,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/03/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/03/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.168.016373
6
28/03/2023
ვებგვერდი, 29/03/2023
190020020.35.168.016373
,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2023 წლის 28 მარტი

ქ. სიღნაღი

 

,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022  წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 23/12/2022, 190020020.35.168.016365) დანართში შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილება:
1. პირველი  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

24,865.0

26,768.9

21,931.1

6,962.5

14,968.6

გადასახადები

9,326.2

11,590.0

13,275.4

 

13,275.4

გრანტები

14,775.9

14,707.3

7,948.1

6,962.5

985.6

სხვა შემოსავლები

762.9

471.6

707.6

 

707.6

ხარჯები

9,314.4

13,434.0

14,434.4

307.8

14,126.6

შრომის ანაზღაურება

1,619.5

2,845.8

3,290.4

 

3290.4

საქონელი და მომსახურება

1,424.4

1,732.5

2,154.2

307.8

1,846.4

პროცენტი

121.7

120.6

120.6

 

120.6

სუბსიდიები

4,712.7

6,335.7

7,544.8

 

7,544.8

გრანტები

16.1

97.2

120.0

 

120.0

სოციალური უზრუნველყოფა

606.4

734.8

830.7

 

830.7

სხვა ხარჯები

813.6

1,567.4

373.7

 

373.7

საოპერაციო სალდო

15,550.6

13,334.9

7,496.7

6,654.7

842.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,299.7

22,173.9

15,731.8

11,668.0

4,063.8

ზრდა

10,520.5

25,295.9

18,963.8

11,668.0

7,295.8

კლება

1,220.8

3,122.0

3,232.0

 

3,232.0

მთლიანი სალდო

6,250.9

-8,839.0

-8,235.1

-5,013.3

-3,221.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

6,022.4

-9,095.5

-8,491.6

-5,013.3

-3,478.3

ზრდა

6,022.4

 

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

6,022.4

 

 

 

 

კლება

 

9,095.5

8,491.6

5,013.3

3,478.3

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

8,491.6

5,013.3

3,478.3

ვალდებულებების ცვლილება

-226.0

-256.5

-256.5

 

-256.5

კლება

226.0

256.5

256.5

 

256.5

საშინაო

226.0

256.5

256.5

 

256.5

ბალანსი

0.0

 0.0

 

 

 

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 25,163.1 ათასი ლარით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

26,085.8

29,890.9

25,163.1

6,962.5

18,200.6

შემოსავლები

24,865.0

26,768.9

21,931.1

6,962.5

14,968.6

არაფინანსური აქტივების კლება

1,220.8

3,122.0

3,232.0

 

3,232.0

 

3. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 4. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7,948.1 ათასი ლარით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

14,775.9

14,707.3

7,948.1

6,962.5

985.6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

14,775.9

14,707.3

7,948.1

6,962.5

985.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

367.3

710.1

1,293.4

307.8

985.6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

367.3

710.1

1,293.4

307.8

985.6

ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

 

 

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

14,408.6

13,997.2

6,654.7

6,654.7

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

10,683.4

9,103.5

5,187.3

5,187.3

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

340.0

340.0

340.0

340.0

 

მაღალმთიანი დასახლების განვითერების ფონდი

1,497.9

416.1

1,127.4

1,127.4

 

სპეციალური ტრანსფერი

 

22.0

 

 

 

სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

1,887.3

4,115.6

 

 

 

 

4. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 6. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციონალური კოდი

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,574.5

4,552.7

5,254.7

 

5,254.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,410.1

4,327.5

5,009.1

 

5,009.1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,410.1

4,277.5

4,959.1

 

4,959.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

50.0

50.0

 

50.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.2

7.4

5.0

 

5.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.2

7.4

5.0

 

5.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

124.0

120.6

120.6

 

120.6

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

36.2

97.2

120.0

 

120.0

702

თავდაცვა

99.3

141.7

185.0

 

185.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8,615.1

18,955.5

14,003.2

9,281.5

4,721.7

7045

ტრანსპორტი

8,615.1

18,955.5

14,003.2

9,281.5

4,721.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8,615.1

18,955.5

14,003.2

9,281.5

4,721.7

705

გარემოს დაცვა

1,198.0

1,128.0

1,178.0

 

1,178.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

729.1

990.4

1,148.0

 

1,148.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

468.9

137.6

30.0

 

30.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,299.2

5,960.4

4,211.3

1,148.1

3,063.2

7061

ბინათმშენებლობა

651.6

1,227.3

675.5

44.5

631.0

7063

წყალმომარაგება

548.5

495.3

532.3

 

532.3

7064

გარე განათება

563.1

713.7

596.4

 

596.4

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

527.1

3,524.1

2,407.1

1,103.6

1,303.5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

72.4

69.2

200.0

 

200.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

8.4

0.2

 

 

 

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

8.4

0.2

 

 

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

64.0

69.0

200.0

 

200.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,449.9

2,623.2

2,941.9

717.9

2,224.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

513.5

1,221.8

1,218.1

717.9

500.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

802.6

1,123.0

1,473.4

 

1,473.4

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

10.0

22.3

20.6

 

20.6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

123.8

256.1

229.8

 

229.8

709

განათლება

2,690.3

4,058.0

4,146.4

828.3

3,318.1

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,257.3

3,285.6

3,342.4

151.4

3,191.0

7092

ზოგადი განათლება

358.2

677.5

676.9

676.9

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

358.2

677.5

676.9

676.9

 

7093

პროფესიული განათლება

74.8

94.9

127.1

 

127.1

710

სოციალური დაცვა

838.7

1,241.2

1,277.7

 

1,277.7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

389.9

522.8

614.5

 

614.5

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

290.0

426.0

508.2

 

508.2

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

99.9

96.8

106.3

 

106.3

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

18.2

40.6

34.0

 

34.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

2.1

76.0

63.0

 

63.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

428.5

601.8

566.2

 

566.2

 

სულ

19,837.4

38,729.9

33,398.2

11,975.8

21,422.4

 

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15,731.8 ათასი ლარით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,963.8 ათასი ლარით;

ბ)  განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება  3,232.0 ათასი ლარით.“

6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -8,235.1 ათასი ლარის ოდენობით.“

7. მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

  განისაზღვროს   სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

20,063.4

38,986.4

33,654.7

11,975.8

21,678.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146

147

147

 

147

 

ხარჯები

9,314.4

13,434.0

14,434.4

307.8

14,126.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,619.5

2,845.8

3,290.4

 

3,290.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,523.0

25,295.9

18,963.8

11,668.0

7,295.8

 

ვალდებულებების კლება

226.0

256.5

256.5

 

256.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,800.5

4,809.2

5,511.2

 

5,511.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137

138

138

 

138

 

ხარჯები

2,489.0

3,975.5

4,705.5

 

4,705.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,530.1

2,714.1

3,135.0

 

3,135.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.5

577.2

549.2

 

549.2

 

ვალდებულებების კლება

226.0

256.5

256.5

 

256.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

589.5

1,114.3

1,300.7

 

1,300.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

33

33

 

33

 

ხარჯები

589.5

1,103.9

1,285.2

 

1,285.2

 

შრომის ანაზღაურება

445.5

811.0

919.0

 

919.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10.4

15.5

 

15.5

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,820.6

3,163.2

3,658.4

 

3,658.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

105

105

 

105

 

ხარჯები

1,735.1

2,596.4

3,124.7

 

3,124.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,084.6

1,903.1

2,216.0

 

2,216.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.5

566.8

533.7

 

533.7

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

50.0

50.0

 

50.0

 

ხარჯები

 

50.0

50.0

 

50.0

01 04

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

4.2

7.4

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

4.2

7.4

5.0

 

5.0

01 05

რეგიონული განვითარების  ფონდი

36.2

97.2

120.0

 

120.0

 

ხარჯები

36.2

97.2

120.0

 

120.0

01 06

მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

350.0

377.1

377.1

 

377.1

 

ხარჯები

124.0

120.6

120.6

 

120.6

 

ვალდებულებების კლება

226.0

256.5

256.5

 

256.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

99.3

141.7

185.0

 

185.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

99.3

141.7

185.0

 

185.0

 

შრომის ანაზღაურება

89.4

131.7

155.4

 

155.4

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

99.3

141.7

185.0

 

185.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

99.3

141.7

185.0

 

185.0

 

შრომის ანაზღაურება

89.4

131.7

155.4

 

155.4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

12,116.3

26,043.9

19,392.5

10,429.6

8,962.9

 

ხარჯები

2,315.5

3,292.9

2,328.2

 

2,328.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,800.8

22,751.0

17,064.3

10,429.6

6,634.7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,609.1

18,955.5

14,003.2

9,281.5

4,721.7

 

ხარჯები

18.0

32.5

35.7

 

35.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,591.1

18,923.0

13,967.5

9,281.5

4,686.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,273.8

4,289.8

3,946.5

52.0

3,894.5

 

ხარჯები

2,282.1

3,195.4

2,179.7

 

2,179.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

991.7

1,094.4

1,766.8

 

1,766.8

03 02 01

ბინათმშენებლობა

651.6

1,227.3

675.5

44.5

631.0

 

ხარჯები

648.3

1,227.3

 

 

 

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

548.5

495.3

532.3

 

532.3

 

ხარჯები

394.3

472.2

532.3

 

532.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154.2

23.1

 

 

 

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

473.4

713.7

596.4

 

596.4

 

ხარჯები

459.4

52.,8

596.4

 

596.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.0

187.9

 

 

 

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

1,198.0

1,128.0

1,178.0

 

1,178.0

 

ხარჯები

755.3

967.5

1,051.0

 

1,051.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

442.7

160.5

127.0

 

127.0

03 02 06

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

402.3

725.5

964.3

7.5

956.8

 

ხარჯები

24.8

2.6

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377.5

722.9

964.3

7.5

956.8

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

121.9

2,226.1

675.0

446.3

228.7

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106.5

2,161.1

562.2

446.3

115.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

111.5

572.5

767.8

649.8

118.0

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.5

572.5

767.8

649.8

118.0

04 00

განათლება

2,690.3

4,058.0

4,146.4

828.3

3,318.1

 

ხარჯები

2,339.7

3,135.3

3,554.9

307.8

3,247.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350.6

922.7

591.5

520.5

71.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

2,172.5

2,813.0

3,120.0

 

3,120.0

 

ხარჯები

2,040.8

2,813.0

3,120.0

 

3,120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.7

 

 

 

 

04 02

სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი

84.8

472.6

222.4

151.4

71.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.8

472.6

222.4

151.4

71.0

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

74.8

94.9

127.1

 

127.1

 

ხარჯები

74.8

94.9

127.1

 

127.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

04 04

საჯარო სკოლების დაფინანსება

358.2

677.5

676.9

676.9

 

 

ხარჯები

224.1

227.4

307.8

307.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134.1

450.1

369.1

369.1

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,445.9

2,623.2

2,941.9

717.9

2,224.0

 

ხარჯები

1,170.7

1,690.4

2,183.1

 

2183.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275.2

932.8

758.8

717.9

40.9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

509.5

1,221.8

1,218.1

717.9

500.2

 

ხარჯები

240.2

334.0

461.1

 

461.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269.3

887.8

757.0

717.9

39.1

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

240.2

334.0

461.1

 

461.1

 

ხარჯები

240.2

334.0

461.1

 

461.1

05 01 02

სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი

269.3

887.8

757.0

717.9

39.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269.3

887.8

757.0

717.9

39.1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

802.6

1,123.0

1,473.4

 

1,473.4

 

ხარჯები

796.7

1,098.0

1,471.6

 

1,471.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

25.0

1.8

 

1.8

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

802.6

1,123.0

1,473.4

 

1,473.4

 

ხარჯები

796.7

1,098.0

1,471.6

 

1,471.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

25.0

1.8

 

1.8

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა

103.8

236.1

209.8

 

209.8

 

ხარჯები

103.8

216.1

209.8

 

209.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

20.0

 

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

20.0

20.0

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

20.0

20.0

20.0

 

20.0

05 05

საინფორმაციო ცენტრი

10.0

22.3

20.6

 

20.6

 

ხარჯები

10.0

22.3

20.6

 

20.6

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

911.1

1,310.4

1,477.7

 

1,477.7

 

ხარჯები

900.2

1,198.2

1,477.7

 

1,477.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.9

112.2

 

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

74.9

181.2

200.0

 

200.0

 

ხარჯები

64.0

69.0

200.0

 

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.9

112.2

 

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

836.2

1,129.2

1,277.7

 

1,277.7

 

ხარჯები

836.2

1,129.2

1,277.7

 

1,277.7

06 02 01

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის და მძიმე ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო  დახმარება

389.9

522.8

614.5

 

614.5

 

ხარჯები

389.9

522.8

614.5

 

614.5

06 02 02

მოსახლეობის სოციალური დახმარება

250.1

256.5

280.7

 

280.7

 

ხარჯები

250.1

256.5

280.7

 

280.7

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

18.2

40.6

34.0

 

34.0

 

ხარჯები

18.2

40.6

34.0

 

34.0

06 02 05

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა  დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება

0.8

1.0

1.0

 

1.0

 

ხარჯები

0.8

1.0

1.0

 

1.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება

177.2

308.3

347.5

 

347.5

 

ხარჯები

177.2

308.3

347.5

 

347.5

 

8. მე-17 მუხლის
ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა (უსახლკაროთა ბინის ქირით და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა), დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას“.

ბ) მე-2 პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ნ) უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა (უსახლკაროთა ბინის ქირით და დროებითი საცხოვრისით   უზრუნველყოფა) (პროგრამული კოდი 06 02 02 12)

ნ.ა) მიზანი: უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა;

ნ.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები: უსახლკაროდ დარჩენილი მძიმე ეკონომიკურ პირობებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ბინის ქირის გადახდა და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა.“

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ჯანიკაშვილი