„ხობის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 20
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/10/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/10/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 13/10/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.106.016401
20
13/10/2022
ვებგვერდი, 17/10/2022
190020020.35.106.016401
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხობის მუნიციპალიტეტი
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2022 წლის 13 ოქტომბერი

ქ. ხობი

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2021,სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016372) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, შემდეგი ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრებით:

ა) შემოსულობები  21498,3 ათასი ლარი;

ბ) გადასახდელები – 25299,9 ათასი ლარი;

გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 10050,8 ათასი ლარი, მათ შორის:

გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად – 989,2 ათასი ლარი;

გ.ბ) გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან – 3344,2 ათასი ლარი;

გ.გ) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები ს ფონდიდან – 4933,4 ათასი ლარი;

გ.დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა – 784,0 ათასი ლარი;

დ) სარეზერვო ფონდი – 71,1 ათასი ლარი;

ე) ფინანსური აქტივების ცვლილება, კლება 3801,6 ათასი ლარი.“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი-მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17504.0

18291.4

7869.0

10422.4

20937.6

9815.8

11121.8

გადასახადები

9116.2

9518.0

0.0

9518.0

9916.0

0.0

9916.0

გრანტები

7336.7

8079.0

7869.0

210.0

10050.8

9815.8

235.0

სხვა შემოსავლები

1051.1

694.4

0.0

694.4

970.8

0.0

970.8

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7845.4

9963.4

739.7

9223.7

12527.3

994.9

11532.4

შრომის ანაზღაურება

1929.4

2047.1

0.0

2047.1

3463.6

0.0

3463.6

საქონელი და მომსახურება

1471.9

2302.4

549.7

1752.7

2621.6

912.0

1709.6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

35.7

37.0

0.0

37.0

27.0

0.0

27.0

სუბსიდიები

3588.2

4557.8

0.0

4557.8

5303.9

0.0

5303.9

გრანტები

3.9

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

423.6

487.7

0.0

487.7

562.6

0.0

562.6

სხვა ხარჯები

392.7

501.4

190.0

311.4

518.6

82.9

435.7

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

9658.6

8328.0

7129.3

1198.7

8410.3

8820.9

-410.6

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8409.4

11361.9

7284.2

4077.7

12158.7

8983.0

3175.7

ზრდა

9086.1

11391.9

7284.2

4107.7

12719.4

8983.0

3736.4

კლება

676.7

30.0

0.0

30.0

560.7

0.0

560.7

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

1249.2

-3033.9

-154.9

-2879.0

-3748.4

-162.1

-3586.3

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1133.6

-3093.9

-154.9

-2939.0

-3801.6

-162.1

-3639.5

ზრდა

1215.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1215.1

0.0

 

 

0.0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

81.5

3093.9

154.9

2939.0

3801.6

162.1

3639.5

ვალუტა და დეპოზიტები

81.5

3093.9

154.9

2939.0

3801.6

162.1

3639.5

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-115.6

-60.0

0.0

-60.0

-53.2

0.0

-53.2

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

115.6

60.0

0.0

60.0

53.2

0.0

53.2

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

115.6

60.0

0.0

60.0

53.2

0.0

53.2

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2.ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

18180.7

18321.4

7869.0

10452.4

21498.3

9815.8

11682.5

შემოსავლები

1

17504.0

18291.4

7869.0

10422.4

20937.6

9815.8

11121.8

არაფინანსური აქტივების კლება

31

676.7

30.0

0.0

30.0

560.7

0.0

560.7

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)

32

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

 

17047.1

21415.3

8023.9

13391.4

25299.9

9977.9

15322.0

 ხარჯები

0.0

7845.4

9963.4

739.7

9223.7

12527.3

994.9

11532.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

9086.1

11391.9

7284.2

4107.7

12719.4

8983.0

3736.4

ვალდებულებების კლება

 

115.6

60.0

 

60.0

53.2

 

53.2

ნაშთის ცვლილება

 

1133.6

-3093.9

-154.9

-2939.0

-3801.6

-162.1

-3639.5

 

მუხლი 3. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20937,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17,504.0

18,291.4

7,869.0

10,422.4

20,937.6

9,815.8

11,121.8

დამატებითი ღირ. გადასახადი

3,618.3

4,718.0

 

4,718.0

5,916.0

 

5,916.0

ქონების გადასახადი

5,497.9

4,800.0

0.0

4,800.0

4,000.0

0.0

4,000.0

გრანტები

7,336.7

8,079.0

7,869.0

210.0

10,050.8

9,815.8

235.0

სხვა შემოსავლები

1,051.1

694.4

0.0

694.4

970.8

 

970.8

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9916,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

9116.2

9518.0

0.0

9518.0

9916.0

0.0

9916.0

ქონებისგადასახადი

113

5497.9

4800.0

0.0

4800.0

4000.0

0.0

4000.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდამიწისა)       

113111

2358.7

2648.0

 

2648.0

1848.0

 

1848.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდამიწისა)

113112

0.2

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურპირთაქონებაზე (გარდამიწისა)

113113

5.1

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0.0

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

5.1

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწაზე

113114

338.4

320.0

0.0

320.0

300.0

0.0

300.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

114.0

110.0

 

110.0

95.0

 

95.0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

224.4

210.0

 

210.0

205.0

 

205.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

2795.5

1830.0

0.0

1830.0

1850.0

0.0

1850.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

36.2

60.0

 

60.0

40.0

 

40.0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

2759.3

1770.0

 

1770.0

1810.0

 

1810.0

სხვა გადასახადები

116

3618.3

4718.0

 

4718.0

5916.0

 

5916.0

 

მუხლი 5. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10050,8 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

7336.7

8079.0

7869.0

210.0

10050.8

9815.8

235.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

7336.7

8079.0

7869.0

210.0

10050.8

9815.8

235.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

524.3

747.7

537.7

210.0

989.2

754.2

235.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

524.3

747.7

537.7

210.0

989.2

754.2

235.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

6812.4

7331.3

7331.3

0.0

9061.6

9061.6

0.0

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

 

 

1000.0

1000.0

 

3344.2

3344.2

 

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

6043.5

5547.3

5547.3

 

4933.4

4933.4

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

768.9

784.0

784.0

 

784.0

784.0

 

 

მუხლი 6. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 970,8 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვაშემოსავლები

14

1051.1

694.4

0.0

694.4

970.8

0.0

970.8

შემოსავლებისაკუთრებიდან

141

477.6

300.1

0.0

300.1

420.0

0.0

420.0

პროცენტები

1411

281.7

155.1

 

155.1

190.0

 

190.0

რენტა

1415

195.9

145.0

0.0

145.0

230.0

0.0

230.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

160.4

125.0

 

125.0

160.0

 

160.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

35.5

20.0

 

20.0

70.0

 

70.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

76.7

74.3

0.0

74.3

70.8

0.0

70.8

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

62.2

41.8

0.0

41.8

42.8

0.0

42.8

სანებართვომოსაკრებელი

14223

41.8

9.0

 

9.0

10.0

 

10.0

სამხედროსავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.2

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

20.2

32.8

 

32.8

32.8

 

32.8

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

14.5

32.5

0.0

32.5

28.0

0.0

28.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

14.5

32.5

 

32.5

28.0

 

28.0

ჯარიმები, სანქციებიდასაურავები

143

482.5

320.0

 

320.0

480.0

 

480.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

14.3

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მუხლი 7. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12527,3 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7845.4

9963.4

739.7

9223.7

12527.3

994.9

11532.4

შრომის ანაზღაურება

1929.4

2047.1

0.0

2047.1

3463.6

0.0

3463.6

საქონელი და მომსახურება

1471.9

2302.4

549.7

1752.7

2621.6

912.0

1709.6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

35.7

37.0

0.0

37.0

27.0

0.0

27.0

სუბსიდიები

3588.2

4557.8

0.0

4557.8

5303.9

0.0

5303.9

გრანტები

3.9

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

423.6

487.7

0.0

487.7

562.6

0.0

562.6

სხვა ხარჯები

392.7

501.4

190.0

311.4

518.6

82.9

435.7

 

მუხლი 8. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12719,4 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,086.1

11,391.9

12,719.4

 

ბ) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 560,7 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

        არაფინანსური აქტივების კლება

676.7

30.0

560.7

ძირითადი აქტივები

0.5

 

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

676.2

30.0

560.7

        მიწა

676.2

30.0

560.7

 

მუხლი 9. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით:

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2616.6

3207.6

0.0

3207.6

4964.6

0.0

4964.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2580.7

3170.6

0.0

3170.6

4937.6

0.0

4937.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2472.9

2979.6

0.0

2979.6

4694.1

0.0

4694.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

107.8

191.0

0.0

191.0

243.5

0.0

243.5

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

35.9

37.0

0.0

37.0

27.0

0.0

27.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6911.1

9802.5

6263.5

3539.0

9788.1

5865.8

3922.3

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

942.0

1005.8

784.0

221.8

1290.3

836.8

453.5

70421

სოფლის მეურნეობა

942.0

1005.8

784.0

221.8

1290.3

836.8

453.5

7045

ტრანსპორტი

5637.5

8496.7

5479.5

3017.2

7637.8

5029.0

2608.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5637.5

8496.7

5479.5

3017.2

7637.8

5029.0

2608.8

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

331.6

300.0

0.0

300.0

860.0

0.0

860.0

705

გარემოს დაცვა

409.3

503.0

0.0

503.0

313.1

0.0

313.1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

352.1

255.6

0.0

255.6

239.1

0.0

239.1

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

57.2

247.4

0.0

247.4

74.0

0.0

74.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3138.6

3012.4

1000.0

2012.4

4666.4

3344.2

1322.2

7063

წყალმომარაგება

65.4

151.0

0.0

151.0

47.9

0.0

47.9

7064

გარე განათება

284.1

440.4

0.0

440.4

410.0

0.0

410.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2789.1

2421.0

1000.0

1421.0

4208.5

3344.2

864.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

182.7

212.5

0.0

212.5

216.8

0.0

216.8

7072

ამბულატორიული მომსახურება

39.1

45.3

0.0

45.3

45.3

0.0

45.3

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

39.1

45.3

0.0

45.3

45.3

0.0

45.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

143.6

167.2

0.0

167.2

171.5

0.0

171.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1033.7

1463.0

0.0

1463.0

1628.0

0.0

1628.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

193.9

264.2

0.0

264.2

308.8

0.0

308.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

32.9

53.0

0.0

53.0

51.7

0.0

51.7

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

806.9

1145.8

0.0

1145.8

1267.5

0.0

1267.5

709

განათლება

2296.3

2507.4

570.4

1937.0

3171.0

767.9

2403.1

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1549.9

1916.1

0.0

1916.1

2376.9

0.0

2376.9

7092

ზოგადი განათლება

746.4

591.3

570.4

20.9

794.1

767.9

26.2

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

746.4

591.3

570.4

20.9

794.1

767.9

26.2

710

სოციალური დაცვა

343.2

646.9

190.0

456.9

498.7

0.0

498.7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

153.1

214.8

0.0

214.8

258.6

0.0

258.6

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

153.1

214.8

0.0

214.8

258.6

0.0

258.6

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

81.0

87.5

0.0

87.5

96.0

0.0

96.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

73.8

80.3

0.0

80.3

84.1

0.0

84.1

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

35.3

264.3

190.0

74.3

60.0

0.0

60.0

 

სულ

16931.5

21355.3

8023.9

13331.4

25246.7

9977.9

15268.8

 

მუხლი 10. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3748,4 ათასი ლარით.“;

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 და მე-14 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 13. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 71,1 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. ხობის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 989,2 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 118,1 ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 110,9 ათასი ლარი;

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 6,0 ათასი ლარი;

დ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე 754,2 ათასი ლარი;“;

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხობის მუნიციპალიტეტი

17047.1

21415.3

8023.9

13391.4

25299.9

9977.9

15322.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

165.0

168.0

0.0

168.0

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

7845.4

9963.4

739.7

9223.7

12527.3

994.9

11532.4

 

შრომის ანაზღაურება

1929.4

2047.1

0.0

2047.1

3463.6

0.0

3463.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9086.1

11391.9

7284.2

4107.7

12719.4

8983.0

3736.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

115.6

60.0

0.0

60.0

53.2

0.0

53.2

01 00

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2732.2

3267.6

0.0

3267.6

5017.8

0.0

5017.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

165.0

168.0

0.0

168.0

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

2591.7

3099.1

0.0

3099.1

4828.2

0.0

4828.2

 

შრომის ანაზღაურება

1929.4

2047.1

0.0

2047.1

3463.6

0.0

3463.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

108.5

0.0

108.5

136.4

0.0

136.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

115.6

60.0

0.0

60.0

53.2

0.0

53.2

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2580.7

3107.5

0.0

3107.5

4866.5

0.0

4866.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

165.0

168.0

0.0

168.0

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

2555.8

2999.0

0.0

2999.0

4730.1

0.0

4730.1

 

შრომის ანაზღაურება

1929.4

2047.1

0.0

2047.1

3463.6

0.0

3463.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

108.5

0.0

108.5

136.4

0.0

136.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

632.8

732.7

0.0

732.7

1166.6

0.0

1166.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

29.0

 

29.0

34.0

 

34.0

 

ხარჯები

631.1

720.7

0.0

720.7

1130.4

0.0

1130.4

 

შრომის ანაზღაურება

452.8

471.3

0.0

471.3

831.6

0.0

831.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

12.0

0.0

12.0

36.2

0.0

36.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

 ხობის მუნიციპალიტეტის მერია

1840.1

2246.9

0.0

2246.9

3527.5

0.0

3527.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128.0

131.0

 

131.0

138.0

 

138.0

 

ხარჯები

1818.0

2157.3

0.0

2157.3

3427.3

0.0

3427.3

 

შრომის ანაზღაურება

1397.9

1494.4

0.0

1494.4

2508.9

0.0

2508.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.1

89.6

0.0

89.6

100.2

0.0

100.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

107.8

127.9

0.0

127.9

172.4

0.0

172.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

106.7

121.0

0.0

121.0

172.4

0.0

172.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

151.5

160.1

0.0

160.1

151.3

0.0

151.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

35.9

100.1

0.0

100.1

98.1

0.0

98.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

115.6

60.0

0.0

60.0

53.2

0.0

53.2

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

63.1

0.0

63.1

71.1

0.0

71.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

63.1

0.0

63.1

71.1

0.0

71.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 02

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

151.5

97.0

0.0

97.0

80.2

0.0

80.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

35.9

37.0

0.0

37.0

27.0

0.0

27.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

115.6

60.0

0.0

60.0

53.2

0.0

53.2

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9713.8

12585.2

7263.5

5321.7

14019.6

9210.0

4809.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1212.6

1544.2

98.0

1446.2

1457.5

227.0

1230.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8501.2

11041.0

7165.5

3875.5

12562.1

8983.0

3579.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

5018.9

7929.8

5479.5

2450.3

7052.2

5029.0

2023.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

311.4

466.2

0.0

466.2

337.9

0.0

337.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4707.5

7463.6

5479.5

1984.1

6714.3

5029.0

1685.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4921.6

7812.8

5479.5

2333.3

7034.7

5029.0

2005.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

311.4

466.2

0.0

466.2

337.9

0.0

337.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4610.2

7346.6

5479.5

1867.1

6696.8

5029.0

1667.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

97.3

117.0

0.0

117.0

17.5

0.0

17.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.3

117.0

0.0

117.0

17.5

0.0

17.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3547.9

3515.4

1000.0

2515.4

4979.5

3344.2

1635.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

756.3

940.0

0.0

940.0

857.6

0.0

857.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2791.6

2575.4

1000.0

1575.4

4121.9

3344.2

777.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

გარე განათება

284.1

440.4

0.0

440.4

410.0

0.0

410.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

284.1

440.4

0.0

440.4

410.0

0.0

410.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

65.4

151.0

0.0

151.0

47.9

0.0

47.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.7

14.0

0.0

14.0

14.9

0.0

14.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.7

137.0

0.0

137.0

33.0

0.0

33.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია

2789.1

2421.0

1000.0

1421.0

4208.5

3344.2

864.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

73.1

5.6

0.0

5.6

178.6

0.0

178.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2716.0

2415.4

1000.0

1415.4

4029.9

3344.2

685.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 04

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

57.2

247.4

0.0

247.4

74.0

0.0

74.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

46.3

224.4

0.0

224.4

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.9

23.0

0.0

23.0

59.0

0.0

59.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 06

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია

352.1

255.6

0.0

255.6

239.1

0.0

239.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

352.1

255.6

0.0

255.6

239.1

0.0

239.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

768.9

810.0

784.0

26.0

856.8

836.8

20.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

144.9

108.0

98.0

10.0

232.0

227.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

624.0

702.0

686.0

16.0

624.8

609.8

15.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

46.5

0.0

0.0

0.0

241.1

0.0

241.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.5

0.0

0.0

0.0

241.1

0.0

241.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

331.6

300.0

0.0

300.0

860.0

0.0

860.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

331.6

300.0

0.0

300.0

860.0

0.0

860.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

618.6

566.9

0.0

566.9

585.6

0.0

585.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

618.6

566.9

0.0

566.9

585.6

0.0

585.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

618.6

566.9

0.0

566.9

585.6

0.0

585.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

618.6

566.9

0.0

566.9

585.6

0.0

585.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

2296.3

2507.4

570.4

1937.0

3171.0

767.9

2403.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1756.5

2318.5

451.7

1866.8

3158.9

767.9

2391.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

539.8

188.9

118.7

70.2

12.1

0.0

12.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1549.9

1916.1

0.0

1916.1

2376.9

0.0

2376.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

1456.6

1845.9

0.0

1845.9

2366.3

0.0

2366.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93.3

70.2

0.0

70.2

10.6

0.0

10.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

საჯარო სკოლების დაფინანსება

746.4

591.3

570.4

20.9

794.1

767.9

26.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

299.9

472.6

451.7

20.9

792.6

767.9

24.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

446.5

118.7

118.7

0.0

1.5

0.0

1.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1033.7

1463.0

0.0

1463.0

1628.0

0.0

1628.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1013.5

1420.4

0.0

1420.4

1619.2

0.0

1619.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.2

42.6

0.0

42.6

8.8

0.0

8.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

193.9

264.2

0.0

264.2

308.8

0.0

308.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

191.8

263.8

0.0

263.8

308.8

0.0

308.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები

176.9

236.2

0.0

236.2

280.8

0.0

280.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

174.8

235.8

0.0

235.8

280.8

0.0

280.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.0

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

17.0

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

32.9

53.0

0.0

53.0

51.7

0.0

51.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

32.9

53.0

0.0

53.0

51.7

0.0

51.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ძეგლთა დაცვის ხარჯები

32.9

53.0

0.0

53.0

51.7

0.0

51.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

32.9

53.0

0.0

53.0

51.7

0.0

51.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

15.5

0.0

15.5

12.0

0.0

12.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

15.5

0.0

15.5

12.0

0.0

12.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

7.2

13.0

0.0

13.0

15.0

0.0

15.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

7.2

13.0

0.0

13.0

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 05

კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა

799.7

1117.3

0.0

1117.3

1240.5

0.0

1240.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

781.6

1075.1

0.0

1075.1

1231.7

0.0

1231.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.1

42.2

0.0

42.2

8.8

0.0

8.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

652.5

1025.2

190.0

835.2

877.9

0.0

877.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

652.5

1014.3

190.0

824.3

877.9

0.0

877.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.9

0.0

10.9

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

143.6

167.2

0.0

167.2

171.5

0.0

171.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

143.6

156.3

0.0

156.3

171.5

0.0

171.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.9

0.0

10.9

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა

39.1

45.3

0.0

45.3

45.3

0.0

45.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

39.1

45.3

0.0

45.3

45.3

0.0

45.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

288.2

376.3

0.0

376.3

438.7

0.0

438.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

288.2

376.3

0.0

376.3

438.7

0.0

438.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დახმარება

153.1

214.8

0.0

214.8

258.6

0.0

258.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

153.1

214.8

0.0

214.8

258.6

0.0

258.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)

3.2

4.5

0.0

4.5

6.0

0.0

6.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

3.2

4.5

0.0

4.5

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები

6.9

9.2

0.0

9.2

8.4

0.0

8.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

6.9

9.2

0.0

9.2

8.4

0.0

8.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

11.4

17.5

0.0

17.5

26.0

0.0

26.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

11.4

17.5

0.0

17.5

26.0

0.0

26.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 05

უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება

73.8

80.3

0.0

80.3

84.1

0.0

84.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

73.8

80.3

0.0

80.3

84.1

0.0

84.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 06

 ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

34.6

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

34.6

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 07

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება

5.2

10.0

0.0

10.0

15.6

0.0

15.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

5.2

10.0

0.0

10.0

15.6

0.0

15.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 04

 უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება

35.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

35.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 05

ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

20.0

240.6

190.0

50.6

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

20.0

240.6

190.0

50.6

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 06

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა

126.6

165.8

0.0

165.8

162.4

0.0

162.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

126.6

165.8

0.0

165.8

162.4

0.0

162.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 13 ოქტომბრიდან.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევან ქავთარაძე