,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/02/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/02/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016506
3
08/02/2023
ვებგვერდი, 09/02/2023
190020020.35.112.016506
,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №3

2023 წლის 8 თებერვალი

ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის  შესაბამისად  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N37 დადგენილებაში (ვებგვერდი 26.12.2022, სარ. კოდი:190020020.35.112.016503)  და 1-ლი,მე-2, მე-3, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12, მე-13, მე-17, მე-18, 20-ე  მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკ ტაბიძე



დანართი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი

 


თავი I

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

 22,623.5  

27,951.4  

      14,853.1  

      13,098.4  

22,914.9  

      16,284.8  

       6,630.1  

 გადასახადები

9,778.5  

11,828.7  

      11,828.7  

                -    

12,739.0  

      12,739.0  

                -    

 გრანტები

9,479.8  

13,443.4  

           345.0  

      13,098.4  

8,010.1  

        1,380.0  

       6,630.1  

 სხვა 

შემოსავლები

3,365.3  

2,679.4  

        2,679.4  

                -    

 2,165.8  

        2,165.8  

                -    

 II. ხარჯები

12,678.0  

15,890.5  

      14,036.1  

        1,854.4  

19,077.9  

      16,639.7  

       2,438.2  

 შრომის

ანაზღაურება

5,127.4  

6,165.8  

        6,165.8  

                -    

 7,421.0  

        7,421.0  

                -    

 საქონელი და

მომსახურება

5,457.1  

6,679.7  

        5,839.9  

           839.8  

7,168.0  

        7,040.9  

          127.1  

 პროცენტი

30.0  

28.7  

             28.7  

                -    

 31.9  

             31.9  

                -    

 სუბსიდიები

553.3  

732.6  

           732.6  

                -    

 821.6  

           821.6  

                -    

 გრანტები

37.2  

 -    

                 -    

                -    

 -    

                 -    

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

607.2  

916.4  

           916.4  

                -    

849.8  

           814.8  

            35.0  

 სხვა ხარჯები

 865.7  

 1,367.2  

           352.6  

        1,014.6  

2,785.6  

           509.4  

       2,276.1  

 III.

საოპერაციო სალდო

9,945.6  

12,061.0  

           816.9  

      11,244.0  

3,837.0  

-          354.8  

       4,191.8  

 IV.

არაფინანსური აქტივების

ცვლილება

 8,807.0  

12,073.7  

        1,536.0  

      10,537.7  

7,215.8  

        1,839.5  

       5,376.2  

 ზრდა

9,286.6  

12,442.0  

        1,904.2  

      10,537.7  

 7,326.3  

        1,950.0  

       5,376.2  

 კლება

 479.7  

368.2  

           368.2  

 

110.5  

           110.5  

 

 V.

მთლიანი სალდო

1,138.6  

-12.8  

-          719.1  

           706.3  

-3,378.8  

-       2,194.3  

-      1,184.4  

 VI.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,080.6  

-70.8  

-          777.1  

           706.3  

-3,436.9  

-       2,252.4  

-      1,184.4  

 კლება

-1,080.6  

70.8  

           777.1  

-         706.3  

 3,436.9  

        2,252.4  

       1,184.4  

ვალუტა და დეპოზიტები

-1,080.6  

70.8  

           777.1  

-         706.3  

3,436.9  

        2,252.4  

       1,184.4  

 VII.

ვალდებულებების ცვლილება

- 58.0  

- 58.0  

-            58.0  

                -    

-58.1  

-            58.1  

                -    

 კლება

 58.0  

58.0  

             58.0  

                -    

58.1  

             58.1  

                -    

 საშინაო

58.0  

58.0  

             58.0  

                -    

58.1  

             58.1  

                -    

 სესხები

58.0  

58.0  

             58.0  

 

58.1  

             58.1  

 

 VIII. ბალანსი

-    

 0.0  

-              0.0  

                -    

0.0  

               0.0  

                -    

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021

წლის ფაქტი

 2022 წლის  ფაქტი

 2023 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

23,103.2  

28,319.6  

15,121.3  

      13,198.4  

23,025.4  

      16,395.3  

        6,630.1  

 შემოსავლები

22,623.5  

 27,951.4  

14,753.1  

      13,198.4  

 22,914.9  

      16,284.8   

        6,630.1  

 არაფინანსური აქტივების კლება

 479.7  

368.2  

 368.2  

 

110.5  

           110.5  

                -    

 გადასახდელები

22,022.6  

28,390.4  

15,998.4  

      12,392.1  

26,462.3  

      18,647.8  

        7,814.5  

 ხარჯები

12,678.0  

15,890.5  

14,036.1  

        1,854.4  

19,077.9  

      16,639.7  

        2,438.2  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,286.6  

12,442.0  

1,904.2  

      10,537.7  

7,326.3  

        1,950.0  

        5,376.2  

 ვალდებულებების კლება

58.0  

58.0  

58.0  

                -    

58.1  

             58.1   

                -    

 ნაშთის ცვლილება

1,080.6  

- 70.8  

- 877.1  

           806.3  

-3,436.9  

-      2,252.4  

-      1,184.4  

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 22,914.9 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021

წლის

ფაქტი

 2022 წლის  ფაქტი

 2023 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

22,623.5  

27,951.4  

      14,753.1  

      13,198.4  

22,914.9  

16,284.8   

        6,630.1  

გადასახადები

9,778.5  

11,828.7  

      11,828.7  

                -    

12,739.0  

12,739.0  

                -    

 გრანტები

9,479.8  

13,443.4  

           245.0  

      13,198.4  

8,010.1  

1,380.0  

        6,630.1  

 სხვა შემოსავლები

 3,365.3  

 2,679.4  

        2,679.4  

 

2,165.8  

 2,165.8  

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8.010.1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 გრანტები

            9,479.8  

          13,443.4  

8,010.1

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

               50.00  

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            9,429.8  

          13,443.4  

8,010.1

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               220.0  

               245.0  

380.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

            5,615.1  

            6,312.8  

3,219.9

 სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :

            3,594.7  

            6,885.6  

4,410.1

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

            2,426.6  

            1,529.9  

2,535.0

 ფინანსური დახმარებისთვის გამოყოფილი 

 

 

1,000.0

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები

               748.0  

               748.0  

748.0

      სხვა სახის ტრანსფერები

               420.1  

            4,607.7  

127.1

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2,165.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

3,365.3

2,679.4

2,165.8

 შემოსავლები საკუთრებიდან

109.0

154.7

110.0

 რენტა

109.0

154.7

110.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

32.5

257.0

42.0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

19.5

231.7

22.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

13.3

224.3

10.0

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

6.2

7.4

12.0

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

13.0

25.3

20.0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

3,080.7

1,927.0

1,850.0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

143.1

340.7

163.8

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  19,077.9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021

წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

12,678.0

15,890.5

14,036.1

1,854.4

19,077.9

16,639.7

2,438.2

 შრომის ანაზღაურება

5,127.4

6,165.8

6,165.8

-

7,421.0

7,421.0

-

 საქონელი და მომსახურება

5,457.1

6,679.7

5,839.9

839.8

7,168.0

7,040.9

127.1

 პროცენტები

30.0

28.7

28.7

-

31.9

31.9

-

 სუბსიდიები

553.3

732.6

732.6

-

821.6

821.6

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

607.2

916.4

916.4

-

849.8

814.8

35.0

 სხვა ხარჯები

865.7

1,367.2

352.6

1,014.6

2,785.6

509.4

2,276.1

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 7,215.8 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 7,326.3 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 110,5 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

23.5

3,096.9

485.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

23.5

3,096.9

485.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,872.9

8,839.2

6,778.6

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,233.8

6,924.4

4,285.2

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

59.1

7.5

283.8

 02 03

    გარე განათება

1.5

199.9

10.0

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

67.6

98.4

275.0

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

117.5

38.2

105.0

 02 07

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

-

-

-

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

415.7

380.8

500.0

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

243.8

510.5

539.5

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

734.0

679.4

780.1

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

5.6

12.0

7.0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

5.6

12.0

7.0

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

-

-

-

 04 00

 განათლება

217.6

206.1

10.0

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

112.0

19.0

10.0

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

105.6

187.1

-

 04 03 

 საბაზო ზოგადი განათლება

     

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

163.8

287.8

44.3

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

117.6

27.2

1.7

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

46.2

260.6

42.6

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3.2

-

1.4

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

3.2

-

1.4

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,286.6

12,442.0

7,326.3

 ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

479.7

368.2

110.5

 ძირითადი აქტივები

109.9

127.7

10.5

 არაწარმოებული აქტივები

369.8

240.6

100.0

        მიწა

369.8

240.6

100.0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,100.3

7,104.9

5,401.1

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,033.1

7,076.2

5,369.2

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,033.1

7,076.2

5,279.2

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

-

90.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

67.2

28.7

31.9

 7.2

 თავდაცვა

135.6

176.6

185.5

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

135.6

176.6

185.5

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

7,442.8

7,176.8

4,808.3

 7.4 5

 ტრანსპორტი

7,442.8

7,176.8

4,708.3

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,422.8

7,154.7

4,685.2

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

20.0

22.1

23.1

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

   

100.0

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,502.6

1,878.5

2,299.0

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,502.6

1,878.5

2,299.0

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3,117.0

3,713.1

6,042.0

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

736.2

974.3

2,812.0

 7.6 3

 წყალმომარაგება

146.1

112.9

420.9

 7.6 4

 გარე განათება

525.7

866.7

769.5

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1,709.0

1,759.2

2,039.6

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

164.9

165.8

194.5

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

164.9

165.8

194.5

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,625.5

3,399.1

2,963.6

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,324.6

1,461.1

1,355.4

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,232.4

1,580.8

1,568.2

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

68.5

357.2

40.0

 7.9

 განათლება

3,172.4

3,784.8

3,608.1

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,586.1

2,725.3

3,450.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

586.3

1,059.4

158.1

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

586.3

1,059.4

158.1

 7 10

 სოციალური დაცვა

703.5

933.0

867.0

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

116.5

184.7

190.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

3.0

3.0

4.5

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

73.4

103.4

145.6

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

42.0

40.2

20.1

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

468.6

601.7

506.8

 

 სულ

21,964.6

28,332.4

26,369.2

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3,378.8 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3,837.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

9,945.6

12,061.0

3,837.0

 მთლიანი სალდო

1,138.6

-    12.8

-    3,378.8

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3,436.9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,080.6

-   70.8

-    3,436.9

 კლება

-                 1,080.6

70.8

3,436.9

        ვალუტა და დეპოზიტი

-                 1,080.6

70.8

3,436.9

ფინანსური აქტივების კლება 3,436.9 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2023 წლის განმავლობაში.

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთმა შეადგინა 5312,3 ათ ლარი. მათ შორის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხის ჯამმა შეადგენა 2282,8 ათ ლარი. აქედან  2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულებით საჯარო სკოლების ინფრასრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 14,1 ათ.ლარი , 2020 წლის 9 იანვრის N27 განკარგულებით საჯარო სკოლების ინფრასრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 182,9 ათ.ლარი, 02 თებერვლის 2021 წლის N147 განკარგულებით საჯარო სკოლების ინფრასრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 65,8 ათ.ლარი. 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერი 214,6 ათ ლარი, 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 3,8 ათ ლარი, სოფლის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ტრანსფერი 30,1 ათ ლარი. 2019 წლის 14 მაისის N1063 განკარგულების ნაშთი 16,4 ათ ლარი, 2020 წლის 19 მარტის N574 განკარგულების ნაშთი 46,2 ათ ლარი, 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულების ნაშთი 55,6 ათ ლარი, სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების სალიკვიდაციოდ განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილმა ნაშთმა შეადგინა 1655,0 ათ ლარი.

არსებული ნაშთებიდან   მიიმართა 2022 წლის ბიუჯეტში შესაბამისი სამუშაოების დასაფინანსებლად 2095,7 ათ ლარი, ხოლო 187,1  ათ ლარი ექვემდებარება უკან დაბრუნებას. სახაზინო ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთიდან 3020,7  ათ ლარი მიიმართა 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯების დასაფინანსებლად.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 58,1 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 203,0 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 145,0  ათასი ლარი.

თავი II

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 10,830.3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული

კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023

წლის

გეგმა

 2024

წლის პროგნოზი

 2025

წლის პროგნოზი

 2026

წლის პროგნოზი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

10,830.3

5,605.0

5,630.0

5,708.0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურა

4,685.2

2,640.0

2,550.0

2,550.0

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

4,095.2

2,200.0

2,300.0

2,300.0

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

350.0

200.0

200.0

200.0

 02 01 03

 საგზაონიშნები და უსაფრთხოება

240.0

240.0

50.0

50.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

420.9

160.0

180.0

180.0

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

270.6

     

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

150.3

160

180

180

 02 03

 გარე განათება

769.5

900.0

970.0

1,020.0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

759.5

800

850

900

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

10.0

100

120

120

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

2,812.0

100.0

100.0

100.0

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

275.0

100

100

100

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

2,537.1

100

100

100

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

150.0

152.0

155.0

158.0

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

100.0

100.0

100.0

100.0

 02 06 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

40.0

42.0

45.0

48.0

 02 06  04

 შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

10.0

10

10

10

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

23.1

25

27

32

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

550.0

780.0

800.0

820.0

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობებისმოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

539.5

     

 02 10

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

780.1

748

748

748

 02 11

ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური
გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

100.0

100.0

100.0

100.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  კაპიტალური  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

4095,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  და ხიდების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია პროექტები რომელთა განხორციელება  დაწყებულია 2022 წელს და დასრულდება  2023-2024 წელში:

1.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ შუხუთიდან გაგურის ცენტრამდე გზის რეაბილიტაცია

2.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ნიგოითის გვიმბალაურის, ნინოშვილის, მამათის, აცანის, შუხუთის, ჯურუყვეთის, ნიგვზიანის, ჩოჩხათის, ლესის და სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

ასევე 2023 წლის რეგ ფონდით გამოყოფილი თანხით განხორციელდება             1. ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ.ქვიანში წმ გიორგის ქუჩის რეაბილიტაცია

2. ლესის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრიდან ე.წ. ტურუალის უბნისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია

    გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახსრებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მიღწეული შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

                                                                                                                                  

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  მიმდინარე  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

             350,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას, მილხიდების რეაბილიტაციას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

ქ. ლანჩხუთში ,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2023 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს  ადგილობრივი ქალაქ ლანჩხუთის და სოფლების მოსახლეები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

420,9

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ლანჩხუთში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში   წყლის  მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს  წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:  წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან -  წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოიფხვრება დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

270,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ახალი წყლის სისტემების ქსელზე მიერთების საფასურის გადახდა.

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გვიმბალაურის, ღრმაღელის, სუფსის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია- 260647.67 (სამუშაო დაწყებულია 2019 წელს)

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

150,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (გარდა ქ. ლანჩხუთისა)  5600 კომლის  წყალმომარაგებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელ წყლის მიწოდებას.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება:

  -  დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები.
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 -  დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

769,5

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 75%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1100-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 500,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
 - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2023 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

759,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა

და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  გარე განათების

ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.

 დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე

განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში, ასევე 15

ადმინისტრაციულ ერთეულში   გარე განათების ქსელით მოცულია

დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება

გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც

მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში

მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების

შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - ქსელის  დაზიანებული მონაკვეთის  აღდგენა, შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული  ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების

სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის ,

სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელზე

მიერთების ხარჯებს

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების 

ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

275

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის ,

სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დასრულდება ახალგაზრდული ცენტრი",

რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ ლანჩხუთში, თავისუფლების ქ. #26-ში ადაპტირებული სივრცის მოწყობის " სამუშაოები, რომელიც დაიწყო 2022

ასევე განხორციელდება 2023 წლის იანვრის თვეში სტიქიის

შედეგად დაზიანებული ბალანსზე რიცხული არასაცხოვრებელი

შენობების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდობისთვის მოწყობილი ადაპტირებული სივრცე,  

მოვლილი ადმინისტრაციული შენობები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის

ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

2537,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის ,

სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ

არსებობს მრავალბინიანი შენობები რომლებიც საჭიროებენ

რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.

ლანჩხუთში არსებული დაზიანებული მრავალბინიანი სახლების

სახურავების კაპიტალური შეკეთება-რეაბილიტაცია.კერძოდ,

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია :

  1. ქ.ლანჩხუთში გორგასლის ქუჩაზე მრავალბინიანი სახლის საძირკველის გამაგრების სამუშაოების დასრულება ,რომელიც დაიწყო 2022 წელს
  2. 2023 წლის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები და

ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ მრავასართულიანი

საცხოვრებელი სახლების ექსპლუატაციის ვადა გაიზრდება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა -

რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის ,

სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის გამარჯვებული პროექტი, კერძოდ ებრალიძის ქუჩის N27 ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის, მიმდებარედ რეკრიაციული ზონის მოწყობა, ასევე განთავსდება განათების ბოძკიტები და სკვერის  სკამები.

მოსალოდნელი შედეგი

შეიქმნება ადგილობრივი მოსახლეობის დასვენებისთვის კეთილმოწყობილი და უსაფრთხო სივრცე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და

მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საახალწლო  ღონისძიებების 

უზრუნველყოფას, სადღესასწაულო 

კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლბას. საახალწლოდ შესაბამისად განხორციელდება  ქალაქის მორთვა საახალწო 

დეკორატიული  განათებებით;  მოირთვება ქალაქ  ლანჩხუთის ცენტრალური მოედანი, შადრევანი 

და მიმდებარე ქუჩები.

  ასევე განხორციელდება  ქალაქის გაფორმება სხვა სადღესასწაულო 

ღონისძიებებისთვის.     ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 

ქალაქის საახალწლო 

დეკორაციებით 

გაფორმების სამუშაოები: საახალწლო ნათურების მონტაჟი, ქალაქში 

მთავარი ნაძვის 

ხის მონტაჟი  /დემონტაჟის ღონისძიებები და სხვა სადღესასწაულო

ღონისძიებებისთვის

 ქალაქის გაფორმება.

მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი; მოსახლეობის სადღესასწაულო განწყობის ამაღლება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

23,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით არის გაცემული სამარშუტო ხაზები, რომელზეც ქ.ლანჩხუთიდან სოფლების მიმართულებით ხორციელდება  ტრანსპორტით გადაადგილდება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტით შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

550,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 11

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს განხორციელების შემდეგ ეტაპებს:

ა) ბიზნეს იდეების კონკურსის გამოცხადება;

ბ) ბიზნეს იდეების მიღება;

გ) ბიზნეს იდეების გადარჩევა;

დ) ბენეფიციარების გადამზადება;

ე) ბიზნეს გეგმების წარდგენა;

ვ) ბიზნეს გეგმების შეფასება;

ზ) გამარჯვებული პროექტების გამოცხადება;

თ) გამარჯვებული პროექტების დაფინანსება;

ი) გამარჯვებული პროექტების მიმდინარეობის მონიტორინგი;

კ) პროგრამის შეფასება.

პროგრამის მიზნებს წარმოდგენს:

ა) სოფლის მეურნეობის (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის) მხარდაჭერა;

ბ) აგროტურისტული პოტენციალის განვითარება;

გ) ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა, მათ შორის სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა;

დ)  დასაქმების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მიიღწევა  დაახლოებით 15-მდე ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1096,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგ

რამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის

გეგმა

 2024

წლის პროგნოზი

 2025

წლის პროგნოზი

 2026

წლის პროგნოზი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,096.5

1,101.5

1,118.5

1,131.5

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

194.5

195.0

200.0

200.0

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

194.5

195

200

200

 06 02

 სოციალური დაცვა

902.0

906.5

918.5

931.5

 06 02 01

  ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი

32.0

33

34

35

 06 02 02

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

40.0

45

46

48

 06 02 03

  სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

150.0

150

150

150

 06 02 04

 ცენტრ ,, იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა"

15.0

15

15

15

 06 02 05

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

20.0

20

20

20

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

135.0

135

140

145

 06 02 07

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

15.3

16

17

18

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

57.0

58

58

58

 06 02 09

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

80.0

85

85

85

 06 02 10

 ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა"

20.1

22

22

22

 06 02 11

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

4.5

5

5

5

 06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

85.0

50

50

50

 06 02 13

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

2.5

2.5

2.5

2.5

 06 02 14

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

30.0

40

40

40

 06 02 15

 მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა

-

     

 06 02  16

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

20.0

20

20

20

 06 02 17

 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

55.0

60

60

60

 06 02 18

 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

3.0

3

3

3

 06 02 19

 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა

7.0

7

8

9

 06 02 20

 მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

3.0

3

4

5

 06 02 21

 0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლ ბავშვების და შშმ ბავშვების , რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი ) დახმარების პროგრამა

2.0

3

4

5

 06 02 22

 ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა

3.6

4

5

6

 06 02 23

 აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

82.0

90

90

90

 06 02 25

  რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე  ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების

40.0

40

40

40

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

194,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა

5 C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება (სკრინინგი)

6 კორონა ვირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფა

7 C ჰეპატიტის მიდევნების პროგრამა (დადებითი ბენეფიციარების კონფირმაციულ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩაბმის მომსახურება.

8. მალარიის და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების კერებში მათ წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარების უზრუნველყოფა

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

32,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე დიალიზის ცენტრამდე  ტრანსპორტირებისთვის  დაუფინანსდება სატრანსპორტო  ხარჯი თითო ბენეფიციარზე ყოველთვიურად  90 ლარის ოდენობით, ხოლო  პერიტონიულ დიალიზზე მყოფ ბენეფიციარს დაუფინანსდება  სატრანსპორტო ხარჯი  დიალიზისა და ნეფროლოგიის ცენტრში თვეში 4 ვიზიტი  64 ლარის ოდენობით სხვა ქალაქში (ბათუმი). 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 20 ბენეფიციარმა საიდანაც 15 კაცი და 5 ქალი“

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა 16 ბენეფიციარის  ფინანსური მხარდაჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

40

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი,  ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 40(ორმოცი) ლარს.  პროგრამით სარგებლობენ ის  ოჯახები, რომლებიც  არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღები.  პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 24 მრავალშვილიანი ოჯახი.  2022 წელს პროგრამით ისარგებლა  23 ოჯახმა საიდანაც გოგო 63 ბიჭი 39.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების  ფინანსური ხელშეწყობა. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 24 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

150

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა ასევე ქიმიოთერაპიის კურსის დაფინანსება, სხივური თერაპიის თანადაფინანსება , კორონალური სტენტირება და სხვა. სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები. მუნიციპალიტეტის მიერ ასევე განხორციელდება კვლევების დაფინანსება მაგნიტო- რეზონანსული ტომოგრაფიების, კომპიუტერული ტომოგრაფიების და ანგიოგრაფიული კვლევის თანადაფინანსება- 50%. პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფიის ( PET/KT) კვლევის  თანადაფინანსება ღირებულების 50 %-ით.   კვლევებით ისარგებლებენ 0-დან 130 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები.შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) ქიმიოთერაპიის და სხივური თერაპიის თანადაფინანსება, სასწრაფო -გადაუდებელი მაგნიტო- რეზონანსული ტომოგრაფიების, კომპიუტერული ტომოგრაფიების   ანგიოგრაფიული კვლევის და პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფიის ( PET/KT) კვლევის  უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა) - რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში, მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე.“ (2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 664 ბენეფიციარმა, საიდანაც 342 ქალი 301 კაცი;  21 ბავშვი 12 გოგო და 9 ბიჭი

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.  პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 470  ბენეფიციარი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარეაბილიტაციო ცენტრ "იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

15,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეყანაში შემუშავდა და მუშაობს სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ბავშვებისათვის "სოციალური რეაბილიტაციისა ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა.  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ამ მიზნით დაფუძნებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია, სარეაბილიტაციო ცენტრი "იავნანა".  პროგრამას ერთი მხრივ აფინანსებს ცენტრალური ბიუჯეტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვაუჩერული პრინციპით. ცენტრს დამატებით ესაჭიროება კომუნალური და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში დაფინასებული იქნება ელექტრო-ენერგიის, ბუნებრივი აირის და წყლის გადასახადები, დაფინასდება ცენტრისათვის ყოველთვიურად ჰიგიენისა და ყოველთვიური მოხმარების საგნების ღირებულება. ცენტრში ირიცხება 24 მზრუნველობამოკლებული ბავშვი. 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 12 გოგომ 12 ბიჭმა.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

20

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტირება სკოლამდე და სკოლიდან,  აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ერთი სკოლა (სასულიერო გიმნაზია. სულ 99 მოსწავლე). 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 99 ბენეფიციარმა გოგო 46 ბიჭი 53.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეების ტრანსპორტით ხელშეწყობა.  პროგრამა ხელს უწყობს ბავშვების ჯანმრთლობასა და განათლების სრულფასოვნად მიღებას.   პროგრამით შესაძლებელი იქნება 99  მოსწავლის ტრანსპორტირებაში ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

135

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის  კვირაში სამჯერ საკვების მიწოდება ოჯახში. სარეიტინგო ქულა 0-დან  65000-ის ჩათვლით.  2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 105 ბენეფიციარმა საიდანაც ქალი 56 კაცი 46 ბავშვი გოგო 1 ბიჭი 2

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.  პროგრამა ხელს შეუწყობს 95 ბენეფიციარის საკვებზე ხელმისაწვდომობას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

15,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დევნილთა ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 250 (ორასი) ლარის ოდენობით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  ასეთი 61 ოჯახი (192 დევნილი) 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 40 ოჯახმა საიდანაც კაცი 18 ქალი 22.

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილი ოჯახების ფინანსური დახმარება მერქნული რესურსის შესაძენად. პროგრამა გათვლილია 61 ოჯახზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

57     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით გათვალიწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება.  გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახისათვის დახმარების აღმოჩენა, კერძოდ სარიტუალო მომსახურებისას ფინანსური დახმარება 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.  ასევე მე-2 მსოფლიო ომის  მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისთან დაკავშირებით  ( 1000 ლარის ოდენობით) დღეის მდგომარეობით არის 1 ბენეფიციარი).  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის 27 სექტემბერს (სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით 11 ბენეფიციარი) 8 აგვისტოს (აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, 3 ვეტერანი) ოსეთის კონფლიქტების დროს დაღუპული (ერთი ვეტერანი)  500 ლარით დახმარება (15 ვეტერანის ოჯახი სულ 7 500 ლარი). საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა, სხვა სახელწიფოთა  ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანების შეჭირვებული ოჯახების  (70 ბენეფიციარი),  რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება  130 000-ს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 100 ლარით დახმარება (2 ვეტერანი საჭიროებს 2400 ლარს); მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილისთვის ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება (1 ვეტერანი). დედის დღესთან  3  მარტთან დაკავშირებით დაღუპული მეომრების დედების დასაჩუქრება 300 ლარით (15 ვეტერანის დედა  4500 ლარი) ომში დაღუპული მეომრების საპატივცემლოდ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამართულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საჩუქრის გადაცემა და  წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვეტერანთა საფლავების ყვავილებით შესამკობად თაიგულების და გვირგვინების შეძენა (1 000 ლარი). აგვისტოს ომში გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში გმირულად დაღუპული მეომრების ოჯახის წევრების ტრანსპორტირების ხარჯი 700 ლარი.  2022 წლის პროგრამით ისარგებლა 90 ბენეფიციარმა საიდანაც კაცი64 ქალი26

მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. პროგრამა  გათვლილია 90 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

80,0                       

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, უსახლკარო, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა  თვეში  არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 58 ოჯახმა საიდანაც კაცი 39, ქალი 59 ბიჭი 27, გოგო 38.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, უსახლკარო, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების და ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 44 ოჯახის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"- ს სარეაბილიტაციო თანადაფინანსების პროგრამა,
 

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

20,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების მხარდაჭერას მათი შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით. პროგრამა ითვალისწინებს:  გამარჯვებულ ქალთა კლუბის წევრების შეხვედრები ფსიქოლოგთან,თემატური საქმიანობა,   არტთერაპიის კომპონენტებით ;სამედიცინო კვლევები კლუბის წევრი ქალბატონებისათვის ;მოწვეული სპეციალისტების მომსახურება;პაციენტების ტრანსპორტირება  კვლევებზე;საგანმანათლებლო  და კულტურული ღონისძიების ორგანიზება; საინფორმაციო მასალისმომზადება და ბეწდვა ონკოპაციენტებისათვის ; რეგიონალური კოორდინატორის მომსახურება ;საოფისე საჭიროება(კომუნიკაცია, ინტერნეტი და დასუფთავება); მოწვეული სპეციალისტების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა; პროგრამის საოპერაციო ხარჯი .

2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 8 კლუბის წევრმა ქალბატონმა

მოსალოდნელი შედეგი

ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა, მათი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 8 კლუბის წევრის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

4,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების ერთჯერადი  დახმარება 1500(ათასხუთასი) ლარის ოდენობით. (დაბადების დღეს ან ხანდაზმულთა დღეს 1 ოქტომბერს) . 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 3 ბენეფიციარმა ქალი 3 კაცი 0.

მოსალოდნელი შედეგი

 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა.  პროგრამა გათვლილია 3 ბენეფიციარზე 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 12

                      85

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით

დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში- არაუმეტეს 7 000 ლარისა. პროგრამის განხორციელებაზე

პასუხისმგებელი სამსახური ახორციელებს მონიტორინგს  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული  მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება

დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების

მეშვეობით.  მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად

განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. პროგრამით ისარგებლა 30  ბენეფიციარმა. საიდანაც 15 ქალი 15 კაცი.

ასევე პროგრამის ფარგლებში გაიცემა -,, მიმდინარე წლის იანვარში განვითარებული სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის კომპენსაციის გაცემის მიზნით  საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი 35,0 ათ.ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა.   პროგრამა გათვლილია  დაახლობით 20 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 13

2,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებaზე დახმარება გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის  წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც გარდაცვლილის ოჯახის სრულწლოვანი წევრები არის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტაციით  მერის  ინდივიდუალური ადმინისტრაციული- სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს  სარიტუალო მომსახურეობაზე ფინანსური დახმარების გაცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე. 2022 წელს დახმარება  გაიცა 9 უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობაზე  კაცი 3 ქალი 6.

მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 10 გარდაცვლილზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 14

30

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე სოციალურად დაუცველ პირებს რომელთაც ყავს 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილი, სოციალურად დაუცველ მშობელს რომელიც მარტო ზრდის 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილს და  სოციალურდ დაუცველ მარტოხელა(მარტო მცხოვრები) მოხუცები,   რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 0-დან 65 000 -ს მუნიციპალიტეტის მიერ წლის განმავლობაში საშეშე მერქნის შესაძენად გაეწევა  ერთჯერადი ფულადი დახმარება 150 ლარის ოდენობით;     სადღესასწაულო  და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია საკვები პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის; მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანისათვის და 100(ასი) და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის. 2022 წელს დახმარება გაიცა 196 ბენეციციარზე საიდანაც კაცი 88 ქალი 108.

მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა მშობელთა და მარტოხელა შეჭირვებულთა  ოჯახების თანადგომა. .  პროგრამა გათვლილია 240 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 16

20

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას ურეკში, მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ამ ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო კურსს სრულად და ასევე მათი თანმხლები პირის ხარჯებს,დახმარების თანხა დღიური 50(ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით ბენეფიციარზე და40(ორმოცი) ლარის ოდენობით თანმხლებ პირზე.  თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი დაწესებულების ანგარიშზე.    2022 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 20 ბენეფიციარმა. საიდანაც ბიჭი 14 გოგო 6.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე შშმ ბენეფიციარების მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში   ხელშეწყობა. პროგრამა გათვლილია 20 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 17

55.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, ასევე ქ. ლანჩხუთში მიმღებ ოჯახში განთავსებული სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვები რომლებიც სარგებლობენ ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით, ბავშვების განვითარების ხელშეწობის მიზნით, ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის სერვისის ფარგლებში განხორციელდება სერვისის მომწოდებელ სპეციალისტთა ტრანსპორტირების ხარჯის თანადაფინანსება სერვისის ბავშვებისთვის ბუნებრივ გარემოში იქნება ეს სახლი, ბაღი თუ სკოლა, ხოლო სერვისის ცენტრში მიწოდების შემთხვევაში ბავშვებს დამატებით აუნაზღაურდებათ ტრანსპორტირების ხარჯი. პროექტის ფარგლებში (თითო ბავშვთან თვეში 8 ვიზიტი) განხორციელება. მგზავრობის საფასური შეადგენს 6 ლარს. ხოლო ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით, ბავშვების განვითარების ხელშეწობის მიზნით ვინაიდან ამ სერვისის მოწოდებელი გურიის რეგიონში არ არის, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მომსახურეობის მომწოდებელ ორგანიზაციებში ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბავშვებისა და მათი თანმხლები პირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფას. მკურნალობის კურსი ტარდება 12 თვის განმავლობაში თვეში 10 დღე. ორიენტაცია აღებულია ქუთაისის, ჩაქვის, ბათუმისა და დაბა ურეკის  სარეაბილიტაციო ცენტრებზე, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბავშვისა და ერთი თანმხლები პირის ტრანსპორტირება მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციამდე და უკან (ქუთაისი, ბათუმი ერთი მიმართულებით 7 ლარი, ჩაქვი 6 ლარი,  დაბა ურეკი 3 ლარი, შიდა გადაადგილებისთვის 2 ლარი სერვისის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიწოდების შემთხვევაში ანაზღაურება მოხდება შპს „ავტო-2018“ მიერ მოწოდებული ფასების მიხედვით) მიმდინარე წელს ზემოაღნიშნული ქვეპროგრამები გათვლილია 45 ბავშვზე. ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს შშმ ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას.“  2022 წელს პროგრამით ისარგებლა  43 ბენეფიციარმა საიდანაც ბიჭი 31 გოგო 12.

მოსალოდნელი შედეგი

ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს შშმ ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამა გათვლილია 45 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 18

3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული  ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ბენეფიციარს   გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ.

თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის   საფუძველზე, თითოეულ  ბენეფიციარზე დადგენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი ფულადი  დახმარების სახით 1000 (ათასი) ლარამდე. 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 0 ბენეფიციარმა.

მოსალოდნელი შედეგი

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში  ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა პროგრამა გათვლილია 3  ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 19

7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ   სახელმწიფო ზრუნვის

პროგრამიდან გასული 18-დან 24 წლამდე  ახალგაზრდების ფინანსური დახმარებას. საქართველოს ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის სამინისტროს გურიის სამხარეო

ცენტრის ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ახალგაზრდების

საჭიროებების გათვალიწინებით, მოხდება ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ. თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის   საფუძველზე. 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 9 ბენეფიციარმა საიდან კაცი 7 ქალი 2.

მოსალოდნელი შედეგი

სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, მათი  ოჯახების თანადგომა.   პროგრამა გათვლილია 11 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 20

3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ  მინდობით

 აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით.   გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ. თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის   საფუძველზე, 2022 წელს ბავშვების რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება არ განხორციელებულა

მოსალოდნელი შედეგი

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება,   საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და ოჯახების თანადგომა.  პროგრამა გათვლილია 6 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 21

2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ   0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაეწევა ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 300 ლარის ოდენობით. 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 6 ბავშვმა საიდანაც  ბიჭი 3, გოგო 3

მოსალოდნელი შედეგი

დედ-მამით ობოლი ბავშვების და შშმ ბავშვების რომელიც არის ობოლი ოჯახების თანადგომა. პროგრამა გათვლილია 6 ბენეფიციარზე-ბიჭი 3 გოგო 3

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 22

3,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ცელიაკია მძიმე დაავადებაა. ცელიაკია ფსიქო-ფიზიკური განვითარების შეფერხებას იწვევს.  მკურნალობის ერთდაერთი საშუალება დიეტოთერაპიაა, რომელიც გულისხმობს ძვირადღირებული სპეციალიზირებული კვებითი დანამატების მიღებას მუდმივად,  რაც მძიმე ეკონომიურ ტვირთს წარმოადგენს თითოეული ოჯახისთვის და ხშირად შეუძლებელს ხდის მის ჩატარებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით  დაავადებული ბენეფიციარის  დაფინანსებას ისეთი სახის კვებითი დანამატების შესაძენად, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით. დახმარება გაეწევათ ყოველთვიურად თვეში არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა.

 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 1 ბენეფიციარმა . ბიჭი1.

მოსალოდნელი შედეგი

ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამა გათვლილია 1 ბენეფიციარზე. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

აუტისტური სპექტრის მქონე  ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 23

82,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის  (ICD-10)  მიხედვით  განვითარების აუტისტური სპექტრის მქონე  ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსება. პროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის  (ICD-10)  მიხედვით  განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის (F84.0 დან F84.9-ის) დიაგნოზის მქონე 2-დან 18 წლია ასაკის ჩათვლით, ასევე პროგრამის მოსარგებლეები არიან(R62.0) წლამდე განვითარების ეტაპების დაყოვნება დიაგნოზის მქონე 0-დან 2 წლამდე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული. პროგრამით სარგებლობენ ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მიმღებ ოჯახში განთავსებული სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვები. პროგრამა მოიცავს შემდეგ მომსახურებებს და ღონისძიებებს: ა) პროგრამის მოსარგებლის განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა, ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის კორექტირება. ბ) პროგრამის მოსარგებლისათვის თვეში არაუმეტეს 20 სეანსის მიწოდება, ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად. თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ 1 საათს. წლიური გეგმის შესაბამისად თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის  თერაპიის სეანსების ოდენობამ უნდა შეადგინოს  13 სეანსი, ხოლო წლიური გეგმის შესაბამისად თვეში 20-ზე ნაკლები სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში,სეანსების ოდენობის არანაკლებ 1/4. ამასთან მშობლის თანხმობის შემთხვევაში სეანსის ჩატარება შესაძლებელია განხორციელდეს განსხვავებულ გარემოში გ)ქვეპროგრამის მოსარგებლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის კონსულტირება; დ)6 თვეში ერთხელ მოსარგებლისათვის გაწეული თერაპიის შედეგების შეფასება/გადაფასება. „მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსს სერვისის მომწოდებელი ორგანიზაციის მიერ  ფაქტობრივად გაწეული მომსახურეობის მიხედვით მაგრამ არაუმეტეს თვეში 500(ხუთასი) ლარისა .ანგარიშგება1. სერვისის მომწოდებელი  ორგანიზაცია ვალდებულია  განმახორციელებელს  ყოველთვიურად არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა, წარუდგინოს საანგარიშგებო დოკუმენტაცია.2.ანგარიშგებისას მომწოდებლის მიერ წარდგენილი უნდა იყოს ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი(ანგარიშფაქტურა) 3. შესრულებულ მომსახურებად ჩაითვლება საანგარიშგებო თვეში მოსარგებლისათვის გაწეული მომსახურების მოცულობა. ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამა გათვლილია 15 ბენეფიციარზე.  2022წელს პროგრამით ისარგებლა 13 ბენეფიციარმა საიდანც ბიჭი 12 გოგო 1.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე  შშმ ბავშვების  მკურნალობის ჩატარებაში ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 15 ბენეფიციარის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე  ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 25

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე  ბავშვიანი ოჯახები, რომელთაც აქვთ მძიმე ყოფითი პირობები არსებობს ძალადობის მაღალი რისკი;( უგულებელყოფილია ბავშვის უფლებები,  ბავშვი ვერ იღებს განათლებას; არ აქვს ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, ბავშვი განიცდის ფიზიკურ  ან/ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას) ოჯახს გაეწევა დახმარება  საჭიროების შესაბამისად  მუნიციპალიტეტის ბავშვის სოციალური მუშაკის და ტრეფიკინგის მხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს სოციალური მუშაკის შეფასების/დასკვნის გათვალისწინებით.  ბენეფიციარს ბავშვის კანონიერ წარმომადგენელს გაეწევა    როგორც ფინანსური (მათ შორის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება)  ასევე არაფინანსური (სწავლება/გადამზადება, ფსიქოლოგის დახმარება, ადვოკატირება) დახმარება ოჯახის საჭიროებების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ. თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის   საფუძველზე, ბენეფიციარზე დადგენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი ფულადი  დახმარების სახით 4000 (ოთხიათასი) ლარამდე.  პროგრამა გათვლილია 8 ბენეფიციარზე.

           ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების მიზნით მერიის ბავშვის სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე განხორციელდება მშობლების შერჩევა მათი უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად, განხორციელდება ე.წ. „პოზიტიური მშობლის“ პროგრამა.   ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, ბავშვის ასაკობრივი კრიზისების დაძლევაზე და ა.შ.  განხოციელდება მშობლებისთვის ცნობიერების ამაღლება. მუნიციპალიტეტი „პოზიტიური მშობლის“ სერვისის მიწოდებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მომსახურების შესყიდვის გზით.  პროგრამა გათვლილია 25 ბენეფიციარზე. სოციალური მუშაკის მიერ  პერიოდულად განხორციელდება მონიტორინგი 6 თვის განმავლობაში.

მოსალოდნელი შედეგი

0- დან 18 წლამდე რისკის ქვეშ მყოფი  ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება, ოჯახში  ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. მშობლების და ბავშვების  ცნობიერების ამაღლება, ბავშვების სოციალიზაცია. ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერება, რაც შეამცირებს ბავშვების სახელმწიფო ზრუნვაში გადაყვანის რისკს. პროგრამა გათვლილია 33  ბენეფიციარზე

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს , რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან , როგორიცაა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება . პრიორიტეტი  ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა  და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველოფის, მუნიციპალიტეტის ვალდებულების  მომსახურების და დაფარვის ხარჯებს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრის დაფინანსებასა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას.

ორგ კოდი 01 01 02 ქვეპროგრამაში 11,5 ათ ლარი გათვალისწინებულია გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფუნქციონირების ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების
 ხარჯები

5,644.7

5,180.0

5,340.0

5,500.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,264.7

5,010.0

5,170.0

5,330.0

 01 01 01

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,278.1

1,300.0

1,350.0

1,400.0

 01 01 02

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

3,801.1

3,500.0

3,600.0

3,700.0

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

185.5

210.0

220.0

230.0

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

380.0

170.0

170.0

170.0

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

70.0

70.0

70.0

70.0

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

20.0

10.0

10.0

10.0

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

90.0

90.0

90.0

90.0

 01 02 05

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

200.0

     

თავი III

ლანჩხუთის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრა

მული კოდი

 დასახელება

 სულ 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

 22,022.6  

28,390.4  

  15,998.4  

  12,392.1  

 26,462.3  

  18,647.8  

      7,814.5  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

814.0  

807.0  

       807.0  

             -    

764  

764

              -    

 

 ხარჯები

12,678.0  

15,890.5  

  14,036.1  

    1,854.4  

 19,077.9  

  16,639.7  

      2,438.2  

 

    შრომის ანაზღაურება

 5,127.4  

6,165.8  

    6,165.8  

             -    

   7,421.0  

    7,421.0  

              -    

 

საქონელი და მომსახურება

5,457.1  

6,679.7  

    5,839.9  

       839.8  

   7,168.0  

    7,040.9  

         127.1  

 

პროცენტები

 30.0  

28.7  

         28.7  

             -    

        31.9  

         31.9  

              -    

 

სუბსიდიები

553.3  

732.6  

       732.6  

             -    

      821.6  

       821.6  

              -    

 

გრანტები

37.2  

-    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

სოციალური უზრუნველყოფა

607.2  

 916.4  

       916.4  

             -    

      849.8  

       814.8  

           35.0  

 

სხვა ხარჯები

865.7  

1,367.2  

       352.6  

    1,014.6  

   2,785.6  

       509.4  

      2,276.1  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9,286.6  

 12,442.0  

    1,904.2  

  10,537.7  

   7,326.3  

    1,950.0  

      5,376.2  

 

 ვალდებულებები

58.0  

58.0  

         58.0  

             -    

        58.1  

         58.1  

              -    

 01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 3,293.9  

 7,339.5  

    4,413.5  

    2,926.0  

   5,644.7  

    5,644.7  

              -    

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

185.0  

187.0  

       187.0  

             -    

      171.0  

       171.0  

              -    

 

 ხარჯები

3,212.4  

4,184.5  

    4,184.5  

             -    

   5,101.6  

    5,101.6  

              -    

 

შრომის

ანაზღაურება

   2,170.7  

   2,981.4  

    2,981.4  

             -    

   3,585.6  

    3,585.6  

              -    

 

საქონელი და

მომსახურება

      892.6  

   1,024.8  

    1,024.8  

             -    

   1,159.6  

    1,159.6  

              -    

 

პროცენტები

 30.0  

28.7  

         28.7  

             -    

        31.9  

         31.9  

              -    

 

 სუბსიდიები

            -    

-    

             -    

             -    

      200.0  

       200.0  

              -    

 

გრანტები

        37.2  

 -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

        13.0  

        83.8   

         83.8  

             -    

        31.0  

         31.0  

              -    

 

 სხვა ხარჯები

        69.0  

        65.8  

         65.8  

             -    

        93.5  

         93.5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        23.5  

   3,096.9  

       170.9  

    2,926.0  

      485.0  

       485.0  

              -    

 

 ვალდებულებები

        58.0  

        58.0  

         58.0  

             -    

        58.1  

         58.1  

              -    

 01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

   2,983.8  

   4,140.1  

    4,140.1  

             -    

   5,264.7  

    5,264.7  

              -    

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

      166.0  

      168.0  

       168.0  

             -    

      171.0  

       171.0  

              -    

 

 ხარჯები

   2,962.8  

   3,996.6  

    3,996.6  

             -    

   4,779.7  

    4,779.7  

              -    

 

შრომის ანაზღაურება

   2,045.0  

   2,888.1  

    2,888.1  

             -    

   3,585.6  

    3,585.6  

              -    

 

საქონელი და მომსახურება

      835.9  

      981.4  

       981.4  

             -    

   1,089.6  

    1,089.6  

              -    

 

სოციალური უზრუნველყოფა

        13.0  

        61.3  

         61.3  

             -    

        31.0  

         31.0  

              -    

 

 სხვა ხარჯები

        69.0  

        65.8  

         65.8  

             -    

        73.5   

         73.5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        21.0  

      143.6  

       143.6  

             -    

      485.0  

       485.0  

              -    

 01 01 01

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

      776.8  

   1,197.0  

    1,197.0  

             -    

   1,278.1  

    1,278.1  

              -    

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

        34.0  

        36.0  

         36.0  

 

        36.0  

         36.0  

 

 

 ხარჯები

      770.2  

   1,107.0  

    1,107.0  

             -    

   1,278.1  

    1,278.1  

              -    

 

შრომის ანაზღაურება

      499.1  

      811.2  

       811.2  

             -    

      950.1  

       950.1  

              -    

 

საქონელი და მომსახურება

      197.9  

      233.3  

       233.3  

             -    

      247.9  

       247.9  

              -    

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          4.5  

          7.3  

           7.3  

             -    

        10.0  

         10.0  

              -    

 

სხვა ხარჯები

        68.8  

        55.3  

         55.3  

             -    

        70.1  

         70.1  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          6.6  

        89.9  

         89.9  

             -    

           -    

 

              -    

 01 01 02

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

   2,071.4  

   2,766.6  

    2,766.6  

             -    

   3,801.1  

    3,801.1  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      123.0  

      123.0  

       123.0  

 

      128.0  

       128.0  

 

 

 ხარჯები

   2,057.0  

   2,712.9  

    2,712.9  

             -    

   3,316.1  

    3,316.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

   1,432.7  

   1,937.0  

    1,937.0  

             -    

   2,492.0  

    2,492.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      615.7  

      718.6  

       718.6  

             -    

      800.7  

       800.7  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          8.5  

        46.7  

         46.7  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          0.2  

        10.6  

         10.6  

             -    

          3.4  

           3.4  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        14.4  

        53.7  

         53.7  

             -    

      485.0  

       485.0  

              -    

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

      135.6  

      176.6  

       176.6  

             -    

      185.5  

       185.5  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          9.0  

          9.0  

           9.0  

 

          7.0  

           7.0  

 

 

 ხარჯები

      135.6  

      176.6  

       176.6  

             -    

      185.5  

       185.5  

              -    

 

შრომის ანაზღაურება

      113.2  

      139.9  

       139.9  

             -    

      143.5  

       143.5  

              -    

 

 საქონელი და მომსახურება

        22.4  

        29.4  

         29.4  

             -    

        41.0  

         41.0  

              -    

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          7.3  

           7.3  

             -    

          1.0  

           1.0  

              -    

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

      310.1  

   3,199.4  

       273.3  

    2,926.0  

      380.0  

       380.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        19.0  

        19.0  

         19.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

      249.6  

      188.0  

       188.0  

             -    

      321.9  

       321.9  

              -    

 

შრომის ანაზღაურება

      125.7  

        93.3  

         93.3  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

საქონელი და მომსახურება

        56.7  

        43.4  

         43.4  

             -    

        70.0  

         70.0   

              -    

 

 პროცენტები

        30.0  

        28.7  

         28.7  

             -    

        31.9  

         31.9  

              -    

 

 სუბსიდიები

            -    

           -    

             -    

             -    

      200.0  

       200.0  

              -    

 

    გრანტები

        37.2  

           -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            -     

        22.5  

         22.5  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

სხვა ხარჯები

            -    

           -    

             -    

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          2.5  

   2,953.4  

         27.3  

    2,926.0  

           -    

             -    

              -    

 

 ვალდებულებები

        58.0  

        58.0  

         58.0  

             -    

        58.1  

         58.1  

              -    

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

            -    

           -    

             -    

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 

 ხარჯები

            -    

           -    

             -    

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 

 საქონელი და მომსახურება

            -    

           -    

             -    

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 01 02 02

 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

            -    

           -    

             -    

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

            -    

           -    

             -    

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            -    

           -    

 

 

        20.0  

         20.0  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

      125.2  

        86.7  

         86.7  

             -    

        90.0  

         90.0  

              -    

 

 ხარჯები

        67.2  

        28.7  

         28.7   

             -    

        31.9  

         31.9  

              -    

 

    პროცენტები

        30.0  

        28.7  

         28.7  

 

        31.9  

         31.9  

 

 

    გრანტები

        37.2  

           -    

 

 

           -    

 

 

 

 ვალდებულებები

        58.0  

        58.0  

         58.0  

 

        58.1  

         58.1  

 

 01 02 04

 ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი

      177.8  

      159.2  

       159.2  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        19.0  

        19.0  

         19.0  

 

           -    

 

 

 

 ხარჯები

      177.8  

      159.2  

       159.2  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

შრომის ანაზღაურება

      125.7  

        93.3  

         93.3  

 

           -    

 

 

 

 საქონელი და მომსახურება

        52.1  

        43.4  

         43.4  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

        22.5  

         22.5  

 

           -    

 

 

 01 02 05

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

          7.1  

   2,953.4  

         27.3  

    2,926.0  

      200.0  

       200.0  

              -    

 

 ხარჯები

          4.6  

           -    

             -    

             -    

      200.0  

       200.0  

              -    

 

საქონელი და მომსახურება

          4.6  

           -    

             -     

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სუბსიდიები

            -    

           -    

             -    

 

      200.0  

       200.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          2.5  

   2,953.4   

         27.3  

    2,926.0  

           -    

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 10,539.8  

 10,870.1  

    2,914.0  

    7,956.0  

 10,830.3  

    3,178.0  

      7,652.3  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        15.0  

        14.0  

         14.0  

             -    

          5.0  

           5.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,666.9  

   2,030.9  

    1,317.5  

       713.4  

   4,051.8  

    1,775.6  

      2,276.1  

 

    შრომის ანაზღაურება

        97.5  

        57.0  

         57.0  

             -    

        41.6  

         41.6  

              -    

 

საქონელი და მომსახურება

      883.6  

   1,075.4  

    1,075.4  

             -    

   1,323.1  

    1,323.1  

              -    

 

    სუბსიდიები

            -    

           -    

             -    

             -    

      100.0  

       100.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

      685.8  

      898.5  

       185.1  

       713.4  

   2,587.1  

       310.9  

      2,276.1  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   8,872.9  

   8,839.2  

    1,596.6  

    7,242.6  

   6,778.6  

    1,402.3  

      5,376.2  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

   7,422.8  

   7,154.7  

    1,101.9  

    6,052.7   

   4,685.2  

    1,067.0  

      3,618.2  

 

 ხარჯები

      189.0  

      230.2  

       230.2  

             -    

      400.0  

       400.0  

              -    

 

საქონელი და მომსახურება

      189.0  

      230.2  

       230.2   

             -    

      400.0  

       400.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   7,233.8  

   6,924.4  

       871.7  

    6,052.7  

   4,285.2  

       667.0  

      3,618.2  

 02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

   7,233.8  

   6,777.5  

       724.8  

    6,052.7  

   4,095.2  

       477.0  

      3,618.2  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   7,233.8  

   6,777.5  

       724.8  

    6,052.7  

   4,095.2  

       477.0  

      3,618.2  

 02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

      158.0  

      192.1  

       192.1  

             -    

      350.0  

       350.0  

              -    

 

 ხარჯები

      158.0  

      192.1  

       192.1  

             -    

      350.0  

       350.0  

              -    

 

საქონელი და მომსახურება

      158.0  

      192.1  

       192.1  

             -    

      350.0  

       350.0  

              -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

        31.0  

      185.0   

       185.0  

             -    

      240.0  

       240.0  

              -    

 

 ხარჯები

        31.0  

        38.2  

         38.2  

             -    

        50.0  

         50.0  

              -    

 

საქონელი და მომსახურება

        31.0  

        38.2  

         38.2  

             -    

        50.0  

         50.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            -    

      146.9  

       146.9  

 

      190.0  

       190.0  

 

 02 02

წყლის სისტემების განვითარება

      146.1  

      112.9  

       112.9  

             -    

      420.9  

       206.4  

         214.6  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          1.0  

          1.0  

           1.0  

             -    

          3.0  

           3.0  

              -    

 

 ხარჯები

        87.0  

      105.4  

       105.4  

             -    

      137.1  

       137.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

          7.8  

        16.1  

         16.1  

             -    

        19.8  

         19.8  

              -    

 

 საქონელი და მომსახურება

        79.2  

        89.3  

         89.3  

             -    

      117.3  

       117.3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        59.1  

          7.5  

           7.5  

             -    

      283.8  

         69.3  

         214.6  

 02 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

        59.1  

          5.0  

           5.0  

             -    

      270.6  

         56.1  

         214.6  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        59.1  

          5.0  

           5.0  

 

      270.6  

         56.1  

         214.6  

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

        87.0  

      107.9  

       107.9  

             -    

      150.3  

       150.3  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          1.0  

          1.0  

           1.0  

 

          3.0  

           3.0  

 

 

 ხარჯები

        87.0  

      105.4  

       105.4  

             -    

      137.1  

       137.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

          7.8  

        16.1  

         16.1  

 

        19.8  

         19.8  

 

 

საქონელი და მომსახურება

        79.2  

        89.3  

         89.3  

             -    

      117.3  

       117.3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            -    

          2.5  

           2.5  

 

        13.2  

         13.2  

 

 02 03

    გარე განათება

      525.7  

      866.7  

       866.7  

             -    

      769.5  

       769.5  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          6.0  

          6.0  

           6.0  

             -    

          2.0  

           2.0  

              -    

 

 ხარჯები

      524.2  

      666.8  

       666.8  

             -    

      759.5  

       759.5  

              -    

 

შრომის ანაზღაურება

        41.5  

        25.0  

         25.0  

             -    

        21.8  

         21.8  

              -    

 

  საქონელი და მომსახურება

      482.7  

      641.9  

       641.9  

             -    

      737.7  

       737.7  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1.5  

      199.9  

       199.9  

             -    

        10.0  

         10.0  

              -    

 02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

      524.2  

      666.8  

       666.8  

             -    

      759.5  

       759.5  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          6.0  

          6.0  

           6.0  

 

          2.0  

           2.0  

 

 

 ხარჯები

      524.2  

      666.8  

       666.8  

             -    

      759.5  

       759.5  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        41.5  

        25.0  

         25.0  

 

        21.8  

         21.8  

 

 

 საქონელი და მომსახურება

      482.7  

      641.9  

       641.9  

             -    

      737.7  

       737.7  

              -    

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

          1.5  

      199.9  

       199.9  

             -    

        10.0  

         10.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1.5  

      199.9  

       199.9  

 

        10.0  

         10.0  

 

 02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

      736.2  

      974.3  

       260.9  

       713.4  

   2,812.0  

       312.0  

      2,500.0  

 

 ხარჯები

      668.6  

      875.9  

       162.5  

       713.4  

   2,537.1  

       260.9  

      2,276.1  

 

საქონელი და მომსახურება

            -    

        16.8  

         16.8  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

      668.6  

      859.1  

       145.7  

       713.4  

   2,537.1  

       260.9  

      2,276.1  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        67.6  

        98.4  

         98.4  

             -    

      275.0  

         51.1  

         223.9  

 02 04 01

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

        67.6  

        98.4  

         98.4  

             -    

      275.0  

         51.1  

         223.9  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        67.6  

        98.4  

         98.4  

 

      275.0  

         51.1  

         223.9  

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

      668.6  

      875.9  

       162.5  

       713.4  

   2,537.1  

       260.9  

      2,276.1  

 

 ხარჯები

      668.6  

      875.9  

       162.5  

       713.4  

   2,537.1  

       260.9  

      2,276.1  

 

საქონელი და მომსახურება

            -    

        16.8  

         16.8  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 სხვა ხარჯები

      668.6  

      859.1  

       145.7  

       713.4  

   2,537.1  

       260.9  

      2,276.1  

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

      278.4  

      129.2  

       129.2  

             -    

      150.0  

       150.0  

              -    

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

          4.0  

          4.0  

           4.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

      160.9  

        91.0  

         91.0  

             -    

        45.0  

         45.0  

              -    

 

შრომის ანაზღაურება

        28.2  

          9.4  

           9.4  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

საქონელი და მომსახურება

      132.7  

        81.6  

         81.6  

             -    

        45.0  

         45.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      117.5  

        38.2  

         38.2  

             -    

      105.0  

       105.0  

              -    

 02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

      117.5  

        36.8  

         36.8  

             -    

      100.0  

       100.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      117.5  

        36.8  

         36.8  

 

      100.0  

       100.0  

 

 02 06 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

        42.0  

        42.8  

         42.8  

             -    

        40.0  

         40.0  

              -    

 

 ხარჯები

        42.0  

        41.4  

         41.4  

             -    

        35.0  

         35.0  

              -    

 

საქონელი და მომსახურება

        42.0  

        41.4  

         41.4  

             -    

        35.0  

         35.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            -    

          1.4  

           1.4  

 

          5.0  

           5.0  

 

 02 06  04

შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

          6.8  

          8.6  

           8.6  

             -    

        10.0  

         10.0  

              -    

 

 ხარჯები

          6.8  

          8.6  

           8.6  

             -    

        10.0  

         10.0  

              -    

 

საქონელი და მომსახურება

          6.8  

          8.6  

           8.6  

             -    

        10.0  

         10.0  

              -    

 02 06 05

სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

      112.1  

        41.1  

         41.1  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          4.0  

          4.0  

           4.0  

 

           -    

 

 

 

 ხარჯები

      112.1  

        41.1  

         41.1  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

შრომის ანაზღაურება

        28.2  

          9.4  

           9.4  

 

           -    

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

        83.9  

        31.7  

         31.7  

             -    

           -    

             -    

              -    

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

        20.0  

        22.1  

         22.1  

             -    

        23.1  

         23.1  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          4.0  

          3.0  

           3.0  

 

           -    

 

 

 

 ხარჯები

        20.0  

        22.1  

         22.1  

             -    

        23.1  

         23.1  

              -    

 

შრომის ანაზღაურება

        20.0  

          6.5  

           6.5  

 

           -    

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

            -    

        15.6  

         15.6  

             -    

        23.1  

         23.1  

              -     

 02 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

      432.9  

      420.2  

       420.2  

             -    

      550.0  

       550.0  

              -    

 

 ხარჯები

        17.2  

        39.4  

         39.4  

             -    

        50.0  

         50.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        17.2  

        39.4  

         39.4  

 

        50.0  

         50.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      415.7  

      380.8  

       380.8  

 

      500.0  

       500.0  

 

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

      243.8  

      510.5  

             -    

       510.5  

      539.5  

             -    

         539.5  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      243.8  

      510.5  

 

       510.5  

      539.5  

 

         539.5  

 02 10

 სოფლის

პროგრამის

მხარდაჭერა

      734.0  

      679.4  

             -    

       679.4  

      780.1  

             -    

         780.1  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      734.0  

      679.4  

 

       679.4  

      780.1  

 

         780.1  

 02 11

 ოჯახების

სოციალურ -

ეკონომიკური

გაძლიერების

მხარდაჭერის

პროგრამა

            -    

           -    

             -    

             -    

      100.0  

       100.0  

              -    

 

 ხარჯები

            -    

           -    

             -    

             -    

      100.0  

       100.0  

              -    

 

სუბსიდიები

            -    

           -    

 

 

      100.0  

       100.0  

 

 03 00

 დასუფთავება

და გარემოს დაცვა

   1,522.6  

   1,898.3  

    1,898.3  

             -    

   2,319.0  

    2,319.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        36.0   

        33.0  

         33.0  

             -    

        25.0  

         25.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,517.0  

   1,886.3  

    1,886.3  

             -    

   2,312.0  

    2,312.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      254.1  

      255.3  

       255.3  

             -    

      269.4  

       269.4  

              -    

 

საქონელი და მომსახურება

   1,262.9  

   1,629.9  

    1,629.9  

             -    

   2,042.6  

    2,042.6  

              -    

 

სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          1.0  

           1.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5.6  

        12.0  

         12.0  

             -    

          7.0  

           7.0  

              -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

   1,345.4  

   1,671.6  

    1,671.6  

             -    

   2,049.2  

    2,049.2  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        27.0  

        26.0  

         26.0  

 

        21.0  

         21.0  

 

 

 ხარჯები

   1,339.8  

   1,659.6  

    1,659.6  

             -    

   2,042.2  

    2,042.2  

              -    

 

შრომის ანაზღაურება

      212.2  

      221.5  

       221.5  

 

      234.0  

       234.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

   1,127.6  

   1,437.1  

    1,437.1  

             -    

   1,808.2  

    1,808.2  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          1.0  

           1.0  

 

           -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5.6  

        12.0  

         12.0  

 

          7.0  

           7.0  

 

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

      157.2  

      206.9  

       206.9  

             -    

      249.8  

       249.8  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          9.0  

          7.0  

           7.0  

 

          4.0  

           4.0  

 

 

 ხარჯები

      157.2  

      206.9  

       206.9  

             -    

      249.8  

       249.8  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        41.9  

        33.9  

         33.9  

 

        35.4  

         35.4  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      115.3  

      173.0  

       173.0  

             -    

      214.4  

       214.4  

              -    

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

        20.0  

        19.8  

         19.8  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

        20.0  

        19.8  

         19.8  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        20.0  

        19.8  

         19.8  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 04 00

 განათლება

   3,172.4  

   3,784.8  

    2,757.9  

    1,026.9  

   3,608.1  

    3,481.0  

         127.1  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      380.0  

      378.0  

       378.0  

             -    

      386.0  

       386.0  

              -    

 

 ხარჯები

   2,954.8  

   3,578.7  

    2,738.9  

       839.8  

   3,598.1  

    3,471.0  

         127.1  

 

    შრომის ანაზღაურება

   1,727.5  

   1,913.4  

    1,913.4  

             -    

   2,408.4  

    2,408.4  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

   1,205.0  

   1,638.1  

       798.3  

       839.8  

   1,161.6  

    1,034.5  

         127.1  

 

    სუბსიდიები

          4.0  

        11.2  

         11.2  

             -    

        11.5  

         11.5  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

           -    

             -    

             -    

          2.6  

           2.6   

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        18.3  

        16.0  

         16.0  

             -    

        14.0  

         14.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      217.6  

      206.1  

         19.0  

       187.1  

        10.0  

         10.0  

              -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

   2,586.1  

   2,725.3  

    2,725.3  

             -    

   3,450.0  

    3,450.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      380.0  

      380.0  

       380.0  

 

      386.0  

       386.0  

 

 

 ხარჯები

   2,474.1  

   2,706.4  

    2,706.4  

             -    

   3,440.0  

    3,440.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

   1,727.5  

   1,913.4  

    1,913.4  

 

   2,408.4  

    2,408.4  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      746.6  

      793.0  

       793.0  

             -    

   1,029.0  

    1,029.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

           -    

             -    

 

          2.6  

           2.6  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      112.0  

        19.0  

         19.0  

 

        10.0  

         10.0  

 

 04 03

 განათლების ხელშეწყობა

        26.8  

        32.5  

         32.5  

             -    

        31.0  

         31.0  

              -    

 

 ხარჯები

        26.8  

        32.5  

         32.5  

             -    

        31.0  

         31.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          4.5  

          5.3  

           5.3  

             -    

          5.5  

           5.5  

              -    

 

    სუბსიდიები

          4.0  

        11.2  

         11.2  

 

        11.5  

         11.5  

 

 

    სხვა ხარჯები

        18.3  

        16.0  

         16.0  

 

        14.0  

         14.0  

 

 04 04

 განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

      105.6  

      187.1  

             -    

       187.1  

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      105.6  

      187.1  

 

       187.1  

           -    

 

 

 04 05

 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

      453.9  

      839.8  

             -    

       839.8  

      127.1  

             -    

         127.1  

 

 ხარჯები

      453.9  

      839.8  

             -    

       839.8  

      127.1  

             -    

         127.1  

 

    საქონელი და მომსახურება

      453.9  

      839.8  

             -    

       839.8  

      127.1  

             -    

         127.1  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

   2,625.5  

   3,399.1  

    2,916.0  

       483.1  

   2,963.6  

    2,963.6  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      179.0  

      177.0  

       177.0  

             -    

157  

157

              -    

 

 ხარჯები

   2,461.7  

   3,111.3  

    2,810.2  

       301.1  

   2,919.3  

    2,919.3  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      777.8  

      844.4  

       844.4  

             -    

      979.7  

       979.7  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

   1,118.9  

   1,246.4  

    1,246.4  

             -    

   1,423.6  

    1,423.6  

              -    

 

    სუბსიდიები

      469.6  

      628.9  

       628.9  

             -    

      425.0  

       425.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          2.7  

          4.8  

           4.8  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        92.7  

      386.9  

         85.7  

       301.1  

        91.0  

         91.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      163.8  

      287.8  

       105.8  

       182.0  

        44.3  

         44.3  

              -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

   1,324.6  

   1,461.1  

    1,461.1  

             -    

   1,355.4  

    1,355.4  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        19.0  

        19.0  

         19.0  

             -    

        18.0  

         18.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,207.0  

   1,433.9  

    1,433.9  

             -    

   1,353.7  

    1,353.7  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      139.8  

      139.0  

       139.0  

             -    

      155.0  

       155.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      603.0  

      667.0  

       667.0  

             -    

      753.7  

       753.7  

              -    

 

    სუბსიდიები

      414.0  

      565.1  

       565.1  

             -    

      363.0  

       363.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          2.7  

          2.4  

           2.4  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        47.5  

        60.4  

         60.4  

             -    

        82.0  

         82.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      117.6  

        27.2  

         27.2  

             -    

          1.7  

           1.7  

              -    

 05 01 01

სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

   1,268.3  

   1,425.7  

    1,425.7  

             -    

   1,295.4  

    1,295.4  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        19.0  

        19.0  

         19.0  

             -    

        18.0  

         18.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,183.4  

   1,398.5  

    1,398.5  

             -    

   1,293.7  

    1,293.7  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      139.8  

      139.0  

       139.0  

             -    

      155.0  

       155.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      590.1  

      645.3  

       645.3  

             -    

      725.7  

       725.7  

              -    

 

    სუბსიდიები

      414.0  

      565.1  

       565.1  

             -    

      363.0  

       363.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          2.7  

          2.4  

           2.4  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        36.8  

        46.6  

         46.6  

             -    

        50.0  

         50.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        84.9  

        27.2  

         27.2  

             -    

          1.7  

           1.7  

              -    

 05 01 01 01

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

      557.7  

      544.7  

       544.7  

             -    

      599.4  

       599.4  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        12.0  

        12.0  

         12.0  

 

        11.0  

         11.0  

 

 

 ხარჯები

      472.8  

      521.8  

       521.8  

             -    

      597.7  

       597.7  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      100.2  

        79.6  

         79.6  

 

        87.0  

         87.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      340.6  

      398.1  

       398.1  

             -    

      465.7  

       465.7  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          2.4  

           2.4  

 

           -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

        32.0  

        41.6  

         41.6  

 

        45.0  

         45.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        84.9  

        23.0  

         23.0  

 

          1.7  

           1.7  

 

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

      185.0  

      190.1  

       190.1  

             -    

      196.0  

       196.0  

              -    

 

 ხარჯები

      185.0  

      190.1  

       190.1  

             -    

      196.0  

       196.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      185.0  

      190.1  

       190.1  

 

      196.0  

       196.0  

 

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

      154.0  

      175.0  

       175.0  

             -    

      167.0  

       167.0  

              -    

 

 ხარჯები

      154.0  

      175.0  

       175.0  

             -    

      167.0  

       167.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      154.0  

      175.0  

       175.0  

 

      167.0  

       167.0  

 

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

      296.6  

      315.9  

       315.9  

             -    

      333.0  

       333.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          7.0  

          7.0  

           7.0  

 

          7.0  

           7.0  

 

 

 ხარჯები

      296.6  

      311.7  

       311.7  

             -    

      333.0  

       333.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        39.6  

        59.4  

         59.4  

 

        68.0  

         68.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      249.5  

      247.3  

       247.3  

             -    

      260.0  

       260.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          2.7  

           -    

 

 

           -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

          4.8  

          5.0  

           5.0  

 

          5.0  

           5.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            -    

          4.2  

           4.2  

 

           -    

 

 

 05 01 01 06

 საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა

        75.0  

      200.0  

       200.0  

             -     

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

        75.0  

      200.0  

       200.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სუბსიდიები

        75.0  

      200.0  

       200.0  

 

           -    

 

 

 05 01 02 

 სპორტის ხელშეწყობა

        23.6  

        35.4  

         35.4  

             -    

        60.0  

         60.0  

              -    

 

 ხარჯები

        23.6  

        35.4  

         35.4  

             -    

        60.0  

         60.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        12.9  

        21.7  

         21.7  

             -    

        28.0  

         28.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        10.7  

        13.8  

         13.8  

 

        32.0  

         32.0  

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

        32.7  

           -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        32.7  

           -    

 

 

           -    

 

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

   1,288.9  

   1,921.0  

    1,437.9  

       483.1  

   1,588.2  

    1,588.2  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      160.0  

      158.0  

       158.0  

             -    

139  

139  

              -    

 

 ხარჯები

   1,242.7  

   1,660.4  

    1,359.3  

       301.1  

   1,545.6  

    1,545.6  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      638.0  

      705.3  

       705.3  

             -    

      824.7  

       824.7  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      515.9  

      579.4  

       579.4  

             -    

      669.9  

       669.9  

              -    

 

    სუბსიდიები

        43.6  

        46.8  

         46.8  

             -    

        42.0  

         42.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          2.4  

           2.4  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        45.2  

      326.5  

         25.3  

       301.1  

          9.0  

           9.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        46.2  

      260.6  

         78.6  

       182.0  

        42.6  

         42.6  

              -    

 05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

   1,201.4  

   1,299.5  

    1,299.5  

             -    

   1,518.2  

    1,518.2  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      160.0  

      158.0  

       158.0  

             -    

139  

139  

              -    

 

 ხარჯები

   1,160.8  

   1,273.1  

    1,273.1  

             -    

   1,475.6  

    1,475.6  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      638.0  

      705.3  

       705.3  

             -    

      824.7  

       824.7  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      511.9  

      565.4  

       565.4  

             -    

      650.9  

       650.9  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          2.4  

           2.4  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        10.9  

           -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        40.6  

        26.4  

         26.4  

             -    

        42.6  

         42.6  

              -    

 05 02 01 01

კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

      873.2  

      890.0  

       890.0  

             -    

   1,053.5  

    1,053.5  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        89.0  

        87.0  

         87.0  

 

        68.0  

         68.0  

 

 

 ხარჯები

      837.6  

      863.6  

       863.6  

             -    

   1,010.9  

    1,010.9  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      350.0  

      340.9  

       340.9  

 

      410.9  

       410.9  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      476.7  

      520.3  

       520.3  

             -    

      600.0  

       600.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          2.4  

           2.4  

 

           -    

             -    

 

 

    სხვა ხარჯები

        10.9  

           -    

 

 

           -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        35.6  

        26.4  

         26.4  

 

        42.6   

         42.6  

 

 05 02 01 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

      328.2  

      409.5  

       409.5  

             -    

      464.7  

       464.7  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        71.0  

        71.0  

         71.0  

 

        71.0  

         71.0  

 

 

 ხარჯები

      323.2  

      409.5  

       409.5  

             -    

      464.7  

       464.7  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      288.0  

      364.4  

       364.4   

 

      413.8  

       413.8  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

        35.2  

        45.0  

         45.0  

             -    

        50.9  

         50.9  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5.0  

           -     

 

 

           -    

 

 

 05 02 02

     კულტურის ხელშეწყობა

        13.4  

        30.1  

         30.1  

             -    

        30.0  

         30.0  

              -    

 

 ხარჯები

        13.4  

        30.1  

         30.1  

             -    

        30.0  

         30.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          4.0  

        14.0  

         14.0  

             -    

        19.0  

         19.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          3.6  

          6.8  

           6.8  

 

          2.0  

           2.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

          5.8  

          9.3  

           9.3  

 

          9.0  

           9.0  

 

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

          5.6  

      234.2  

         52.2  

       182.0  

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5.6  

      234.2  

         52.2  

       182.0  

           -    

 

 

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

        68.5  

      357.2  

         56.0  

       301.1  

        40.0  

         40.0  

              -    

 

 ხარჯები

        68.5  

      357.2  

         56.0  

       301.1  

        40.0  

         40.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        40.0  

        40.0  

         40.0  

 

        40.0  

         40.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

        28.5  

      317.2  

         16.0  

       301.1  

           -    

 

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

        12.0  

        17.0  

         17.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

        12.0  

        17.0  

         17.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        12.0  

        17.0  

         17.0  

 

        20.0  

         20.0  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის

დაცვა და

სოციალური უზრუნველყოფა

      868.4  

   1,098.7  

    1,098.7  

             -    

   1,096.5  

    1,061.5  

           35.0  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        19.0  

        18.0  

         18.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

      865.2  

   1,098.7  

    1,098.7  

             -    

   1,095.1  

    1,060.1  

           35.0  

 

    შრომის

ანაზღაურება

        99.8  

      114.4  

       114.4  

             -    

      136.3  

       136.3  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

        94.1  

        65.1  

         65.1  

             -    

        57.5  

         57.5  

              -    

 

    სუბსიდიები

        79.7  

        92.4  

         92.4  

             -    

        85.1  

         85.1  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      591.6  

      826.7  

       826.7  

             -    

      816.2  

       781.2  

           35.0  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          3.2  

           -    

             -    

             -    

          1.4  

           1.4  

              -    

 06 01

   ჯანმრთელობის

დაცვა

      164.9  

      165.8  

       165.8  

             -    

      194.5  

       194.5  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        19.0  

        18.0  

         18.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

      161.7  

      165.8  

       165.8  

             -    

      193.1  

       193.1  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

        99.8  

      114.4  

       114.4  

             -    

      136.3  

       136.3  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

        61.9  

        51.4  

         51.4  

             -    

        56.8  

         56.8  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          3.2  

           -    

             -    

             -    

          1.4  

           1.4  

              -    

 06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

      162.8  

      165.8  

       165.8  

             -    

      194.5  

       194.5  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        19.0  

        19.0  

         19.0  

 

        20.0  

         20.0  

 

 

 ხარჯები

      161.7  

      165.8  

       165.8  

             -    

      193.1  

       193.1  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

        99.8  

      114.4  

       114.4  

 

      136.3  

       136.3  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

        61.9  

        51.4  

         51.4  

             -    

        56.8  

         56.8  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          1.1  

           -    

 

 

          1.4  

           1.4  

 

 06 01 02

      ჯანდაცვის

ობიექტების

რეაბილიტაცია

          2.1  

           -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          2.1  

           -    

 

 

           -    

 

 

 06 02

   სოციალური

დაცვა

      703.5  

      933.0  

       933.0  

             -    

      902.0  

       867.0  

           35.0  

 

 ხარჯები

      703.5  

      933.0  

       933.0  

             -    

      902.0  

       867.0  

           35.0  

 

    საქონელი და

მომსახურება

        32.2  

        13.8  

         13.8  

             -    

          0.7  

           0.7  

              -    

 

    სუბსიდიები

        75.6  

        89.6  

         92.4  

             -    

        75.1  

         85.1  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      585.6  

      826.7  

       826.7  

             -    

      816.2  

       781.2  

           35.0  

 06 02 01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-

თირკმლის

ქრონიკული

უკმარისობით დაავადებულთა

სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების

ხარჯი

        28.4  

        25.1  

         25.1  

             -    

        32.0  

         32.0  

              -    

 

 ხარჯები

        28.4  

        25.1  

         25.1  

             -    

        32.0  

         32.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        28.4  

        25.1  

         25.1  

 

        32.0  

         32.0  

 

 06 02 02

      მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

        38.0  

        37.6  

         37.6  

             -    

        40.0  

         40.0  

              -    

 

 ხარჯები

        38.0  

        37.6  

         37.6  

             -    

        40.0  

         40.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        38.0  

        37.6  

         37.6  

 

        40.0  

         40.0  

 

 06 02 03

      სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

      129.3  

      183.2  

       183.2  

             -    

      150.0  

       150.0  

              -    

 

 ხარჯები

      129.3  

      183.2  

       183.2  

             -    

      150.0  

       150.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      129.3  

      183.2  

       183.2  

 

      150.0  

       150.0  

 

 06 02 04

      ცენტრ ,, იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა"

        13.0  

        15.0  

         15.0  

             -    

        15.0  

         15.0  

              -    

 

 ხარჯები

        13.0  

        15.0  

         15.0  

             -    

        15.0  

         15.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        13.0  

        15.0  

         15.0  

 

        15.0  

         15.0  

 

 06 02 05

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების

პროგრამა

        14.6  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

        14.6  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        14.6  

        20.0  

         20.0  

 

        20.0  

         20.0  

 

 06 02 06

 მზრუნველობა

მოკლებულთა

უფასო კვებით უზრუნველყოფა

      100.0  

      129.8  

       129.8  

             -    

      135.0  

       135.0  

              -    

 

 ხარჯები

      100.0  

      129.8  

       129.8  

             -    

      135.0  

       135.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      100.0  

      129.8  

       129.8  

 

      135.0  

       135.0  

 

 06 02 07

        იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

        11.0  

        12.3  

         12.3  

             -    

        15.3  

         15.3  

              -    

 

 ხარჯები

        11.0  

        12.3  

         12.3  

             -    

        15.3  

         15.3  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        11.0  

        12.3  

         12.3  

 

        15.3  

         15.3  

 

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

        52.2  

        55.2  

         55.2  

             -    

        57.0  

         57.0  

              -    

 

 ხარჯები

        52.2  

        55.2  

         55.2  

             -    

        57.0  

         57.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          0.4  

          0.5  

           0.5  

             -    

          0.7  

           0.7  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        51.8  

        54.7  

         54.7  

 

        56.3  

         56.3  

 

 06 02 09

        მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

        58.7  

        82.2  

         82.2  

             -     

        80.0  

         80.0  

              -    

 

 ხარჯები

        58.7  

        82.2  

         82.2  

             -    

        80.0  

         80.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        58.7  

        82.2  

         82.2  

 

        80.0  

         80.0  

 

 06 02 10

       ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა"

        42.0  

        40.2  

         40.2  

             -    

        20.1  

         20.1  

              -    

 

 ხარჯები

        42.0  

        40.2  

         40.2  

             -    

        20.1  

         20.1  

              -    

 

    სუბსიდიები

        42.0  

        40.2  

         40.2  

 

        20.1  

         20.1  

 

 06 02 11

       100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

          3.0  

          3.0  

           3.0  

             -    

          4.5  

           4.5  

              -    

 

 ხარჯები

          3.0  

          3.0  

           3.0  

             -    

          4.5  

           4.5  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          3.0  

          3.0  

           3.0  

 

          4.5  

           4.5  

 

 06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

        28.5  

        54.7  

         54.7  

             -    

        85.0  

         50.0  

           35.0  

 

 ხარჯები

        28.5  

        54.7  

         54.7  

             -    

        85.0  

         50.0  

           35.0  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        28.5  

        54.7  

         54.7  

 

        85.0  

         50.0  

           35.0  

 06 02 13

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

          3.0  

          2.3  

           2.3  

             -    

          2.5  

           2.5  

              -    

 

 ხარჯები

          3.0  

          2.3  

           2.3  

             -    

          2.5   

           2.5  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          3.0  

          2.3  

           2.3  

 

          2.5  

           2.5  

 

 06 02 14

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

        82.7  

      111.7  

       111.7  

             -    

        30.0  

         30.0  

              -    

 

 ხარჯები

        82.7  

      111.7  

       111.7  

             -    

        30.0  

         30.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        82.7  

      111.7  

       111.7  

 

        30.0  

         30.0  

 

 06 02 15

 მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა

        16.4  

        19.7  

         19.7  

             -    

           -    

             -    

              -     

 

 ხარჯები

        16.4  

        19.7  

         19.7  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        16.4  

        19.7  

         19.7  

 

           -    

 

 

 06 02 16

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

          6.0  

        15.2  

         15.2  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

          6.0  

        15.2   

         15.2  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          6.0  

        14.4  

         14.4  

 

        20.0  

         20.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          0.8  

           0.8  

 

           -    

 

 

 06 02 17

 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

        16.5  

        54.9  

         54.9  

             -    

        55.0  

         55.0  

              -    

 

 ხარჯები

        16.5  

        54.9  

         54.9  

             -    

        55.0  

         55.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          4.1  

          2.8  

           2.8  

 

        10.0  

         10.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        12.4  

        52.1  

         52.1  

 

        45.0  

         45.0  

 

 06 02 18

 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

            -    

          1.0  

           1.0  

             -    

          3.0  

           3.0  

              -    

 

 ხარჯები

            -    

          1.0  

           1.0  

             -    

          3.0  

           3.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          1.0  

           1.0  

 

          3.0  

           3.0  

 

 06 02 19

 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა

          6.0  

          6.0  

           6.0  

             -    

          7.0  

           7.0  

              -    

 

 ხარჯები

          6.0  

          6.0  

           6.0  

             -    

          7.0   

           7.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

          6.0  

           6.0  

 

          7.0  

           7.0  

 

 06 02 20

 მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

          4.0  

           -    

             -    

 

          3.0  

           3.0  

 

 

 ხარჯები

          4.0  

           -    

             -    

 

          3.0  

           3.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          4.0  

           -    

 

 

          3.0  

           3.0  

 

 06 02 21

 0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლ ბავშვების და შშმ ბავშვების , რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი ) დახმარების პროგრამა

          1.8  

          2.1  

           2.1  

 

          2.0  

           2.0  

 

 

 ხარჯები

          1.8  

          2.1  

           2.1  

 

          2.0  

           2.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          1.8  

          2.1  

           2.1  

 

          2.0  

           2.0  

 

 06 02 22

 ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა

          3.0  

          3.6  

           3.6  

 

          3.6  

           3.6  

 

 

 ხარჯები

          3.0  

          3.6  

           3.6  

 

          3.6  

           3.6  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          3.0  

          3.6  

           3.6  

 

          3.6  

           3.6  

 

 06 02 23

 აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

        13.6  

        45.0  

         45.0  

 

        82.0  

         82.0  

 

 

 ხარჯები

        13.6  

        45.0  

         45.0  

 

        82.0  

         82.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        13.6  

        45.0  

         45.0  

 

        82.0  

         82.0  

 

 06 02 24

 კოვიდ 19 ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა

        31.8  

        13.3  

         13.3  

 

           -    

             -    

 

 

 ხარჯები

        31.8  

        13.3  

         13.3  

 

           -    

             -    

 

 

    საქონელი და მომსახურება

        31.8  

        13.3  

         13.3  

 

           -    

             -    

 

 06 02 25

  რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე  ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების
პროგრამა

            -    

           -    

             -    

 

        40.0  

         40.0  

 

 

 ხარჯები

            -    

           -    

             -     

 

        40.0  

         40.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

           -    

 

 

        40.0  

         40.0