„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №14/49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №14/49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2/5
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/02/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/02/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016557
2/5
02/02/2023
ვებგვერდი, 03/02/2023
190020020.35.111.016557
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №14/49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2/5

2023 წლის 2 თებერვალი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №14/49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №14/49 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 26.12.2022, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016552) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

29 383,9

6 381,9

23 002,0

32 432,8

4 630,6

27 802,2

36 644,6

7 704,3

28 940,3

გადასახადები

16 421,4

0,0

16 421,4

21 684,6

0,0

21 684,6

22 471,2

0,0

22 471,2

გრანტები

6 618,0

6 381,9

236,1

5 355,2

4 603,3

751,9

8 104,3

7 704,3

400,0

სხვა შემოსავლები

6 344,5

0,0

6 344,5

5 393,0

27,3

5 365,7

6 069,1

0,0

6 069,1

II. ხარჯები

19 616,7

54,4

19 562,3

28 361,9

1 620,0

26 741,9

31 770,6

2 861,3

28 909,3

შრომის ანაზღაურება

2 948,5

0,0

2 948,5

4 101,9

0,0

4 101,9

4 507,5

0,0

4 507,5

საქონელი და მომსახურება

5 351,2

23,2

5 328,0

6 721,8

49,1

6 672,7

8 085,8

0,0

8 085,8

პროცენტი

220,9

0,0

220,9

425,1

0,0

425,1

389,2

0,0

389,2

სუბსიდიები

8 736,3

0,0

8 736,3

12 733,9

0,0

12 733,9

13 550,6

0,0

13 550,6

გრანტები

76,7

0,0

76,7

28,6

0,0

28,6

25,0

0,0

25,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 493,7

0,0

1 493,7

1 903,4

0,0

1 903,4

1 521,2

0,0

1 521,2

სხვა ხარჯები

789,4

31,2

758,2

2 447,2

1 570,9

876,3

3 691,3

2 861,3

830,0

III. საოპერაციო სალდო

9 767,2

6 327,5

3 439,7

4 070,9

3 010,6

1 060,3

4 874,0

4 843,0

31,0

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 216,3

6 310,0

906,3

7 887,6

3 434,4

4 453,2

9 018,5

5 480,4

3 538,1

ზრდა

10 071,6

6 310,0

3 761,6

8 177,4

3 434,4

4 743,0

9 618,5

5 480,4

4 138,1

კლება

2 855,3

0,0

2 855,3

289,8

0,0

289,8

600,0

0,0

600,0

V. მთლიანი სალდო

2 550,9

17,5

2 533,4

-3 816,7

-423,8

-3 392,9

-4 144,5

-637,4

-3 507,1

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 492,5

17,5

2 475,0

-3 875,1

-423,8

-3 451,3

-4 720,1

-637,4

-4 082,7

ზრდა

8 596,6

1 061,2

7 535,4

4 721,5

637,4

4 084,1

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

8 596,6

1 061,2

7 535,4

4 721,5

637,4

4 084,1

0,0

 

 

კლება

6 104,1

1 043,7

5 060,4

8 596,6

1 061,2

7 535,4

4 720,1

637,4

4 082,7

ვალუტა და დეპოზიტები

6 104,1

1 043,7

5 060,4

8 596,6

1 061,2

7 535,4

4 720,1

637,4

4 082,7

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-58,4

0,0

-58,4

-58,4

0,0

-58,4

-575,6

0,0

-575,6

კლება

58,4

0,0

58,4

58,4

0,0

58,4

575,6

0,0

575,6

საშინაო

58,4

0,0

58,4

58,4

0,0

58,4

575,6

0,0

575,6

VIII. ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 31 770.6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

19 616,7

54,4

19 562,3

28 361,9

1 620,0

26 741,9

31 770,6

2 861,3

28 909,3

შრომის ანაზღაურება

2 948,5

0,0

2 948,5

4 101,9

0,0

4 101,9

4 507,5

0,0

4 507,5

საქონელი და მომსახურება

5 351,2

23,2

5 328,0

6 721,8

49,1

6 672,7

8 085,8

0,0

8 085,8

პროცენტი

220,9

0,0

220,9

425,1

0,0

425,1

389,2

0,0

389,2

სუბსიდიები

8 736,3

0,0

8 736,3

12 733,9

0,0

12 733,9

13 550,6

0,0

13 550,6

გრანტები

76,7

0,0

76,7

28,6

0,0

28,6

25,0

0,0

25,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 493,7

0,0

1 493,7

1 903,4

0,0

1 903,4

1 521,2

0,0

1 521,2

სხვა ხარჯები

789,4

31,2

758,2

2 447,2

1 570,9

876,3

3 691,3

2 861,3

830,0

გ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 931,6   

6 816,3   

7 047,0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 710,7   

6 391,2   

6 637,8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 710,7   

6 391,2   

6 487,8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

150,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

220,9   

425,1   

409,2   

702

თავდაცვა

104,0   

142,6   

170,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6 393,7   

4 709,1   

8 515,9   

7045

ტრანსპორტი

6 393,7   

4 709,1   

8 515,9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6 393,7   

4 709,1   

8 515,9   

705

გარემოს დაცვა

3 110,2   

5 011,3   

4 700,8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 225,4   

1 858,8   

1 961,9   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

970,1   

1 832,9   

1 113,3   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

914,7   

1 319,6   

1 625,6   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4 030,4   

5 489,6   

7 024,8   

7061

ბინათმშენებლობა

432,7   

2 287,7   

3 455,7   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 131,7   

1 227,3   

936,6   

7064

გარე განათება

836,1   

1 007,1   

699,6   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

629,9   

967,5   

1 932,9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

910,2   

1 250,7   

1 098,5   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

169,8   

182,9   

238,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

740,4   

1 067,8   

860,5   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 173,0   

6 166,6   

5 548,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 559,3   

4 150,8   

3 442,8   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 440,3   

1 945,9   

2 005,2   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

173,4   

69,9   

100,0   

709

განათლება

3 666,8   

3 597,6   

3 803,5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 506,4   

3 444,1   

3 803,5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

160,4   

153,5   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

2 368,4   

3 355,5   

3 480,6   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

877,8   

982,1   

944,6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 490,6   

2 373,4   

2 536,0   

 

სულ

29 688,3   

36 539,3   

41 389,1   

      

დ) მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი  04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად, ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

                                                                                                                                                                      ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

04 00

განათლება

3 803.5

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3 800.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

3.5

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

3 800.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "თვითმმართველ ქალაქ ფოთის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანება".

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.

დღეის მდგომარეობით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1634 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში, ჯამში, დასაქმებულია 158 აღმზრდელი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი.

სკოლამდელი დაწესებულებების  ფუნქციონირების პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, ინკლუზიური სწავლების დანერგვით თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა და  რაციონის ნორმების  დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე  შეკეთება  და მოვლა-შენახვა, დასაქმებული  პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

ა(ა)იპ "თვითმმართველ ქალაქ ფოთის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანებაში" ბავშვთა კვებისათვის დადგენილია ერთ ბავშვზე 3.3 ლარი დღეში, რომელიც განისაზღვრება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ დირექტორის მიერ დამტკიცებული მენიუთი. (ბავშვთა კვების რაციონიდან და ღირებულებიდან გამომდინარე, დამტკიცებულ მენიუში დასაშვებია ერთ ბავშვზე გათვლილი კვების ღირებულების ცდომილება თეთრებით).

მოსალოდნელი შედეგი

სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის დაცული  იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები.

ხარისხიანი მუნიციპალური სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა.

სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკოლისათვის მზაობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

04 02

3.5

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა №17 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ღობის მოწყობის სამუშაო.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და გამართული ინფრასტრუქტურა.

  “

ე) მე-17 და მე-18 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს შეჭირვებული მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა პროგრამების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

2023 წელს ასევე დაფინანსდება საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის კაპ.შეკეთების სამუშაოები.

                                                                                                                                                                                                            ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

4 579.1

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება   

238.0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

700.5

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა

350.5

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

70.0

06 02 04

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

40.0

06 02 05

შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

200.0

06 02 06

ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა

6.0

06 02 07

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება

4.0

06 02 10

საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის

30.0

06 03

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

160.0

06 04

სოციალური დაცვა

1 150.6

06 04 01

სარიტუალო მომსახურება

35.0

06 04 02

მარტოხელა მშობელთა დახმარება

71.4

06 04 03

 ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა

165.0

06 04 04

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა

50.0

06 04 05

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება

25.6

06 04 06

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა  და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

6.6

06 04 08

უსინათლოებისა და სმენადაქვეითებულთა მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

50.0

06 04 09

უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა

1.0

06 04 10

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

13.2

06 04 11

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მხარდაჭერა

20.0

06 04 12

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები

3.6

06 04 14

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

30.0

06 04 16

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

250.0

06 04 17

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება

40.0

06 04 18

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

70.0

06 04 19

განსაკუთრებით მძიმე  საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

30.0

06 04 20

მძიმე  სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა), სოციალურად დაუცველი, პენსიონერი მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა

3.0

06 04 21

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა

19.4

06 04 22

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

70.0

06 04 27

საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება

9.0

06 04 28

დიაბეტით დაავადებულ (18 წლამდე) ბავშვთა მატერიალური დახმარების პროგრამა

16.8

06 04 29

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

171.0

06 07

 სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა

1 330.0

06 08

ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება

1 000.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება ათას ლარში

 06 01

238.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი".

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება, არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკ ფაქტორების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. 

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:
ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

ბ) საჭიროების შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;
გ)  საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი;
ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; 
ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;
თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიული ფუნქციებია:

გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს; ეპიდ.სიტუაციის შეფასება; სწრაფი რეაგირებისათვის რადიკალური ინფექციის შემოტანის შემზღუდავი ღონისძიებების დასახვა; პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაციების ინფორმირება არსებულ სიტუაციაზე და მათი ჩართულობა მოსახლეობის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურეობაში; კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა; მოსახლეობის ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. COVID-19-ზე ეპიდზედამხედველობა, მისი შეზღუდვისა და ერადიკაციისათვის, საჭიროების შემთხვევაში, მოსახლეობის ვაქცინაციის ორგანიზება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

დაფინანსება ათას ლარში

06 02

700.5

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური;

შპს „ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი“;

ა(ა)იპ „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები ითვალისწინებს გენდერულად მგრძნობიარე ჯანდაცვის პოლიტიკის განხორციელებას და ჯანდაცვის პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. პროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის ორიენტირებული ჯანდაცვის პროგრამები.

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები მოიცავს მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის, მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის, სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევის, შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსების, ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარების და საქმიანობათა ცენტრის ფოთში საუსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის პროგრამებს.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანდაცვის სერვისებზე და სამკურნალო საშუალებებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა,  მოსახლეობის  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 01

350.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული პირების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობას, სხვადასხვა დაავადებების მკურნალობის ხარჯების, ძვირადღირებულ ოპერაციების და  ძვირადღირებული გამოკვლევების იმ კომპონენტის თანადაფინანსებას, რომელიც არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ან კერძო დაზღვევით.

განცხადების წარდგენა:

დახმარების მიღების მიზნით, მოქალაქემ განცხადებით უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

ა) სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა №IV-100/ა – ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;

ბ) სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (წინასწარი კალკულაცია) გასაწევ სამედიცინო მომსახურებაზე;

გ) დასაფინანსებელ მომსახურებაზე სახელმწიფო პროგრამების ან/და კერძო დაზღვევის ფარგლებში გაცემული მიმართვის/დაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (თუ მოქალაქის სარეიტინგო ქულა 70 000-ს არ აღემატება);

ე) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ვ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);

ზ) მოქალაქესა და სამედიცინო დაწესებულებას შორის დადებული ხელშეკრულება და /ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება მოქალაქის დავალიანება სამედიცინო დაწესებულების წინაშე (აღნიშნული მოთხოვნა ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც განმცხადებელს მერიაში მომართვამდე არაუმეტეს 1 თვემდე, უკვე გაეწია სამედიცინო მომსახურება).

გადაწყვეტილების მიღება დახმარების გაცემის წესი:

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამებით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემის მიზნით“ შექმნილი  სამუშაო ჯგუფის მიერ კვირაში ერთხელ,ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს), გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, კვირის ნებისმიერ სხვა სამუშაო დღეს.

განხილვისას გათვალისწინებული იქნება დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) მიერ შედგენილი დოკუმენტი/დასკვნა (თანდართული გამოკითხვის აქტით) ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ (თუ ოჯახი არ არის რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში), გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციით (წინასწარი კალკულაცია) მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა და დამტკიცებული ლიმიტი.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, მოქალაქეს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება შეიძლება გაეწიოს ერთხელ, ხოლო ონკოლოგიური დაავადებების (ავთვისებიანი სიმსივნე, ლეიკემია) მქონე მოქალაქეებს -  ორჯერ. 

სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე, ინდივიდუალურად თითოეულ მოქალაქეს და სამედიცინო დაწესებულებას წარედგინება მერიის წერილობითი თანხმობა დაფინანსების შესახებ, სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (წინასწარი კალკულაცია) მიხედვით. დაფინანსების შესახებ გაცემული წერილობითი თანხმობა ძალაშია გადაწყვეტილების მიღების დღიდან არაუმეტეს ორი თვის განმავლობაში.

პროგრამის ფარგლებში პირი არ დაფინანსდება, თუ:

ა)იგი არ არის რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში;

ბ)განცხადების განხილვისას დადგინდა, რომ პირს წლის განმავლობაში ერთხელ უკვე დაუფინანსდა აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება  (გამონაკლისს წარმოადგენს ონკოლოგიური დაავადების მქონე მოქალაქეები);

გ)მომსახურების გამწევ ორგანიზაციას აუნაზღაურდა მომსახურების ხარჯი პაციენტის მიერ;

დ)განცხადების შესწავლისას ან წერილობითი ინფორმაციის გაცემამდე, ცნობილი გახდება დაინტერესებული პირის გარდაცვალების შესახებ.

პროგრამის ფარგლებში არ დაფინანსდება შემდეგი სამედიცინო მომსახურებები:

ა)სანატორიულ-კურორტული და ბალნეოლოგიური მკურნალობა;

ბ)ესთეტიკური ქირურგია და პლასტიკური ან კოსმეტიკური მიზნით ქირურგიული მკურნალობა;

გ)სტომატოლოგიური მომსახურება და დენტალური იმპლანტაცია;

დ)სამედიცინო დანიშნულების ინვენტარის შეძენა (იმპლანტი, სუპინატორები და ორთოპედიული ფეხსაცმელი, პროთეზი, სამედიცინო აპარატურა და მისთვის განკუთვნილი სახარჯი მასალები);

ე)საექსპერტო მომსახურება.

დაფინანსების ოდენობა:

1. მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს (მათ შორის, თუ პროგრამით მოსარგებლე პირი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დარეგისტრირებული იყო სოციალური მომსახურეობის სააგენტოში და სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 70 000-ს და გადამოწმების მიზნით შეჩერებულ იქნა დახმარება), ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის (მკვეთრად გამოხატული) სტატუსის მქონე მოქალაქეებს, მკურნალობის ღირებულება დაუფინანსდებათ გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციით (წინასწარი კალკულაცია) წარმოდგენილი თანხის 100%-მდე, არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.

2. მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 70 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულა, ან არ არიან დარეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში, მკურნალობის ღირებულება დაუფინანსდებათ გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციით (წინასწარი კალკულაცია) წარმოდგენილი თანხის 70%-მდე, არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.

იმ შემთხვევაში თუ გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯი  არ აღემატება 300 (სამასი) ლარს, დაფინანსება განხორციელდება 100%-მდე.

თანხები გამოიყოფა სამუშაო ჯგუფის შესაბამისი გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

ანგარიშსწორების წესი:

ანგარიშსწორების მიზნით, შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდება სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 15 დღის ვადაში.

სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელმა  დაწესებულებამ, გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას უნდა წარუდგინოს  მომსახურების გაწევიდან 2 (ორი) თვის ვადაში.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტები:

1. გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

2. ფორმა №100/ა ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს სამედიცინო დაწესებულების მიერ მომსახურების გაცემის ფაქტს;

3. ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანდაცვის სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 02

70.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის ეკონომიური მდგომარეობის სიდუხჭირის და მსოფლიო ბაზარზე მედიკამენტებზე გაზრდილი ფასების გამო, სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ,,ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის“ ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამასთან ერთად, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მატერიალურ დახმარებას უწევს სხვადასხვა მწვავე თუ ქრონიკული დაავადებების მქონე ადგილობრივ მოსახლეობას, იმ სახის მედიკამენტების შესაძენად, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

პროგრამის მართვა:

მოქალაქემ დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა №100/ა, პირადობის მოწმობის ასლი, იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); აფთიაქიდან წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა ან/და მედიკამენტის ღირებულების შესახებ ამონაწერი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი (თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს).

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამებით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემის მიზნით“ შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ კვირაში ერთხელ, ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს), გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, კვირის ნებისმიერ სხვა სამუშაო დღეს.

განცხადებების განხილვისას გათვალისწინებული იქნება დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ბენეფიციარის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა (რაც დასტურდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) მიერ შედგენილი დოკუმენტით/დასკვანით (თანდართული გამოკითხვის აქტით)), ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, აღნიშნული ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თითოეული მედიკამენტური დახმარებით, ბენეფიციარებს, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში მედიკამენტის სახით, დახმარება შეიძლება გაეწიოთ:

ა) სოციალურად დაუცველ (სარეიტინგო ქულა არაუმეტეს 100 000) მოქალაქეებს 100 (ასი) ლარამდე, ხოლო მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 100 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულა, ან არ არიან დარეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში, 70 (სამოცდაათი) ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე წელიწადში ერთჯერ;

ბ) ავთვისებიანი სიმსივნითა და ლეიკოზით დაავადებულ პირებს 1000 (ერთი ათასი) ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, წელიწადში ორჯერ.

გ) ეპილეფსიით დაავადებულ პირებს 150 (ასორმოცდაათი) ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, წელიწადში ერთჯერ.

დ) კორონა ვირუსით (COVID-19) დაინფიცირებულ პირებს, სტაციონარული მკურნალობის დასრულებიდან 2 თვის განმავლობაში წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე 100 (ასი) ლარამდე წელიწადში ერთჯერ.

მოქალაქემ, ზემოაღნიშნული თითოეული ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მედიკამენტების დახმარებით შეუძლია ისარგებლოს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ერთჯერ.

თანხები გამოიყოფა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების (ბრძანება გამოიცემა სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე გასაწევ ან/და გაწეულ ხარჯებზე) საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართათვის გაწეული დახმარებები, მედიკამენტებზე  ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 04

40.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური;

შპს „ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასმელი, სარეკრიაციო და საბანაო წყლის ხარისხის სისტემატიური ლაბორატორიული კვლევა,  ინფექციური დაავადებებისა და ეპიდაფეთქებების თავიდან აცილების მიზნით.  

მოსალოდნელი შედეგი

ინფექციური დაავადებების  და ეპიდაფეთქებების პრევენცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 05

200.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პიროვნების შესაძლებლობების შეზღუდვა ხელს უშლის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ამ პირის სრულ და ეფექტიან მონაწილეობას სხვებთან თანაბარ პირობებში, რაც თავის მხრივ მძიმე ტვირთს წარმოადგენს არა მხოლოდ ამ პირებისთვის, არამედ მათი ოჯახებისთვისაც. შშმ პირების (ბავშვების) საზოგადოებაში ინტეგრაციის გაუმჯობესების ერთადერთ საშუალებას წარმოადგენს მათი ფსიქოსომატური რეაბილიტაცია.

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული პირების, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, მათ შორის აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე პირთა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის დაფინანსებას.

განცხადების წარდგენა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას.

განცხადებას თან უნდა ახლდეს:  

ა) პროგრამით მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა), მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა)ასლი.  

ბ) კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში – აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

დ) ფორმა №100/ა და ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (წინასწარი კალკულაცია) გასაწევ სამედიცინო მომსახურებაზე საქართველოში განთავსებული შესაბამისი სამედიცინო-სარეაბილიტაციო დაწესებულებიდან.

ე) აუტიზმის მქონე ბავშვის დაფინანსების შემთხვევაში, საინფორმაციო/რეგისტრაციის ბარათი ბენეფიციარის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის შესახებ, იუსტიციის სახლიდან/სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან.

გადაწყვეტილების მიღება, დახმარების გაცემის წესი:

ა) აუტიზმის მქონე ბავშვებს  (ICD-10 განსაზღვრული კლასიფიკატორები F84.0, F84.1, F84.5, F84.9)  წელიწადში ერთხელ – არაუმეტეს 3600 (სამიათას ექვსასი) ლარით.

აუტიზმის მქონე 18 წლამდე ბავშვი რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ბოლო 1 წლის მანძილზე, რაც დასტურდება საინფორმაციო/რეგისტრაციის ბარათით იუსტიციის სახლიდან/სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან.

ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მათ შორის გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვებს  წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარით. 

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამებით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემის მიზნით“ შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ კვირაში ერთხელ, ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს), გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, კვირის ნებისმიერ სხვა სამუშაო დღეს.

სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე, ინდივიდუალურად თითოეულ მოქალაქეს და სამედიცინო დაწესებულებას წარედგინება მერიის წერილობითი თანხმობა დაფინანსების შესახებ, სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (წინასწარი კალკულაცია) მიხედვით. დაფინანსების შესახებ გაცემული წერილობითი თანხმობა ძალაშია გადაწყვეტილების მიღების დღიდან საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

ანგარიშსწორების წესი:

ანგარიშსწორების მიზნით, შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდება სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 15 სამუშაო დღის ვადაში.

სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელმა დაწესებულებამ გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას, უნდა წარუდგინოს  საბიუჯეტო წლის ბოლომდე.

სამედიცინო დაწესებულებას შეუძლია გაწეული მომსახურების ანაზღაურება მოითხოვოს ნაწილ-ნაწილ საბიუჯეტო წლის ბოლომდე, გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტები:

1. გაწეული სამედიცინო – სარეაბილიტაციო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

2. ფორმა №100/ა ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს სამედიცინო  დაწესებულების მიერ მომსახურების გაცემის ფაქტს;

3. ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

თანხები გამოიყოფა შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ ბავშვთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 06

6.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ფენილკეტონურია და ცელიაკია გენეტიკური დაავადებებია. ფენილკეტონურია ღრმა გონებრივ ჩამორჩენას, ხოლო ცელიაკია ფსიქო-ფიზიკური განვითარების შეფერხებას იწვევს. მკურნალობის ერთადერთი საშუალება დიეტოთერაპიაა, რომელიც გულისხმობს ძვირადღირებული სპეციალიზირებული კვებითი დანამატების მიღებას მუდმივად, რაც მძიმე ეკონომიურ ტვირთს წარმოადგენს თითოეული ოჯახისთვის და ხშირად შეუძლებელს ხდის მის ჩატარებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით და/ან ცელიაკიით  დაავადებულ პირთა დაფინანსებას კვებითი დანამატების შესაძენად, წელიწადში ერთხელ არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარით.

პროგრამის მართვა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით/ცელიაკიით დაავადებული პირი ან მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა ახლდეს პროგრამით მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა), მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში – აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ფორმა №100/ა  და ანგარიშ-ფაქტურა საქართველოში განთავსებული შესაბამისი დაწესებულებიდან.

დაფინანსებაზე გადაწყვეტილება მიიღება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების  (სხდომის ოქმის) საფუძველზე. სამუშაო ჯგუფი მოქალაქეთა განცხადებებს განიხილავს კვირაში ერთხელ ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს), გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე კვირის ნებისმიერ სხვა სამუშაო დღეს.  

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ ბავშვებისთვის გაწეული დახმარებები, ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მათი ოჯახების მატერიალური და მორალური თანადგომა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 07

4.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს ძვირადღირებული კოხლეარული იმპლანტაციის დაფინანსებას სმენაჩლუნგობის (სმენის დაქვეითების მძიმე ფორმა) დაძლევის  მიზნით, თუმცა იმპლანტი მუდმივად საჭიროებს ნორმალური ფუნქციონირების შენარჩუნებას, რაც დაკავშირებულია მატერიალურ ხარჯებთან და მძიმე ეკონომიურ ტვირთს წარმოადგენს ოჯახებისთვის. 

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალიწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირთა დახმარებას, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:
ა) კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის შეძენას;
ბ) პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შეძენას.

პროგრამის მართვა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირი, ან არასრულწლოვანი პირის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა ახლდეს პროგრამით მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა), მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში – აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, ფორმა №100/ა  და ანგარიშ-ფაქტურა.

კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის შესაძენი თანხის წლიური ლიმიტი  განისაზღვრულია 700 (შვიდასი) ლარით;
პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შესაძენი თანხის წლიური ლიმიტი  განისაზღვრულია 300 (სამასი) ლარით.

დაფინანსებაზე გადაწყვეტილება მიიღება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის (სხდომის ოქმის) საფუძველზე. სამუშაო ჯგუფი მოქალაქეთა განცხადებებს განიხილავს კვირაში ერთხელ ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს), გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე კვირის ნებისმიერ სხვა სამუშაო დღეს.   

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირთათვის გაწეული დახმარებები,  შშმ პირთა ოჯახების მატერიალური და მორალური თანადგომა, სმენადაქვეითებული პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება სხვების თანასწორად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 10

30.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანი: ზრუნვა მოსახლეობის დაუცველი ფენის ჯანმრთელობაზე და სოციალურ კეთილდღეობაზე, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა; კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაციებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების ეფექტური მეთოდების შემუშავება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქმიანობათა ცენტრის ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის პრიორიტეტებს წარმოადგენს:

კატასტროფის მართვა (რისკის შემცირება, მზადება, რეაგირება), ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სოციალური მხარდაჭერა, ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება.

ძირითად (პირდაპირ) სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ:

1. ახალგაზრდები, სასკოლო და სკოლამდელი ასაკის მქონე პირები;

2. 60-65 წელს ზემოთ, ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებული ხანდაზმულები, რომლებიც იღებენ სახელმწიფო პენსიასა და შემწეობას;

3. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ჯგუფები;

4. შერჩეული თემის ლიდერები და წევრები.

მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბება/განვითარება კატასტროფებისათვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სოციალური მხარდაჭერა, ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

06 03

160.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით ფარგლებში დაფინანსდება საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის კაპ.შეკეთების სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოწესრიგებული და გამართული ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04

1 150.6

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური;

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის -ფოთის ბავშვთა ცენტრი";

ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია,   სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, დიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების) სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევას, საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი ცენტრის სასწრაფო და რეფერალური ბრიგადების მიერ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერად დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შედეგი

გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკა, მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა და საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო მომსახურება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 01

35.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (100000-მდე ქულის მქონე) მოქალაქეების გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისათვის მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 300 ლარით. ასევე, დამატებით, მიზნობრივი ტრანსფერიდან დიდი სამამულო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახები დაფინანსდება 300 ლარით.

პროგრამის მართვა:

აღნიშნული პროგრამით დახმარების მისაღებად გარდაცვლილის ოჯახის წევრმა უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით, რომელსაც  უნდა დაერთოს:

1) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

2) გარდაცვალების მოწმობის ასლი ან გარდაცვალების შესახებ სამედიცინო ცნობა ან/და გარდაცვალების ფაქტის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;

3) გარდაცვლილის პირადობის მოწმობის ასლი;  

4) ამონაწერი  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

5) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);

6) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა;

7) ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

8) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, განსაზღვრულ პირებს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა გარდაცვლილთა ოჯახებისათვის ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა  მშობელთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 02

71.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სამუშაო ადგილების დეფიციტის გამო, მარტოხელა მშობელთა უმრავლესობა უმუშევარია, მათ მძიმე ტვირთად აწევთ მცირეწლოვანი შვილების მოვლა-პატრონობა. იზრდება მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა რაოდენობა, ამიტომ მიზანშეწონილია გაეწიოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება მარტოხელა მშობლებს 50 ლარის ოდენობით, მოზარდის 18 წლის ასაკის შესრულებამდე.

პროგრამის მართვა:

მატერიალური დახმარების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულმა მარტოხელა მშობელმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც  უნდა დაერთოს:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

3) ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ, იმის გათვალისწინებით, რომ მარტოხელა მშობელი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

5) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, მარტოხელა მშობლებს ან/და მათ მიერ განსაზღვრულ პირებს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა მშობელთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 03

165.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის -ფოთის ბავშვთა ცენტრი".

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მოიცავს  ეკონომიურად უკიდურესად შეჭირვებულ, უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ფიზიკური გაჯანსაღებისა და  უფასო კვებით მომსახურებას. აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში,  სამედიცინო ამბულატორიული მკურნალობისათვის, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

ქვეპროგრამა ეყრდნობა ბავშვის  უფლებების დაცვის  კონვენციას  ბავშვის გადარჩენის დაცვისა და განვითარების უზრუნველყოფის საყოველთაო დეკლარაციას და  შესაბამისობაშია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულ ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტებთან და სალიცენზიო  პირობებთან. 

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს უკიდურესად შეჭირვებულ, უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ბავშვთა განვითარებისათვის ხელშეწყობას, მათთვის ოჯახური გარემოს შექმნას, ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების შესაბამისად, 24 საათიან მომსახურებას.

ქვეპროგრამის დაფინანსება მოიცავს  თანამშრომელთა ხელფასებს, ბავშვთა ოთხჯერად კვებას, კომუნალურ ხარჯებს, ბაშვებისთვის საჭირო ტანსაცმლისა და მედიკამენტების შეძენის ხარჯებს (საჭიროების შემთხვევაში), პირადი ჰიგიენისა და  სასკოლო ნივთების შეძენას, ბავშზე ზრუნვის  სტანდარტებისა და სალიცენზიო პირობების შესაბამისად,  ბავშვთა  საკურორტო ზონაში დასვენების ხარჯებს.

ქვეპროგრამა, ლიცენზიის შესაბამისად, გათვლილია 10 ბავშვზე.

მოსალოდნელი შედეგი

მზრუნველობამოკლებულ, უმეთვალყურეოდ  დარჩენილი  ბავშვების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, მათი გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარება, მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. სამომავლოდ, თავისუფალ საზოგადოებაში ცხოვრებისათვის მზადყოფნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 04

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

„განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა“ მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

 ა) დიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების) სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსური დახმარების გაწევა.

დიალიზზე მყოფი პირებს (პაციენტებს) სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსური დახმარება გაეწევათ  თვეში 150 ლარის ოდენობით;

პაციენტი ან/და ოჯახის წევრი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

3) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა №100 ავადმყოფის დიაგნოზის მითითებით.

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

შემოსული დოკუმენტაცია მოწმდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურში.

ყოველი თვის დასაწყისში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ გადამოწმდება  დიალიზზე მყოფი ბენეფიციარები სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში. საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, განსაზღვრულ პირებს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

ბ) საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი ცენტრის სასწრაფო და რეფერალური ბრიგადების მიერ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირების დაფინასება.

საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი ცენტრის სასწრაფო და რეფერალური ბრიგადების მიერ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირების შემთხვევაში დაფინანსდება პაციენთა გადაყვანა:

ა) ფოთი – თბილისი – თბილისი – ფოთი  – 900 ლარით;

ბ) ფოთი – ქუთაისი – ქუთაისი – ფოთი – 350 ლარით;

გ) ფოთი – ბათუმი – ბათუმი – ფოთი – 250 ლარით;

დ) ფოთი – ზუგდიდი – ზუგდიდი – ფოთი – 200 ლარით.

დახმარება გაიწევა წელიწადში ერთხელ.

განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

3) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა №100 ავადმყოფის (პაციენტის)  სასწრაფო დახმარების ავტომობილით გადაყვანის საჭიროების  მითითებით.

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

შემოსული დოკუმენტაცია მოწმდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურში.

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, განსაზღვრულ პირებს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ფინანსური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 05

25.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს, 2008 წლის აგვისტოს თვეში, რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევას, მათი ხსოვნისადმი პატივის მიგებას, კერძოდ:

ა) რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად გარდაცვლილი 11 მოქალაქის ოჯახისათვის – 500 ლარის ოდენობით წელიწადში  ერთხელ;

ბ) რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად გარდაცვლილი 4 მშვიდობიანი მოქალაქის ოჯახისთვის, რომლებიც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაიღუპნენ – 400 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად;

გ) რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად დაჭრილ სამოქალაქო პირებზე – 300 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ.

პროგრამის მართვა:

მატერიალური დახმარების მისაღებად, გარდაცვლილი მოქალაქის დედ-მამამ, მეუღლემ, სრულწლოვანმა შვილმა ან მემკვიდრემ უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც  უნდა დაერთოს:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) გარდაცვალების მოწმობის ასლი;

3) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

ბენეფიციარების დაფინანსებაზე ბრძანებას გამოსცემს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი.  გამოყოფილი თანხა ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამაში მონაწილეთა ოჯახებისათვის მატერიალური და მორალური დახმარების გაწევა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე  ომის შშმ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 06

6.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს:

დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას. კერძოდ:

ა) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ბენეფიციარებს, თითოეულს 400 ლარის ოდენობით;

ბ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე ბენეფიციარებს, თითოეულს 300 ლარის ოდენობით;

გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ ბენეფიციარებს, თითოეულს 300 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მართვა:

მატერიალური დახმარების მისაღებად დიდი სამამულო ომის მონაწილეებმა და ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეებმა  უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც  უნდა დაერთოს: 

ა) პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა;

გ) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

ბენეფიციარების დაფინანსებაზე ბრძანებას გამოსცემს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი.  გამოყოფილი თანხა ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე, იმის  გათვალისწინებით, რომ ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამაში მონაწილეთა ბენეფიციარების ფინანსური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უსინათლოებისა და სმენადაქვეითებულთა მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 08

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა გულისხმობს:

ა)  უსინათლო და სმენადაქვეითებულ პენსიონერთათვის კომუნალური გადასახადების დაფინანსება

პროგრამის მართვა:

უსინათლო და სმენადაქვეითებული პენსიონერი (შემდგომში ბენეფიციარი) კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათების მისაღებად განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

1) ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 

2) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფოთის განყოფილებიდან, რომ ბენეფიციარი არის უსინათლო პენსიონერი ან სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის (სსე) შემოწმების აქტის ამონაწერი, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა ფორმა №100;

3) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფოთის განყოფილებიდან, რომ ბენეფიციარი არის  უსინათლო და სმენადაქვეითებული;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

მატერიალური დახმარება შეადგენს:

ა) პროგრამაში მონაწილე უსინათლო პენსიონერთათვის, კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათი 60 ლარის ოდენობით, ყოველთვიურად;

ბ) პროგრამაში მონაწილე სმენადაქვეითებულ ბენეფიციარებზე მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად 35 ლარის ოდენობით,  წელიწადში ოთხჯერ.

ბენეფიციარების დაფინანსებაზე ბრძანებას გამოსცემს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე. გამოყოფილი თანხა ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე, იმის  გათვალისწინებით, რომ ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

ყოველი თვის დასაწყისში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ მოთხოვნილი იქნეს აღნიშნული ბენეფიციარების გადამოწმება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

) ა(ა)იპ „ფოთის ყრუ და სმენადაქვეითებულთა განვითარების ფონდი“-ს  დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ა(ა)იპ „ფოთის ყრუ და სმენადაქვეითებულთა განვითარების ფონდი“-ს   დახმარებას კომუნალური ხარჯების დასაფინანსებლად.

პროგრამის მართვა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტსა და ა(ა)იპ „ფოთის ყრუ და სმენადაქვეითებულთა განვითარების ფონდს“ შორის იდება ხელშეკრულება პროგრამის განხორციელების ხელშეწყობაზე, კერძოდ: კომუნალური ხარჯების  ანაზღაურებაზე, წელიწადში არაუმეტეს 1800 ლარისა.

ა(ა)იპ „ფოთის ყრუ და სმენადაქვეითებულთა განვითარების ფონდი“ კომუნალური გადასახადების დარიცხვის შემდეგ, წერილობით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს და წერილს თან დაურთავს კომუნალური გადასახადების ოდენობის დამადასტურებელ დოკუმენტს.

ა(ა)იპ „ფოთის ყრუ და სმენადაქვეითებულთა განვითარების ფონდი“-ს   კომუნალური ხარჯების დაფინანსება მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების  ფინანსური მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უსინთლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 09

1.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს უსინათლო პენსიონერთათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენას.

პროგრამის მართვა:

უსინათლო პენსიონერი (შემდგომში ბენეფიციარი), წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შესაძენად, განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას.

განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

1) ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

2) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფოთის განყოფილებიდან, რომ ბენეფიციარი არის უსინათლო პენსიონერი;

3) ფორმა №IV-100 ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ; 

4) სააფთიაქო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა.

თანხა დაირიცხება სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.  ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ფინანსური მხარდაჭერა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 10

13.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; 

ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარებას კომუნალური ხარჯების დასაფინანსებლად.

პროგრამის მართვა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტსა და ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“ შორის ფორმდება ხელშეკრულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამის განხორციელების ხელშეწყობაზე. კერძოდ, კომუნალური ხარჯების ნაწილობრივ ანაზღაურებაზე.  ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“ კომუნალური გადასახადების დარიცხვის შემდეგ, წერილობით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს და წერილს თან დაურთავს კომუნალური გადასახადების ოდენობის დამადასტურებელ დოკუმენტს.

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის კომუნალური ხარჯების დაფინანსება მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

 შშმ ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მხარდაჭერა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 11

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სპორტის სამსახური;

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მართვა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი  სტუდენტებისათვის მატერიალურ წახალისებას, სწავლის დაფინანსების მიზნით, კერძოდ: სოციალურად დაუცველი სტუდენტისთვის, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს,  საბიუჯეტო წლის განმავლობაში – 1000 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სწავლის ხარისხის ამაღლება.

დახმარების მისაღებად სტუდენტმა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს:

ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

გ) აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საბანკო რეკვიზიტები;

დ)  ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

ე)  ცნობა სტუდენტის აქტიური სტატუსის შესახებ;

ვ) აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა დავალიანების შესახებ;

ზ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

გადაწყვეტილების მიღების წესი:

სოციალურად დაუცველ სტუდენტს დაუფინანსდება სწავლის საფასური (პროგრამით გათვალისწინებული თანხის ოდენობით) აკრედიტებულ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სწავლის საფასურის დავალიანების არსებობის შესახებ გაცემული ცნობის შესაბამისად. სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული აქტით,  თანხა  დაირიცხება შესაბამისი აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების  ანგარიშის ნომერზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 12

3.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის  აღკვეთის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა) სტატუსის მინიჭების შემდგომ – ერთჯერადად  300 ლარის გაცემას.

2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია  ,,მერკურს“ შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის მიერ ასოციაცია ,,მერკურის“ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა და ბავშვთა თავშესაფრის სერვისით სარგებლობის შემთხვევაში, განხორციელდება თავშესაფრის სარგებლობის დღიური ხარჯის ანაზღაურება 30 ლარის ოდენობით.  

პროგრამის მართვა:

1. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს:

1) წერილობითი განცხადება;

2) პირადობის მოწმობის ასლი;

3) განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები;

4) ასევე, სხვა სახის დოკუმენტაცია განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში;

5) ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

2. მომსახურების გამწევმა დაწესებულებამ დახმარების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს მომსახურების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, რის შემდეგაც ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განახორციელებს თანხის გადარიცხვას დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.

 დახმარება გაიცემა  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის საფუძველზე. მსხვერპლი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა მატერიალური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების   დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 14

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ახალშობილთა ოჯახების წახალისებას, რათა ხელი შეუწყოს დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალშობილთა ოჯახებისათვის (მათ შორის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დევნილებზე) გათვალისწინებულია ერთჯერადად 100 ლარით დახმარება, იმის გათვალისწინებით, რომ ახალშობილის მშობლები უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა შესაძლებელი იქნება ახალშობილის მშობლის მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის მიხედვით:

1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;

2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);

3) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

პროგრამის მართვა:

თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და წახალისება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 16

250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები (განქორწინების შემთხვევაში მშობელი) უნდა იყვნენ რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, რომლებიც ზრდიან 3 და მეტ არასრულწლოვან მოზარდს (უფროსი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებამდე), უმცროს შვილზე მიზანშეწონილია დაენიშნოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება:

3-შვილიან ოჯახს – 50 ლარი;

4-შვილიან ოჯახს – 100 ლარი;

5-შვილიან ოჯახს – 190 ლარი;

6-შვილიან ოჯახს – 220 ლარი;

7-შვილიან ოჯახს – 300 ლარი;

8 და მეტ-შვილიან ოჯახს – 450 ლარი.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარია დაახლოებით 300-მდე ოჯახი.

მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით:

1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;

2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);

3) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

5) განქორწინების მოწმობა (არსებობის შემთხვევაში).

პროგრამის მართვა:

თანხა ყოველთვიურად განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და წახალისება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 17

40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები უნდა იყვნენ რეგისტრირებულნი ქალაქ ფოთში, რომელთაც ჰყავთ ხუთი  და მეტი შვილი (უფროსი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებამდე), მიზანშეწონილია წელიწადში ერთხელ გაეწიოთ მატერიალური დახმარება 2000 ლარის ოდენობით.

მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით:

1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი; 

2) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები.

 

პროგრამის მართვა:

თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიან ოჯახთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება, დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 18

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

1.  სადღესასწაულო დღეებში შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარების მატერიალურ წახალისებას:

– დედით, მამითა და დედ-მამით ობლები 18 წლამდე ასაკის – 100 ლარი წელიწადში ერთხელ.

– ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) – 100 ლარი ერთჯერადად.

– ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები – 100 ლარი ერთჯერადად.

– შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 18 წლამდე ასაკის მოზარდები – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ.

– დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა, თანდაყოლილი გულის მანკით დაავადებულთა 18 წლამდე ასაკის – 500 ლარი ერთჯერადად.

– ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვთათვის, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები – 500 ლარი ერთჯერადად.

– ქალაქში მცხოვრები უხუცესები:

ა) 90-100 წლამდე უხუცესები – 100 ლარი ერთჯერადად;

ბ) 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული უხუცესები – 500 ლარი ერთჯერადად.

პროგრამის მართვა:

ბენეფიციარის მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც  უნდა დაერთოს:

დედით, მამითა და დედ-მამით ობლები:

1) ობლის (ობლების) დაბადების მოწმობის ასლი;

2) მშობლის  (მშობლების) გარდაცვალების  მოწმობის ასლი;

3) გადაწყვეტილება  მეურვეობა/მზრუნველობის დაწესების  შესახებ;

4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);

5) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) საბანკო ანგარიშის ნომერი;

3) მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) საბანკო ანგარიშის ნომერი;

3) ინფორმაცია ქალაქის წინაშე დამსახურების შესახებ.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 18 წლამდე ასაკის მოზარდები:

1) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები, წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

2) შშმ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

3) შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

– დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა, თანდაყოლილი გულის მანკით დაავადებულთა 18 წლამდე ასაკის ბავშვები:

1) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები, წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

2) შშმ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

3) ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ ფორმა №100;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

– ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვთათვის, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები:

1) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები, წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

2) შშმ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

3) ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ ფორმა №100;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

 

ქალაქში მცხოვრები უხუცესები:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე  შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში. საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

2.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, სხვადასხვა საჭიროების მქონე ოჯახებისათვის საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფას სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით.

დახმარების მიმღებ ბენეფიციარებს წარმოადგენს:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული ოჯახები, ასევე მრავალშვილიანი, მარტოხელა მშობლები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები, დედით, მამითა და დედ-მამით 18 წლამდე ასაკის ობლები, ყრუ-მუნჯები, უსინათლო პირები.

ბენეფიციართათვის საკვები პროდუქტების გადაცემა განხორციელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლისა (უბნების მიხედვით) და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის სიების მიხედვით.

მოსალოდნელი შედეგი

ობლების, ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრების, ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციის მონაწილეთათვის, ქალაქში მცხოვრები უხუცესების, შშმ მოზარდების, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა, თანდაყოლილი გულის მანკით და ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვთათვის ფინანსური  წახალისება. სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, სხვადასხვა საჭიროების მქონე ოჯახების საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

განსაკუთრებით მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 19

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ: 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 5000-მდე ლარის ოდენობით;  ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 2000-მდე ლარით.

პროგრამის მართვა:

 დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა მოქალაქემ  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში  უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ცნობა (ხანძრის შესახებ)  გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ.ფოთის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ;

დ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) დასკვნა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ;

ე) საბანკო ანგარიშის ნომერი;

დახმარება გაიცემა  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, ხანძრის შედეგად დაზარალებული  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა), სოციალურად დაუცველი,  პენსიონერი მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 20

3.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდმცხოვრები (მარტოხელა) პენსიონრების, სოციალურად დაუცველი (არაუმეტეს 70 000 ქულის მქონე) მოქალაქეებისათვის ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, კერძოდ ბუნებრივი აირის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების ღირებულების 100%-ის დაფინანსება, ერთი წერტილის გათვალისწინებით.

ბენეფიციარი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

ა)  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ბ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

გ) საჯარო რეესტრის ამონაწერი უძრავი ქონების საკუთრების შესახებ;

დ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) დასკვნა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ.

შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, ინდივიდუალურად თითოეულ ბენეფიციარს და ბუნებრივი გაზის მომწოდებელს წარედგინება მერიის წერილობითი თანხმობა დაფინანსების შესახებ.

ანგარიშსწორების მიზნით, შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდება ბუნებრივი გაზის მიმწოდებლის მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი გაწეული მომსახურეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. 

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 21

19.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია: ქალების ცნობიერების ამაღლება, საჭიროების მქონე ქალთა წახალისება სხვადასხვა ფორმით, მეწარმე ქალთა გაძლიერება, ქალთა ჩართულობის ზრდა და მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანასწორი უფლებებითა და შესაძლებლობებით.

„ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება/ ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების გზით გენდერული თანასწორობის წარმატებით მიღწევა, ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც შემდგომში განაპირობებს ქალთა ეკონომიკურ/სოციალურ აქტიურობას და ხელს შეუწყობს თანაბარი/თანასწორუფლებიანი გარემოს შექმნას, ქალთა გააქტიურება და მათი ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში.

ქვეპროგრამის მართვა:

„ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება/ ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების (ქალები) მიერ წარმოდგენილი პროექტების 80%-მდე თანადაფინანსებას.

საუკეთესო პროექტი გამოვლინდება კონკურსის საფუძველზე.

საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსების ჯამური ოდენობა განისაზღვრება 7000 ლარით. თითოეული გამარჯვებულისათვის თანადაფინანსების მინიმალური ოდენობა შეადგენს 500 ლარს, ხოლო მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3500 ლარს.

თანადაფინანსებად ჩაითვლება მხოლოდ თანხობრივი მონაწილეობა.

კონკურსის მონაწილე შეიძლება იყოს: ფიზიკური პირ(ებ)ი (ქალი) – ასევე პირ(ებ)ი (ქალი), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ინდივიდუალურ მეწარმეებად (სრულწლოვანი -18 წელს მიღწეული), ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ქალი ან ქალთა საინიციატივო ჯგუფი.

წარმოდგენილი პროექტი უნდა ემსახურებოდეს ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას. პროექტი არ უნდა ეხებოდეს სპირტისა და ალკოჰოლური სასმელების, თამბაქოს წარმოების მიმართულებებს, რელიგიურ საკითხებს, ასევე მხოლოდ ინფორმირებას.

საკონკურსო რესურსით არ ფინანსდება შემდეგი ხარჯები:

ა) ხელფასები და მიმდინარე ხარჯები;

ბ) უძრავი ქონების შეძენა;

გ) სემინარებში, სამუშაო შეხვედრებში და კონფერენციებში ინდივიდუალური მონაწილეობა;

დ) კვლევები;

ე) სასწავლო/სამეცნიერო გრანტები;

ვ) ჰუმანიტარული აქციები და საქმიანობა;

ზ) გადასახდელი პროცენტები, საურავები, ჯარიმები;

თ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით აკრძალული საქმიანობები.

წარმოდგენილი პროექტი უნდა განხორციელდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

კონკურსში ჩართვის მიზნით, ბენეფიციარს შეუძლია მხოლოდ ერთი განაცხადის წარმოდგენა.

მუნიციპალიტეტი იტოვებს უფლებას, გადაულახავი გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, მისგან დამოუკიდებელი გარემოების არსებობისას, უარი თქვას პროექტის დაფინანსებაზე.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის პროგრამის მართვის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის შემდგომ, გამარჯვებულმა პროექტმა უნდა გაიაროს კონკურსის I და II ეტაპი.

კონკურსის I ეტაპი:

კონკურსანტის განცხადება განიხილება მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით, რომელთაც მიენიჭებათ შესაბამისი ქულების ოდენობა:

– პროექტი ახალ ინიციატივებსა და სიახლეებზეა ორიენტირებული – 10 ქულა;

– პროექტი დეტალურად და ნათლადაა აღწერილი – 10 ქულა;

– პროექტის განაცხადი ნათლად აჩვენებს ქალის განვითარების შესაძლებლობებს ეკონომიკურ სფეროში – 10 ქულა;

– სამიზნე ბაზარი – 10 ქულა;

– დასაქმებულთა რაოდენობა – 10 ქულა;

– პროექტის განხორციელების შედეგების ეფექტურობა – 10 ქულა;

– პროექტის მდგრადობა – 10 ქულა;

– პროექტის განაცხადის ყველა პუნქტი შევსებულია – 10 ქულა;

– პროექტის ბიუჯეტი რეალურადაა დაგეგმილი – 10 ქულა;

– პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები ტექნიკურად განხორციელებადია – 10 ქულა.

კონკურსის I ეტაპის გამარჯვებული პროექტი გამოვლინდება უმაღლესი შეფასების შედეგად, რომელსაც მიღებული აქვს ქულათა საშუალო არითმეტიკულის 50%-ზე მეტი.

კონკურსის II ეტაპი:

კონკურსის II ეტაპის გამარჯვებული გამოვლინდება აპლიკანტის, კომისიის წევრებთან გასაუბრების საფუძველზე. საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს კომისიის წევრების მიერ ობიექტის ადგილზე დათვალიერება.

პროექტები, რომლებიც დადებით შეფასებას მიიღებენ, ამასთან წარმატებით გაივლიან გასაუბრებას, რეიტინგის შესაბამისად, გამარჯვებულად ჩაითვლებიან.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) შევსებული განცხადება მერის სახელზე;

ბ) შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ფორმა წინასწარ მტკიცდება საკონკურსო კომისიის მიერ);

გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დ) სამოტივაციო წერილი (ხელმოწერილი);

ე) მიწის ნაკვეთის საკუთრების/იჯარის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან), იჯარის შემთხვევაში ამონაწერთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს იჯარის ხელშეკრულება;

ვ) დანადგარის, ტექნიკის ან სხვა ნივთის შეძენის შემთხვევაში ბაზრის კვლევის შედეგები (ინვოისი – სულ მცირე 3 მომწოდებლისაგან. ამასთან, განახლებული ინვოისი წარმოდგენილი უნდა იქნას ხელშეკრულების დადებისას, რის მიხედვით დადგინდება აპლიკანტის თანამონაწილეობის თანხის საბოლოო ოდენობა);

ზ) დაფინანსების შემთხვევაში – კონკურსანტის/განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას დამატებითი დოკუმენტაცია.

კონკურსს აცხადებს და შესაბამის პროცედურებს ახორციელებს მერის ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისია. კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენა ხდება საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, აღნიშნული პროგრამის პირობების შესაბამისად. საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე, დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი, რომელიც გამარჯვებულ აპლიკანტთან დებს ხელშეკრულებას და გამოსცემს

ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს, თანხის გამოყოფასთან დაკავშირებით.

თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება გამარჯვებული აპლიკანტის მიერ გასაღები თანამონაწილეობის თანხის (პროექტის საერთო ღირებულის 20%) გახარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ.

გამარჯვებულ აპლიკანტს თანხა დაერიცხება წარმოდგენილი საბანკო ანგარიშის ნომერზე. კონკურსში გამარჯვებულის მიერ შესასრულებელი პირობები განისაზღვრება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას (მერი) და კონკურსში გამარჯვებულ აპლიკანტს შორის, დადებული ხელშეკრულებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მიმართული ინიციატივების გამოვლენა. საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიური ჩართულობისა და გაძლიერების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

თავშესაფრის გარეშე  დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 22

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი  ოჯახები ან პირი,  რომელთა საცხოვრებელი  სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევების და სხვა გარემოებების გამო დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი,  ავარიული ან სიცოცხლისათვის საშიში გახდა.  ასევე  პირები, რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი.

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი პირის/ოჯახის დახმარება გაიცემა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში 6 თვის ვადით, ხოლო სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, 12 თვემდე ვადით. ბინის ქირის ოდენობა განისაზღვრება ყოველთვიურად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა.

ფორსმაჟორის შემთხვევაში დაზარალებული ოჯახის (მოქალაქის) სასტუმროში განთავსება და დაბინავების ხარჯები ანაზღაურდეს ამ პროგრამის ფარგლებში, გონივრულ ვადაში, ალტერნატიული ფართის მოძიებამდე.

პროგრამის მონიტორინგს აწარმოებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებმა, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში, უზრუნველყონ ქირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საცხოვრებელ ფართში,  ბენეფიციარის ფაქტობრივი  ცხოვრების ფაქტის სისტემატური გადამოწმება  და ინფორმაცია მიაწოდონ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურს. გადამოწმების შედეგად, ბენეფიციარის  ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართის შეცვლა გამოიწვევს აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების შეწყვეტას.

პროგრამის მართვა:

ამ  პროგრამის  ფარგლებში  მოქალაქემ მერიაში უნდა წარადგინოს:

ა)  განცხადება მერის სახელზე;     

ბ)  პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან განმცხადებლის საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის თაობაზე (არსებობის შემთხვევაში);

დ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი;

ე) ქირავნობის ხელშეკრულება ნოტარიულად დამოწმებული ბენეფიციარსა და  გამქირავებელს შორის;

ვ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რომელიც ადასტურებს გამქირავებლის სახელზე საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის  ფაქტს;

ზ) ძალადობის მსხვერპლის შემთხვევაში შემაკავებელი, დამცავი ორდერი ან ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

თ) გამქირავებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

დაფინანსებაზე გადაწყვეტილება მიიღება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის  (სხდომის ოქმის) საფუძველზე.

გამოყოფილი თანხა გამქირავებელს დაერიცხება საბანკო ანგარიშზე.

მოსალოდნელი შედეგი

თავშესაფრის გარეშე  დარჩენილი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 27

9.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსურ დახმარებას.

პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი სოციალური დახმარების ოდენობა შეადგენს  200 ლარს წელიწადში არაუმეტეს ორჯერ.

პროგრამის მიზანია ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებას, განვითარებას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.

პროგრამის მართვა:

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძველია განცხადება ან მესამე პირების მიერ განხორციელებული შეტყობინება (მათ შორის ანონიმური ზარი).

ბავშვიანი ოჯახების ფულადი სოციალური დახმარების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი ადმინისტრაციული აქტით, რომლის საფუძველია ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში,  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკის შესაბამისი დასკვნა.

გადაწყვეტილების მისაღებად ასევე წარმოსადგენია:

ა) პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის  მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლები, დაბადების მოწმობის ასლი და რეგისტრაციის დამადასტურებელ დოკუმენტი (აუცილებლობის შემთხვევაში);

ბ) საჭიროების შემთხვევაში, ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

გ) საჭიროების შემთხვევაში, შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო ანგარიშის ნომერი;

ე) სხვა დამატებით დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების  საფუძველზე გამოყოფილი თანხა ჩაირიცხება ბავშვის კანონიერ წარმომადგენელზე/მეურვეზე/მზრუნველზე გახსნილ საბანკო ანგარიშზე.

ამასთან, დასკვნას და შესაბამის დოკუმენტებს ამზადებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკი, ხოლო ბრძანების პროექტს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და დევნილთა განყოფილება.

მოსალოდნელი შედეგი

„ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ბავშვის ოჯახის მხარდამჭერი ღონისძიება, საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დიაბეტით დაავადებულ (18 წლამდე) ბავშვთა მატერიალური დახმარების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 28

16.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს კონსტიტუციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სახელმწიფო ზრუნავს ადამიანის ჯანმრთელობასა და სოციალურ დაცვაზე.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია განახორციელოს ღონისძიებები სოციალური დახმარებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით.

დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვები საჭიროებენ სპეციფიკურ მოვლას და კვებას რაც გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული.

ამდენად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვების მატერიალური დახმარების მიზნით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნა შესაბამისი პროგრამა.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვს (შემდგომში – ბავშვი) ფინანსური დახმარება გაეწევა  თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

 მშობელი ან/ კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

1. მშობლის ან/ კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი და უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (თუ განცხადება შემოაქვს კანონიერ წარმომადგენელს);

2. იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით), თუ ბენეფიციარი იძულებით გადაადგილებული პირია (აღნიშნული დოკუმენტის წარმოდგენის  შემთხვევაში საინფორმაციო ბარათი იუსტიციის სახლიდან/სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან არ არის საჭირო);

3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა №100, ბენეფიციარის დიაგნოზის (დიაბეტი) მითითებით;

4. დიაბეტით დაავადებული ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

5. საინფორმაციო ბარათი ბენეფიციარის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

რეგისტრაციის შესახებ, იუსტიციის სახლიდან/სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან;

6. დიაბეტით დაავადებული  ბავშვის  მშობელის/კანონიერი წარმომადგენელის  საბანკო ანგარიშის ნომერი.

დახმარება გაეწევა დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვებს, რომლებიც  განცხადების შეტანის მომენტისთვის მინიმუმ ბოლო 6 თვე რეგისტრირებულია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

შემოსული დოკუმენტაცია მოწმდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურში.

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, განსაზღვრულ მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 29

171.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის  №115 განკარგულების თანახმად,  მიმდინარე წლის სტიქიური მოვლენების (ძლიერი ქარი) შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების გაცემა. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლების დაზიანების ხარისხის, მერიაში შექმნილი სტიქიის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ შედგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები, ფოტოსურათები) და სამუშაო ჯგუფის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების (ოქმი) საფუძველზე.

პროგრამის მართვა:

დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში  უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) საბანკო ანგარიშის ნომერი;

დახმარება გაიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების (ოქმი) საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიის  შედეგად დაზარალებული  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

06 07

1 330.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი".

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მოქალაქეთა მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება, აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება, სოციალური დახმარების მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბების, მოსახლეობის სამართლიანი და ეფექტური დახმარების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით წინადადებებისა და ინფორმაციების მომზადება.

ა) შინმოვლის სერვისი

პროგრამის მიზანია შინმოვლის სერვისის განვითარებისა და დანერგვის გზით უნარშეზღუდული/მოწყვლადი ადამიანებისათვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, კვალიფიციური სამედიცინო და სოციალური მომსახურების მიწოდება საცხოვრებელ ადგილზე იმ პირთათვის, რომლებიც საკუთარ თავს ვერ უვლიან.  

პროგრამა ვრცელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე.

პროგრამა ითვალისწინებს დაუძლურებული ან/და ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის, კვალიფიციური მედდების, ექიმისა და ტექნიკური მუშაკის დახმარებით, სოციალური და სამედიცინო სერვისების მიწოდებას ადგილებზე.

სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია მოიცავს მომსახურებას სხვადასხვა მიმართულებით, კერძოდ: საკვებისა და მედიკამენტების მიღებას, წნევის კონტროლს, პირად ჰიგიენას, ყოველდღიურ ინსტრუმენტალურ აქტივობებს და სხვას.

მოქალაქემ მომსახურების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს:

1) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა IV-100/ა – ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;

2) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

3) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრში“ შექმნილი კომისიის მიერ 10 დღეში ერთხელ;  კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება დასკვნის სახით. კომისიის დასკვნის საფუძველზე გამოიცემა  დირექტორის ბრძანება პროგრამის ბენეფიციარების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ.

b) უფასო კვებით უზრუნველყოფა

არამდგრადი შრომის ბაზარი, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, საკვებ პროდუქტებზე მაღალი ფასები მოითხოვს შეიქმნას ერთჯერადად, უფასო კვების სერვისი. პროგრამა ითვალისწინებს ყოველდღიურად უმწეო მოქალაქეთა უზრუნველყოფას ცხელი სადილით დღეში ერთხელ. იმ მოქალაქეებს, რომელთაც უჭირთ გადაადგილება, არიან ლოგინს მიჯაჭვულები, გაეწევათ მომსახურება ბინაზე მიტანით.

სასადილოს ბენეფიციარები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული პირები, რომლებიც იღებენ ფულად დახმარებას ან აქვთ ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევით სარგებლობის უფლება, მარტოხელა, არამომუშავე პენსიონერები, შშმ პირები და სხვა, დაახლოებით 360 ბენეფიციარი.

პროგრამა ვრცელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე.

მოქალაქემ მომსახურების მისაღებად  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს:

1) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

2) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

3) იძულებით გადაადგილებული პირის  სტატუსის  დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრში“ შექმნილი კომისიის მიერ 10 დღეში ერთხელ; კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება დასკვნის სახით. კომისიის დასკვნის საფუძველზე გამოიცემა დირექტორის ბრძანება პროგრამის ბენეფიციარების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ.

) სამსახური ახორციელებს მოქალაქეებიდან შემოსული წინადადებებისა და განცხადებების (საცხოვრებელი ადგილის დადასტურების, ოჯახის შემადგენლობის, საკუთრების დადასტურება – მიწის, შინაური პირუტყვის, საშენი მასალის, სტაციონარული დახმარების, წამლის ვაუჩერით დახმარების და სხვა) შესწავლას და დაგეგმილ ვადებში კვალიფიციური პასუხის მომზადებას, მათ შორის მოსახლეობის ცხოვრების დონის, სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფის, შესაბამისი საჭიროების მქონე შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და ალტერნატიული მომსახურების, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობამოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების საკითხებთან დაკავშირებით; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მუშაობის ხელშეწყობას მათ უფლებამოსილების ფარგლებში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით (წარმომადგენლის მომართვის საფუძველზე შესაბამისი ინფორმაციისა და დასკვნის მიწოდება), არსებული საინფორმაციო ბანკის სისტემატურ განახლებას, მოსახლეობის სამართლიანი და ეფექტური დახმარების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით წინადადებებისა და ინფორმაციების მომზადებას.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება მოსახლეობის მომსახურების სერვისი და ცალკეული კატეგორიების მოქალაქეთა სოციალური პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება

დაფინანსება ათას ლარში

06 08

1 000.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური;

შპს „ფოთის სატრანსპორტო კომპანია“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა გენდერულად მგრძნობიარეა, რომელიც ხელს უწყობს ქალების, ბავშვების, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების გადაადგილებას და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას.

1) M3 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, 50% შეღავათიანი მგზავრობით ისარგებლებენ ქალაქ ფოთში  რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები:

ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები;

ე) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები.

მგზავრობის გადასახადისაგან სრულად თავისუფლდება ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები:

ა) 0 – 6 წლამდე ბავშვები;

ბ) სკოლის მოსწავლეები (24 საათში 2-ჯერ);

გ) ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ ბენეფიციარები, სასადილოს თანამშრომლები, მედდები და ექიმები;

დ) ა(ა)იპ კოალიცია „სოციალური რეფორმებისათვის“ დღის ცენტრის თანამშრომლები.

ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები და გადაადგილებისას მათთან ერთად მყოფი დამხმარე ნებისმიერი პირი.

ტრანსპორტით მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება 50 თეთრის ოდენობით.

2)  M2 კატეგორიის ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისაგან თავისუფლდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის ბენეფიციარები, ასევე ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ მედდები და ექიმები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობისას.

    

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს

უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის და თავდაცვის (სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის ხარჯები) შენახვის ხარჯები. პრიორიტეტი ასევე მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობის ხარჯებს.

ამავე პრიორიტეტიდან დაფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა) დაფარვა და მუნიციპალური არქივის მომსახურების ხარჯები.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7 792.6

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 095.5

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

4 392.3

01 03

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური

170.0

01 04

სარეზერვო ფონდი

150.0

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

20.0

01 06

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

964.8

  

ვ) მე-20  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრ.

 კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

29 746,7

6 364,4

23 382,3

36 597,7

5 054,4

31 543,3

41 964,7

8 341,7

33 623,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152,0

0,0

152,0

156,0

0,0

156,0

156,0

0,0

156,0

 

ხარჯები

19 616,7

54,4

19 562,3

28 361,9

1 620,0

26 741,9

31 770,6

2 861,3

28 909,3

 

შრომის ანაზღაურება

2 948,5

0,0

2 948,5

4 101,9

0,0

4 101,9

4 507,5

0,0

4 507,5

 

საქონელი და მომსახურება

5 351,2

23,2

5 328,0

6 721,8

49,1

6 672,7

8 085,8

0,0

8 085,8

 

პროცენტი

220,9

0,0

220,9

425,1

0,0

425,1

389,2

0,0

389,2

 

სუბსიდიები

8 736,3

0,0

8 736,3

12 733,9

0,0

12 733,9

13 550,6

0,0

13 550,6

 

გრანტები

76,7

0,0

76,7

28,6

0,0

28,6

25,0

0,0

25,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 493,7

0,0

1 493,7

1 903,4

0,0

1 903,4

1 521,2

0,0

1 521,2

 

სხვა ხარჯები

789,4

31,2

758,2

2 447,2

1 570,9

876,3

3 691,3

2 861,3

830,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 071,6

6 310,0

3 761,6

8 177,4

3 434,4

4 743,0

9 618,5

5 480,4

4 138,1

 

ძირითადი აქტივები

10 071,0

6 310,0

3 761,0

8 172,4

3 434,4

4 738,0

9 618,5

5 480,4

4 138,1

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,6

0,0

0,6

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

58,4

0,0

58,4

58,4

0,0

58,4

575,6

0,0

575,6

 

საშინაო

58,4

0,0

58,4

58,4

0,0

58,4

575,6

0,0

575,6

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 094,0

0,0

5 094,0

7 017,3

0,0

7 017,3

7 792,6

0,0

7 792,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152,0

0,0

152,0

156,0

0,0

156,0

156,0

0,0

156,0

 

ხარჯები

4 519,9

0,0

4 519,9

6 219,0

0,0

6 219,0

6 920,0

0,0

6 920,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 948,5

0,0

2 948,5

4 101,9

0,0

4 101,9

4 507,5

0,0

4 507,5

 

საქონელი და მომსახურება

1 223,6

0,0

1 223,6

1 523,0

0,0

1 523,0

1 767,9

0,0

1 767,9

 

პროცენტი

220,9

0,0

220,9

425,1

0,0

425,1

389,2

0,0

389,2

 

გრანტები

21,7

0,0

21,7

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,6

0,0

33,6

42,5

0,0

42,5

97,7

0,0

97,7

 

სხვა ხარჯები

71,6

0,0

71,6

122,9

0,0

122,9

157,7

0,0

157,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

515,7

0,0

515,7

739,9

0,0

739,9

297,0

0,0

297,0

 

ძირითადი აქტივები

515,7

0,0

515,7

739,9

0,0

739,9

297,0

0,0

297,0

 

ვალდებულებების კლება

58,4

0,0

58,4

58,4

0,0

58,4

575,6

0,0

575,6

 

საშინაო

58,4

0,0

58,4

58,4

0,0

58,4

575,6

0,0

575,6

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 158,5

0,0

1 158,5

1 779,3

0,0

1 779,3

2 095,5

0,0

2 095,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35,0

 

35,0

39,0

 

39,0

39,0

 

39,0

 

ხარჯები

1 152,8

0,0

1 152,8

1 737,9

0,0

1 737,9

2 045,5

0,0

2 045,5

 

შრომის ანაზღაურება

739,7

0,0

739,7

1 098,5

0,0

1 098,5

1 268,2

0,0

1 268,2

 

საქონელი და მომსახურება

361,6

0,0

361,6

514,9

0,0

514,9

618,8

0,0

618,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,8

0,0

9,8

18,5

0,0

18,5

25,0

0,0

25,0

 

სხვა ხარჯები

41,7

0,0

41,7

106,0

0,0

106,0

133,5

0,0

133,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,7

0,0

5,7

41,4

0,0

41,4

50,0

0,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

5,7

0,0

5,7

41,4

0,0

41,4

50,0

0,0

50,0

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

3 552,2

0,0

3 552,2

4 611,9

0,0

4 611,9

4 392,3

0,0

4 392,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112,0

 

112,0

112,0

 

112,0

112,0

 

112,0

 

ხარჯები

3 042,2

0,0

3 042,2

3 913,4

0,0

3 913,4

4 145,3

0,0

4 145,3

 

შრომის ანაზღაურება

2 117,3

0,0

2 117,3

2 882,7

0,0

2 882,7

3 105,8

0,0

3 105,8

 

საქონელი და მომსახურება

850,4

0,0

850,4

987,7

0,0

987,7

965,2

0,0

965,2

 

გრანტები

21,7

0,0

21,7

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,9

0,0

22,9

23,0

0,0

23,0

70,7

0,0

70,7

 

სხვა ხარჯები

29,9

0,0

29,9

16,4

0,0

16,4

3,6

0,0

3,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

510,0

0,0

510,0

698,5

0,0

698,5

247,0

0,0

247,0

 

ძირითადი აქტივები

510,0

0,0

510,0

698,5

0,0

698,5

247,0

0,0

247,0

01 03

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური

104,0

0,0

104,0

142,6

0,0

142,6

170,0

0,0

170,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

104,0

0,0

104,0

142,6

0,0

142,6

170,0

0,0

170,0

 

შრომის ანაზღაურება

91,5

0,0

91,5

120,7

0,0

120,7

133,5

0,0

133,5

 

საქონელი და მომსახურება

11,6

0,0

11,6

20,4

0,0

20,4

33,9

0,0

33,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,9

0,0

0,9

1,0

0,0

1,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,6

0,0

0,6

01 04

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

279,3

0,0

279,3

483,5

0,0

483,5

964,8

0,0

964,8

 

ხარჯები

220,9

0,0

220,9

425,1

0,0

425,1

389,2

0,0

389,2

 

პროცენტი

220,9

0,0

220,9

425,1

0,0

425,1

389,2

0,0

389,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

58,4

0,0

58,4

58,4

0,0

58,4

575,6

0,0

575,6

 

საშინაო

58,4

0,0

58,4

58,4

0,0

58,4

575,6

0,0

575,6

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11 576,7

6 172,0

5 404,7

12 595,3

4 900,9

7 694,4

17 322,0

8 170,7

9 151,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3 618,5

31,2

3 587,3

6 140,6

1 570,9

4 569,7

8 565,8

2 690,3

5 875,5

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 120,8

0,0

2 120,8

2 373,4

0,0

2 373,4

3 213,7

0,0

3 213,7

 

სუბსიდიები

814,8

0,0

814,8

1 552,3

0,0

1 552,3

2 062,0

0,0

2 062,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

679,2

31,2

648,0

2 214,9

1 570,9

644,0

3 290,1

2 690,3

599,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 958,2

6 140,8

1 817,4

6 454,7

3 330,0

3 124,7

8 756,2

5 480,4

3 275,8

 

ძირითადი აქტივები

7 958,2

6 140,8

1 817,4

6 449,8

3 330,0

3 119,8

8 756,2

5 480,4

3 275,8

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,0

0,0

0,0

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 393,7

4 920,8

1 472,9

4 709,1

2 307,8

2 401,3

8 515,9

5 325,9

3 190,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

431,9

0,0

431,9

538,5

0,0

538,5

1 278,0

0,0

1 278,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

431,7

0,0

431,7

538,2

0,0

538,2

1 277,5

0,0

1 277,5

 

სხვა ხარჯები

0,2

0,0

0,2

0,3

0,0

0,3

0,5

0,0

0,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 961,8

4 920,8

1 041,0

4 170,6

2 307,8

1 862,8

7 237,9

5 325,9

1 912,0

 

ძირითადი აქტივები

5 961,8

4 920,8

1 041,0

4 170,6

2 307,8

1 862,8

7 237,9

5 325,9

1 912,0

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

5 915,6

4 920,8

994,8

3 503,3

2 307,8

1 195,5

6 493,9

5 325,9

1 168,0

 

ხარჯები

29,6

0,0

29,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

29,6

0,0

29,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 886,0

4 920,8

965,2

3 503,3

2 307,8

1 195,5

6 493,9

5 325,9

1 168,0

 

ძირითადი აქტივები

5 886,0

4 920,8

965,2

3 503,3

2 307,8

1 195,5

6 493,9

5 325,9

1 168,0

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

0,0

0,0

0,0

647,8

0,0

647,8

500,0

0,0

500,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

647,8

0,0

647,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

647,8

0,0

647,8

0,0

0,0

0,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

87,9

0,0

87,9

93,2

0,0

93,2

967,1

0,0

967,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

13,1

0,0

13,1

73,7

0,0

73,7

223,1

0,0

223,1

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

13,1

0,0

13,1

73,7

0,0

73,7

223,1

0,0

223,1

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,8

0,0

74,8

19,5

0,0

19,5

744,0

0,0

744,0

 

ძირითადი აქტივები

74,8

0,0

74,8

19,5

0,0

19,5

744,0

0,0

744,0

02 01 04

ქუჩების სარემონტო სამუშაოები

390,2

0,0

390,2

464,8

0,0

464,8

554,9

0,0

554,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

389,2

0,0

389,2

464,8

0,0

464,8

554,9

0,0

554,9

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

389,0

0,0

389,0

464,5

0,0

464,5

554,4

0,0

554,4

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,2

0,0

0,2

0,3

0,0

0,3

0,5

0,0

0,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

გარე განათება

836,1

0,0

836,1

1 007,1

90,3

916,8

699,6

2,3

697,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

835,3

0,0

835,3

907,0

0,0

907,0

695,8

0,0

695,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

835,2

0,0

835,2

906,8

0,0

906,8

695,5

0,0

695,5

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,2

0,0

0,2

0,3

0,0

0,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,8

100,1

90,3

9,8

3,8

2,3

1,5

 

ძირითადი აქტივები

0,8

0,0

0,8

100,1

90,3

9,8

3,8

2,3

1,5

02 02 01

გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

638,1

0,0

638,1

706,6

0,0

706,6

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

638,1

0,0

638,1

706,6

0,0

706,6

500,0

0,0

500,0

 

საქონელი და მომსახურება

638,1

0,0

638,1

706,6

0,0

706,6

500,0

0,0

500,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

02 02 02

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

197,2

0,0

197,2

205,4

0,0

205,4

195,8

0,0

195,8

 

ხარჯები

197,2

0,0

197,2

200,4

0,0

200,4

195,8

0,0

195,8

 

საქონელი და მომსახურება

197,1

0,0

197,1

200,2

0,0

200,2

195,5

0,0

195,5

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,2

0,0

0,2

0,3

0,0

0,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

02 02 03

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

0,8

0,0

0,8

95,1

90,3

4,8

3,8

2,3

1,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,8

95,1

90,3

4,8

3,8

2,3

1,5

 

ძირითადი აქტივები

0,8

0,0

0,8

95,1

90,3

4,8

3,8

2,3

1,5

02 03

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

970,1

179,9

790,2

1 832,9

923,1

909,8

1 113,3

152,2

961,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

759,2

0,0

759,2

856,9

0,0

856,9

901,8

0,0

901,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

754,5

0,0

754,5

856,9

0,0

856,9

900,8

0,0

900,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

210,9

179,9

31,0

976,0

923,1

52,9

211,5

152,2

59,3

 

ძირითადი აქტივები

210,9

179,9

31,0

976,0

923,1

52,9

211,5

152,2

59,3

02 03 01

 სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

38,1

0,0

38,1

41,3

0,0

41,3

50,0

0,0

50,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

38,1

0,0

38,1

41,3

0,0

41,3

50,0

0,0

50,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

38,1

0,0

38,1

41,3

0,0

41,3

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 02

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა

0,0

0,0

0,0

555,7

0,0

555,7

851,8

0,0

851,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

555,7

0,0

555,7

851,8

0,0

851,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

555,7

0,0

555,7

850,8

0,0

850,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 03

სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

202,4

179,9

22,5

976,0

923,1

52,9

211,5

152,2

59,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

12,4

0,0

12,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

12,4

0,0

12,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190,0

179,9

10,1

976,0

923,1

52,9

211,5

152,2

59,3

 

ძირითადი აქტივები

190,0

179,9

10,1

976,0

923,1

52,9

211,5

152,2

59,3

02 03 04

სამელიორაციო სამუშაოები

729,6

0,0

729,6

259,9

0,0

259,9

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

708,7

0,0

708,7

259,9

0,0

259,9

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

704,0

0,0

704,0

259,9

0,0

259,9

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,9

0,0

20,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

20,9

0,0

20,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04

ბინათმშენებლობა

432,7

31,2

401,5

2 287,7

1 570,9

716,8

3 455,7

2 690,3

765,4

 

ხარჯები

432,7

31,2

401,5

2 286,8

1 570,9

715,9

3 455,7

2 690,3

765,4

 

საქონელი და მომსახურება

3,4

0,0

3,4

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

239,1

0,0

239,1

267,2

0,0

267,2

316,8

0,0

316,8

 

სხვა ხარჯები

190,2

31,2

159,0

2 004,8

1 570,9

433,9

3 138,9

2 690,3

448,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

02 04 01

მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია

193,6

31,2

162,4

2 010,8

1 570,9

439,9

2 868,2

2 690,3

177,9

 

ხარჯები

193,6

31,2

162,4

2 010,8

1 570,9

439,9

2 868,2

2 690,3

177,9

 

საქონელი და მომსახურება

3,4

0,0

3,4

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

190,2

31,2

159,0

1 996,0

1 570,9

425,1

2 868,2

2 690,3

177,9

02 04 02

მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

8,8

270,7

0,0

270,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

8,8

270,7

0,0

270,7

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

8,8

270,7

0,0

270,7

02 04 03

საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა

239,1

0,0

239,1

268,1

0,0

268,1

316,8

0,0

316,8

 

ხარჯები

239,1

0,0

239,1

267,2

0,0

267,2

316,8

0,0

316,8

 

სუბსიდიები

239,1

 

239,1

267,2

 

267,2

316,8

 

316,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

02 05

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

301,9

0,0

301,9

39,9

0,0

39,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

301,9

0,0

301,9

39,9

0,0

39,9

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

301,9

0,0

301,9

39,9

0,0

39,9

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 232,7

1 040,1

1 192,6

1 067,4

8,8

1 058,6

1 053,0

0,0

1 053,0

 

ხარჯები

666,6

0,0

666,6

375,9

0,0

375,9

595,6

0,0

595,6

 

საქონელი და მომსახურება

96,0

0,0

96,0

56,7

0,0

56,7

339,9

0,0

339,9

 

სუბსიდიები

101,0

0,0

101,0

142,0

0,0

142,0

156,3

0,0

156,3

 

სხვა ხარჯები

469,6

0,0

469,6

177,2

0,0

177,2

99,4

0,0

99,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 566,1

1 040,1

526,0

691,5

8,8

682,7

457,4

0,0

457,4

 

ძირითადი აქტივები

1 566,1

1 040,1

526,0

686,6

8,8

677,8

457,4

0,0

457,4

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,0

0,0

0,0

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

1 912,5

1 040,1

872,4

925,4

8,8

916,6

896,7

0,0

896,7

 

ხარჯები

565,6

0,0

565,6

233,9

0,0

233,9

439,3

0,0

439,3

 

საქონელი და მომსახურება

96,0

0,0

96,0

56,7

0,0

56,7

339,9

0,0

339,9

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

469,6

0,0

469,6

177,2

0,0

177,2

99,4

0,0

99,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 346,9

1 040,1

306,8

691,5

8,8

682,7

457,4

0,0

457,4

 

ძირითადი აქტივები

1 346,9

1 040,1

306,8

686,6

8,8

677,8

457,4

0,0

457,4

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,0

0,0

0,0

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

02 06 02

ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი

219,2

0,0

219,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219,2

0,0

219,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

219,2

0,0

219,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 06 03

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

101,0

0,0

101,0

142,0

0,0

142,0

156,3

0,0

156,3

 

ხარჯები

101,0

0,0

101,0

142,0

0,0

142,0

156,3

0,0

156,3

 

სუბსიდიები

101,0

 

101,0

142,0

 

142,0

156,3

 

156,3

02 07

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

296,9

0,0

296,9

464,5

0,0

464,5

460,3

0,0

460,3

 

ხარჯები

296,1

0,0

296,1

398,6

0,0

398,6

460,3

0,0

460,3

 

სუბსიდიები

296,1

 

296,1

398,6

 

398,6

460,3

 

460,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,8

65,9

0,0

65,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,8

0,0

0,8

65,9

0,0

65,9

0,0

0,0

0,0

02 08

 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

232,0

0,0

232,0

128,4

0,0

128,4

349,6

0,0

349,6

 

ხარჯები

18,1

0,0

18,1

32,4

0,0

32,4

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

18,1

0,0

18,1

32,4

0,0

32,4

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213,9

0,0

213,9

96,0

0,0

96,0

299,6

0,0

299,6

 

ძირითადი აქტივები

213,9

0,0

213,9

96,0

0,0

96,0

299,6

0,0

299,6

02 09

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0

02 10

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

6,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

6,1

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

6,1

02 12

მელიორაციის ხელშეწყობა

127,8

0,0

127,8

41,9

0,0

41,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

123,9

0,0

123,9

41,9

0,0

41,9

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

123,9

 

123,9

41,9

 

41,9

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 13

ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა

54,7

0,0

54,7

521,8

0,0

521,8

668,0

0,0

668,0

 

ხარჯები

54,7

0,0

54,7

476,2

0,0

476,2

668,0

0,0

668,0

 

სუბსიდიები

54,7

 

54,7

476,2

 

476,2

668,0

 

668,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

45,6

0,0

45,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

45,6

0,0

45,6

0,0

0,0

0,0

02 14

მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

232,6

0,0

232,6

460,6

0,0

460,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

226,4

0,0

226,4

460,6

0,0

460,6

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

226,4

 

226,4

460,6

 

460,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 957,6

0,0

1 957,6

2 614,7

0,0

2 614,7

2 919,5

0,0

2 919,5

 

ხარჯები

1 946,4

0,0

1 946,4

2 514,4

0,0

2 514,4

2 881,3

0,0

2 881,3

 

საქონელი და მომსახურება

1 944,7

0,0

1 944,7

2 511,9

0,0

2 511,9

2 878,2

0,0

2 878,2

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,7

0,0

1,7

2,5

0,0

2,5

3,1

0,0

3,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,2

0,0

11,2

100,3

0,0

100,3

38,2

0,0

38,2

 

ძირითადი აქტივები

11,2

0,0

11,2

100,3

0,0

100,3

38,2

0,0

38,2

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 097,9

0,0

1 097,9

1 732,5

0,0

1 732,5

1 826,7

0,0

1 826,7

 

ხარჯები

1 094,1

0,0

1 094,1

1 633,0

0,0

1 633,0

1 810,1

0,0

1 810,1

 

საქონელი და მომსახურება

1 092,8

0,0

1 092,8

1 631,5

0,0

1 631,5

1 808,0

0,0

1 808,0

 

სხვა ხარჯები

1,3

0,0

1,3

1,5

0,0

1,5

2,1

0,0

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

0,0

3,8

99,5

0,0

99,5

16,6

0,0

16,6

 

ძირითადი აქტივები

3,8

0,0

3,8

99,5

0,0

99,5

16,6

0,0

16,6

03 02

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება

127,5

0,0

127,5

126,3

0,0

126,3

135,2

0,0

135,2

 

ხარჯები

127,5

0,0

127,5

126,3

0,0

126,3

135,2

0,0

135,2

 

საქონელი და მომსახურება

127,4

0,0

127,4

126,0

0,0

126,0

134,9

0,0

134,9

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

0,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

გამწვანების სამუშაოები

177,9

0,0

177,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

177,9

0,0

177,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

177,9

0,0

177,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა

455,5

0,0

455,5

602,6

0,0

602,6

705,3

0,0

705,3

 

ხარჯები

448,1

0,0

448,1

601,8

0,0

601,8

683,7

0,0

683,7

 

საქონელი და მომსახურება

447,9

0,0

447,9

601,3

0,0

601,3

683,3

0,0

683,3

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,2

0,0

0,2

0,5

0,0

0,5

0,4

0,0

0,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,4

0,0

7,4

0,8

0,0

0,8

21,6

0,0

21,6

 

ძირითადი აქტივები

7,4

0,0

7,4

0,8

0,0

0,8

21,6

0,0

21,6

03 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

98,8

0,0

98,8

153,3

0,0

153,3

252,3

0,0

252,3

 

ხარჯები

98,8

0,0

98,8

153,3

0,0

153,3

252,3

0,0

252,3

 

საქონელი და მომსახურება

98,7

0,0

98,7

153,1

0,0

153,1

252,0

0,0

252,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,2

0,0

0,2

0,3

0,0

0,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

3 666,8

192,4

3 474,4

3 597,6

153,5

3 444,1

3 803,5

0,0

3 803,5

 

ხარჯები

2 790,9

23,2

2 767,7

3 406,9

49,1

3 357,8

3 800,0

0,0

3 800,0

 

საქონელი და მომსახურება

23,2

23,2

0,0

49,1

49,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

2 767,7

0,0

2 767,7

3 357,8

0,0

3 357,8

3 800,0

0,0

3 800,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

875,9

169,2

706,7

190,7

104,4

86,3

3,5

0,0

3,5

 

ძირითადი აქტივები

875,9

169,2

706,7

190,7

104,4

86,3

3,5

0,0

3,5

04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 781,2

0,0

2 781,2

3 362,8

0,0

3 362,8

3 800,0

0,0

3 800,0

 

ხარჯები

2 767,7

0,0

2 767,7

3 357,8

0,0

3 357,8

3 800,0

0,0

3 800,0

 

სუბსიდიები

2 767,7

 

2 767,7

3 357,8

 

3 357,8

3 800,0

 

3 800,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,5

0,0

13,5

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

13,5

0,0

13,5

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

725,2

32,0

693,2

81,3

0,0

81,3

3,5

0,0

3,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

725,2

32,0

693,2

81,3

0,0

81,3

3,5

0,0

3,5

 

ძირითადი აქტივები

725,2

32,0

693,2

81,3

0,0

81,3

3,5

0,0

3,5

04 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

137,2

137,2

0,0

104,4

104,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137,2

137,2

0,0

104,4

104,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

137,2

137,2

0,0

104,4

104,4

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

23,2

23,2

0,0

49,1

49,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

23,2

23,2

0,0

49,1

49,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

23,2

23,2

0,0

49,1

49,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

4 173,0

0,0

4 173,0

6 166,6

0,0

6 166,6

5 548,0

0,0

5 548,0

 

ხარჯები

3 471,0

0,0

3 471,0

5 479,5

0,0

5 479,5

5 184,4

0,0

5 184,4

 

საქონელი და მომსახურება

5,0

0,0

5,0

264,4

0,0

264,4

226,0

0,0

226,0

 

სუბსიდიები

3 385,7

0,0

3 385,7

5 091,1

0,0

5 091,1

4 872,4

0,0

4 872,4

 

სხვა ხარჯები

25,3

0,0

25,3

99,0

0,0

99,0

61,0

0,0

61,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

702,0

0,0

702,0

687,1

0,0

687,1

363,6

0,0

363,6

 

ძირითადი აქტივები

701,4

0,0

701,4

687,0

0,0

687,0

363,6

0,0

363,6

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2 559,3

0,0

2 559,3

4 150,8

0,0

4 150,8

3 442,8

0,0

3 442,8

 

ხარჯები

1 923,6

0,0

1 923,6

3 495,5

0,0

3 495,5

3 084,0

0,0

3 084,0

 

სუბსიდიები

1 911,4

0,0

1 911,4

3 414,5

0,0

3 414,5

3 033,0

0,0

3 033,0

 

სხვა ხარჯები

12,2

0,0

12,2

81,0

0,0

81,0

51,0

0,0

51,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

635,7

0,0

635,7

655,3

0,0

655,3

358,8

0,0

358,8

 

ძირითადი აქტივები

635,1

0,0

635,1

655,2

0,0

655,2

358,8

0,0

358,8

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

250,8

0,0

250,8

419,1

0,0

419,1

364,0

0,0

364,0

 

ხარჯები

240,8

0,0

240,8

417,8

0,0

417,8

364,0

0,0

364,0

 

სუბსიდიები

240,8

0,0

240,8

417,8

0,0

417,8

364,0

0,0

364,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,0

0,0

10,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

10,0

0,0

10,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

05 01 01 01

 რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

168,8

0,0

168,8

297,4

0,0

297,4

247,0

0,0

247,0

 

ხარჯები

158,8

0,0

158,8

297,4

0,0

297,4

247,0

0,0

247,0

 

სუბსიდიები

158,8

 

158,8

297,4

 

297,4

247,0

 

247,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 02

 ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერძი" ხელშეწყობა

82,0

0,0

82,0

121,7

0,0

121,7

117,0

0,0

117,0

 

ხარჯები

82,0

0,0

82,0

120,4

0,0

120,4

117,0

0,0

117,0

 

სუბსიდიები

82,0

 

82,0

120,4

 

120,4

117,0

 

117,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

38,0

0,0

38,0

192,3

0,0

192,3

195,0

0,0

195,0

 

ხარჯები

38,0

0,0

38,0

192,3

0,0

192,3

195,0

0,0

195,0

 

სუბსიდიები

25,8

 

25,8

111,3

 

111,3

144,0

 

144,0

 

სხვა ხარჯები

12,2

0,0

12,2

81,0

0,0

81,0

51,0

0,0

51,0

05 01 03

სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა

1 663,3

0,0

1 663,3

2 077,8

0,0

2 077,8

1 730,0

0,0

1 730,0

 

ხარჯები

1 644,8

0,0

1 644,8

2 064,8

0,0

2 064,8

1 730,0

0,0

1 730,0

 

სუბსიდიები

1 644,8

 

1 644,8

2 064,8

 

2 064,8

1 730,0

 

1 730,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,5

0,0

18,5

13,0

0,0

13,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

17,9

0,0

17,9

12,9

0,0

12,9

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,6

0,0

0,6

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

05 01 05

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

607,2

0,0

607,2

367,9

0,0

367,9

358,8

0,0

358,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

607,2

0,0

607,2

367,9

0,0

367,9

358,8

0,0

358,8

 

ძირითადი აქტივები

607,2

0,0

607,2

367,9

0,0

367,9

358,8

0,0

358,8

05 01 09

მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

1 093,7

0,0

1 093,7

795,0

0,0

795,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

820,6

0,0

820,6

795,0

0,0

795,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

820,6

 

820,6

795,0

 

795,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

273,1

0,0

273,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

273,1

0,0

273,1

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 440,3

0,0

1 440,3

1 945,9

0,0

1 945,9

2 005,2

0,0

2 005,2

 

ხარჯები

1 374,0

0,0

1 374,0

1 914,1

0,0

1 914,1

2 000,4

0,0

2 000,4

 

საქონელი და მომსახურება

5,0

0,0

5,0

264,4

0,0

264,4

226,0

0,0

226,0

 

სუბსიდიები

1 300,9

0,0

1 300,9

1 606,7

0,0

1 606,7

1 739,4

0,0

1 739,4

 

სხვა ხარჯები

13,1

0,0

13,1

18,0

0,0

18,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,3

0,0

66,3

31,8

0,0

31,8

4,8

0,0

4,8

 

ძირითადი აქტივები

66,3

0,0

66,3

31,8

0,0

31,8

4,8

0,0

4,8

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 422,2

0,0

1 422,2

1 663,5

0,0

1 663,5

1 769,2

0,0

1 769,2

 

ხარჯები

1 355,9

0,0

1 355,9

1 631,7

0,0

1 631,7

1 764,4

0,0

1 764,4

 

სუბსიდიები

1 300,9

0,0

1 300,9

1 606,7

0,0

1 606,7

1 739,4

0,0

1 739,4

 

გრანტები

55,0

0,0

55,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,3

0,0

66,3

31,8

0,0

31,8

4,8

0,0

4,8

 

ძირითადი აქტივები

66,3

0,0

66,3

31,8

0,0

31,8

4,8

0,0

4,8

05 02 01 01

აკაკი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა

242,7

0,0

242,7

297,3

0,0

297,3

310,0

0,0

310,0

 

ხარჯები

220,9

0,0

220,9

272,0

0,0

272,0

305,2

0,0

305,2

 

სუბსიდიები

220,9

 

220,9

272,0

 

272,0

305,2

 

305,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,8

0,0

21,8

25,3

0,0

25,3

4,8

0,0

4,8

 

ძირითადი აქტივები

21,8

0,0

21,8

25,3

0,0

25,3

4,8

0,0

4,8

05 02 01 02

არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა

237,9

0,0

237,9

276,1

0,0

276,1

295,0

0,0

295,0

 

ხარჯები

228,0

0,0

228,0

276,1

0,0

276,1

295,0

0,0

295,0

 

სუბსიდიები

228,0

 

228,0

276,1

 

276,1

295,0

 

295,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა

214,5

0,0

214,5

266,1

0,0

266,1

255,0

0,0

255,0

 

ხარჯები

212,9

0,0

212,9

266,1

0,0

266,1

255,0

0,0

255,0

 

სუბსიდიები

212,9

 

212,9

266,1

 

266,1

255,0

 

255,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა

402,6

0,0

402,6

485,9

0,0

485,9

535,5

0,0

535,5

 

ხარჯები

402,6

0,0

402,6

484,5

0,0

484,5

535,5

0,0

535,5

 

სუბსიდიები

402,6

 

402,6

484,5

 

484,5

535,5

 

535,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

05 02 01 05

საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა

68,8

0,0

68,8

89,4

0,0

89,4

100,7

0,0

100,7

 

ხარჯები

66,7

0,0

66,7

89,4

0,0

89,4

100,7

0,0

100,7

 

სუბსიდიები

66,7

 

66,7

89,4

 

89,4

100,7

 

100,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 06

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა

200,7

0,0

200,7

223,7

0,0

223,7

248,0

0,0

248,0

 

ხარჯები

169,8

0,0

169,8

218,6

0,0

218,6

248,0

0,0

248,0

 

სუბსიდიები

169,8

 

169,8

218,6

 

218,6

248,0

 

248,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,9

0,0

30,9

5,1

0,0

5,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

30,9

0,0

30,9

5,1

0,0

5,1

0,0

0,0

0,0

05 02 01 07

რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა

55,0

0,0

55,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

55,0

0,0

55,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

გრანტები

55,0

0,0

55,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

18,1

0,0

18,1

282,4

0,0

282,4

236,0

0,0

236,0

 

ხარჯები

18,1

0,0

18,1

282,4

0,0

282,4

236,0

0,0

236,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,0

0,0

5,0

264,4

0,0

264,4

226,0

0,0

226,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

13,1

0,0

13,1

18,0

0,0

18,0

10,0

0,0

10,0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა       

173,4

0,0

173,4

69,9

0,0

69,9

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

173,4

0,0

173,4

69,9

0,0

69,9

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

173,4

 

173,4

69,9

 

69,9

100,0

 

100,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

3 278,6

0,0

3 278,6

4 606,2

0,0

4 606,2

4 579,1

171,0

4 408,1

 

ხარჯები

3 270,0

0,0

3 270,0

4 601,5

0,0

4 601,5

4 419,1

171,0

4 248,1

 

საქონელი და მომსახურება

33,9

0,0

33,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 768,1

0,0

1 768,1

2 732,7

0,0

2 732,7

2 816,2

0,0

2 816,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 456,4

0,0

1 456,4

1 860,9

0,0

1 860,9

1 423,5

0,0

1 423,5

 

სხვა ხარჯები

11,6

0,0

11,6

7,9

0,0

7,9

179,4

171,0

8,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,6

0,0

8,6

4,7

0,0

4,7

160,0

0,0

160,0

 

ძირითადი აქტივები

8,6

0,0

8,6

4,7

0,0

4,7

160,0

0,0

160,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

169,8

0,0

169,8

182,9

0,0

182,9

238,0

0,0

238,0

 

ხარჯები

165,5

0,0

165,5

182,9

0,0

182,9

238,0

0,0

238,0

 

სუბსიდიები

165,5

 

165,5

182,9

 

182,9

238,0

 

238,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

740,4

0,0

740,4

1 067,8

0,0

1 067,8

700,5

0,0

700,5

 

ხარჯები

740,4

0,0

740,4

1 067,8

0,0

1 067,8

700,5

0,0

700,5

 

საქონელი და მომსახურება

33,9

0,0

33,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

30,0

 

30,0

70,0

 

70,0

70,0

 

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

676,5

0,0

676,5

997,8

0,0

997,8

630,5

0,0

630,5

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა

397,9

0,0

397,9

500,6

0,0

500,6

350,5

0,0

350,5

 

ხარჯები

397,9

0,0

397,9

500,6

0,0

500,6

350,5

0,0

350,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

397,9

0,0

397,9

500,6

0,0

500,6

350,5

0,0

350,5

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

149,7

0,0

149,7

233,0

0,0

233,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

149,7

0,0

149,7

233,0

0,0

233,0

70,0

0,0

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

149,7

0,0

149,7

233,0

0,0

233,0

70,0

0,0

70,0

06 02 04

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

33,9

0,0

33,9

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

33,9

0,0

33,9

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

საქონელი და მომსახურება

33,9

0,0

33,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

40,0

 

40,0

40,0

 

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 05

შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

82,3

0,0

82,3

258,5

0,0

258,5

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

82,3

0,0

82,3

258,5

0,0

258,5

200,0

0,0

200,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82,3

0,0

82,3

258,5

0,0

258,5

200,0

0,0

200,0

06 02 06

ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ  პირთა  კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

6,0

0,0

6,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

6,0

0,0

6,0

06 02 07

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება

0,7

0,0

0,7

0,7

0,0

0,7

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

0,7

0,0

0,7

0,7

0,0

0,7

4,0

0,0

4,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

0,0

0,7

0,7

0,0

0,7

4,0

0,0

4,0

06 02 08

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 09

მოსახლეობაში ბავშვთა კომპლექსური სამედიცინო გასინჯვები და ლაბორატორიული გამოკვლევები

39,1

0,0

39,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

39,1

0,0

39,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39,1

0,0

39,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 10

საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160,0

0,0

160,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160,0

0,0

160,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160,0

0,0

160,0

06 04

სოციალური დაცვა

909,2

0,0

909,2

1 020,4

0,0

1 020,4

1 150,6

171,0

979,6

 

ხარჯები

909,2

0,0

909,2

1 020,4

0,0

1 020,4

1 150,6

171,0

979,6

 

სუბსიდიები

117,7

0,0

117,7

149,4

0,0

149,4

178,2

0,0

178,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

779,9

0,0

779,9

863,1

0,0

863,1

793,0

0,0

793,0

 

სხვა ხარჯები

11,6

0,0

11,6

7,9

0,0

7,9

179,4

171,0

8,4

06 04 01

სარიტუალო მომსახურება

31,4

0,0

31,4

38,3

0,0

38,3

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

31,4

0,0

31,4

38,3

0,0

38,3

35,0

0,0

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,4

0,0

31,4

38,3

0,0

38,3

35,0

0,0

35,0

06 04 02

მარტოხელა მშობელთა დახმარება

59,8

0,0

59,8

62,0

0,0

62,0

71,4

0,0

71,4

 

ხარჯები

59,8

0,0

59,8

62,0

0,0

62,0

71,4

0,0

71,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59,8

0,0

59,8

62,0

0,0

62,0

71,4

0,0

71,4

06 04 03

 ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა

115,9

0,0

115,9

143,2

0,0

143,2

165,0

0,0

165,0

 

ხარჯები

115,9

0,0

115,9

143,2

0,0

143,2

165,0

0,0

165,0

 

სუბსიდიები

115,9

 

115,9

143,2

 

143,2

165,0

 

165,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 04 04

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა 

45,4

0,0

45,4

41,4

0,0

41,4

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

45,4

0,0

45,4

41,4

0,0

41,4

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45,4

0,0

45,4

41,4

0,0

41,4

50,0

0,0

50,0

06 04 05

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება

15,7

0,0

15,7

24,5

0,0

24,5

25,6

0,0

25,6

 

ხარჯები

15,7

0,0

15,7

24,5

0,0

24,5

25,6

0,0

25,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,7

0,0

15,7

24,5

0,0

24,5

25,6

0,0

25,6

06 04 06

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა  და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

6,6

0,0

6,6

6,3

0,0

6,3

6,6

0,0

6,6

 

ხარჯები

6,6

0,0

6,6

6,3

0,0

6,3

6,6

0,0

6,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,6

0,0

6,6

6,3

0,0

6,3

6,6

0,0

6,6

06 04 07

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

79,7

0,0

79,7

44,1

0,0

44,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

79,7

0,0

79,7

44,1

0,0

44,1

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74,7

0,0

74,7

41,1

0,0

41,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

5,0

0,0

5,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

06 04 08

უსინათლოებისა და სმენადაქვეითებულთა მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

36,0

0,0

36,0

49,3

0,0

49,3

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

36,0

0,0

36,0

49,3

0,0

49,3

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,0

0,0

36,0

49,3

0,0

49,3

50,0

0,0

50,0

06 04 09

უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

1,0

0,0

1,0

06 04 10

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

1,8

0,0

1,8

6,2

0,0

6,2

13,2

0,0

13,2

 

ხარჯები

1,8

0,0

1,8

6,2

0,0

6,2

13,2

0,0

13,2

 

სუბსიდიები

1,8

 

1,8

6,2

 

6,2

13,2

 

13,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 04 11

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მხარდაჭერა

0,5

0,0

0,5

8,1

0,0

8,1

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,5

0,0

0,5

8,1

0,0

8,1

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,5

0,0

0,5

7,1

0,0

7,1

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

06 04 12

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

3,6

0,0

3,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

3,6

0,0

3,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

3,6

0,0

3,6

06 04 14

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

16,0

0,0

16,0

14,7

0,0

14,7

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

16,0

0,0

16,0

14,7

0,0

14,7

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,0

0,0

16,0

14,7

0,0

14,7

30,0

0,0

30,0

06 04 16

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

225,5

0,0

225,5

227,4

0,0

227,4

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

225,5

0,0

225,5

227,4

0,0

227,4

250,0

0,0

250,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

225,5

0,0

225,5

227,4

0,0

227,4

250,0

0,0

250,0

06 04 17

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება

42,0

0,0

42,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42,0

0,0

42,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

06 04 18

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

41,1

0,0

41,1

135,2

0,0

135,2

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

41,1

0,0

41,1

135,2

0,0

135,2

70,0

0,0

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,1

0,0

41,1

135,2

0,0

135,2

70,0

0,0

70,0

06 04 19

განსაკუთრებით მძიმე  საცხოვრებელ პირობებში,  უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

52,0

0,0

52,0

70,8

0,0

70,8

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

52,0

0,0

52,0

70,8

0,0

70,8

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47,8

0,0

47,8

70,8

0,0

70,8

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 04 20

მძიმე  სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა), სოციალურად დაუცველი, პენსიონერი მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა

3,0

0,0

3,0

2,4

0,0

2,4

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,0

0,0

3,0

2,4

0,0

2,4

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

2,4

0,0

2,4

2,4

0,0

2,4

3,0

0,0

3,0

06 04 21

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

19,4

0,0

19,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

19,4

0,0

19,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

4,4

06 04 22

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

5,0

0,0

5,0

60,7

0,0

60,7

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

60,7

0,0

60,7

70,0

0,0

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

0,0

5,0

60,7

0,0

60,7

70,0

0,0

70,0

06 04 23

შეჭირვებული ოჯახების შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა

40,0

0,0

40,0

23,2

0,0

23,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

40,0

0,0

40,0

23,2

0,0

23,2

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,0

0,0

40,0

23,2

0,0

23,2

0,0

0,0

0,0

06 04 24

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიით გამოწვეული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მოსახლეობის საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

91,8

0,0

91,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

91,8

0,0

91,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

91,8

0,0

91,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 04 26

ახალი კორონავირუსით (COVID-19) ინფიცირებულ, ჟანგბადდამოკიდებული ბენეფიციარების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, ჟანგბადით უზრუნველყოფის მიზნით

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

06 04 27

საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანასური დახმარება

0,0

0,0

0,0

6,8

0,0

6,8

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6,8

0,0

6,8

9,0

0,0

9,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

6,8

0,0

6,8

9,0

0,0

9,0

06 04 28

 დიაბეტით დაავადებულ (18 წლამდე) ბავშვთა მატერიალური დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

11,5

0,0

11,5

16,8

0,0

16,8

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

11,5

0,0

11,5

16,8

0,0

16,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

11,5

0,0

11,5

16,8

0,0

16,8

06 04 29

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

171,0

171,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

171,0

171,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

171,0

171,0

0,0

06 07

 სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა

990,6

0,0

990,6

1 205,1

0,0

1 205,1

1 330,0

0,0

1 330,0

 

ხარჯები

986,3

0,0

986,3

1 200,4

0,0

1 200,4

1 330,0

0,0

1 330,0

 

სუბსიდიები

986,3

 

986,3

1 200,4

 

1 200,4

1 330,0

 

1 330,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

0,0

4,3

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

4,3

0,0

4,3

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

06 08

ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება

468,6

0,0

468,6

1 130,0

0,0

1 130,0

1 000,0

0,0

1 000,0

 

ხარჯები

468,6

0,0

468,6

1 130,0

0,0

1 130,0

1 000,0

0,0

1 000,0

 

სუბსიდიები

468,6

 

468,6

1 130,0

 

1 130,0

1 000,0

 

1 000,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.“.

მუხლი 2
1. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2023 წლის 1 თებერვლიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

 


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ტყებუჩავა