„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016439
25
27/12/2022
ვებგვერდი, 28/12/2022
190020020.35.127.016439
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2022 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ზესტაფონი     

 

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის N 22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის №22 დადგენილების (ვებგვერდი, 16/12/2021 წ.,  სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016410) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6 მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13, მე-15, მე-16 მე-17 და მე-19 მუხლებში და  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:                                                                   

 ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

ფონდები დან გამოყოფ

საკუთა რი შემოსავლები

 

ფონდები დან გამოყოფ

საკუთა რი შემოსავლები

 

ფონდები დან გამოყოფ

საკუთა რი შემოსავლები

შემოსავლები

24 668,7

9 464,5

15 204,2

28 158,7

7 346,3

20 812,4

38106,4

11 169,6

26 936,8

გადასახადები

13 676,4

0,0

13 676,4

16 796,4

0,0

16 796,4

23 142,0

0,0

23 142,0

გრანტები

10 104,5

9 464,5

640,0

9 292,3

7 346,3

1 946,0

11 434,6

11 169,6

265,0

სხვა შემოსავლები

887,8

0,0

887,8

2 070,0

0,0

2 070,0

3 529,8

0,0

3 529,8

ხარჯები

11 473,1

580,7

10 892,3

14 703,7

623,8

14 079,9

20 066,1

1 453,6

18 612,5

შრომის ანაზღაურება

1 918,7

0,0

1 918,7

2 197,2

0,0

2 197,2

3 203,2

0,0

3 203,2

საქონელი და მომსახურება

1 181,7

512,6

669,1

1 884,7

538,6

1 346,1

3 903,7

1 373,0

2 530,7

პროცენტი

173,1

0,0

173,1

143,5

0,0

143,5

127,5

0,0

127,5

სუბსიდიები

5 619,7

0,0

5 619,7

7 216,3

0,0

7 216,3

8 833,4

0,0

8 833,4

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

26,0

0,0

26,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 510,1

0,0

1 510,1

1 691,1

0,0

1 691,1

1 849,3

0,0

1 849,3

სხვა ხარჯები

1 048,3

68,1

980,2

1 553,4

85,2

1 468,2

2 123,0

80,6

2 042,4

საოპერაციო სალდო

13 195,6

8 883,8

4 311,9

13 455,0

6 722,5

6 732,5

18 040,3

9 716,0

8 324,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13 325,9

9 896,2

3 429,7

16 946,2

7 309,8

9 636,4

25 374,0

10 013,6

15 360,4

ზრდა

14 111,1

9 896,2

4 214,9

17 146,2

7 309,8

9 836,4

25 854,0

10 013,6

15 840,4

კლება

785,2

0,0

785,2

200,0

0,0

200,0

480,0

0,0

480,0

მთლიანი სალდო

-130,3

-1 012,4

882,2

-3 491,2

-587,3

-2 903,9

-7 333,7

-297,6

-7 036,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-348,8

-1 012,4

663,6

-3 725,4

-587,3

-3 138,1

-7 585,0

-297,6

-7 287,4

ზრდა

663,6

0,0

663,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

663,6

 

663,6

0,0

 

 

0,0

 

 

კლება

1 012,4

1 012,4

0,0

3 725,4

587,3

3 138,1

7 585,0

297,6

7 287,4

ვალდებულებების ცვლილება

-218,6

0,0

-218,6

-234,2

0,0

-234,2

-251,3

0,0

-251,3

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

218,6

0,0

218,6

234,2

0,0

234,2

251,3

0,0

251,3

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

218,6

0,0

218,6

234,2

0,0

234,2

251,3

0,0

251,3

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

                                                                                                                                                                                                            

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:        

                                                                                                                                                                                                                                  ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

25,453.9

9,464.5

15,989.4

28,358.7

7,346.3

21,012.4

38 586,4

11 169,6

27 416,8

შემოსავლები

24,668.7

9,464.5

15,204.2

28,158.7

7,346.3

20,812.4

38 106,4

11 169,6

26 936,8

არაფინანსური აქტივების კლება

785.2

0.0

785.2

200.0

0.0

200.0

480,0

0,0

480,0

გადასახდელები

25,802.7

10,476.9

15,325.8

32,084.1

7,933.6

24,150.5

46 171,4

11 467,2

34 704,2

      ხარჯები

11,473.1

580.7

10,892.3

14,703.7

623.8

14,079.9

20 066,1

1 453,6

18 612,5

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

14,111.1

9,896.2

4,214.9

17,146.2

7,309.8

9,836.4

25 854,0

10 013,6

15 840,4

ვალდებულებების კლება

218.6

0.0

218.6

234.2

0.0

234.2

251,3

0,0

251,3

ნაშთის ცვლილება

-348.8

-1,012.4

663.6

-3,725.4

-587.3

-3,138.1

-7 585,0

-297,6

-7 287,4

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 38106,4 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

24,668.7

9,464.5

15,204.2

28,158.7

7,346.3

20,812.4

38 106,4

11 169,6

26 936,8

გადასახადები

13,676.4

0.0

13,676.4

16,796.4

0.0

16,796.4

23 142,0

0,0

23 142,0

გრანტები

10,104.5

9,464.5

640.0

9,292.3

7,346.3

1,946.0

11 434,6

11 169,6

265,0

სხვა შემოსავლები

887.8

0.0

887.8

2,070.0

0.0

2,070.0

3 529,8

0,0

3 529,8

 

მუხლი 4. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 23142,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

13676,4

0,0

13 676,4

16796,4

0,0

16 796,4

23142,0

0,0

23 142,0

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ქონების გადასახადი

3 890,7

0,0

3 890,7

4 000,0

0,0

4 000,0

5 502,0

0,0

5 502,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2 105,7

 

2 105,7

2 600,0

 

2 600,0

3 280,0

 

3 280,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

21,6

 

21,6

30,0

 

30,0

680,0

 

680,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

27,5

0,0

27,5

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,3

 

0,3

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

27,2

 

27,2

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

93,3

0,0

93,3

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

ფიზიკურ პირებიდან

70,1

 

70,1

55,0

 

55,0

55,0

 

55,0

იურიდიულ პირებიდან

23,2

 

23,2

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1 642,6

0,0

1 642,6

1 275,0

0,0

1 275,0

1 447,0

0,0

1 447,0

ფიზიკურ პირებიდან

109,5

 

109,5

75,0

 

75,0

75,0

 

75,0

იურიდიულ პირებიდან

1 533,1

 

1 533,1

1 200,0

 

1 200,0

1 372,0

 

1 372,0

გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე

9 785,7

0,0

9 785,7

12796,4

0,0

12 796,4

17640,0

0,0

17 640,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

9 785,7

 

9 785,7

12796,4

 

12 796,4

17640,0

0,0

17 640,0

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11434,6 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021წლის გეგმა

2022 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10 104,5

9 464,5

640,0

9 292,3

7 346,3

1 946,0

11434,6

11 169,6

265,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

 

0,0

197,6

 

197,6

0,0

 

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10104,5

9 464,5

640,0

9 094,7

7 346,3

1 748,4

11434,6

11 169,6

265,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 814,6

1 174,6

640,0

2 261,0

512,6

1 748,4

4 108,8

3 843,8

265,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240,0

 

240,0

240,0

 

240,0

265,0

 

265,0

მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

570,2

570,2

0,0

421,6

421,6

 

1 347,2

1 347,2

 

მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია

604,4

604,4

 

91,0

91,0

 

58,0

58,0

 

გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან

0,0

0,0

 

1 508,4

0,0

1 508,4

2 438,6

2 438,6

0,0

სპეც ტრანსფერი

400,0

 

400,0

 

 

 

 

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8 289,9

8 289,9

0,0

6 833,7

6 833,7

0,0

7 325,8

7 325,8

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

7 472,9

7 472,9

 

5 776,7

5 776,7

 

6 493,8

6 493,8

 

        სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

817,0

817,0

 

832,0

832,0

 

832,0

832,0

 

საქ. მთ 33.03.21 №330 განკ.სტიქია

0,0

 

0,0

225,0

225,0

 

0,0

0,0

 

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3529,8 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

887.8

0.0

887.8

2,070.0

0.0

2,070.0

3 529,8

0,0

3 529,8

შემოსავლები საკუთრებიდან

-473.2

0.0

-473.2

420.0

0.0

420.0

1 150,0

0,0

1 150,0

პროცენტები

245.7

 

245.7

260.0

 

260.0

1 010,0

 

1 010,0

რენტა

-718.9

0.0

-718.9

160.0

0.0

160.0

0,0

 

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

-724.9

 

-724.9

150.0

 

150.0

140,0

0,0

140,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

6.0

 

6.0

10.0

 

10.0

130,0

 

130,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

218.2

0.0

218.2

200.0

0.0

200.0

10,0

 

10,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

202.2

0.0

202.2

155.0

0.0

155.0

327,2

0,0

327,2

სანებართვო მოსაკრებელი

70.2

 

70.2

34.0

 

34.0

305,2

0,0

305,2

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

 

0.2

1.0

 

1.0

50,0

 

50,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

131.8

 

131.8

120.0

 

120.0

0,2

 

0,2

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

16.0

0.0

16.0

45.0

0.0

45.0

255,0

 

255,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16.0

 

16.0

45.0

 

45.0

22,0

0,0

22,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1,043.0

 

1,043.0

1,400.0

 

1,400.0

22,0

 

22,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

99.8

 

99.8

50.0

 

50.0

1960,8

 

1 960,8

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  20066,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

11,473.1

580.7

10,892.3

14,703.7

623.8

14,079.9

20066,1

1 453,6

18 612,5

შრომის ანაზღაურება

1,918.7

0.0

1,918.7

2,197.2

0.0

2,197.2

3 203,2

0,0

3 203,2

საქონელი და მომსახურება

1,181.7

512.6

669.1

1,884.7

538.6

1,346.1

3 903,7

1 373,0

2 530,7

პროცენტი

173.1

0.0

173.1

143.5

0.0

143.5

127,5

0,0

127,5

სუბსიდიები

5,619.7

0.0

5,619.7

7,216.3

0.0

7,216.3

8 833,4

0,0

8 833,4

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

26,0

0,0

26,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,510.1

0.0

1,510.1

1,691.1

0.0

1,691.1

1 849,3

0,0

1 849,3

სხვა ხარჯები

1,048.3

68.1

980.2

1,553.4

85.2

1,468.2

2 123,0

80,6

2 042,4

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  25 374,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  25 854,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

64,4

312,0

365,9

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12110,2

14121,2

20 306,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

197,5

10,5

176,9

04 00

განათლება

1411,7

215,7

457,1

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

298,0

2486,6

4 546,6

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

29,3

0,2

1,5

 

სულ

14111,1

17146,2

25 854,0

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 470,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

785,2

200

480,0

ძირითადი აქტივები

110,2

70,0

430,0

ფასეულობები

551,6

80,0

0

არაწარმოებული აქტივები

123,4

50.0

50.0

მიწა

123,4

0

0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

50,0

50,0

    

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:        

  

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის   გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 762,2   

0,0   

2 762,2   

3 609,2   

0,0   

3 609,2   

5 272,1   

0,0   

5 272,1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 762,2   

0,0   

2 762,2   

3 318,9   

0,0   

3 318,9   

5 231,5   

0,0   

5 231,5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 762,2   

0,0   

2 762,2   

3 168,9   

0,0   

3 168,9   

5 081,5   

0,0   

5 081,5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

150,0   

0,0   

150,0   

150,0   

0,0   

150,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

12176,4   

8 899,7   

3 276,7   

13427,0   

7 283,4   

6 143,6   

20757,6   

8 066,4   

12 691,2   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

787,5   

785,9   

1,6   

908,8   

896,1   

12,7   

1 073,1   

956,6   

116,5   

70421

სოფლის მეურნეობა

787,5   

785,9   

1,6    

908,8   

896,1   

12,7   

1 073,1   

956,6   

116,5   

7045

ტრანსპორტი

11062,3   

8 113,8   

2 948,5   

12111,1   

6 387,3   

5 723,8   

19360,7   

7 098,2   

12 262,5   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11062,3   

8 113,8    

2 948,5   

12111,1   

6 387,3   

5 723,8   

19360,7   

7 098,2   

12 262,5   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

5,0   

0,0   

5,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

5,0   

0,0   

5,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

321,6   

0,0   

321,6   

407,1   

0,0   

407,1   

323,8   

11,6   

312,2   

705

გარემოს დაცვა

1 969,5   

0,0   

1 969,5   

2 386,6   

0,0   

2 386,6   

2 052,0   

0,0   

2 052,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 969,5   

0,0   

1 969,5   

2 386,6   

0,0   

2 386,6   

2 052,0   

0,0   

2 052,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

608,6   

0,6   

608,0   

1 931,4   

0,0   

1 931,4   

2 464,3   

0,0   

2 464,3   

7061

ბინათმშენებლობა

281,0   

0,6   

280,3   

523,5   

0,0   

523,5   

847,4   

0,0   

847,4   

7063

წყალმომარაგება

261,6   

0,0   

261,6   

1 325,6   

0,0   

1 325,6    

553,1   

0,0   

553,1   

7064

გარე განათება

66,0   

0,0   

66,0   

82,3   

0,0   

82,3   

1 063,8   

0,0   

1 063,8   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

169,4   

0,0   

169,4   

196,1   

0,2   

195,9   

223,0   

0,0   

223,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

169,4   

0,0   

169,4   

196,1   

0,2   

195,9   

223,0   

0,0   

223,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 877,0   

62,5   

1 814,5   

4 395,8   

0,0   

4 395,8   

7 346,9   

1 979,8   

5 367,1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

769,2   

62,5   

706,7   

1 592,5   

0,0   

1 592,5   

1 836,0   

0,0   

1 836,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

939,6   

0,0   

939,6   

2 628,3   

0,0   

2 628,3   

5 311,4   

1 979,8   

3 331,6   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

165,0   

0,0   

165,0   

165,0   

0,0   

165,0   

165,0   

0,0   

165,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

3,2   

0,0   

3,2   

10,0   

0,0   

10,0   

34,5   

0,0   

34,5   

709

განათლება

4 286,0   

1 514,1   

2 771,9   

3 825,6   

650,0   

3 175,6   

5 543,4   

1 421,0   

4 122,4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 765,5   

2,0   

2 763,6   

3 143,3   

7,0   

3 136,3   

4 078,6   

0,0   

4 078,6   

7092

ზოგადი განათლება

1 520,4   

1 512,1   

8,3   

682,3   

643,0   

39,3   

1 464,8   

1 421,0   

43,8   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 520,4   

1 512,1   

8,3   

682,3   

643,0   

39,3   

1 464,8    

1 421,0   

43,8   

710

სოციალური დაცვა

1 953,8   

0,0   

1 953,8   

2 312,4   

0,0   

2 312,4   

2 512,1   

0,0   

2 512,1   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

155,9   

0,0   

155,9   

185,4   

0,0    

185,4   

175,8   

0,0   

175,8   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

99,8   

0,0   

99,8   

111,6   

0,0   

111,6   

104,3   

0,0   

104,3   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

667,6   

0,0   

667,6   

879,3   

0,0   

879,3    

1 001,5   

0,0   

1 001,5   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

439,9   

0,0   

439,9   

500,0   

0,0   

500,0   

500,0   

0,0   

500,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

119,6   

0,0   

119,6   

153,9   

0,0   

153,9   

142,0   

0,0   

142,0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

315,0   

0,0   

315,0   

340,0   

0,0   

340,0   

380,0   

0,0   

380,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

156,0   

0,0   

156,0   

142,2   

0,0   

142,2   

208,5   

0,0   

208,5   

 

სულ

25802,7   

10476,9   

15 325,8   

32084,1   

7 933,6   

24 150,5   

46171,4   

11 467,2   

34 704,2    

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო  სალდო 18040,3 ათასი ლარი,  მთლიანი სალდო -7333,7 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

13195,6

13455,0

18 040,3

მთლიანი სალდო

-130,3

-3491,2

-7 333,7

 

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

  მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

23 221,9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

19 360,7

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

863,2

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

18 436,3

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

61,2

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 464,3

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

0,0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

847,4

02 02 03

წყალმომარაგება

553,1

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

266,0

02 02 05

გარე განათების  მოვლა-პატრონობა

797,8

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1 073,1

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

1 073,1

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

0,0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

323,8

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება                 

2022 წლის გეგმა
ათას ლარში

19 360,7

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები, გზების ორმული დამუშავება,

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება   

2022 წლის

 გეგმა  
ათას ლარში

863,2

02 01 01

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის გეგმა

ათას ლარში

02 01 02

18 436,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

   გზრების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური  შეკეთება/რეაბილიტაცია.  რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, გამოყოფილი ობიექტებისათვის საჭიროა თანადაფინანსება 363,6 ათასი ლარი. (სახარჯთააღრიცხვო ღირებულების 5 %), რომლის ხარჯი გაწეული უნდა იქნას , ბიუჯეტში ასახული გზების კაპიტალურ შეკეთებაში თანადაფინანსებისათვის არსებული თანხებიდან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

2022 წლის

 გეგმა
ათას ლარში

266.0

02 02 04

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის

2022 წლის

 გეგმა  
ათას ლარში

323.8

02 04

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა რაც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების საბოლოო სახეს.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის გაუმჯობესება

 

მუხლი 15. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

                                                                                                                                                                                                                         ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის
გეგმა

ათას ლარში

04 00

განათლება

5 543,4

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

3 683,0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

395,6

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

43,8

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

1 347,2

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

73,8

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

2022 წლის

გეგმა
ათას ლარში

04 02

395.6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას

-ქ.ზესტაფონში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

-საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

2022 წლის

გეგმა
ათას ლარში

04 05

73,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამა მოიცავს: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდებაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

 

მუხლი 16.  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის
გეგმა

ათას ლარში

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

7 346,9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 836,0

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

77,7

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

393,2

05 01 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

462,4

05 01 04

ტურიზმი

10,7

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის,

მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

892,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

5 311,4

05 02 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

72,5

 

05 02 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

206,8

05 02 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

578,3

05 02 04

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

81,5

05 02 05

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

252,0

05 02 06

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

205,7

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2,1

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

28,2

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის,

ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

3 649,6

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

234,7

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

34,5

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165,0

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების  ხელშეწყობა

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

05 02 09

3649,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია  სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

 

მუხლი 17.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით (იჯარით) უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 735,1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

223,0

06 01 01

ა.ა.ი.პ  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

197,3

06 01 02

ამბულატორიები

25,7

06 02

სოციალური პროგრამები

2 482,1

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

956,5

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

40,4

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

101,6

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა

104,3

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

45,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

32,0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

11,5

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

86,6

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

7,0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

145,8

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

38,0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

500,0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების
დახმარება“.

0,0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

33,4

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

380,0

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

30,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 02 01

956,5

პროგრამის განმახო

რციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

 

1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .

2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია  ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება  500 ლარის ოდენობით.  

 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ  შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება  თითოეულს -200 ლარის ოდენობით.შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა  დიაგნოზია  ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა   დახმარება  ერთჯერადად                        1  200 ლარი

4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით .

6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.

7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.

8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 200 ლარი..

9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება- 300 ლარი..

10)  ,,განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 240. 000 (ასი ათასი ) ლარი.

11) ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი

 

  პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

12) ქვეპროგრამა:   ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 83. 000 ლარი.

13).მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადო ოჯახების მატერიალური და ფულადი ფორმით“ -ბიუჯეტი -40  000 ლარი. მათ შორის:

-15000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის საკვები პროდუქტების შესაძენად. კერძოდ;

-დახმარება განკუთვნილია იმ ოჯახებზე, რომელთაც პანდეემიის პერიოდში ესაჭიროება დახმარება, რომლებიც რეგისტრირებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000 (ასი ათასი): მრავალშვილიანი ოჯახები, მრავალწევრიანი ოჯახები, უსახლკარო ოჯახები, მარტოხელა მშობლები, შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი პირები, შშმ სტატუსის მქონე პირები და სხვა სოციალური ჯგუფები.

-დახმარება განკუთვნილია იმ ოჯახებზე რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულები სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ ბაზაში, არიან უკიდურეს სიღატაკის ქვეშ და საჭიროებენ დახმარებას. (ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელი ერთეულის ხელმძღვანელის მოკვლევის საფუძველზე). დახმარება გაიცემა მატერიალური ფორმით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემუშავებული არამალფუჭებადი პროდუქტების ჩამონათვალის შესაბამისად.

-15000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის ტრანსპორტით მომსახურებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ იმ სამედიცინო დაწესებულებებში რომლებიც ანხორციელებენ პჯრ ან სწრაფი ანტიგენით ტესტირებას ეპიდ სიტუაციის შეფასება/მართვის კუთხით. (სატელეფონო შეტყობინების საფუძველზე).

-10000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის ფულადი ფორმით დახმარება, კოვიდ ინფიცირებულთათვის ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად, წარმოდგენილი ფორმა №IV-100/ა საფუძველზე. (დახმარება 200 ლარი).

14).  ქვეპროგრამა:   ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი -  10 500ლარი

პროგრამის სახელი: კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი/ბავშვებიანი  ოჯახების დახმარება.

პროგრამის მიზანი: კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი/ბავშვებიანი  ოჯახების მხარდაჭერა და გაძლიერება.

ამოცანები: ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებაში შემოსული განცხადებების განხილვა. ბავშვისა და ოჯახის შეფასება. ბავშვის/ბავშვების საჭიროების დადგენა. გრძელვადიანი ან მოკლევადიანი გეგმის დაწერა, საჭიროების შემთხვევაში შემთხვევის გადამისამარება შესაბამის უწყებაში, დამხმარე სერვისებში პრობლემის აღმოფხვრისა და ოჯახის გაძლიერების მიზნით. ოჯახის წინაშე არსებული სირთულეების დაძლევაზე მუშაობა.

სამიზნე ჯგუფი: ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახები, რომელთაც დაუდგათ მძიმე კრიზისული მდგომარეობა ან საჭიროებენ მხარდაჭერას დროის უმოკლეს პერიოდში, შექმნილი სირთულეებიდან გამომდინარე.

პროგრამის აღწერა: დახმარება გაიცემა მატერიალური, ფულადი ან/და ადამიანური რესურსების გამოყენებით, ბავშვისა და ოჯახის საჭიროებიდან გამომდინარე, მათ შორის: პროფესიული გადამზადება, დასაქმებაში ხელშეწყობა, ოჯახის მხარდამჭერ სერვისებში ჩართულობა, ტრენინგები პოზიტიურ მშობლობაში, საცხოვრებელი ფართის  ქირით უზრუნველყოფა (აღნიშნული ბენეფიტის შემთხვევაში თანხა ჩაერიცხოს ბენეფიციარს, თვეში არაუმეტეს 100 ლარისა არაუმეტეს 10 თვის განმავლობაში), სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარის და საქონლის, საკანცელარიო ნივთების,  ჰიგიენური საშუალებების, მედიკამენტების შეძენა არასრულწლოვნისათვის( თანხის რაოდენობა მაქსიმუმ 300 ლარის ოდენობით), პირუტყვის შეძენა და სხვა თითოეულ შემთხვევაზე ინდივიდუალურად, არასრულწლოვნის საჭიროებისა და მისი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. ბენეფიციარს თანხა დაერიცხოს საკუთარ ანგარიშზე განსაზღვრული ნივთის შესაძენად და შეძენის შემდეგ წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი. შეძენა მოხდება მულტიდისციპლინური გუნდის ან/და აიპ იმერეთის განვითარების ცენტრის ზედამხედველობით.

 

ჩართვის კრიტერიუმები:

1. სოციალურად დაუცველი ოჯახი;

2. მშობლის /მშობლების /მეურვის/მარჩენალის გარდაცვალება;

3. ოჯახის შემოსავლის წყაროს დაკარგვა(მშობელმა/მშობლებმა დაკარგეს სამსახური);

4. ბავშვის /ბავშვების/მშობლის/მშობლების ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება;

5. ოჯახს მოეხსნა სოციალური დახმარება და ოჯახი აღმოჩნდა ეკონომიკური კრიზისის წინაშე;

6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან;

7. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან;

8. ძალადობის მსხვერპლი მშობელი/არასრულწლოვანი;

9.  მარტოხელა მშობელი.

10.რეინტეგრირებული არასრულწლოვნის ოჯახი;

11.ბენეფიციარს არ უნდა ქონდეს ალტერნატიული საცხოვრებლად გამოსაყენებელი ფართი; (ბინის ქირით უზრუნველყოფის შემთხვევაში).

 

განცხადების შემოსვლის ფორმა: ბენეფიციარის მიერ დაწერილი განცხადება ან/და სხვა გზით მოძიებული ინფორმაცია.

რესურსი და ბიუჯეტი: ბავშთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის თანამშრომლები, რომლებიც მოახდენენ ოჯახის საჭიროებების შეფასებას. 10 000 ლარი, მინიმუმ 10 ოჯახი.

დახმარების მიღებისათვის საჭირო დოკუმენტაცია:

  1. არასრულწლოვნის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება;
  2. არასრულწლოვნის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  3. ბავშვის დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  4. ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (საჭიროების შემთხვევაში);
  5. შშმ პირის დამადასტურებელი საბუთი(საჭიროების შემთხვევაში);
  6. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა № IV- 100/ (საჭიროების შემთხვევაში);
  7. საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები(საჭიროების შემთხვევაში);
  8. დევნილობის მოწმობა (საჭიროების შემთხვევაში);
  9. მარტოხელა დედის საბუთი (საჭიროების შემთხვევაში);
  10. ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან დასაქმების შესახებ(საჭიროების შემთხვევაში);
  11. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან საკუთრების შესახებ; (საჭიროების შემთხვევაში);
  12.  ბენეფიციარი რეგისტრირებული უნდა იყოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში;
  13. საცხოვრებელი ფართის საკუთრებაში არსებობის შემთხვევაში საკუთრების უფლება უნდა დასტურდებოდეს საჯარო რეესტრის ამონაწერით ან/და ნოტარიული წესით გაფორმებული უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულებით.
  14. დამატებითი დოკუმენტი (საჭიროების შემთხვევაში);

მოსალოდნელი შედეგი:. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მინიმუმ ათი ოჯახის (ბავშვიანი ოჯახი)დახმარება პრობლემების ნაწილობრივ გადაწყვეტაში. ოჯახების სოციო-ეკონომიკური სირთულეების და მათ წინაშე არსებული საჭიროებების ნაწილობრივი დაძლევა-დაკმაყოფილება ოჯახის გაძლიერების კუთხით.

რისკები და მართვა: არასაკმარისი რესურსი. რესურსი მივმართოთ ოჯახების წინაშე არსებული პრობლემების ნაწილობრივ მაინც მოგვარებისკენ.

პროგრამის ხანგრძლივობა: პროგრამა ძალაშია 2022 წლის 1 იანვრიდან 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

ოჯახის ჩართვა პროგრამაში მოხდება ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ ოჯახის წარდგენის და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი//ბავშვებიანი  ოჯახების მხარდაჭერის და შესაბამისი სერვისის მიწოდების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე.  ოჯახი უნდა აკმაყოფილებდეს მიმდინარე დოკუმენტით, განსაზღვრული კრიტერიუმებიდან ერთს ან/და რამოდენიმეს(ბინის ქირით უზრუნველყოფის შემთხვევაში). სოციალური მუშაკის მიერ ოჯახის შემოწმების დროს გამოვლენილი საჭიროების შესაბამისად განისაზღვრება დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

პროგრამაში წლის განმავლობაში ჩაერთვება ორგანიზაცია ,,იმერეთის განვითარების ცენტრი“. დახმარების გაცემა მოხდება ვორდ ვიჟენი და მუნიციპალიტეტის მერიას შორის დადებული მემორანდუმის შესაბამისად

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.

ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.

პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი

პროგრამის დასახელება

კოდი

ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დფახმარება

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 02 02

75,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალიზებული ფორმით, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიღმა დარჩენილი, ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 100- 110 ბენეფიციარის ყოველთვე უფასო მედიკამენტით უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება

კოდი

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 02 03

101,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 50  ბენეფიციარის ყოველთვე 150 ლარის ოდენობით დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილით"   უზრუნველყოფა

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 02 04

104,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალური ფორმით დახმარებას ( უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა  არ აღემატება 70 000-ს) სადილით  უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ. 105  ბენეფიციარის უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურეობა(კვებით უზრუნველყოფა)

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა(ახალშობილები)

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 02 05

45,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი.

პირველ და მეორე ახალშობილზე გასაცემი თანხა 250 ლარი. ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებული უნდა იყოს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში და ოჯახის სარეიტინგო  ქულა არ აღემატება 70 000-ს,  გარდა დევნილისა.

მე-3, მე –4 –ე და მეტი ახალშობილის ოჯახზე – 250 ლარი

ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.

დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა- 250 ლარი.

ქვეპროგრამაოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა

დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით. პროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქისათვის, რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განესაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან/ და სასამართლოს ან/ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი მიერ.

ქვეპროგრამა ,,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება“

  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში /თავშესაფარში/ მყოფი პირის /ოჯახის/ თავშესაფარის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალშობილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ოჯახების გაძლიერება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალადობის მსხვერპლის დაცვა.ოჯახების თანადგომა. 250 ოჯახის ფინანსური დახმარება. ძალადობის მსხვერპლის საზოგადოებაში ინტეგრირება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 02 06

32,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (ხანძარი) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე.

 დახმარება გაიცემა თუ სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო ,სამსახური, კომისია, სპეციალურიჯგუფი) მიერ.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის მხარდაჭერა. 10-15 ოჯახის დახმარება მატერიალური ზარალის ნაწილობრივ აღმოსაფხვრელად

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმატრება

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 02 07

11,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარების გაცემას სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად, თუ გარდაცვლილი პირი არის:  სოცალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცველებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და   ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ არემატება 65000 -ს მაინც 200 ლარის ოდენობით,  დევნილის გარდაცვალებისასა- 200 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური  დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დახმარება

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 02 08

86,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

|მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახებისათვის აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 50 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტის გადაცემა, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500  ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 300 ლარის ოდენობით, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 200 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით  და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები.

 

პროგრამა ითვალისწინებს:

ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით გაცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით  სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის/ მიზნით.

დახმარება გაიცემა  როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფზე, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახებისათვის აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 50 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტის გადაცემა, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 300 ლარის ოდენობით, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 200 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით  და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეულ პირებზე და სოციალურ ჯგუფებზე.

  • სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი).
  • სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კატარზისი.)
  • ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფებში-ცხოვრების მეგზური.
  • შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები 18 წლამდე, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან სოციალურ ჯგუფში (შშმ პირთა დღის ცენტრი კავშირი ,,ორიონი’’).

ბენეფიციარი განისაზღვრება/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად, დახმარება გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით).

ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

სოციალურ ჯგუფებზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 3000 (სამიათასი) ლარს.       

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე,მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების,ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 02 09

7,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე,არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 02 10

145,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება ,  თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება  210 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი და 81 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 02 11

38 ,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმრება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 02 12

500,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახნმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება , 50-100 ოჯახის დაკმაყოფილება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით დაცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 02 14

33,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

ფენილფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით  დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 150 ლარის ოდენობით  და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ  პირების დახმარება სამ თვეში ერთჯერ ექიმის ვიზიტისა და დიაგნოსტიკისათვის დახმარება - 450 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ფენილკეტონურიით ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვთა  ფინანსური მხადრდაჭერა 14 ბენეფიციარზე.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 02 15

380,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახერლმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 800 ლარისა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის  ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

2022 წლის

 გეგმა
 ათას ლარში

06 03

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას, კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, კერძოდ, ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობას. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან.

 მიზანი: მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით, საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება.თაობებს შორის დისკუსიებისა და შეხვედრების უზრუნველყოფა შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად;

მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთა მხარდამჭერი საქმიანობები. მოხალისეთა ინიციატივების განხორციელება საჭიროებაზე ქმედებისათვის (მცირე პროექტი)

 

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგად მიიღება: ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი, რომელიც იმართება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს. ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ.

დატრენინგებული მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი რეაგირებისათვის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი  19მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

ორგ.

კოდი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის  გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ    

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ    

მათ შორის

სახელმწ. ბიუჯეტის ფონდებ.

საკუთარი შემოსავლ.

სახელმწ. ბიუჯეტის ფონდებ.

საკუთარ. შემოსავლ.

სახელმწ ბიუჯეტის ფონდებ

საკუთარი შემოსავლი

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

25 802,7

10 476,9

15 325,8

32084,1

7 933,6

24 150,5

46 171,4

11 467,2

34 704,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 065,3

0,0

1 065,3

1 078,8

0,0

1 078,8

1 103,3

0,0

1 103,3

 

ხარჯები

11 473,1

580,7

10 892,3

14703,7

623,8

14 079,9

20 066,1

1 453,6

18 612,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 918,7

0,0

1 918,7

2 197,2

0,0

2 197,2

3 203,2

0,0

3 203,2

 

საქონელი და მომსახურება

1 181,7

512,6

669,1

1 884,7

538,6

1 346,1

3 903,7

1 373,0

2 530,7

 

პროცენტი

173,1

0,0

173,1

143,5

0,0

143,5

127,5

0,0

127,5

 

სუბსიდიები

5 619,7

0,0

5 619,7

7 216,3

0,0

7 216,3

8 833,4

0,0

8 833,4

 

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

26,0

0,0

26,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 510,1

0,0

1 510,1

1 691,1

0,0

1 691,1

1 849,3

0,0

1 849,3

 

სხვა ხარჯები

1 048,3

68,1

980,2

1 553,4

85,2

1 468,2

2 123,0

80,6

2 042,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 111,1

9 896,2

4 214,9

17146,2

7 309,8

9 836,4

25 854,0

10 013,6

15 840,4

 

ძირითადი აქტივები

14 111,1

9 896,2

4 214,9

17146,2

7 309,8

9 836,4

25 854,0

10 013,6

15 840,4

 

ვალდებულებების კლება

218,6

0,0

218,6

234,2

0,0

234,2

251,3

0,0

251,3

 

საშინაო

218,6

0,0

218,6

234,2

0,0

234,2

251,3

0,0

251,3

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 762,2

0,0

2 762,2

3 609,2

0,0

3 609,2

5 272,1

0,0

5 272,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

158,0

0,0

158,0

162,0

0,0

162,0

 

ხარჯები

2 697,8

0,0

2 697,8

3 297,2

0,0

3 297,2

4 906,2

0,0

4 906,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 918,7

0,0

1 918,7

2 197,2

0,0

2 197,2

3 203,2

0,0

3 203,2

 

საქონელი და მომსახურება

584,8

0,0

584,8

920,3

0,0

920,3

1 385,8

0,0

1 385,8

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9

0,0

4,9

 

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

26,0

0,0

26,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,0

0,0

64,0

23,7

0,0

23,7

38,8

0,0

38,8

 

სხვა ხარჯები

108,8

0,0

108,8

138,5

0,0

138,5

247,5

0,0

247,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,4

0,0

64,4

312,0

0,0

312,0

365,9

0,0

365,9

 

ძირითადი აქტივები

64,4

0,0

64,4

312,0

0,0

312,0

365,9

0,0

365,9

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 762,2

0,0

2 762,2

3 168,9

0,0

3 168,9

5 081,5

0,0

5 081,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

158,0

0,0

158,0

162,0

0,0

162,0

 

ხარჯები

2 697,8

0,0

2 697,8

3 137,8

0,0

3 137,8

4 756,2

0,0

4 756,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 918,7

0,0

1 918,7

2 197,2

0,0

2 197,2

3 203,2

0,0

3 203,2

 

საქონელი და მომსახურება

584,8

0,0

584,8

764,3

0,0

764,3

1 235,8

0,0

1 235,8

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9

0,0

4,9

 

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

26,0

0,0

26,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,0

0,0

64,0

23,7

0,0

23,7

38,8

0,0

38,8

 

სხვა ხარჯები

108,8

0,0

108,8

135,1

0,0

135,1

247,5

0,0

247,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,4

0,0

64,4

31,1

0,0

31,1

325,3

0,0

325,3

 

ძირითადი აქტივები

64,4

0,0

64,4

31,1

0,0

31,1

325,3

0,0

325,3

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

620,7

0,0

620,7

688,2

0,0

688,2

1 164,8

0,0

1 164,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

 

27,0

27,0

 

27,0

29,0

 

29,0

 

ხარჯები

616,0

0,0

616,0

682,7

0,0

682,7

1 156,7

0,0

1 156,7

 

შრომის ანაზღაურება

457,2

0,0

457,2

491,7

0,0

491,7

797,5

0,0

797,5

 

საქონელი და მომსახურება

62,1

0,0

62,1

86,5

0,0

86,5

197,9

0,0

197,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

0,0

6,0

7,6

0,0

7,6

4,7

0,0

4,7

 

სხვა ხარჯები

90,7

0,0

90,7

96,9

0,0

96,9

156,6

0,0

156,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7

0,0

4,7

5,5

0,0

5,5

8,1

0,0

8,1

 

ძირითადი აქტივები

4,7

0,0

4,7

5,5

0,0

5,5

8,1

0,0

8,1

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

2 006,2

0,0

2 006,2

2 313,7

0,0

2 313,7

3 696,6

0,0

3 696,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121,0

 

121,0

123,0

 

123,0

125,0

 

125,0

 

ხარჯები

1 946,5

0,0

1 946,5

2 288,1

0,0

2 288,1

3 380,0

0,0

3 380,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 366,6

0,0

1 366,6

1 605,3

0,0

1 605,3

2 270,3

0,0

2 270,3

 

საქონელი და მომსახურება

483,6

0,0

483,6

613,3

0,0

613,3

955,1

0,0

955,1

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

4,9

 

4,9

 

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

26,0

0,0

26,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56,9

0,0

56,9

14,0

0,0

14,0

33,0

0,0

33,0

 

სხვა ხარჯები

18,0

0,0

18,0

38,0

0,0

38,0

90,7

0,0

90,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,7

0,0

59,7

25,6

0,0

25,6

316,6

0,0

316,6

 

ძირითადი აქტივები

59,7

0,0

59,7

25,6

0,0

25,6

316,6

0,0

316,6

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

135,2

0,0

135,2

167,0

0,0

167,0

220,1

0,0

220,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

135,2

0,0

135,2

167,0

0,0

167,0

219,5

0,0

219,5

 

შრომის ანაზღაურება

94,9

0,0

94,9

100,2

0,0

100,2

135,4

0,0

135,4

 

საქონელი და მომსახურება

39,2

0,0

39,2

64,5

0,0

64,5

82,8

0,0

82,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,1

0,0

1,1

2,1

0,0

2,1

1,1

0,0

1,1

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

0,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

440,3

0,0

440,3

190,6

0,0

190,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

159,4

0,0

159,4

150,0

0,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

156,0

0,0

156,0

150,0

0,0

150,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

280,9

0,0

280,9

40,6

0,0

40,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

280,9

0,0

280,9

40,6

0,0

40,6

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

01 02 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი

0,0

0,0

0,0

290,3

0,0

290,3

40,6

0,0

40,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

9,4

0,0

9,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

280,9

0,0

280,9

40,6

0,0

40,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

280,9

0,0

280,9

40,6

0,0

40,6

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 785,0

8 900,3

3 884,6

15 358,4

7 283,4

8 075,0

23 221,9

8 066,4

15 155,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

541,4

68,1

473,3

1 088,3

85,2

1 003,1

2 749,8

106,4

2 643,4

 

საქონელი და მომსახურება

66,4

0,0

66,4

339,2

0,0

339,2

857,0

25,8

831,2

 

პროცენტი

118,0

0,0

118,0

102,6

0,0

102,6

85,3

0,0

85,3

 

სუბსიდიები

6,6

0,0

6,6

0,0

0,0

0,0

797,8

0,0

797,8

 

სხვა ხარჯები

350,4

68,1

282,3

646,5

85,2

561,3

1 009,7

80,6

929,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 110,2

8 832,2

3 278,0

14 121,2

7 198,2

6 923,0

20 306,0

7 960,0

12 346,0

 

ძირითადი აქტივები

12 110,2

8 832,2

3 278,0

14 121,2

7 198,2

6 923,0

20 306,0

7 960,0

12 346,0

 

ვალდებულებების კლება

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

 

საშინაო

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

11 062,3

8 113,8

2 948,5

12 111,1

6 387,3

5 723,8

19 360,7

7 098,2

12 262,5

 

ხარჯები

184,4

0,0

184,4

443,0

0,0

443,0

906,3

0,0

906,3

 

საქონელი და მომსახურება

66,4

0,0

66,4

338,8

0,0

338,8

820,2

0,0

820,2

 

პროცენტი

118,0

0,0

118,0

102,6

0,0

102,6

85,3

0,0

85,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

0,8

0,0

0,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 744,5

8 113,8

2 630,7

11 519,2

6 387,3

5 131,9

18 288,3

7 098,2

11 190,1

 

ძირითადი აქტივები

10 744,5

8 113,8

2 630,7

11 519,2

6 387,3

5 131,9

18 288,3

7 098,2

11 190,1

 

ვალდებულებების კლება

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

 

საშინაო

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

69,9

0,0

69,9

929,0

0,0

929,0

863,2

0,0

863,2

 

ხარჯები

66,4

0,0

66,4

230,7

0,0

230,7

820,2

0,0

820,2

 

საქონელი და მომსახურება

66,4

0,0

66,4

230,7

0,0

230,7

820,2

0,0

820,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

0,0

3,5

698,3

0,0

698,3

43,0

0,0

43,0

 

ძირითადი აქტივები

3,5

0,0

3,5

698,3

0,0

698,3

43,0

0,0

43,0

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

10 992,4

8 113,8

2 878,6

11148,5

6 387,3

4 761,2

18 436,3

7 098,2

11 338,1

 

ხარჯები

118,0

0,0

118,0

212,3

0,0

212,3

86,1

0,0

86,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

108,1

0,0

108,1

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

118,0

0,0

118,0

102,6

0,0

102,6

85,3

0,0

85,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

0,8

0,0

0,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 741,0

8 113,8

2 627,2

10787,3

6 387,3

4 400,0

18 184,1

7 098,2

11 085,9

 

ძირითადი აქტივები

10 741,0

8 113,8

2 627,2

10787,3

6 387,3

4 400,0

18 184,1

7 098,2

11 085,9

 

ვალდებულებების კლება

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

 

საშინაო

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

33,6

0,0

33,6

61,2

0,0

61,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

33,6

0,0

33,6

61,2

0,0

61,2

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

33,6

0,0

33,6

61,2

0,0

61,2

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

608,6

0,6

608,0

1 931,4

0,0

1 931,4

2 464,3

0,0

2 464,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

281,8

0,6

281,1

556,9

0,0

556,9

1 696,8

0,0

1 696,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

797,8

0,0

797,8

 

სხვა ხარჯები

281,8

0,6

281,1

556,5

0,0

556,5

899,0

0,0

899,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326,8

0,0

326,8

1 374,5

0,0

1 374,5

767,5

0,0

767,5

 

ძირითადი აქტივები

326,8

0,0

326,8

1 374,5

0,0

1 374,5

767,5

0,0

767,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

281,0

0,6

280,3

523,5

0,0

523,5

847,4

0,0

847,4

 

ხარჯები

281,0

0,6

280,3

523,5

0,0

523,5

847,4

0,0

847,4

 

სხვა ხარჯები

281,0

0,6

280,3

523,5

0,0

523,5

847,4

0,0

847,4

02 02 03

წყალმომარაგება

261,6

0,0

261,6

1 325,6

0,0

1 325,6

553,1

0,0

553,1

 

ხარჯები

0,8

0,0

0,8

33,0

0,0

33,0

51,6

0,0

51,6

 

სხვა ხარჯები

0,8

0,0

0,8

33,0

0,0

33,0

51,6

0,0

51,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260,8

0,0

260,8

1 292,6

0,0

1 292,6

501,5

0,0

501,5

 

ძირითადი აქტივები

260,8

0,0

260,8

1 292,6

0,0

1 292,6

501,5

0,0

501,5

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

66,0

0,0

66,0

82,3

0,0

82,3

266,0

0,0

266,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,0

0,0

66,0

81,9

0,0

81,9

266,0

0,0

266,0

 

ძირითადი აქტივები

66,0

0,0

66,0

81,9

0,0

81,9

266,0

0,0

266,0

02 02 05

გარე განათების  მოვლა-პატრონობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

797,8

0,0

797,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

797,8

0,0

797,8

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

797,8

0,0

797,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

787,5

785,9

1,6

908,8

896,1

12,7

1 073,1

956,6

116,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

69,1

67,5

1,6

85,2

85,2

0,0

107,7

106,4

1,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,8

25,8

0,0

 

სუბსიდიები

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

67,5

67,5

0,0

85,2

85,2

0,0

81,9

80,6

1,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

718,4

718,4

0,0

823,6

810,9

12,7

965,4

850,2

115,2

 

ძირითადი აქტივები

718,4

718,4

0,0

823,6

810,9

12,7

965,4

850,2

115,2

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

785,9

785,9

0,0

908,8

896,1

12,7

1 073,1

956,6

116,5

 

ხარჯები

67,5

67,5

0,0

85,2

85,2

0,0

107,7

106,4

1,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,8

25,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

67,5

67,5

0,0

85,2

85,2

0,0

81,9

80,6

1,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

718,4

718,4

0,0

823,6

810,9

12,7

965,4

850,2

115,2

 

ძირითადი აქტივები

718,4

718,4

0,0

823,6

810,9

12,7

965,4

850,2

115,2

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,0

 

2,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1,6

 

1,6

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

321,6

0,0

321,6

407,1

0,0

407,1

323,8

11,6

312,2

 

ხარჯები

1,2

0,0

1,2

3,2

0,0

3,2

39,0

0,0

39,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,0

0,0

11,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

1,2

3,2

0,0

3,2

28,0

0,0

28,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320,4

0,0

320,4

403,9

0,0

403,9

284,8

11,6

273,2

 

ძირითადი აქტივები

320,4

0,0

320,4

403,9

0,0

403,9

284,8

11,6

273,2

2,05

შ.პ.ს ,,ყვირილა"

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 969,5

0,0

1 969,5

2 386,6

0,0

2 386,6

2 052,0

0,0

2 052,0

 

ხარჯები

1 686,8

0,0

1 686,8

2 290,8

0,0

2 290,8

1 789,9

0,0

1 789,9

 

პროცენტი

55,1

0,0

55,1

40,9

0,0

40,9

42,2

0,0

42,2

 

სუბსიდიები

1 631,7

0,0

1 631,7

2 249,9

0,0

2 249,9

1 747,7

0,0

1 747,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,5

0,0

197,5

10,5

0,0

10,5

176,9

0,0

176,9

 

ძირითადი აქტივები

197,5

0,0

197,5

10,5

0,0

10,5

176,9

0,0

176,9

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,2

0,0

85,2

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,2

0,0

85,2

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1 829,2

0,0

1 829,2

2 260,4

0,0

2 260,4

1 785,8

0,0

1 785,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143,0

0,0

143,0

143,0

0,0

143,0

138,0

0,0

138,0

 

ხარჯები

1 631,7

0,0

1 631,7

2 249,9

0,0

2 249,9

1 747,7

0,0

1 747,7

 

სუბსიდიები

1 631,7

0,0

1 631,7

2 249,9

0,0

2 249,9

1 747,7

0,0

1 747,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,5

0,0

197,5

10,5

0,0

10,5

38,1

0,0

38,1

 

ძირითადი აქტივები

197,5

0,0

197,5

10,5

0,0

10,5

38,1

0,0

38,1

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 263,0

0,0

1 263,0

1 314,2

0,0

1 314,2

1 655,9

0,0

1 655,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128,0

 

128,0

129,0

 

129,0

129,0

 

129,0

 

ხარჯები

1 081,1

0,0

1 081,1

1 303,7

0,0

1 303,7

1 617,8

0,0

1 617,8

 

სუბსიდიები

1 081,1

 

1 081,1

1 303,7

 

1 303,7

1 617,8

 

1 617,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181,9

0,0

181,9

10,5

0,0

10,5

38,1

0,0

38,1

 

ძირითადი აქტივები

181,9

0,0

181,9

10,5

0,0

10,5

38,1

0,0

38,1

 03 01 02

 გარე განათების  მოვლა-პატრონობაა

392,3

0,0

392,3

837,3

0,0

837,3

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

379,0

0,0

379,0

837,3

0,0

837,3

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

379,0

 

379,0

837,3

 

837,3

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,3

0,0

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

13,3

0,0

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

163,4

0,0

163,4

98,1

0,0

98,1

118,8

0,0

118,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

9,0

 

9,0

9,0

 

9,0

 

ხარჯები

161,1

0,0

161,1

98,1

0,0

98,1

118,8

0,0

118,8

 

სუბსიდიები

161,1

 

161,1

98,1

 

98,1

118,8

 

118,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

10,5

0,0

10,5

10,8

0,0

10,8

11,1

0,0

11,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

10,5

0,0

10,5

10,8

0,0

10,8

11,1

0,0

11,1

 

სუბსიდიები

10,5

 

10,5

10,8

 

10,8

11,1

 

11,1

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

140,3

0,0

140,3

126,2

0,0

126,2

266,2

0,0

266,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

55,1

0,0

55,1

40,9

0,0

40,9

42,2

0,0

42,2

 

პროცენტი

55,1

0,0

55,1

40,9

0,0

40,9

42,2

0,0

42,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

138,8

0,0

138,8

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

138,8

0,0

138,8

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,2

0,0

85,2

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,2

0,0

85,2

04 00

განათლება

4 286,0

1 514,1

2 771,9

3 825,6

650,0

3 175,6

5 543,4

1 421,0

4 122,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

0,0

455,3

461,3

0,0

461,3

462,3

0,0

462,3

 

ხარჯები

2 874,3

512,6

2 361,7

3 609,9

538,6

3 071,3

5 086,3

1 347,2

3 739,1

 

საქონელი და მომსახურება

516,3

512,6

3,7

549,0

538,6

10,4

1 360,3

1 347,2

13,1

 

სუბსიდიები

2 349,7

0,0

2 349,7

3 024,4

0,0

3 024,4

3 682,2

0,0

3 682,2

 

სხვა ხარჯები

8,3

0,0

8,3

36,5

0,0

36,5

43,8

0,0

43,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 411,7

1 001,5

410,2

215,7

111,4

104,3

457,1

73,8

383,3

 

ძირითადი აქტივები

1 411,7

1 001,5

410,2

215,7

111,4

104,3

457,1

73,8

383,3

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 385,4

0,0

2 385,4

3 049,3

0,0

3 049,3

3 683,0

0,0

3 683,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

 

455,3

461,3

 

461,3

462,3

 

462,3

 

ხარჯები

2 349,7

0,0

2 349,7

3 021,6

0,0

3 021,6

3 682,2

0,0

3 682,2

 

სუბსიდიები

2 349,7

0,0

2 349,7

3 021,6

0,0

3 021,6

3 682,2

0,0

3 682,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,7

0,0

35,7

27,7

0,0

27,7

0,8

0,0

0,8

 

ძირითადი აქტივები

35,7

0,0

35,7

27,7

0,0

27,7

0,8

0,0

0,8

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

380,1

2,0

378,2

94,0

7,0

87,0

395,6

0,0

395,6

 

ხარჯები

3,7

0,0

3,7

10,4

0,0

10,4

13,1

0,0

13,1

 

საქონელი და მომსახურება

3,7

0,0

3,7

10,4

0,0

10,4

13,1

0,0

13,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

376,4

2,0

374,5

83,6

7,0

76,6

382,5

0,0

382,5

 

ძირითადი აქტივები

376,4

2,0

374,5

83,6

7,0

76,6

382,5

0,0

382,5

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

8,3

0,0

8,3

39,3

0,0

39,3

43,8

0,0

43,8

 

ხარჯები

8,3

0,0

8,3

39,3

0,0

39,3

43,8

0,0

43,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

2,8

 

2,8

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

8,3

0,0

8,3

36,5

0,0

36,5

43,8

0,0

43,8

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

512,6

512,6

0,0

538,6

538,6

0,0

1 347,2

1 347,2

0,0

 

ხარჯები

512,6

512,6

0,0

538,6

538,6

0,0

1 347,2

1 347,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

512,6

512,6

0,0

538,6

538,6

0,0

1 347,2

1 347,2

0,0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

999,5

999,5

0,0

104,4

104,4

0,0

73,8

73,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

999,5

999,5

0,0

104,4

104,4

0,0

73,8

73,8

0,0

 

ძირითადი აქტივები

999,5

999,5

0,0

104,4

104,4

0,0

73,8

73,8

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 877,0

62,5

1 814,5

4 395,8

0,0

4 395,8

7 346,9

1 979,8

5 367,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

296,0

0,0

296,0

303,5

0,0

303,5

322,0

0,0

322,0

 

ხარჯები

1 578,9

0,0

1 578,9

1 909,2

0,0

1 909,2

2 800,3

0,0

2 800,3

 

საქონელი და მომსახურება

14,1

0,0

14,1

69,2

0,0

69,2

288,4

0,0

288,4

 

სუბსიდიები

1 491,6

0,0

1 491,6

1 726,1

0,0

1 726,1

2 345,5

0,0

2 345,5

 

სხვა ხარჯები

73,1

0,0

73,1

113,9

0,0

113,9

166,4

0,0

166,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298,1

62,5

235,6

2 486,6

0,0

2 486,6

4 546,6

1 979,8

2 566,8

 

ძირითადი აქტივები

298,1

62,5

235,6

2 486,6

0,0

2 486,6

4 546,6

1 979,8

2 566,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

769,2

62,5

706,7

1 592,5

0,0

1 592,5

1 836,0

0,0

1 836,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

88,0

0,0

88,0

91,0

0,0

91,0

93,0

0,0

93,0

 

ხარჯები

511,5

0,0

511,5

721,2

0,0

721,2

944,0

0,0

944,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,0

4,4

23,2

0,0

23,2

22,0

0,0

22,0

 

სუბსიდიები

505,8

0,0

505,8

666,2

0,0

666,2

860,6

0,0

860,6

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

1,2

31,8

0,0

31,8

61,4

0,0

61,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257,7

62,5

195,2

871,3

0,0

871,3

892,0

0,0

892,0

 

ძირითადი აქტივები

257,7

62,5

195,2

871,3

0,0

871,3

892,0

0,0

892,0

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

5,7

0,0

5,7

50,0

0,0

50,0

77,7

0,0

77,7

 

ხარჯები

5,7

0,0

5,7

50,0

0,0

50,0

77,7

0,0

77,7

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,0

4,4

13,2

0,0

13,2

11,3

0,0

11,3

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

1,2

31,8

0,0

31,8

61,4

0,0

61,4

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

229,0

0,0

229,0

301,4

0,0

301,4

393,2

0,0

393,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

 

40,0

41,0

 

41,0

43,0

 

43,0

 

ხარჯები

229,0

0,0

229,0

296,2

0,0

296,2

393,2

0,0

393,2

 

სუბსიდიები

229,0

 

229,0

296,2

 

296,2

393,2

 

393,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

05 01 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

276,8

0,0

276,8

365,0

0,0

365,0

462,4

0,0

462,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48,0

 

48,0

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

276,8

0,0

276,8

365,0

0,0

365,0

462,4

0,0

462,4

 

სუბსიდიები

276,8

 

276,8

365,0

 

365,0

462,4

 

462,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 04

ტურიზმი

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

10,7

0,0

10,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

10,7

0,0

10,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

10,7

0,0

10,7

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

257,7

62,5

195,2

866,1

0,0

866,1

892,0

0,0

892,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257,7

62,5

195,2

866,1

0,0

866,1

892,0

0,0

892,0

 

ძირითადი აქტივები

257,7

62,5

195,2

866,1

0,0

866,1

892,0

0,0

892,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

939,6

0,0

939,6

2 628,3

0,0

2 628,3

5 311,4

1 979,8

3 331,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208,0

0,0

208,0

212,5

0,0

212,5

229,0

0,0

229,0

 

ხარჯები

899,2

0,0

899,2

1 013,0

0,0

1 013,0

1 656,8

0,0

1 656,8

 

საქონელი და მომსახურება

6,5

0,0

6,5

40,2

0,0

40,2

253,3

0,0

253,3

 

სუბსიდიები

892,7

0,0

892,7

966,8

0,0

966,8

1 391,8

0,0

1 391,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

11,7

0,0

11,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,4

0,0

40,4

1 615,3

0,0

1 615,3

3 654,6

1 979,8

1 674,8

 

ძირითადი აქტივები

40,4

0,0

40,4

1 615,3

0,0

1 615,3

3 654,6

1 979,8

1 674,8

05 02 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

54,6

0,0

54,6

56,0

0,0

56,0

72,5

0,0

72,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

54,6

0,0

54,6

56,0

0,0

56,0

72,5

0,0

72,5

 

სუბსიდიები

54,6

 

54,6

56,0

 

56,0

72,5

 

72,5

05 02 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

153,4

0,0

153,4

157,8

0,0

157,8

206,8

0,0

206,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25,0

 

25,0

25,5

 

25,5

25,5

 

25,5

 

ხარჯები

146,9

0,0

146,9

152,8

0,0

152,8

201,8

0,0

201,8

 

სუბსიდიები

146,9

 

146,9

152,8

 

152,8

201,8

 

201,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,5

0,0

6,5

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

6,5

0,0

6,5

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

05 02 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

341,9

0,0

341,9

365,2

0,0

365,2

578,3

0,0

578,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90,0

 

90,0

91,0

 

91,0

93,0

 

93,0

 

ხარჯები

341,9

0,0

341,9

365,2

0,0

365,2

578,3

0,0

578,3

 

სუბსიდიები

341,9

 

341,9

365,2

 

365,2

578,3

 

578,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

62,0

0,0

62,0

66,1

0,0

66,1

81,5

0,0

81,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

 

11,0

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

62,0

0,0

62,0

66,1

0,0

66,1

81,5

0,0

81,5

 

სუბსიდიები

62,0

 

62,0

66,1

 

66,1

81,5

 

81,5

05 02 05

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

163,6

0,0

163,6

179,0

0,0

179,0

252,0

0,0

252,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42,0

 

42,0

42,0

 

42,0

49,0

 

49,0

 

ხარჯები

162,4

0,0

162,4

179,0

0,0

179,0

252,0

0,0

252,0

 

სუბსიდიები

162,4

 

162,4

179,0

 

179,0

252,0

 

252,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

124,9

0,0

124,9

142,7

0,0

142,7

205,7

0,0

205,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

 

30,0

32,0

 

32,0

39,5

 

39,5

 

ხარჯები

124,9

0,0

124,9

142,7

0,0

142,7

205,7

0,0

205,7

 

სუბსიდიები

124,9

 

124,9

142,7

 

142,7

205,7

 

205,7

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

3,0

0,0

3,0

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

24,9

0,0

24,9

28,2

0,0

28,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

24,9

0,0

24,9

28,2

0,0

28,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

17,4

0,0

17,4

16,7

0,0

16,7

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

3,0

 

3,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

11,5

0,0

11,5

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

29,7

0,0

29,7

1 610,3

0,0

1 610,3

3 649,6

1 979,8

1 669,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,7

0,0

29,7

1 610,3

0,0

1 610,3

3 649,6

1 979,8

1 669,8

 

ძირითადი აქტივები

29,7

0,0

29,7

1 610,3

0,0

1 610,3

3 649,6

1 979,8

1 669,8

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

6,5

0,0

6,5

24,2

0,0

24,2

234,7

0,0

234,7

 

ხარჯები

6,5

0,0

6,5

24,2

0,0

24,2

234,7

0,0

234,7

 

საქონელი და მომსახურება

6,5

0,0

6,5

20,7

0,0

20,7

234,5

0,0

234,5

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

2,0

 

2,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

0,2

0,0

0,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

3,2

0,0

3,2

10,0

0,0

10,0

34,5

0,0

34,5

 

ხარჯები

3,2

0,0

3,2

10,0

0,0

10,0

34,5

0,0

34,5

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

0,0

3,2

5,8

0,0

5,8

13,1

0,0

13,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,2

0,0

4,2

21,4

0,0

21,4

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

 

ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

 

სუბსიდიები

93,1

0,0

93,1

93,1

 

93,1

93,1

 

93,1

 

სხვა ხარჯები

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 123,2

0,0

2 123,2

2 508,5

0,2

2 508,3

2 735,1

0,0

2 735,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

2 093,9

0,0

2 093,9

2 508,3

0,0

2 508,3

2 733,6

0,0

2 733,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

12,2

0,0

12,2

 

სუბსიდიები

140,1

0,0

140,1

215,9

0,0

215,9

255,3

0,0

255,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 446,1

0,0

1 446,1

1 667,4

0,0

1 667,4

1 810,5

0,0

1 810,5

 

სხვა ხარჯები

507,7

0,0

507,7

618,0

0,0

618,0

655,6

0,0

655,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,3

0,0

29,3

0,2

0,2

0,0

1,5

0,0

1,5

 

ძირითადი აქტივები

29,3

0,0

29,3

0,2

0,2

0,0

1,5

0,0

1,5

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

169,4

0,0

169,4

196,1

0,2

195,9

223,0

0,0

223,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

140,1

0,0

140,1

195,9

0,0

195,9

221,5

0,0

221,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

 

სუბსიდიები

140,1

0,0

140,1

195,9

0,0

195,9

221,3

0,0

221,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,3

0,0

29,3

0,2

0,2

0,0

1,5

0,0

1,5

 

ძირითადი აქტივები

29,3

0,0

29,3

0,2

0,2

0,0

1,5

0,0

1,5

06 01 01

ა.ა.ი.პ  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

135,8

0,0

135,8

170,9

0,0

170,9

197,3

0,0

197,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

133,6

0,0

133,6

170,9

0,0

170,9

196,3

0,0

196,3

 

სუბსიდიები

133,6

 

133,6

170,9

 

170,9

196,3

 

196,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ძირითადი აქტივები

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

06 01 02

ამბულატორიები

33,5

0,0

33,5

25,2

0,2

25,0

25,7

0,0

25,7

 

ხარჯები

6,5

0,0

6,5

25,0

0,0

25,0

25,2

0,0

25,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

 

სუბსიდიები

6,5

 

6,5

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,0

0,0

27,0

0,2

0,2

0,0

0,5

0,0

0,5

 

ძირითადი აქტივები

27,0

0,0

27,0

0,2

0,2

0,0

0,5

0,0

0,5

06 02

სოციალური პროგრამები

1 953,8

0,0

1 953,8

2 292,4

0,0

2 292,4

2 482,1

0,0

2 482,1

 

ხარჯები

1 953,8

0,0

1 953,8

2 292,4

0,0

2 292,4

2 482,1

0,0

2 482,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

12,0

0,0

12,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 446,1

0,0

1 446,1

1 667,4

0,0

1 667,4

1 810,5

0,0

1 810,5

 

სხვა ხარჯები

507,7

0,0

507,7

618,0

0,0

618,0

655,6

0,0

655,6

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

624,1

0,0

624,1

836,2

0,0

836,2

956,5

0,0

956,5

 

ხარჯები

624,1

0,0

624,1

836,2

0,0

836,2

956,5

0,0

956,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

12,0

0,0

12,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

4,0

 

4,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

612,4

0,0

612,4

746,2

0,0

746,2

900,5

0,0

900,5

 

სხვა ხარჯები

11,7

0,0

11,7

83,0

0,0

83,0

40,0

0,0

40,0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

37,6

0,0

37,6

71,9

0,0

71,9

40,4

0,0

40,4

 

ხარჯები

37,6

0,0

37,6

71,9

0,0

71,9

40,4

0,0

40,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37,6

0,0

37,6

71,9

0,0

71,9

40,4

0,0

40,4

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

82,1

0,0

82,1

82,0

0,0

82,0

101,6

0,0

101,6

 

ხარჯები

82,1

0,0

82,1

82,0

0,0

82,0

101,6

0,0

101,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82,1

0,0

82,1

82,0

0,0

82,0

101,6

0,0

101,6

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა

92,1

0,0

92,1

111,6

0,0

111,6

104,3

0,0

104,3

 

ხარჯები

92,1

0,0

92,1

111,6

0,0

111,6

104,3

0,0

104,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

92,1

0,0

92,1

111,6

0,0

111,6

104,3

0,0

104,3

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

43,5

0,0

43,5

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

43,5

0,0

43,5

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43,5

0,0

43,5

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

17,0

0,0

17,0

25,0

0,0

25,0

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

17,0

0,0

17,0

25,0

0,0

25,0

32,0

0,0

32,0

 

სხვა ხარჯები

17,0

0,0

17,0

25,0

0,0

25,0

32,0

0,0

32,0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

12,1

0,0

12,1

12,0

0,0

12,0

11,5

0,0

11,5

 

ხარჯები

12,1

0,0

12,1

12,0

0,0

12,0

11,5

0,0

11,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,1

0,0

12,1

12,0

0,0

12,0

11,5

0,0

11,5

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

67,4

0,0

67,4

35,0

0,0

35,0

86,6

0,0

86,6

 

ხარჯები

67,4

0,0

67,4

35,0

0,0

35,0

86,6

0,0

86,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,3

0,0

28,3

25,0

0,0

25,0

13,0

0,0

13,0

 

სხვა ხარჯები

39,1

0,0

39,1

10,0

0,0

10,0

73,6

0,0

73,6

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

6,8

0,0

6,8

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

6,8

0,0

6,8

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,8

0,0

6,8

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

155,9

0,0

155,9

165,4

0,0

165,4

145,8

0,0

145,8

 

ხარჯები

155,9

0,0

155,9

165,4

0,0

165,4

145,8

0,0

145,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

155,9

0,0

155,9

165,4

0,0

165,4

145,8

0,0

145,8

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

34,3

0,0

34,3

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

 

ხარჯები

34,3

0,0

34,3

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,3

0,0

34,3

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

439,9

0,0

439,9

500,0

0,0

500,0

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

439,9

0,0

439,9

500,0

0,0

500,0

500,0

0,0

500,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

439,9

0,0

439,9

500,0

0,0

500,0

500,0

0,0

500,0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების
დახმარება“.

7,7

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7,7

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,7

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

18,5

0,0

18,5

25,2

0,0

25,2

33,4

0,0

33,4

 

ხარჯები

18,5

0,0

18,5

25,2

0,0

25,2

33,4

0,0

33,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,5

0,0

18,5

25,2

0,0

25,2

33,4

0,0

33,4

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

315,0

0,0

315,0

340,0

0,0

340,0

380,0

0,0

380,0

 

ხარჯები

315,0

0,0

315,0

340,0

0,0

340,0

380,0

0,0

380,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

315,0

0,0

315,0

340,0

0,0

340,0

370,0

0,0

370,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

20,0

 

20,0

30,0

 

30,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევახტანგ ღამბაშიძე