„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016399
12
23/12/2022
ვებგვერდი, 27/12/2022
190020020.35.129.016399
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №12

2022 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ჭიათურა

 

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20-ე მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (სსმ, 01/01/2022; სარეგისტრაციო კოდი190020020.35.129.016384) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

თავი I. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

მუხლი 1 . ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

  2020
წლის
  ფაქტი

  2021 წლის გეგმა

  2022 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

  I. შემოსავლები

30255.100

31310.364

6054.383

25255.981

37828.389

9061.768

28766.630

  გადასახადები

11867.400

13913.300

0.000

13913.300

18900.000

0.000

18900.00

  გრანტები

9754.200

6054.383

6054.383

0.000

9061.768

9061.768

0.000

  სხვა შემოსავლები

8633.500

11342.681

0.000

11342.681

9866.630

0.000

9866.630

  II. ხარჯები

14454.800

19962.383

804.367

19158.016

25467.827

1328.738

24139.089

  შრომის ანაზღაურება

2086.700

2200.820

94.420

2106.400

3503.320

99.000

3404.320

  საქონელი და მომსახურება

1230.900

2033.467

599.947

1433.520

2454.508

846.319

1608.189

  პროცენტი

49.600

51.100

0.000

51.100

51.200

0.000

51.200

  სუბსიდიები

8765.700

12772.465

100.000

12672.465

16178.900

125.000

16053.900

გრანტები

79.700

0.000

0.000

0.000

41.000

0.000

41.000

  სოციალური უზრუნველყოფა

1977.200

2065.940

10.000

2055.940

1886.400

10.000

1876.400

  სხვა ხარჯები

264.900

838.591

0.000

838.591

1352.499

248.419

1104.080

  III. საოპერაციო სალდო

15800.300

11347.981

5250.016

6097.965

12360.571

7733.030

4627.541

  IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

16879.000

14438.673

5732.935

8705.738

14393.810

8575.416

5818.394

  ზრდა

17026.800

14471.673

5732.935

8738.738

14489.810

8575.416

5914.394

  კლება

147.700

33.000

0.000

33.000

96.000

0.000

96.000

  V. მთლიანი სალდო

-1078.700

-3090.692

-482.919

-2607.773

-2033.239

-842.386

-1190.853

  VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1155.500

-3167.292

-482.919

-2684.373

-2109.839

-842.386

-1267.453

  ზრდა

1180.300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

   ვალუტა და დეპოზიტები

1180.300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

  კლება

2335.800

3167.3

482.9

2684.4

2109.839

842.386

1267.453

   ვალუტა და დეპოზიტები

2335.800

3167.3

482.9

2684.4

2109.839

842.386

1267.453

  VII. ვალდებულებების ცვლილება

-76.800

-76.600

0.000

-76.600

-76.600

0.000

-76.600

  კლება

76.800

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

    საშინაო

76.800

76.600

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

     სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

     სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

  VIII. ბალანსი

  0,0

0,0

   0,0

 

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

  2020
წლის

  ფაქტი

  2021 წლის გეგმა

  2022 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  შემოსულობები

30402.821

31343.364

6054.383

25288.981

37924.398

9061.768

28862.630

  შემოსავლები

30255.100

31310.364

6054.383

25255.981

37828.398

9061.768

28766.630

  არაფინანსური აქტივების კლება

147.700  

33.000

0.000

33.000

96.000

0.000

96.000

  გადასახდელები

  31558.315  

13913.300

0.000

13913.300

40034.237

9904.154

30130.083

  ხარჯები

 

14454.257

  

19962.383

804.367

19158.016

25467.827

1328.738

24139.089

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

  17026.774  

14471.673

5732.935

8738.738

14489.810

8575.416

5914.394

  ვალდებულებების კლება

76.784  

76.600   

0.000  

76.600

      76.600  

      0.000  

    76.600  

  ნაშთის ცვლილება

-1155.495

-3167.292

-482.919

-2684.373

-2109.839

-842.386

-1267.453

  მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 37828.398 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2020
წლის

  ფაქტი

  2021 წლის გეგმა

  2022 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  შემოსავლები

30255.100

31310.364

6054.383

25255.981

37828.398

9061.768

28766.630

  გადასახადები

11867.400

13913.300

0.000

13913.300

18900.000

0.000

18900.000

  გრანტები

9754.200

6054.38

6054.38

0.00

9061.768

9061.768

0.000

  სხვა შემოსავლები

8633.500

11342.68

0.00

11342.68

9866.630

0.000

9866.630

 

  მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 18900.000 ათასი ლარით:  

ათას ლარში

დასახელება

  2020
წლის

  ფაქტი

  2021 წლის გეგმა

  2022 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  გადასახადები

11867.400

13913.300

0.000

13913.300

18900.000

0.000

18900.000

   საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

 

0.000

0.000

0.000

0.000

   დამატებითი ღირებულების გადასახადი

8344.200

10913.300

0.000 

10913.3

15120.000

0.000 

15120.000

   ქონების გადასახადი

3523.200

3000.000

0.000

3000.000

3780.000

0.000

3780.000

   საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2356.800

1675.00

0.000 

1675.00

2455.0

0.000 

2455.0

   უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.000

0.000

 

0.000

0.000

0,000

0.000

   ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

20.300

10.000

10.000

 

0.000

10.000

10.000

0.000

   სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

65.100

65.00

0.00

65.00

65.000

0.000

65.000

   არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1081.000

1250.00

0.00

1250.00

1250.000

0.000

1250.000

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 9061.768 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2020 წლის ფაქტი

  2021 წლის გეგმა

  2022 წლის პროექტი

  გრანტები

9754.200

6054.370

9061.768  

  საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.000

0.0

 0.0

  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

9754.200

6054.370

9061.768  

  გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.00

 0.0

  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1814.500

639.570

1080.319  

  კაპიტალური ტრანსფერი

7939.700

5414.800

3763.677

  სპეციალური ტრანსფერი , მათ შორის :

0.0

0.0

4217.772  

   სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

0.0

0.0

 0.0

   საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

812.000

მაღალმთიანი განვითარების ფონდი

0.0

0.0

400.000

   აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

0.0

0.0

0.0

საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები

0.0

0.0

1563,825

სახელმწიფო პროგრამის განახლებულირეგიონების ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

0.0

0.0

1441.947

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 9866.630 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2020 წლის ფაქტი

  2021 წლის გეგმა

  2022 წლის პროექტი

  სხვა შემოსავლები

8633.500

11342.680

9866.630

  შემოსავლები საკუთრებიდან

6382.300

9192.680

  7279.000

პროცენტი

174.200

200.000

149.0

  რენტა

6208.000

8992.680

7130.000

  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2059.400

2050.000

2124.220

   ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2059.400

2050.000

2124.220

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.000

0.00

0.0

   სანებართვო მოსაკრებელი

44.400

35.0

44.400

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2006.00

2000.000

2066.820

   ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

9.100

15.000

13.000

   არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0,00

0.000

  სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

124.300

100.000

213.410

  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

67.500

0.000

250.0

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 25467.827 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2020
  წლის

  ფაქტი

  2021 წლის გეგმა

  2022 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  ხარჯები

14454.800

19962.383

804.367

19158.016

25467.827

1328.738

24139.089

  შრომის ანაზღაურება

2086.700

2200.820

94.420

2106.400

3503.320

99.000

3404.320

  საქონელი და მომსახურება

1230.900

2033.467

599.947

1433.520

2454.508

846.319

1608.189

  პროცენტები

49.600

51.100

0.000

51.100

51.200

0.000

51.200

  სუბსიდიები

   8765.700

12772.465

100.000

12672.465

16178.900

125.000

16053.900

გრანტები

  0.000

0.000

0.000

0.000

41.000

0.000

41.000

  სოციალური უზრუნველყოფა

1977.200

2065.940

10.000

2055.940

1886.400

10.000

1876.400

  სხვა ხარჯები

264.900

838.591

0.000

838.591

1352.499

248.419

1104.080

  მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 14393.810 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 14489.810 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 96.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში  

პროგ. კოდი

  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

  2020 წლის
ფაქტი

  2021 წლის გეგმა

  2022 წლის პროექტი

  01 00

  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

45.246

133.733

154.000

  01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

45.246

133.733

154.000

  02 00

  ინფრასტრუქტურის განვითარება

14375.893

12770.511

12937.261

  02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12156.249

10766.318

8694.889

  02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

207.159

36.285

874.943

  02 03

  გარე განათება

374.179

0.000

100.000

  02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

307.700

0.000

0.000

02.07

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1330.606

1894.032

3232.258

  02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

0,0

73.876

35.171

  02 09

  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.000

  03 00

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

92.741

495.617

275.777

  03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3.650

42.000

0.0

  03 03

  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

124.000

126.300

03 04

სანიაღვრე არხის აღდგენა

89.091

329.617

149.477

  04 00

  განათლება

2414.652

24.365

8.420

  04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

40.081

0.000

0,000

  04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1302.623

4.462

3.270

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1071.948

19.903

5.150

  05 00

  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

98.242

1047.447

1114.352

  05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

89.043

1028.648

466.585

  05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

9.199

18.799

647.767

  06 00

  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000  

  06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0.000

0.000

0.000

 

  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

17026.774

14471.673

14489.810

 ათას ლარში

 

  2020 წლის
ფაქტი

  2021 წლის გეგმა

  2022 წლის პროექტი

  არაფინანსური აქტივების კლება

147.700

33.000

96.0

  ძირითადი აქტივები

113.900

25.000

29.0

  არაწარმოებული აქტივები

33.900

6.000

67.0

  მიწა

33.900

6.000

67.0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: 

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

  დასახელება

  2020 წლის
ფაქტი

  2021 წლის გეგმა

  2022 წლის პროექტი

  7.1

  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3514.753  

3965.133  

5510.809  

  7.1.1

  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3082.153  

3471.433  

4892.439  

  7.1.1.1

  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3082.153  

3471.433  

4892.439  

  7.1.1.2

  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

    0.0 

350.000  

470.000

  7.1.6

  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

     0.0

   127.700 

   127.800  

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო

დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

7.000

20.570

  7.4

  ეკონომიკური საქმიანობა

12744.001  

13150.318  

11488.589

  7.4 5

  ტრანსპორტი

12744.001

      13150.318  

   11151.634   

  7.4 5 1

  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

12744.001

13150.318  

   11151.634   

  7.4 5 5

  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.000

0.000

336.955

  7.5

  გარემოს დაცვა

1413.883  

2328.617

2766.777

  7.5 1

  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1413.883  

      2328.617  

2616.777

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.000

0.000

150.000

  7.6

  საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2947.573  

3782.584  

6176.901

  7.6 1

  ბინათმშენებლობა

      307.700  

650891

637.529

  7.6 2

  კომუნალური მეურნეობის განვითარება

   0.000

0.000

0,000

  7.6 3

  წყალმომარაგება

652.113   

753.285

1641.943

  7.6 4

  გარე განათება

655.932

410.500

630.000

  7.6 6

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1331.828  

1967.908  

3267.429

  7.7

  ჯანმრთელობის დაცვა

167.078

192.920

185.700  

  7.7 4

  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

128.186  

145.000

157.700

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

38.892

47.920

28.000

  7.8

  დასვენება , კულტურა და რელიგია

3393.444  

4700.412  

6254.852  

  7.8 1

  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1358.692  

1809.500  

  2613.185  

  7.8 2

  მომსახურება კულტურის სფეროში

1832.826  

1980.000  

3361.667

  7.8 4

  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

133.130  

150.000  

280.000  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

კულტურისა და რელიგიის სფეროში

68.796

760.912

0.0

  7.9

  განათლება

5643.871  

4348.732  

5538.739  

  7.9 1

  სკოლამდელი აღზრდა

2868.808

3750.000  

4705.000  

  7.9 2

  ზოგადი განათლება

1472.440

594.270   

830.469

  7.9 2 2

  საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0   

0,000

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

1302.623

4.462   

3.270

  7 10

  სოციალური დაცვა

1733.712  

2050.940  

2111.870

  7 10 1

  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

899.093  

912.900  

1148.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

729.353

732.900

998.000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

168.750

180.000

190.000

  7 10 2

  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

22.500  

25.000  

26.000

  7 10 4

  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

508.450  

640.540  

   467.370

  7 10 7

  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

164.169  

242.500  

252.500

  7 10 9

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

139.500

230.000

178.000

 

  სულ

31558.315    

  34510.656  

40034.237  

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -2033.239 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 12360.571 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2020 წლის ფაქტი

  2021 წლის გეგმა

  2022 წლის პროექტი

  საოპერაციო სალდო

15800.300  

11347.981  

12360.571  

  მთლიანი სალდო

-1078.700  

-3090.692  

-2033.239

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -5097.579 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2020 წლის ფაქტი

  2021 წლის გეგმა

  2022 წლის პროექტი

  ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1155.500

-3167.292  

-2109.839

  ზრდა

0.0

0.0   

0.0   

    ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0.0   

0.0   

  კლება

2335.800

3167.292  

2109.839  

  ვალუტა და დეპოზიტი

2335.800

      3167.292  

2109.839  

 

ფინანსური აქტივების კლება 2109.839   ათასი ლარის ოდენობით.  

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 76.600 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები  

v  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;

v  ინფრასტრუქტურის განვითარება;

v  დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

v  განათლება;

v  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

v  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.          

თავი II

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

  მუხლი 13.  

ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 01

8694.889  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუ

ნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება
2 ქვეპროგრამა:
- გზების
მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 01 02

7696.307  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 55% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2022წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

დასახელება

ცენტარალური ბიუჯეტით

ადგილობრივი

ბიუჯეტით

1.         

სოფელ ბეგიაურში ფარქოსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

91769

2.         

სოფელ ნიგოზეთში ცონცრების უბანში გზის რეაბულიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

9859

4216

3.         

სოფელ რგანში გველესიანების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

8772

4022

4.         

სოფელ საკურწეში მამიაშვილები-გოსტიაშვილები-სარალიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

123076

5.         

სოფელ უსახელოში მთავარანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

23133

6.         

სოფელ გუნდაეთში ომარი მაჩაიძის სახლიდან აბრამიშვილებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

7031

5371

7.         

სოფელ ვანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

23199

8.         

სოფელ დიდ კაცხში კუპატაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

33012

9.         

სოფელ კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

32777

10.      

სოფელ სარქველეთუბანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

96857

11.      

სოფელ მღვიმევში მონასტრის თავზე გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

102266

12.      

სოფელ კაცხში ხვადაბუნზე ოტიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

103577

13.      

სოფელ ზედა რგანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

28455

14.      

სოფელ წყალშავში კანჭების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

42500

15.      

გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

233261

0.0

16.      

სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლების ითხვისის მაღაროდან დარბაიძეების ბოლომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

191210

91750

17.      

სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

148607

8050

18.      

სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში საუბნო გზის მოწყობა. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

14171

19.      

სოფელ ბჟინევში მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

133130

20.      

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის რეაბილიტაცია

0

35432

21.      

სოფელ ნიგოზეთში კოპიტების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

0

180803

22.      

სოფელ კაცხში ორ მონაკვეთზე ჩიხელიძეების უბნის და მოედნიდან სერის უბნამდე მისასვლელი გზის მშენებლობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

1289704

2500

23.      

სოფელ უსახელოში ფხალაძეები-ცერცვაძეების გზის რეაბილიტაცია

53847

115345

24.      

სოფელ ზოდში საჯარო სკოლის გზის რეაბილიტაცია

108144

0

25.      

სოფელ ზოდში გიორგაძეების 800მ საუბნო გზის მოწყობა

222160

0

26.      

სოფელ პერევისაში კვანტალიანები- ცხადაძეების უბანში გზის მოწყობა

150000

134527

27.      

ტაბიძის ქუჩის შიდა გზების, ტროტუარის და ეზოების მოწყობა

200000

175444

28.      

ჭავჭავაძის ქუჩის გზისა და ტროტუარის რეაბილიტაციის სამუშაოები

300000

0

29.      

სოფელ მერევი-ნიგოზეთის (ბირთველიშვილების-წერეთლების) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

343

2328

30.      

ზოდი-ზედუნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

18938

0

31.      

კაცხში სვეტთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

413411

0

32.      

სოფელ ხრეითში იუსტიციის სახლამდე მისასვლელი (ტაბატაძეები, ნეფარიძეები კაპანაძეები) გზის მონაკვეთის მობეტენობა

662149

13798

33.      

სოფელ რგანში ქეშელეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

0

68367

34.      

სოფელ ტყემლოვანაში ხარიტონიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია

0

41129

35.      

ნიგოზეთში კურტანიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

0

44900

36.      

ვაჭევში ჩიტიშვილების გზის რეაბილიტაცია

0

44507

37.      

სოფ. საკურწეში ეკლესიისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია

0

21264

38.      

სოფ. კაცხში ხვადაბუნის გზის რეაბილიტაცია

0

33712

39.      

სოფ.ნავარძეთში კაპანაძეების უბანში ქუჩა #13-ის გზის რეაბილიტაცია

0

52255

40.      

სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300-მეტრი გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

50576

41.      

სოფ. ცხრუკვეთის და სოფ. სკინდორის დამაკავშირებელი 3,2კმ გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

146153

 

234450

42.      

სოფ. ბუნიკაურში გელბახიანების უბანში გზის რეაბილიტაცია

0

28181

43.      

სოფ. ბუნიკაურში გელბახიანების აღმართის გზის რეაბილიტაცია

0

37520

44.      

სოფ. ბუნიკაურში ზურა ბარათაშვილის სახლისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია

0

33769

45.      

სოფ. თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში 70 მეტრი გზის რეაბილიტაცია

0

22797

46.      

სოფ. თაბაგრებში ჭიკინეების უბანში 70მეტრი გზის რეაბილიტაცია

0

29743

47.      

სოფ. თაბაგრებში ცენტრალური შესასვლელი 100 მეტრი გზის რეაბილიტაცია

0

41307

48.      

სოფ. ხრეითსი ჯაფარიძეები-ჯავახაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

0

85512

49.      

სოფ. ზოდში ჭიღლაძეების (ყვიჩორლეების) უბანში გზის რეაბილიტაცია

0

15884

50.      

სოფ. ზოდში გლახუას წყაროდან ბოყოვლების უბანში გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

40621

51.      

სოფელ რგანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

0

118749

52.      

სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნის გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

50000

53.      

სოფელ სვერში კლდე-კარის გამოქვაბულთან მისასვლელი გზის

0

155600

54.      

საზედამხედველო ხარჯი

0

347000

55.      

თანადაფინანსების ხარჯი

0

242242

56.      

სოფელ უსახელოში მგლების უბანში დაახლოებით 1500 მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები

0

5000

57.      

სოფელ უსახელოში გაღმა პაპიძეების უბანში მიასასვლელი   500 მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები

0

1800

58.      

სოფელ სოფელ თაბაგრებში სერის უბანში დაახლოებით 300 გძ.მ გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები

0

1200

59.      

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში 70 გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

472

60.      

სოფელ თაბაგრებში ,,ჭიკინების ‘’უბანში საბაგირო გზასთან 70 გრძ.მ გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

472

61.      

სოფელ წყალშავში სამხარაძეების უბანში 400 გრძ. მ.-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

649

62.      

ტოლსტოისI ჩიხი 100 გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

472

63.      

ჭიათურაში ორი ნომრის დასახლებაში ეკლესიის მოპირდაპირედ სამხარაძეების უბანში 150გრძ.მ გზის საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

64.      

სოფელ პერევისაში ალიოშა ჩინჩალაძის სახლთან 100გრძ.მ გზის საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

472

65.      

სოფელ ბუნიკაურში გელბახიანების აღმართის 110გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

472

66.      

სოფელ ბუნიკაურში ზურაბ ბარათაშვილის სახლისკენ მოსაცდელიდან ასასვლელი გზის100გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

472

67.      

სოფელ ითხვისში ღავთაძეებისა და ნადირაძეების საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

68.      

სოფელ სკინდორში სკოლასთან ასასვლელი გზის 200 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

69.      

სოფელ სკინდორში სასაფლაოსთან ასასვლელი კურტანიძეების უბნის ასასვლელის გაგრძელება 300 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

70.      

სოფელ წასრში ვაშაძეების უბანში 150გრძ.მ-ზე საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

71.      

სოფელ ზოდში მასხარაშვილები ბოჭორიშვილების უბანში500გრძ.მ-ზე გზის მობეტონების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

944

72.      

სოფელ თაბაგრებში შესასვლელი ცენტრალური გზის 100 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

73.      

სოფელ თაბაგრებში ცენტრალური გზის 400 გრძ.მ-ზე მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

708

74.      

სოფელ ზედა რგანში 450 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

708

75.      

სოფელ ზედა რგანში გადმოსახედამდე მისასვლელი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1180

76.      

ძუძუანას მღვიმევამდე მისასვლელი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1180

77.      

სოფელ ჯოყოეთში უკურთხევას უბანში 400 გრძ. მ. გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

708

78.      

სოფელ მანდაეთში ციცვიძეები-გოგოლაძეების უბანში ცენტრალურ გზასთან შემაერთებელი 800 გრძ. მ. გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1180

79.      

სოფელ ნავარძეთში მარიკა ბარათაშვილის სახლმუზეუმამდე მისასვლელი გზისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1180

80.      

სოფელ ზედა ბერეთისაში გეორგების უბანში 700გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1180

81.      

სოფელ ქვედა უსახელოში დარჩენილი საუბნო გზების მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1770

82.      

სოფელ ითხვისში ქვედა ბაძგარაძეების უბნის დაახლოებით 300გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

83.      

სოფელ ხალიფაურში დავით მასხარაშვილის სახლთან 150გრძ.მ-ზე საუბნო გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

84.      

სოფელ ზედუბანი - ჭალისუბანში გზის რეაბილიტაცია ავტობანიდან 1,6კმ-ზე. მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1770

85.      

სოფელ მოხოროთუბანში აზნარაშვილების გზის მობეტონების გაგრძელების მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

86.      

სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში 200გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

87.      

სოფელ პერევისაში წერეთლების უბნიდან ეკლესიასთან ასახვევი საუბნო გზის 250 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

88.      

სოფელ ბჟინევში რაზმაძეების უბანში დაახლოებით 500გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

767

89.      

სოფელ პერევისაში წივილაშვილები გოგოლიძეების უბანში 350გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

90.      

სოფელ პერევისაში ქვედა დევიძეებში 800გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1180

91.      

სოფელ ზედა ბიღაში ბიწაძეების ჩასახვევი 220 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

92.      

სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო მონაკვეთი 500 გრძ.მ.-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

944

93.      

სოფელ რგანისა და სოფელ ვაჭევის გზის (გველესიანების უბნიდან კვერნების უბნამდე) -4900გრძ.მ.- საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

5428

94.      

სოფელ ხრეითში აბაშიძე-ლოლაძეების უბანში 400გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

708

95.      

ზოდი -წირქვალის შემაერთებელი გზის   მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1180

96.      

სოფელ სკინდორში ჯავახების უბნის 300გრძ.მ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

97.      

სოფელ სალიეთში ლომინაშვილების უბანში 800გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1180

98.      

სოფელ გუნდაეთში ვაკე-ტყე , ბარათაშვილების, უზნაძეების უბანში ჭაბუკი ბარათაშვილების სახლთან 1კმ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1298

99.      

სოფელ ტყემლოვანაში კაპანაძეების უბანში 1კმ-ზე გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1180

100.   

სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა ქბილარის მიმართულებით მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1180

101.   

სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა ეკლესიიდან სოფლის ბოლომდე 2კმ.-მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1294

102.   

სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალაძეების უბანში 800 გრძ.მ-ზე გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1180

103.   

სოფელ წირქვალში მიროტაძეების უბნიდან აბანოს უბნამდე მისასვლელი გზის 330გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

104.   

სოფელ თვალუეთში ხელოსნიშვილების უბანში 200გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

105.   

სოფელ სვერში ლოჟღაეთში 400გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

708

106.   

სოფელ სვერში ჯაფარიძეების უბანში 150 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

107.   

სოფელ ცხრუკვეთში საბრაგუნო -ჭიპაშვილების უბანში 100 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

472

108.   

სოფელ პერევისაში ჯაოშვილების უბანში 250გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

109.   

სოფელ ზოდში სხირტლაძეები იობაშვილების საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1180

110.   

სოფელ ეწერში სარალიძეების უბანში გზის 600 გრძ.მ-ზე   მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1062

111.   

სოფელ დარკვეთში კაციტაძეების უბანში 800გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1180

112.   

სოფელ ნავარძეთში ბაჭიკაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

708

113.   

სოფელ პერევისაში ცხადაძეების უბანში 300მ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

114.   

სოფელ ზოდში ქაშაკაშვილების უბანში 1600-გრძ მ. გზის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

1888

115.   

სოფელ დარკვეთში სკოლასთან მისასვლელი 500-გრძ. მ გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

944

116.   

სოფელ ზედა რგანში ვაშაძეების უბანში 150-გრძ. მ გზის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

590

117.  117

ჭიათურა-საჩხერის გზატკეცილზე (მღვიმევის მონასტერთან) საპარკინგე ადგილის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები

0

1000

118.  118

სოფელ კაცხში მონასტრის თავიდან ხარატიშვილების უბნისკენ მიმავალი გზის დარჩენილი მონაკვეთის საპროექტო სამუშაოები

0

1000

119.  119

სოფელ ხრეითში სპარიეთის უბანში 2კმ 200გრძ მეტრი გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ხრეითში მოდებაძეების - მიხელიძეები კალოს უბანის 600გრძ მეტრი   გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ვაჭევში კვერნები, ბაგრატები, კაკაჩეების უბანში 800გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ვაჭევში ბუკები, კონწლების უბანში 540გრძ.მ. გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ღვითორში სკოლამდე მისასვლელი გზის და ბაბრების უბნის 450გრძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბანში 500გრძ. მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ჯოლხეეთში დაბლა უბანში დავით აბესაძის სახლთან 100გრძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ჯოლხეეთში სასაფლაომდე მისასვლელი 150გრძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ მელუშეეთში ორღარიანი წყაროს უბანში 300 გრძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ქვ.უსახელოში წერეთლების უბანში(ჯარგვენაული) სასაფლაომდე 600გრძ.მეტრზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ნავარძეთში მე-9 ქუჩისა და შემოღობილი ბაღის(ნაძვნარი) გასწვრივ გზის პროექტირება, სოფელ მერევში კაპანაძეები - სკოლის 550გრძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ მერევში ხოკერაშვილების საუბნო გზის 200გრძ.მ-ზე რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელი რკვიანის საუბნო 750გრძ.მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელი რკვიანის ტაძრამდე მისასვლელი და გაგრძელება კოპიტებამდე 1000გრძ.მ-ზე. საუბნო გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში ხოსიკიშვილები - ფაცინიშვილების უბანში 400გრძ.მ გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ უსახელო (ბიძინა სამხარაძის უბანი) საუბნო 450გძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ დიდ კაცხში ცივი კუთხის უბნის გზის მოწყობის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ უსახელოში წერეთლების უბანში 300გრძ.მ-ძე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში კრავების მეორე უბანში 500მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ თვალუეთში ზენაშვილების უბანში 400გრძ.მ გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეების უბნში150გრძ.მ გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში ლოჟღაეთში გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ უსახელო (ტბის უბანში) 500 გძ.მ-ზე. საუბნო გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ მანდაეთში უზნაძეების ეკლესიამდე მისასვლელი 250გრძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, გეზრულში ლომიძეები-კაციების უბანში გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ვანში ცენტრალური გზის 3კმ-მდე მობეტონების საპროექტო სამუშაოები, სოფელ რკვიანში ბიძინა სამხარაძის უბანში 300გრძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ რგანში ცენტრიდან გველესიანების უბნამდე 80გრძ.მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ჯვარიჭალაში( რგანი) 70გრძ.მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები,

სოფელ წირქვალში მეცხოვრიშვილების(კურდულები) უბანში 300გრძ.მ-ზე გზის   რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ წირქვალში კაციტაძეების უბანში 300გრძ.მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები,

სოფელ ხრეითში, მემორიალის მიმდებარედ გამყრელიძეების ბაქრაძეების, კერესელიძეების 800გრძ.მ-ზე საუბნო გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სკინდორში კაპანაძეების უბანში

120გრძ.მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, ყაზბეგის ქუჩა№1 -ის შიდა ეზოს რეაბილტაციის საპროექტო . სოფელ წირქვალში

კორიალეების უბნის და სოფელ ხალიფაურში მასხარაშვილები-ბარათაშვილების უბნის გზის საამშენებლო საპროექტო სამუშაოები.

0

45000

 

სულ   ჯამი

4163589

3532718

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება  
(
ათას ლარში)

 

02 01 04

0.767

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება. აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება სოფელ ხრეითში ტაბატაძეების ხიდის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ( ხელშეკრულება გაფორმებულია)

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება  
(
ათას ლარში)

 

02 01 05

336.955

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას.მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი სახსრები ხმარდება როგორც საპროექტო სამუშაოებს აგრეთვე შემდგომ საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობას.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ნაგუთის დასახლებიდან ბაზრამდე და საჩხერის გზატკეცილის გასწვრივ შიდა ეზოებისა და ღობეების მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)   საევე საპროექტო სამუშაოები ჩატარდება სოფელ ჭიათურაში კოსტავას ქუჩაზე სბავშვო ბაღის მიმდებარედ არსებული მინი სპორტული მოედნის საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია (ტენდერი არის გამოცხადებულია) ჭიათურაში საბჭოს ქუჩა მეორე შესახვევი გიორგი ციცივიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა. აღმაშენებლის №199-ის მიმდებარედ ზაზა გოგსაძის სახლთან საყრდენი კედლის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. ასევე ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 2022 წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: სოფელ უსახელოში ცენტარულრი გზის მიმდებარედ დაზიანებული საყრდენი კედლის, თავისუფლების I შესახვევი №5 -თან ჭიტაძე გედევანის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობისა და სანიაღვრე არხის აღდგენის 40 გრძ.მ-ზე ეზოდან უახლოეს ჭამდე,  სოფელ სალიეთში თენგიზ მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის,   მაღარო2-ის დასახლებაში ნოდარ სამხარაძის სახლთან სარდენი კედლის, სოფელ სალიეთში თომა მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის 10გრძ.მ-ზე და სოფელ მორძგვეთში ცინასი მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. აგრეთვე ტენდერი გამოცხადდება ცუცქირიძის ქ.№3-ში კოტე ნეფარიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ გუნდაეთში ვახო მაჩაიძის საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ქუთაისის ქ.№15 თან მეგრელიშვილი ლეილას საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ნავარძეთში საკირეს უბანში ნათელა ბარაბაძის საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, გაგარინის ქ.№14 კირკიტაძე ანზორის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, რუსთაველის ქუჩაზე კლდის თავზე დამცავი ჯებირის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, აღმაშენებლის ქ.№134 ნატო ხარშილაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ერისთავის ქ№21 აკაკი ტატიშვილის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ხრეითში ანა მიხელიძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ წირქვალში ამირან მეცხოვრიშვილის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ წირქვალში შოთა ნადირაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ წირქვალში ვეფხვია გურულის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, თავისუფლების ქ.№9,10,11- თან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ფრანგიშვილის ქ.№ 16 გიორგი ჩხეიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ქუთაისის ქ№48 ვაჟა კამკამიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ინტერნაციონალის ქ№22 -თან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, საბჭოს

II შეს. №1 ია კაპანაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ტოლსტოის ქ.№14-თან საყრდენი კედლისა და მოაჯირის მოწყობის   საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში გვალაზურების უბანში დავით ცუცქირიძის საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, გაგარინის ქ.№14 კირკიტაძე ანზორის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები.

  გაიცემა გასული წლის დაკავებული 2.5% თანხა. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების მოედნების მოწყობა.

2022 წლის დაფინანსება  
(
ათას ლარში)

 

02 01 06

660.860

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, კიბეებისა და მოედნების კაპიტალურ შეკეთებას, პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს როგორ ცენტრალური ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები, რომელიც ხმარდება პროექტირებასა და შემდგომ სამუშაოთა განხორციელებას. აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარულების საფუძველძე შემდეგი სამუშაოები: ქალაქ ჭიათურაში ყაზბეგის ქუჩაზე გედების ტბისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ხელშეკრულება გაფორმებულია) ქ. ჭიათურაში კინოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები და ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქუჩაზე ტროტუარის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია) ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით: ასევე ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 2022 წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: ვაჟა -ფშაველას ქუჩაზე ყოფილი საბაგირო სადგურის (შუალედი სადგური) ტერიტორიის მოწყობისა და კიბეების აღდგენის, აღმაშენებლის ქ.№124 -ის მიმდებარედ კიბეების და ბათუმის ქუჩიდან ჩასასვლელი ბილიკისა და კიბეების მოწყობის, და მაღაროელთა მოედნის რეაბილიტაციის   საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  
(
ათას ლარში)

 

02 02

1641.943

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.

პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებ.

2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება  
(
ათას ლარში)

02 03

767.000

პროგრამის განმახორციელებელი

შპს ,,ჭიათურის წყალი“

 

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.

 

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

         

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

02 02 02

874.943

პროგრამის განმახორციელებელ

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განხორციელდება სოფ. წინსოფელში, სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა, აგრეთვე სოფელ მორძგვეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2022 წლის დაფინანსება  
(
ათას ლარში)

02 03

630.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%.

1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

  2. გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (.. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).   ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 03 01

530.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 03 01

100.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 95%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭავჭავაძის ქუჩაზე გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 04

2793.700   

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).არნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:

1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.

  2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს და ითვალისწინებს გარე განათებისათვის ამწეკალათის შეძენას და ჭაბურღილების გასაჭრელი სპეციალური ავტომანქანის შეძენას.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 04 01

2793.700   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთრივ შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 06

637.529

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების განვითარებას როგორიცაა:

1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

  2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას.

3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა.

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისატვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 06 02

89.063 

ქვეპროგრამის განმახორციე

ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და

მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების მოწესრიგება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განხორციელებს საცხოვრებელი სახლებისათვის მასალების შეძენას, რომლის გადაცემა მოხდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული წესის შესაბამისად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 06 03

548.466   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ.№9-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ. №15-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. №19-ში და ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. №17-ში მდებარე მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასაების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე განახლებული რეგიონების ფარგლებში ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის №17-ში, ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის №13-ში და ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის №19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია ზემოთ აღნიშნულ პროექტებზე ტენდერი გამოცხადებულია 2021 წელს. სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 07

3232.258   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით აქედან გამომდინარე ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება.

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 07 01

2009.733

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება დეგრადირებული ნიადაგის აღდგენა-გამწვანება, ასევე ქალაქის შემოსასვლელთან ნავარძეთის მიმდებარედ სკვერებისა და გადასახედების მოწყობის სამუშაოები და ქალაქ ჭიათურაში ტერასული სკვერის მოწყობის სამუშაოები, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით მოეწყობა ქ. ჭიათურაში წერეთლის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია და ქ. ჭიათურაში ყოფილი პიონერთა სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრიაციული ზონისა და სკვერის მოწყობა   ტენდერი გამოცხადებულია 2021 წელს სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს. ასევე განხორციელდება სოფელ სვერში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიისა და სკვერის მოწყობის სსაპროექტო სამუშაოები. ტენდერი გამოცხადებულია ჭიათურაში წმ. გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში საშევარდნოს კლდიდან გადმოსახედის მოწყობის, ჩაჩანიძის ქ.№52-თან ტრენაჟორების, ფანჩატურის მოწყობა -შემოღობვის და ჩაჩანიძის №58-ის ეზოს შემოღობვის და კეთიმოწყობის, ჭიათურაში ჭიღლაძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში სიგულდას სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში ეთერ სამხარაძე-ჯღამაძის სახელობის სკვერის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების ჩასატარებლად, თბილისის ქ№6-ის მიმდებარედ სკვერისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, მშენებლობის ტრესტის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება კონკურსის წესით და ლეჟუბანში ჩაჩანიძის ქუჩაზე ეკლესიის მოპირდაპირე მხარეს მდებარე სკვერის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. აგრეთვე განხორციელდება კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აღმაშენებლის ქუჩაზე ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოები.

ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

  02 07 02

1222.525

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდება 2021 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად სოფელ მერევში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, 812000 ლარის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი პროექტების დაფინანსება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სასაფლაობის მოვლა შემოღობვა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

  02 08

35.171

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ზედა ბერეთისაში შემოღობვის სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ასევე განხორციელდება სოფელ გუნდაეთში უზნაძეების უბანში ეკლესიის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაძენად.   ზედამხედველობას განახორციელებს საინჟინრო მონიტორინგი.

 

მუხლი 14.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2022-2025 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

  03 01

2766.777

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა()იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ქვათაცვენის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

  03 02

150.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქვათაცვენის ლიკვიდაციის ღონისძიების აღმოფხვა რათა მოსახლეობის გადადგილება მოხდეს უსაფრთხოდ. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საშევარდნოს კლდისა და მიმდებარე ფერდობზე ქვათაცვენის პრობლემის აღმოსაფხვრელად შესაბამისი დასკვნისა და საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

  03 03

  126.300

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამატებით განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება საჭიროების შესაბამისად. ასევე დაგეგმილია ერთი ერთეული ავტომანქანის ამწე კალათის შეძენა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების აღდგენა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

  03 04

149.477

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში მაღარო №18-ის გადასახვევის მიმდებარედ წყალგამტარი არხის რეაბილიტაცია, . სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში წყაროს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები.   ასევე განხორციელდება გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში გოგებაშვილის I შეს №15-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა. სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში წყაროს მიმდებარედ დაახლოებით 50გრძ. მეტრის სანიღვრე არხის მოწყობის, ჩაჩანიჩის ქუჩაზე იშხნელების სახლთან სანიაღვრე არხისა და შემკრების მოწყობის, სანიაღვრე არხის აღდგენა თავისუფლების ქუჩაზე დაახლოებით 40მ-ზე (ჭიტაძის ეზოდან უახლოეს ჭამდე) მოწყობის, ჩაჩანიძის ქუჩაზე კომისარიატის მოპირდაპირედ თეიმურაზ გურჯიძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობის და 9აპრილის ქ№57 -დან 9აპრილის ქ№ 87-ის გაგრძელებაზე და სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნის გზის სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის საპროექტო სამუშაოები.

 

მუხლი 15.

განათლება 04 00

სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.         

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

04 01

4705.000

პროგრამის განმახორციელებელი

()იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონისადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისმიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 30 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1650-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 702 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებისპროგრამის მიზანია:

-ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნებაადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებსაქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

-ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

-ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან

-ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლაშენახვა;

-ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

04 02

3.270

ქვეპროგრამ განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საინჟინრო მონიტორინგის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

04 03

830.469

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 14.01.2022 წლის №51 განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

 

მუხლი 16.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

 

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01

2613.185

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

()იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 01

1866.600

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

()იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 01 01

1169.600

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა დ და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 01 02

313.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს და 11 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა დ და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 01 03

384.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

   ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 02

280.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

   ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათე“-ს

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 03

466.585

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩაზე ყოფილი მე-10 სკოლის ტერიტორიაზე მინი საფეხბურთო მოედნისა და სკვერის მოწყობა, ქ. ჭიათურაში მე-3 საჯარო სკოლასთან მინი სტადიონის მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია სამუსაოები დასრულდება 2022 წელს). ასევე გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩაზე სტადიონის მოწყობის, უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის და თემურ მაღრაძის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება აგრეთვე განხორციელდება სოფელ თვალუეთში სტადიონის და სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლებაში საფეხბურთო სტადიონის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შესაძენად. სამუშაოები განხორციელდება ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  კულტურის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02

3501.667

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ №2 მუსიკალური სკოლ , ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01

3501.667

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ რიტუალების სახლი, ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლ , ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სხვა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

№1 სამუსიკო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 01

356.600

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს,საიდანაც 64 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 99 მოსწავლე, ობოლი 13 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 39 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

№2 სამუსიკო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 02

251.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს 190 მოსწავლეს,საიდანაც 17 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  სახვითი ხელოვნების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 03

197.200

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 45 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 5 პედაგოგი.

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 04

331.200

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა. განახლდება საბიბლიოთეკო ლიტერატურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  სასწავლო საგანმანათლებლო და   კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 05

1431.900

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 870 მოსწავლეს და 26 პედაგოგს.

ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - 223 მოსწავლე;

ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ –106 მოსწავლე

ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 485მოსწავლე

გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე

სასწავლო სექტორი - 42 მოსწავლე (უფასო)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  

  სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 05

16.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს სპექტასკლის დადგმის ხარჯისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რიტუალების სახლი

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 02

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ რიტუალების სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სარიტუალო მომსახურებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 02

 

100.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 03

647.767

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს განხორციელდება სახელმწიფო პროგრამის განახლებული რეგიონების ბარგლებში ქ. ჭიათურაში ქორწინების სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, და . ჭიათურაში კულტურის სახლის ტერიტორიაზე სკეიდბორდის სავარჯიშო მოედნისა და სკვერის მოწყობა (ხელშეკრულებები გაფორმებულია). განხორციელდება საზედამხედველო სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2022 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 04

140.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

140.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’

წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;

პროექტ ,,ეტალონის“ დაფინანსება;

 

  მუხლი 17.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

157.7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 02

28.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფილიალის წითელი ჯვრის თანადაფინანსება რომელიც სხვადასხვა სოციალურ და სამედიცინო დახმარებას გაუწევს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს.

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

სოციალური პროგრამები 06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

1188.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 01

800.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

46.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

190.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

  ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

150.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

2.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

5.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული  მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის   შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

210.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-მდე ბენეფიციარს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

63.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

26.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

4.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

22.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 05

467.370

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 01

80.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

140.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

147.370

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. ასევე მეწყერის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე.

  დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, სოციალური დადგენილების შესაბამისად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფანცულაიას ქ №13-ში მდებარე დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხის გაცემა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

78.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

   

მუხლი 18. პრიორიტეტების (პროგრამების) ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში

  თავი III. ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

31,558.315

8,573.873

22,984.442

34,510.656

6,537.302

27,973.354

40,034.237

9,904.154

30,130.083

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,754.130

0.000

1,754.130

1,864.000

0.000

1,864.000

1,961.000

0.000

1,961.000

 

ხარჯები

14,454.757

595.559

13,859.198

19,962.383

804.367

19,158.016

25,467.827

1,328.738

24,139.089

 

შრომის ანაზღაურება

2,086.697

91.600

1,995.097

2,200.820

94.420

2,106.400

3,503.320

99.000

3,404.320

 

საქონელი და მომსახურება

1,230.937

400.023

830.914

2,033.467

599.947

1,433.520

2,454.508

846.319

1,608.189

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

49.609

0.000

49.609

51.100

0.000

51.100

51.200

0.000

51.200

 

სუბსიდიები

8,765.680

97.936

8,667.744

12,772.465

100.000

12,672.465

16,178.900

125.000

16,053.900

 

გრანტები

79.672

0.000

79.672

0.000

0.000

0.000

41.000

0.000

41.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,977.244

6.000

1,971.244

2,065.940

10.000

2,055.940

1,886.400

10.000

1,876.400

 

სხვა ხარჯები

264.918

0.000

264.918

838.591

0.000

838.591

1,352.499

248.419

1,104.080

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,026.774

7,978.314

9,048.460

14,471.673

5,732.935

8,738.738

14,489.810

8,575.416

5,914.394

 

ძირითადი აქტივები

17,026.774

7,978.314

9,048.460

14,471.673

5,732.935

8,738.738

14,489.810

8,575.416

5,914.394

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,514.753

104.218

3,410.535

3,956.133

120.000

3,836.133

5,510.809

120.000

5,390.809

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200.000

0.000

200.000

172.000

0.000

172.000

199.000

0.000

199.000

 

ხარჯები

3,392.723

104.218

3,288.505

3,745.800

120.000

3,625.800

5,280.209

120.000

5,160.209

 

შრომის ანაზღაურება

2,086.697

91.600

1,995.097

2,200.820

94.420

2,106.400

3,503.320

99.000

3,404.320

 

საქონელი და მომსახურება

800.288

12.618

787.670

1,381.180

25.580

1,355.600

1,501.189

21.000

1,480.189

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

49.609

0.000

49.609

51.100

0.000

51.100

51.200

0.000

51.200

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

24.562

0.000

24.562

0.000

0.000

0.000

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

243.532

0.000

243.532

15.000

0.000

15.000

19.400

0.000

19.400

 

სხვა ხარჯები

188.035

0.000

188.035

97.700

0.000

97.700

180.100

0.000

180.100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.246

0.000

45.246

133.733

0.000

133.733

154.000

0.000

154.000

 

ძირითადი აქტივები

45.246

0.000

45.246

133.733

0.000

133.733

154.000

0.000

154.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,082.153

104.218

2,977.935

3,471.433

120.000

3,351.433

4,892.439

120.000

4,772.439

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200.000

0.000

200.000

172.000

0.000

172.000

199.000

0.000

199.000

 

ხარჯები

2,960.123

104.218

2,855.905

3,337.700

120.000

3,217.700

4,738.439

120.000

4,618.439

 

შრომის ანაზღაურება

2,086.697

91.600

1,995.097

2,200.820

94.420

2,106.400

3,503.320

99.000

3,404.320

 

საქონელი და მომსახურება

665.770

12.618

653.152

1,024.180

25.580

998.600

1,010.619

21.000

989.619

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

49.609

0.000

49.609

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

24.562

0.000

24.562

0.000

0.000

0.000

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.332

0.000

21.332

15.000

0.000

15.000

19.400

0.000

19.400

 

სხვა ხარჯები

112.153

0.000

112.153

97.700

0.000

97.700

180.100

0.000

180.100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.246

0.000

45.246

133.733

0.000

133.733

154.000

0.000

154.000

 

ძირითადი აქტივები

45.246

0.000

45.246

133.733

0.000

133.733

154.000

0.000

154.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაწარმოებული აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

630.504

0.000

630.504

701.400

0.000

701.400

992.980

0.000

992.980

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.000

 

27.000

0.000

 

0.000

27.000

 

27.000

 

ხარჯები

625.960

0.000

625.960

686.400

0.000

686.400

969.980

0.000

969.980

 

შრომის ანაზღაურება

441.060

0.000

441.060

440.000

0.000

440.000

671.880

0.000

671.880

 

საქონელი და მომსახურება

108.830

0.000

108.830

162.400

0.000

162.400

141.000

0.000

141.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

 

სხვა ხარჯები

76.070

0.000

76.070

82.000

0.000

82.000

155.100

0.000

155.100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.544

0.000

4.544

15.000

0.000

15.000

23.000

0.000

23.000

 

ძირითადი აქტივები

4.544

0.000

4.544

15.000

0.000

15.000

23.000

0.000

23.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფასეულობები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,340.959

0.000

2,340.959

2,612.533

0.000

2,612.533

3,687.419

0.000

3,687.419

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162.000

 

162.000

161.000

 

161.000

161.000

 

161.000

 

ხარჯები

2,223.473

0.000

2,223.473

2,519.600

0.000

2,519.600

3,561.419

0.000

3,561.419

 

შრომის ანაზღაურება

1,554.037

0.000

1,554.037

1,666.400

0.000

1,666.400

2,663.600

0.000

2,663.600

 

საქონელი და მომსახურება

537.850

0.000

537.850

825.500

0.000

825.500

832.819

0.000

832.819

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

49.609

0.000

49.609

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

გრანტები

24.562

0.000

24.562

0.000

0.000

0.000

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.332

0.000

21.332

12.000

0.000

12.000

15.000

0.000

15.000

 

სხვა ხარჯები

36.083

0.000

36.083

15.700

0.000

15.700

25.000

0.000

25.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.702

0.000

40.702

92.933

0.000

92.933

126.000

0.000

126.000

 

ძირითადი აქტივები

40.702

0.000

40.702

92.933

0.000

92.933

126.000

0.000

126.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

110.690

104.218

6.472

157.500

120.000

37.500

212.040

120.000

92.040

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.000

 

11.000

11.000

 

11.000

11.000

 

11.000

 

ხარჯები

110.690

104.218

6.472

131.700

120.000

11.700

207.040

120.000

87.040

 

შრომის ანაზღაურება

91.600

91.600

0.000

94.420

94.420

0.000

167.840

99.000

68.840

 

საქონელი და მომსახურება

19.090

12.618

6.472

36.280

25.580

10.700

36.800

21.000

15.800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

1.000

0.000

1.000

2.400

0.000

2.400

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

25.800

0.000

25.800

5.000

0.000

5.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

25.800

0.000

25.800

5.000

0.000

5.000

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.000

0.000

0.000

477.700

0.000

477.700

597.800

0.000

597.800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

401.100

0.000

401.100

521.200

0.000

521.200

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

350.000

0.000

350.000

470.000

0.000

470.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

370.000

0.000

370.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

370.000

0.000

370.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

370.000

0.000

370.000

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.000

0.000

0.000

130.000

0.000

130.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

130.000

0.000

130.000

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

130.000

0.000

130.000

100.000

0.000

100.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0.000

0.000

0.000

127.700

0.000

127.700

127.800

0.000

127.800

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

51.100

0.000

51.100

51.200

0.000

51.200

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

51.1

0.0

51.1

51.2

0.0

51.2

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

2.500

0.000

2.500

7.000

0.000

7.000

20.570

0.000

20.570

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

2.500

0.000

2.500

7.000

0.000

7.000

20.570

0.000

20.570

 

საქონელი და მომსახურება

2.500

0.000

2.500

7.000

0.000

7.000

20.570

0.000

20.570

01 04

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა

430.100

0.000

430.100

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

430.100

0.000

430.100

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

132.018

0.000

132.018

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

222.2

0.0

222.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

75.882

0.000

75.882

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

15,691.574

6,410.756

9,280.818

16,932.902

5,603.023

11,329.879

17,665.490

8,189.827

9,475.663

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97.000

0.000

97.000

158.000

0.000

158.000

158.000

0.000

158.000

 

ხარჯები

1,315.681

0.000

1,315.681

4,162.391

0.000

4,162.391

4,728.229

248.419

4,479.810

 

სუბსიდიები

1,314.459

0.000

1,314.459

3,511.500

0.000

3,511.500

4,090.700

0.000

4,090.700

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

650.891

0.000

650.891

637.529

248.419

389.110

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,375.893

6,410.756

7,965.137

12,770.511

5,603.023

7,167.488

12,937.261

7,941.408

4,995.853

 

ძირითადი აქტივები

14,375.893

6,410.756

7,965.137

12,770.511

5,603.023

7,167.488

12,937.261

7,941.408

4,995.853

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,156.249

5,614.585

6,541.664

10,766.318

4,754.443

6,011.875

8,694.889

5,025.122

3,669.767

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,156.249

5,614.585

6,541.664

10,766.318

4,754.443

6,011.875

8,694.889

5,025.122

3,669.767

 

ძირითადი აქტივები

12,156.249

5,614.585

6,541.664

10,766.318

4,754.443

6,011.875

8,694.889

5,025.122

3,669.767

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

10,711.086

5,175.467

5,535.619

10,456.840

4,739.691

5,717.149

7,696.307

4,163.589

3,532.718

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,711.086

5,175.467

5,535.619

10,456.840

4,739.691

5,717.149

7,696.307

4,163.589

3,532.718

 

ძირითადი აქტივები

10,711.086

5,175.467

5,535.619

10,456.840

4,739.691

5,717.149

7,696.307

4,163.589

3,532.718

02 01 03

საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

86.752

0.000

86.752

6.649

0.000

6.649

0.767

0.000

0.767

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.752

0.000

86.752

6.649

0.000

6.649

0.767

0.000

0.767

 

ძირითადი აქტივები

86.752

0.000

86.752

6.649

0.000

6.649

0.767

0.000

0.767

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

542.086

439.118

102.968

117.552

14.752

102.800

336.955

274.134

62.821

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

542.086

439.118

102.968

117.552

14.752

102.800

336.955

274.134

62.821

 

ძირითადი აქტივები

542.086

439.118

102.968

117.552

14.752

102.800

336.955

274.134

62.821

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

816.325

0.000

816.325

185.277

0.000

185.277

660.860

587.399

73.461

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

816.325

0.000

816.325

185.277

0.000

185.277

660.860

587.399

73.461

 

ძირითადი აქტივები

816.325

0.000

816.325

185.277

0.000

185.277

660.860

587.399

73.461

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

652.113

20.752

631.361

753.285

0.000

753.285

1,641.943

417.386

1,224.557

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.000

0.000

41.000

46.000

0.000

46.000

46.000

0.000

46.000

 

ხარჯები

444.954

0.000

444.954

717.000

0.000

717.000

767.000

0.000

767.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

444.954

0.000

444.954

717.000

0.000

717.000

767.000

0.000

767.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207.159

20.752

186.407

36.285

0.000

36.285

874.943

417.386

457.557

 

ძირითადი აქტივები

207.159

20.752

186.407

36.285

0.000

36.285

874.943

417.386

457.557

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

444.954

0.000

444.954

717.000

0.000

717.000

767.000

0.000

767.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.000

 

41.000

46.000

 

46.000

46.000

 

46.000

 

ხარჯები

444.954

0.000

444.954

717.000

0.000

717.000

767.000

0.000

767.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

444.954

 

444.954

717.000

 

717.000

767.000

 

767.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

207.159

20.752

186.407

36.285

0.000

36.285

874.943

417.386

457.557

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207.159

20.752

186.407

36.285

0.000

36.285

874.943

417.386

457.557

 

ძირითადი აქტივები

207.159

20.752

186.407

36.285

0.000

36.285

874.943

417.386

457.557

02 02 03

შპს ჭიათურის წყალი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03

გარე განათება

655.932

0.000

655.932

410.500

0.000

410.500

630.000

0.000

630.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

0.000

7.000

7.000

0.000

7.000

7.000

0.000

7.000

 

ხარჯები

281.753

0.000

281.753

410.500

0.000

410.500

530.000

0.000

530.000

 

სუბსიდიები

281.753

0.000

281.753

410.500

0.000

410.500

530.000

0.000

530.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

374.179

0.000

374.179

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

 

ძირითადი აქტივები

374.179

0.000

374.179

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

282.953

0.000

282.953

410.500

0.000

410.500

530.000

0.000

530.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

 

7.000

7.000

 

7.000

7.000

 

7.000

 

ხარჯები

281.753

0.000

281.753

410.500

0.000

410.500

530.000

0.000

530.000

 

სუბსიდიები

281.753

 

281.753

410.500

 

410.500

530.000

 

530.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.200

0.000

1.200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1.200

0.000

1.200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

372.979

0.000

372.979

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372.979

0.000

372.979

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

 

ძირითადი აქტივები

373.0

0.0

373.0

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

587.752

0.000

587.752

2,384.000

0.000

2,384.000

2,793.700

0.000

2,793.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49.000

0.000

49.000

105.000

0.000

105.000

105.000

0.000

105.000

 

ხარჯები

587.752

0.000

587.752

2,384.000

0.000

2,384.000

2,793.700

0.000

2,793.700

 

სუბსიდიები

587.752

0.000

587.752

2,384.000

0.000

2,384.000

2,793.700

0.000

2,793.700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

0.000

0.000

0.000

2,384.000

0.000

2,384.000

2,793.700

0.000

2,793.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49.000

 

49.000

105.000

 

105.000

105.000

 

105.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

2,384.000

0.000

2,384.000

2,793.700

0.000

2,793.700

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

2,384.000

 

2,384.000

2,793.700

 

2,793.700

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

587.752

0.000

587.752

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

587.752

0.000

587.752

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

587.752

 

587.752

0.000

 

 

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

99.744

0.000

99.744

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.744

0.000

99.744

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

99.744

0.000

99.744

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

207.956

0.000

207.956

650.891

0.000

650.891

637.529

248.419

389.110

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

650.891

0.000

650.891

637.529

248.419

389.110

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

650.891

0.000

650.891

637.529

248.419

389.110

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207.956

0.000

207.956

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

25.500

0.000

25.500

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

25.500

0.000

25.500

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

25.500

0.000

25.500

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

0.000

0.000

0.000

96.720

0.000

96.720

89.063

0.000

89.063

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

96.720

0.000

96.720

89.063

0.000

89.063

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

96.720

0.000

96.720

89.063

0.000

89.063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

207.956

0.000

207.956

528.671

0.000

528.671

548.466

248.419

300.047

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

528.671

0.000

528.671

548.466

248.419

300.047

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

528.671

0.000

528.671

548.466

248.419

300.047

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207.956

0.000

207.956

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

207.956

0.000

207.956

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,331.828

775.419

556.409

1,894.032

848.580

1,045.452

3,232.258

2,498.900

733.358

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1.222

0.000

1.222

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,330.606

775.419

555.187

1,894.032

848.580

1,045.452

3,232.258

2,498.900

733.358

 

ძირითადი აქტივები

1,330.6

775.4

555.2

1,894.0

848.6

1,045.5

3,232.258

2,498.900

733.358

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

343.193

0.000

343.193

695.452

0.000

695.452

2,009.733

1,675.946

333.787

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

343.193

0.000

343.193

695.452

0.000

695.452

2,009.733

1,675.946

333.787

 

ძირითადი აქტივები

343.2

0.0

343.2

695.452

0.000

695.452

2,009.733

1,675.946

333.787

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

988.635

775.419

213.216

1,198.580

848.580

350.000

1,222.525

822.954

399.571

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

987.413

775.419

211.994

1,198.580

848.580

350.000

1,222.525

822.954

399.571

 

ძირითადი აქტივები

987.413

775.419

211.994

1,198.580

848.580

350.000

1,222.525

822.954

399.571

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

0.000

0.000

0.000

73.876

0.000

73.876

35.171

0.000

35.171

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

73.876

0.000

73.876

35.171

0.000

35.171

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

73.876

0.000

73.876

35.171

0.000

35.171

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,413.883

84.636

1,329.247

2,328.617

0.000

2,328.617

2,766.777

0.000

2,766.777

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.000

0.000

191.000

217.000

0.000

217.000

217.000

0.000

217.000

 

ხარჯები

1,321.142

0.000

1,321.142

1,833.000

0.000

1,833.000

2,491.000

0.000

2,491.000

 

სუბსიდიები

1,321.142

0.000

1,321.142

1,833.000

0.000

1,833.000

2,341.000

0.000

2,341.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

150.000

0.000

150.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.741

84.636

8.105

495.617

0.000

495.617

275.777

0.000

275.777

 

ძირითადი აქტივები

92.741

84.636

8.105

495.617

0.000

495.617

275.777

0.000

275.777

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,324.792

0.000

1,324.792

1,875.000

0.000

1,875.000

2,341.000

0.000

2,341.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.000

 

196.000

0.000

 

0.000

193.000

 

193.000

 

ხარჯები

1,321.142

0.000

1,321.142

1,833.000

0.000

1,833.000

2,341.000

0.000

2,341.000

 

სუბსიდიები

1,321.142

 

1,321.142

1,833.000

 

1,833.000

2,341.000

 

2,341.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.650

0.000

3.650

42.000

0.000

42.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

3.650

0.000

3.650

42.000

0.000

42.000

0.000

0.000

0.000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

150.000

0.000

150.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

150.000

0.000

150.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

150.000

0.000

150.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.000

0.000

0.000

124.000

0.000

124.000

126.300

0.000

126.300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

124.000

0.000

124.000

126.300

0.000

126.300

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

124.000

0.000

124.000

126.300

0.000

126.300

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

89.091

84.636

4.455

329.617

0.000

329.617

149.477

0.000

149.477

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.091

84.636

4.455

329.617

0.000

329.617

149.477

0.000

149.477

 

ძირითადი აქტივები

89.091

84.636

4.455

329.617

0.000

329.617

149.477

0.000

149.477

04 00

განათლება

5,643.871

1,870.327

3,773.544

4,348.732

592.180

3,756.552

5,538.739

825.319

4,713.420

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

702.000

0.000

702.000

707.000

0.000

707.000

707.000

0.000

707.000

 

ხარჯები

3,229.219

387.405

2,841.814

4,324.367

574.367

3,750.000

5,530.319

825.319

4,705.000

 

საქონელი და მომსახურება

387.405

387.405

0.000

574.367

574.367

0.000

825.319

825.319

0.000

 

სუბსიდიები

2,828.727

0.000

2,828.727

3,750.000

0.000

3,750.000

4,705.000

0.000

4,705.000

 

სხვა ხარჯები

8.087

0.000

8.087

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,414.652

1,482.922

931.730

24.365

17.813

6.552

8.420

0.000

8.420

 

ძირითადი აქტივები

2,414.652

1,482.922

931.730

24.365

17.813

6.552

8.420

0.000

8.420

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,868.808

0.000

2,868.808

3,750.000

0.000

3,750.000

4,705.000

0.000

4,705.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

702.000

 

702.000

707.000

 

707.000

707.000

 

707.000

 

ხარჯები

2,828.727

0.000

2,828.727

3,750.000

0.000

3,750.000

4,705.000

0.000

4,705.000

 

სუბსიდიები

2,828.727

 

2,828.727

3,750.000

 

3,750.000

4,705.000

 

4,705.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.081

0.000

40.081

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

40.081

0.000

40.081

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1,302.623

436.604

866.019

4.462

0.000

4.462

3.270

0.000

3.270

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,302.623

436.604

866.019

4.462

0.000

4.462

3.270

0.000

3.270

 

ძირითადი აქტივები

1,302.623

436.604

866.019

4.462

0.000

4.462

3.270

0.000

3.270

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1,472.440

1,433.723

38.717

594.270

592.180

2.090

830.469

825.319

5.150

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

400.492

387.405

13.087

574.367

574.367

0.000

825.319

825.319

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

387.405

387.405

0.000

574.367

574.367

0.000

825.319

825.319

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

გრანტები

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

8.087

0.000

8.087

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,071.948

1,046.318

25.630

19.903

17.813

2.090

5.150

0.000

5.150

 

ძირითადი აქტივები

1,071.948

1,046.318

25.630

19.903

17.813

2.090

5.150

0.000

5.150

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3,393.444

0.000

3,393.444

4,700.412

112.099

4,588.313

6,254.852

634.008

5,620.844

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

545.130

0.000

545.130

591.000

0.000

591.000

661.000

0.000

661.000

 

ხარჯები

3,295.202

0.000

3,295.202

3,652.965

0.000

3,652.965

5,140.500

0.000

5,140.500

 

საქონელი და მომსახურება

3.130

0.000

3.130

30.000

0.000

30.000

100.000

0.000

100.000

 

სუბსიდიები

3,173.166

0.000

3,173.166

3,532.965

0.000

3,532.965

4,884.500

0.000

4,884.500

 

სხვა ხარჯები

68.796

0.000

68.796

90.000

0.000

90.000

140.000

0.000

140.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98.242

0.000

98.242

1,047.447

112.099

935.348

1,114.352

634.008

480.344

 

ძირითადი აქტივები

98.242

0.000

98.242

1,047.447

112.099

935.348

1,114.352

634.008

480.344

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,358.692

0.000

1,358.692

2,465.613

112.099

2,353.514

2,613.185

0.000

2,613.185

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

215.000

0.000

215.000

222.000

0.000

222.000

222.000

0.000

222.000

 

ხარჯები

1,269.649

0.000

1,269.649

1,436.965

0.000

1,436.965

2,146.600

0.000

2,146.600

 

სუბსიდიები

1,269.649

0.000

1,269.649

1,436.965

0.000

1,436.965

2,146.600

0.000

2,146.600

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.043

0.000

89.043

1,028.648

112.099

916.549

466.585

0.000

466.585

 

ძირითადი აქტივები

89.043

0.000

89.043

1,028.648

112.099

916.549

466.585

0.000

466.585

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,301.554

0.000

1,301.554

1,809.500

0.000

1,809.500

1,866.600

0.000

1,866.600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

215.000

0.000

215.000

222.000

0.000

222.000

222.000

0.000

222.000

 

ხარჯები

1,269.649

0.000

1,269.649

1,436.965

0.000

1,436.965

1,866.600

0.000

1,866.600

 

სუბსიდიები

1,269.649

0.000

1,269.649

1,436.965

0.000

1,436.965

1,866.600

0.000

1,866.600

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.905

0.000

31.905

372.535

0.000

372.535

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

31.905

0.000

31.905

372.535

0.000

372.535

0.000

0.000

0.000

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა

715.204

0.000

715.204

1,140.000

0.000

1,140.000

1,169.600

0.000

1,169.600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

126.000

 

126.000

129.000

 

129.000

129.000

 

129.000

 

ხარჯები

688.339

0.000

688.339

771.465

0.000

771.465

1,169.600

0.000

1,169.600

 

სუბსიდიები

688.339

 

688.339

771.465

 

771.465

1,169.600

 

1,169.600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.865

0.000

26.865

368.535

0.000

368.535

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

26.9

0.0

26.9

368.535

0.000

368.535

0.000

0.000

0.000

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

352.772

0.000

352.772

400.000

0.000

400.000

313.000

0.000

313.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49.000

 

49.000

51.000

 

51.000

51.000

 

51.000

 

ხარჯები

347.732

0.000

347.732

400.000

0.000

400.000

313.000

0.000

313.000

 

სუბსიდიები

347.732

 

347.732

400.000

 

400.000

313.000

 

313.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.040

0.000

5.040

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.0

0.0

5.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

233.578

0.000

233.578

269.500

0.000

269.500

384.000

0.000

384.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40.000

 

40.000

42.000

 

42.000

42.000

 

42.000

 

ხარჯები

233.578

0.000

233.578

265.500

0.000

265.500

384.000

0.000

384.000

 

სუბსიდიები

233.578

 

233.578

265.500

 

265.500

384.000

 

384.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

4.000

0.000

4.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

4.000

0.000

4.000

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

280.000

0.000

280.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

280.000

0.000

280.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

280.000

 

280.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

57.138

0.000

57.138

656.113

112.099

544.014

466.585

0.000

466.585

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.138

0.000

57.138

656.113

112.099

544.014

466.585

0.000

466.585

 

ძირითადი აქტივები

57.138

0.000

57.138

656.113

112.099

544.014

466.585

0.000

466.585

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1,965.956

0.000

1,965.956

2,144.799

0.000

2,144.799

3,501.667

634.008

2,867.659

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

330.130

0.000

330.130

369.000

0.000

369.000

439.000

0.000

439.000

 

ხარჯები

1,956.757

0.000

1,956.757

2,126.000

0.000

2,126.000

2,853.900

0.000

2,853.900

 

საქონელი და მომსახურება

3.130

0.000

3.130

30.000

0.000

30.000

100.000

0.000

100.000

 

სუბსიდიები

1,903.517

0.000

1,903.517

2,096.000

0.000

2,096.000

2,737.900

0.000

2,737.900

 

გრანტები

50.110

0.000

50.110

0.000

0.000

0.000

16.000

0.000

16.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.199

0.000

9.199

18.799

0.000

18.799

647.767

634.008

13.759

 

ძირითადი აქტივები

9.199

0.000

9.199

18.799

0.000

18.799

647.767

634.008

13.759

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,832.826

0.000

1,832.826

1,980.000

0.000

1,980.000

2,613.900

0.000

2,613.900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

327.000

0.000

327.000

339.000

0.000

339.000

339.000

0.000

339.000

 

ხარჯები

1,823.627

0.000

1,823.627

1,976.000

0.000

1,976.000

2,613.900

0.000

2,613.900

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

1,773.517

0.000

1,773.517

1,976.000

0.000

1,976.000

2,597.900

0.000

2,597.900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.199

0.000

9.199

4.000

0.000

4.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

9.199

0.000

9.199

4.000

0.000

4.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა

260.235

0.000

260.235

300.000

0.000

300.000

356.600

0.000

356.600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.000

 

56.000

56.000

 

56.000

56.000

 

56.000

 

ხარჯები

260.235

0.000

260.235

297.960

0.000

297.960

356.600

0.000

356.600

 

სუბსიდიები

260.235

 

260.235

297.960

 

297.960

356.600

 

356.600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

2.040

0.000

2.040

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

2.040

0.000

2.040

0.000

0.000

0.000

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა

172.849

0.000

172.849

220.000

0.000

220.000

251.000

0.000

251.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.000

 

29.000

29.000

 

29.000

29.000

 

29.000

 

ხარჯები

171.730

0.000

171.730

220.000

0.000

220.000

251.000

0.000

251.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

171.730

 

171.730

220.000

 

220.000

251.000

 

251.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.119

0.000

1.119

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

62.898

0.000

62.898

65.000

0.000

65.000

197.200

0.000

197.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.000

 

12.000

12.000

 

12.000

12.000

 

12.000

 

ხარჯები

62.898

0.000

62.898

65.000

0.000

65.000

197.200

0.000

197.200

 

სუბსიდიები

62.898

 

62.898

65.000

 

65.000

197.200

 

197.200

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

268.164

0.000

268.164

280.000

0.000

280.000

331.200

0.000

331.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68.000

 

68.000

69.000

 

69.000

69.000

 

69.000

 

ხარჯები

262.403

0.000

262.403

278.040

0.000

278.040

331.200

0.000

331.200

 

სუბსიდიები

262.403

 

262.403

278.040

 

278.040

331.200

 

331.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.761

0.000

5.761

1.960

0.000

1.960

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.761

0.000

5.761

1.960

0.000

1.960

0.000

0.000

0.000

05 02 01 05

კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

1,018.570

0.000

1,018.570

1,115.000

0.000

1,115.000

1,431.900

0.000

1,431.900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162.000

 

162.000

173.000

 

173.000

173.000

 

173.000

 

ხარჯები

1,016.251

0.000

1,016.251

1,115.000

0.000

1,115.000

1,431.900

0.000

1,431.900

 

სუბსიდიები

1,016.251

 

1,016.251

1,115.000

 

1,115.000

1,431.900

 

1,431.900

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.319

0.000

2.319

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

2.319

0.000

2.319

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01 06

თეატრი

50.110

0.000

50.110

0.000

0.000

0.000

16.000

0.000

16.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

50.110

0.000

50.110

0.000

0.000

0.000

16.000

0.000

16.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

50.110

0.000

50.110

0.000

0.000

0.000

16.000

0.000

16.000

05 02 01 07

რიტუალების სახლი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

30.000

0.000

30.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

30.000

0.000

30.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

30.000

0.000

30.000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

3.130

0.000

3.130

30.000

0.000

30.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

3.130

0.000

3.130

30.000

0.000

30.000

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

3.1

0.0

3.1

30.0

0.0

30.0

100.000

0.000

100.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.000

0.000

0.000

14.799

0.000

14.799

647.767

634.008

13.759

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

14.799

0.000

14.799

647.767

634.008

13.759

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

14.799

0.000

14.799

647.767

634.008

13.759

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

130.000

0.000

130.000

120.000

0.000

120.000

140.000

0.000

140.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

130.000

0.000

130.000

120.000

0.000

120.000

140.000

0.000

140.000

 

სუბსიდიები

130.000

 

130.000

120.000

 

120.000

140.000

 

140.000

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

68.796

0.000

68.796

90.000

0.000

90.000

140.000

0.000

140.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

68.796

0.000

68.796

90.000

0.000

90.000

140.000

0.000

140.000

 

სხვა ხარჯები

68.796

0.000

68.796

90.000

0.000

90.000

140.000

0.000

140.000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,900.790

103.936

1,796.854

2,243.860

110.000

2,133.860

2,297.570

135.000

2,162.570

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.000

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

 

ხარჯები

1,900.790

103.936

1,796.854

2,243.860

110.000

2,133.860

2,297.570

135.000

2,162.570

 

საქონელი და მომსახურება

38.892

0.000

38.892

47.920

0.000

47.920

28.000

0.000

28.000

 

სუბსიდიები

128.186

97.936

30.250

145.000

100.000

45.000

157.700

125.000

32.700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,733.712

6.000

1,727.712

2,050.940

10.000

2,040.940

1,867.000

10.000

1,857.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

244.870

0.000

244.870

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

167.078

97.936

69.142

192.920

100.000

92.920

185.700

125.000

60.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.000

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

 

ხარჯები

167.078

97.936

69.142

192.920

100.000

92.920

185.700

125.000

60.700

 

საქონელი და მომსახურება

38.892

0.000

38.892

47.920

0.000

47.920

28.000

0.000

28.000

 

სუბსიდიები

128.186

97.936

30.250

145.000

100.000

45.000

157.700

125.000

32.700

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

128.186

97.936

30.250

145.000

100.000

45.000

157.700

125.000

32.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.000

 

19.000

19.000

 

19.000

19.000

 

19.000

 

ხარჯები

128.186

97.936

30.250

145.000

100.000

45.000

157.700

125.000

32.700

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

128.186

97.936

30.250

145.000

100.000

45.000

157.700

125.000

32.700

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

38.892

0.000

38.892

47.920

0.000

47.920

28.000

0.000

28.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

38.892

0.000

38.892

47.920

0.000

47.920

28.000

0.000

28.000

 

საქონელი და მომსახურება

38.892

0.000

38.892

47.920

0.000

47.920

28.000

0.000

28.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

06 02

სოციალური დაცვა

1,733.712

6.000

1,727.712

2,050.940

10.000

2,040.940

2,111.870

10.000

2,101.870

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,733.712

6.000

1,727.712

2,050.940

10.000

2,040.940

2,111.870

10.000

2,101.870

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,733.712

6.000

1,727.712

2,050.940

10.000

2,040.940

1,867.000

10.000

1,857.000

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

899.093

0.000

899.093

947.000

0.000

947.000

1,188.000

0.000

1,188.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

899.093

0.000

899.093

947.000

0.000

947.000

1,188.000

0.000

1,188.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899.093

0.000

899.093

947.000

0.000

947.000

1,188.000

0.000

1,188.000

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

557.483

0.000

557.483

580.000

0.000

580.000

800.000

0.000

800.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

557.483

0.000

557.483

580.000

0.000

580.000

800.000

0.000

800.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

557.483

0.000

557.483

580.000

0.000

580.000

800.000

0.000

800.000

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

47.760

0.000

47.760

45.000

0.000

45.000

46.000

0.000

46.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

47.760

0.000

47.760

45.000

0.000

45.000

46.000

0.000

46.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47.760

0.000

47.760

45.000

0.000

45.000

46.000

0.000

46.000

06 02 01 03

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

168.750

0.000

168.750

180.000

0.000

180.000

190.000

0.000

190.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

168.750

0.000

168.750

180.000

0.000

180.000

190.000

0.000

190.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

168.750

0.000

168.750

180.000

0.000

180.000

190.000

0.000

190.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

124.000

0.000

124.000

140.000

0.000

140.000

150.000

0.000

150.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

124.000

0.000

124.000

140.000

0.000

140.000

150.000

0.000

150.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

124.000

0.000

124.000

140.000

0.000

140.000

150.000

0.000

150.000

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

1.100

0.000

1.100

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

1.100

0.000

1.100

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.100

0.000

1.100

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

1.000

1.000

0.000

5.500

5.000

0.500

5.500

5.000

0.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

1.000

1.000

0.000

5.500

5.000

0.500

5.500

5.000

0.500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.000

1.000

0.000

5.500

5.000

0.500

5.500

5.000

0.500

06 02 03

უფასო სასადილო

134.269

0.000

134.269

200.000

0.000

200.000

210.000

0.000

210.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

134.269

0.000

134.269

200.000

0.000

200.000

210.000

0.000

210.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

134.269

0.000

134.269

200.000

0.000

200.000

210.000

0.000

210.000

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

51.400

5.000

46.400

62.000

5.000

57.000

63.000

5.000

58.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

51.400

5.000

46.400

62.000

5.000

57.000

63.000

5.000

58.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51.400

5.000

46.400

62.000

5.000

57.000

63.000

5.000

58.000

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

22.500

0.000

22.500

25.000

0.000

25.000

26.000

0.000

26.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

22.500

0.000

22.500

25.000

0.000

25.000

26.000

0.000

26.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22.500

0.000

22.500

25.000

0.000

25.000

26.000

0.000

26.000

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

9.000

5.000

4.000

11.000

5.000

6.000

11.000

5.000

6.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

9.000

5.000

4.000

11.000

5.000

6.000

11.000

5.000

6.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.000

5.000

4.000

11.000

5.000

6.000

11.000

5.000

6.000

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2.400

0.000

2.400

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

2.400

0.000

2.400

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.400

0.000

2.400

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

17.500

0.000

17.500

22.000

0.000

22.000

22.000

0.000

22.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

17.500

0.000

17.500

22.000

0.000

22.000

22.000

0.000

22.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.500

0.000

17.500

22.000

0.000

22.000

22.000

0.000

22.000

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

508.450

0.000

508.450

638.440

0.000

638.440

467.370

0.000

467.370

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

508.450

0.000

508.450

638.440

0.000

638.440

467.370

0.000

467.370

 

სოციალური უზრუნველყოფა

508.450

0.000

508.450

638.440

0.000

638.440

322.500

0.000

322.500

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

67.250

0.000

67.250

113.000

0.000

113.000

80.000

0.000

80.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

67.250

0.000

67.250

113.000

0.000

113.000

80.000

0.000

80.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67.250

0.000

67.250

113.000

0.000

113.000

80.000

0.000

80.000

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

67.400

0.000

67.400

75.000

0.000

75.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

67.400

0.000

67.400

75.000

0.000

75.000

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67.400

0.000

67.400

75.000

0.000

75.000

100.000

0.000

100.000

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

61.900

0.000

61.900

150.000

0.000

150.000

140.000

0.000

140.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

61.900

0.000

61.900

150.000

0.000

150.000

140.000

0.000

140.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61.900

0.000

61.900

150.000

0.000

150.000

140.000

0.000

140.000

06 02 05 04

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

311.900

0.000

311.900

300.440

0.000

300.440

147.370

0.000

147.370

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

311.900

0.000

311.900

300.440

0.000

300.440

147.370

0.000

147.370

 

სოციალური უზრუნველყოფა

311.900

0.000

311.900

300.440

0.000

300.440

2.500

0.000

2.500

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

144.870

0.000

144.870

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

63.000

0.000

63.000

120.000

0.000

120.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

63.000

0.000

63.000

120.000

0.000

120.000

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

63.000

0.000

63.000

120.000

0.000

120.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

06 02 07

ომის ვეტერანთა დახმარება

76.500

0.000

76.500

78.000

0.000

78.000

78.000

0.000

78.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

76.500

0.000

76.500

78.000

0.000

78.000

78.000

0.000

78.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76.500

0.000

76.500

78.000

0.000

78.000

78.000

0.000

78.000

06 02 08

რეგრესის პენია

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი