„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №2/25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №2/25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13/48
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/12/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016547
13/48
06/12/2022
ვებგვერდი, 07/12/2022
190020020.35.111.016547
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №2/25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №13/48

2022 წლის 6 დეკემბერი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №2/25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 80-ე მუხლის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და დაზუსტებული 2022 წლის მაკროეკონომიკური პარამეტრების შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №2/25 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 24.12.2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016495) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) პირველი, მე-2, მე-3 და მე-4 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

27 137,3

6 882,3

20 255,0

29 383,9

6 381,9

23 002,0

32 136,6

4 789,0

27 347,6

გადასახადები

13 688,7

0,0

13 688,7

16 421,4

0,0

16 421,4

20 930,0

0,0

20 930,0

გრანტები

7 184,8

6 882,3

302,5

6 618,0

6 381,9

236,1

5 452,9

4 789,0

663,9

სხვა შემოსავლები

6 263,8

0,0

6 263,8

6 344,5

0,0

6 344,5

5 753,7

0,0

5 753,7

II. ხარჯები

16 829,4

515,7

16 313,7

19 616,7

54,4

19 562,3

29 518,1

1 707,9

27 810,2

შრომის ანაზღაურება

2 742,3

0,0

2 742,3

2 948,5

0,0

2 948,5

4 159,9

0,0

4 159,9

საქონელი და მომსახურება

4 593,7

171,3

4 422,4

5 351,2

23,2

5 328,0

7 391,2

56,2

7 335,0

პროცენტი

42,4

0,0

42,4

220,9

0,0

220,9

426,8

0,0

426,8

სუბსიდიები

7 022,6

0,0

7 022,6

8 736,3

0,0

8 736,3

12 709,6

0,0

12 709,6

გრანტები

33,4

0,0

33,4

76,7

0,0

76,7

28,6

0,0

28,6

სოციალური უზრუნველყოფა

1 215,3

0,0

1 215,3

1 493,7

0,0

1 493,7

1 952,2

0,0

1 952,2

სხვა ხარჯები

1 179,7

344,4

835,3

789,4

31,2

758,2

2 849,8

1 651,7

1 198,1

III. საოპერაციო სალდო

10 307,9

6 366,6

3 941,3

9 767,2

6 327,5

3 439,7

2 618,5

3 081,1

-462,6

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 481,0

6 029,1

2 451,9

7 216,3

6 310,0

906,3

11 033,5

4 021,6

7 011,9

ზრდა

9 029,6

6 029,1

3 000,5

10 071,6

6 310,0

3 761,6

11 333,5

4 021,6

7 311,9

კლება

548,6

0,0

548,6

2 855,3

0,0

2 855,3

300,0

0,0

300,0

V. მთლიანი სალდო

1 826,9

337,5

1 489,4

2 550,9

17,5

2 533,4

-8 415,0

-940,5

-7 474,5

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 680,5

337,5

1 343,0

2 492,5

17,5

2 475,0

-8 473,6

-940,5

-7 533,1

ზრდა

6 104,1

1 043,7

5 060,4

8 596,6

1 061,2

7 535,4

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

6 104,1

1 043,7

5 060,4

8 596,6

1 061,2

7 535,4

0,0

 

 

კლება

4 423,6

706,2

3 717,4

6 104,1

1 043,7

5 060,4

8 473,6

940,5

7 533,1

ვალუტა და დეპოზიტები

4 423,6

706,2

3 717,4

6 104,1

1 043,7

5 060,4

8 473,6

940,5

7 533,1

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-146,4

0,0

-146,4

-58,4

0,0

-58,4

-58,6

0,0

-58,6

კლება

146,4

0,0

146,4

58,4

0,0

58,4

58,6

0,0

58,6

საშინაო

146,4

0,0

146,4

58,4

0,0

58,4

58,6

0,0

58,6

VIII. ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

მუხლი 2.  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

27 685,9

6 882,3

20 803,6

32 239,2

6 381,9

25 857,3

32 436,6

4 789,0

27 647,6

შემოსავლები

27 137,3

6 882,3

20 255,0

29 383,9

6 381,9

23 002,0

32 136,6

4 789,0

27 347,6

არაფინანსური აქტივების კლება

548,6

 

548,6

2 855,3

 

2 855,3

300,0

 

300,0

გადასახდელები

26 005,4

6 544,8

19 460,6

29 746,7

6 364,4

23 382,3

40 910,2

5 729,5

35 180,7

ხარჯები

16 829,4

515,7

16 313,7

19 616,7

54,4

19 562,3

29 518,1

1 707,9

27 810,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 029,6

6 029,1

3 000,5

10 071,6

6 310,0

3 761,6

11 333,5

4 021,6

7 311,9

ვალდებულებების კლება

146,4

 

146,4

58,4

 

58,4

58,6

 

58,6

ნაშთის ცვლილება

1 680,5

337,5

1 343,0

2 492,5

17,5

2 475,0

-8 473,6

-940,5

-7 533,1

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 32 136.6  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

 დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

27 137,3

6 882,3

20 255,0

29 383,9

6 381,9

23 002,0

32 136,6

4 789,0

27 347,6

გადასახადები

13 688,7

0,0

13 688,7

16 421,4

0,0

16 421,4

20 930,0

0,0

20 930,0

გრანტები

7 184,8

6 882,3

302,5

6 618,0

6 381,9

236,1

5 452,9

4 789,0

663,9

სხვა შემოსავლები

6 263,8

0,0

6 263,8

6 344,5

0,0

6 344,5

5 753,7

0,0

5 753,7

           

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 20 930.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

13 688,7

0,0

13 688,7

16 421,4

0,0

16 421,4

20 930,0

0,0

20 930,0

ქონების გადასახადი

9 906,1

0,0

9 906,1

11 386,7

0,0

11 386,7

14 070,0

0,0

14 070,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

8 038,2

 

8 038,2

9 499,5

 

9 499,5

12 148,0

 

12 148,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

40,7

 

40,7

37,0

 

37,0

30,0

 

30,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

110,2

0,0

110,2

124,5

0,0

124,5

40,0

0,0

40,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

17,5

0,0

17,5

18,3

0,0

18,3

22,0

0,0

22,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1 699,5

0,0

1 699,5

1 707,4

0,0

1 707,4

1 830,0

0,0

1 830,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

3 782,6

 

3 782,6

5 034,7

 

5 034,7

6 860,0

 

6 860,0

   „

ბ) მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  29 518.1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

16 829,4

515,7

16 313,7

19 616,7

54,4

19 562,3

29 518,1

1 707,9

27 810,2

შრომის ანაზღაურება

2 742,3

0,0

2 742,3

2 948,5

0,0

2 948,5

4 159,9

0,0

4 159,9

საქონელი და მომსახურება

4 593,7

171,3

4 422,4

5 351,2

23,2

5 328,0

7 391,2

56,2

7 335,0

პროცენტი

42,4

0,0

42,4

220,9

0,0

220,9

426,8

0,0

426,8

სუბსიდიები

7 022,6

0,0

7 022,6

8 736,3

0,0

8 736,3

12 709,6

0,0

12 709,6

გრანტები

33,4

0,0

33,4

76,7

0,0

76,7

28,6

0,0

28,6

სოციალური უზრუნველყოფა

1 215,3

0,0

1 215,3

1 493,7

0,0

1 493,7

1 952,2

0,0

1 952,2

სხვა ხარჯები

1 179,7

344,4

835,3

789,4

31,2

758,2

2 849,8

1 651,7

1 198,1

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 11 033.5 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  11 333.5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  300.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

367,3

515,7

761,1

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7029,2

7958,2

9172,7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2668,8

5961,8

5884,7

02 02

გარე განათება

 

0,8

103,7

02 03

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,6

210,9

1179,7

02 04

ბინათმშენებლობა

1,1

 

0,9

02 05

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

17,1

 

365,5

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4157,8

1566,1

1198,2

02 07

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

1,2

0,8

76,0

02 08

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

178,7

213,9

304,0

02 09

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

 

 

6,1

02 10

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

 

 

 

02 12

მელიორაციის ხელშეწყობა

2,9

3,9

 

02 13

ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა

 

 

46,4

02 14

მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობა

 

 

7,5

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,5

11,2

100,4

04 00

განათლება

739,6

875,9

197,9

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

10,6

13,5

5,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

216,5

725,2

87,0

04 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

512,5

137,2

105,9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

880,4

702,0

1096,4

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

598,1

635,7

1063,8

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

282,3

66,3

32,6

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

10,6

8,6

5,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1,7

4,3

 

06 07

სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა

8,9

4,3

5,0

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

9029,6

10071,6

11333,5

 

                                                                                     ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

548.6

300.0

300.0

ძირითადი აქტივები

260.6

100.0

100.0

არაწარმოებული აქტივები

288.0

200.0

200.0

მიწა

288.0

200.0

200.0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რეადაქციით:

                                                                                                                                                                          ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 294,6   

4 931,6   

7 280,0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 193,7   

4 710,7   

6 833,2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 1    93,7   

4 710,7   

6 683,2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

150,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

46,3   

220,9   

446,8   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

54,6   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

92,0   

104,0   

145,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 945,3   

6 393,7   

6 540,5   

7045

ტრანსპორტი

2 945,3   

6 393,7   

6 540,5   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 945,3   

6 393,7    

6 540,5   

705

გარემოს დაცვა

2 601,8   

3 110,2   

5 381,8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 117,3   

1 225,4   

1 866,4   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

566,2   

970,1   

2 060,9   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

918,3   

914,7   

1 454,5   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

6 656,2   

4 030,4   

6 735,0   

7061

ბინათმშენებლობა

1 080,9   

432,7   

2 555,8   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

4 378,4   

2 131,7   

1 914,1   

7064

გარე განათება

609,8   

836,1   

1 012,1   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

587,1   

629,9   

1 253,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

680,6   

910,2   

1 293,9   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

202,5   

169,8   

183,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

478,1   

740,4   

1 110,9   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 731,2   

4 173,0   

6 559,9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 081,5   

2 559,3   

4 446,2   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 416,0   

1 440,3   

2 043,7   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

233,7   

173,4   

70,0   

709

განათლება

3 158,8   

3 666,8   

3 562,8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 628,2   

3 506,4   

3 400,7   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

530,6   

160,4   

162,1   

710

სოციალური დაცვა

1 698,5   

2 368,4   

3 352,7   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

754,1   

877,8   

963,7   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

944,4   

1 490,6   

2 389,0   

 

სულ

25 859,0   

29 688,3   

40 851,6   

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -8 415.0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო  2 618.5 ათასი ლარით:

                                                                                                        ათას ლარში                                       

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

10307,9

9767,2

2618,5

მთლიანი სალდო

1826,9

2550,9

- 8415,0

  

გ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი  02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები და სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები.

                                                                                                                                                            ათას ლარში                                                          

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

15 992.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 540.5

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

4 837.4

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

701.3

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

504.1

02 01 04

ქუჩების სარემონტო სამუშაოები

497.7

02 02

გარე განათება

1 012.1

02 02 01

გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

715.1

02 02 02

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

198.3

02 02 03

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

98.7

02 03

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 060.9

02 03 01

სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

52.0

02 03 02

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა

569.2

02 03 03

სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1 179.7

02 03 04

სამელიორაციო სამუშაოები

260.0

02 04

ბინათმშენებლობა

2 555.8

02 04 01

მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია

2 166.9

02 04 02

მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

100.6

02 04 03

საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა

288.3

02 05

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

365.5

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 687.6

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

1 548.6

02 06 03

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

139.0

02 07

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

511.3

02 08

 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

354.0

02 09

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

6.1

02 10

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანს   ება

0.0

02 12

მელიორაციის ხელშეწყობა

41.9

02 13

ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა

614.4

02 14

მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობა

242.6

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

დაფინანსება ათას ლარში

02 01

6 540.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, განხორციელდება ქუჩების რეაბილიტაციის, ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების ორმული შეკეთების (მიმდინარე რემონტი), ქუჩების მოხრეშვა-დაგრეიდერების, საგზაო ნიშნების მოწყობის, საგზაო შუქნიშნების შეძენა-მონტაჟის, სათვალთვალო ვიდეო-კამერების შეძენა-მონტაჟის, სათვალთვალო ვიდეო-კამერების მოვლა-პატრონობის, სათვალთვალო ვიდეო-კამერების კაპ.რემონტის სამუშაოები და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

4 837.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილებისათვის განხორციელდება 26 მაისის, წმ. ნინოს, თამარ მეფის, ბესიკის, კოლხეთის, ამირანაშვილის, მოწერელიას, ფაზისის, მემედ აბაშიძის, ქორქიას ქუჩების, ქორქიას ჩიხის, ზერაგიას, სერგი დანელიას  და ნიკოლაძის სანაპიროს გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ასევე დაფინანსდება პროექტირება-ექსპერტიზის ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

701.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების ორმული შეკეთების (მიმდინარე რემონტი) სამუშაოები და საჭიროების შემთხვევაში, განხორციელდება სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ, გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 03

504.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დანაშაულის პრევენციის, აღკვეთისა და გამოვლენის, ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, დაფინანსდება საგზაო შუქნიშნების შეძენა-მონტაჟის, ვიდეო-კამერების შეძენა-მონტაჟის, ვიდეო-კამერების მოვლა-პატრონობისა და კაპ.რემონტის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის პრევენცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქუჩების სარემონტო სამუშაოები

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 04

497.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. ქვეპროგრამა მომდევნო წლებშიც მოიცავს ქალაქის ქუჩებში გზის საფარის მოხრეშვას, დაგრეიდერებას, მრავალსართულიანი ს/სახლების ეზოებში, მოსაზვინად, ღორღის (ქვიშა) შეტანას, ქუჩების დაგრეიდერებისას, აყრილი მიწანარევი ხრეშქვიშის მასის საჭიროების მიხედვით გატანას სხვადასხვა ლოკაციაზე.

მოსალოდნელი შედეგი

ქუჩების მოხრეშვა, დაგრეიდერება და წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება ათას ლარში

02 02

1 012.1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში, მუნიციპალიტეტში, უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. რისი გათვალისწინებითაც პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების, ს/სახლებისა და ძეგლების  მინათების და სხვა ტიპის განათების ელექტროენერგიის ხარჯების დაფინანსება. ასევე დაფინანსდება ფაზისის ქუჩის მონაკვეთზე გარე განათების მოწყობისა და გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 01

715.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში, მუნიციპალიტეტში, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვანია გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. რისი გათვალისწინებითაც, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების, ს/სახლებისა და ძეგლების  მინათების და სხვა ტიპის განათების ელექტროენერგიის ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 02

198.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. რაც გულისხმობს გარე განათების სანათების, პროჟექტორების, ელექტროკარადების მოვლა-პატრონობის სამუშაოებს, გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაციის სამუშაოებს, გარე განათების წერტებზე მომსახურებას (სადენების შეერთების შემოწმება, სადენების დამჭერების შემოწმება), დაზიანებული კაბელების შეცვლას, საჰაერო ხაზების შემოწმებას, დაზიანებული ლითონის ბოძების აღდგენას ან/და ახლით შეცვლას, გამანაწილებელ ყუთებში კაბელების შეერთებების დათვალიერებას და გაწმენდას, აღმოჩენილი დაზიანებების აღმოფხვრას, გარე განათების გადამწვარი ნათურების, პროჟექტორების, დროსელების, ლედ სანათის დრაივერების, გამთიშველების, განათების ბურთების შეცვლას და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა. მთელი წლის მანძილზე, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 03

98.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ფაზისის ქუჩის მონაკვეთზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 03

2 060.9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების, პრობლემური ხიდბოგირების (საჭიროების შემთხვევაში მისი დემონტაჟი-მონტაჟი), არხების ურთიერთშეერთების ადგილების, საწვიმური ჭების და პრობლემატური მონაკვეთების ლოკალური და სისტემატიური გაწმენდა გამტარუნარიანობის შესანარჩუნებლად.

ქალაქის სამელიორაციო ქსელის გამტარიანობის გაზრდის, ნიაღვრული წყლების წყალმიმღებებში დროულად ჩაშვებისა და ექსტრემალურ პირობებში ქალაქის დატბორვის თავიდან აცილების ან ვითარების შემსუბუქების მიზნით, აუცილებელია წყალშემკრები მაგისტრალური  არხების ბოლოში, წყალმიმღებებთან, სათანადო სიმძლავრის სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის ფარგლებში, ასევე, დაფინანსდება სატუმბო სადგურების ელექტრო ენერგიის ხარჯები, აბესალომ ვეკუას ქუჩაზე ახალი სატუმბი სადგურის მშენებლობის და სატუმბი სადგურების კაპ.შეკეთების სამუშაოები.  

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

დაფინანსება ათას ლარში

02 03 01

52.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქის სამელიორაციო ქსელის გამტარიანობის გაზრდის, ნიაღვრული წყლების წყალმიმღებებში დროულად ჩაშვებისა და ექსტრემალურ პირობებში ქალაქის დატბორვის თავიდან აცილების ან ვითარების შემსუბუქების მიზნით, აუცილებელია წყალშემკრები მაგისტრალური არხების ბოლოში, წყალმიმღებებთან, სათანადო სიმძლავრის სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების გამართული ფუნქციონირება. რისი გათვალისწინებითაც, ქვეპროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება სატუმბო სადგურების ელექტრო ენერგიის ხარჯების დაფინანსება. 

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 03 02

569.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების, პრობლემური ხიდბოგირების (საჭიროების შემთხვევაში მისი დემონტაჟი-მონტაჟი), არხების ურთიერთშეერთების ადგილების, საწვიმური ჭების და პრობლემატური მონაკვეთების ლოკალური და სისტემატიური გაწმენდა გამტარუნარიანობის შესანარჩუნებლად.

ქალაქის სამელიორაციო ქსელის გამტარიანობის გაზრდის, ნიაღვრული წყლების წყალმიმღებებში დროულად ჩაშვებისა და ექსტრემალურ პირობებში ქალაქის დატბორვის თავიდან აცილების ან ვითარების შემსუბუქების მიზნით, აუცილებელია წყალშემკრები მაგისტრალური  არხების ბოლოში, წყალმიმღებებთან, სათანადო სიმძლავრის სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების გამართული ფუნქციონირება. 

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 03 03

1 179.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდება აბესალომ ვეკუას ქუჩაზე ახალი სატუმბი სადგურის მშენებლობისა და სატუმბი სადგურების კაპ.შეკეთების სამუშაოები.

ასევე დაფინანსდება პროექტირება-ექსპერტიზის ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამელიორაციო სამუშაოები

დაფინანსება ათას ლარში

02 03 04

260.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების, პრობლემური ხიდბოგირების (საჭიროების შემთხვევაში მისი დემონტაჟი-მონტაჟი), არხების ურთიერთშეერთების ადგილების, საწვიმური ჭების და პრობლემატური მონაკვეთების ლოკალური და სისტემატიური გაწმენდა გამტარუნარიანობის შესანარჩუნებლად.

ქალაქის სამელიორაციო ქსელის გამტარიანობის გაზრდის, ნიაღვრული წყლების წყალმიმღებებში დროულად ჩაშვებისა და ექსტრემალურ პირობებში ქალაქის დატბორვის თავიდან აცილების ან ვითარების შემსუბუქების მიზნით, აუცილებელია წყალშემკრები მაგისტრალური  არხების ბოლოში, წყალმიმღებებთან, სათანადო სიმძლავრის სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების გამართული ფუნქციონირება.

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 04

2 555.8

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების სახურავების კაპ. შეკეთების სამუშაოები, ლიფტების კაპ.შეკეთების სამუშაოები. განხორციელდება  საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.

ასევე დაფინანსდება პროექტირება-ექსპერტიზის ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 04 01

2 166.9

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების რეაბილიტაციის სამუშაოები. კერძოდ: რეკვავას №67, კრატასიუკის №7, ჯიქიას №1, №5, №7, დ.აღმაშენებლის №32, ელადას №8, ტაბიძის №12ა, გეგიძის №5, №18, №24, თამარ მეფის №42, გურიის №181, №213, ვაჩნაძის №9 და კოსტავას ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;  აღმაშენებლის №31-ში მდებარე ს/სახლის გამაგრების სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება შესასრულებელი სამუშაოების პროექტირება-ექსპერტიზის, შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზის და ს/სახლების ტექნიკური მდგომარეობის ექსპერტიზის ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. შენობების ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 04 02

100.6

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, დაფინანსდება მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების კაპ.შეკეთების ხარჯი.

ასევე დაფინანსდება ლიფტების რეაბილიტაციის პროექტირება-ექსპერტიზის ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 04 03

288.3

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების საერთო სარგებლობის წყლისა და საკანალიზაციო კომუნიკაციების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. საჭიროების შემთხვევაში  მოხდება სართულებს შუა საერთო სარგებლობის სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა, ეზოებში საკანალიზაციო ჭების შეკეთება, ახალი ჭების აშენება- მოწყობა, თავსახურების მონტაჟი, ორმოების სიტემატიური  გაწმენდა, საერთო სარგებლობის საპირფარეშოების გაწმენდა, სარდაფებიდან წყლისა და ფეკალური მასის ამოტუმბვა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 05

365.5

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბავშვთა ცენტრის, 9 აპრილის ხეივანზე №26-ში პირველ სართულზე მდებარე ფართის და სხვა ადმინისტრაციული შენობების კაპ. შეკეთების სამუშაოები.

ასევე დაფინანსდება ადმინისტრაციული შენობების კაპიტალური შეკეთების პროექტირება-ექსპერტიზის ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და გამართული ინფრასტრუქტურა.

ბენეფიციარებისათვის შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

02 06

1 687.6

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კუნძულის სანაპირო ზოლის (ნაწილობრივი) კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები. ახალი რაიონის ტეროტორიაზე მოეწყობა მცირე ზომის სკვერი. გაგრძელდება კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის სამუშაოები. მოეწყობა ორთქმავლის პედესტალი.

პროგრამის ფარგლებში, შეძენილ იქნება ინვენტარი და საახალწლოდ გაფორმდება ქალაქი, შეძენილ იქნება სახელმწიფო დროშები. ასევე განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 5 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის იერსახის, მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობებისა და სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 06 01

1 548.6

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოებში სამანქანო  გზები და მოსახლეობისათვის თავშეყრის ადგილებში საჩრდილობლები, განხორციელდება კუნძულის სანაპირო ზოლის (ნაწილობრივი) კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, ახალი რაიონის ტეროტორიაზე მოეწყობა მცირე ზომის სკვერი, კულტურისა და დასვენების პარკში მოეწყობა შადრევანი და ავტოდრომი, მოეწყობა ორთქმავლის პედესტალი, საახალწლოდ, მოსახლეობის განწყობის ამაღლების მიზნით, შეძენილ იქნება საახალწლო აქსესუარები და გაფორმდება ქალაქი, დაფინანსდება საახალწლო ქალაქგაფორმების დემონტაჟის სამუშაოებიც. ასევე, შეძენილ იქნება სახელმწიფო დროშები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება პროექტირება-ექსპერტიზის ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის იერსახის და  მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 06 03

139.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ფოთის  ტერიტორიაზე არსებული 5 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: ნინოშვილის, მალთაყვის, კუნძულის, ნაბადის და ე.წ. ებრაელების სასაფლაოს. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობი შეადგენს 227 877 კვ/მეტრს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ  "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის  ცენტრი" უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთებასა და შეღებვას;
 - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;
 - სასაფლაოების გაცელვით  სამუშაოებს.      

მოსალოდნელი შედეგი

სარიტუალო მომსახურებისა და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 07

511.3

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“ ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს: გარე განათების მოვლა-პატრონობას, საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობას, ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირებას, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას და განვითარებას, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების კონტროლს, ქუჩების სარემონტო სამუშაოებს, სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობის, საკრებულოსა და მერიის ადმინისტრაციული შენობის (მათ შორის მერიის სტრუქტურული ერთეულების) მოვლა-პატრონობის სამუშაოებს.    

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საწარმოს მართვის სწორი მენეჯმენტი, შესასრულებელი სამუშაოების ანალიზი და შესაბამისი გაანგარიშებების გაკეთება ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვის მიზნით, საშტატო განრიგის დამუშავება, განყოფილებების და მომუშავე პერსონალის ფუნქცია-მოვალეობების და საწარმოს ორგანიზაციული სტრუქტურის  დამუშავება, ბიუჯეტის თანხის  მუხლობრივი გადანაწილება,  საჭირო შესყიდვების  წარმოება, კონტროლი დაგეგმილის მიხედვით მუშაობის წარმართვაზე,  განყოფილებების მიხედვით ყოველთვიური შესრულებების წარმოება,  ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

საწარმოს  ეფექტიანი და ხარისხიანი მუშაობის უზრუნველყოფა, სწორი დაგეგმვა და კონტროლი მის შესრულებაზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

დაფინანსება ათას ლარში

02 08

354.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ტენდერში გამარჯვებული  კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების (ფორმა №2) ინსპექტირება.

მოსალოდნელი შედეგი

სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვა, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამშენებლო სამუშაოების მიღება და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

დაფინანსება ათას ლარში

02 09

6.1

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროული და კვალიფიციური მომზადება, შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

02 10

0.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსახლეობის მოთხოვნაზე ორიენტირებული შედეგის მიღწევა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მელიორაციის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 12

41.9

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“ ახორციელებს სანიაღვრე კანალიზაციის და სამელიორაციო სისტემებზე ერთიან ტექნიკურ პოლიტიკას, ნორმების, წესების დაცვასა და ზედამხედველობას, სატუმბი სადგურების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, ტექნიკური ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაჭაობებული ფართობების აღრიცხვას, სამელიორაციო ღონისძიებების დასახვას და განხორციელებას, ხელოვნური წყალსადინარების, კალაპოტების რეგულირებას და ნაპირფორმირებას, მათი საპროექტო პარამეტრების კონტროლს, ტექნიკურ ზედამხედველობას და ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 13

614.4

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე მდებარე ინფრასტრუქტურის, არსებული მწვანე საფარის, მწვანე ნარგავების, ყვავილების და ა.შ. მოვლა-პატრონობის, განახლებისა და აღდგენის, პარკის ტერიტორიაზე სანიტარული ნორმების დაცვის  სამუშაოების უზრუნველყოფას, კულტურულ, შემეცნებით-გასართობითი დანიშნულების მქონე ახალი ობიექტების შექმნას, რათა შექმნილი იქნას შესაბამისი გარემო ნორმალური დასვენებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ და საგანმანათლებლო ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 14

242.6

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალური ინსპექცია“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია:

ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების, გარე რეკლამის განთავსების, ტერიტორიებსა და შენობა-ნაგებოების  (მიუხედავად საკუთრების ფორმისა)  ტექნიკურ-ესთეტიკურ მდგომარეობაზე კონტროლი;

გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უკანონო, უსახური და ამორტიზებული ჯიხურების, მანქანა-დანადგარების, დახლების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა, მათი აღკვეთისა და სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება;

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამიჯნე ნიშნის მოშლის, დაზიანების ან სასაზღვრო ზოლის თვითნებური შეცვლის ფაქტების გამოვლენა;

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობისა და ავტოტრანსპორტის პარკირების დადგენილი წესების, სანიტარიული დასუფთავების წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებაზე კონტროლი;

ვ) კონტროლი და შესაბამისი რეაგირება ხეებისა და მწვანე ნარგავების გეგმაზომიერ განთავსებაზე, მათ მოჭრაზე, ამოძირკვასა და დაზიანებაზე;

ზ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსითა (გარდა 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისა) და მოქმედი კანონმდებლობით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე ოქმების, საჯარიმო ქვითრის, დადგენილების  შედგენა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვასთან დაკავშირებით დოკუმენტაციის მომზადება და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება; ზემოხსენებულ სამართალდარღვევებზე ოქმის, საჯარიმო ქვითრის, დადგენილების და სხვა დოკუმენტის გამოცემის უფლება ორგანიზაციას ენიჭება მერის ან საკრებულოს გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას მიკუთვნებული ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების განხორციელებასთან დაკავშირებით საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით“, საქართველოს კანონით“ საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსით“ გათვალისწინებული მითითებებისა და დადგენილებების  გამოცემა და ღონისძიებების გატარება;

ი) გარემოსდაცვითი ღონიძიებების განხორციელების მიზნით კომპეტენტურ უწყებებთან და სპეციალისტებთან თანამშრომლობა.

კ) გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით შემოსული განცხადებების, მიმართვების (წერილების) მიღება-განხილვა, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება კომპეტენციის ფარგლებში;

ლ) თავის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის სრულყოფილი განხილვა-გადაწყვეტისათვის ურთიერთობის წარმოება მერიის სხვა სამსახურებთან, მერის წარმომადგენლებთან, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, ორგანიზაციებთან;

მ) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგი

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალური ინსპექციის“ უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ სფეროებში დადგენილი წესების დაცვაზე ზედამხედველობის განხორციელება, დარღვევათა თავიდან ასაცილებლად პრევენციულ ღონისძიებათა დაგეგმვა და განხორციელება. ქალაქის ტერიტორიაზე მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, რეკლამის, აბრის, გარე ვაჭრობის, ნარჩენებით ქალაქის დანაგვიანების, კომპეტენციის ფარგლებში სანიტარული კანონმდებლობის შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება.

დ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი  05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

2022 წელს ასევე დაფინანსდება მინი სპორტული მოედნების მშენებლობის, მინი სპორტული მოედნების და საფეხბურთო კლუბის „კოლხეთი-1913“ ბაზის კაპ. შეკეთება-რეაბილიტაციის სამუშაოები.  

                                                                                                                                                                                                             ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

559.9

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება  

4 446.2

05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

400.1

05 01 01 01

 რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

280.8

05 01 01 02

 ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერძი" ხელშეწყობა

119.3

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

202.4

05 01 03

სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა

2 024.0

05 01 05

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

727.7

05 01 09

მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის ხელშეწყობა

1 092.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2 043.7

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 640.5

05 02 01 01

სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა

291.7

05 02 01 02

არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა

269.5

05 02 01 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა

265.4

05 02 01 04

ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა

475.4

05 02 01 05

საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა

91.0

05 02 01 06

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა

222.5

05 02 01 07

რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა

25.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

403.2

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა       

70.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარში

05 01

4 446.2

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სპორტის სამსახური; ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება  რაგბის სასპორტო სკოლა"; ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი";  ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი" ;  ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსი“; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის საჭიროა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდეს სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება.
ასევე, დაგეგმილია მინი სპორტული მოედნების მშენებლობის, მინი სპორტული მოედნების და საფეხბურთო კლუბის „კოლხეთი-1913“ ბაზის კაპ. შეკეთება-რეაბილიტაციის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოყვარულების და სპორტსმენების მეტი რაოდენობის ჩართულობის უზრუნველყოფა ღონისძიებებში. მეტი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სპორტის სახეობების მიმართულებით. მოწესრიგებული სპორტული ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 01

280.8

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – რაგბის სასპორტო სკოლა".

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია რაგბით დაინტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რაგბის განვითარება, მომავალი თაობის ჩაბმა რაგბის სექციაში, მოზარდთა ფიზიკური და გონებრივი განვითარება და ჯანსაღი ცხოვრების მიმართ უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

რაგბის სკოლის 7 მწვრთნელი ემსახურება,,ბ" ლიგას და 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 წლებში დაბადებულთა საფესტივალო ასაკის 220 სპორტსმენს, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობენ საქართველოს ჩემპიონატის კალენდარულ მატჩებში და რაგბის ფესტივალზე.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული სპორტსმენები და სპორტული შედეგები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხელბურთის კლუბის „ოქროს ვერძი“ ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 02

119.3

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი".

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ხელბურთის სექცია უზრუნველყოფს სწავლებას ხელბურთის  მიმართულებით, სპორტულ ობიექტზე 6 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც  ემსახურებიან  სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებს, სულ 105  ბენეფიციარს. კლუბის სპორტსმენები მონაწილეობას იღებენ თითქმის ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში საქართველოს  ჩემპიონატში. კლუბი ახორციელებს ღონისძიებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის  მიმართულებით.

საქართველოს ნაკრებისათვის სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში შერჩეულია 7 სპორტსმენი.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობა სპორტის ამ სახეობაში,  ჯანსაღი თაობის აღზრდა, მასობრიობა, ფოთელი სპორტსმენების მიღწევების  კიდევ უფრო გაუმჯობესება, წარმატებული სპორტსმენების ნაკრებისათვის შერჩევა, საქართველოს ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება და მაქსიმალური შედეგების დადება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02

202.4

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სპორტის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მოიცავს პროექტებს, რომლებიც თავისი არსით ითვალისწინებს ახალგაზრდული პოლიტიკის სფეროში არსებულ აქტუალურ გამოწვევებს და პასუხობს ახალგაზრდების იმ ინტერესებს, რომლებიც მათი ინტელექტუალური უნარებისთვის კონკურირებადი და რეპრეზენტაციული გარემოს შექმნას გულისხმობს. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია პროექტები, რომლებიც ახალგაზრდებს თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალებას აძლევს და ამავე დროს ქმნის წინაპირობებს ახალგაზრდების ჯანსაღი გართობისათვის.

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდული აქტივობის და არაფორმალური განათლების სფეროში ბავშვებისა და ახალგაზრდების მასობრივ ჩართულობას, მათი ინტელექტუალური და მხატვრული შემოქმედებითი  უნარების წარმოჩენას, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების აღმოჩენას, მოტივირებას, წახალისებას, წარმატებული სტუდენტებისათვის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სტიპენდიის გაცემას, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ახალგაზრდებში  ეროვნული და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას, მათი პიროვნული განვითარებისათვის აუცილებელი გარემოს შექმნას.

სპორტული ქვეპროგრამების მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და სპორტის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა,სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია  და სპორტული შედეგების მიხედვით მატერიალური წახალისების გაცემა. სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება, ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებული გამოსვლა. სპორტის ოლიმპიური სახეობების და მასობრივი სპორტის განვითარება, სპორტის სახეობათა ტრადიციების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების შედეგად სპორტის პრიორიტეტული და სტრატეგიული განვითარების მიმართულებების განსაზღვრა, სპორტის სფეროში კანონშემოქმედებითი საქმიანობა, მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ჩართულობის გაზრდა,  ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება.

წინამდებარე სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობისა და ქვეპროგრამების მიზნების მიღწევასთან დაკავშირებით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით მტკიცდება  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სპორტსმენთა ხელშეწყობის პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის შესაბამისად, მატერიალური წახალისება გაიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე სპორტსმენებზე, მწვრთნელებზე და გუნდებზე. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე სპორტსმენში, მწვრთნელში იგულისხმება, სპორტული წარმატების მიღწევის მომენტისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სპორტსმენი, მწვრთნელი, რომლებიც მონაწილეობდნენ საქართველოს ნაკრების სახელით ოლიმპიადებზე, საჭადრაკო ოლიმპიადებზე, მსოფლიო ჩემპიონატებზე, მსოფლიო თასის გათამაშებაზე, ევროპის ჩემპიონატებზე, საქართველოს პირველობებსა,  ჩემპიონატებზე როგორც სპორტის ინდივიდუალურ, ასევე გუნდურ სახეობებში და აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებულ სპორტულ სახეობებში. განსაკუთრებულ შემთხვევაში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის დასაბუთებული ბრძანებით, აღნიშნული პროგრამა შეიძლება გავრცელდეს იმ  სპორტსმენებზე, მწვრთნელებზე, რომლებიც  სპორტული წარმატების მიღწევის დროს ფაქტობრივად ცხოვრობდნენ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან გამოდიან ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელით. მატერიალური წახალისების მიმღები პირის ფაქტობრივად ცხოვრების ფაქტი დგინდება, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენილის მიერ გაცემული ცნობის შესაბამისად. პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე სპორტსმენისა და მწვრთნელისთვის ვარსკვლავის გახსნას. ამასთანავე, პროგრამის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, მწვრთნელების მატერიალური წახალისებისას, ასევე, შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნას ის მწვრთნელი, რომელიც არ მონაწილეობდა შეჯიბრებებში, მაგრამ მიუძღვის განსაკუთრებული წვლილი წარმატებული სპორტსმენების აღზრდაში. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით დამტკიცებული  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სპორტსმენთა ხელშეწყობის პროგრამით განისაზღვრება პროგრამის  ბენეფიციართა წრე, განხორციელების ძირითადი კრიტერიუმები, მატერიალური წახალისების ოდენობა და სხვა საკითხები.

აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდება სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობისათვის ტრანსპორტით მომსახურება საქართველოს მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად გატარება, ნიჭიერი ახალგაზრდების მოტივირება და ინიციატივების წახალისება, სპორტული მიღწევების  გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის (საჩუქარი)

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02

30.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სპორტის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სწავლაზე ორიენტირებული, მოტივირებული და წარმატებული სტუდენტების ფინანსური წახალისება, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილების ფარგლებში, წაახალისებს წარმატებულ სტუდენტებს, რაც ასევე ხელს შეუწყობს გაზრდილი მოტივაციით სწავლის ხარისხის მეტად ამაღლებას. 

 

ქვეპროგრამის მართვა: 

ღონისძიების ფარგლებში  სტიპენდიანტთა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ  სტუდენტს – საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც  რეგისტრირებულია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო 6 თვის მანძილზე და აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად, ბოლო საშემოდგომო ან საგაზაფხულო სემესტრის მიხედვით, სემესტრის განმავლობაში გავლილ ყველა სალექციო კურსში (სტუდენტს სემესტრში გავლილი უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 4 საგანი)  აქვს არანაკლებ 81-90 ან 91-100 ქულა (A კატეგორია – ფრიადი ან  B  კატეგორია – კარგი), აქვს სტუდენტის აქტიური სტატუსი.

ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სტიპენდია (საჩუქარი) თითოეულ სემესტრში გაიცემა 30 სტუდენტზე. დაფინანსება გაიცემა სასწავლო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ორჯერ, სემესტრულად, მიმდინარე სალექციო კურსის წინა სემესტრის ქულების გათვალისწინებით. ერთ სტუდენტზე გაცემული სტიპენდიის ოდენობა თითოეულ სემესტრში 500  ლარს შეადგენს.

კონკურსანტების სიმრავლის შემთხვევაში, გადაწყვეტილების მიღებისას უპირატესობა მიენიჭება აკადემიური მოსწრების საუკეთესო ქულის მქონე კონკურსანტს, ხოლო თანაბარი ქულის არსებობის შემთხვევაში იმ კონკუსანტს,  რომელსაც დამატებით წარმოდგენილი აქვს სამეცნიერო ნაშრომები,  სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციებში აქტიური მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, ხოლო თანაბარი ქულების შემთხვევაში და სერთიფიკატების/ სამეცნიერო ნაშრომების,  სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციებში აქტიური მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის თანაბრად წარმოდგენისას ან   არ არსებობისას,  სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას თანაბარი ქულების მქონე სტუდენტებზე დამატებითი სტიპენდიის (საჩუქარი) გაცემის შესახებ.

2021-2022 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების შესახებ ინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი  იქნას  არაუგვიანეს 2022 წლის 1 მარტამდე, ხოლო 2021-2022 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების შესახებ ინფორმაცია 2022 წლის 1 სექტემბრამდე.

დაფინანსების მისაღებად  სტუდენტმა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში

უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) განცხადება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ)  საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ასლი;

გ)  სტუდენტის საბანკო რეკვიზიტები;

დ) ამონაწერი სტუდენტის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის შესახებ, უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოდან (იუსტიციის სახლიდან/სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან);

ე) იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის შემთხვევაში, დოკუმენტი დროებითი რეგისტრაციის ადგილის შესახებ, უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოდან.

ვ) ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტის სტატუსის შესახებ, სემესტრის განმავლობაში გავლილი ყველა სალექციო კურსისა (საგანი) და აკადემიური მოსწრების ქულების მითითებით  (მატერიალურად დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას  ხელმოწერით და სველი ბეჭდით დამოწმებული, ხოლო  ელექტრონულად წარმოდგენის შემთხვევაში ელექტრონული ხელმოწერით ან ელექტრონული შტამპით დამოწმებული).

გადაწყვეტილების მიღების წესი:

კონკურსში გამარჯვებული სტუდენტების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, ხოლო სტიპენდია (საჩუქარი) კონკურსში გამარჯვებულ სტუდენტებს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშის ნომერზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სწავლაზე ორიენტირებული, მოტივირებული და წარმატებული სტუდენტების ფინანსური წახალისება (საჩუქარი) და სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა 

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 03

2 024.0     

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი“. 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრში“ არსებული კრივის, ჭიდაობის, ჭადრაკის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ძალოსნობის, მძლეოსნობის, ცხენოსნობის, კანოეს, ნიჩბოსნობის, წყლის სახეობების, აღმოსავლური ორთაბრძოლების, ძალისმიერი სამჭიდის სექციები უზრუნველყოფენ სწავლებას 74 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა სახის სპორტის სახეობების ასაკობრივ კატეგორიებს, სულ 1003 ბენეფიციარს. ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის“ სპორტსმენები მონაწილეობას იღებენ თითქმის ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში საქართველოს ჩემპიონატებში, საერთაშორისო შეჯიბრებებში, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე.

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი“ ახორციელებს ღონისძიებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ახორციელებს სპორტული დარბაზისა და მოედნების მატერიალური ბაზის ტურისტული ლოკაციების მოწყობას, მოვლა-პატრონობას, სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებას, ბავშვთა და მოზარდთა სპორტში მასობრივად ჩართვის ხელშეწყობას და განვითარებას, სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის ვარჯიშების ორგანიზებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თასების, მედლების, სიგელების, ჯილდოების, ბანერების, ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა მარკეტინგული საქმიანობის წარმოებას, სპორტული ინვენტარის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენას, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ორგანიზებას, მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებას, სპორტსმენთა ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებას, სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობას და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებას, სპორტით დაინტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, ჯანსაღი თაობის აღზრდას, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესებას.  

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ჯანსაღი თაობის აღზრდა, მასობრიობა, სპორტსმენთა მიღწევების კიდევ უფრო გაუმჯობესება, წარმატებული სპორტსმენების ნაკრებისათვის შერჩევა, მათი მონაწილეობა ჩემპიონატებზე და მაქსიმალური შედეგების დადება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 05

727.7

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებობს რამოდენიმე მინი სპორტული მოედანი, რომელსაც საკმაოდ აქტიურად იყენებენ ახალგაზრდები თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გასატარებლად. აღნიშნული სპორტული მოედნები საჭიროებენ კაპიტალურ შეკეთებას.

2022 წელს დაგეგმილია მინი სპორტული მოედნების მშენებლობის, მინი სპორტული მოედნების და საფეხბურთო კლუბის „კოლხეთი-1913“ ბაზის კაპ. შეკეთება-რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ასევე დაფინანსდება პროექტირება-ექსპერტიზის ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული სპორტული ინფრასტრუქტურა. სპორტით დაინტერესებულთა რაოდენობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 09

1 092.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია:

ა) სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ორგანიზება;

ბ) დასვენებისა და გართობის ღონისძიებების ხელშეწყობა და ორგანიზება;

გ) პროფილის შესაბამისად, ბავშვთა აღზრდა და სპორტული დაოსტატება;

დ) ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება, მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;

ე) ცურვის ცალკეული სახეობების მიხედვით მუნიციპალური შეჯიბრებების მოწყობა;

ვ) სამედიცინო-დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესის ორგანიზება.

შესაბამისად, მრავალფუნქციურ საცურაო კომპლექსში მოწყობილია დიდი და მცირე ზომის საცურაო აუზები, ფიტნეს დარბაზი, მულტიფუნქციური სპორტული დარბაზი, სასტუმროს ნომრები, კაფეტერია, მწვრთნელებისა და საექიმო კაბინეტები.

მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად გატარება; სპორტით დაინტერესებულთა რაოდენობის ზრდა, ჯანსაღი თაობის აღზრდა, მასობრიობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარში

05 02

2 043.7

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სპორტის სამსახური; ა(ა)იპ "აკაკი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი“; ა(ა)იპ "არჩილ ხორავას სახ. სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"; ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი“; ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი“;  ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი“; (ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"; სსიპ "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი".

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის კულტურული მიმართულებით გააქტიურებისათვის დაფინანსდება კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის ღირსეულ გაგრძელებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სახელოვნებო და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა.

მოსალოდნელი შედეგი

მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება,  ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების  შემოქმედების წარმოჩენა, რის შედეგადაც გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 01

291.7

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "აკაკი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში სახელოვნებო სამხატვრო განათლების ხელშეწყობა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, ანიმაციის განვითარების, მინანქრის, ხალხური რეწვის დარგების (კერამიკა, ხის მხატვრული დამუშავება, მხატვრული ქსოვა (ხალიჩა, ფარდაგი, გობელინი) ტანსაცმლის მხატვრული დამუშავება (მოდელირება)) აღდგენა-შენარჩუნება, სამხატვრო განათლების განვითარებასთან დაკავშირებით წინადადებების მომზადება, მოსწავლეთათვის შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანათლებლო პროგრამების მიწოდება, სამხატვრო და ნატიფი ხელოვნების პროფესიების სწავლება და წვლილის შეტანა ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებასა და აღორძინებაში, მოსწავლეთა კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

ხელოვნების სასურველი მიმართულებებით სწავლება, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 02

269.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ   "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი".

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  სასწავლებლის მიზანია აზიაროს მოსწავლეები ხელოვნების საფუძვლებს; გააცნოს და შეაყვაროს მათ ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული  და მსოფლიოს ხელოვნების ნიმუშები. მოსწავლეთა კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული ნიჭით  დაჯილდოებული მოსწავლეები; იზრუნოს მოსწავლეთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე, გამოუმუშაოს მოსწავლეებს სამყაროს მხატვრული აღქმის საკუთარი ინტერპრეტაციის უნარ-ჩვევები, პრაქტიკული მხატვრული აქტივობის  განვითარებით.

სასწავლებელში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, ვოკალური, საესტრადო, საგუნდო-სადირიჟორო, ხალხური საკრავების, კლასიკური ბალეტის განყოფილებები, ქართული ხალხური და თანამედროვე ცეკვების შემსწავლელი წრეები. სასწავლებელში ირიცხება საშუალოდ 400 მოზარდი.
სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს ხელოვნების უმაღლეს სასწავლებლებში  (კონსერვატორიაში) სწავლის გასაგრძელებლად.

მოსალოდნელი შედეგი

განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 03

265.4

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი".

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება ქალაქში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარებას, მოსწავლეთა ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო, ეკოლოგიური, მხატვრული და ესთეტიკური კუთხით განვითარებას, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას და სწავლებას, ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას, მხატვრულ-შემოქმედებითი კოლექტივების, ანსამბლების, ჯგუფების, სტუდიების, მოყვარულთა თეატრების, საერთო-შემეცნებითი ჯგუფების ჩამოყალიბებას, მოსწავლეთა ცოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, საგნობრივი წრეების შექმნას,  სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

ხელოვნების სასურველი მიმართულებებით სწავლება, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა. მოსწავლე-ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 04

475.4

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ემსახურება ხალხური შემოქმედების სხვადასხვა ჟანრის (სიმღერის, ცეკვის, ზეპირსიტყვიერების, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, მოყვარულთა თეატრების) ნიმუშების მოძიებას, გამოვლენას, თავმოყრას, შენარჩუნება-განვითარებას და მათი შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობას. ქართული ხალხური სიმღერის შემსრულებლებსა და ლოტბარებთან, მოცეკვავეებსა და ქორეოგრაფებთან, ხალხურ მთქმელებთან, ხალხური რეწვის ოსტატებთან, თეატრალებთან მჭიდრო კონტაქტი, კონსულტაციები და მათი რეპერტუარის დახვეწა-გამდიდრება, ყოფიდან გამქრალი ხალხური სიმღერების, სიმღერის ტექსტების, ცეკვების, ზეპირსირტყვიერების ჟანრების, ხალხური რეწვის დარგების აღდგენა-გამომზეურება, ცენტრის არქივის შევსება და გამდიდრება (მის ბაზაზე ფოლკლორის მუზეუმის გახსნა),   ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრში“ არსებული კოლექტივების ხელშეწყობა, მათ ბაზაზე შიდა საქალაქო, რესპუბლიკური და საერთაშირისო მასშტაბის ღონისძიებების მოწყობა და მონაწილეობის მიღება. 

მოსალოდნელი შედეგი

ქართული ტრადიციული კულტურის შენარჩუნება, მისი თვითმყოფადობის, ეროვნული ნიშნების შენარჩუნება, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის დაცვა, მისი ძირძველი კერების აღორძინება, ხალხური ხელოვნების გადარჩენა და აუთენტურობის დაცვა, ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია, მოსახლეობაში კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის აღმავლობა, მათი ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობა და დაინტერესების ზრდა, შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული დონის გაზრდა, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 05

91.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგამოფენო დარბაზი წარმოადგენს კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც ეწევა მრავალსაუკუნოვანი ქართული კულტურის ფართო პროპაგანდას, ხელს უწყობს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარებას, მოსახლეობის ესთეტიკურ აღზრდას, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილოებული მოსწავლეების აღმოჩენას.

ქვეპროგრამის მიზანია ღონისძიებების ორგანიზება, მოსახლეობის ცნობიერების ასამაღლებლად და მხატვართა ხელშესაწყობად. მნიშვნელოვანია, რომ საგამოფენო დარბაზი თანამშრომლობს საჯარო თუ კერძო სკოლებთან და ხშირად მასპინძლობს მოსწავლეებს, გამოფენებსა თუ ღია გაკვეთილებს, სთავაზობს მათ სხვადასხვა კონკურსს. საგამოფენო სივრცეში, საგანმანათლებლო საქმიანობის გააქტიურების და საგამოფენო სივრცის შემეცნებითი როლის გაზრდის მიზნით, საგამოფენო დარბაზი სხვადასხვა საფეხურის მოსწავლეებს (ასაკის შესაბამისად) შესთავაზებს საგანმანათლებლო პროგრამებს, შემოქმედებით და შემეცნებით აქტივობებს. გარდა ამისა, ფოთელი მხატვრები ჩაატარებენ მასტერკლასებს ფერწერასა და გრაფიკაში, სისტემატურად ჩატარდება ლექციები ხელოვნებაზე, რომელსაც საგამოფენო დარბაზის თანამშრომლები გაუძღვებიან. დარბაზის ეფექტურად მუშაობისათვის, ერთ-ერთი აუცილებელი ფაქტორია ინკლუზიური გარემოს შექმნა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა ყველა სტანდარტის დაცვით და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთათვის შემოქმედებითი აქტივობების დაგეგმვა. ცხადია, ამ ყველაფერთან ერთად, საგამოფენო დარბაზის პრიორიტეტია ხელი შეუწყოს მხატვრებს შემოქმედებით საქმიანობაში, გააცნოს მათი შემოქმედება მოსახლეობას, მოაწყოს როგორც პერსონალური და ერთობლივი, ისე გასვლითი გამოფენები, პლენერები, დაბეჭდოს კატალოგები, რომელთა შეძენა შესაძლებელი იქნება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზის სალონში.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში; ნიჭიერი შემოქმედი ადამიანების გამოვლენა, წარმოჩენა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 06

222.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება".

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის არსია საბიბლიოთეკო ფონდის ორგანიზება და ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, საკლუბო და სალონური მუშაობის გაზრდა, მონაცემთა ბაზის შექმნა; საბიბლიოთეკო პროცესებში  ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა ბაზის კომპიუტერული ქსელისა და ქსელური აპარატის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. ახალგაზრდებისათვის თავისუფალი სივრცეების შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. გაზრდილი ბეჭვდითი და  ელექტრონული ფონდი. ჩატარებული კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები. მოსახლეობის აქტიური ჩართვა საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონალური თეატრების  საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 07

25.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი; 

სსიპ „ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის  პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ტრადიციად ჩამოყალიბდა ქალაქ ფოთში რეგიონალური თეატრების ფოთის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება. ზემოაღნიშნული ფესტივალის ჩატარება მნიშვნელოვანია ქალაქ ფოთის კულტურული და ტურიზმის განვითარების კუთხით, რადგან ფესტივალში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოეთიდან მოწვეული თეატრალური კოლექტივები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში, სხვადასხვა ქვეყნების კულტურის გაცნობა, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 02

403.2

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სპორტის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  პრიორიტეტებია: კულტურის სფეროს განვითარებისთვის სტრატეგიული პროგრამების შემუშავება-ხორცშესხმა: მატერიალური და არამატერიალური  ისტორიულ-კულტურული ღირებულებების დაცვა და განვითარება, ინოვაციური ხედვა,  კულტურული ტურიზმის განვითარება, ეკომეგობრული  სტანდარტის დანერგვა, მონაცემთა ბაზების გაციფრულება, საავტორო უფლებებზე ცნობიერების ამაღლება, მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ხელშემწყობი-მასტიმულირებელი პროგრამებისა და პროექტების  შემუშავება, განათლების სფეროში მოზარდი თაობის პატრიოტული სულისკვეთების  ამაღლება, ინტელექტუალური განვითარება, არაფორმალური განათლება, ნიჭიერ მოსწავლეთა  გამოვლენა და მხარდაჭერა, საპატიო მოქალაქეთა დაჯილდოება, შშმ პირთა სამოქალაქო აქტიურობა.

საგანმანათლებლო პროექტების მთავარი მიზანია  სკოლამდელ  და სკოლისგარეშე დაწესებულებებში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, სამოქმედო სფეროში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს უფლებამოსილების განხორციელება, მოზარდებში ეროვნული თვითშეგნების ამაღლება, მათი გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, სხვადასხვა კონკურსებში, ოლიმპიადებსა თუ კონფერენციებში ნიჭიერ ბავშვთა ჩართვის უზრუნველყოფა; მოსწავლეებში საკვლევ საძიებო უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით ურთიერთანამშრომლობა რესპუბლიკის პრესტიჟულ სასწავლო-სამეცნიერო ორგანიზაციებთან. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე  კულტურის, ხელოვნების განათლების მუშაკების, დამსახურებული საზოგადო მოღვაწეების, სხვადასხვა ღონისძიებებში გამარჯვებული ახალგაზრდების და სკოლის წარჩინებულ მოსწავლეთა მატერიალური წახალისება (საჩუქარი).

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პირების მატერიალურ წახალისებაზე (საჩუქარი) გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი.

მოსალოდნელი შედეგი

მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ და საგანმანათლებლო ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა.

 

დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 03

70.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი;

ფოთისა და ხობის ეპარქია.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის   ფარგლებში განხორციელდება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძრის, ფოთისა და ხობის ეპარქიის (ქალაქ ფოთში მდებარე რეზიდენციის) კომუნალური ხარჯების და საჭიროებისამებრ, გარკვეული სამუშაოების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, მოსახლეობის სულიერების ამაღლება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა.

ე) მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორცილდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან დაფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა) დაფარვა. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს თავდაცვის (სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის ხარჯები) დაფინანსებას.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7 483.6

ვ) მე-20  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 20.  ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრ.

ოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

26 005,4

6 544,8

19 460,6

29 746,7

6 364,4

23 382,3

40 910,2

5 729,5

35 180,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152,0

0,0

152,0

152,0

0,0

152,0

156,0

0,0

156,0

 

ხარჯები

16 829,4

515,7

16 313,7

19 616,7

54,4

19 562,3

29 518,1

1 707,9

27 810,2

 

შრომის ანაზღაურება

2 742,3

0,0

2 742,3

2 948,5

0,0

2 948,5

4 159,9

0,0

4 159,9

 

საქონელი და მომსახურება

4 593,7

171,3

4 422,4

5 351,2

23,2

5 328,0

7 391,2

56,2

7 335,0

 

პროცენტი

42,4

0,0

42,4

220,9

0,0

220,9

426,8

0,0

426,8

 

სუბსიდიები

7 022,6

0,0

7 022,6

8 736,3

0,0

8 736,3

12 709,6

0,0

12 709,6

 

გრანტები

33,4

0,0

33,4

76,7

0,0

76,7

28,6

0,0

28,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 215,3

0,0

1 215,3

1 493,7

0,0

1 493,7

1 952,2

0,0

1 952,2

 

სხვა ხარჯები

1 179,7

344,4

835,3

789,4

31,2

758,2

2 849,8

1 651,7

1 198,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 029,6

6 029,1

3 000,5

10 071,6

6 310,0

3 761,6

11 333,5

4 021,6

7 311,9

 

ძირითადი აქტივები

9 029,5

6 029,1

3 000,4

10 071,0

6 310,0

3 761,0

11 333,5

4 021,6

7 311,9

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,1

0,0

0,1

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

146,4

0,0

146,4

58,4

0,0

58,4

58,6

0,0

58,6

 

საშინაო

146,4

0,0

146,4

58,4

0,0

58,4

58,6

0,0

58,6

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4 533,0

0,0

4 533,0

5 094,0

0,0

5 094,0

7 483,6

0,0

7 483,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152,0

0,0

152,0

152,0

0,0

152,0

156,0

0,0

156,0

 

ხარჯები

4 019,3

0,0

4 019,3

4 519,9

0,0

4 519,9

6 663,9

0,0

6 663,9

 

შრომის ანაზღაურება

2 742,3

0,0

2 742,3

2 948,5

0,0

2 948,5

4 159,9

0,0

4 159,9

 

საქონელი და მომსახურება

1 066,2

0,0

1 066,2

1 223,6

0,0

1 223,6

1 872,9

0,0

1 872,9

 

პროცენტი

42,4

0,0

42,4

220,9

0,0

220,9

426,8

0,0

426,8

 

სუბსიდიები

7,3

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

4,5

0,0

4,5

21,7

0,0

21,7

3,6

0,0

3,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

95,8

0,0

95,8

33,6

0,0

33,6

56,0

0,0

56,0

 

სხვა ხარჯები

56,9

0,0

56,9

71,6

0,0

71,6

144,7

0,0

144,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367,3

0,0

367,3

515,7

0,0

515,7

761,1

0,0

761,1

 

ძირითადი აქტივები

367,3

0,0

367,3

515,7

0,0

515,7

761,1

0,0

761,1

 

ვალდებულებების კლება

146,4

0,0

146,4

58,4

0,0

58,4

58,6

0,0

58,6

 

საშინაო

146,4

0,0

146,4

58,4

0,0

58,4

58,6

0,0

58,6

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 144,6

0,0

1 144,6

1 158,5

0,0

1 158,5

1 932,0

0,0

1 932,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35,0

 

35,0

35,0

 

35,0

39,0

 

39,0

 

ხარჯები

1 131,5

0,0

1 131,5

1 152,8

0,0

1 152,8

1 877,0

0,0

1 877,0

 

შრომის ანაზღაურება

761,2

0,0

761,2

739,7

0,0

739,7

1 149,2

0,0

1 149,2

 

საქონელი და მომსახურება

320,6

0,0

320,6

361,6

0,0

361,6

587,3

0,0

587,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,4

0,0

18,4

9,8

0,0

9,8

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

31,3

0,0

31,3

41,7

0,0

41,7

120,5

0,0

120,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,1

0,0

13,1

5,7

0,0

5,7

55,0

0,0

55,0

 

ძირითადი აქტივები

13,1

0,0

13,1

5,7

0,0

5,7

55,0

0,0

55,0

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

3 049,1

0,0

3 049,1

3 552,2

0,0

3 552,2

4 751,2

0,0

4 751,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112,0

 

112,0

112,0

 

112,0

112,0

 

112,0

 

ხარჯები

2 698,0

0,0

2 698,0

3 042,2

0,0

3 042,2

4 045,9

0,0

4 045,9

 

შრომის ანაზღაურება

1 906,3

0,0

1 906,3

2 117,3

0,0

2 117,3

2 892,5

0,0

2 892,5

 

საქონელი და მომსახურება

727,1

0,0

727,1

850,4

0,0

850,4

1 111,2

0,0

1 111,2

 

სუბსიდიები

7,3

 

7,3

0,0

 

 

0,0

 

 

 

გრანტები

4,5

0,0

4,5

21,7

0,0

21,7

3,6

0,0

3,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,3

0,0

29,3

22,9

0,0

22,9

35,0

0,0

35,0

 

სხვა ხარჯები

23,5

0,0

23,5

29,9

0,0

29,9

3,6

0,0

3,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

351,1

0,0

351,1

510,0

0,0

510,0

705,3

0,0

705,3

 

ძირითადი აქტივები

351,1

0,0

351,1

510,0

0,0

510,0

705,3

0,0

705,3

01 03

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური

92,0

0,0

92,0

104,0

0,0

104,0

145,0

0,0

145,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

88,9

0,0

88,9

104,0

0,0

104,0

144,2

0,0

144,2

 

შრომის ანაზღაურება

74,8

0,0

74,8

91,5

0,0

91,5

118,2

0,0

118,2

 

საქონელი და მომსახურება

14,0

0,0

14,0

11,6

0,0

11,6

24,4

0,0

24,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

 

ძირითადი აქტივები

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

01 04

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

192,7

0,0

192,7

279,3

0,0

279,3

485,4

0,0

485,4

 

ხარჯები

46,3

0,0

46,3

220,9

0,0

220,9

426,8

0,0

426,8

 

პროცენტი

42,4

0,0

42,4

220,9

0,0

220,9

426,8

0,0

426,8

 

გრანტები

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

146,4

0,0

146,4

58,4

0,0

58,4

58,6

0,0

58,6

 

საშინაო

146,4

0,0

146,4

58,4

0,0

58,4

58,6

0,0

58,6

01 08

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

54,6

0,0

54,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

54,6

0,0

54,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48,1

0,0

48,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10 268,8

5 647,0

4 621,8

11 576,7

6 172,0

5 404,7

15 992,7

5 567,4

10 425,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3 239,6

344,4

2 895,2

3 618,5

31,2

3 587,3

6 820,0

1 651,7

5 168,3

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 514,3

0,0

1 514,3

2 120,8

0,0

2 120,8

2 516,9

0,0

2 516,9

 

სუბსიდიები

620,1

0,0

620,1

814,8

0,0

814,8

1 706,7

0,0

1 706,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 105,2

344,4

760,8

679,2

31,2

648,0

2 596,4

1 651,7

944,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 029,2

5 302,6

1 726,6

7 958,2

6 140,8

1 817,4

9 172,7

3 915,7

5 257,0

 

ძირითადი აქტივები

7 029,2

5 302,6

1 726,6

7 958,2

6 140,8

1 817,4

9 172,7

3 915,7

5 257,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2 945,3

2 117,3

828,0

6 393,7

4 920,8

1 472,9

6 540,5

2 737,7

3 802,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

276,5

0,0

276,5

431,9

0,0

431,9

655,8

0,0

655,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

276,5

0,0

276,5

431,7

0,0

431,7

655,3

0,0

655,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,5

0,0

0,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 668,8

2 117,3

551,5

5 961,8

4 920,8

1 041,0

5 884,7

2 737,7

3 147,0

 

ძირითადი აქტივები

2 668,8

2 117,3

551,5

5 961,8

4 920,8

1 041,0

5 884,7

2 737,7

3 147,0

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

2 382,4

2 117,3

265,1

5 915,6

4 920,8

994,8

4 837,4

2 737,7

2 099,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

29,6

0,0

29,6

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

29,6

0,0

29,6

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 382,4

2 117,3

265,1

5 886,0

4 920,8

965,2

4 837,4

2 737,7

2 099,7

 

ძირითადი აქტივები

2 382,4

2 117,3

265,1

5 886,0

4 920,8

965,2

4 837,4

2 737,7

2 099,7

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

701,3

0,0

701,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

651,3

0,0

651,3

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

651,3

0,0

651,3

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

289,9

0,0

289,9

87,9

0,0

87,9

504,1

0,0

504,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

4,7

0,0

4,7

13,1

0,0

13,1

108,1

0,0

108,1

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,7

0,0

4,7

13,1

0,0

13,1

108,1

0,0

108,1

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285,2

0,0

285,2

74,8

0,0

74,8

396,0

0,0

396,0

 

ძირითადი აქტივები

285,2

0,0

285,2

74,8

0,0

74,8

396,0

0,0

396,0

02 01 04

ქუჩების სარემონტო სამუშაოები

268,0

0,0

268,0

390,2

0,0

390,2

497,7

0,0

497,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

266,8

0,0

266,8

389,2

0,0

389,2

497,7

0,0

497,7

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

266,8

0,0

266,8

389,0

0,0

389,0

497,2

0,0

497,2

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,5

0,0

0,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

1,2

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,2

0,0

1,2

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

02 02

გარე განათება

609,8

0,0

609,8

836,1

0,0

836,1

1 012,1

93,8

918,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

609,8

0,0

609,8

835,3

0,0

835,3

908,4

0,0

908,4

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

609,7

0,0

609,7

835,2

0,0

835,2

908,1

0,0

908,1

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,3

0,0

0,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

103,7

93,8

9,9

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

103,7

93,8

9,9

02 02 01

გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

434,3

0,0

434,3

638,1

0,0

638,1

715,1

0,0

715,1

 

ხარჯები

434,3

0,0

434,3

638,1

0,0

638,1

715,1

0,0

715,1

 

საქონელი და მომსახურება

434,3

0,0

434,3

638,1

0,0

638,1

715,1

0,0

715,1

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

02 02 02

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

175,5

0,0

175,5

197,2

0,0

197,2

198,3

0,0

198,3

 

ხარჯები

175,5

0,0

175,5

197,2

0,0

197,2

193,3

0,0

193,3

 

საქონელი და მომსახურება

175,4

0,0

175,4

197,1

0,0

197,1

193,0

0,0

193,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,3

0,0

0,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

02 02 03

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

98,7

93,8

4,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

98,7

93,8

4,9

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

98,7

93,8

4,9

02 03

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

566,2

0,0

566,2

970,1

179,9

790,2

2 060,9

1 075,4

985,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

564,6

0,0

564,6

759,2

0,0

759,2

881,2

0,0

881,2

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

563,9

0,0

563,9

754,5

0,0

754,5

881,2

0,0

881,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,7

0,0

0,7

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

0,0

1,6

210,9

179,9

31,0

1 179,7

1 075,4

104,3

 

ძირითადი აქტივები

1,6

0,0

1,6

210,9

179,9

31,0

1 179,7

1 075,4

104,3

02 03 01

 სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

19,7

0,0

19,7

38,1

0,0

38,1

52,0

0,0

52,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

19,7

0,0

19,7

38,1

0,0

38,1

52,0

0,0

52,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

19,7

0,0

19,7

38,1

0,0

38,1

52,0

0,0

52,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 02

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა

27,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

569,2

0,0

569,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

27,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

569,2

0,0

569,2

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

27,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

569,2

0,0

569,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 03

სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

202,4

179,9

22,5

1 179,7

1 075,4

104,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

12,4

0,0

12,4

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

12,4

0,0

12,4

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

190,0

179,9

10,1

1 179,7

1 075,4

104,3

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

190,0

179,9

10,1

1 179,7

1 075,4

104,3

02 03 04

სამელიორაციო სამუშაოები

519,5

0,0

519,5

729,6

0,0

729,6

260,0

0,0

260,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

517,9

0,0

517,9

708,7

0,0

708,7

260,0

0,0

260,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

517,2

0,0

517,2

704,0

0,0

704,0

260,0

0,0

260,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,7

0,0

0,7

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

0,0

1,6

20,9

0,0

20,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,6

0,0

1,6

20,9

0,0

20,9

0,0

0,0

0,0

02 04

ბინათმშენებლობა

1 080,9

340,5

740,4

432,7

31,2

401,5

2 555,8

1 651,7

904,1

 

ხარჯები

1 079,8

340,5

739,3

432,7

31,2

401,5

2 554,9

1 651,7

903,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

14,9

0,0

14,9

 

სუბსიდიები

152,8

0,0

152,8

239,1

0,0

239,1

287,4

0,0

287,4

 

სხვა ხარჯები

927,0

340,5

586,5

190,2

31,2

159,0

2 252,6

1 651,7

600,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

 

ძირითადი აქტივები

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

02 04 01

მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია

900,7

340,5

560,2

193,6

31,2

162,4

2 166,9

1 651,7

515,2

 

ხარჯები

900,7

340,5

560,2

193,6

31,2

162,4

2 166,9

1 651,7

515,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

14,9

0,0

14,9

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

900,7

340,5

560,2

190,2

31,2

159,0

2 152,0

1 651,7

500,3

02 04 02

მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

15,6

0,0

15,6

0,0

0,0

0,0

100,6

0,0

100,6

 

ხარჯები

15,6

0,0

15,6

0,0

0,0

0,0

100,6

0,0

100,6

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

15,6

0,0

15,6

0,0

0,0

0,0

100,6

0,0

100,6

02 04 03

საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა

164,6

0,0

164,6

239,1

0,0

239,1

288,3

0,0

288,3

 

ხარჯები

163,5

0,0

163,5

239,1

0,0

239,1

287,4

0,0

287,4

 

სუბსიდიები

152,8

 

152,8

239,1

 

239,1

287,4

 

287,4

 

სხვა ხარჯები

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

 

ძირითადი აქტივები

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

02 05

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

17,1

0,0

17,1

0,0

0,0

0,0

365,5

0,0

365,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,1

0,0

17,1

0,0

0,0

0,0

365,5

0,0

365,5

 

ძირითადი აქტივები

17,1

0,0

17,1

0,0

0,0

0,0

365,5

0,0

365,5

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4 447,2

3 189,2

1 258,0

2 232,7

1 040,1

1 192,6

1 687,6

8,8

1 678,8

 

ხარჯები

289,4

3,9

285,5

666,6

0,0

666,6

489,4

0,0

489,4

 

საქონელი და მომსახურება

52,1

0,0

52,1

96,0

0,0

96,0

57,4

0,0

57,4

 

სუბსიდიები

85,9

0,0

85,9

101,0

0,0

101,0

139,0

0,0

139,0

 

სხვა ხარჯები

151,4

3,9

147,5

469,6

0,0

469,6

293,0

0,0

293,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 157,8

3 185,3

972,5

1 566,1

1 040,1

526,0

1 198,2

8,8

1 189,4

 

ძირითადი აქტივები

4 157,8

3 185,3

972,5

1 566,1

1 040,1

526,0

1 198,2

8,8

1 189,4

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

3 888,0

3 189,2

698,8

1 912,5

1 040,1

872,4

1 548,6

8,8

1 539,8

 

ხარჯები

203,5

3,9

199,6

565,6

0,0

565,6

350,4

0,0

350,4

 

საქონელი და მომსახურება

52,1

0,0

52,1

96,0

0,0

96,0

57,4

0,0

57,4

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

151,4

3,9

147,5

469,6

0,0

469,6

293,0

0,0

293,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 684,5

3 185,3

499,2

1 346,9

1 040,1

306,8

1 198,2

8,8

1 189,4

 

ძირითადი აქტივები

3 684,5

3 185,3

499,2

1 346,9

1 040,1

306,8

1 198,2

8,8

1 189,4

02 06 02

ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი

473,3

0,0

473,3

219,2

0,0

219,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

473,3

0,0

473,3

219,2

0,0

219,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

473,3

0,0

473,3

219,2

0,0

219,2

0,0

0,0

0,0

02 06 03

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

85,9

0,0

85,9

101,0

0,0

101,0

139,0

0,0

139,0

 

ხარჯები

85,9

0,0

85,9

101,0

0,0

101,0

139,0

0,0

139,0

 

სუბსიდიები

85,9

 

85,9

101,0

 

101,0

139,0

 

139,0

02 07

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

284,4

0,0

284,4

296,9

0,0

296,9

511,3

0,0

511,3

 

ხარჯები

283,2

0,0

283,2

296,1

0,0

296,1

435,3

0,0

435,3

 

სუბსიდიები

283,2

 

283,2

296,1

 

296,1

435,3

 

435,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

1,2

0,8

0,0

0,8

76,0

0,0

76,0

 

ძირითადი აქტივები

1,2

0,0

1,2

0,8

0,0

0,8

76,0

0,0

76,0

02 08

 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

216,8

0,0

216,8

232,0

0,0

232,0

354,0

0,0

354,0

 

ხარჯები

38,1

0,0

38,1

18,1

0,0

18,1

50,0

0,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

12,1

0,0

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

26,0

0,0

26,0

18,1

0,0

18,1

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178,7

0,0

178,7

213,9

0,0

213,9

304,0

0,0

304,0

 

ძირითადი აქტივები

178,7

0,0

178,7

213,9

0,0

213,9

304,0

0,0

304,0

02 09

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

6,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

6,1

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

6,1

02 12

მელიორაციის ხელშეწყობა

101,1

0,0

101,1

127,8

0,0

127,8

41,9

0,0

41,9

 

ხარჯები

98,2

0,0

98,2

123,9

0,0

123,9

41,9

0,0

41,9

 

სუბსიდიები

98,2

 

98,2

123,9

 

123,9

41,9

 

41,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

0,0

2,9

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,9

0,0

2,9

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

02 13

ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

54,7

0,0

54,7

614,4

0,0

614,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

54,7

0,0

54,7

568,0

0,0

568,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

54,7

 

54,7

568,0

 

568,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46,4

0,0

46,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46,4

0,0

46,4

02 14

მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

242,6

0,0

242,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

235,1

0,0

235,1

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

235,1

 

235,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

7,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

7,5

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 934,5

153,2

1 781,3

1 957,6

0,0

1 957,6

2 664,6

0,0

2 664,6

 

ხარჯები

994,8

153,2

1 778,8

1 946,4

0,0

1 946,4

2 564,2

0,0

2 564,2

 

საქონელი და მომსახურება

1 930,4

153,2

1 777,2

1 944,7

0,0

1 944,7

2 561,3

0,0

2 561,3

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,6

0,0

1,6

1,7

0,0

1,7

2,9

0,0

2,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

0,0

2,5

11,2

0,0

11,2

100,4

0,0

100,4

 

ძირითადი აქტივები

2,5

0,0

2,5

11,2

0,0

11,2

100,4

0,0

100,4

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

996,1

0,0

996,1

1 097,9

0,0

1 097,9

1 731,9

0,0

1 731,9

 

ხარჯები

994,8

0,0

994,8

1 094,1

0,0

1 094,1

1 632,3

0,0

1 632,3

 

საქონელი და მომსახურება

993,7

0,0

993,7

1 092,8

0,0

1 092,8

1 630,4

0,0

1 630,4

 

სხვა ხარჯები

1,1

0,0

1,1

1,3

0,0

1,3

1,9

0,0

1,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

1,3

3,8

0,0

3,8

99,6

0,0

99,6

 

ძირითადი აქტივები

1,3

0,0

1,3

3,8

0,0

3,8

99,6

0,0

99,6

03 02

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება

121,2

0,0

121,2

127,5

0,0

127,5

134,5

0,0

134,5

 

ხარჯები

121,2

0,0

121,2

127,5

0,0

127,5

134,5

0,0

134,5

 

საქონელი და მომსახურება

121,2

0,0

121,2

127,4

0,0

127,4

134,2

0,0

134,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,3

0,0

0,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

გამწვანების სამუშაოები

52,1

0,0

52,1

177,9

0,0

177,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

52,1

0,0

52,1

177,9

0,0

177,9

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

52,1

0,0

52,1

177,9

0,0

177,9

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა

385,9

0,0

385,9

455,5

0,0

455,5

643,1

0,0

643,1

 

ხარჯები

384,7

0,0

384,7

448,1

0,0

448,1

642,3

0,0

642,3

 

საქონელი და მომსახურება

384,3

0,0

384,3

447,9

0,0

447,9

641,8

0,0

641,8

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,4

0,0

0,4

0,2

0,0

0,2

0,5

0,0

0,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

1,2

7,4

0,0

7,4

0,8

0,0

0,8

 

ძირითადი აქტივები

1,2

0,0

1,2

7,4

0,0

7,4

0,8

0,0

0,8

03 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

89,4

0,0

89,4

98,8

0,0

98,8

155,1

0,0

155,1

 

ხარჯები

89,4

0,0

89,4

98,8

0,0

98,8

155,1

0,0

155,1

 

საქონელი და მომსახურება

89,3

0,0

89,3

98,7

0,0

98,7

154,9

0,0

154,9

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,2

0,0

0,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

მდინარე კაპარჭის გაწმენდა, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა

289,8

153,2

136,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

289,8

153,2

136,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

289,8

153,2

136,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

04 00

განათლება

3 158,8

542,4

2 616,4

3 666,8

192,4

3 474,4

3 562,8

162,1

3 400,7

 

ხარჯები

2 419,2

18,1

2 401,1

2 790,9

23,2

2 767,7

3 364,9

56,2

3 308,7

 

საქონელი და მომსახურება

18,1

18,1

0,0

23,2

23,2

0,0

56,2

56,2

0,0

 

სუბსიდიები

2 401,1

0,0

2 401,1

2 767,7

0,0

2 767,7

3 308,7

0,0

3 308,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

739,6

524,3

215,3

875,9

169,2

706,7

197,9

105,9

92,0

 

ძირითადი აქტივები

739,6

524,3

215,3

875,9

169,2

706,7

197,9

105,9

92,0

04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 411,7

0,0

2 411,7

2 781,2

0,0

2 781,2

3 313,7

0,0

3 313,7

 

ხარჯები

2 401,1

0,0

2 401,1

2 767,7

0,0

2 767,7

3 308,7

0,0

3 308,7

 

სუბსიდიები

2 401,1

 

2 401,1

2 767,7

 

2 767,7

3 308,7

 

3 308,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

0,0

10,6

13,5

0,0

13,5

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

10,6

0,0

10,6

13,5

0,0

13,5

5,0

0,0

5,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

216,5

11,8

204,7

725,2

32,0

693,2

87,0

0,0

87,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

216,5

11,8

204,7

725,2

32,0

693,2

87,0

0,0

87,0

 

ძირითადი აქტივები

216,5

11,8

204,7

725,2

32,0

693,2

87,0

0,0

87,0

04 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

520,0

520,0

0,0

137,2

137,2

0,0

105,9

105,9

0,0

 

ხარჯები

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512,5

512,5

0,0

137,2

137,2

0,0

105,9

105,9

0,0

 

ძირითადი აქტივები

512,5

512,5

0,0

137,2

137,2

0,0

105,9

105,9

0,0

04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

10,6

10,6

0,0

23,2

23,2

0,0

56,2

56,2

0,0

 

ხარჯები

10,6

10,6

0,0

23,2

23,2

0,0

56,2

56,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

10,6

10,6

0,0

23,2

23,2

0,0

56,2

56,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

3 731,2

202,2

3 529,0

4 173,0

0,0

4 173,0

6 559,9

0,0

6 559,9

 

ხარჯები

2 850,8

0,0

2 850,8

3 471,0

0,0

3 471,0

5 463,5

0,0

5 463,5

 

საქონელი და მომსახურება

30,8

0,0

30,8

5,0

0,0

5,0

383,9

0,0

383,9

 

სუბსიდიები

2 780,8

0,0

2 780,8

3 385,7

0,0

3 385,7

4 955,3

0,0

4 955,3

 

სხვა ხარჯები

14,2

0,0

14,2

25,3

0,0

25,3

99,3

0,0

99,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

880,4

202,2

678,2

702,0

0,0

702,0

1 096,4

0,0

1 096,4

 

ძირითადი აქტივები

880,3

202,2

678,1

701,4

0,0

701,4

1 096,4

0,0

1 096,4

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2 081,5

0,0

2 081,5

2 559,3

0,0

2 559,3

4 446,2

0,0

4 446,2

 

ხარჯები

1 483,4

0,0

1 483,4

1 923,6

0,0

1 923,6

3 382,4

0,0

3 382,4

 

სუბსიდიები

1 476,7

0,0

1 476,7

1 911,4

0,0

1 911,4

3 302,4

0,0

3 302,4

 

სხვა ხარჯები

6,7

0,0

6,7

12,2

0,0

12,2

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

598,1

0,0

598,1

635,7

0,0

635,7

1 063,8

0,0

1 063,8

 

ძირითადი აქტივები

598,0

0,0

598,0

635,1

0,0

635,1

1 063,8

0,0

1 063,8

 

არაწარმოებული აქტივები  

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

199,8

0,0

199,8

250,8

0,0

250,8

400,1

0,0

400,1

 

ხარჯები

189,8

0,0

189,8

240,8

0,0

240,8

398,7

0,0

398,7

 

სუბსიდიები

189,8

0,0

189,8

240,8

0,0

240,8

398,7

0,0

398,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

1,4

0,0

1,4

 

ძირითადი აქტივები

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

1,4

0,0

1,4

05 01 01 01

რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

122,3

0,0

122,3

168,8

0,0

168,8

280,8

0,0

280,8

 

ხარჯები

112,3

0,0

112,3

158,8

0,0

158,8

280,8

0,0

280,8

 

სუბსიდიები

112,3

 

112,3

158,8

 

158,8

280,8

 

280,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 02

ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერძი" ხელშეწყობა

77,5

0,0

77,5

82,0

0,0

82,0

119,3

0,0

119,3

 

ხარჯები

77,5

0,0

77,5

82,0

0,0

82,0

117,9

0,0

117,9

 

სუბსიდიები

77,5

 

77,5

82,0

 

82,0

117,9

 

117,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

10,7

0,0

10,7

38,0

0,0

38,0

202,4

0,0

202,4

 

ხარჯები

10,7

0,0

10,7

38,0

0,0

38,0

202,4

0,0

202,4

 

სუბსიდიები

4,0

 

4,0

25,8

 

25,8

122,4

 

122,4

 

სხვა ხარჯები

6,7

0,0

6,7

12,2

0,0

12,2

80,0

0,0

80,0

05 01 03

სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა

1 250,3

0,0

1 250,3

1 663,3

0,0

1 663,3

2 024,0

0,0

2 024,0

 

ხარჯები

1 227,9

0,0

1 227,9

1 644,8

0,0

1 644,8

2 007,0

0,0

2 007,0

 

სუბსიდიები

1 227,9

 

1 227,9

1 644,8

 

1 644,8

2 007,0

 

2 007,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,4

0,0

22,4

18,5

0,0

18,5

17,0

0,0

17,0

 

ძირითადი აქტივები

22,3

0,0

22,3

17,9

0,0

17,9

17,0

0,0

17,0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,1

0,0

0,1

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

05 01 05

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

565,7

0,0

565,7

607,2

0,0

607,2

727,7

0,0

727,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

565,7

0,0

565,7

607,2

0,0

607,2

727,7

0,0

727,7

 

ძირითადი აქტივები

565,7

0,0

565,7

607,2

0,0

607,2

727,7

0,0

727,7

05 01 06

„საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი 1913“-ის ხელშეწყობა

55,0

0,0

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

55,0

0,0

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

55,0

 

55,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 09

მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 092,0

0,0

1 092,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

774,3

0,0

774,3

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

774,3

 

774,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

317,7

0,0

317,7

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

317,7

0,0

317,7

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 416,0

202,2

1 213,8

1 440,3

0,0

1 440,3

2 043,7

0,0

2 043,7

 

ხარჯები

1 133,7

0,0

1 133,7

1 374,0

0,0

1 374,0

2 011,1

0,0

2 011,1

 

საქონელი და მომსახურება

30,8

0,0

30,8

5,0

0,0

5,0

383,9

0,0

383,9

 

სუბსიდიები

1 070,4

0,0

1 070,4

1 300,9

0,0

1 300,9

1 582,9

0,0

1 582,9

 

სხვა ხარჯები

7,5

0,0

7,5

13,1

0,0

13,1

19,3

0,0

19,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,3

202,2

80,1

66,3

0,0

66,3

32,6

0,0

32,6

 

ძირითადი აქტივები

282,3

202,2

80,1

66,3

0,0

66,3

32,6

0,0

32,6

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 110,0

0,0

1 110,0

1 422,2

0,0

1 422,2

1 640,5

0,0

1 640,5

 

ხარჯები

1 095,4

0,0

1 095,4

1 355,9

0,0

1 355,9

1 607,9

0,0

1 607,9

 

სუბსიდიები

1 070,4

0,0

1 070,4

1 300,9

0,0

1 300,9

1 582,9

0,0

1 582,9

 

გრანტები

25,0

0,0

25,0

55,0

0,0

55,0

25,0

0,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,6

0,0

14,6

66,3

0,0

66,3

32,6

0,0

32,6

 

ძირითადი აქტივები

14,6

0,0

14,6

66,3

0,0

66,3

32,6

0,0

32,6

05 02 01 01

სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა

171,0

0,0

171,0

242,7

0,0

242,7

291,7

0,0

291,7

 

ხარჯები

164,1

0,0

164,1

220,9

0,0

220,9

266,3

0,0

266,3

 

სუბსიდიები

164,1

 

164,1

220,9

 

220,9

266,3

 

266,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,9

0,0

6,9

21,8

0,0

21,8

25,4

0,0

25,4

 

ძირითადი აქტივები

6,9

0,0

6,9

21,8

0,0

21,8

25,4

0,0

25,4

05 02 01 02

არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა

207,0

0,0

207,0

237,9

0,0

237,9

269,5

0,0

269,5

 

ხარჯები

207,0

0,0

207,0

228,0

0,0

228,0

269,5

0,0

269,5

 

სუბსიდიები

207,0

 

207,0

228,0

 

228,0

269,5

 

269,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

05 02 01 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა

175,0

0,0

175,0

214,5

0,0

214,5

265,4

0,0

265,4

 

ხარჯები

175,0

0,0

175,0

212,9

0,0

212,9

265,4

0,0

265,4

 

სუბსიდიები

175,0

 

175,0

212,9

 

212,9

265,4

 

265,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა

306,3

0,0

306,3

402,6

0,0

402,6

475,4

0,0

475,4

 

ხარჯები

306,3

0,0

306,3

402,6

0,0

402,6

474,0

0,0

474,0

 

სუბსიდიები

306,3

 

306,3

402,6

 

402,6

474,0

 

474,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

05 02 01 05

საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა

61,9

0,0

61,9

68,8

0,0

68,8

91,0

0,0

91,0

 

ხარჯები

61,9

0,0

61,9

66,7

0,0

66,7

91,0

0,0

91,0

 

სუბსიდიები

61,9

 

61,9

66,7

 

66,7

91,0

 

91,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

05 02 01 06

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა

163,8

0,0

163,8

200,7

0,0

200,7

222,5

0,0

222,5

 

ხარჯები

156,1

0,0

156,1

169,8

0,0

169,8

216,7

0,0

216,7

 

სუბსიდიები

156,1

 

156,1

169,8

 

169,8

216,7

 

216,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,7

0,0

7,7

30,9

0,0

30,9

5,8

0,0

5,8

 

ძირითადი აქტივები

7,7

0,0

7,7

30,9

0,0

30,9

5,8

0,0

5,8

05 02 01 07

რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა

25,0

0,0

25,0

55,0

0,0

55,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

25,0

0,0

25,0

55,0

0,0

55,0

25,0

0,0

25,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

გრანტები

25,0

0,0

25,0

55,0

0,0

55,0

25,0

0,0

25,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

38,3

0,0

38,3

18,1

0,0

18,1

403,2

0,0

403,2

 

ხარჯები

38,3

0,0

38,3

18,1

0,0

18,1

403,2

0,0

403,2

 

საქონელი და მომსახურება

30,8

0,0

30,8

5,0

0,0

5,0

383,9

0,0

383,9

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

7,5

0,0

7,5

13,1

0,0

13,1

19,3

0,0

19,3

05 02 03

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

267,7

202,2

65,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

267,7

202,2

65,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

267,7

202,2

65,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა       

233,7

0,0

233,7

173,4

0,0

173,4

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

233,7

0,0

233,7

173,4

0,0

173,4

70,0

0,0

70,0

 

სუბსიდიები

233,7

 

233,7

173,4

 

173,4

70,0

 

70,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 379,1

0,0

2 379,1

3 278,6

0,0

3 278,6

4 646,6

0,0

4 646,6

 

ხარჯები

2 368,5

0,0

2 368,5

3 270,0

0,0

3 270,0

4 641,6

0,0

4 641,6

 

საქონელი და მომსახურება

33,9

0,0

33,9

33,9

0,0

33,9

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 213,3

0,0

1 213,3

1 768,1

0,0

1 768,1

2 738,9

0,0

2 738,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 119,5

0,0

1 119,5

1 456,4

0,0

1 456,4

1 896,2

0,0

1 896,2

 

სხვა ხარჯები

1,8

0,0

1,8

11,6

0,0

11,6

6,5

0,0

6,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

0,0

10,6

8,6

0,0

8,6

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

10,6

0,0

10,6

8,6

0,0

8,6

5,0

0,0

5,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

202,5

0,0

202,5

169,8

0,0

169,8

183,0

0,0

183,0

 

ხარჯები

200,8

0,0

200,8

165,5

0,0

165,5

183,0

0,0

183,0

 

სუბსიდიები

200,8

 

200,8

165,5

 

165,5

183,0

 

183,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,7

0,0

1,7

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,7

0,0

1,7

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

478,1

0,0

478,1

740,4

0,0

740,4

1 110,9

0,0

1 110,9

 

ხარჯები

478,1

0,0

478,1

740,4

0,0

740,4

1 110,9

0,0

1 110,9

 

საქონელი და მომსახურება

33,9

0,0

33,9

33,9

0,0

33,9

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

30,0

 

30,0

70,0

 

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

444,2

0,0

444,2

676,5

0,0

676,5

1 040,9

0,0

1 040,9

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა

264,9

0,0

264,9

397,9

0,0

397,9

533,1

0,0

533,1

 

ხარჯები

264,9

0,0

264,9

397,9

0,0

397,9

533,1

0,0

533,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

264,9

0,0

264,9

397,9

0,0

397,9

533,1

0,0

533,1

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

132,9

0,0

132,9

149,7

0,0

149,7

235,0

0,0

235,0

 

ხარჯები

132,9

0,0

132,9

149,7

0,0

149,7

235,0

0,0

235,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

132,9

0,0

132,9

149,7

0,0

149,7

235,0

0,0

235,0

06 02 04

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

33,9

0,0

33,9

33,9

0,0

33,9

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

33,9

0,0

33,9

33,9

0,0

33,9

40,0

0,0

40,0

 

საქონელი და მომსახურება

33,9

0,0

33,9

33,9

0,0

33,9

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

40,0

 

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 05

შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

41,7

0,0

41,7

82,3

0,0

82,3

266,4

0,0

266,4

 

ხარჯები

41,7

0,0

41,7

82,3

0,0

82,3

266,4

0,0

266,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,7

0,0

41,7

82,3

0,0

82,3

266,4

0,0

266,4

06 02 06

ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ (21 წლამდე ასაკის) პირთა  კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა

4,0

0,0

4,0

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,0

0,0

4,0

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

06 02 07

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება

0,7

0,0

0,7

0,7

0,0

0,7

1,4

0,0

1,4

 

ხარჯები

0,7

0,0

0,7

0,7

0,0

0,7

1,4

0,0

1,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

0,0

0,7

0,7

0,0

0,7

1,4

0,0

1,4

06 02 08

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

06 02 09

მოსახლეობაში ბავშვთა კომპლექსური სამედიცინო გასინჯვები და ლაბორატორიული გამოკვლევები

0,0

0,0

0,0

39,1

0,0

39,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

39,1

0,0

39,1

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

39,1

0,0

39,1

0,0

0,0

0,0

06 02 10

საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 04

სოციალური დაცვა

870,9

0,0

870,9

909,2

0,0

909,2

1 014,7

0,0

1 014,7

 

ხარჯები

870,9

0,0

870,9

909,2

0,0

909,2

1 014,7

0,0

1 014,7

 

სუბსიდიები

193,8

0,0

193,8

117,7

0,0

117,7

152,9

0,0

152,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

675,3

0,0

675,3

779,9

0,0

779,9

855,3

0,0

855,3

 

სხვა ხარჯები

1,8

0,0

1,8

11,6

0,0

11,6

6,5

0,0

6,5

06 04 01

სარიტუალო მომსახურება

36,8

0,0

36,8

31,4

0,0

31,4

51,0

0,0

51,0

 

ხარჯები

36,8

0,0

36,8

31,4

0,0

31,4

51,0

0,0

51,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,5

0,0

36,5

31,4

0,0

31,4

51,0

0,0

51,0

 

სხვა ხარჯები

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 04 02

მარტოხელა მშობელთა დახმარება

60,8

0,0

60,8

59,8

0,0

59,8

63,0

0,0

63,0

 

ხარჯები

60,8

0,0

60,8

59,8

0,0

59,8

63,0

0,0

63,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60,8

0,0

60,8

59,8

0,0

59,8

63,0

0,0

63,0

06 04 03

 ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა

110,7

0,0

110,7

115,9

0,0

115,9

139,9

0,0

139,9

 

ხარჯები

110,7

0,0

110,7

115,9

0,0

115,9

139,9

0,0

139,9

 

სუბსიდიები

110,7

 

110,7

115,9

 

115,9

139,9

 

139,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 04 04

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა 

48,2

0,0

48,2

45,4

0,0

45,4

41,4

0,0

41,4

 

ხარჯები

48,2

0,0

48,2

45,4

0,0

45,4

41,4

0,0

41,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48,2

0,0

48,2

45,4

0,0

45,4

41,4

0,0

41,4

06 04 05

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება

15,7

0,0

15,7

15,7

0,0

15,7

25,6

0,0

25,6

 

ხარჯები

15,7

0,0

15,7

15,7

0,0

15,7

25,6

0,0

25,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,7

0,0

15,7

15,7

0,0

15,7

25,6

0,0

25,6

06 04 06

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა  და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

7,8

0,0

7,8

6,6

0,0

6,6

6,3

0,0

6,3

 

ხარჯები

7,8

0,0

7,8

6,6

0,0

6,6

6,3

0,0

6,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,8

0,0

7,8

6,6

0,0

6,6

6,3

0,0

6,3

06 04 07

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

80,3

0,0

80,3

79,7

0,0

79,7

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

80,3

0,0

80,3

79,7

0,0

79,7

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

79,3

0,0

79,3

74,7

0,0

74,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

06 04 08

უსინათლოებისა და სმენადაქვეითებულთა მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

41,6

0,0

41,6

36,0

0,0

36,0

49,6

0,0

49,6

 

ხარჯები

41,6

0,0

41,6

36,0

0,0

36,0

49,6

0,0

49,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,6

0,0

41,6

36,0

0,0

36,0

49,6

0,0

49,6

06 04 09

უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

ხარჯები

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

06 04 10

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

3,1

0,0

3,1

1,8

0,0

1,8

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

3,1

0,0

3,1

1,8

0,0

1,8

13,0

0,0

13,0

 

სუბსიდიები

3,1

 

3,1

1,8

 

1,8

13,0

 

13,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 04 11

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მხარდაჭერა

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

10,1

0,0

10,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

10,1

0,0

10,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

9,1

0,0

9,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

06 04 12

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

 

ხარჯები

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

06 04 14

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

17,2

0,0

17,2

16,0

0,0

16,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

17,2

0,0

17,2

16,0

0,0

16,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,2

0,0

17,2

16,0

0,0

16,0

15,0

0,0

15,0

06 04 15

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირება

80,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

80,0

 

80,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 04 16

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

207,3

0,0

207,3

225,5

0,0

225,5

228,2

0,0

228,2

 

ხარჯები

207,3

0,0

207,3

225,5

0,0

225,5

228,2

0,0

228,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

207,3

0,0

207,3

225,5

0,0

225,5

228,2

0,0

228,2

06 04 17

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება

40,0

0,0

40,0

42,0

0,0

42,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

40,0

0,0

40,0

42,0

0,0

42,0

40,0

0,0

40,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,0

0,0

40,0

42,0

0,0

42,0

40,0

0,0

40,0

06 04 18

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

40,7

0,0

40,7

41,1

0,0

41,1

140,4

0,0

140,4

 

ხარჯები

40,7

0,0

40,7

41,1

0,0

41,1

140,4

0,0

140,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,7

0,0

40,7

41,1

0,0

41,1

140,4

0,0

140,4

06 04 19

განსაკუთრებით მძიმე  საცხოვრებელ პირობებში,  უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

0,0

0,0

0,0

52,0

0,0

52,0

74,7

0,0

74,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

52,0

0,0

52,0

74,7

0,0

74,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

47,8

0,0

47,8

74,7

0,0

74,7

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

06 04 20

მძიმე  სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა), სოციალურად დაუცველი, პენსიონერი მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

4,0

0,0

4,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,4

0,0

2,4

4,0

0,0

4,0

06 04 21

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

06 04 22

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

61,5

0,0

61,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

61,5

0,0

61,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

61,5

0,0

61,5

06 04 23

შეჭირვებული ოჯახების შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

23,2

0,0

23,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

23,2

0,0

23,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

23,2

0,0

23,2

06 04 24

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიით გამოწვეული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მოსახლეობის საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

80,0

0,0

80,0

91,8

0,0

91,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

91,8

0,0

91,8

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

80,0

0,0

80,0

91,8

0,0

91,8

0,0

0,0

0,0

06 04 26

ახალი კორონავირუსით (COVID-19) ინფიცირებულ, ჟანგბადდამოკიდებული ბენეფიციარების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, ჟანგბადით უზრუნველყოფის მიზნით

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

06 04 27

საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანასური დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

06 04 28

 დიაბეტით დაავადებულ (18 წლამდე) ბავშვთა მატერიალური დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,4

0,0

11,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,4

0,0

11,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,4

0,0

11,4

06 07

 სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა

827,6

0,0

827,6

990,6

0,0

990,6

1 208,0

0,0

1 208,0

 

ხარჯები

818,7

0,0

818,7

986,3

0,0

986,3

1 203,0

0,0

1 203,0

 

სუბსიდიები

818,7

 

818,7

986,3

 

986,3

1 203,0

 

1 203,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,9

0,0

8,9

4,3

0,0

4,3

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

8,9

0,0

8,9

4,3

0,0

4,3

5,0

0,0

5,0

06 08

ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება

0,0

0,0

0,0

468,6

0,0

468,6

1 130,0

0,0

1 130,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

468,6

0,0

468,6

1 130,0

0,0

1 130,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

468,6

 

468,6

1 130,0

 

1 130,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

      “

მუხლი 2
1. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2022 წლის 6 დეკემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

 


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ტყებუჩავა