„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/11/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/11/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016535
36
08/11/2022
ვებგვერდი, 08/11/2022
190020020.35.161.016535
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №36

2022 წლის 8 ნოემბერი

ქ. გარდაბანი

 

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №13 დადგენილებით (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 30/12/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.161.016495) დამტკიცებულ დანართში და:

ა) დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1  ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

36664.8

7839.0

28825.8

36438.9

6476.2

29962.7

42749.0

6216.4

36532.6

გადასახადები

24411.0

0.0

24411.0

24730.5

0.0

24730.5

29285.0

0.0

29285.0

გრანტები

7839.0

7839.0

0.0

6476.2

6476.2

0.0

6216.4

6216.4

0.0

სხვა

შემოსავლები

4414.7

0.0

4414.7

5232.2

0.0

5232.2

7247.6

0.0

7247.6

ხარჯები

18851.5

377.1

18474.4

24236.8

424.9

23811.9

31557.2

614.9

30942.3

შრომის

ანაზღაურება

3885.7

0.0

3885.7

4385.0

0.0

4385.0

5164.8

0.0

5164.8

საქონელი

და მომსახურება

2734.3

168.9

2565.4

3900.4

212.7

3687.7

5699.1

372.7

5326.4

პროცენტი

38.7

0.0

38.7

40.0

0.0

40.0

35.0

0.0

35.0

სუბსიდიები

8842.3

208.2

8634.1

11640.3

207.2

11433.1

13581.3

237.2

13344.1

გრანტები

48.9

0.0

48.9

55.0

0.0

55.0

1565.0

0.0

1565.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2618.1

0.0

2618.1

3728.1

3.0

3725.1

4486.9

3.0

4483.9

სხვა ხარჯები

683.4

0.0

683.4

488.0

2.0

486.0

1025.0

2.0

1023.0

საოპერაციო

სალდო

17813.3

7461.9

10351.4

12202.1

6051.3

6150.8

11191.8

5601.5

5590.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18944.2

8318.6

10625.6

20292.8

6665.7

13627.1

21800.7

6064.4

15736.2

ზრდა

20031.7

8318.6

11713.1

21442.8

6665.7

14777.1

24418.2

6064.4

18353.7

კლება

1087.5

0.0

1087.5

1150.0

0.0

1150.0

2617.5

0.0

2617.5

მთლიანი სალდო

-1130.9

-856.7

-274.2

-8090.7

-614.3

-7476.4

-10608.9

-462.9

-10145.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1232.0

-856.7

-375.3

-8150.7

-614.3

-7536.4

-10673.9

-462.9

-10210.9

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1232.0

856.7

375.3

8150.7

614.3

7536.4

10673.9

462.9

10210.9

ვალდებულებების ცვლილება

-101.0

0.0

-101.0

-60.0

0.0

-60.0

-65.0

0.0

-65.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

101.0

0.0

101.0

60.0

0.0

60.0

65.0

0.0

65.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბ) დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2 ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

    ათასი ლარი 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

37752.2

7839.0

29913.2

37588.9

6476.2

31112.7

45366.5

6216.4

39150.1

შემოსავლები

36664.8

7839.0

28825.8

36438.9

6476.2

29962.7

42749.0

6216.4

36532.6

არაფინანსური

აქტივების კლება

1087.5

0.0

1087.5

1150.0

0.0

1150.0

2617.5

0.0

2617.5

გადასახდელები

38984.2

8695.7

30288.5

45739.6

7090.5

38649.1

56040.4

6679.3

49361.0

ხარჯები

18851.5

377.1

18474.4

24236.8

424.9

23811.9

31557.2

614.9

30942.3

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

20031.7

8318.6

11713.1

21442.8

6665.7

14777.1

24418.2

6064.4

18353.7

ვალდებულებების

კლება

101.0

0.0

101.0

60.0

0.0

60.0

65.0

0.0

65.0

ნაშთის ცვლილება

-1232.0

-856.7

-375.3

-8150.7

-614.3

-7536.4

-10673.9

-462.9

-10210.9

გ) დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3  ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები   42749.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის

  ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

36664.8

7839.0

28825.8

36438.9

6476.2

29962.7

42749.0

6216.4

36532.6

გადასახადები

24411.0

0.0

24411.0

24730.5

0.0

24730.5

29285.0

0.0

29285.0

გრანტები

7839.0

7839.0

0.0

6476.2

6476.2

0.0

6216.4

6216.4

0.0

სხვა

შემოსავლები

4414.7

0.0

4414.7

5232.2

0.0

5232.2

7247.6

0.0

7247.6

დ) დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5 ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან (ტრანსფერები) განისაზღვროს 6216.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

  ათასი  ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7839.0

7839.0

0.0

6476.2

6476.2

0.0

6216.4

6216.4

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7839.0

7839.0

0.0

6476.2

6476.2

0.0

6216.4

6216.4

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

746.8

746.8

0.0

380.0

380.0

0.0

6216.4

6216.4

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

746.8

746.8

0.0

380.0

380.0

0.0

617.7

617.7

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7092.3

7092.3

0.0

6096.2

6096.2

0.0

5598.7

5598.7

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

6430.3

6430.3

0.0

5434.2

5434.2

0.0

4836.7

4836.7

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

662.0

662.0

0.0

662.0

662.0

0.0

662.0

662.0

0.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

ე) დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7247.6 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის,

  ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

4414.7

0.0

4414.7

5232.2

0.0

5232.2

7247.6

0.0

7247.6

შემოსავლები

საკუთრებიდან

1187.2

0.0

1187.2

1200.0

0.0

1200.0

1720.0

0.0

1720.0

პროცენტები

620.8

0.0

620.8

700.0

0.0

700.0

1000.0

0.0

1000.0

რენტა

566.4

0.0

566.4

500.0

0.0

500.0

720.0

0.0

720.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

539.5

0.0

539.5

500.0

0.0

500.0

720.0

0.0

720.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

26.9

0.0

26.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

155.0

0.0

155.0

200.0

0.0

200.0

324.6

0.0

324.6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

135.0

0.0

135.0

180.0

0.0

180.0

304.6

0.0

304.6

სანებართვო

მოსაკრებელი

92.3

0.0

92.3

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.8

0.0

0.8

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

40.3

0.0

40.3

50.0

0.0

50.0

134.6

0.0

134.6

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

შემოსავლები

მომსახურების

გაწევიდან

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

2449.8

0.0

2449.8

3390.0

0.0

3390.0

4853.0

0.0

4853.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

622.8

0.0

622.8

442.2

0.0

442.2

350.0

0.0

350.0

ვ) დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7 ბიუჯეტის ხარჯები

 ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 31557.2 ათასი ლარის ოდენობით,  მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

18851.5

377.1

18474.4

24236.8

424.9

23811.9

31557.2

614.9

30942.3

შრომის

ანაზღაურება

3885.7

0.0

3885.7

4385.0

0.0

4385.0

5164.8

0.0

5164.8

საქონელი

და მომსახურება

2734.3

168.9

2565.4

3900.4

212.7

3687.7

5699.1

372.7

5326.4

პროცენტი

38.7

0.0

38.7

40.0

0.0

40.0

35.0

0.0

35.0

სუბსიდიები

8842.3

208.2

8634.1

11640.3

207.2

11433.1

13581.3

237.2

13344.1

გრანტები

48.9

0.0

48.9

55.0

0.0

55.0

1565.0

0.0

1565.0

სოციალური

უზრუნველყოფა

2618.1

0.0

2618.1

3728.1

3.0

3725.1

4486.9

3.0

4483.9

სხვა ხარჯები

683.4

0.0

683.4

488.0

2.0

486.0

1025.0

2.0

1023.0

ზ) დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21800.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 24418.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20031.7

21442.8

24418.2

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2617.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1,087.5

1,150.0

2617.5

ძირითადი აქტივები

880.9

1,050.0

1272.0

არაწარმოებული აქტივები

206.6

100.0

1345.5

მიწა

206.6

100.0

1345.5

თ) დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9 ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით: 

ათასი ლარი

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,868.7   

6,778.0   

9,189.6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,780.8   

6,628.0   

8,508.6   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,780.8   

6,628.0   

8,508.6   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.1   

40.0   

45.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

4.1   

40.0   

45.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

38.7   

55.0   

581.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

45.0   

55.0   

55.0   

702

თავდაცვა

179.3   

247.0   

248.2   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

13,494.6   

9,664.0   

12,670.0   

7045

ტრანსპორტი

11,975.7   

8,759.0   

11,975.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11,975.7   

8,759.0   

11,975.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,518.9   

905.0   

715.0   

705

გარემოს დაცვა

2,049.9   

3,956.8   

3,422.6   

7051

ნარჩენების შეგროვება,

გადამუშავება და განადგურება

970.6   

1,318.8   

1,663.8   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

505.5   

160.5   

218.2   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

544.3   

2,444.4   

1,510.6   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

29.4   

33.1   

30.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3,525.4   

6,692.0   

8,746.7   

7061

ბინათმშენებლობა

496.5   

1,021.6   

1,327.0   

7063

წყალმომარაგება

1,048.2   

1,238.9   

2,891.0   

7064

გარე განათება

1,075.5   

3,038.8   

3,401.3   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

905.1   

1,392.6   

1,127.5   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

557.3   

482.0   

535.5   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

314.6   

400.0   

460.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

242.7   

82.0   

75.5   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,863.2   

5,192.3   

8,051.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

947.7   

3,813.3   

4,831.7   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

539.5   

967.4   

1,338.1   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

50.0   

50.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა დასვენების, კულტურისა

და რელიგიის სფეროში

376.1   

361.6   

1,831.3   

709

განათლება

8,556.5   

8,717.4   

8,386.7   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

7,388.9   

7,996.9   

7,470.3   

7092

ზოგადი განათლება

668.7   

300.2   

430.8   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

668.7   

300.2   

430.8   

7093

პროფესიული განათლება

227.3   

163.6   

195.3   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

271.6   

256.7   

290.3   

710

სოციალური დაცვა

2,788.3   

3,950.1   

4,705.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,315.8   

1,890.0   

2,465.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,260.5   

1,825.0   

2,395.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონე პირთა სოციალური დაცვა

55.3   

65.0   

70.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

11.0   

32.6   

23.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

28.6   

30.0   

30.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

670.1   

1,261.5   

1,467.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

11.3   

37.5   

47.5   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

751.6   

698.5   

672.5   

სულ

38,883.2   

45,679.6   

55,975.4    

ი) დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10  ბიუჯეტის  საოპერაციო   და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 11191.8 ათასი ლარი ხოლო, მთლიანი სალდო -10608.9 ათასი ლარის ოდენობით;

კ) დანართის მეთვრამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 18 ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათასი ლარი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

38984.2

45739.6

56040.4

6679.3

49361.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

18851.5

24236.8

31557.2

614.9

30942.3

 

შრომის ანაზღაურება

3885.7

4385.0

5164.8

0.0

5164.8

 

საქონელი და მომსახურება

2734.3

3900.4

5699.1

372.7

5326.4

 

პროცენტი

38.7

40.0

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

8842.3

11640.3

13581.3

237.2

13344.1

 

გრანტები

48.9

55.0

1565.0

0.0

1565.0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

2618.1

3728.1

4486.9

3.0

4483.9

 

სხვა ხარჯები

683.4

488.0

1025.0

2.0

1023.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20031.7

21442.8

24418.2

6064.4

18353.7

 

ვალდებულებების კლება

101.0

60.0

65.0

0.0

65.0

01 00

მმართველობა და საერთო

დანიშნულების ხარჯები

6149.0

7085.0

9502.8

35.0

9467.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

5995.5

6925.0

9277.8

35.0

9242.8

 

შრომის ანაზღაურება

3885.7

4385.0

5164.8

0.0

5164.8

 

საქონელი

და მომსახურება

1325.6

1984.0

2995.0

35.0

2960.0

 

პროცენტი

38.7

40.0

35.0

0.0

35.0

 

გრანტები

48.9

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.7

57.0

87.0

0.0

87.0

 

სხვა ხარჯები

636.9

404.0

941.0

0.0

941.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.4

100.0

160.0

0.0

160.0

 

ვალდებულებების კლება

101.0

60.0

65.0

0.0

65.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5500.5

6715.0

8591.8

35.0

8556.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

5448.0

6615.0

8431.8

35.0

8396.8

 

შრომის ანაზღაურება

3885.7

4385.0

5164.8

0.0

5164.8

 

საქონელი და მომსახურება

1325.6

1984.0

2995.0

35.0

2960.0

 

გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.7

57.0

87.0

0.0

87.0

 

სხვა ხარჯები

173.1

189.0

185.0

0.0

185.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.4

100.0

160.0

0.0

160.0

01 01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

1187.7

1313.0

1787.6

0.0

1787.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

20.0

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

1187.7

1313.0

1787.6

0.0

1787.6

 

შრომის ანაზღაურება

859.6

900.0

1107.6

 

1107.6

 

საქონელი

და მომსახურება

173.7

245.0

510.0

 

510.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.4

10.0

20.0

 

20.0

 

სხვა ხარჯები

148.9

158.0

150.0

 

150.0

01 01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

4129.4

5115.0

6511.0

0.0

6511.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.0

191.0

191.0

 

191.0

 

ხარჯები

4076.9

5015.0

6351.0

0.0

6351.0

 

შრომის ანაზღაურება

2902.0

3340.0

3906.0

 

3906.0

 

საქონელი და მომსახურება

1092.6

1604.0

2350.0

 

2350.0

 

გრანტები

3.9

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54.3

40.0

60.0

 

60.0

 

სხვა ხარჯები

24.2

31.0

35.0

 

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.4

100.0

160.0

 

160.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა

და გაწვევის სამსახური

179.3

247.0

248.2

35.0

213.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

179.3

247.0

248.2

35.0

213.2

 

შრომის ანაზღაურება

124.1

145.0

151.2

 

151.2

 

საქონელი და მომსახურება

55.2

95.0

90.0

35.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

7.0

7.0

 

7.0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა

კვალიფიკაციის ამაღლების

ხელშეწყობა

4.1

40.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

4.1

40.0

45.0

0.0

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.1

40.0

45.0

 

45.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

648.5

370.0

911.0

0.0

911.0

 

ხარჯები

547.5

310.0

846.0

0.0

846.0

 

პროცენტი

38.7

40.0

35.0

0.0

35.0

 

გრანტები

45.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სხვა ხარჯები

463.7

215.0

756.0

0.0

756.0

 

ვალდებულებების კლება

101.0

60.0

65.0

0.0

65.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

463.7

200.0

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

463.7

200.0

210.0

0.0

210.0

 

სხვა ხარჯები

463.7

200.0

210.0

 

210.0

01 02 02

მგფ-სა და სხვა

ვალდებულებების დაფარვა

139.8

100.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

38.7

40.0

35.0

0.0

35.0

 

პროცენტი

38.7

40.0

35.0

 

35.0

 

ვალდებულებების კლება

101.0

60.0

65.0

 

65.0

01 02 03

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

0.0

15.0

546.0

0.0

546.0

 

ხარჯები

0.0

15.0

546.0

0.0

546.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

15.0

546.0

 

546.0

01 02 04

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

45.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

45.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

გრანტები

45.0

55.0

55.0

 

55.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17805.9

16749.6

23264.6

5949.1

17315.5

 

ხარჯები

2153.8

2718.7

4774.8

10.0

4764.8

 

საქონელი და მომსახურება

1232.7

1635.7

2034.0

10.0

2024.0

 

სუბსიდიები

921.1

1083.0

1230.8

0.0

1230.8

 

გრანტები

0.0

0.0

1510.0

0.0

1510.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15652.1

14030.9

18489.8

5939.1

12550.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის

განვითარება

11975.7

8759.0

11975.0

4977.3

6997.8

 

ხარჯები

34.7

38.3

65.0

0.0

65.0

 

საქონელი და მომსახურება

34.7

38.3

65.0

0.0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11941.0

8720.7

11910.1

4977.3

6932.8

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

11926.4

8680.7

11870.1

4977.3

6892.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11926.4

8680.7

11870.1

4977.3

6892.8

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

40.0

40.0

 

40.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

49.3

38.3

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

34.7

38.3

65.0

0.0

65.0

 

საქონელი

და მომსახურება

34.7

38.3

65.0

 

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.6

0.0

0.0

 

0.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1553.7

1399.4

3109.2

10.0

3099.2

 

ხარჯები

892.1

1225.1

2912.9

10.0

2902.9

 

საქონელი და მომსახურება

237.9

410.0

424.0

10.0

414.0

 

სუბსიდიები

654.2

815.1

978.9

0.0

978.9

 

გრანტები

0.0

0.0

1510.0

0.0

1510.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

661.6

174.3

196.3

0.0

196.3

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

224.5

41.8

1551.8

0.0

1551.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

1510.0

0.0

1510.0

 

გრანტები

0.0

0.0

1510.0

 

1510.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.5

41.8

41.8

 

41.8

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

237.9

410.0

424.0

10.0

414.0

 

ხარჯები

237.9

410.0

424.0

10.0

414.0

 

საქონელი და მომსახურება

237.9

410.0

424.0

10.0

414.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

337.5

8.7

8.7

0.0

8.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337.5

8.7

8.7

 

8.7

02 02 05

სასმელი წყლის სისტემების

მოვლა-პატრონობა

585.8

787.1

915.2

0.0

915.2

 

ხარჯები

510.4

663.3

769.4

0.0

769.4

 

სუბსიდიები

510.4

663.3

769.4

 

769.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.4

123.9

145.9

 

145.9

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების

მოვლა-პატრონობა

168.0

151.8

209.5

0.0

209.5

 

ხარჯები

143.9

151.8

209.5

0.0

209.5

 

სუბსიდიები

143.9

151.8

209.5

 

209.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.1

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

გარე განათება

1075.5

3038.8

3401.3

0.0

3401.3

 

ხარჯები

929.4

1150.0

1500.0

0.0

1500.0

 

საქონელი და მომსახურება

929.4

1150.0

1500.0

0.0

1500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146.2

1888.8

1901.3

0.0

1901.3

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

929.4

1150.0

1500.0

0.0

1500.0

 

ხარჯები

929.4

1150.0

1500.0

0.0

1500.0

 

საქონელი და მომსახურება

929.4

1150.0

1500.0

 

1500.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის

მოწყობა-რეაბილიტაცია

146.2

1888.8

1901.3

0.0

1901.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146.2

1888.8

1901.3

 

1901.3

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

777.7

1346.4

1583.8

100.0

1483.8

 

ხარჯები

266.9

267.9

251.9

0.0

251.9

 

სუბსიდიები

266.9

267.9

251.9

0.0

251.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

510.8

1078.5

1331.9

100.0

1231.9

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

522.0

760.1

0.0

760.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

522.0

760.1

 

760.1

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

440.5

499.6

566.8

100.0

466.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

440.5

499.6

566.8

100.0

466.8

02 04 03

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

56.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.0

0.0

0.0

 

 

02 04 04

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

281.1

324.8

256.8

0.0

256.8

 

ხარჯები

266.9

267.9

251.9

0.0

251.9

 

სუბსიდიები

266.9

267.9

251.9

 

251.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.2

56.9

4.9

 

4.9

02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

02 05 02

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.4

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.7

0.0

 

 

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

280.5

608.2

1618.5

0.0

1618.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280.5

608.2

1618.5

0.0

1618.5

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

280.5

230.0

1609.7

0.0

1609.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280.5

230.0

1609.7

 

1609.7

02 06 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

378.2

8.8

0.0

8.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

378.2

8.8

 

8.8

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

1518.9

905.0

715.0

0.0

715.0

 

ხარჯები

30.7

35.0

45.0

0.0

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

30.7

35.0

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1488.1

870.0

670.0

0.0

670.0

02 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

452.8

315.0

315.0

0.0

315.0

 

ხარჯები

5.2

15.0

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.2

15.0

15.0

 

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

447.6

300.0

300.0

 

300.0

02 07 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

1066.0

590.0

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

25.5

20.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

25.5

20.0

30.0

 

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1040.5

570.0

370.0

 

370.0

02 08

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

624.0

689.6

861.9

861.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

624.0

689.6

861.9

861.9

0.0

02 08 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

624.0

689.6

861.9

861.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

624.0

689.6

861.9

861.9

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1544.4

3793.2

3204.4

0.0

3204.4

 

ხარჯები

1088.4

1343.5

1536.6

0.0

1536.6

 

საქონელი და მომსახურება

29.4

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

1059.0

1313.5

1506.6

0.0

1506.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

456.0

2449.7

1667.8

0.0

1667.8

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1000.1

1240.8

1416.3

0.0

1416.3

 

ხარჯები

1000.1

1240.8

1416.3

0.0

1416.3

 

საქონელი და მომსახურება

29.4

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

970.6

1210.8

1386.3

0.0

1386.3

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

970.6

1210.8

1386.3

0.0

1386.3

 

ხარჯები

970.6

1210.8

1386.3

0.0

1386.3

 

სუბსიდიები

970.6

1210.8

1386.3

 

1386.3

03 01 02

მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა

29.4

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

29.4

30.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.4

30.0

30.0

 

30.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

544.3

2444.4

1510.6

0.0

1510.6

 

ხარჯები

88.3

102.7

120.3

0.0

120.3

 

სუბსიდიები

88.3

102.7

120.3

0.0

120.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

456.0

2341.7

1390.3

0.0

1390.3

03 02 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

456.0

2340.2

1388.8

0.0

1388.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

456.0

2340.2

1388.8

 

1388.8

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა

88.3

104.2

121.8

0.0

121.8

 

ხარჯები

88.3

102.7

120.3

0.0

120.3

 

სუბსიდიები

88.3

102.7

120.3

 

120.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

1.5

 

1.5

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

108.0

277.5

0.0

277.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

108.0

277.5

0.0

277.5

03 03 01

ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა

0.0

108.0

277.5

0.0

277.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

108.0

277.5

 

277.5

04 00

განათლება

8057.7

8297.1

7901.1

430.8

7470.3

 

ხარჯები

4825.5

6612.7

7697.7

327.7

7370.0

 

საქონელი და მომსახურება

138.9

167.7

327.7

327.7

0.0

 

სუბსიდიები

4686.6

6445.0

7370.0

0.0

7370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3232.2

1684.4

203.4

103.1

100.3

04 01

სკოლამდელი განათლება

7388.9

7996.9

7470.3

0.0

7470.3

 

ხარჯები

4686.6

6445.0

7370.0

0.0

7370.0

 

სუბსიდიები

4686.6

6445.0

7370.0

0.0

7370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2702.4

1551.9

100.3

0.0

100.3

04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4955.8

6460.0

7440.0

0.0

7440.0

 

ხარჯები

4686.6

6445.0

7370.0

0.0

7370.0

 

სუბსიდიები

4686.6

6445.0

7370.0

 

7370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269.3

15.0

70.0

 

70.0

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

2433.1

1536.9

30.3

0.0

30.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2433.1

1536.9

30.3

 

30.3

04 02

დაწყებითი ზოგადი განათლება

668.7

300.2

430.8

430.8

0.0

 

ხარჯები

138.9

167.7

327.7

327.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

138.9

167.7

327.7

327.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

529.8

132.5

103.1

103.1

0.0

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

529.8

132.5

103.1

103.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

529.8

132.5

103.1

103.1

 

04 02 02

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება

138.9

167.7

327.7

327.7

0.0

 

ხარჯები

138.9

167.7

327.7

327.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

138.9

167.7

327.7

327.7

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2081.7

5382.7

6927.0

0.0

6927.0

 

ხარჯები

1635.9

2235.6

3054.1

0.0

3054.1

 

საქონელი და მომსახურება

7.7

83.0

311.4

0.0

311.4

 

სუბსიდიები

1581.7

2072.6

2662.7

0.0

2662.7

 

სხვა ხარჯები

46.5

80.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

445.8

3147.1

3872.9

0.0

3872.9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

947.7

3813.3

4831.7

0.0

4831.7

 

ხარჯები

602.0

920.8

1340.2

0.0

1340.2

 

საქონელი და მომსახურება

2.2

5.0

15.9

0.0

15.9

 

სუბსიდიები

553.3

835.8

1244.3

0.0

1244.3

 

სხვა ხარჯები

46.5

80.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

345.7

2892.5

3491.5

0.0

3491.5

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2.2

5.0

15.9

0.0

15.9

 

ხარჯები

2.2

5.0

15.9

0.0

15.9

 

საქონელი და მომსახურება

2.2

5.0

15.9

 

15.9

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

553.3

840.0

1290.0

0.0

1290.0

 

ხარჯები

553.3

835.8

1244.3

0.0

1244.3

 

სუბსიდიები

553.3

835.8

1244.3

 

1244.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.2

45.7

 

45.7

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

345.7

2888.3

3445.8

0.0

3445.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

345.7

2888.3

3445.8

 

3445.8

05 01 04

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოევის ხარჯები

46.5

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

46.5

80.0

80.0

0.0

80.0

 

სხვა ხარჯები

46.5

80.0

80.0

 

80.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1134.0

1563.3

2015.3

0.0

2015.3

 

ხარჯები

1033.8

1308.8

1633.9

0.0

1633.9

 

საქონელი და მომსახურება

5.5

75.0

215.4

0.0

215.4

 

სუბსიდიები

1028.4

1233.8

1418.5

0.0

1418.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.1

254.6

381.4

0.0

381.4

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

6.2

25.0

269.1

0.0

269.1

 

ხარჯები

5.5

25.0

165.4

0.0

165.4

 

საქონელი და მომსახურება

5.5

25.0

165.4

 

165.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

0.0

103.7

 

103.7

05 02 02

ტელევიზიის დაფინანსება

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

50.0

50.0

 

50.0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

227.3

163.6

195.3

0.0

195.3

 

ხარჯები

223.6

159.8

191.8

0.0

191.8

 

სუბსიდიები

223.6

159.8

191.8

 

191.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

3.8

3.5

 

3.5

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

128.9

151.2

165.5

0.0

165.5

 

ხარჯები

122.7

145.1

159.9

0.0

159.9

 

სუბსიდიები

122.7

145.1

159.9

 

159.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.2

6.0

5.6

 

5.6

05 02 05

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

307.3

534.7

610.5

0.0

610.5

 

ხარჯები

303.6

530.7

605.8

0.0

605.8

 

სუბსიდიები

303.6

530.7

605.8

 

605.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

4.0

4.7

 

4.7

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

141.4

170.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

141.4

167.0

197.3

0.0

197.3

 

სუბსიდიები

141.4

167.0

197.3

 

197.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.0

2.7

 

2.7

05 02 07

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა

142.7

105.5

124.8

0.0

124.8

 

ხარჯები

141.5

105.5

122.1

0.0

122.1

 

სუბსიდიები

141.5

105.5

122.1

 

122.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

2.8

0.0

2.8

05 02 08

მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა

95.6

125.6

141.6

0.0

141.6

 

ხარჯები

95.6

125.6

141.6

0.0

141.6

 

სუბსიდიები

95.6

125.6

141.6

 

141.6

05 02 09

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

84.7

237.7

258.5

0.0

258.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.7

237.7

258.5

 

258.5

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

6.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0.0

6.0

80.0

0.0

80.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.0

80.0

0.0

80.0

 

სუბსიდიები

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

6.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0.0

6.0

80.0

0.0

80.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.0

80.0

 

80.0

 

სუბსიდიები

0.0

3.0

0.0

 

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3345.6

4432.1

5240.5

264.5

4976.0

 

ხარჯები

3152.4

4401.3

5216.2

242.2

4974.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

 

სუბსიდიები

594.0

726.2

811.2

237.2

574.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2558.4

3671.1

4399.9

3.0

4396.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.0

4.0

2.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.2

30.8

24.3

22.3

2.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა 

507.8

426.0

479.5

259.5

220.0

 

ხარჯები

314.6

397.2

457.2

237.2

220.0

 

სუბსიდიები

314.6

397.2

457.2

237.2

220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.2

28.8

22.3

22.3

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

314.6

400.0

460.0

240.0

220.0

 

ხარჯები

314.6

397.2

457.2

237.2

220.0

 

სუბსიდიები

314.6

397.2

457.2

237.2

220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.8

2.8

2.8

 

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

193.2

26.0

19.5

19.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.2

26.0

19.5

19.5

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

2837.8

4006.1

4761.0

5.0

4756.0

 

ხარჯები

2837.8

4004.1

4759.0

5.0

4754.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

 

სუბსიდიები

279.4

329.0

354.0

0.0

354.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2558.4

3671.1

4399.9

3.0

4396.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.0

4.0

2.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა

822.5

1200.0

1570.0

0.0

1570.0

 

ხარჯები

822.5

1200.0

1570.0

0.0

1570.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

822.5

1200.0

1570.0

 

1570.0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

49.5

56.0

56.0

0.0

56.0

 

ხარჯები

49.5

56.0

56.0

0.0

56.0

 

სუბსიდიები

49.5

56.0

56.0

 

56.0

06 02 03

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

28.2

65.0

101.0

0.0

101.0

 

ხარჯები

28.2

65.0

101.0

0.0

101.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.2

65.0

101.0

 

101.0

06 02 04

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

229.9

275.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

229.9

273.0

298.0

0.0

298.0

 

სუბსიდიები

229.9

273.0

298.0

 

298.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

2.0

 

2.0

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

667.5

521.0

441.0

0.0

441.0

 

ხარჯები

667.5

521.0

441.0

0.0

441.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

667.5

521.0

441.0

 

441.0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

0.6

10.0

10.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

0.6

10.0

10.0

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

6.0

6.0

3.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.0

4.0

2.0

2.0

06 02 07

დიალეზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

124.5

145.0

145.0

0.0

145.0

 

ხარჯები

124.5

145.0

145.0

0.0

145.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

124.5

145.0

145.0

 

145.0

06 02 09

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

8.5

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

8.5

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.5

10.0

10.0

 

10.0

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

11.3

37.5

47.5

0.0

47.5

 

ხარჯები

11.3

37.5

47.5

0.0

47.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.3

37.5

47.5

 

47.5

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

28.6

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

28.6

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.6

30.0

30.0

 

30.0

06 02 12

ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

1.9

7.6

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

1.9

7.6

8.0

0.0

8.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

7.6

8.0

 

8.0

06 02 13

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის პროგრამა

55.3

65.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

55.3

65.0

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55.3

65.0

70.0

 

70.0

06 02 14

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

7.5

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

7.5

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.5

10.0

10.0

 

10.0

06 02 15

სტუდენტების დახმარების პროგრამა

5.3

20.0

38.0

0.0

38.0

 

ხარჯები

5.3

20.0

38.0

0.0

38.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

20.0

38.0

 

38.0

06 02 16

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

147.8

310.0

345.0

0.0

345.0

 

ხარჯები

147.8

310.0

345.0

0.0

345.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

147.8

310.0

345.0

 

345.0

06 02 17

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

165.6

170.0

335.0

0.0

335.0

 

ხარჯები

165.6

170.0

335.0

0.0

335.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

165.6

170.0

335.0

 

335.0

06 02 18

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

40.9

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

40.9

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40.9

60.0

60.0

 

60.0

06 02 19

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა

9.1

25.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

9.1

25.0

15.0

0.0

15.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.1

25.0

15.0

 

15.0

06 02 20

საოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების დახმარების პროგრამა

24.5

47.5

47.5

0.0

47.5

 

ხარჯები

24.5

47.5

47.5

0.0

47.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.5

47.5

47.5

 

47.5

06 02 21

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

67.0

87.5

94.0

0.0

94.0

 

ხარჯები

67.0

87.5

94.0

0.0

94.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67.0

87.5

94.0

 

94.0

06 02 22

სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0.2

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.2

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

1.0

1.0

 

1.0

06 02 23

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

25.7

35.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

25.7

35.0

35.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.7

35.0

35.0

 

35.0

06 02 24

სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა

316.2

818.0

967.0

0.0

967.0

 

ხარჯები

316.2

818.0

967.0

0.0

967.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

316.2

818.0

967.0

 

967.0

 06 02 26

 ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1.1

 

1.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

23.9

 

23.9

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემიხეილ გედეხაური