ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.114.016490
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
31
27/12/2022
ვებგვერდი, 28/12/2022
190020020.35.114.016490
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესახებ
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2022 - 14/02/2023)

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31  

2022 წლის 27 დეკემბერი

დაბა ჩოხატაური

 

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 დეკემბრის N12 (www.matsne.gov.ge    01/01/2022 . სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.114.016458) დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი კუჭავა



დანართი
.

.

თავი I
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის 9 თვის ფაქტი

2023 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

შემოსავლები

18955.3

13722.2

8003.3

5718.9

12922.4

12647.4

275.0

გადასახადები

6998.6

6527.8

6527.8

0.0

9646.1

9646.1

0.0

გრანტები

10695.6

5751.5

32.6

5718.9

275.0

0.0

275.0

სხვა შემოსავლები

1261.1

1442.9

1442.9

0.0

3001.3

3001.3

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

9687.2

9827.5

8577.5

1250.0

13002.7

12727.7

275.0

შრომის ანაზღაურება

4848.9

5210.0

4627.1

582.9

7906.1

7661.5

244.6

საქონელი და მომსახურება

3249.4

3337.1

2702.6

634.5

3552.6

3537.2

15.4

პროცენტი

42.9

21.7

21.7

0.0

35.0

35.0

0.0

სუბსიდიები

159.9

179.1

179.1

0.0

265.0

265.0

0.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

725.6

638.1

629.7

8.4

880.4

865.4

15.0

სხვა ხარჯები

660.5

441.5

417.3

24.2

363.6

363.6

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

9268.1

3894.7

-574.2

4468.9

-80.3

-80.3

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7412.7

5160.7

360.2

4800.5

-153.3

-153.3

0.0

ზრდა

7624.7

5248.0

447.5

4800.5

646.7

646.7

0.0

კლება

212.0

87.3

87.3

0.0

800.0

800.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

1855.4

-1266.0

-934.4

-331.6

73.0

73.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1772.5

-1307.5

-975.9

-331.6

-10.0

-10.0

0.0

ზრდა

2601.8

1313.4

-385.8

1699.2

0.0

0.0

0.0

კლება

829.3

2620.9

590.1

2030.8

10.0

10.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-82.9

-41.5

-41.5

0.0

-83.0

-83.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

82.9

41.5

41.5

0.0

83.0

83.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

82.9

41.5

41.5

0.0

83.0

83.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქცით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის 9 თვის ფაქტი

2023 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

 შემოსულობები

19167.3

13809.5

8090.6

5718.9

13722.4

13447.4

275.0

 შემოსავლები

18955.3

13722.2

8003.3

5718.9

12922.4

12647.4

275.0

 არაფინანსური აქტივების კლება

212.0

87.3

87.3

0.0

800.0

800.0

0.0

 გადასახდელები

17394.8

15117.0

9066.5

6050.5

13732.4

13457.4

275.0

 ხარჯები

9687.2

9827.5

8577.5

1250.0

13002.7

12727.7

275.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7624.7

5248.0

447.5

4800.5

646.7

646.7

0.0

 ვალდებულებების კლება

82.9

41.5

41.5

0.0

83.0

83.0

0.0

 ნაშთის ცვლილება

1772.5

-1307.5

-975.9

-331.6

-10.0

-10.0

0.0

 

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს12922,4 ათასი  ლარით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის 9 თვის ფაქტი

2023 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

შემოსავლები

18955.3

13722.2

8003.3

5718.9

12922.4

12647.4

275.0

გადასახადები

6998.6

6527.8

6527.8

0.0

9646.1

9646.1

0.0

გრანტები

10695.6

5751.5

32.6

5718.9

275.0

0.0

275.0

სხვა შემოსავლები

1261.1

1442.9

1442.9

0.0

3001.3

3001.3

0.0

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9 646,1  ათასი ლარით.

გადასახადები

6998.6

6527.8

6527.8

0.0

9646.1

9646.1

0.0

ქონების გადასახადი

2422.2

2118.0

2118.0

0.0

2300.0

2300.0

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2422.2

2118.0

2118.0

0.0

2300.0

2300.0

0.0

უცხოური საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

სხვა გადასახადები (დღგ)

4576.4

4409.8

4409.8

0.0

7346.1

7346.1

0.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს  275,0   ათასი ლარით.

გრანტები

10695,6

2737,9

32,6

2705,3

275,0

0,0

275,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

618,7

578,2

0.0

578,2

275,0

0.0

275,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

სპეციალური ტრანსფერი

1000,0

1050,0

0,0

1050,0

0.0

 

0.0

კაპიტალური ტრანსფერი

9030,7

1077,1

0.0

1077,1

0,0

0.0

0,0

გრანტები მიმდინარე დანიშნულების

46,2

32,6

32,6

0.0

0,0

 

0,0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს   3001,3   ათასი ლარით.

სხვა შემოსავლები

1261.1

1442.9

1442.9

0.0

3001.3

3001.3

0.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

1110.8

1226.1

1226.1

0.0

2406.3

2406.3

0.0

პროცენტები

48.3

25.5

25.5

0.0

30.0

30.0

0.0

დივიდენდები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

რენტა

1062.5

1200.6

1200.6

0.0

2376.3

2376.3

0.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის

986.0

1134.0

1134.0

0.0

2306.3

2306.3

0.0

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისთვის

814.2

1034.2

1034.2

0.0

1200.0

1200.0

0.0

მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისთვის

20.2

4.3

4.3

0.0

200.0

200.0

0.0

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისთვის

8.7

8.6

8.6

0.0

400.0

400.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი

142.9

86.9

86.9

0.0

506.3

506.3

0.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

76.5

66.6

66.6

0.0

70.0

70.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

31.4

41.0

41.0

0.0

65.0

65.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

31.4

41.0

41.0

0.0

65.0

65.0

0.0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

8.2

9.1

9.1

0.0

35.0

35.0

0.0

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე

15.1

28.0

28.0

0.0

30.0

30.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

8.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

82.0

155.8

155.8

0.0

500.0

500.0

0.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

 

102.9

102.9

0.0

495.0

495.0

0.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო

82.0

52.9

52.9

0.0

5.0

5.0

0.0

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

36.9

20.0

20.0

0.0

30.0

30.0

0.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს   13 002,7 ათასი ლარით.

ხარჯები

9687.2

9827.5

8577.5

1250.0

13002.7

12727.7

275.0

შრომის ანაზღაურება

4848.9

5210.0

4627.1

582.9

7906.1

7661.5

244.6

საქონელი და მომსახურება

3249.4

3337.1

2702.6

634.5

3552.6

3537.2

15.4

პროცენტი

42.9

21.7

21.7

0.0

35.0

35.0

0.0

სუბსიდიები

159.9

179.1

179.1

0.0

265.0

265.0

0.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

725.6

638.1

629.7

8.4

880.4

865.4

15.0

სხვა ხარჯები

660.5

441.5

417.3

24.2

363.6

363.6

0.0

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -153,3 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 646,7  ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  800,0 ათასი ლარით.

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პრიორიტეტების მიხედვით მიხევით

2021  წლის ფაქტი

2022   წლის 9 თვის ფაქტი

2023   წლის პროექტი

01 00

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,1

8,5

235.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6896,1

5105,4

245,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4,1

0.0

20,0

04 00

განათლება

416,5

115,7

44,5

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

305,9

18,4

102,2

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 

სულ

7247,7

5248,0

646,7

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის 9 თვის ფაქტი

2023  წლის პროექტი

ძირითადი აქტივები

5,3

0,0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

206,7

87,3

800,0

სულ

212,0

87,3

800,0

 

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2021  წლის ფაქტი

2022 წლის 9 თვის ფაქტი

2023  წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2940.6

2915.6

4906.1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2813.3

2852.0

4906.1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2686.0

2852.0

4686.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

100.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

127.3

63.6

120.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

121.3

123.4

188.7

7 02 5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

121.3

123.4

188.7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6713.5

5243.8

400.0

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებილი საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

4171.0

3418.9

50.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4171.0

3418.9

50.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2542.5

1824.9

350.0

705

გარემოს დაცვა

553.2

933.5

980.0

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

523.2

888.1

900.0

7 05 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

30.0

45.4

80.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1066.0

406.2

540.2

7061

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

71.2

0.0

35.0

7063

წყალმომარაგება

595.7

0.0

50.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

399.1

406.2

455.2

707

ჯანმრთელობის დაცვა

168.7

126.0

200.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

168.7

126.0

200.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2365.1

2351.3

2953.5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

891.4

766.8

955.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1451.6

1557.9

1868.5

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

22.1

26.6

130.0

709

განათლება

2391.1

2022.7

2279.9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1464.5

1342.3

2123.5

7092

ზოგადი განათლება

924.1

679.7

120.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

2.5

0.7

36.4

710

სოციალური დაცვა

1075.3

994.5

1294.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1075.3

994.5

1294.0

 

სულ

17394.8

15117.0

13732.4

 

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  73,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -80,3 ათასი ლარით.

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022  წლის 9 თვის ფაქტი

 2023  წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

9268,1

3894,7

-80,3

 მთლიანი სალდო

1855,4

-1266,7

73,0

 

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 10,0 ათასი ლარით.

ფინანსური აქტივების კლება 10,0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ  ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2023 წლის განმავლობაში.

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის 9 თვის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

ზრდა

2601,8

1313,4

0

კლება

829,3

2620,9

10,0

სულ ფინანსური აქტივების ცვლილება

1772,5

-1307,5

-10,0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს - 83.0 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების „ჩოხატაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონის განკარგვის წესის“ შესაბამისად მერის მიერ;

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 275.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130.0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  130,0   ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10.0 ათასი ლარი;

დ) ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი.

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  940,2  ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023  წლის პროექტი

 02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

940.2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

 

50.0

 

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

50.0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

0,0

02 02

გარე განათება

 

455.2

 

02 02 01

 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

 

120.2

02 02 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

5.0

02 02 03

გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯი

330.0

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

200,0

02 03 01

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

50,0

 

02 03 02

ჩოხატაური მდგრადი ენერგეტიკული მომავლისათვის

 

100,0

02 03 03

წყლის სისტემის მოწყობა

 

50,0

02 05

 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

200.0

 

02 07

 

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბახმარო"

35,0

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

დაფინანსება ათას ლარში

02 01

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების  მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდება ჭარბი თოვლის საფარისაგან გზების განთავისუფლება.

მიღწეული შედეგი

უზრუნველყოფილია მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, შიდა გზების მოხრეშვა, ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდება ჭარბი თოვლის საფარისაგან და ჩამონაშალი კლდოვანი ნარჩენებისაგან გზების განთავისუფლება.


 

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

455,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სერვის ჯგუფი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა და ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსება. რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება და ზოგ შემთხვევაში ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

120.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სერვის ჯგუფი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. სამსახურის ერთ ერთი მთავარი საქმიანობაა გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა- ექსპლუატაცია რაც სამსახურის მიერ აქტიურად ხორცილედება, დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში ექსპლოატაციაშია 4200 გარე განათების ფარი თავის აღრიცხვის კვანძებით. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

  • დაზიანებული ნათურების შეცვლა
  • დაზიანებული და უვარგისი განათების ბოძების შეცვლა
  • დაზიანებული (მ.შ სტიქიისგან) სადენების შეცვლა აღდგენა
  • აღრიცხვის კვანძების აღდგენა - განახლება
  • გარე განათების ქსელის მუდმივი მეთვალყურეობა
  • ელექტრო სათადარიგო ნაწილების შეძენა დასაწყობება

 

2023 წლის მანძილზე გარე განათების ქსელი იფუნქციონირებს გამართულად.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

5,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სერვის ჯგუფი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

2023 წელში განხორციელდება გარე განათების ახალი ბოძების, განათების ფარების და ელ. ხაზების მოწყობა(ქსელის გაფართოება).

მოსალოდნელი შედეგი

მოწყობილია გარე განათების ახალი სანათები და გაზრდილია გარე განათებით უზრუნველყოფილი გზების მონაკვეთი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 03

330.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სერვის ჯგუფი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპრაგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიის ხარჯი  330,0 ათასი ლარის ოდენობით.
 

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია დროულად გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის შედეგად წარმოშობილი ელ. ენერგიის ხარჯის გადახდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

 

დაფინანსება ათას ლარში

02 03

 

200,0

         

 

 

    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული მომსახურების უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

მიღწეული შედეგი

 

რეაბილიტირებულია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  შენობა-ნაგებობები, რეაბილიტირებული და მოწყობილია წყალგაყვანილობის სისტემები, რეაბილიტირებულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

 

დაფინანსება ათას ლარში

02 03 01

50.0

         

 

 

    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული მომსახურების უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები, კერძოდ: მოხდება არსებული და ახალი წყალგაყვანილობის ქსელის რეაბილიტაცია, ჩატარდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარემონტო სამუშაოები და ადმინისტრაციული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

მიღწეული შედეგი

 

რეაბილიტირებულია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  შენობა-ნაგებობები, რეაბილიტირებული და მოწყობილია წყალგაყვანილობის სისტემები, რეაბილიტირებულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჩოხატაური მდგრადი ენერგეტიკული მომავლისათვის

 

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ევროკომისიის გამოცხადებულ კონკურსში ,,ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში“ გაიმარჯვა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი ფონდების მოძიების სამუშაო ჯგუფის მიერ მუნიციპალიტეტის სახელით წარდგენილმა პროექტმა ,,ჩოხატაური მდგრადი ენერგეტიკული მომავლისაკენ“ პროექტის ბიუჯეტი შეადგენს 772 117 ევროს, რომელიც მოიცავს შემდეგ დასაფინანსებელ ქმედებებს: 7 საბავშვო ბაღის ენერგეტიკულად აღჭურვა, მცირე საგრანტო პროგრამები, ტრენინგებს და ვორქშოპებს ახალგაზრდებისათვის, სკოლის მოსწავლეებისათვის. უდაბნოს მიმართულებით ლედ განათების მოწყობას და ახალგაზრდული ცენტრისთვის ინვენტარის შეძენას. აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მხრიდან თანადაფინანსებას პროექტის ღირებულების 7% ოდენობით.

პროექტი განხორციელდება 3 წლის განმავლობაში.

მოსალოდნელი შედეგი

 7 ენერგოეფექტურად აღჭურვილი საბავშვო ბაღი. თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ახაკგაზრდული ცენტრი, უდაბნოს მიმართულებით ლედ ნათურებით მოწყობილი ქსელი. მცირე საგრანტო პროგრამის განხორციელება, რომელიც ხელს უწყობს განახლებადი ენერგიის წყაროების, როგორც ეფექტური ენერგიის და ხარჯების შემცირების მექანიზმების პოპულარიზაციას ფიზიკური პირებისთვის, მეწარმეებისთვის და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ენერგოეფექტურობის სფეროში

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

 

02 03 03

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მოხდება არსებული  და ახალი წყალგაყვანილობის ქსელის რეაბილიტაცია, ჩატარდება   სარემონტო სამუშაოები..
 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოწესრიგებული წყალგაყვანილობა

 

 

 

ასახელება

კოდი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

200.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  დაგეგმილი  ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.


 

მოსალოდნელი შედეგი

 

       უზრუნველყოფილია შესყიდული საპროექტო დოკუმენტაციის მაღალი ხარისხი.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბახმარო"

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

35,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,კურორტი ბახმარო’’

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კურორტ ბახმაროს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება,  ტურისტების რაოდენობის გაზრდა.

უზრუნველყოფილია კურორტ ბახმაროს დამსვენებლებისთვის გაუმჯობესებული  პირობები და გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა მ.შ. ზამთრის სეზონზეც.


 

მოსალოდნელი შედეგი

კო უზრუნველოყოფილია კურორტ ბახმაროს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;

                გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა.

 

 


მუხლი 17. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 980,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

980,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

900,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

80,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

900,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სერვის ჯგუფი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში  ხორცილდება დაბასა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმ. ერთეულებიდან (სადაც განთავსებულია 320 ერთეული ნაგავშემკრები ურნა) ნარჩენების შეგროვება და ნაგავსაყრელზე გატანა ყოველდღიურად.

პროგრამის ფარგლებში ხორცილედება დაბა ბახმაროდან სეზონის პერიოდში ნარჩენების შეგროვება და ნაგავსაყრელზე გატანა ყოველდღიურად და ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება.

პროგრამის ფარგლებში ხორცილედება დაბის ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება.

პროგრამის ფარგლებში პერიოდულად ხორცილედება მუნიციპალიტეტში შემოსასვლელ და გასასვლელ  მთავარ გზაზე ასევე ბახმაროს სეზონზე კურორტისკენ მიმავალ გზაზე გადაყრილი ნარჩენების შეგროვება და    ნაგავსაყრელზე გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, სასაფლაოების გაწმენდა, დასუფთავება, მოცელვა და შესაწამლი სამუშაოების შესრულება.

 

 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროულად  განხორციელდება ნარჩენების შეგროვება და ნაგავსაყრელზე გატანა რაც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დასუფთავება და  ნარჩენების  გატანა; დასუფთავედება მუნიციპალიტეტის დაბისა და ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

80,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სერვის ჯგუფი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკების და სკვერების მოვლა-პატრონობა კერძოდ გასვლა-ფორმირება, შებარვა, გაცელვა, დასუფთავება, საფეხმავლო ბილიკების გაწმენდა სარეველებისგან, სარეველების შეწამვლა, ახალი ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა.

ასევე, ხორციელდება დუმბაძის ქუჩაზე და კოსტავას ქუჩაზე ხე-მცენარეების შეთეთრების სამუშაოები.

 

მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერები და პარკები იქნება მოვლილი და დასუფთავებული

 

მოსალოდნელი შედეგი

დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 


მუხლი 18. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2279.9 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

2279.9      

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2123,5

 

04 02

განათლების სისტემის ხელშეწყობა

120,0

 

04 04

საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა.

36,4

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

2123,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,მომავალი’’

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 

სკოლამდელი საგანმანათლებლო -სააღმზრდელო დაწესებულება ,,მომავალი“-ს მიზანია  ბავშვთა ჰარმონიული   განვითარება და სკოლისათვის მომზადება,მისი საქმიანობა ემყარება  ჰუმანიზმის,დემოკრატიულობის,ტოლერანტობის და ბავშვთა უფლებების დაცვის პრინციპებს.სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფიზიკური,გონებრივი,ზნეობრივი და ესთეტიკური აღზრდა,ნებისყოფის ფორმირება,სხვისი აზრის პატივისცემის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, ბავშვის კეთილდღეობაზე ზრუნვა, ოჯახთან ურთიერთკავშირი. საბავშვო ბაღები ახორციელებენ სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა   საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო  პროგრამებს სასკოლო ასაკის მიღწევამდე. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21  საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 600  ბავშვი. სკოლამდელ დაწესებულებაში დასაქმებულია 262 თანამშრომელი. მ.შ. 58 აღმზრდელი 42 აღმზრდელის თანაშემწე.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა. ბაგა-ბაღების შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შედე   გი

 

გაუმჯობესებულია საბავშვო ბაღებში  სააღმზრდელო პროცესი;

სრულყოფილია განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                        განათლების სისტემის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

04 02

120,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა. განხორციელდება ისეთი  ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, სატრანსპორტო საშუალებებით გადადგილებასა და სხვა ღონისძიებების მოწყობას. საჯარო სკოლების წარჩინებულ (ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნები) კურსდამთავრებულთა წახალისება.

მოსალოდნელი შედე    გი

         საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის, ასევე არასასკოლო განთლების მსურველთა  

      მოტივაციის ამაღლება, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის

         ამაღლება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                                საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

04 04

36,4

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’-ს შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში მოხდება მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვასასხვა მიმართულებით კადრების გადამზადება

მოსალოდნელი შედეგი

     მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში                  დადასაქმებულ თანამშრომელთა ეფექტიანობის გაზრდა

 


მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2953,5  ათასი ლარი. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები, გენდერული თანასწორობის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდობა და სპორტი, გენდერული თანასწორობა

2953,5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

955,0

 

05 01 04 03

ა(ა)იპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ბახმარო

200,0

 

05 01 05

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი

520,0

 

05 01 06 01

ჩოხატაურის სამოქალაქო ბიუჯეტი

 

50,0

05 01 07

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სარაგბო კლუბი ,,ღონე’’

160,0

05 01 06

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

25.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1868,5

 

05 02 01 02

კულტურის ცენტრი

1015,0

 

05 02 09

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლები

409,5

 

05 02 10

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

444.0

 

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

80,0

 

05 03 01

ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა

50.0

05 03 02

    

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

30,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

10.0

05 05

გენდერული თანასწორობა

30,0

05 05 01

გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა

 

20.0

05 05 02

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება

 

10,0

05 06

მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა საზოგადოების ინფორმირება

 

10.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01

955,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ბახმარო , ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი, ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სარაგბო კუბი ,,ღონე’’

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. განხორციელდება ლელობურთის და რაგბის განვითარების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მოზარდებში ჯანსაღი გარემოს შექმნა და სპორტის პოპულარიზაცია, სპორტულად აქტიური ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო

 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 04 03

200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ბახმარო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მოქმედებს ბავშვთა სამი ასაკობრივი გუნდი: U-13,  U-15 და  „ბახმარო-2“, რომელთა სპორტული მაჩვენებელი შემდეგ სურათს იძლევა: ასაკობრივი ჯგუფი U-13   ჩასატარებელი მატჩი 2023 წლისათვის-20 მატჩი,  მიზანი-სამეულში მოხვედრა; ასაკობრივი ჯგუფი U-15. ჩასატარებელი 2023 წლისათვის-25 მატჩი,  მიზანი-სამეულში მოხვედრა

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

 

ბავშვთა საფეხბურთო აკადემიაში ჩართული მოზარდეობის რაოდენობის გაზრდა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი

 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 05

520,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი, რომელიც ემსახურება მომავალი   თაობების        პროფესიონალ სპორტსმენებად  ჩამოყალიბებას,მოეწყობა შეჯიბრებები :

  • ნარდი - მუნიციპალიტეტის პირველობა.
  • ბილიარდი - მუნიციპალიტეტის პირველობა.
  • ჭადრაკი - მუნიციპალიტეტის პირველობა და რეგიონალურ შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად მოჭადრაკეთა მივლინება.
  • მაგიდის ჩოგბურთი - მუნიციპალიტეტის პირველობა.
  • საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის 26 მაისისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები.
  • მუნიციპალიტეტის პირველობა ფრენბურთში - რუსეთის აგრესიის შედეგად სამაჩაბლოში დაღუპული ჩოხატაურელი მებრძოლების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი.
  • ტრადიციული დოღი და სხვა ღონისძიებები,  კურორტ ბახმაროში ფერისცვალების დღესასწაულთან დაკავშირებით.
  • აფხაზეთის ომში დაღუპული ჩოხატაურელი მებრძოლების ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში.
  • ბაზიერეობა - მუნიციპალიტეტის პირველობა  და სხვა ღონისძიებები.
  • აღნიშნული ცენტრი  აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის,  მძლეოსნობის,  ბერძნულ-რომაული, თავისუფალი ჭიდაობის, ტაილანდური კრივის,  მხატვრული ტანვარჯიშის,  ქართული ჭიდაობის, კალათბურთის,  ფრენბურთის ჭადრაკის სპორტულ წრეებს.
  •  

მოსალოდნელი შედეგი

 დამკვიდრებულია მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესი და გაზრდილია ინტერესი სპორტული ღონსძიებების მიმართ.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 06

25.0

ქვეპროგრამის განმახორ

ციელებელი

ა(ა)იპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  • ქვეპროგრამის მიზანია სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა. სპორტული მოედნების  მზადყოფნა დაგეგმილი და ჩასატარებელი მატჩებისათვის და ღონისძიებებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

 დამკვიდრებულია მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესი და გაზრდილია ინტერესი სპორტული ღონსძიებების მიმართ.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

ჩოხატაურის სამოქალაქო ბიუჯეტი

დაფინანსება ათას ლარში

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

05 01 06 01

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

50,0

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში დაინერგა სამოქალაქო ბიუჯეტი, რომლის ფარგლებშიც ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფორმირების წესის შესაბამისად ჩატარდა ხმის მიცემის პროცესი და გამოვლინდა  გამარჯვებული პროექტი ,,საფეხბურთო მოედანი დაბის ცეტრში“.

სამოქალაქო ბიუჯეტი არის პირდაპირი დემოკრატიის მექანიზმი, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას საზოგადოებრივი ინტერესები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ჩოხატაურში მდებარე მინი-საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია, შეიცვლება ხელოვნური საფარი მაღალი ხარისხის საფარით, მოხდება საფეხბურთო კარებების რეკონსტრუქცია და შეღებვა, მოეწყობა კალათბურთის ფარები (2-2 კომპლექტი), პლასტმისის დასაჯდომი სკამები მოეწყობა ლითონკონსტრუქციაზე, დასაჯდომების წინ მავთულბადის ღობის მოწყობა, საფეხბურთო მოედანი შემოღობილია მავთულბადით და მოხდება მისი შეღებვა ანტისაპტიკური ზეთოვანი საღებავით. მოედნის გვერდით მოეწყობა გარე ტრენაჟორები და სასმელი წყლის სოკო.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია ადგილობრივი ხელისუფლებისა და მოსახლეობის ურთიერთთანამშრომლობა პრიორიტეტების განსაზღვრის საქმეში, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ჩართულობა საბიუჯეტო პროცესში და დ.ჩოხატაურში გაუმჯობესებულია საცხოვრებელი გარემო

 

 დამკვიდრებულია მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესი და გაზრდილია ინტერესი სპორტული ღონსძიებების მიმართ.

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სარაგბო კლუბი ,,ღონე“

 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 07

160,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სარაგბო კლუბი ,,ღონე“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სარაგბო კლუბი ,,ღონე“

სარაგბო კლუბი ,,ღონე“ მიზნად ისახავს რაგბის პოპულარიზაციას, ჩოხატაურის რაგბის ტრადიციების აღდგენა განვითარებას, მასობრივი სპორტის ხელშეწყობას.

მოსალოდნელი შედეგი

 დამკვიდრებულია მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესი და გაზრდილია ინტერესი სპორტული ღონსძიებების მიმართ.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02

1868,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - კულტურის ცენტრი, ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლები, ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამისა და სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები ჩატარება.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების განხორციელებისთვის საჭირო ხარჯები, დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება, არაფორმარული განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი, მოხდება საახალწლო ღონისძიებების გამართვა.

მოსალოდნელი შედეგი

     მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების შენარჩუნება და დაცვა, სხვადასხვა გასართობი და კულტურული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

 

1015,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა შემდეგი ღონისძიებები:

  •  საშობაო, საახალწლო კონცერტი ,,შობის ჯადოსნური ღამე“ 6-7 იანვარი.
  • წლის ნომინაციები 14 იანვარი.
  • დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება  3 მარტი.
  • თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი აქცია 27 მარტი.
  • ,,დღე სამაგალითო ერთობის“ 27 მარტი.
  • დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 14 აპრილი.
  • ღონისძიება ღია ცის ქვეშ - ,,აღდგომის კვირა“
  • დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 26 მაისი.
  • ,,ვაჩუქოთ ბედნიერება ბავშვებს“ 1 ივნისი.
  • ,,ვერეს ხეობის ტრაგედია“ - ივლიტა ჯიბუტის ხსოვნის საღამო 13 ივნისი.
  • ,,შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს“ 14 ივნისი.
  • სპექტაკლის პრემიერა.
  • ანსამბლებისა და სახალხო თეატრის გასვლითი კონცერტები სოფლებში
  • ფერიცვალების დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება კურორტ ბახმაროში - 19 აგვისტო.
  • ლოტბარ რამინ მიქაბერიძის საღამო.
  • შემოდგომის ზეიმი.
  • გიორგობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი კონცერტი 23 ნოემბერი.
  • საანგარიშო კონცერტი.
  • კონცერტი ღია ცის ქვეშ 31 დეკემბერი.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში ხელოვნების   განვითარების ხელშეწყობა, დაფინანსებულია სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 09

 

409,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლები

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსწავლეების მუსიკალურ ცოდნის გააღრმავება სხვადასხვა ჟანრებში: კლასიკურ, ვოკალურ, საფორტეპიანო და საორკესტრო ჯგუფებში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება, მოსწავლეები მუსიკალურ ცოდნას გააღრმავებენ სხვადასხვა ჟანრებში: კლასიკურ, ვოკალურ, საფორტეპიანო და საორკესტრო ჯგუფებში.

მოეწყობა:

  • მონაწილეობა გამოფენა-კონკურსში ,,ზამთრის ვერნისაჟი
  • მონაწილეობის მიღება ქ. თბილისში საქართველოს ხელოვანთა კავშირის ,,ხელოვნება მომავლისათვის" ,,მომავლის ვარსკვლავები: მე-15 რესპუბლიკურ ფესტივალი შესარჩევ ტურში.
  • მონაწილეობის მიღება ჩეხოსლოვაკიის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსში ,,ლიდიცე-2023“
  • საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი შიდა და სარაიონო ღონისძიება
  • სამუსიკო სკოლის საანგარიშო კონცერტი სინფონიურ ორკესტრთან ერთად
  • კონკურსი ეტიუდების დაკვრაში
  • გიორგობისადმი მიძღვნილი ღია  კონცერტი
  • ღია საკარნავალო კონცერტი

 

  • საქართველოს ხელოვანთა კავშირის ,,ხელოვნება მომავლისათვის"  ,,მომავლის ვარსკვლავები"მე-15 რესპუბლიკურ ფესტივალის გალა კონცერტში მონაწილეობა.

 

  • საგაზაფხულო ერთკვირიანი პლენერი ბუნებაში

 

 

  • მონაწილეობის მიღება საქართველოს საგუნდო საზოგადოების , საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების მე-6 ეროვნული კონკურსში.

 

  • თბილისში კომპანია "კრეატივ-ივენთის" მიერ ორგანიზებულ ბავშვთა და მოზარდთა გამოფენაზე მონაწილეობა
  • საქართველოს მოსწავლეთა 76-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია.
  •  
  • პროექტი ,,მეგზური"ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ძეგლებსა და ისტორიულ ადგილებზე ინფორმაციის მოძიება, შესწავლა.
  • ,,ჩვენც დავბერდებით" საქველმოქმედო აქცია
  • საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი შიდა და მუნიციპალური ღონისძიება

 

 

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

გაღრმავებულია მოზარდებში მუსიკალურ ცოდნა სხვადასხვა ჟანრებში: კლასიკურ, ვოკალურ, საფორტეპიანო და საორკესტრო ჯგუფებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 10

 

444.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა და პოპულარიზაცია; საბიბლიოთეკო გაერთიანების განვითარების ხელშეწყობა და არაფორმალური განათლების განვითარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად      ფინანსდება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის განათლების და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი განხორციელდება ღონისძიებები:

  • საახალწლო ღონისძიება
  • შეხვედრა ღვაწლმოსილ ადამიანებთან
  • 25 თებერვალი - ოკუპაციის დღე
  • ჩოხატაურში მცხოვრები მხატვრების კატალოგის გამოცემა
  •  რეწვის ნიმუშების გამოფენა ,,ფერისცვალება“
  • ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა
  • კალანდა გურიაში

საგანმანათლებლო ღონისძიება ქართული ენის დღესთან დაკავშირებით

  • საგანმანათლებლო ღონისძიება ,,წკეპლის ჭურჭელი“
  • სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა
  • საგანმანათლებლო ღონისძიება ქართული ენის დღესთან დაკავშირებით.
  • მთის საერთაშორისო დღე - ზემო გურიის მთიანი სოფლების ისტორია
  • მოსე გოგიბერიძის საიუბილეო საღამო
  • ნოდარ დუმბაძის იუბილე
  • საჯარო ლექცია ერისთავების შესახებ
  • საჯარო ლექცია ნიკო მარის სახლ-მუზეუმში.
  • საუბრები მწერლის სახლ-მუზეუმში-შეხვედრა მწერლებთან.

მოხდება საცნობარო და სპეც. ლიტერატურის, ჟურნალ გაზეთების, წიგნების   შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მკითხველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას.

მოსალოდნელი შედეგი

დაცულია მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, დაფინანსებულია საბიბლიოთეკო გაერთიანება  და გაზრდილია არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 03

80,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის პოლიტიკის დოკუმენტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით, გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსება.

ახალგაზრდა თაობის მეტი ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება   ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება და სხვა ღონისძიებები. განხორციელდება ისეთი  ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, ასევე სხვადასხვა   ღონისძიებების მოწყობას. 

 

მოსალოდნელი შედეგი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის პოლიტიკის დოკუმენტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით, გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებები დაფინანსებულია.

გაზრდილია ახალგაზრდების  საზოგადოებრივ ღონისძიებებში ჩართულობა და

უზრუნველყოფილია ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 03 01

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის პოლიტიკის დოკუმენტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით, გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსება.

ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა;

ახალგაზრდების იდეების კონკურსისათვის ყოველწლიურად  დაფინანსების გამოყოფა;

ახალგაზრდული სივრცის  ტექნიკით აღჭურვა;

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს ფესტივალის ორგანიზება;

ღონისძიებების ორგანიზება ადმინისტრაციულ ერთეულებში;

არასამთავრობო სექტორთან, პროფესიულ სასწავლებლებთან, კერძო სექტორთან თანამშრომლობის პლატფორმის შექმნა;

დასაქამებისთვის საჭირო კომპეტენციების განვითარების მიმართულებით ტრეინინგ კურსების ორგანიზება;

ლექცია სემინარების ჩატარება ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით.

 

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის პოლიტიკის დოკუმენტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა შესრულებულია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 03 02

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება   ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება და სხვა ღონისძიებები. განხორციელდება ისეთი  ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, ასევე სხვადასხვა   ღონისძიებების მოწყობას. 

 

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია ახალგაზრდების  საზოგადოებრივ ღონისძიებებში ჩართულობა და

უზრუნველყოფილია ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                                

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 04

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება  შემოქმედის ეპარქიის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა რომელიც მოხმარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი შედეგი

    

რუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

გენდერული თანასწორობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 05

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

ჩოხატაურის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდა და მისთვის დაკისრებული ფუნქციების შესრულების ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტის საკადრო პოლიტიკაში გენდერული მიდგომების გათვალისწინება,    გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობისას (საჯარო შეხვედრები, დისკუსიები, სოფლის კრებები და სხვა) გენდერული თანასწორობის ძირითადი პრინციპების გათვალისწინების ხელშეწყობა, გენდერულ საკითხებზე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალთა საჭიროებებისა და პრიორიტეტების კვლევა.  გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავება, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მუნიციპალური პროგრამების და პროექტების შემუშავება და განხორციელება,  ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით პროექტების დაფინანსება, გენდერული, ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანია(25 ნოემბერიდან 10 დეკემბრამდე), ქალთა უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე სკოლის მოსწავლეების, ახალგაზრდების და სკოლის პედაგოგების ინფორმირებულობის გაზრდა, რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელი მოსახლეობის გენდერულ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება, ადრეული ქორწინების პრევენცია, საკითხები რასაც მოიცავს მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ღონისძიებათა 2022-2023 წლების  სამოქმედო გეგმა.

მოსალოდნელი შედეგი

    

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმა განხორციელებულია, გენდერული თანასწორობა ხელშეწყობილია

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა

 

დაფინანსება ათას ლარში

05 05 01

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჩოხატაურის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდა და მისთვის დაკისრებული ფუნქციების შესრულების ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტის საკადრო პოლიტიკაში გენდერული მიდგომების გათვალისწინება,    გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობისას (საჯარო შეხვედრები, დისკუსიები, სოფლის კრებები და სხვა) გენდერული თანასწორობის ძირითადი პრინციპების გათვალისწინების ხელშეწყობა, გენდერულ საკითხებზე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალთა საჭიროებებისა და პრიორიტეტების კვლევა. მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელების

უზრუნველსაყოფად გაწევა(ტრანსპორტირება, ჯილდოების, წარმომადგენლობითი, ორგანიზაციული).

გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის (25 ნოემბერი 10 დეკემბერი) ფარგლებში ღონისძიებების და შეხვედრების ჩატარება.

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობა ეფექტურია, მოქალაქეთა ცნობიერება ამაღლებულია. ტრენინგები, შეხვედრები, დისკუსიები ჩატარებულია. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებები  ჩატარებულია.გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის (25 ნოემბერი 10 დეკემბერი) ფარგლებში ღონისძიებებისა და შეხვედრების ჩატარებულია.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება

დაფინანსება ათას ლარში

05 05 02

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  • ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით კონკურსის გამოცხადება ადგილობრივი ქალი მეწარმეებისთვის, სადაც ისინი კონკურსში გამარჯვების შედეგად მოიპოვებენ შესაბამის დაფინანსებას.
  • 2022 წელს ჩატარებული შშმ პირების დედების ფოკუს ჯგუფების კვლევის საფუძველზე შშმ პირთა დედებისთვის დასაქმებისა და შემოსავლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით მცირე მეწარმეობის განვითარებისთვის დაფინანსება, თითოეულ ბენეფიციარზე არაუმეტეს  1 500 (ათასხუთასი) ლარისა.

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ქალები, მათ შორის შშმ პირთა დედების ეკონომიკური გაძლიერება ხელშეწყობილია, კონკურსი ჩატარებულია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა საზოგადოების ინფორმირება

 

                               

დაფინანსება ათას ლარში

05 06

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში დაინერგა სამოქალაქო ბიუჯეტი, რომლის მიზანს წარმოადგენს საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება.სამოქალაქო ბიუჯეტი არის პირდაპირი დემოკრატიის მექანიზმი, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას საზოგადოებრივი ინტერესები. ქვეპროგრამის მიზანია ჩოხატაურის სამოქალაქო ბიუჯეტის 2024 წლის ციკლისთვის, საინფორმაციო კამპანიის, თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის, სამოქალაქო ბიუჯეტის საორგანიზაციო და ხმის მიცემის პროცესების ეფექტურად განხორციელება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

     ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა საბიუჯეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში

 


მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1494,0  ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023  წლის პროექტი

 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1494,0

           

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

170,0

 

06 01 02

კორონა ვირუსის (COVID 19) გავრცელების საწინააღმდეგოდ გასაწევი ღინიაძიებების დაფინანსება( თანადაფინანსება)

30.0

 

06 02

სოციალური პროგრამები

1294,0

 

06 02 01

დაკრძალვის ხარჯი

2.0

06 02 03

სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება, გადაუდებელ შემთხვევაში ბინის შესყიდვის ან დაქირავების ხარჯი

180,0

 

06 02 04

დევნილთა დახმარება

11.0

06 02 05

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

21.0

06 02 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი

520,0

 

06 02 06 01

სამოქალაქო ბიუჯეტი სოციალური ცვლილებებისათვის

 

35,0

06 02 07

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

290,0

 

06 02 08

ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

 

10,0

06 02 09

სოციალური პრობლემების  გადაწყვეტისა და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს  ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების თანადაფინანსება

225.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

დაფინანსება ათას ლარში

06 01 01

170,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. კორონა ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სადეზიფენქციო და სხვა სამუშაოების
  • ჩატარება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

    

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები დაავადებების პრევენცია და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კორონა ვირუსის (COVID 19) გავრცელების საწინააღმდეგოდ გასაწევი ღინისძიებების  დაფინანსება; თანადაფინანსება.

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 02

30,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

.მუნიციპალიტეტის მერია თანადაფინანსებას გაუწევს  კორონა ვირუსის  გავრცელების საწინააღმდეგოდ ჩასატარებელ ღონისძიებებს, რაც ხელს შეუწყობს ინფექციის მართვას და ნაკლებ გავრცელებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ეპიდემიისაგან დაცული მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                                

სოციალური პროგრამები

დაფინანსება ათას ლარში

06 02

1294,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა.

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ მიზნობრივი ტრანსფერით, ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით   გათვალისწინებული  თანხებით. პროგრამა ითვალისწინებს სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველ პირთა  მდგომარეობის გაუმჯობესების, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას, სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

მოსალოდნელი შედეგი

    

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დაკრძალვის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

2.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მონაწილე ვეტერანებისა და საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე პირების დაკრძალვის (სარიტუალო) ხარჯის დაფინანსება

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე  ვეტერანებისა და ასევე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული      მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე პირების დაკრძალვის (სარიტუალო) ხარჯის დაფინანსება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება, გადაუდებელ შემთხვევაში ბინის შესყიდვის ან დაქირავების ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

180,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისა და მძიმე ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება.

ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია დახმარება გაეწიოს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს 5000 ლარამდე ერთჯერადად, ერთ ბენეფიციარზე გამოიყოფა 500 (ხუთასი) ლარიდან 5000 (ხუთიათასი) ლარის ოდენობით.. ბინის ქირა 150 ლარი თვეში (უბინაოდ და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მოქალაქებისათვის).

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება გაეწია სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახებს

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

11.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით დახმარება ეძლევა სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს ზამთრისათვის სათბობის შეძენაზე.  200  ლარის ოდენობით, სხვა გადაუდებელი საჭიროებებიდან გამომდინარე არაუმეტეს 100 (ასი) ლარი, დაკრძალვის ხარჯი ერთჯერადად არაუმეტეს 300  ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება გაეწია სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახების დახმარება, შეძენილია ზამთრისთვის სათბობი საშუალებები და გაწეულია დევნილთათვის ფულადი დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

21.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეძლევა 1989 წლის 9 აპრილს მოწამლულ ორ პიროვნებას და ერთი დაღუპულის ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, მოწამლულს ყოველთვიურად 150 ლარი, 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა 3 ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, აფხაზეთის დაცემის დღესათან დაკავშირებით ომში დაღუპულთა 8 ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილი ერთი მეომრის   ერთ ოჯახს ყოველთვიურად 300 ლარი, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობის შესაძენად თითოეულ ოჯახს 200 ლარი.

 

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია 1989 წლის 9 აპრილს მოწამლულ ორ პიროვნებას და ერთი დაღუპულის ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, მოწამლულს ყოველთვიურად 150 ლარი, 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა 3 ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, აფხაზეთის დაცემის დღესათან დაკავშირებით ომში დაღუპულთა 8 ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, ყოველთვიურად ერთ ოჯახს 300 ლარი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

520,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: 

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვებისათვის  საკვების შე
ძენა

სოციალურად დაუცველი 65000-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წელზე მეტი ასაკის პირების სტაციონალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება.

0-დან 18 წლამდე ასაკის გულით თანდაყოლილი პათოლოგიით (გულის მანკით) ეპილეფსიით, ლეიკემიით, ცერემბრალური დამბლით დაავადებულთა სტაციონალური მკურნალობის ხარჯის თანადაფინანსება.

ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულთა სტაციონალურ სამედიცინო მომსახურების, მედიკამენტების შეძენის და ოპერაციის შემდგომი გამოკვლევების ხარჯი;

0-დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება მედიკამენტების შესაძენად.

მეტყველების დარღვევათა კორექციის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება.

სოციალურად დაუცველი 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პირების მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური  კვლევების თანადაფინანსება.

0-დან 18 წლამდე ასაკის პირების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება.

2-დან 16 წლამდე ბავშვებში აუტიზმის დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება.

მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების და 0-დან 200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე საქართველოს თავისუფლლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე პირების სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა.

18 წელზე მეტი ასაკის შშმ პირების სტაციონარულ სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო მომსახურების საჭიროების მქონე სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამოქალაქო ბიუჯეტი სოციალური ცვლილებებისათვის

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06 01

 

35,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში დაინერგა სამოქალაქო ბიუჯეტი, რომლის ფარგლებშიც    ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფორმირების წესის შესაბამისად ჩატარდა ხმის მიცემის პროცესი და გამოვლინდა  გამარჯვებული პროექტი  ,,მამოგრაფიაზე დაფუძნებული უფასო სკრინინგ პროგრამის დანერგვა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქალებისთვის“. სამოქალაქო ბიუჯეტი არის პირდაპირი დემოკრატიის მექანიზმი, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას საზოგადოებრივი ინტერესები პროექტის მიზანია მკერდის კიბოს სკრინინგის პროგრამის დანერგვა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სადაც რეგიონში მცხოვრებ ქალებს ექნებათ შესაძლებლობა უფასოდ ჩაიტარონ დიაგნოსტირება და თავიდან აირიდონ მკერდის კიბოთი გამოწვეული ავადობა. სკრინინგის დანერგვისათვის, პროექტის ფარგლებში მოხდება მამოგრაფიის აპარატის შეძენა და განთავსება ,,შპს ჯანმრთელობის სახლი გურიაში“ არსებულ, წინასწარ უსასყიდლოდ დროებით საკუთრებაში გადმოცემულ ფართში.(სამოქალაქო ბიუჯეტი)

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა საბიუჯეტო პროცესში, გაუმჯობესებულია სამედიცინო მომსახურება და უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქალებისათვის ძუძუს კიბოს პრევენცია.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

290,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი პროგრამები:

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება.

თირკმლის  უკმარისობით დაავადებული დიალეზზე მყოფი პირების ყოველთვიური დახმარება.

100 წელს მიღწეული და გადაცილებულ ხანდაზმულისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

0-დან 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური ფულადი დახმარება

0-დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კომუნალური გადასახადებისათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება.

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა , სადღესასწაულოდ ფაშიზმზე გამარჯვების 76-ე წლისთავთან დაკავშირებით ზამთრის სეზონისათვის სათბობის შეძენაზე დახმარება;

მარტოხელა მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

ჰემოფილიით დაავადებულ პირთა დახმარება

განსაკუთრებით მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე პირთა ფინანსური დახმარება.

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, გასულ პირთა დახმარება

ცილაგამოცლილი პროდუქტების საჭიროების მქონე  პირების დახმარება;

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად შეჭირვებული  ოჯახებისა და ბავშვების ფინანსური დახმარება ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალთა და ოჯახების მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

 

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ოჯახში ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა და წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოხდება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება, მოეწყობა ძალადობის წინააღმდეგ კვირეული.   ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება ხელშეწყობილია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური პრობლემების გადაწყვეტისა და კულტ. საგანმანათლებლო სფეროს ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების თანადაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

225.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

.მუნიციპალიტეტის მერის მიერ თანადაფინანსებას ექვემდებარება სოციალური პრობლემების გადაწყვეტის და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების  მიზნით  იურიდიული  პირების მიერ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი წარმოდგენილი პროექტები.

ა(ა)იპ განათლების ცენტრის (6-დან 18-წლამდე პირების დღის ცენტრი, კომუნალური და კვების პროდუქტების ხარჯი) თანადაფინანსება;

დაფინანსდება წითელი ჯვარი;

ქალები ქალებისათვის საინიციატივო შეხვედრები გურიაში;

ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა.

ძუძუს კიბოთი დაავადებულ ქალთა დაფინანსება.

შინ მოვლის პროგრამა.

ყველა ასაკის შშმ პირთა მდგომარეობის შესწავლა და დასვენება მთისა და ზღვის კურორტებზე.

მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალური პრობლემების მქონე მიზნობრივი ჯგუფები  და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროგრამები

 


თავი III
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 21. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგანი

ზაციული კოდი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის 9 თვის ფაქტი

2023 წლის პროექტი

სულ

საკუთ

არი

სახ. ბიუჯ

ეტი

სულ

საკუ

თარი

სახ.

ბიუ

ჯეტი

 

სულ ჯამი

17394.8

15117.0

9066.5

6050.5

13732.4

13457.4

275.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

168.0

 

 

194.0

 

 

 

ხარჯები

9687.2

9827.5

8577.5

1250.0

13002.7

12727.7

275.0

 

შრომის ანაზღაურება

4848.9

5210.0

4627.1

582.9

7906.1

7661.50

244.6

 

საქონელი და მომსახურება

3249.4

3337.1

2702.6

634.5

3552.6

3537.2

15.4

 

პროცენტი

42.9

21.7

21.7

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სუბსიდიები

159.9

179.1

179.1

0.0

265.0

265.0

0.0

 

გრანტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

725.6

638.1

629.7

8.4

880.4

865.4

15.0

 

სხვა ხარჯები

660.5

441.5

417.3

24.2

363.6

363.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7624.7

5248.0

447.5

4800.5

646.7

646.7

0.0

 

ვალდებულებების კლება

82.9

41.5

41.5

0.0

83.0

83.0

0.0

01 00

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2934.6

3039.0

2568.3

470.7

5084.8

4954.8

130.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

168.0

 

 

194.0

 

 

 

ხარჯები

2849.6

2989.0

2518.3

470.7

4766.8

4636.8

130.0

 

შრომის ანაზღაურება

2054.6

2205.8

1735.1

470.7

3638.5

3508.5

130.0

 

საქონელი და მომსახურება

630.8

643.2

643.2

0.0

966.3

966.3

0.0

 

პროცენტი

42.9

21.7

21.7

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სუბსიდია

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.8

20.2

20.2

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

92.8

98.1

98.1

0.0

125.0

125.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

8.5

8.5

0.0

235.0

235.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

82.9

41.5

41.5

0.0

83.0

83.0

0.0

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2807.3

2975.4

2504.7

470.7

4864.8

4734.8

130.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

168.0

 

 

194.0

 

 

 

ხარჯები

2805.2

2966.9

2496.2

470.7

4629.8

4499.8

130.0

 

შრომის ანაზღაურება

2054.6

2205.8

1735.1

470.7

3638.5

3508.5

130.0

 

საქონელი და მომსახურება

630.8

643.2

643.2

0.0

866.3

866.3

0.0

 

სუბსიდია

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.8

20.2

20.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

91.3

97.7

97.7

0.0

125.0

125.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

8.5

8.5

0.0

235.0

235.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

ჩოხატაურის საკრებულო

811.2

913.2

913.2

0.0

1525.3

1525.3

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

39.0

 

 

40.0

 

 

 

ხარჯები

811.2

910.2

910.2

0.0

1440.3

1440.3

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

546.4

641.5

641.5

0.0

999.4

999.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

173.6

191.2

191.2

0.0

305.9

305.9

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

1.3

1.3

0.0

10.0

10.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

81.2

76.2

76.2

0.0

125.0

125.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.0

3.0

0.0

85.0

85.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

1874.8

1938.8

1531.2

407.6

3160.8

3160.8

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118.0

119.0

 

 

145.0

 

 

 

ხარჯები

1872.7

1933.3

1525.7

407.6

3010.8

3010.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1408.0

1460.8

1053.2

407.6

2467.7

2467.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

437.3

432.1

432.1

0.0

543.1

543.1

0.0

 

სუბსიდია

1.7

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.6

18.9

18.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

10.1

21.5

21.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

5.5

5.5

0.0

150.0

150.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

121.3

123.4

60.3

63.1

188.7

58.7

130.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

10.0

 

 

9.0

 

 

 

ხარჯები

121.3

123.4

60.3

63.1

188.7

58.7

130.0

 

შრომის ანაზღაურება

100.2

103.5

40.4

63.1

171.4

41.4

130.0

 

საქონელი და მომსახურება

19.9

19.9

19.9

0.0

17.3

17.3

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

127.3

63.6

63.6

0.0

220.0

220.0

0.0

 

ხარჯები

44.4

22.1

22.1

0.0

137.0

137.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

პროცენტი

42.9

21.7

21.7

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

0.0

0.4

0.4

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

82.9

41.5

41.5

0.0

83.0

83.0

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 04

მგეფისა და სხვა ვალდებულების დაფარვა

127.3

63.6

63.6

0.0

120.0

120.0

0.0

 

ხარჯები

44.4

22.1

22.1

0.0

37.0

37.0

0.0

 

პროცენტი

42.9

21.7

21.7

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.5

0.4

0.4

0.0

2.0

2.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

82.9

41.5

41.5

0.0

83.0

83.0

0.0

01 07

საგანგებო ბიუჯეტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7896.8

5645.0

893.6

4751.4

940.2

940.2

0.0

 

ხარჯები

1000.7

539.6

492.3

47.3

695.2

695.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

48.4

62.7

62.7

0.0

83.4

83.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

679.8

446.4

423.3

23.1

611.8

611.8

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

272.5

30.5

6.3

24.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6896.1

5105.4

401.3

4704.1

245.0

245.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

4171.0

3418.9

134.5

3284.4

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

79.3

64.5

64.5

0.0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

79.3

64.5

64.5

0.0

50.0

50.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4091.7

3354.4

70.0

3284.4

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

78.4

69.0

69.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

78.4

63.8

63.8

0.0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

78.4

63.8

63.8

0.0

50.0

50.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

4092.6

3349.9

65.5

3284.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.9

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.9

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4091.7

3349.2

64.8

3284.4

0.0

0.0

0.0

02 02

გარე განათება

399.1

343.4

343.4

0.0

455.2

455.2

0.0

 

ხარჯები

399.1

340.6

340.6

0.0

450.2

450.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

14.3

40.6

40.6

0.0

55.8

55.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

384.8

300.0

300.0

0.0

394.4

394.4

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.8

2.8

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

72.3

83.3

83.3

0.0

120.2

120.2

0.0

 

ხარჯები

72.3

83.3

83.3

0.0

120.2

120.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

14.3

40.6

40.6

0.0

55.8

55.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

58.0

42.7

42.7

0.0

64.4

64.4

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0.0

2.8

2.8

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.8

2.8

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 03

გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯი

326.8

257.3

257.3

0.0

330.0

330.0

0.0

 

ხარჯები

326.8

257.3

257.3

0.0

330.0

330.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

326.8

257.3

257.3

0.0

330.0

330.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1600.2

1053.0

169.1

883.9

200.0

200.0

0.0

 

ხარჯები

29.0

47.3

24.7

22.6

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.0

1012.0

18.4

22.6

50.0

50.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

6.3

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1571.2

1005.7

144.4

861.3

150.0

150.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 01

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1004.5

1053.0

169.1

883.9

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

28.8

24.7

24.7

0.0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

28.8

41.0

18.4

22.6

50.0

50.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

6.3

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

975.7

1005.7

144.4

861.3

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02

ჩოხატაური მდგრადი ენერგეტიკული მომავლისათვის

0.0

0.0

0.0

 

100.0

100.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

100.0

100.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 03

წყლის სისტემის მოწყობა

595.7

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

595.5

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

712.9

139.0

0.0

139.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

98.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

98.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

614.5

139.0

0.0

139.0

0.0

0.0

0.0

02 05

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

215.8

178.4

176.8

1.6

200.0

200.0

0.0

 

ხარჯები

3.9

1.1

1.1

0.0

110.0

110.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.9

1.1

1.1

0.0

110.0

110.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.9

177.3

175.7

1.6

90.0

90.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

726.6

449.5

7.0

442.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

319.8

24.7

0.0

24.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

47.3

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

272.5

0.0

0.0

24.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

406.8

424.8

7.0

417.8

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 07

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბახმარო"

71.2

62.8

62.8

0.0

35.0

35.0

0.0

 

ხარჯები

71.2

61.4

61.4

0.0

35.0

35.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

34.1

22.1

22.1

0.0

27.6

27.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

37.1

39.3

39.3

0.0

7.4

7.4

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

553.2

933.5

821.7

111.8

980.0

980.0

0.0

 

ხარჯები

549.1

933.5

821.7

111.8

960.0

960.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

217.8

363.5

328.5

35.0

483.6

483.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

331.3

570.0

493.2

76.8

476.4

476.4

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

523.2

888.1

776.3

111.8

900.0

900.0

0.0

 

ხარჯები

523.2

888.1

776.3

111.8

900.0

900.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

203.9

321.6

286.6

35.0

428.0

428.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

319.3

566.5

489.7

76.8

472.0

472.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

30.0

45.4

45.4

0.0

80.0

80.0

0.0

 

ხარჯები

25.9

45.4

45.4

0.0

60.0

60.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

13.9

41.9

41.9

0.0

55.6

55.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.0

3.5

3.5

0.0

4.4

4.4

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

04 00

განათლება

2391.1

2022.7

1395.7

627.0

2279.9

2279.9

0.0

 

ხარჯები

1974.6

1907.0

1376.4

530.6

2235.4

2235.4

0.0

 

   შრომის ანაზღაურება

1131.7

1033.1

1033.1

0.0

1623.7

1623.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

808.5

843.5

312.9

530.6

578.7

578.7

0.0

 

სუბსიდიები

29.1

28.8

28.8

0.0

30.0

30.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

1.6

1.6

0.0

3.0

3.0

 

 

სხვა ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

416.5

115.7

19.3

96.4

44.5

44.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1464.5

1342.3

1342.3

0.0

2123.5

2123.5

0.0

 

ხარჯები

1441.4

1323.0

1323.0

0.0

2079.0

2079.0

0.0

 

   შრომის ანაზღაურება

1131.7

1033.1

1033.1

0.0

1623.7

1623.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

304.4

288.3

288.3

0.0

452.3

452.3

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

1.6

1.6

0.0

3.0

3.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.1

19.3

19.3

0.0

44.5

44.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

განათლების სისტემის ხელშეწყობა

530.7

583.3

52.7

530.6

120.0

120.0

0.0

 

ხარჯები

530.7

583.3

52.7

530.6

120.0

120.0

0.0

 

   შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

501.6

554.5

23.9

530.6

90.0

90.0

0.0

 

სუბსიდიები

29.1

28.8

28.8

0.0

30.0

30.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 04

საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა.

2.5

0.7

0.7

0.0

36.4

36.4

0.0

 

ხარჯები

2.5

0.7

0.7

0.0

36.4

36.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.5

0.7

0.7

0.0

36.4

36.4

0.0

04 05

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა

260.3

96.4

0.0

96.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260.3

96.4

0.0

96.4

0.0

0.0

0.0

04 06

საბავშვო ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციის სამუსაოები

133.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

2375.1

2356.3

2356.3

0.0

2953.5

2953.5

0.0

 

ხარჯები

2069.2

2337.9

2337.9

0.0

2851.3

2851.3

0.0

 

  შრომის ანაზღაურება

1327.3

1467.7

1467.7

0.0

1962.3

1962.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

705.0

786.3

786.3

0.0

834.0

834.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

13.2

13.6

13.6

0.0

10.0

10.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

23.2

65.6

65.6

0.0

45.0

45.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305.9

18.4

18.4

0.0

102.2

102.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

891.4

766.8

766.8

0.0

955.0

955.0

0.0

 

ხარჯები

638.6

757.1

757.1

0.0

864.0

864.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

427.4

469.2

469.2

0.0

631.1

631.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

205.3

256.2

256.2

0.0

187.9

187.9

0.0

 

სუბსიდიები

0.2

5.4

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

5.7

26.3

26.3

0.0

45.0

45.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

252.8

9.7

9.7

0.0

91.0

91.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 07

სარაგბო კლუბი ,,ღონე''

8.8

115.6

115.6

0.0

160.0

160.0

0.0

 

ხარჯები

8.8

112.5

112.5

0.0

148.0

148.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

8.5

81.7

81.7

0.0

115.9

115.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.3

25.7

25.7

0.0

32.1

32.1

0.0

 

სხვა ხარჯი

0.0

5.1

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

3.1

0.0

12.0

12.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 06 01

ჩოხატაურის სამოქალაქო ბიუჯეტი

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04 03

ა(ა)იპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ბახმარო

232.6

306.2

306.2

0.0

200.0

200.0

0.0

 

ხარჯები

206.0

303.7

303.7

0.0

200.0

200.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

139.6

130.6

130.6

0.0

124.5

124.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

66.4

171.7

171.7

0.0

75.5

75.5

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

 

1.4

1.4

 

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.6

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 06

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

225.0

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

ხარჯები

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.9

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი

425.0

345.0

345.0

0.0

520.0

520.0

0.0

 

ხარჯები

423.7

340.9

340.9

0.0

516.0

516.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

279.3

256.9

256.9

0.0

390.7

390.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

138.5

58.8

58.8

0.0

80.3

80.3

0.0

 

სოციალური უზრუნვეყოფა

0.2

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

5.7

0.0

24.9

0.0

45.0

45.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

4.1

4.1

0.0

4.0

4.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1451.6

1557.9

1557.9

0.0

1868.5

1868.5

0.0

 

ხარჯები

1400.8

1549.2

1549.2

0.0

1857.3

1857.3

0.0

 

    შრომის ანაზღაურება

899.9

998.5

998.5

0.0

1331.2

1331.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

487.0

510.7

510.7

0.0

526.1

526.1

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

4.7

4.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

13.4

35.3

35.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.8

8.7

8.7

0.0

11.2

11.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 02

კულტურის ცენტრი

776.3

945.7

945.7

0.0

1015.0

1015.0

0.0

 

ხარჯები

774.8

941.9

941.9

0.0

1013.0

1013.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

348.8

484.5

484.5

0.0

630.4

630.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

412.6

422.1

422.1

0.0

382.6

382.6

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

13.4

35.3

35.3

 

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

3.8

3.8

0.0

2.0

2.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 09

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლები

348.1

289.0

289.0

0.0

409.5

409.5

0.0

 

ხარჯები

303.1

289.0

289.0

0.0

407.7

407.7

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

287.6

260.2

260.2

0.0

350.0

350.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.5

28.2

28.2

0.0

57.7

57.7

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.0

0.0

0.0

0.0

1.8

1.8

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 10

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

327.2

323.2

323.2

0.0

444.0

444.0

0.0

 

ხარჯები

322.9

318.3

318.3

0.0

436.6

436.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

263.5

253.8

253.8

0.0

350.8

350.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

58.9

60.4

60.4

0.0

85.8

85.8

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

4.1

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

4.9

4.9

0.0

7.4

7.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

22.1

26.6

26.6

0.0

80.0

80.0

0.0

 

ხარჯები

19.8

26.6

26.6

0.0

80.0

80.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.7

19.4

19.4

0.0

80.0

80.0

0.0

 

სუბსიდიები

3.0

3.2

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

4.1

4.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03 01

ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03 02

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობა

22.1

26.6

26.6

0.0

30.0

30.0

0.0

 

ხარჯები

19.8

26.6

26.6

0.0

30.0

30.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.7

19.4

19.4

0.0

30.0

30.0

0.0

 

სუბსიდიები

3.0

3.2

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

4.1

4.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

10.0

5.0

5.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

სუბსიდიები

10.0

5.0

5.0

0.0

10.0

10.0

0.0

05 05

გენდერული თანასწორობა

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

30.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

30.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

0.0

30.0

30.0

0.0

05 05 01

გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

0.0

20.0

20.0

0.0

05 05 02

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

0.0

10.0

10.0

0.0

05 06

მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა საზოგადოების ინფორმირება

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1244.0

1120.5

1030.9

89.6

1494.0

1349.0

145.0

 

ხარჯები

1244.0

1120.5

1030.9

89.6

1494.0

1349.0

145.0

 

შრომის ანაზღაურება

69.1

77.2

0.0

77.2

114.6

0.0

114.6

 

საქონელი და მომსახურება

94.0

47.7

43.7

4.0

85.4

70.0

15.4

 

სუბსიდიები

115.9

136.7

136.7

0.0

225.0

225.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

693.0

611.6

603.2

8.4

875.4

860.4

15.0

 

სხვა ხარჯები

272.0

247.3

247.3

0.0

193.6

193.6

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

124.8

100.5

18.2

82.3

170.0

40.0

130.0

 

ხარჯები

124.8

100.5

18.2

82.3

170.0

40.0

130.0

 

შრომის ანაზღაურება

69.1

77.2

0.0

77.2

114.6

0.0

114.6

 

საქონელი და მომსახურება

54.6

22.2

18.2

4.0

55.4

40.0

15.4

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

კორონა ვირუსის (covid 19)გავრცელების საწინააღმდეგოდ გასაწევი ღონისძიებები

43.9

25.5

25.5

0.0

30.0

30.0

0.0

 

ხარჯები

43.9

25.5

25.5

0.0

30.0

30.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

39.4

25.5

25.5

0.0

30.0

30.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1075.3

994.5

987.2

7.3

1294.0

1279.0

15.0

 

ხარჯები

1075.3

994.5

987.2

7.3

1294.0

1279.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

21.0

11.0

10.0

 

სუბსიდიები

115.9

136.7

136.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

691.9

610.5

603.2

7.3

875.4

860.4

15.0

 

სხვა ხარჯები

267.5

247.3

247.3

0.0

193.6

193.6

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

დაკრძალვის ხარჯი

1.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

ხარჯები

1.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

06 02 03

სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება, გადაუდებელ შემთხვევაში ბინის შესყიდვის ან დაქირავების ხარჯი

195.5

144.6

144.6

0.0

180.0

180.0

0.0

 

ხარჯები

195.5

144.6

144.6

0.0

180.0

180.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

195.5

144.6

144.6

0.0

180.0

180.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

დევნილთა დახმარება

7.2

0.9

0.9

0.0

11.0

6.0

5.0

 

ხარჯები

7.2

0.9

0.9

0.0

11.0

6.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.9

0.9

0.9

0.0

11.0

6.0

5.0

 

სხვა ხარჯი

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

20.1

20.1

12.8

7.3

21.0

11.0

10.0

 

ხარჯები

20.1

19.9

12.6

7.3

21.0

11.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.1

19.9

12.6

7.3

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

1.0

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი

454.2

425.4

425.4

0.0

520.0

520.0

0.0

 

ხარჯები

454.2

425.4

425.4

0.0

520.0

520.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

450.6

421.8

421.8

0.0

516.4

516.4

0.0

 

სხვა ხარჯები

3.6

3.6

3.6

0.0

3.6

3.6

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06 01

სამოქალაქო ბიუჯეტი სოციალური ცვლილებებისათვის

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

 

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

275.6

266.8

266.8

0.0

290.0

290.0

0.0

 

ხარჯები

275.6

266.8

266.8

0.0

290.0

290.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

67.1

98.9

98.9

0.0

0.0

 

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

208.5

167.9

167.9

0.0

290.0

290.0

0.0

06 02 08

ქალთა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

06 02 09

სოციალური პრობლემების გადაწყვეტისა და კულტ. საგანმანათლებლო სფეროს ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების თანადაფინანსება

98.4

136.7

136.7

0.0

225.0

225.0

0.0

 

ხარჯები

98.4

136.7

136.7

0.0

225.0

225.0

0.0

 

სუბსიდიები

98.4

136.7

136.7

0.0

225.0

225.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


თავი IV
  მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 22
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 23
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 24
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 25
საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 26. .
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად და წარედგინოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.