

11.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 09

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება

1.0

1.0

3.00

0.00

3.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

1.0

1.0

3.00

0.00

3.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 10

სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

2.0

2.3

2.00

0.00

2.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

2.0

2.3

2.00

0.00

2.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 11

დიდი სამამულო  ომის მონაწილე  მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის   პროგრამა

0.0

3.0

5.00

0.00

5.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

3.0

5.00

0.00

5.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 12

წარჩინებულ  სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება

0.0

3.0

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

3.0

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 13

სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა

0.0

35.0

150.00

0.00

150.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

35.0

150.00

0.00

150.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 14

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

220.00

0.00

220.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

220.00

0.00

220.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 03

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

104.7

100.0

102.50

0.00

102.50

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

104.7

100.0

102.50

0.00

102.50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 04

სარიტუალო მომსახურება

6.0

10.3

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

6.0

10.3

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 04 01

ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი

5.0

7.0

5.00

0.00

5.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

5.0

7.0

5.00

0.00

5.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 04 02

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი.

1.0

3.3

5.00

0.00

5.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

1.0

3.3

5.00

0.00

5.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 05

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფა

230.0

328.5

375.00

0.00

375.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

230.0

328.5

374.16

0.00

374.16

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.84

0.00

0.84

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 06

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება

19.2

232.2

137.80

137.80

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

19.2

232.2

137.80

137.80

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 07

ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება

6.0

6.0

6.00

0.00

6.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

6.0

6.0

6.00

0.00

6.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 08

ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა

7.2

8.4

8.40

0.00

8.40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

7.2

8.4

8.40

0.00

8.40

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 09

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

9.0

2.0

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

9.0

2.0

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 10

მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

9.0

0.0

20.00

0.00

20.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

9.0

0.0

20.00

0.00

20.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

07 00

ეკონომიკური განვითარება

0.0

0.0

111.49

0.00

111.49

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

101.23

0.00

101.23

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

10.26

0.00

10.26

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

07 01

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

0.0

0.0

11.25

0.00

11.25

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

11.25

0.00

11.25

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

07 02

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

30.00

0.00

30.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

30.00

0.00

30.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

07 03

მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა

0.0

0.0

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

07 04

ტურიზმის  ხელშეწყობა

0.0

0.0

60.24

0.00

60.24

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.00

   

 

ხარჯები

0.0

0.0

49.98

0.00

49.98

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

10.26

0.00

10.26

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის  25 აგვისტოდან.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკორნელი სალია