"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/11/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/11/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016394
22
25/11/2022
ვებგვერდი, 28/11/2022
190020020.35.136.016394
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2022 წლის 25 ნოემბერი

დაბა ხულო

 

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების   შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს  თანდართული რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

შემოსავლები

13 656 742

17 894 777

18 636 059

გადასახდელები

5 694 141

7 072 526

8 735 000

გრანტები

7 643 484

10 491 301

9 627 059

სხვა შემოსავლები

319 117

330 950

274 000

ხარჯები

9 420 461

10 970 272

11 375 349

შრომის ანაზღაურება

3 867 421

3 998 795

4 844 839

საქონელი და მომსახურება

2 733 844

3 348 767

4 508 870

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

500

0

3 250

გრანტები

223 909

219 998

236 260

სოციალური უზრუნველყოფა

611 509

1 050 051

1 137 967

სხვა ხარჯები

1 983 278

2 352 661

644 163

საოპერაციო სალდო

4 236 281

6 924 505

7 260 710

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 121 774

7 079 739

7 299 337

ზრდა (შეძენა)

4 122 405

7 079 739

7 299 337

კლება (გაყიდვა)

631

0

0

მთლიანი სალდო

114 507

-155 234

-38 627

ფინანსური აქტივების ცვლილება

114 507

-155 234

-38 627

ზრდა

114 507

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

114 507

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

155 234

38 627

ვალუტა, დეპოზიტები

0

155 234

38 627

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

შემოსულობები

13 657 373

17 894 777

18 636 059

შემოსავლები

13 656 742

17 894 777

18 636 059

არაფინანსური აქტივების კლება

631

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

13 657 373

18 050 011

18 674 686

ხარჯები

9 420 461

10 970 272

11 375 349

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 122 405

7 079 739

7 299 337

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

114 507

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

0

-155 234

-38 627

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18 636 059 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

შემოსულობები

13 657 373

17 894 777

18 636 059

შემოსავლები

13 656 742

17 894 777

18 636 059

გადასახადები

5 694 141

7 072 526

8 735 000

გრანტები

7 643 484

10 491 301

9 627 059

სხვა შემოსავლები

319 117

330 950

274 000

არაფინანსური აქტივების კლება

631

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8 735 000  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გადასახადები

5 694 141

7 072 526

8 735 000

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

0

ქონების გადასახადი

3 280 460

3 871 971

4 500 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2 951 281

3 505 828

4 494 000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 319

3 541

1 000

სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

1 532

2 547

 

არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

325 328

360 055

5 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

2 413 681

3 200 555

4 235 000

სხვა გადასახადები

 

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  9 627 059 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გრანტები

7 643 484

10 491 301

9 627 059

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

200 000

უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

 

 

 

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

7 643 484

10 491 301

9 427 059

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

2 810 000

1 500 000

1 917 059

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

 

 

კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

 

170 379

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 322 506

5 991 590

6 500 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

2 025 016

1 922 113

1 010 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)

485 962

907 219

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 274 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

319 117

330 950

274 000

შემოსავლები საკუთრებიდან

225 548

225 050

215 000

პროცენტები

109 613

115 884

100 000

დივიდენდები

 0

0

 0

რენტა

115 935

109 166

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

107 534

99 290

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8 401

9 876

0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია

21 134

16 409

29 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

21 134

16 409

29 000

საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 0

 0

სანებართვო მოსაკრებელი

19 017

11 948

25 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 107

4 401

4 000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

60

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

 0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

22 630

17 917

20 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0

 0

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

49 805

71 574

10 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 375 349 ლარის ოდენობით;

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2

ხარჯები

9 420 461

10 970 272

11 375 349

21

შრომის ანაზღაურება

3 867 421

3 998 795

4 844 839

22

საქონელი და მომსახურება

2 733 844

3 348 767

4 508 870

25

სუბსიდიები

500

0

3 250

26

გრანტი

223 909

219 998

236 260

27

სოციალური უზრუნველყოფა

611 509

1 050 051

1 137 967

28

სხვა ხარჯები

1 983 278

2 352 661

644 163

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 299 337 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 299 337 ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

0

4 884

101 296

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 861 296

6 287 204

6 323 540

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0

374 284

2 800

05 00

განათლება

250 505

205 016

418 626

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

9 304

207 051

353 075

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 300

1 300

100 000

 

სულ ჯამი

4 122 405

7 079 739

7 299 337

გ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

631

0

0

ძირითადი აქტივები

0

0

 

არაწარმოებული აქტივები

631

0

0

მიწა

631

0

0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0

 0

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 18 674 686 ლარით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 345 605

2 277 018

3 181 232

 

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 345 605

2 277 018

3 181 232

 

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 345 605

2 277 018

2 859 305

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

321 927

 

702

თავდაცვა

83 145

83 522

104 183

 

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

83 145

83 522

104 183

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 524 512

1 885 046

1 532 918

 

7045

ტრანსპორტი

1 524 512

1 885 046

1 532 918

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 441 533

1 800 969

1 433 730

 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

82 979

84 077

99 188

 

705

გარემოს დაცვა

190 420

638 505

200 088

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

93 600

500 885

960

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

96 820

137 620

199 128

 

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3 463 816

5 962 514

6 209 915

 

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 261 476

2 552 034

3 344 379

 

7063

წყალმომარაგება

391 140

1 370 928

1 208 867

 

7064

გარე განათება

176 617

315 060

283 527

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

1 634 583

1 724 493

1 373 142

 

707

ჯამრთელობის დაცვა

454 791

801 950

1 095 480

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

454 791

801 950

1 095 480

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 106 771

1 422 490

1 791 260

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

162 384

439 345

637 775

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

943 388

979 144

1 143 485

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

999

4 000

10 000

 

709

განათლება

2 240 145

2 574 334

3 773 010

 

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

1 670 211

2 061 737

3 012 848

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

569 934

512 597

760 162

 

710

სოციალური დაცვა

2 133 661

2 404 632

786 600

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

42 477

44 228

49 843

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 091 184

2 360 404

736 757

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

13 542 866

18 050 011

18 674 686

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 38 627 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 38 627 ლარის ოდენობით.

 2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 38 627 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

114 507

-155 234

-38 627

ზრდა

114 507

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

114 507

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

155 234

38 627

ვალუტა, დეპოზიტები

0

155 234

38 627

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 140 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი
ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯს. მიმდინარე ეტაპზე გათვალისწინებულია 181 927 ლარი.

მუხლი 15. გაეროს განვითარების პროგრამით მიღებული გრანტი
პროექტი არის ევროკავშიორის მიერ მხარდაჭერილი ეროვნული პროგრამის ნაწილი, რომლის მიზანია ინკლუზიური და მდგრადი ზრდისა და განვითარების ხელშეწყობა, სოფლის განვითარების სტრატეგიის განსახორციელებლად ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული შედეგების მიღწევა. პროგრამით განხორციელდება დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოები და სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ავტომანქანის შეძენა.

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 17. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები
  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  • განათლება;
  • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები, წვევანდელთა ტრანსპორტირება და სხვა.

პრიორიტეტი:

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02  01)

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება და ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02  01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მოსახლეობის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის მერია უზუნველყოფს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურებას სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში 4-5 და 6 მარშრუტს მთების შესაბამისად.

  • მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის  საფარის დაგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3750 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 37500 კვ.მ გზა.

  • მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ (პროგრამული კოდი 02 01 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებში. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 8014-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.

აღნიშნული ქვეპროგრამით ასევე განხორციელდება ბეღლეთის მთის ახალ იეილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია და მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია.

  • ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ (პროგრამული კოდი 02 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.

  • წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ  მინთაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა, სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა, სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.

  • საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ესკიზური ნახაზების მომზადება და ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

  • სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების  (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 1000 გრძივ მეტრზე.

  • ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 6-8-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.

1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 40-45 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.

დაგეგმილია დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა, სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა, სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა, სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

  • მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა, სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა, სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი, კურორტ ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა, ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა, სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სოფელ ქედლებში საპირფარეშოს მშენებლობა, საგანგებო სიტუაციების კოორდიციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა და სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალურ სახლებზე საკვამურების მოწყობა.

პრიორიტეტი:

2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.

  1. სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე.

  • საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი 03 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გათავისუფლება არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან. დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, ადმინისტრაციული ერთეულებიდან გამოტანილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები და კურორტ ბეშუმში არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გადაიტანება ქალაქ ბათუმში ლეგარულ ნაგავსაყრელზე. რეისების რაოდენობა განისაზღვრება საჭიროების შესაბამისად.

  • მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.

  • ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 37000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8014 გარე განათების ბოძი.

ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

პრიორიტეტი:

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:

ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 22 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.

  • სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას, სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობას და სოფელ ღურტის საბავშვო ბაღის საქვაბის შენობის მშენებლობას, ასევე გათვალისწინებულია ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი გრანტის შესაბამისად დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოების განხორციელება. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.

  • სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში მიწის ნაკვეთის შეძენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ქვემო ვაშლოვანში კერძო მესაკუთრისაგან მიწის ნაკვეთის შეძენა, სადაც გათვალისწინებულია ახალი სკოლის მშენებლობა.

პრიორიტეტი:

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასპორტო სკოლის  ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.

  • ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.

  • სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.

  • სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ პაქსაძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა’’  და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.

  • ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

  • სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.

  • კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

  • ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

  • ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

  • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის  და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.

  • გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.

პრიორიტეტი:

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 60 თსპ), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება. 

  • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,  რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე,  მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.

იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი,  მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

  • მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.

  • სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 06 01 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:


ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ავტომანქანით მომსახურების ეფექტურობის გაზრდა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ავტომანქანის შეძენა, რომელიც დაფინანსდება გაეროს განვითარების პროგრამით გრანტის სახით. ავტომანქანა მოემსახურება ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას საჭიროების შემთხვევაში და უზრუნველყობს პაციენტის ტრანსპორტირებას ქალაქ ბათუმის კლინიკებში.

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები და სხვა.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 43 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2021 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.

  • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა). ასევე გათვალისწინებულია  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.

  • უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);

ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 125 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით.

  • მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა,  მამა ან მეურვე).

  • მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების  ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე, მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება დაახლოებით 12-15 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა.

  • დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში  დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ  შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 22 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 300 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 200 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

  • ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების  მქონე  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების  შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის  დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური  დახმარების ქვეპროგრამა.

  • ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე  თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.

  • მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);

ქვეპროგრამის მიზანი:

0-დან-120000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე.

  • წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 13);

ქვეპროგრამის მიზანი:

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების პროცესში. 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 18 674 686 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

                                               2020 წლის

                                                   ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

13 542 866

18 050 011

18 674 686

0

18 674 686

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

631

649

664

0

664

 

ხარჯები

9 420 461

10 970 272

11 375 349

0

11 375 349

 

შრომის ანაზღაურება

3 867 421

3 998 795

4 844 839

0

4 844 839

 

საქონელი და მომსახურება

2 733 844

3 348 767

4 508 870

0

4 508 870

 

სუბსიდიები

500

0

3 250

0

3 250

 

გრანტები

223 909

219 998

236 260

0

236 260

 

სოციალური უზრუნველყოფა

611 509

1 050 051

1 137 967

0

1 137 967

 

სხვა ხარჯები

1 983 278

2 352 661

644 163

0

644 163

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 122 405

7 079 739

7 299 337

0

7 299 337

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 428 750

2 360 539

3 285 415

 

3 285 415

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

147

162

 

162

 

ხარჯები

2 428 750

2 355 655

3 184 119

 

3 184 119

 

შრომის ანაზღაურება

1 679 918

1 631 808

2 051 825

 

2 051 825

 

საქონელი და მომსახურება

557 959

640 253

818 390

 

818 390

 

გრანტები

3 917

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 011

13 451

17 871

 

17 871

 

სხვა ხარჯები

178 945

70 143

296 033

 

296 033

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 884

101 296

 

101 296

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 428 750

2 360 539

2 963 488

 

2 963 488

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

147

162

 

162

 

ხარჯები

2 428 750

2 355 655

2 935 598

 

2 935 598

 

შრომის ანაზღაურება

1 679 918

1 631 808

2 051 825

 

2 051 825

 

საქონელი და მომსახურება

557 959

640 253

818 390

 

818 390

 

გრანტები

3 917

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 011

13 451

17 871

 

17 871

 

სხვა ხარჯები

178 945

70 143

47 512

 

47 512

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 884

27 890

 

27 890

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

633 918

620 376

837 732

 

837 732

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

27

 

27

 

ხარჯები

633 918

620 376

827 214

 

827 214

 

შრომის ანაზღაურება

479 128

443 624

586 280

 

586 280

 

საქონელი და მომსახურება

103 147

112 147

182 164

 

182 164

 

სოციალური უზრუნველყოფა

805

6 978

14 352

 

14 352

 

სხვა ხარჯები

50 838

57 627

44 418

 

44 418

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

10 518

 

10 518

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 711 687

1 656 641

2 021 573

 

2 021 573

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

114

130

 

130

 

ხარჯები

1 711 687

1 651 757

2 004 201

 

2 004 201

 

შრომის ანაზღაურება

1 145 257

1 138 457

1 405 938

 

1 405 938

 

საქონელი და მომსახურება

427 200

498 913

591 650

 

591 650

 

გრანტები

3 917

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 206

1 871

3 519

 

3 519

 

სხვა ხარჯები

128 107

12 516

3 094

 

3 094

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 884

17 372

 

17 372

01 01 03

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

83 145

83 522

104 183

 

104 183

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

83 145

83 522

104 183

 

104 183

 

შრომის ანაზღაურება

55 533

49 727

59 607

 

59 607

 

საქონელი და მომსახურება

27 612

29 193

44 576

 

44 576

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

4 602

0

 

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

0

321 927

 

321 927

 

ხარჯები

0

0

248 521

 

248 521

 

სხვა ხარჯები

0

0

248 521

 

248 521

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

73 406

 

73 406

01 02 02

სარეზერვო ფონდი

0

0

140 000

 

140 000

 

ხარჯები

0

0

140 000

 

140 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

140 000

 

140 000

01 02 03

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

0

0

181 927

 

181 927

 

ხარჯები

0

0

108 521

 

108 521

 

სხვა ხარჯები

0

0

108 521

 

108 521

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

73 406

 

73 406

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 599 787

7 380 186

7 134 874

0

7 134 874

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

56

56

0

56

 

ხარჯები

738 491

1 092 982

811 334

0

811 334

 

შრომის ანაზღაურება

242 520

241 772

265 544

0

265 544

 

საქონელი და მომსახურება

351 043

487 135

538 190

0

538 190

 

სხვა ხარჯები

144 928

364 075

7 600

0

7 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 861 296

6 287 204

6 323 540

0

6 323 540

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 441 533

1 885 046

1 532 918

 

1 532 918

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

14

 

14

 

ხარჯები

25 312

107 961

133 786

 

133 786

 

შრომის ანაზღაურება

0

75 720

82 680

 

82 680

 

საქონელი და მომსახურება

25 312

32 169

51 106

 

51 106

 

სხვა ხარჯები

0

72

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 416 221

1 777 085

1 399 132

 

1 399 132

02 01 01

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

25 312

23 884

34 598

 

34 598

 

ხარჯები

25 312

23 884

34 598

 

34 598

 

საქონელი და მომსახურება

25 312

23 884

34 598

 

34 598

02 01 02

სოფელ დეკანაშვილებში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

43 752

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

43 752

0

 

0

02 01 03

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

1 233 160

1 733 333

1 399 132

 

1 399 132

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 233 160

1 733 333

1 399 132

 

1 399 132

02 01 04

ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა

41 019

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 019

0

0

 

 

02 01 05

სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა

20 951

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 951

0

0

 

0

02 01 06

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“

82 979

84 077

99 188

 

99 188

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

14

14

 

14

 

ხარჯები

82 979

84 077

99 188

 

99 188

 

შრომის ანაზღაურება

75 720

75 720

82 680

 

82 680

 

საქონელი და მომსახურება

7 187

8 285

16 508

 

16 508

 

სხვა ხარჯები

72

72

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

0

02 01 07

სამგზავრო ბაგირგზა „ხულო-თაგო“-ს საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები

121 091

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121 091

0

0

 

 

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 023 948

2 254 449

2 477 258

 

2 477 258

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

485 434

869 485

677 548

 

677 548

 

შრომის ანაზღაურება

166 800

166 052

182 864

 

182 864

 

საქონელი და მომსახურება

318 544

454 966

487 084

 

487 084

 

სხვა ხარჯები

90

248 467

7 600

 

7 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

538 514

1 384 964

1 799 710

 

1 799 710

02 02 01

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

335 524

527 338

849 582

 

849 582

 

ხარჯები

153 526

278 350

264 527

 

264 527

 

საქონელი და მომსახურება

153 526

245 528

264 527

 

264 527

 

სხვა ხარჯები

0

32 822

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181 998

248 988

585 055

 

585 055

02 02 01 01

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

176 618

315 060

283 527

 

283 527

 

ხარჯები

153 526

278 350

264 527

 

264 527

 

საქონელი და მომსახურება

153 526

245 528

264 527

 

264 527

 

სხვა ხარჯები

0

32 822

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 092

36 710

19 000

 

19 000

02 02 01 03

ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა

152 511

3 911

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152 511

3 911

0

 

 

02 02 01 04

ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

204 610

 

204 610

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

204 610

 

204 610

02 02 01 05

საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

6 395

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 395

0

0

 

 

02 02 01 06

სოფელ ბაკოს მთაში ელექტროგაყვანილობის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

0

115 399

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

115 399

0

 

0

02 02 01 07

კალოთის მთაში ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა

0

92 968

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92 968

0

 

0

02 02 01 08

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

325 000

 

325 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

325 000

 

325 000

02 02 01 09

მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

36 445

 

36 445

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

36 445

 

36 445

02 02 02

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი

257 144

273 777

332 717

 

332 717

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

257 144

270 177

328 667

 

328 667

 

შრომის ანაზღაურება

166 800

166 052

182 864

 

182 864

 

საქონელი და მომსახურება

90 254

101 645

138 803

 

138 803

 

სხვა ხარჯები

90

2 480

7 000

 

7 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3 600

4 050

 

4 050

02 02 03

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

133 997

1 097 151

876 150

 

876 150

 

ხარჯები

0

197 727

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

197 727

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133 997

899 424

876 150

0

876 150

02 02 03 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

0

197 727

0

 

0

 

ხარჯები

0

197 727

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

197 727

0

 

0

02 02 03 02

რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

26 489

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 489

0

0

 

 

02 02 03 03

სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

17 787

261 574

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 787

261 574

0

 

0

02 02 03 04

სოფელ  მინთაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

78 287

 

78 287

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

78 287

 

78 287

02 02 03 05

ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

22 911

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 911

0

0

 

 

02 02 03 06

სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

197 470

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

197 470

0

 

0

02 02 03 07

სოფელ ლაბაიძეებსა და სტეფანაშვილებში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

18 882

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18 882

0

 

0

02 02 03 08

სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

138 546

 

138 546

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

138 546

 

138 546

02 02 03 09

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა

0

0

52 288

 

52 288

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

52 288

 

52 288

02 02 03 10

სოფელ ირემაძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

188 386

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

188 386

0

 

0

02 02 03 11

სოფელ  აგარაში (რუსთავის უბანი) სასმელი წყლის  რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა

0

26 064

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 064

0

 

0

02 02 03 12

სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

34 765

 

34 765

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

34 765

 

34 765

02 02 03 13

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა

0

0

55 000

 

55 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

55 000

 

55 000

02 02 03 14

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში  სარწყავი წყლის  სისტემის მოწყობა

0

25 767

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25 767

0

 

0

02 02 03 15

სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

5 997

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 997

0

0

 

0

02 02 03 16

სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

116 375

 

116 375

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

116 375

 

116 375

02 02 03 17

სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

82 437

 

82 437

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

82 437

 

82 437

02 02 03 19

სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

94 999

 

94 999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

94 999

 

94 999

02 02 03 21

სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

118 998

 

118 998

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

118 998

 

118 998

02 02 03 22

სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

52 498

 

52 498

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

52 498

 

52 498

02 02 03 23

სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

17 931

 

17 931

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

17 931

 

17 931

02 02 03 24

სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

60 813

3 360

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 813

3 360

0

 

 

02 02 03 25

სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

34 026

 

34 026

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

34 026

 

34 026

02 02 03 26

სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

98 463

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

98 463

0

 

0

02 02 03 27

სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

79 458

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

79 458

0

 

0

02 02 04

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

126 661

113 947

135 980

 

135 980

 

ხარჯები

42 701

23 113

19 303

 

19 303

 

საქონელი და მომსახურება

42 701

23 113

18 703

 

18 703

 

სხვა ხარჯები

0

0

600

 

600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 960

90 834

116 677

 

116 677

02 02 05

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

133 918

137 620

199 128

 

199 128

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133 918

137 620

199 128

 

199 128

02 02 05 01

სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა

0

137 620

199 128

 

199 128

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

137 620

199 128

 

199 128

02 02 05 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა სხვადასხვა სოფელში

96 820

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 820

0

0

 

 

02 02 05 03

სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი)

37 098

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 098

0

0

 

0

02 02 06

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა

36 704

104 616

83 701

 

83 701

 

ხარჯები

32 063

100 118

65 051

 

65 051

 

საქონელი და მომსახურება

32 063

84 680

65 051

 

65 051

 

სხვა ხარჯები

0

15 438

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 641

4 498

18 650

 

18 650

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 061 012

2 333 472

3 124 698

 

3 124 698

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 061 012

2 333 472

3 124 698

 

3 124 698

02 03 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

569 226

1 761 390

1 570 365

 

1 570 365

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

569 226

1 761 390

1 570 365

 

1 570 365

02 03 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

246 097

632 873

1 064 420

 

1 064 420

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

246 097

632 873

1 064 420

 

1 064 420

02 03 01 02

დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

320 127

8 208

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320 127

8 208

0

 

0

02 03 01 03

დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

924 687

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

924 687

0

 

0

02 03 01 04

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალური სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა

0

65 005

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

65 005

0

 

0

02 03 01 05

დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

11 799

 

11 799

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

11 799

 

11 799

02 03 01 06

თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

19 758

 

19 758

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

19 758

 

19 758

02 03 01 07

სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

0

0

45 753

 

45 753

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

45 753

 

45 753

02 03 01 08

სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა

0

0

154 440

 

154 440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

154 440

 

154 440

02 03 01 10

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

60 000

 

60 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60 000

 

60 000

02 03 01 11

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება

3 002

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 002

0

0

 

0

02 03 01 12

სატბაოში ფანჩატურებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

130 617

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

130 617

0

 

0

02 03 01 13

სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

214 195

 

214 195

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

214 195

 

214 195

02 03 02

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია

491 786

572 082

1 554 333

0

1 554 333

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

491 786

572 082

1 554 333

 

1 554 333

02 03 02 01

სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

26 897

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 897

0

0

 

0

02 03 02 02

სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

47 560

21 871

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 560

21 871

0

 

0

02 03 02 03

სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

100 000

252 186

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100 000

252 186

0

 

0

02 03 02 04

მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი)

139 021

4 843

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139 021

4 843

0

 

 

02 03 02 05

ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა

38 820

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 820

0

0

 

0

02 03 02 06

სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა

85 931

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 931

0

0

 

 

02 03 02 07

სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა  და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია

53 557

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 557

0

0

 

0

02 03 02 08

ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის რეაბილიტაცია

0

110 402

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

110 402

0

 

0

02 03 02 11

სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

0

346 077

 

346 077

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

346 077

 

346 077

02 03 02 12

დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა

0

0

567 000

 

567 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

567 000

 

567 000

02 03 02 13

სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა

0

0

15 860

 

15 860

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

15 860

 

15 860

02 03 02 14

სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

0

90 000

 

90 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

90 000

 

90 000

02 03 02 15

სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი

0

0

34 641

 

34 641

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

34 641

 

34 641

02 03 02 17

შერიფ ხიმშიაშვილის საფლავის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა

0

12 400

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 400

0

 

0

02 03 02 18

ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა

0

0

63 107

 

63 107

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

63 107

 

63 107

02 03 02 19

ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა

0

0

115 888

 

115 888

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

115 888

 

115 888

02 03 02 20

საგანგებო სიტუაციების კოორდიციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

0

249 409

 

249 409

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

249 409

 

249 409

02 03 02 21

სოფელ ქედლებში საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

21 760

 

21 760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

21 760

 

21 760

02 03 02 22

დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩაზე და აღმაშენებლის ქუჩის გაგრძელებაზე საყრდენი კედლის და ლითონის ღობის მოწყობა

0

15 456

 

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 456

0

 

0

02 03 02 23

დაბა ხულოში წერეთლის ქუჩაზე არსებული კედლის რეაბილიტაცია

0

13 024

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 024

0

 

0

02 03 02 24

დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩა #4-დან რუსთაველის ქუჩის II შესახვევამდე საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია და წერეთლის ქუჩის მიმართულებით ტროტუარის და მოაჯირის მოწყობა

0

141 900

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

141 900

0

 

0

02 03 02 25

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალურ სახლებზე საკვამურების მოწყობა

0

0

50 591

 

50 591

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

50 591

 

50 591

02 04

მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)

990 315

907 219

0

 

0

 

ხარჯები

144 766

115 536

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

144 766

115 536

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

845 549

791 683

0

 

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

578 962

1 105 880

808 047

 

808 047

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

10

10

 

10

 

ხარჯები

578 962

731 596

805 247

 

805 247

 

შრომის ანაზღაურება

58 280

58 525

64 548

 

64 548

 

საქონელი და მომსახურება

520 682

673 071

740 259

 

740 259

 

სხვა ხარჯები

0

0

440

 

440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

374 284

2 800

 

2 800

03 01

სანიტარული დასუფთავება

100 880

509 885

1 960

 

1 960

 

ხარჯები

100 880

137 000

1 960

 

1 960

 

საქონელი და მომსახურება

100 880

137 000

1 960

 

1 960

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

372 885

0

 

0

03 01 01

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა

93 600

30 400

960

 

960

 

ხარჯები

93 600

30 400

960

 

960

 

საქონელი და მომსახურება

93 600

30 400

960

 

960

03 01 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა

0

97 600

0

 

0

 

ხარჯები

0

97 600

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

97 600

0

 

0

03 01 03

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა

7 280

9 000

1 000

 

1 000

 

ხარჯები

7 280

9 000

1 000

 

1 000

 

საქონელი და მომსახურება

7 280

9 000

1 000

 

1 000

03 02

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი

478 082

595 995

806 087

 

806 087

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

10

10

 

10

 

ხარჯები

478 082

594 596

803 287

 

803 287

 

შრომის ანაზღაურება

58 280

58 525

64 548

 

64 548

 

საქონელი და მომსახურება

419 802

536 071

738 299

 

738 299

 

სხვა ხარჯები

0

0

440

 

440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 399

2800

 

2 800

03 02

სპეციალური ტექნიკის შეძენა

0

372 885

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

372 885

 

 

 

04 00

განათლება

1 913 316

2 251 699

3 406 630

 

3 406 630

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

ხარჯები

1 662 811

2 046 683

2 988 004

 

2 988 004

 

შრომის ანაზღაურება

1 117 789

1 293 956

1 615 507

 

1 615 507

 

საქონელი და მომსახურება

536 106

722 187

1 355 487

 

1 355 487

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 076

8 252

11 196

 

11 196

 

სხვა ხარჯები

4 840

22 288

5 814

 

5 814

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250 505

205 016

418 626

 

418 626

04 01

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

1 670 211

2 061 737

3 012 848

0

3 012 848

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

0

253

 

ხარჯები

1 662 811

2 046 683

2 988 004

0

2 988 004

 

შრომის ანაზღაურება

1 117 789

1 293 956

1 615 507

0

1 615 507

 

საქონელი და მომსახურება

536 106

722 187

1 355 487

0

1 355 487

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 076

8 252

11 196

0

11 196

 

სხვა ხარჯები

4 840

22 288

5 814

0

5 814

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 400

15 054

24 844

0

24 844

04 01 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1 670 211

2 061 737

3 012 848

 

3 012 848

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

ხარჯები

1 662 811

2 046 683

2 988 004

 

2 988 004

 

შრომის ანაზღაურება

1 117 789

1 293 956

1 615 507

 

1 615 507

 

საქონელი და მომსახურება

536 106

722 187

1 355 487

 

1 355 487

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 076

8 252

11 196

 

11 196

 

სხვა ხარჯები

4 840

22 288

5 814

 

5 814

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 400

15 054

24 844

 

24 844

04 02

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

243 105

0

391 782

 

391 782

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243 105

0

391 782

 

391 782

04 02 01

კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

24 416

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 416

0

0

 

0

04 02 02

ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

212 048

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212 048

0

0

 

0

04 02 03

სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

0

0

18 575

 

18 575

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

18 575

 

18 575

04 02 04

სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

250 000

 

250 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

250 000

 

250 000

04 02 06

დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოები

0

0

100 000

 

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

100 000

 

100 000

04 02 07

ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

6 641

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 641

0

0

 

 

04 02 08

სოფელ ღურტის საბავშვო ბაღის საქვაბის შენობის მშენებლობა

0

0

23 207

 

23 207

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 207

 

23 207

04 03

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

0

189 962

2 000

 

2 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

189 962

2 000

 

2 000

04 03 01

სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

75 557

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

75 557

0

 

0

04 03 02

სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

114 405

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

114 405

0

 

0

04 03 03

მიწის ნაკვეთის შეძენა

0

0

2 000

 

2 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 000

 

2 000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 433 599

1 745 125

2 157 640

 

2 157 640

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168

178

178

 

178

 

ხარჯები

1 424 295

1 538 074

1 804 565

 

1 804 565

 

შრომის ანაზღაურება

737 714

741 534

813 095

 

813 095

 

საქონელი და მომსახურება

444 891

486 722

647 184

 

647 184

 

სუბსიდიები

0

0

3 250

 

3 250

 

გრანტები

219 992

219 998

236 260

 

236 260

 

სხვა ხარჯები

21 698

89 820

104 776

 

104 776

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 304

207 051

353 075

 

353 075

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

261 722

543 158

760 105

 

760 105

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

53

53

 

53

 

ხარჯები

256 822

349 402

414 450

 

414 450

 

შრომის ანაზღაურება

218 834

222 620

234 721

 

234 721

 

საქონელი და მომსახურება

17 568

41 364

85 329

 

85 329

 

სხვა ხარჯები

20 420

85 418

94 400

 

94 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

193 756

345 655

 

345 655

05 01 01

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

201 579

208 301

240 770

 

240 770

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

45

45

 

45

 

ხარჯები

201 579

208 301

238 170

 

238 170

 

შრომის ანაზღაურება

186 954

185 240

189 973

 

189 973

 

საქონელი და მომსახურება

14 625

23 061

48 197

 

48 197

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 600

 

2 600

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

32 029

44 718

53 900

 

53 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

8

8

 

8

 

ხარჯები

32 029

44 718

53 900

 

53 900

 

შრომის ანაზღაურება

31 880

37 380

44 748

 

44 748

 

საქონელი და მომსახურება

149

7 338

9 152

 

9 152

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

23 214

96 383

122 380

 

122 380

 

ხარჯები

23 214

96 383

122 380

 

122 380

 

საქონელი და მომსახურება

2 794

10 965

27 980

 

27 980

 

სხვა ხარჯები

20 420

85 418

94 400

 

94 400

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

4 900

193 756

343 055

 

343 055

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

193 756

343 055

 

343 055

05 01 04 02

სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

37 434

 

37 434

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

37 434

 

37 434

05 01 04 03

დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

81 790

 

81 790

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

81 790

 

81 790

05 01 04 04

სოფელ პაქსაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

33 841

 

33 841

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

33 841

 

33 841

05 01 04 05

მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

140 000

 

140 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

140 000

 

140 000

05 01 04 06

სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

49 990

 

49 990

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

49 990

 

49 990

05 01 04 07

სოფელ ოქრუაშვილებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

53 968

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

53 968

0

 

0

05 01 04 08

ღორჯომში სპორტული დარბაზის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა

4 900

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

0

0

 

0

05 01 04 09

კურორტ ბეშუმში სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

59 995

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

59 995

0

 

0

05 01 04 10

სოფელ მეკეიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

43 209

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43 209

0

 

0

05 01 04 11

სოფელ ელელიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

31 739

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

31 739

0

 

0

05 01 04 12

სოფელ შურმულში მინი სპორტულ მოედანზე  გარე განათების მოწყობა

0

4 845

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4 845

0

 

0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 171 877

1 201 967

1 397 535

 

1 397 535

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

125

125

 

125

 

ხარჯები

1 167 473

1 188 672

1 390 115

 

1 390 115

 

შრომის ანაზღაურება

518 880

518 914

578 374

 

578 374

 

საქონელი და მომსახურება

427 323

445 358

561 855

 

561 855

 

სუბსიდიები

0

0

3 250

 

3 250

 

გრანტები

219 992

219 998

236 260

 

236 260

 

სხვა ხარჯები

1 278

4 402

10 376

 

10 376

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 404

13 295

7 420

 

7 420

05 02 01

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

125 249

114 334

125 610

 

125 610

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

 

18

 

ხარჯები

125 249

114 334

125 610

 

125 610

 

შრომის ანაზღაურება

69 561

71 338

82 582

 

82 582

 

საქონელი და მომსახურება

55 688

42 996

43 028

 

43 028

05 02 02

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი

698 447

703 237

798 600

 

798 600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95

96

96

 

96

 

ხარჯები

695 293

695 042

791 710

 

791 710

 

შრომის ანაზღაურება

394 680

393 465

435 468

 

435 468

 

საქონელი და მომსახურება

300 443

301 507

356 142

 

356 142

 

სხვა ხარჯები

170

70

100

 

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 154

8 195

6 890

 

6 890

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

219 992

219 998

236 260

 

236 260

 

ხარჯები

219 992

219 998

236 260

 

236 260

 

გრანტები

219 992

219 998

236 260

 

236 260

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

21 506

46 054

90 625

 

90 625

 

ხარჯები

20 256

42 454

90 625

 

90 625

 

საქონელი და მომსახურება

20 256

40 194

80 399

 

80 399

 

სხვა ხარჯები

0

2 260

10 226

 

10 226

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 250

3 600

0

 

0

05 02 05

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა

999

4 000

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

999

4 000

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

999

3 700

6 750

 

6 750

 

სუბსიდიები

0

0

3 250

 

3 250

 

სხვა ხარჯები

0

300

0

 

0

05 02 06

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

102 241

104 490

118 440

 

118 440

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

ხარჯები

102 241

102 990

117 910

 

117 910

 

შრომის ანაზღაურება

54 639

54 111

60 324

 

60 324

 

საქონელი და მომსახურება

47 552

48 829

57 536

 

57 536

 

სხვა ხარჯები

50

50

50

 

50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 500

530

 

530

05 02 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

444

1 948

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

444

1 948

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

444

1 948

10 000

 

10 000

05 02 08

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა

2 999

7 906

8 000

 

8 000

 

ხარჯები

2 999

7 906

8 000

 

8 000

 

საქონელი და მომსახურება

1 941

6 184

8 000

 

8 000

 

სხვა ხარჯები

1 058

1 722

0

 

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 588 452

3 206 582

1 882 080

 

1 882 080

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

2 587 152

3 205 282

1 782 080

 

1 782 080

 

შრომის ანაზღაურება

31 200

31 200

34 320

 

34 320

 

საქონელი და მომსახურება

323 163

339 399

409 360

 

409 360

 

სუბსიდიები

500

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

599 422

1 028 348

1 108 900

 

1 108 900

 

სხვა ხარჯები

1 632 867

1 806 335

229 500

 

229 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 300

1 300

100 000

 

100 000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

454 791

801 950

1 095 480

 

1 095 480

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

453 491

800 650

995 480

 

995 480

 

შრომის ანაზღაურება

31 200

31 200

34 320

 

34 320

 

საქონელი და მომსახურება

323 163

339 399

407 360

 

407 360

 

სოციალური უზრუნველყოფა

85 200

425 200

548 800

 

548 800

 

სხვა ხარჯები

13 928

4 851

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 300

1 300

100 000

 

100 000

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

369 591

376 750

446 680

 

446 680

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

368 291

375 450

446 680

 

446 680

 

შრომის ანაზღაურება

31 200

31 200

34 320

 

34 320

 

საქონელი და მომსახურება

323 163

339 399

407 360

 

407 360

 

სხვა ხარჯები

13 928

4 851

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 300

1 300

0

 

0

06 01 03

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

340 000

460 000

 

460 000

 

ხარჯები

0

340 000

460 000

 

460 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

340 000

460 000

 

460 000

06 01 04

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება

85 200

85 200

88 800

 

88 800

 

ხარჯები

85 200

85 200

88 800

 

88 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

85 200

85 200

88 800

 

88 800

06 01 05

სპეციალური ტექნიკის შეძენა

0

0

100 000

 

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

100 000

 

100 000

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

2 133 661

2 404 632

786 600

 

786 600

 

ხარჯები

2 133 661

2 404 632

786 600

 

786 600

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

2 000

 

2 000

 

სუბსიდიები

500

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

514 222

603 148

560 100

 

560 100

 

სხვა ხარჯები

1 618 939

1 801 484

224 500

 

224 500

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

42 477

44 228

49 843

 

49 843

 

ხარჯები

42 477

44 228

49 843

 

49 843

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42 477

44 228

49 843

 

49 843

06 02 02

ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა

9 492

18 600

25 500

 

25 500

 

ხარჯები

9 492

18 600

25 500

 

25 500

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

2 000

 

2 000

 

სუბსიდიები

500

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

8 992

18 600

23 500

 

23 500

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

35 400

42 000

50 000

 

50 000

 

ხარჯები

35 400

42 000

50 000

 

50 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35 400

42 000

50 000

 

50 000

06 02 04

მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

156 000

133 000

118 000

 

118 000

 

ხარჯები

156 000

133 000

118 000

 

118 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

156 000

133 000

118 000

 

118 000

06 02 05

მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა

0

390 000

181 000

 

181 000

 

ხარჯები

0

390 000

181 000

 

181 000

 

სხვა ხარჯები

0

390 000

181 000

 

181 000

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

1 555 535

1 320 585

0

 

0

 

ხარჯები

1 555 535

1 320 585

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 555 535

1 320 585

0

 

0

06 02 07

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

68 100

66 600

72 700

 

72 700

 

ხარჯები

68 100

66 600

72 700

 

72 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

68 100

66 600

72 700

 

72 700

06 02 08

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

65 020

72 800

90 000

 

90 000

 

ხარჯები

65 020

72 800

90 000

 

90 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65 020

72 800

90 000

 

90 000

06 02 09

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა

54 412

49 979

0

 

0

 

ხარჯები

54 412

49 979

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

54 412

49 979

0

 

0

06 02 10

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება

38 780

60 680

91 157

 

91 157

 

ხარჯები

38 780

60 680

91 157

 

91 157

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38 780

60 680

91 157

 

91 157

06 02 11

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

37 000

100 000

88 400

 

88 400

 

ხარჯები

37 000

100 000

88 400

 

88 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37 000

100 000

88 400

 

88 400

06 02 12

მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

71 445

83 840

0

 

0

 

ხარჯები

71 445

83 840

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71 445

83 840

0

 

0

06 02 13

წითელი ჯვრის თანადაფინანსება

0

20 000

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

0

20 000

20 000

 

20 000

 

სხვა ხარჯები

0

20 000

20 000

 

20 000

06 02 14

სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სასურსათო კალათების შეძენა

0

2 320

0

 

0

 

ხარჯები

0

2 320

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

2 320

0

 

0

 


მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 19. დანამატები და ჯილდო
  2022 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 20. ასიგნებების  დაფინანსება
 ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.