„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/04/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/04/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016409
6
07/04/2023
ვებგვერდი, 10/04/2023
190020020.35.129.016409
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №6

2023 წლის 7 აპრილი

ქ. ჭიათურა

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20-ე მუხლის მე-4-ე  და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილებაში (სსმ, 27/12/2022; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016400) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„თავი I. ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის
 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

           2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

34820.966

42065.493

13298.863

28766.630

40282.174

10372.550

29909.624

 გადასახადები

14900.916

18900.000

0.00

18900.000

21939.400

0.00

21939.400

 გრანტები

11779.538

13298.863

13298.863

0.00

10372.550

10372.550

0.00

 სხვა  შემოსავლები

8140.512

9866.630

0.00

9866.630

7970.224

0.00

7970.224

 II. ხარჯები

19620.735

25533.979

1674.837

23859.142

27975.480

2097.120

25878.360

 შრომის ანაზღაურება

2182.202

3435.770

95.000

3340.770

3883.000

185.000

3698.000

 საქონელი და მომსახურება

1791.224

2499.390

1192.018

1307.372

3067.120

1307.120

1760.00

 პროცენტი

39.707

43.050

0.00

43.050

53.000

0.00

53.000

 სუბსიდიები

12390.402

15869.102

125.000

15744.102

17581.400

195.000

17386.400

გრანტები

28633

76.000

0.00

76.000

0.00

0.00

0.00

 სოციალური უზრუნველყოფა

1786.551

2315.439

14.400

2301.039

2295.960

10.000

2285.960

 სხვა ხარჯები

1402.016

1295.228

248.419

1046.809

1095.000

400.000

695.000

 III. საოპერაციო სალდო

15200.231

16531.514

11624.026

4907.488

12306.694

8275.430

4031.264

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

16184.243

18594.569

12466.412

6128.157

12229.694

7945.430

4284.264

 ზრდა

16282.123

18690.569

12466.412

6224.157

12284.694

7945.430

4339.264

 კლება

97.880

96.000

0.00

96.000

55.000

0.00

55.000

 V. მთლიანი სალდო

-984.012

-2063.055

-842.386

-1220.669

77.000

330.000

-253.000

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1060.796

-2139.840

-842.386

-   1297.454

0.000

330.000

-330.000

 ზრდა

1441.106

0.000

0.000

0.000

330.000

330.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

1441.106

0.000

0.000

0.000

330.000

330.000

0.000

 კლება

2501.902

2139.840

842.386

1297.454

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

2501.902

2139.840

842.386

1297.454

0.000

0.000

0.000

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-76.784

-76.785

0.00

-76.785

-77.000

0.000

-77.000

 კლება

76.784

76.785

0.00

76.785

77.000

0.000

77.000

     საშინაო

76.784

76.785

0.000

76.785

77.000

0.000

77.000

           სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 VIII. ბალანსი

       0,0

0,0

      0,0

0.0

0.000

0.000

0.0 00

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

34918.846

42161.493

13298.863

28862.630

 

40337.174

10372.550

29964.624

 შემოსავლები

34820.966

  42065.493

13298.863  

28766.630

40282.174  

10372.550

29909.624

 არაფინანსური აქტივების კლება

97.880  

96.000  

      0.000

 96.00

55.000

0.000

55.000    

 გადასახდელები

  35979.642  

  44301.333  

14141.249

30160.084

40337.174  

10042.550

30294.624    

 ხარჯები

 

19620.735

  

  25533.979  

1674.837

23859.142

27975.480

2097.120

25878.360

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        16282.123  

18690.569

           12466.412  

        6224.412  

12284.694

7945.430

4339.264

 ვალდებულებების კლება

76.784  

76.785  

0.000

     76.785              

77.000

0.00

77.000

 ნაშთის ცვლილება

-1060.796

-2139.840

     -842.386

  -1297.454

0,000  

0.000

0.000

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 40282.174  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021  წლის

 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

34820.966

42065.493

13298.863

28766.630

40282.174

10372.550

29909.624

       გადასახადები

14900.916

18900.000

0.000

18900.000

21939.400

0.000

21939.400

       გრანტები

11779.538

13298.863

13298.863

0.000

10372.550

10372.550

0.000

       სხვა შემოსავლები

8140.512

9866.630

0.000

9866.630

7970.224

0.000

7970.224

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 21939.400 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

14900.916

18900.000

0.000

 

18900.000

21939.400

0.000

21939.400

      საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

 

0.000

0.000

0.000

0.000

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

11220.987

15120.000

0.000

 

15120.000

18139.400

0.000

18139.400

      ქონების გადასახადი

3679.929

3780.000

0

 

3780.000

3800.000

       0.000

3800.000

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2488.728

2455.000

0.000

 

2455.000

2960.000

0.000

2960.000

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.278

0.000

0.000

 

0.000

0.000

0,000

0.000

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

28.973

10.000

0.000

 

10.000

20.000

0.000

20.000

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

74.741

65.000

0.000

 

65.000

20.000

0.000

20.000

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1087.209

1250.000

0.000

 

1250.000

800.000

0.000

800.0 00

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 10372.550 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 გრანტები

11779.538

13298.863

10372.550  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.00

0.00

 0.00

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

11779.538

13298.863

10372.550  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.00

0.00

 0.00

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

881.823

255.000

1697.120  

 კაპიტალური ტრანსფერი

7110.544

6211.123

5584.060

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

1000.000

0.00

0.00                

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

0.00

0.00

400.000

გრანტები

0.000

0.000

330.000

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.00

0.00

 0.00

      სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

812.000

812.000

825.742

      მაღალმთიანი განვითარების ფონდი

148.371

400.000

297.616

      საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები

0.00

2667.927

1238.012

      სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები

0.00

1441.947

0.00

     ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების     დასაფინანსებლად

0.00

1510.866

0.00

     სახელმწიფო გრანტი

1826.800

0.00

0.00

      აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

0.00

 0.00

0.00

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7970.224 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

8140.512

9866.63

7970.224

 შემოსავლები საკუთრებიდან

5663.324

7279.000

 

5657.904

პროცენტი

116.920

149.000

157.904

 რენტა

6208.000

7130.000

5500.000

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2037.687

2142.220

2054.000

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2037.687

2142.220

2054.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.800

0.00

0.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

5.810

44.400

15.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2018.000

2066.820

2024.000

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

13.061

13.000

15.000

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0,00

0.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

200.270

213.410

       258.320

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

239.231

250.000

0.000

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  27975.480 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

19620.735

25533.979

1674.837

238559.142

27975.480

2097.120

25878.360

 შრომის ანაზღაურება

2182.202

3435.770

95.000

3340.770

3883.000

185.000

3698.000

 საქონელი და მომსახურება

1791.224

2499.390

1192.018

1307.372    

3067.120

1307.120

1760.000

 პროცენტები

39.707

43.050

0.000

43.050                  

53.000

0.000

53.000

 სუბსიდიები

   12390.402

15869.102

125.000

15744.102    

17581.400

195.000

17386.400

გრანტები

        28.633

76.000

0.000

76.000

0.000

0.000

0.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

1786.551

2315.439

14.400

2301.039    

2295.960

10.000

2285.960

 სხვა ხარჯები

1402.016

1295.228

248.419

1046.809

1095.000

400.000

695.000

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 12229.694 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 12284.694 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 25.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

117.008

116.500

349.000

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

117.008

116.500

349.000

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

14117.618

16509.063

9245.813

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12313.625

11228.743

4795.668

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

36.285

1472.874

1889.392

 02 03

    გარე განათება

0.000

181.400

218.100

 02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.000

2.585

0.000

02 07

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1677.637

3591.495

2342.653

 02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

0.000

31.966

0.000

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.000

0.000

0.000

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

600.608

365.827

266.600

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

193.042

160.050

260.000

 03 03

    კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

102.800

56.300

0.000

03  04

სანიაღვრე არხის აღდგენა

304.766

149.477

6.600

 04 00

 განათლება

128.376

373.229

0.000

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

73.461

18.000

0.000

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

6.496

6.540

0.000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

48.419

348.689

0.000

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1318.513

1325.950

2423.281

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

657.784

567.585

1405.286

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

660.729

758.365

1017.995

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000     

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0.000

0.000

0.000

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

16282.123

18690.569

12284.694

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

97.880

96.000

55.000

 ძირითადი აქტივები

88.270

29.000

55.000

 არაწარმოებული აქტივები

9.610

67.000

0.000

        მიწა

9.610

67.000

0.000

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქც. კოდი

 დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3458.675  

5266.347  

6271.000  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3339.684  

5266.347  

5641.000  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3339.684  

5121.094  

5641.000  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

10.148  

450.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

116.491

                       119.835   

                   130.000  

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო

დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

2.500

15.270

50.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

15007.233  

14072.443  

6895.668

 7.4 5

 ტრანსპორტი

14797.103

              12798.306  

                   6848.368    

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

14797.103

12798.306  

                   6848.368    

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000 

0.000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ეკონომიკურ საქმიანობაში

210.130

1274.137

47.300

 7.5

 გარემოს დაცვა

2191.562  

2766.777

2726.600

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1783.996  

2397.300  

2500.000

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

გარემოს დაცვის სფეროში

407.566

369.477

226.000

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3660.965  

7231.623  

6300.145

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 751.400  

738.288

400.000

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       0.000

0.000

0.000

 7.6 3

 წყალმომარაგება

734.630    

2239.874

2739.392

 7.6 4

 გარე განათება

376.572 

630.000

818.100

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1798.363  

3623.461   

  2342.653

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

179.331

185.700

253.400  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

131.741  

157.700

221.400

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

47.590

28.000

32.000

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

5088.031  

6341.177  

7578.281  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2192.783  

2646.335  

                 3475.286  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

2681.103  

3347.817  

3802.995

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

120.000  

220.000  

180.000  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

კულტურისა და რელიგიის სფეროში

94.145

127.025

120.000

 7.9

 განათლება

4434.515  

6236.127  

7942.120  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

3543.822

4705.000  

6635.000  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

884.197

1524.587    

1307.120

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0    

0,0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

6.496

6.540    

0.0

 7 10

 სოციალური დაცვა

1945.213  

2201.139   

2369.960

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1009.979  

1238.000  

1158.960

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

836.089

1048.000

968.960

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

173.890

190.000

190.000

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

23.000  

26.000  

26.000

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

290.200  

376.900  

        352.000  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

431.434  

382.239  

655.000

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

190.600

178.000

178.000

 

 სულ

35979.642           

44301.333  

40337.174  

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 12306.694 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

15200.231  

18147.811  

12306.694  

 მთლიანი სალდო

-984.012  

-292.704  

77.00 0

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1060.796

-2139.839  

0.0

 ზრდა

0.0

0.0    

0.0    

         ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0.0    

0.0    

 კლება

2501.902

2139.839  

0,0  

        ვალუტა და დეპოზიტი

2501.902

                  2139.839  

0.0 

ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა)  მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2022 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 424.381 ათას ლარს, ხოლო 2022 წელს  პროცენტის სახით გადარიცხულია 38.044 ათასი ლარი ხოლო სესხის ძირითადი თანხა 76.784 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

  1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
  2. ინფრასტრუქტურის განვითარება;
  3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  4. განათლება;
  5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
  6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

                                                                                                                           

თავი II

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13.

ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

4795.668     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 30% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;

- ხიდებისა და მოაჯირების აღგდენა მშენებლობა;

-საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა.
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შეკეთება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

4651.311     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 65% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2023წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას. 

 

დასახელება

ცენტრალური ბიუჯეტი

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300-მეტრი  გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

55450

  1.  

სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნის გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

95938

  1.  

სოფელ ზოდში გლახუას წყაროდან ბოყოვლების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

53777

  1.  

სოფელ ქვაციხეში ჩუბინიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია.

0

30669

  1.  

სოფელ წირქვალში კორიალეების უბნის გზის რეაბილიტაცია.

0

17210

  1.  

საუბნო გზების პროექტირებები

0

25000

  1.  

საზედამხედველო  თანხა

0

148400

  1.  

თანადაფინანსების თანხა

მათ შორის:

0

371865

  1.  

სოფელ მეჩხეთურის გზა

57000

26400

  1.  

სოფელ გურაბანიძეების გზა

57000

37700

  1.  

სოფელ ზედუბანის გზა

57000

38500

  1.  

სოფელ უსახელოში ფხალაძეები-ცერცვაძეების უბნის გზა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

230660

42455

  1.  

სოფელ სარქველეთუბანის გზა

142500

20400

  1.  

სოფელ დარკვეთში ახალი დასახლების გზა

0

10800

  1.  

სოფელ ითხვისში სილების უბნის გზა

0

18200

  1.  

სოფ.დარკვეთში ახალი დასახლების გზის  რეაბილიტაცია

0

89200

  1.  

სოფ.ითხვისში სილების უბნის გზის რეაბილიტაცია

0

81800

  1.  

სოფ.ბერეთისაში სკოლასთან ასასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0

45169

  1.  

სოფ.ქვედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

0

50000

  1.  

სოფ.ითხვისში კაპანაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

0

49382

  1.  

სოფ.მანდაეთში გოგოლაძე-ციცვიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

0

133598

  1.  

სოფ.ნავარძეთში კაპანაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

0

52255

  1.  

სოფ.ზედუბანში ჭალისუბნის გზის რეაბილიტაცია

0

100000

  1.  

სოფ.ქვედა ჭალვანში წიწილაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია

0

67784

  1.  

სოფელ წირქვალში კაციტაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).

 

0

50000

  1.  

სოფლების რგანი ვაჭევის დამაკავშირებელი გზა

285000

72600

  1.  

სოფლ სვერის და  სოფელ მანდაეთის დამაკავშირებელი გზა

285000

74400

  1.  

სოფელ ბერეთისაში სკოლასთან ასასვლელი გზა

0

50000

  1.  

სოფელ ქვედა ბერეთისის ზედა კვიჟინაძეების გზა

0

50000

  1.  

სოფელ ბერეთისაში ნოძაძეების უბნის გზა

57000

8900

  1.  

სოფელ ბერეთისაში გეორგების უბნის გზა

57000

50000

  1.  

სოფელ ითხვისში კაპანაძეების უბნის გზა

0

50000

  1.  

სოფელ ცხრუკვეთი სკინდორის და დამაკავშირებელი გზა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

150660

42325

  1.  

 ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩის  გზის და შიდა ეზოების რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

1222961

79900

  1.  

ჭიათურაში საშევარდნოს კლდესთან მისასვლელი გზის მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

126486

7955

  1.  

სოფელ ხრეითში ჩუბინიძე-ცერცვაძეების საუბნო გზის მოწყობა

141895

0

  1.  

სოფელ ხრეითში აბაშიძე-ლოლაძეების უბანში გზის მოწყობა

155721

0

  1.  

ტაბიძის ქუჩის შიდა გზების, ტროტუარისა და ეზოების მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1376

  1.  

თანადაფინანსების სავარაუდო თანხა მომავალ პროექტებზე

0

50265

  1.  

სოფელ ხრეითში სპარიეთის უბანში 2კმ 200გრძ მეტრი გზის, სოფელ ხრეითში მოდებაძეების - მიხელიძეები კალოს უბანის 600გრძ მეტრი   გზის , სოფელ ვაჭევში კვერნები, ბაგრატები, კაკაჩეების უბანში 800გრძ.მ-ზე  გზის , სოფელ ვაჭევში ბუკები, კონწლების უბანში 540გრძ.მ.  გზის , სოფელ ღვითორში სკოლამდე მისასვლელი გზის და ბაბრების უბნის 450გრძ.მ-ზე. გზის , სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბანში 500გრძ. მ-ზე. გზის , სოფელ ჯოლხეეთში დაბლა უბანში დავით აბესაძის სახლთან 100გრძ.მ-ზე. გზის,  სოფელ ჯოლხეეთში სასაფლაომდე მისასვლელი 150გრძ.მ-ზე.  გზის , სოფელ მელუშეეთში ორღარიანი წყაროს უბანში 300 გრძ.მ-ზე.  გზის , სოფელ ქვ.უსახელოში წერეთლების უბანში(ჯარგვენაული) სასაფლაომდე 600გრძ.მეტრზე. გზის , სოფელ ნავარძეთში მე-9 ქუჩისა და შემოღობილი ბაღის(ნაძვნარი) გასწვრივ გზის ,  სოფელ მერევში კაპანაძეები - სკოლის 550გრძ.მ-ზე. გზის  , სოფელ მერევში ხოკერაშვილების საუბნო გზის 200გრძ.მ-ზე რეაბილტაციის, სოფელი რკვიანის საუბნო 750გრძ.მ-ზე  გზის , სოფელი რკვიანის ტაძრამდე მისასვლელი და გაგრძელება კოპიტებამდე 1000გრძ.მ-ზე.  საუბნო გზის  , სოფელ სვერში ხოსიკიშვილები - ფაცინიშვილების უბანში 400გრძ.მ გზის , სოფელ უსახელო (ბიძინა სამხარაძის უბანი) საუბნო 450გძ.მ-ზე.  გზის , სოფელ დიდ კაცხში ცივი კუთხის უბნის გზის , სოფელ უსახელოში წერეთლების უბანში 300გრძ.მ-ძე გზის , სოფელ სვერში კრავების მეორე უბანში 500მ-ზე გზის , სოფელ თვალუეთში ზენაშვილების უბანში 400გრძ.მ გზის , სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეების უბნში150გრძ.მ გზის, სოფელ სვერში  ლოჟღაეთში გზის , სოფელ უსახელო (ტბის უბანში) 500 გძ.მ-ზე. საუბნო გზის , სოფელ მანდაეთში უზნაძეების ეკლესიამდე მისასვლელი 250გრძ.მ-ზე.  გზის , გეზრულში ლომიძეები-კაციების უბანში გზის   სოფელ ვანში ცენტრალური გზის 3კმ-მდე მობეტონების სოფელ რკვიანში ბიძინა სამხარაძის უბანში 300გრძ.მ-ზე. გზის , სოფელ რგანში ცენტრიდან გველესიანების უბნამდე 80გრძ.მ-ზე გზის , სოფელ ჯვარიჭალაში( რგანი) 70გრძ.მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები  (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

21352

  1.  

სოფელ კაცხში მონასტრის თავიდან ხარატიშვილების უბნისკენ მიმავალი გზის დარჩენილი მონაკვეთის საპროექტო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

567

  1.  

სოფ უსახელოში მგლების უბნის გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

567

  1.  

სოფ უსახელოში გაღმა პაპიძეების უბანში დაახლოებით 500 მ გზის პროექტირება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

567

  1.  

სოფელ თაბაგრებში სერის უბნის დაახლოებით 300 მ გზის პროექტირება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

567

  1.  

სოფ.ვანში გზის პროექტირება

0

2000

  1.  

სოფელ ხვაშითში ბუზალაძეების უბანში დაახლოებით 1,5კმ  გზის საპროექტო სამუშაოები

0

2000

 

სულ    ჯამი

3025883

1625428

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 04

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება.  ჭიათურაში რკინიგზის სადგურის მიმდებარეთ საფეხმავლო ხიდის საპროექტო სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 05

47.300

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  განხორციელდება საყრდენი კედლების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ცუცქირიძის ქ.№3-ში კოტე ნეფარიძის სახლთან საყრდენი კედლის, სოფელ გუნდაეთში ვახო მაჩაიძის სახლთან  საყრდენი კედლის,  ქუთაისის ქ.№15 თან მეგრელიშვილი ლეილას სახლთან საყრდენი კედლის,  სოფელ ნავარძეთში საკირეს უბანში ნათელა ბარაბაძის სახლთან საყრდენი კედლის, გაგარინის ქ.№14 კირკიტაძე ანზორის სახლთან საყრდენი კედლის,  რუსთაველის ქუჩაზე კლდის თავზე დამცავი ჯებირის  მოწყობის  საპროექტო სამუშაოები, აღმაშენებლის ქ.№134 ნატო ხარშილაძის სახლთან საყრდენი კედლის,  ერისთავის ქ№21 აკაკი ტატიშვილის სახლთან საყრდენი კედლის,  სოფელ ხრეითში ანა მიხელიძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის,  სოფელ წირქვალში ამირან მეცხოვრიშვილის სახლთან საყრდენი კედლის,   სოფელ წირქვალში შოთა ნადირაძის სახლთან ნსაყრდენი კედლის,   სოფელ წირქვალში ვეფხვია გურულის სახლთან საყრდენი კედლის,  თავისუფლების ქ.№9,10,11- თან, , ფრანგიშვილის ქ.№ 16 გიორგი ჩხეიძის სახლთან საყრდენი კედლის,  ქუთაისის ქ№48 ვაჟა კამკამიძის სახლთანსაყრდენი კედლის, ინტერნაციონალის ქ.№22-თან,  საბჭოს IIშეს. №1 ია კაპანაძის სახლთან საყრდენი კედლის,  ტოლსტოის ქ.№14-თან საყრდენი კედლისა და მოაჯირის მოწყობის  საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში გვალაზურების უბანში დავით ცუცქირიძის საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, გაგარინის ქ.№14 კირკიტაძე ანზორის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. სოფელი ნავარძეთში შეყილაძე მურადის სახლის მიმდებარედ, ერისთავის ქ.№2 აღმაშენებლის №208-ში გურამი ყაველაშვილის სახლის მიმდებარედ, ერისთავის  ქ.№21-ში ხახიშვილი ხათუნას სახლის მიმდებარედ, ბაქრაძის ქ №3-ში თინა ცერცვაძის სახლის მიმდებარედ, ერისთავის მე-4შეს №7-ში თემური ხვედელიძის სახლის მიმდებარედ, სოფელ სალიეთში უჩა მოდებაძის სახლის მიმდებარედ, ტყაბლაძის 1შეს №2-ში გრიგოლ ქასრაშვილის სახლის მიმდებარედ, სოფელ ცხრუკვეთში რეზო ბიწაძის სახლის მიმდებარედ, ტყაბლაძის №7-ში ციური გურულის სახლის მიმდებარედ, სოფელ სალიეთში ციური მოდებაძის სახლის მიმდებარედ, ერისთავის ქუჩაზე რამაზი ციცვიძის სახლის მიმდებარედ, რუსთაველის 1შეს №9-ში მურადი მოდებაძის სახლთის მიმდებარედ, ბერიშვილების უბანში სოფ ნავარძეთში ზურაბ ყიფშიძის სახლის მიმდებარედ, 9 აპრილის №57-ში მაყვალა ქურციკიძის სახლის მიმდებარედ, 9 აპრილის №65-ში კონსტანტინე გაფრინდაშვილის სახლის მიმდებარედ, 9 აპრილის №36-ში გიორგი სამხარაძის სახლის მიმდებარედ, ჭავჭავაძის 1 შეს №6 №4 აღმაშენებლის ქუჩაზე დავით ცუცქირიძის სახლის მიმდებარედ, წმ. გიორგის ქ.№55-ში მერი ნოზაძის სახლის მიმდებარედ, ჩაჩანიძის   ჩასახვევში ალიოშა გაბეჩავას სახლის მიმდებარედ, ერისთავის ქუჩა №13-ში ბონდო ნოზაძის სახლის მიმდებარედ, საბჭოს ქუჩა №24-ში თენგიზი ცერცვაძის სახლის მიმდებარედ, ტყაბლაძის №22-ში ჩხეიძე ნინოს სახლის მიმდებარედ, ერისთავის ქ №31-ში ლელა ქოჩიაშვილის სახლის მიმდებარედ, სოფელ მორძგვეთში ღვალაძე ასმათის სახლის მიმდებარედ, თბილისის №10-ში ამირან ხვედელიძის სახლის მიმდებარედ, აღმაშენებლის №127-ში აკაკი თუთარიაშვილის სახლის მიმდებარედ, წმ. გიორგის №8-ში ლელა კაპანაძის სახლის მიმდებარედ, კოსტავას №18-23 ის მიმდებარედ, ერისთავის ქ მე-4 შეს. №7-ში ხვედელიძე თემურის სახლის მიმდებარედ, გოგებაშვილის №3-ში ჩიხელიძე რაფიონის სახლის მიმდებარედ, ბარათაშვილის ქ.№16 ის მიმდებარედ, სოფელ სალიეთში ბესო მოდებაძის სახლის მიმდებარედ, ტყაბლაძის 1 შეს №3-ში შოთა კიღურაძის სახლის მიმდებარედ, ტყაბლაძის №7-ში დავით მაჭარაშვილის სახლის მიმდებარედ, აღმაშენებლის №194-ში ჭუმბურიძე ვახტანგის სახლის მიმდებარედ, ბათუმის ქ. №10-ში ლელა ქველიაშვილის სახლის მიმდებარედ, წმინდა გიორგის ქ. №35-ში გოჩა ცუცქირიძის სახლის მიმდებარედ, მღვიმევის მე-2 შეს. №12-ში სტანგერი გელაშვილის სახლის მიმდებარედ, წმინდა გიორგის ქ. №38-ში მაია კუპატაძის სახლის მიმდებარედ, ბაქრაძის ქ. №4-6-ში, აღმაშენებლის ქ. №199-ში ზაზა გოგსაძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლების საპროექტო სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების მოედნების მოწყობა.

2023 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 06

77.057

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, კიბეებისა და მოედნების კაპიტალურ შეკეთებას, პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები  ქვეპროგრამით განხორციელდება ნაგუთის შუალედურ სადგურზე ტერიტორიის შემოღობვა ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2023 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

2739.392

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე  მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.

პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით.

2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

2023 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02 01

850.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს ,,ჭიათურის წყალი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილირტაცია

2023 წლის დაფინანსება   
(ათას ლარში)

02 02 02

1889.392

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსოფელში სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოებს, სოფ. მორძგვეთის წყალმომარაგების სიტემის რეაბილიტაცია  ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2023 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

818.100

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%.

1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

 2. გარე განათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).    ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

600.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

218.100

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.

 

მუხლი 14.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2023  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 00

2726.600

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2023  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

2500.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქვათაცვენის ღონისძიებები

2023  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 02

220.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქვათაცვენის ლიკვიდაციის ღონისძიების აღმოფხვა რათა მოსახლეობის გადადგილება მოხდეს უსაფრთხოდ. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საშევარდნოს კლდისა და მიმდებარე ფერდობზე ქვათაცვენის პრობლემის აღმოსაფხვრელად შესაბამისი დასკვნისა და საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების აღდგენა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 04

6.600

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ითხვისში მოცრაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები  საჩხერის გზატკეცილ №5-7 ის შორის სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები.   

 

მუხლი 15.

განათლება 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

6635.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1450-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 798 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

1. ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

2. ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

3. ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

4. ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

5. ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

6.ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.   

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

1307.120

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

 

მუხლი 16.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

3475.286

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

-ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

-ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

-ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

-სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.

-განხორციელდება თორღვაშვილის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, უნივერმაღის მიმდებარედ საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები და თემურ მაღრაძის სახელობის სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

1870.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

სპორტული ღონისძიებები სარაგბო კლუბი მათეს დაფინანსება.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

1100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება  მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის   16 სახეობაში  დადის  606 ბავშვი, მათ შორის:  გოგო 79 და ბიჭი 527.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში ცედეფეზე განთავსებული სპორტული კომპლექსის მოწყობის სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

340.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 165 სპორტსმენს  და 12 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

430.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                       ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს  180  ბავშვს, მათ შორის: გოგო 15   და ბიჭი 165  .

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათე“-ს. რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

1305.286

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ჭიათურაში ,უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები, ნაგუთის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია,  ჭიათურაში  თორღვაშვილის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები,  ჩოგბურთის კორტის და სხვადასხვა სპორტული ობიექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები. ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

3982.995

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა  , ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

2685.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ რიტუალების სახლი, ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

285.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს 366 მოსწავლეს (მათ შორის:  240 გოგო; 136 ბიჭი,საიდანაც 88 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 80 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 84 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

275.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს173 მოსწავლეს (მათ შორის: 123გოგო; 40 ბიჭი,საიდანაც 34მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახვითი ხელოვნების განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

195.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს  238 ბავშვი(მათ შორის გოგო 151; 87 ბიჭი),

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

350.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

    სასწავლო საგანმანათლებლო და   კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

1480.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 786 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 474 და ბიჭი 272).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

1017.995

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება ქორწინების სახლის კეთილმოწყობის სამუშაოები და სსიპ ჭიათურის რაიონის სასწავლო-საგანმანათლებლო კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის თოჯინების თეატრის შიდა კოსმეტიკური რემონტი და მთავარი საკონცერტო დარბაზისათვის სკამების შეძენის თანადაფინანსება, განხორციელდება ქორწინების სახლის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სსიპ ჭიათურის რაიონის სასწავლო-საგანმანათლებლო კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის შესასვლელის მოწყობა  ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

180.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას.
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’

წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა.

 

მუხლი 17.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

221.400

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;

გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;

ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; 

ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2. იმუნიზაციია.
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 02

32.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის სხვა საჭირო ნივთებისა და მომსახურების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

სოციალური პროგრამები  06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

2369.960

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწტობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

1134.260

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 01

746.260

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

46.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

190.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

2.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

5.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.   

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

274.700

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

63.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

26.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

22.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 05

715.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  05 01

90.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

140.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.

ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);

ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;

გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;

დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

385.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. მეწყერის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე.  დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.    

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ჭიათურაში ავარიონზე პატარიძის ქუჩაზე განთავსებული ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი  დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხის გაცემა, აკრედიტირებული ექსპერტიზის დასკვნის საფძველზე. აგრეთვე გაიცემა დახმარება სოფელ ითხვისში მცხოვრებ დაზარალებულ ოჯახებძე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  06

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2023  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

78.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

თავი III. ჭიათურის  ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ.

კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის დაზუსტ. გეგმა

2023  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

35,979.6

10,338.432

25,641.210

44,301.333

14,141.249

30,160.084

40,337.174

10,042.550

30,294.624

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,925.0

0.000

1,925.000

1,698.000

0.000

1,698.000

1,899.000

0.000

1,899.000

 

ხარჯები

19,620.7

1,267.348

18,353.387

25,533.979

1,674.837

23,859.142

27,975.480

2,097.120

25,878.360

 

შრომის ანაზღაურება

2,182.2

94.419

2,087.783

3,439.770

99.000

3,340.770

3,883.000

185.000

3,698.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,796.1

839.382

956.742

2,499.790

1,192.418

1,307.372

3,067.120

1,307.120

1,760.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

39.7

0.000

39.707

43.1

0.000

43.050

53.000

0.000

53.000

 

სუბსიდიები

10,479.6

95.413

10,384.195

14,145.352

125.000

14,020.352

17,581.400

195.000

17,386.400

 

გრანტები

28.6

0.000

28.633

76.000

0.000

76.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,786.6

5.750

1,780.801

2,311.039

10.000

2,301.039

2,295.960

10.000

2,285.960

 

სხვა ხარჯები

1,397.1

232.384

1,164.732

1,295.228

248.419

1,046.809

1,095.000

400.000

695.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,282.1

9,071.084

7,211.039

18,690.569

12,466.412

6,224.157

12,284.694

7,945.430

4,339.264

 

ძირითადი აქტივები

16,282.1

9,071.084

7,211.039

18,690.569

12,466.412

6,224.157

12,284.694

7,945.430

4,339.264

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.8

0.000

76.784

76.785

0.000

76.785

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო

76.8

0.000

76.784

76.785

0.000

76.785

77.000

0.000

77.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,458.7

117.178

3,341.497

5,266.347

120.000

5,146.347

6,271.000

185.000

6,086.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

199.0

0.000

199.000

204.000

0.000

204.000

204.000

0.000

204.000

 

ხარჯები

3,264.9

117.178

3,147.705

5,073.062

120.000

4,953.062

5,845.000

185.000

5,660.000

 

შრომის ანაზღაურება

2,182.2

94.419

2,087.783

3,439.770

99.000

3,340.770

3,883.000

185.000

3,698.000

 

საქონელი და მომსახურება

847.7

22.759

824.981

1,241.842

21.000

1,220.842

1,628.000

0.000

1,628.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

39.7

0.000

39.707

43.1

0.000

43.050

53.000

0.000

53.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

20.1

0.000

20.133

26.000

0.000

26.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

84.3

0.000

84.328

198.600

0.000

198.600

26.000

0.000

26.000

 

სხვა ხარჯები

90.8

0.000

90.773

123.800

0.000

123.800

255.000

0.000

255.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.0

0.000

117.008

116.500

0.000

116.500

349.000

0.000

349.000

 

ძირითადი აქტივები

117.0

0.000

117.008

116.500

0.000

116.500

349.000

0.000

349.000

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.8

0.000

76.784

76.8

0.000

76.785

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო

76.8

0.000

76.784

76.8

0.000

76.785

77.000

0.000

77.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,339.7

117.178

3,222.506

5,121.094

120.000

5,001.094

5,641.000

185.000

5,456.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

199.0

0.000

199.000

204.000

0.000

204.000

204.000

0.000

204.000

 

ხარჯები

3,222.676

117.178

3,105.498

5,004.594

120.000

4,884.594

5,292.000

185.000

5,107.000

 

შრომის ანაზღაურება

2,182.2

94.419

2,087.783

3,439.770

99.000

3,340.770

3,883.000

185.000

3,698.000

 

საქონელი და მომსახურება

845.2

22.759

822.481

1,216.424

21.000

1,195.424

1,228.000

0.000

1,228.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

20.1

0.000

20.133

26.0

0.000

26.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

84.33

0.000

84.328

198.600

0.000

198.600

26.000

0.000

26.000

 

სხვა ხარჯები

90.77

0.000

90.773

123.8

0.000

123.800

155.000

0.000

155.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.008

0.000

117.008

116.500

0.000

116.500

349.000

0.000

349.000

 

ძირითადი აქტივები

117.008

0.000

117.008

116.500

0.000

116.500

349.000

0.000

349.000

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

611.0

0.000

610.984

968.520

0.000

968.520

1,285.000

0.000

1,285.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

 

27.000

30.000

 

30.000

30.000

 

30.000

 

ხარჯები

607.185

0.000

607.185

945.520

0.000

945.520

1,198.000

0.000

1,198.000

 

შრომის ანაზღაურება

413.1

0.000

413.142

671.880

0.000

671.880

835.000

0.000

835.000

 

საქონელი და მომსახურება

109.2

0.000

109.177

146.640

0.000

146.640

228.000

0.000

228.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

0.000

0.000

 

 

 

გრანტები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

0.000

1.068

3.200

0.000

3.200

5.000

0.000

5.000

 

სხვა ხარჯები

83.8

0.000

83.798

123.800

0.000

123.800

130.000

0.000

130.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.799

0.000

3.799

23.000

0.000

23.000

87.000

0.000

87.000

 

ძირითადი აქტივები

3.8

0.000

3.799

23.000

0.000

23.000

87.000

0.000

87.000

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფასეულობები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,586.0

0.000

2,585.970

3,938.517

0.000

3,938.517

4,127.000

0.000

4,127.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161.0

 

161.000

163.0

 

163.000

163.000

 

163.000

 

ხარჯები

2,485.0

0.000

2,485.021

3,850.017

0.000

3,850.017

3,865.000

0.000

3,865.000

 

შრომის ანაზღაურება

1,669.2

0.000

1,669.185

2,600.1

0.000

2,600.050

2,863.000

0.000

2,863.000

 

საქონელი და მომსახურება

705.5

0.000

705.468

1,030.967

0.000

1,030.967

957.000

0.000

957.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

გრანტები

20.1

0.000

20.133

26.0

0.000

26.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83.3

0.000

83.260

193.0

0.000

193.000

20.000

0.000

20.000

 

სხვა ხარჯები

7.0

0.000

6.975

0.0

0.000

0.000

25.000

0.000

25.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.9

0.000

100.949

88.5

0.000

88.500

262.000

0.000

262.000

 

ძირითადი აქტივები

100.9

0.000

100.949

88.5

0.000

88.500

262.000

0.000

262.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

142.7

117.178

25.552

214.057

120.000

94.057

229.000

185.000

44.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.000

11.0

 

11.000

11.000

 

11.000

 

ხარჯები

130.5

117.178

13.292

209.057

120.000

89.057

229.000

185.000

44.000

 

შრომის ანაზღაურება

99.9

94.419

5.456

167.8

99.000

68.840

185.000

185.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

30.6

22.759

7.836

38.817

21.000

17.817

43.000

0.000

43.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.000

0.000

2.400

0.000

2.400

1.000

0.000

1.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.3

0.000

12.260

5.0

0.000

5.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

12.3

0.000

12.260

5.0

0.000

5.000

0.000

0.000

0.000

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

116.5

0.000

116.491

129.983

0.000

129.983

580.000

0.000

580.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

39.7

0.000

39.707

53.198

0.000

53.198

503.000

0.000

503.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

10.148

0.000

10.148

350.000

0.000

350.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.8

0.000

76.784

76.8

0.000

76.785

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო

76.8

0.000

76.784

76.8

0.000

76.785

77.000

0.000

77.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.000

0.000

10.142

0.000

10.142

350.000

0.000

350.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

10.142

0.000

10.142

350.000

0.000

350.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

10.1

0.000

10.142

350.000

0.000

350.000

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.0

0.000

0.000

0.006

0.000

0.006

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.006

0.000

0.006

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.006

0.000

0.006

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

116.5

0.000

116.491

119.835

0.000

119.835

130.000

0.000

130.000

 

ხარჯები

39.7

0.000

39.707

43.050

0.000

43.050

53.000

0.000

53.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

39.7

0.000

39.7

43.1

0.000

43.050

53.0

0.0

53.0

 

ვალდებულებების კლება

76.8

0.000

76.784

76.8

0.000

76.785

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო

76.8

0.000

76.784

76.8

0.000

76.785

77.000

0.000

77.000

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

2.5

0.000

2.500

15.270

0.000

15.270

50.000

0.000

50.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

2.5

0.000

2.500

15.270

0.000

15.270

50.000

0.000

50.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.5

0.000

2.500

15.270

0.000

15.270

50.000

0.000

50.000

01 04

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

18,682.3

8,361.760

10,320.555

21,304.066

11,741.375

9,562.691

13,195.813

7,132.349

6,063.464

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

0.000

151.000

146.0

0.000

146.000

154.000

0.000

154.000

 

ხარჯები

4,564.697

232.384

4,332.313

4,795.003

248.419

4,546.584

3,950.000

400.000

3,550.000

 

სუბსიდიები

3,631.5

0.000

3,631.453

4,059.3

0.000

4,059.300

3,550.000

0.000

3,550.000

 

სხვა ხარჯები

857.7

232.384

625.339

735.7

248.419

487.284

400.000

400.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,117.6

8,129.376

5,988.242

16,509.1

11,492.956

5,016.107

9,245.813

6,732.349

2,513.464

 

ძირითადი აქტივები

14,117.6

8,129.376

5,988.242

16,509.1

11,492.956

5,016.107

9,245.813

6,732.349

2,513.464

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,457.9

7,016.993

5,440.921

11,228.743

7,539.322

3,689.421

4,795.668

3,025.883

1,769.785

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

144.3

0.000

144.28900

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

144.3

0.000

144.289

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,313.6

7,016.993

5,296.632

11,228.743

7,539.322

3,689.421

4,795.668

3,025.883

1,769.785

 

ძირითადი აქტივები

12,313.6

7,016.993

5,296.632

11,228.743

7,539.322

3,689.421

4,795.668

3,025.883

1,769.785

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

11,688.0

6,588.568

5,099.424

9,343.922

5,839.623

3,504.299

4,651.311

3,025.883

1,625.428

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

144.3

0.000

144.289

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

144.3

0.000

144.3

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,543.703

6,588.568

4,955.135

9,343.922

5,839.623

3,504.299

4,651.311

3,025.883

1,625.428

 

ძირითადი აქტივები

11,543.703

6,588.568

4,955.135

9,343.922

5,839.623

3,504.299

4,651.311

3,025.883

1,625.428

02 01 03

საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

7.2

0.000

7.217

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

0.000

7.217

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

7.2

0.000

7.217

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

0.6

0.000

0.590

0.767

0.000

0.767

20.000

0.000

20.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.000

0.590

0.767

0.000

0.767

20.000

0.000

20.000

 

ძირითადი აქტივები

0.6

0.000

0.590

0.767

0.000

0.767

20.000

0.000

20.000

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

210.1

13.725

196.405

1,274.137

1,113.888

160.249

47.300

0.000

47.300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

210.1

13.725

196.405

1,274.137

1,113.888

160.249

47.300

0.000

47.300

 

ძირითადი აქტივები

210.1

13.725

196.405

1,274.137

1,113.888

160.249

47.300

0.000

47.300

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

552.0

414.700

137.285

609.917

585.811

24.106

77.057

0.000

77.057

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

551.985

414.700

137.285

609.917

585.811

24.106

77.057

0.000

77.057

 

ძირითადი აქტივები

552.0

414.700

137.285

609.917

585.811

24.106

77.057

0.000

77.057

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

734.6

0.000

734.630

2,239.874

1,136.395

1,103.479

2,739.392

1,519.198

1,220.194

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46.0

0.000

46.000

46.0

0.000

46.000

46.000

0.000

46.000

 

ხარჯები

698.3

0.000

698.345

767.000

0.000

767.000

850.000

0.000

850.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

698.3

0.000

698.345

767.000

0.000

767.000

850.000

0.000

850.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.285

0.000

36.285

1,472.874

1,136.395

336.479

1,889.392

1,519.198

370.194

 

ძირითადი აქტივები

36.285

0.000

36.285

1,472.874

1,136.395

336.479

1,889.392

1,519.198

370.194

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

698.3

0.000

698.345

767.000

0.000

767.000

850.000

0.000

850.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

698.3

0.000

698.345

767.000

0.000

767.000

850.000

0.000

850.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

698.3

 

698.345

767.000

 

767.000

850.000

 

850.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

36.3

0.000

36.285

1,472.874

1,136.395

336.479

1,889.392

1,519.198

370.194

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.3

0.000

36.285

1,472.874

1,136.395

336.479

1,889.392

1,519.198

370.194

 

ძირითადი აქტივები

36.3

0.000

36.285

1,472.874

1,136.395

336.479

1,889.392

1,519.198

370.194

02 02 03

შპს ჭიათურის წყალი

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46.000

 

46.000

46.000

 

46.000

46.000

 

46.000

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03

გარე განათება

376.6

0.000

376.572

630.000

0.000

630.000

818.100

0.000

818.100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8.000

0.000

8.000

 

ხარჯები

376.572

0.000

376.572

448.600

0.000

448.600

600.000

0.000

600.000

 

სუბსიდიები

376.6

0.000

376.572

448.6

0.000

448.600

600.000

0.000

600.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

181.400

0.000

181.400

218.100

0.000

218.100

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

181.400

0.000

181.400

218.100

0.000

218.100

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

376.6

0.000

376.572

530.000

0.000

530.000

600.000

0.000

600.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

8.000

 

8.000

 

ხარჯები

376.6

0.000

376.572

448.600

0.000

448.600

600.000

0.000

600.000

 

სუბსიდიები

376.6

 

376.572

448.600

 

448.600

600.000

 

600.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

81.400

0.000

81.400

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

81.400

0.000

81.400

0.000

0.000

0.000

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

218.100

0.000

218.100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

218.100

0.000

218.100

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

100.000

0.000

100.000

218.100

0.000

218.100

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2,556.5

0.000

2,556.536

2,843.700

0.000

2,843.700

2,100.000

0.000

2,100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105.0

0.000

105.000

100.0

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

2,556.5

0.000

2,556.536

2,843.700

0.000

2,843.700

2,100.000

0.000

2,100.000

 

სუბსიდიები

2,556.5

0.000

2,556.536

2,843.700

0.000

2,843.700

2,100.000

0.000

2,100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

2,556.5

0.000

2,556.536

2,843.700

0.000

2,843.700

2,100.000

0.000

2,100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105.0

 

105.000

100.0

 

100.000

100.000

 

100.000

 

ხარჯები

2,556.5

0.000

2,556.536

2,843.700

0.000

2,843.700

2,100.000

0.000

2,100.000

 

სუბსიდიები

2,556.5

 

2,556.536

2,843.700

 

2,843.700

2,100.000

 

2,100.000

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

100.5

0.000

100.509

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

55.6

0.000

55.643

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

55.6

0.000

55.6

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.866

0.000

44.866

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

44.866

0.000

44.866

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

657.8

232.384

425.407

738.288

248.419

489.869

400.000

400.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

657.8

232.384

425.407

735.703

248.419

487.284

400.000

400.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

657.8

232.384

425.407

735.7

248.419

487.284

400.000

400.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

2.585

0.000

2.585

0.000

0.000

0.000

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

23.6

0.000

23.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

23.6

0.000

23.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

23.6

0.000

23.600

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

117.8

0.000

117.792

177.030

0.000

177.030

400.000

400.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

117.8

0.000

117.792

177.0

0.000

177.030

400.000

400.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

117.8

0.000

117.792

177.0

0.000

177.030

400.000

400.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

516.4

232.384

284.015

561.258

248.419

312.839

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

516.4

232.384

284.015

558.7

248.419

310.254

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

516.4

232.384

284.015

558.7

248.419

310.254

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

2.6

0.000

2.585

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

2.6

0.000

2.585

0.000

0.000

0.000

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,753.2

1,112.383

640.775

3,591.495

2,817.239

774.256

2,342.653

2,187.268

155.385

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

75.5

0.000

75.521

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,677.6

1,112.383

565.254

3,591.5

2,817.239

774.256

2,342.653

2,187.268

155.385

 

ძირითადი აქტივები

1,677.6

1,112.383

565.3

3,591.5

2,817.239

774.256

2,342.653

2,187.268

155.385

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

684.3

317.818

366.480

2,377.770

1,994.285

383.485

1,515.101

1,361.526

153.575

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

684.298

317.818

366.480

2,377.770

1,994.285

383.485

1,515.101

1,361.526

153.575

 

ძირითადი აქტივები

684.3

317.818

366.5

2,377.770

1,994.285

383.485

1,515.101

1,361.526

153.575

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,068.9

794.565

274.295

1,213.725

822.954

390.771

827.552

825.742

1.810

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

75.5

0.000

75.5

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

993.3

794.565

198.774

1,213.725

822.954

390.771

827.552

825.742

1.810

 

ძირითადი აქტივები

993.3

794.565

198.774

1,213.725

822.954

390.771

827.552

825.742

1.810

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

45.2

0.000

45.205

31.966

0.000

31.966

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.2

0.000

45.205

31.966

0.000

31.966

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

45.2

0.000

45.205

31.966

0.000

31.966

0.000

0.000

0.000

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,191.6

58.900

2,132.662

2,766.777

0.000

2,766.777

2,726.600

0.000

2,726.600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

225.0

0.000

225.000

0.000

0.000

0.000

193.000

0.000

193.000

 

ხარჯები

1,591.0

0.000

1,590.954

2,400.950

0.000

2,400.950

2,460.000

0.000

2,460.000

 

სუბსიდიები

1,586.1

0.000

1,586.054

2,180.950

0.000

2,180.950

2,240.000

0.000

2,240.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

220.0

0.000

220.000

220.000

0.000

220.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

600.6

58.900

541.708

365.827

0.000

365.827

266.600

0.000

266.600

 

ძირითადი აქტივები

600.6

58.900

541.708

365.827

0.000

365.827

266.600

0.000

266.600

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,784.0

0.000

1,783.996

2,341.000

0.000

2,341.000

2,500.000

0.000

2,500.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

225.0

 

225.000

0.000

 

0.000

193.000

 

193.000

 

ხარჯები

1,590.954

0.000

1,590.954

2,180.950

0.000

2,180.950

2,240.000

0.000

2,240.000

 

სუბსიდიები

1,586.1

 

1,586.054

2,181.0

 

2,180.950

2,240.000

 

2,240.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.042

0.000

193.042

160.050

0.000

160.050

260.000

0.000

260.000

 

ძირითადი აქტივები

193.0

0.000

193.042

160.050

0.000

160.050

260.000

0.000

260.000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

0.0

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

220.000

0.000

220.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

220.000

0.000

220.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

220.000

0.000

220.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

102.8

0.000

102.800

56.300

0.000

56.300

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.800

0.000

102.800

56.300

0.000

56.300

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

102.8

0.000

102.8

56.300

0.000

56.300

0.000

0.000

0.000

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

304.8

58.900

245.866

149.477

0.000

149.477

6.600

0.000

6.600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304.8

58.900

245.866

149.5

0.000

149.477

6.600

0.000

6.600

 

ძირითადი აქტივები

304.8

58.900

245.866

149.5

0.000

149.477

6.600

0.000

6.600

04 00

განათლება

4,434.5

862.952

3,571.563

6,236.127

1,510.866

4,725.261

7,942.120

1,307.120

6,635.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

798.0

0.000

798.000

798.0

0.000

798.000

798.000

0.000

798.000

 

ხარჯები

4,306.1

816.623

3,489.516

5,862.9

1,171.418

4,691.480

7,942.120

1,307.120

6,635.000

 

საქონელი და მომსახურება

816.6

816.623

0.000

1,175.9

1,171.418

4.480

1,307.120

1,307.120

0.000

 

სუბსიდიები

3,475.4

0.000

3,475.361

4,687.0

0.000

4,687.000

6,635.000

0.000

6,635.000

 

სხვა ხარჯები

14.2

0.000

14.155

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.4

46.329

82.047

373.2

339.448

33.781

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

128.4

46.329

82.047

373.2

339.448

33.781

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3,543.8

0.000

3,543.822

4,705.000

0.000

4,705.000

6,635.000

0.000

6,635.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

798.0

 

798.000

798.000

 

798.000

798.000

 

798.000

 

ხარჯები

3,470.361

0.000

3,470.361

4,687.000

0.000

4,687.000

6,635.000

0.000

6,635.000

 

სუბსიდიები

3,470.361

 

3,470.361

4,687.000

 

4,687.000

6,635.000

 

6,635.000

 

გრანტები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.5

0.000

73.461

18.000

0.000

18.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

73.5

0.000

73.461

18.000

0.000

18.000

0.000

0.000

0.000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

6.5

0.000

6.496

6.540

0.000

6.540

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.496

0.000

6.496

6.540

0.000

6.540

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

6.5

0.000

6.496

6.540

0.000

6.540

0.000

0.000

0.000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

884.2

862.952

21.245

1,524.587

1,510.866

13.721

1,307.120

1,307.120

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

835.8

816.623

19.155

1,175.898

1,171.418

4.480

1,307.120

1,307.120

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

816.6

816.623

0.000

1,175.9

1,171.418

4.480

1,307.120

1,307.120

0.000

 

სუბსიდიები

5.0

 

5.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

14.2

0.000

14.155

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.4

46.329

2.090

348.689

339.448

9.241

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

48.4

46.329

2.090

348.689

339.448

9.241

0.000

0.000

0.000

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5,088.0

836.479

4,251.552

6,341.177

634.008

5,707.169

7,578.281

1,213.081

6,365.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

533.0

0.000

533.000

531.000

0.000

531.000

531.000

0.000

531.000

 

ხარჯები

3,769.5

0.000

3,769.518

5,015.227

0.000

5,015.227

5,155.000

0.000

5,155.000

 

საქონელი და მომსახურება

3.8

0.000

3.750

54.1

0.000

54.050

100.000

0.000

100.000

 

სუბსიდიები

1,655.0

0.000

1,654.999

3,060.402

0.000

3,060.402

4,935.000

0.000

4,935.000

 

სხვა ხარჯები

191.5

0.000

191.475

127.0

0.000

127.025

120.000

0.000

120.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,318.5

836.479

482.034

1,325.950

634.008

691.942

2,423.281

1,213.081

1,210.200

 

ძირითადი აქტივები

1,318.5

836.479

482.034

1,325.950

634.008

691.942

2,423.281

1,213.081

1,210.200

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2,192.8

198.549

1,994.234

2,646.335

0.000

2,646.335

3,475.286

529.086

2,946.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.0

0.000

196.000

193.0

0.000

193.000

193.000

0.000

193.000

 

ხარჯები

1,535.0

0.000

1,534.999

355.0

0.000

2,078.750

2,070.000

0.000

2,070.000

 

სუბსიდიები

1,535.0

0.000

1,534.999

355.0

0.000

355.000

2,070.000

0.000

2,070.000

 

გრანტები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

657.8

198.549

459.235

567.6

0.000

567.585

1,405.286

529.086

876.200

 

ძირითადი აქტივები

657.8

198.549

459.235

567.6

0.000

567.585

1,405.286

529.086

876.200

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,845.1

0.000

1,845.138

1,864.450

0.000

1,864.450

1,870.000

0.000

1,870.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.0

0.000

196.000

193.0

0.000

193.000

193.000

0.000

193.000

 

ხარჯები

1,535.0

0.000

1,534.999

1,723.8

0.000

1,723.750

1,770.000

0.000

1,770.000

 

სუბსიდიები

1,535.0

0.000

1,534.999

0.0

0.000

0.000

1,770.000

0.000

1,770.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310.1

0.000

310.139

140.7

0.000

140.700

100.000

0.000

100.000

 

ძირითადი აქტივები

310.1

0.000

310.139

140.7

0.000

140.700

100.000

0.000

100.000

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა

1,141.7

0.000

1,141.738

1,172.450

0.000

1,172.450

1,100.000

0.000

1,100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130.000

 

130.000

128.000

 

128.000

128.000

 

128.000

 

ხარჯები

844.899

0.000

844.899

1,037.050

0.000

1,037.050

1,000.000

0.000

1,000.000

 

სუბსიდიები

844.899

 

844.899

1,037.050

 

1,037.050

1,000.000

 

1,000.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

296.8

0.000

296.839

135.400

0.000

135.400

100.000

0.000

100.000

 

ძირითადი აქტივები

296.8

0.000

296.8

135.400

0.000

135.400

100.000

0.000

100.000

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

409.9

0.000

409.875

308.000

0.000

308.000

340.000

0.000

340.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

 

24.000

24.000

 

24.000

24.000

 

24.000

 

ხარჯები

407.0

0.000

407.025

307.700

0.000

307.700

340.000

0.000

340.000

 

სუბსიდიები

407.0

 

407.025

307.700

 

307.700

340.000

 

340.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

0.000

2.850

0.300

0.000

0.300

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

2.9

0.000

2.9

0.300

0.000

0.300

0.000

0.000

0.000

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

293.5

0.000

293.525

384.000

0.000

384.000

430.000

0.000

430.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.000

41.000

 

41.000

41.000

 

41.000

 

ხარჯები

283.1

0.000

283.075

379.000

0.000

379.000

430.000

0.000

430.000

 

სუბსიდიები

283.1

 

283.075

379.000

 

379.000

430.000

 

430.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.5

0.000

10.450

5.000

0.000

5.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

10.5

0.000

10.450

5.000

0.000

5.000

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

0.0

0.000

0.000

355.000

0.000

355.000

300.000

0.000

300.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

355.000

0.000

355.000

300.000

0.000

300.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

355.000

 

355.000

300.000

 

300.000

 

გრანტები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

347.6

198.549

149.096

426.885

0.000

426.885

1,305.286

529.086

776.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

347.645

198.549

149.096

426.885

0.000

426.885

1,305.286

529.086

776.200

 

ძირითადი აქტივები

347.645

198.549

149.096

426.885

0.000

426.885

1,305.286

529.086

776.200

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2,801.1

637.930

2,163.173

3,567.817

634.008

2,933.809

3,982.995

683.995

3,299.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

337.000

0.000

337.000

338.000

0.000

338.000

338.000

0.000

338.000

 

ხარჯები

2,140.374

0.000

2,140.374

2,809.452

0.000

2,809.452

2,965.000

0.000

2,965.000

 

საქონელი და მომსახურება

3.8

0.000

3.750

54.1

0.000

54.050

100.000

0.000

100.000

 

სუბსიდიები

120.000

0.000

120.000

2,705.402

0.000

2,705.402

2,865.000

0.000

2,865.000

 

გრანტები

8.500

0.000

8.500

50.0

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

97.3

0.000

97.330

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

660.729

637.930

22.799

758.365

634.008

124.357

1,017.995

683.995

334.000

 

ძირითადი აქტივები

660.729

637.930

22.799

758.365

634.008

124.357

1,017.995

683.995

334.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,933.6

0.000

1,933.553

2,646.000

0.000

2,646.000

2,685.000

0.000

2,685.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

337.0

0.000

337.000

338.000

0.000

338.000

338.000

0.000

338.000

 

ხარჯები

1,919.3

0.000

1,919.294

2,535.402

0.000

2,535.402

2,685.000

0.000

2,685.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

2,485.402

0.000

2,485.402

2,685.000

0.000

2,685.000

 

გრანტები

8.5

0.000

8.500

50.0

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.3

0.000

14.259

110.598

0.000

110.598

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

14.3

0.000

14.259

110.598

0.000

110.598

0.000

0.000

0.000

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა

287.0

0.000

287.000

355.700

0.000

355.700

385.000

0.000

385.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

 

54.000

54.000

 

54.000

54.000

 

54.000

 

ხარჯები

285.0

0.000

284.960

347.450

0.000

347.450

385.000

0.000

385.000

 

სუბსიდიები

285.0

 

284.960

347.450

 

347.450

385.000

 

385.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.000

2.040

8.250

0.000

8.250

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

2.0

0.000

2.040

8.250

0.000

8.250

0.000

0.000

0.000

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა

188.3

0.000

188.265

281.000

0.000

281.000

275.000

0.000

275.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

 

29.000

29.0

 

29.000

29.000

 

29.000

 

ხარჯები

188.3

0.000

188.265

276.000

0.000

276.000

275.000

0.000

275.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

188.3

 

188.265

276.000

 

276.000

275.000

 

275.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

5.0

0.000

5.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.0

5.0

0.000

5.000

0.0

0.0

0.0

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

68.9

0.000

68.936

198.200

0.000

198.200

195.000

0.000

195.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

 

12.000

20.0

 

20.000

20.000

 

20.000

 

ხარჯები

64.0

0.000

64.036

124.852

0.000

124.852

195.000

0.000

195.000

 

სუბსიდიები

64.0

 

64.036

124.852

 

124.852

195.000

 

195.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.000

4.9

73.3

0.000

73.348

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

4.9

0.000

4.9

73.3

0.000

73.348

0.000

0.000

0.000

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

285.6

0.000

285.587

329.200

0.000

329.200

350.000

0.000

350.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69.0

 

69.000

61.0

 

61.000

61.000

 

61.000

 

ხარჯები

283.6

0.000

283.627

322.100

0.000

322.100

350.000

0.000

350.000

 

სუბსიდიები

283.6

 

283.627

322.100

 

322.100

350.000

 

350.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.000

1.960

7.1

0.000

7.100

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

2.0

0.000

1.960

7.1

0.000

7.100

0.000

0.000

0.000

05 02 01 05

კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

1,095.3

0.000

1,095.265

1,431.900

0.000

1,431.900

1,480.000

0.000

1,480.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173.0

 

173.000

174.000

 

174.000

174.000

 

174.000

 

ხარჯები

1,089.906

0.000

1,089.906

1,415.000

0.000

1,415.000

1,480.000

0.000

1,480.000

 

სუბსიდიები

1,089.9

 

1,089.906

1,415.0

 

1,415.000

1,480.000

 

1,480.000

 

გრანტები

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.359

0.000

5.359

16.900

0.000

16.900

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.4

0.000

5.359

16.900

0.000

16.900

0.000

0.000

0.000

05 02 01 06

თეატრი

8.5

0.000

8.500

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

8.500

0.000

8.500

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

8.5

0.000

8.500

50.0

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

17.1

0.000

17.050

54.050

0.000

54.050

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

17.050

0.000

17.050

54.050

0.000

54.050

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

3.8

0.000

3.750

54.050

0.000

54.050

100.000

0.000

100.000

 

სხვა ხარჯები

13.3

0.000

13.300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

730.5

637.930

92.570

647.767

634.008

13.759

1,017.995

683.995

334.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

84.030

0.000

84.030

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

646.470

637.930

8.540

647.767

634.008

13.759

1,017.995

683.995

334.000

 

ძირითადი აქტივები

646.5

637.930

8.540

647.767

634.008

13.759

1,017.995

683.995

334.000

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.0

0.000

120.000

220.000

0.000

220.000

180.000

0.000

180.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

120.000

0.000

120.000

220.000

0.000

220.000

180.000

0.000

180.000

 

სუბსიდიები

120.0

 

120.000

220.0

 

220.000

180.000

 

180.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

94.1

0.000

94.145

127.025

0.000

127.025

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

94.1

0.000

94.145

127.025

0.000

127.025

120.000

0.000

120.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

94.1

0.000

94.145

127.0

0.000

127.025

120.000

0.000

120.000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,124.5

101.163

2,023.381

2,386.839

135.000

2,251.839

2,623.360

205.000

2,418.360

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

0.000

19.000

19.0

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

 

ხარჯები

2,124.5

101.163

2,023.381

2,386.839

135.000

2,251.839

2,623.360

205.000

2,418.360

 

საქონელი და მომსახურება

47.6

0.000

47.590

28.0

0.000

28.000

32.000

0.000

32.000

 

სუბსიდიები

131.7

95.413

36.328

157.7

125.000

32.700

221.400

195.000

26.400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,702.2

5.750

1,696.473

2,112.439

10.000

2,102.439

2,269.960

10.000

2,259.960

 

სხვა ხარჯები

243.0

0.000

242.990

88.7

0.000

88.700

100.000

0.000

100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

179.3

95.413

83.918

185.700

125.000

60.700

253.400

195.000

58.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

0.000

19.000

19.0

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

 

ხარჯები

179.3

95.413

83.918

185.700

125.000

60.700

253.400

195.000

58.400

 

საქონელი და მომსახურება

47.6

0.000

47.590

28.0

0.000

28.000

32.000

0.000

32.000

 

სუბსიდიები

131.7

95.413

36.328

157.7

125.000

32.700

221.400

195.000

26.400

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

131.7

95.413

36.328

157.700

125.000

32.700

221.400

195.000

26.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.0

 

 

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

131.7

95.413

36.328

157.700

125.000

32.700

221.400

195.000

26.400

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

131.7

95.413

36.328

157.7

125.000

32.700

221.400

195.000

26.400

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

47.6

0.000

47.590

28.000

0.000

28.000

32.000

0.000

32.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

 

19.000

19.0

 

19.000

19.000

 

19.000

 

ხარჯები

47.6

0.000

47.590

28.000

0.000

28.000

32.000

0.000

32.000

 

საქონელი და მომსახურება

47.6

0.000

47.590

28.0

0.000

28.000

32.000

0.000

32.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02

სოციალური დაცვა

1,945.2

5.750

1,939.463

2,201.139

10.000

2,191.139

2,369.960

10.000

2,359.960

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,945.2

5.750

1,939.463

2,201.139

10.000

2,191.139

2,369.960

10.000

2,359.960

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,702.2

5.750

1,696.473

2,112.439

10.000

2,102.439

2,269.960

10.000

2,259.960

 

სხვა ხარჯები

243.0

0.000

243.0

88.7

0.000

88.700

100.0

0.0

100.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,010.0

0.000

1,009.979

1,240.000

0.000

1,240.000

1,134.260

0.000

1,134.260

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,009.979

0.000

1,009.979

1,240.000

0.000

1,240.000

1,134.260

0.000

1,134.260

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,001.159

0.000

1,001.159

1,240.000

0.000

1,240.000

1,134.260

0.000

1,134.260

 

სხვა ხარჯები

8.8

0.000

8.8

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

648.2

0.000

648.229

850.000

0.000

850.000

746.260

0.000

746.260

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

648.229

0.000

648.229

850.000

0.000

850.000

746.260

0.000

746.260

 

სოციალური უზრუნველყოფა

639.409

0.000

639.409

850.000

0.000

850.000

746.260

0.000

746.260

 

სხვა ხარჯები

8.8

0.000

8.8

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

46.6

0.000

46.560

46.200

0.000

46.200

46.000

0.000

46.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

46.560

0.000

46.560

46.200

0.000

46.200

46.000

0.000

46.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46.6

0.000

46.560

46.200

0.000

46.200

46.000

0.000

46.000

06 02 01 03

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

173.9

0.000

173.890

183.800

0.000

183.800

190.000

0.000

190.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

173.9

0.000

173.890

183.800

0.000

183.800

190.000

0.000

190.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

173.9

0.000

173.890

183.800

0.000

183.800

190.000

0.000

190.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

140.6

0.000

140.600

158.000

0.000

158.000

150.000

0.000

150.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

140.6

0.000

140.600

158.000

0.000

158.000

150.000

0.000

150.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140.6

0.000

140.600

158.000

0.000

158.000

150.000

0.000

150.000

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

0.7

0.000

0.700

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.7

0.000

0.700

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.7

0.000

0.700

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

0.8

0.750

0.000

5.500

5.000

0.500

5.000

5.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.8

0.750

0.000

5.500

5.000

0.500

5.000

5.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

0.750

0.000

5.500

5.000

0.500

5.000

5.000

0.000

06 02 03

უფასო სასადილო

185.1

0.000

185.064

213.019

0.000

213.019

274.700

0.000

274.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

185.1

0.000

185.064

213.019

0.000

213.019

274.700

0.000

274.700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

185.1

0.000

185.064

213.019

0.000

213.019

274.700

0.000

274.700

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

50.2

5.000

45.200

60.500

5.000

55.500

63.000

5.000

58.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

50.2

5.000

45.200

60.500

5.000

55.500

63.000

5.000

58.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50.2

5.000

45.200

60.500

5.000

55.500

63.000

5.000

58.000

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

23.0

0.000

23.000

25.000

0.000

25.000

26.000

0.000

26.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

23.000

0.000

23.000

25.000

0.000

25.000

26.000

0.000

26.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23.0

0.000

23.000

25.000

0.000

25.000

26.000

0.000

26.000

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

8.0

5.000

3.000

14.500

5.000

9.500

11.000

5.000

6.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

8.000

5.000

3.000

14.500

5.000

9.500

11.000

5.000

6.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.000

5.000

3.000

14.500

5.000

9.500

11.000

5.000

6.000

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1.6

0.000

1.600

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

1.6

0.000

1.600

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

0.000

1.600

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

17.6

0.000

17.600

17.000

0.000

17.000

22.000

0.000

22.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

17.6

0.000

17.600

17.000

0.000

17.000

22.000

0.000

22.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.6

0.000

17.600

17.000

0.000

17.000

22.000

0.000

22.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

508.6

0.000

508.620

515.420

0.000

515.420

715.000

0.000

715.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

508.6

0.000

508.620

515.420

0.000

515.420

715.000

0.000

715.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

274.5

0.000

274.450

515.420

0.000

515.420

715.000

0.000

715.000

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

64.3

0.000

64.300

60.000

0.000

60.000

90.000

0.000

90.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

64.3

0.000

64.300

60.000

0.000

60.000

90.000

0.000

90.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64.300

0.000

64.300

60.000

0.000

60.000

90.000

0.000

90.000

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

106.4

0.000

106.400

109.000

0.000

109.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

106.4

0.000

106.400

109.000

0.000

109.000

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

106.4

0.000

106.400

109.000

0.000

109.000

100.000

0.000

100.000

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

101.9

0.000

101.900

108.850

0.000

108.850

140.000

0.000

140.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

101.9

0.000

101.900

108.850

0.000

108.850

140.000

0.000

140.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

101.9

0.000

101.900

108.850

0.000

108.850

140.000

0.000

140.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 05 04

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

236.0

0.000

236.020

237.570

0.000

237.570

385.000

0.000

385.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

236.0

0.000

236.020

237.570

0.000

237.570

385.000

0.000

385.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

0.000

1.850

237.570

0.000

237.570

385.000

0.000

385.000

 

სხვა ხარჯები

234.2

0.0

234.2

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

116.6

0.000

116.600

88.700

0.000

88.700

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

116.6

0.000

116.600

88.700

0.000

88.700

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

116.6

0.000

116.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

88.7

0.000

88.700

100.000

0.000

100.000

06 02 07

ომის  ვეტერანთა დახმარება

74.0

0.000

74.000

78.000

0.000

78.000

78.000

0.000

78.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

74.0

0.000

74.000

78.000

0.000

78.000

78.000

0.000

78.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74.0

0.000

74.000

78.000

0.000

78.000

78.000

0.000

78.000

06 02 08

რეგრესის პენია

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი