„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის №281 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის №281 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 09/08/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/08/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016757
24
09/08/2022
ვებგვერდი, 09/08/2022
190020020.35.160.016757
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის №281 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2022 წლის 9 აგვისტო

ქ. რუსთავი

 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N281 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N281 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 26/11/2021 190020020.35.160.016717) და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11 და მე-15 მუხლები, ასევე მე-13 მუხლის 1-ლი, და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

55 072,9

62 866,1

77 383,5

68 188,7

9 194,7

გადასახადები

34 936,4

45 157,5

54 365,0

54 365,0

0,0

გრანტები

16 082,8

10 439,8

17 730,9

8 536,1

9 194,7

სხვა შემოსავლები

4 053,7

7 268,8

5 287,6

5 287,6

0,0

ხარჯები

36 811,3

48 113,6

72 191,9

69 305,0

2 886,9

შრომის ანაზღაურება

15 538,7

17 113,8

22 180,0

21 966,2

213,8

საქონელი და მომსახურება

10 759,3

13 689,1

20 732,5

20 285,0

447,5

პროცენტი

105,0

1 194,2

2 367,9

2 367,9

0,0

სუბსიდიები

2 701,1

4 981,6

6 085,0

6 085,0

0,0

გრანტები

8,3

5,0

6,0

6,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 485,6

4 336,0

4 860,4

4 842,8

17,6

სხვა ხარჯები

4 213,2

6 793,9

15 960,1

13 752,1

2 208,0

საოპერაციო სალდო

18 261,6

14 752,5

5 191,6

-1 116,3

6 307,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18 051,5

4 385,3

23 120,6

15 739,8

7 380,8

ზრდა

19 963,7

18 416,7

29 835,7

22 454,9

7 380,8

კლება

1 912,2

14 031,4

6 715,1

6 715,1

0,0

მთლიანი სალდო

210,2

10 367,2

-17 929,1

-16 856,1

-1 073,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-266,4

10 121,4

-18 039,1

-16 966,2

-1 073,0

ზრდა

616,3

10 121,4

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

616,3

10 121,4

0,0

 0,0

0,0

კლება

882,7

0,0

18 039,1

16 966,2

1 073,0

ვალუტა და დეპოზიტები

882,7

0,0

17 719,5

16 646,5

1 073,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

319,7

319,7

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-476,5

-245,8

-110,1

-110,1

0,0

კლება

476,5

245,8

110,1

110,1

0,0

საშინაო

476,5

245,8

110,1

110,1

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსულობები

56 985,1

76 897,5

84 418,3

75 223,5

9 194,7

შემოსავლები

55 072,9

62 866,1

77 383,5

68 188,7

9 194,7

არაფინანსური აქტივების კლება

1 912,2

14 031,4

6 715,1

6 715,1

0,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

319,7

319,7

0,0

გადასახდელები

57 251,5

66 776,1

102 137,7

91 870,0

10 267,7

ხარჯები

36 811,3

48 113,6

72 191,9

69 305,0

2 886,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 963,7

18 416,7

29 835,7

22 454,9

7 380,8

ვალდებულებების კლება

476,5

245,8

110,1

110,1

0,0

ნაშთის ცვლილება

-266,4

10 121,4

-17 719,5

-16 646,5

-1 073,0

მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 77 383,5 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

55 072,9

62 866,1

77 383,5

68 188,7

9 194,7

გადასახადები

34 936,4

45 157,5

54 365,0

54 365,0

0,0

გრანტები

16 082,8

10 439,8

17 730,9

8 536,1

9 194,7

სხვა შემოსავლები

4 053,7

7 268,8

5 287,6

5 287,6

0,0

მუხლი 4. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 54 365,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გადასახადები

34 936,4

45 157,5

54 365,0

ქონების გადასახადი

10 924,3

12 857,2

13 650,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

7 311,9

8 644,6

9 690,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-1,9

15,4

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

269,2

313,3

100,0

სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

13,1

22,3

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

3 332,1

3 861,6

3 860,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

24 012,0

32 300,3

40 715,0

მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 17 730,9 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გრანტები

16 082,8

10 439,8

17 730,9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

0,0

30,6

35,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

16 082,8

10 409,2

17 695,9

მიმდინარე

5 190,4

500,0

641,5

მიზნობრივი ტრანსფერი

590,4

500,0

641,5

სპეციალური ტრანსფერი

4 600,0

0,0

0,0

კაპიტალური

10 892,4

9 909,2

17 054,4

სპეციალური ტრანსფერი

0,0

0,0

700,0

კაპიტალური ტრანსფერი

10 892,4

8 281,0

7 853,2

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

0,0

1 628,1

8 501,1

 

მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 72 191,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ხარჯები

36 811,3

48 113,6

72 191,9

69 305,0

2 886,9

შრომის ანაზღაურება

15 538,7

17 113,8

22 180,0

21 966,2

213,8

საქონელი და მომსახურება

10 759,3

13 689,1

20 732,5

20 285,0

447,5

პროცენტი

105,0

1 194,2

2 367,9

2 367,9

0,0

სუბსიდიები

2 701,1

4 981,6

6 085,0

6 085,0

0,0

გრანტები

8,3

5,0

6,0

6,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 485,6

4 336,0

4 860,4

4 842,8

17,6

სხვა ხარჯები

4 213,2

6 793,9

15 960,1

13 752,1

2 208,0

 

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23 120,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 835,7 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

51,7

80,5

433,9

433,9

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

45,9

80,5

431,9

431,9

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,8

0,0

2,0

2,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13 691,9

11 480,9

21 406,0

15 695,8

5 710,2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 888,0

4 750,7

6 698,5

6 184,5

514,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

104,9

10,0

0,0

0,0

0,0

02 03

გარე განათება

5,5

177,9

10,0

10,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

153,0

155,6

306,5

306,5

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

184,3

9,4

0,0

0,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 130,1

5 712,9

13 613,5

8 417,3

5 196,2

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

1 137,4

0,0

0,0

0,0

0,0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

658,0

355,4

216,1

216,1

0,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

430,7

290,2

538,4

538,4

0,0

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

18,9

23,0

23,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

443,9

2 495,8

354,5

354,5

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

392,8

2 193,4

270,8

270,8

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

50,6

223,4

57,8

57,8

0,0

03 03

ცხოველთა მონიტორინგი

0,5

58,6

11,8

11,8

0,0

03 04

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

20,4

14,1

14,1

0,0

04 00

განათლება

4 379,4

2 301,0

4 278,5

4 157,2

121,2

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

101,3

219,9

180,0

180,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2 896,5

1 992,5

3 402,2

3 402,2

0,0

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

3,0

1,8

49,0

49,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 391,8

2 058,5

3 362,9

1 813,5

1 549,4

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 041,8

1 305,7

1 610,9

1 610,9

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

330,2

740,8

1 671,0

121,6

1 549,4

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2,2

8,9

3,0

3,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

17,6

3,1

78,0

78,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

სულ ჯამი

19 963,7

18 416,7

29 835,7

22 454,9

7 380,8

 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 6 715,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1 912,2

14 031,4

6 715,1

ძირითადი აქტივები

915,6

2 298,8

0,0

არაწარმოებული აქტივები

996,6

11 732,6

6 715,1

მიწა

996,6

11 732,6

6 715,1

მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6 510,9

7 550,0

12 505,0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6 247,5

6 178,9

9 912,1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6 245,7

6 175,3

8 967,1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

1,8

3,6

945,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

155,4

176,8

195,0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

50,0

80,0

80,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

105,4

96,8

115,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

105,0

1 194,2

2 367,9

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3,0

0,0

30,0

702

თავდაცვა

269,5

264,3

354,6

7021

შეიარაღებული ძალები

269,5

264,3

354,6

704

ეკონომიკური საქმიანობა

11 297,7

8 125,3

11 252,9

7045

ტრანსპორტი

11 297,7

8 125,3

11 252,9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11 297,7

8 125,3

11 252,9

705

გარემოს დაცვა

5 505,1

9 242,7

8 332,8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

4 001,4

5 886,3

4 706,7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

237,9

514,0

321,0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1 148,5

1 878,9

1 996,7

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

117,3

963,5

1 308,4

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

8 765,6

15 195,5

33 116,3

7061

ბინათმშენებლობა

3 259,6

5 567,3

11 655,4

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 692,2

6 304,5

14 475,4

7064

გარე განათება

1 332,2

1 906,1

1 843,0

7066

სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 481,6

1 417,6

5 142,6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1 416,8

1 713,4

2 093,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1 416,8

1 713,4

2 093,3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7 523,6

9 023,4

11 767,8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3 427,1

4 045,4

4 708,9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 901,5

2 365,8

2 933,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

4,5

6,6

10,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში

2 190,4

2 605,7

4 115,1

709

განათლება

12 434,0

11 816,2

18 298,8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

10 663,3

11 224,8

16 958,4

7092

ზოგადი განათლება

1 448,3

170,5

820,4

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 448,3

170,5

820,4

7094

უმაღლესი განათლება

322,4

420,9

520,0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

322,4

420,9

520,0

710

სოციალური დაცვა

3 051,8

3 599,5

4 306,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

100,9

109,5

151,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

42,7

51,7

65,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

58,3

57,8

86,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1 579,3

1 726,6

2 390,8

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

13,7

13,7

21,3

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

473,9

544,8

521,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

884,0

1 204,9

1 221,9

სულ

56 775,0

66 530,3

102 027,6

 

მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო (5 191,6) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-17 929,1) ათასი ლარის ოდენობით.

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

18 261,6

14 752,5

5 191,6

მთლიანი სალდო

210,2

10 367,2

-17 929,1

მუხლი 11. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-18 039,1) ათასი ლარის ოდენობით.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 18 039,1 ათასი ლარი, რომელიც საპროგნოზო ჭარბი შემოსავლების შედეგად წარმოქმნილი ნაშთია.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-266,4

10 121,4

-18 039,1

ზრდა

616,3

10 121,4

0,0

კლება

882,7

0,0

18 039,1

მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1 .განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

თვითმმართველობის მნიშვნელოვან პრიორიტეტებში მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებით და ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტის დანერგვის მიზნით მუნიციპალიტეტს შემუშავებული აქვს უწყვეტი პროფესიული განვითარების გეგმა. განათლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლამდელი დაწესებულებებისა და დელეგირებული უფლებამოსილების ხელშეკრულების ფარგლებში საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. თვითმმართველობა პრიორიტეტეტის ფარგლებში ახდენს მოსწავლეთა და სტუდენტთა მაღალი აკადემიური მოსწრების წახალისებას, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მაღალკვალიფიციური კადრების გენერირებისა და ქალაქისა თუ ქვეყნის განვითარებაში.

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2022 წლის

 გეგმა

04 00

განათლება

18 298,8

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

12 816,1

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

3 402,2

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

740,0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

745,4

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

520,0

04 06

ზოგასაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისების პროგრამა

75,0

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა 04 01

პროგრამის გამახორციელებელი

ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქალაქ რუსთავში ფუნქციონირებს 22 სააღმზრდელო დაწესებულება (ბაგა-ბაღი) გეგმიური 6925 აღსაზრდელით, ჩარიცხულია 6500 აღსაზრდელი , რაც აკმაყოფილებს ქალაქში არებულ ბაგა-ბაღებში ჩასარიცხ მსურველთა 94 % -ს (ვაკანსია 400 ადგილი), ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელთა ჩარიცხვა ხორციელდება ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისისათვის, ელექტრონული წესით, დაშვებულია გამონაკლისის სახით განცხადების საფუძველზე ჩარიცხვა (მრავალშვილიანი, შშმ-პირები, დედმამიშვილები და სხვა ). სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მომსახურებას უწევს 1029 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანია ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები. ადრეული ასაკის ბავშვთა აღზრდა განვითარების სტანდარტის დანერგვა ასოცირდება ხარისხიან სკოლამდელ განვითარებასთან, რომელიც ითვალისწინებს აღმზრდელ-პედაგოგთა მაღალ პროფესიულ კომპეტენციებს, ახალ სტანდარტებზე დაყრდნობით შესაბამისი კურიკულუმების შემუშავებას, ყველა ტიპის ბავშვთა ჩართულობას, უსაფრთხო სოციალურ და ემოციურ გარემოს, ბავშვთა აქტიურ მონაწილეობას საგანმანათლებლო პროცესში, რომლის განხორცილებაც მიმდინარეობს მთავრობის მიერ შემუშავებული სამართლებრივი დოკუმენტების მიხედვით. ამ ამოცანის გადაწყვეტა მიმდინარეობს მიზანმიმართულად, ეტაპობრივად . დაიწყო და ეტაპობრივად გაგრძელდება ბ/ბაღის გამგეების ტრენინგი მეთოდ სამსახურის მიერ , რომლებიც უშუალოდ პასუხისმგებელნი არიან სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის ამაღლებაზე. იგეგმება ჯგუფებში ფიზიკური გარემოს მოწყობა ახალი სტანარტების მიხედვით. მიმდინარეობს აღმზრდელ პედაგოგთა გადამზადება ( " ჰარტის" პროგრამა , " კივიტას გეორგიკას " პროგრამა )ამ ეტაპზე სხვადასხვა მიმართულებით დატრენინგებულია 94 პედაგოგი. ხდება გამოცდილებათა და ტრენინგებზე მიღებულ ცოდნათა განზოგადება, გარე მონიტორინგი მიმდინარეობს "ხარისხის სტანდარტის " შესაბამისად, რომელიც მიმართულია სკოლამდელი დაწესებულების ავტორიზაციისაკენ.

 ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; მომავალი სასწავლო წლის დასაწყისიდან იგეგმება აღსაზრდელთა კვების რაციონის გაზრდა დამტკიცებულ საშუალო ნორმამდე -1292.84 გკალ, რაც მოითხოვს 1 ბ/დღის ღირებულების გაზრდას 3.1 ლარიდან 4.65 ლარამდე, საჭირო თანხის ხარჯვა მოხდება ბიუჯეტით ამ მუხლით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში .

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 04 02

 

პროგრამის გამახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდა სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებებს. ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ სკოლამდელი დაწესებულებები გახდება ბევრად უსაფრთხო, კომფორტული და მიმზიდველი მოსწავლეებისათვის და მომსახურე პერსონალისთვის

 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

1). ქალაქ რუსთავის N34 საბავშვო ბაღის სარდაფში სადრენაჟო სისტემის მოწყობის სამუშაოები;

2). ბაგა-ბაღებში ელ. გაყვანილობების რეაბილიტაცია;

3). ქ. რუსთავის #1 საბავშვო ბაღის ორივე ფლიგელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);

4). ქალაქ რუსთავში, სარაჯიშვილის ქუჩის #10-ის მისამართზე, ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობისთვის საჭირო სამუშაოები (მრავალწლიანი);

5) და სხვა...

 

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 04 03

პროგრამის გამახორციელებელი

ააიპ „სარეაბილიტაციო-განმავითარებელი ცენტრი კესანე“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადრეულ ასაკში სხვადასხვა სახის მომსახურების შეთავაზება, მათი რეაბილიტაცია და შემდგომში საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; შრომითი თერაპიების საშუალებით ბენეფიციართა დახმარება დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადებაში.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთა რეაბილიტაცია და ხელშეწყობილია მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 04 04

პროგრამის გამახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ რუსთავის მუნიციპალურ საზღვრებში არსებულ სკოლებში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

  1. ქალაქ რუსთავის N14 საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია.
  2. ქალაქ რუსთავის N4 საჯარო სკოლის დრენაჟის მოწყობა
  3. ქალაქ რუსთავის N15 საჯარო სკოლის დრენაჟის მოწყობა
  4. საჯარო სკოლებში სპორტული მოედნებისა და ეზოების ტერიტოტიის შემოღობვა
  5.  და სხვა...

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება მოსწავლეთა გადაყვანა სკოლის და სკოლიდან სახლის მიმართულებით, რაც შესაძლებლობას მისცემ სკოლის მოწავლეებს რომელთათვისაც განათლების მიღების ხელშემშლელი გარემოება იყო სკოლამდე მგზავრობა, გადაიჭრას აღნიშნული პრობლემა, და შეძლონ მიიღო შესაბამისი განათლება მსგავსი ტიპის პრობლემების გვერდის ავლით.

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 04 05

პროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე იმ სტუდენტების (ბაკალავრი/ მაგისტრი/დოქტორანტი) მიმდინარე სასწავლო წლის სწავლის საფასურის სრული ან ნაწილობრივი დაფარვა, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), თუ სტუდენტი-ბაკალავრი ადმინისტრაციულ ორგანოს წარუდგენს დოკუმენტს (სკოლის ატესტატს ან ცნობას შესაბამისი სასწავლო დაწესებულებიდან), რომლითაც დადასტურდება, რომ დამამთავრებელი ბოლო ორი წლის განმავლობაში სწავლობდა ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, შესაძლოა მიეცეს პროგრამით სარგებლობის შესაძლებლობა. გამონაკლის წარმოადგენენ დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა. ა) ბაკალავრების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად, კერძოდ 81-დან 90 ქულამდე შეფასების მქონეს არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით, 90-დან 95-მდე ქულის მქონე სტდენტებს არაუმეტეს 1000 ლარით და 95-დან 100 ქულის ჩათვლით 1200 ლარით, ბ) მაგისტრანტების დაფინანსება ხორციელდება მაგისტრის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად:

 85 ქულიდან 100 ქულამდე შეფასების მქონე მაგისტრანტი დაფინანსდეს არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით (ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში);

 გ) დოქტორანტების დაფინანსება ხორციელდება დოქტორანტების აკადემიური მოსწრების შესაბამისად:

 85 ქულიდან 100 ქულამდე შეფასების მქონე დოქტორანტი დაფინანსდეს არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით (ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში); გამონაკლის წარმოადგენენ დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა. სტუდენტს უფინანსდება სწავლის გადასახადი, წელიწადში არაუმეტეს სტუდენტებისთვის განსაზღვრული დასაფინანსებელი თანხის ოდენობისა.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია სტუდენტთა მაღალი აკადემიური მოსწრების წახალისება და სწავლის გადასახადის სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვა

 

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისების პროგრამა

 04 06

პროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1)ქალაქ რუსთავში მუნიციპალიტეტში განცხადებით მომართვამდე რეგისტრირებული და მცხოვრები მოსწავლეები (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ),

2)მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულაა 10 დამრგვალების გარეშე და მიიღებს დადებით შეფასებას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე, იღებს სრული ზოგადი განათლების ოქროს მედალოსნის ატესტატს (2021-2022 წლის).

3)პროგრამით მოსარგებლეები არიან როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლის მოსწავლეები.

4)გამონაკლისი საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირზე, რომელსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდება - ქალაქი რუსთავი.სტუდენტს უფინანსდება სწავლის გადასახადი, წელიწადში არაუმეტეს სტუდენტებისთვის განსაზღვრული დასაფინანსებელი თანხის ოდენობისა.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა მაღალი აკადემიური მოსწრების წახალისება და წარჩინებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა

 

 

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების პარალელურად ქალაქ რუსთავის გამოწვევად რჩება ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტა, აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება რეკრეაციული სივრცეების შექმნა-რეაბილიტაციას; ასევე ფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები და ქალაქში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები; მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ მუნიციპალიტეტს აქვს ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის მართვის გეგმა, განახლდა მუნიციპალური ავტობუსები, რამაც შეამცირა ქალაქის მავნე აირებით დაბინძურება.

 

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2022 წლის

 გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

44 890,3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 177,9

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

5 583,9

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

999,6

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

594,4

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

321,0

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

321,0

02 03

გარე განათება

1 843,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 843,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

12 321,6

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

3 306,9

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

1 524,1

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

2 498,8

02 04 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია

4 991,9

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2 640,6

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

14 675,4

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

14 475,4

02 06 02

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

200,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

4 075,0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

367,9

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

658,4

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

809,5

 

 

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 01

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ააიპ "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების, ბორდიურების მოვლა-პატრონობა, გარდა ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საგზაო მოძრაობის ორგანიზება სკოლებთან, საბავშვო ბაღებთა, სკვერებთან და პარკებთან და სპორტულ ობიექტებთან და სკოლისგარეშე დაწესებულებების შენობებთან. ასევე დაიხაზება ქალაქში არსებული ცენტრალური ქუჩები, აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 18 თანამშრომელი.

ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემოს შექმნის მიზნით

აღნიშნული თანხით განხორციელდება:

1) ქალაქ რუსთავში ფიროსმანის ქუჩის N31; N33; 35; 37; 37ა; შიდა ეზოების ტერიტორიის კეთილმოწყობა;

2) გაგარინის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობა (ფიროსმანის ქუჩიდან მშენებელთა ქუჩის კვეთამდე);

3) ქალაქ რუსთავში, ოდიშარიასა და 1 მაისის ქუჩებზე ტროტუარების მოწყობა;

4) ქ. რუსთავში 9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვის და შევჩენკოს ქუჩების გზის, ტროტუარების და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

5) ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი დოლიძის და ჩოხელის ქუჩის მიმდებარედ. გზის მოწყობა;

6) ნეკრასოვისა და სამშვილდის ქ. ასფალტო-ბეტონის მოწყობა;

7) სამგორის ქ. გზის საფარის მოწყობა;

8) მე-16 მკ/რ N5 და N8 კორპუსებს შორის შიდა ეზოს გზის საფარის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა;

9) შარტავას გამზირი N1- დან, მე-20 მკრ 1 კორპუსამდე ტროტუალის მოწყობა;

10) თამარ მეფის სახ. მოედნის რეაბილიტაციის ფარგლებში - გათვალისწინებულია მოედანზე ა/ბეტონის საფარისა და უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა;

11) შარტავას სახელობის მოედნის რეაბილიტაციის ფარგლებში - გათვალისწინებულია მოედანზე ა/ბეტონის საფარისა და უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა;

12) რუსთაველის სახელობის მოედნის რეაბილიტაციის ფარგლებში - გათვალისწინებულია მოედანზე ა/ბეტონის საფარისა და უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა;

13) ქალაქ რუსთავში კონსტიტუციისა და ქაშაკაშვილის ქუჩებზე, ასევე მშენებელთა ქუჩაზე (ნიკოლაძის ქუჩის კვეთიდან კოსტავას ქუჩამდე, შადრევნამდე) ტროტუარების, გარე განათების, გაზონისა და სარწყავი სისტემის მოწყობა;

14) და სხვა...

გზების მიმდინარე შეკეთება საექსპლუატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის მასშტაბით, საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება გზების ორმული დამუშავება და ასევე, საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებთან დაკავშირებული სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

1.აღნიშნული პროგრამის განხორციელებით, დამონტაჟდება სიჩქარის მაკონტროლებელი კამერები, რაც ხელს შეიწყობა ქალაქში უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებას

2. მოწესრიგებული და ადაპტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 02 01 01

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემოს შექმნის მიზნით

აღნიშნული თანხით განხორციელდება:

1) ქალაქ რუსთავში ფიროსმანის ქუჩის N31; N33; 35; 37; 37ა; შიდა ეზოების ტერიტორიის კეთილმოწყობა;

2) გაგარინის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობა (ფიროსმანის ქუჩიდან მშენებელთა ქუჩის კვეთამდე);

3) ქალაქ რუსთავში, ოდიშარიასა და 1 მაისის ქუჩებზე ტროტუარების მოწყობა;

4) ქ. რუსთავში 9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვის და შევჩენკოს ქუჩების გზის, ტროტუარების და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

5) ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი დოლიძის და ჩოხელის ქუჩის მიმდებარედ. გზის მოწყობა;

6) ნეკრასოვისა და სამშვილდის ქ. ასფალტო-ბეტონის მოწყობა;

7) სამგორის ქ. გზის საფარის მოწყობა;

8) მე-16 მკ/რ N5 და N8 კორპუსებს შორის შიდა ეზოს გზის საფარის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა;

9) შარტავას გამზირი N1- დან, მე-20 მკრ 1 კორპუსამდე ტროტუალის მოწყობა;

10) თამარ მეფის სახ. მოედნის რეაბილიტაციის ფარგლებში - გათვალისწინებულია მოედანზე ა/ბეტონის საფარისა და უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა;

11) შარტავას სახელობის მოედნის რეაბილიტაციის ფარგლებში - გათვალისწინებულია მოედანზე ა/ბეტონის საფარისა და უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა;

12) რუსთაველის სახელობის მოედნის რეაბილიტაციის ფარგლებში - გათვალისწინებულია მოედანზე ა/ბეტონის საფარისა და უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა;

13) და სხვა...

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული და ადაპტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის

 

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 02 01 02

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გზების მიმდინარე შეკეთება საექსპლუატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის მასშტაბით, საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება გზების ორმული დამუშავება და ასევე, საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებთან დაკავშირებული სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 02 01 03

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ააიპ "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქ რუსთავში უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესება

სიჩქარის მაკონტოლებელი კამერების შეძენა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების, ბორდიურების მოვლა-პატრონობა, გარდა ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საგზაო მოძრაობის ორგანიზება სკოლებთან, საბავშვო ბაღებთა, სკვერებთან და პარკებთან და სპორტულ ობიექტებთან და სკოლისგარეშე დაწესებულებების შენობებთან. ასევე დაიხაზება ქალაქში არსებული ცენტრალური ქუჩები, აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 18 თანამშრომელი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

აღნიშნული პროგრამის განხორციელებით, დამონტაჟდება სიჩქარის მაკონტროლებელი კამერები, რაც ხელს შეიწყობა ქალაქში უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებას

 

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა პატრონობა 02 02 01

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ობიექტებისთვის ჩატარებული სამუშაოებით კომფორტული და უსაფრთხო გარემო შეიქმნას მაცხოვრებლებისთვის

1) ქ. რუსთავში, მცხეთის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა

2) დავით გარეჯის N21ში არსებული საცხოვრებელი სახლის დრენაჟის მოწყობა

3) და სხვა ....

ქვეპროგრამა მოიცავს უამინდობის პერიოდში ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის მოვლა-პატრონობა, რომელიც გულისხმობს უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდას,ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეცვლა. . აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 11თანამშრომელი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, ადგილობრივ მოსახლეობისთვის შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი პირობები

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

გარე განათების ქსელების მოვლა-პატრონობა 02 03 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ააიპ "რუსთავსერვის ცენრტი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების შეუფერხებელი მუშაობა. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი, განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით, სადაც დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები და სადაც არ არის დამონტაჟდება ეკონომიური ნათურები. გარე განათების ქსელი სრულად იქნება მოწყობილი პარკებთან და სკვერებთან, საბავშვო ბაღებთან და სკოლებთან, სპორტულ და სახელოვნებო ობიექტებთან, რათა ღამის საათებში უზრუნველყოფილი იქნეს მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება. პროგრამას ემსახურება15 ადამიანი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

მოწყობილია გარე განათების მდგრადი ქსელი და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის

 

 

 

პროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია 02 04

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  1. ქალაქ რუსთავში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (5 ერთეული) ფასადების რეაბილიტაციის (გამაგრება-გაძლიერება) სამუშაოები

აღნიშნული თანხით განხორციელდება:

1) თბილისის N26-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება/რეაბილიტაცია;

2) რჩეულიშვილის N2 ფასადის რეაბილიტაცია (გამაგრება-გაძლიერება);

3) ქალაქ რუსთავში ნესტორ გიორგაძის N2-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრება გაძლიერება;

4) ქალაქ რუსთავში ჯავახიშვილი ქუჩა N1-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრება გაძლიერება;

5) ჩაპაევის N5-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერება და ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები;

6) ასლანიკაშვილის N8-2; მე-19 მკრ კორპ. N9,N57 -თან და თოდრიას პირველ ჩიხში პანდუსის მოწყობა;

7) რუსთაველის N11 გამაგრება

8) ქსელზე მიერთება

9) და სხვა...

2. პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა. სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა. ლოკაციების შერჩევა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე.

ქალაქ რუსთავში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია. სამუშაოები განხორციელდება საჭიროებიდან გამომდინარე

3. პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა. სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა. ლოკაციების შერჩევა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, ქალაქ რუსთავში 5 მისამართზე განხორციელდება დაზიანებული ფასადიან შენობების რეაბილიტაცია (გამაგრება-გაძლიერება), პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.

2. დაზიანებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა, სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის მინიმუმადე დაყვანა. მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ზრდა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაიზრდება მათი ექსპლუატაციის ვადა. პროგრამის განხორციელების შემდეგ რეაბილიტირებული სახურავი შეამცირებს შენობის დაზიანების ხარისხს ცუდი ამინდის პირობებში, მოწესრიგებული გადახურვით ისარგებლებს კორპუსის ყველა მკვიდრი.

 

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 02 04 01

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქ რუსთავში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (5 ერთეული) ფასადების რეაბილიტაციის (გამაგრება-გაძლიერება) სამუშაოები

აღნიშნული თანხით განხორციელდება:

1). თბილისის N26-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება/რეაბილიტაცია;

2). რჩეულიშვილის N2 ფასადის რეაბილიტაცია (გამაგრება-გაძლიერება);

3). ქალაქ რუსთავში ნესტორ გიორგაძის N2-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრება გაძლიერება;

4). ქალაქ რუსთავში ჯავახიშვილი ქუჩა N1-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრება გაძლიერება;

5).ჩაპაევის N5-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერება და ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები;

6) ასლანიკაშვილის N8-2; მე-19 მკრ კორპ. N9,N57 -თან და თოდრიას პირველ ჩიხში პანდუსის მოწყობა;

7) რუსთაველის N11 გამაგრება

8) ქსელზე მიერთება

9) და სხვა...

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, ქალაქ რუსთავში 5 მისამართზე განხორციელდება დაზიანებულფასადიან შენობების რეაბილიტაცია (გამაგრება-გაძლიერება), პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.


 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 02 04 02

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ააიპ "რუსთავის კორპუსი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა. სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა. ლოკაციების შერჩევა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე.

ქალაქ რუსთავში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია. სამუშაოები განხორციელდება საჭიროებიდან გამომდინარე

'ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბმა-ს საკუთარებაში არსებული კორპუსების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ 100%-იანი დაფინანსებით.

ქვეპროგრამის მიზანია დროულად განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჩართულობით ამორტიზირებული , სტიქიის შედეგად და ასევე სხვადასხვა მიზეზით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა და მოქალაქეთა განცხადებებზე დროული რეაგირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დაზიანებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა, სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის მინიმუმადე დაყვანა. მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ზრდა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაიზრდება მათი ექსპლუატაციის ვადა. პროგრამის განხორციელების შემდეგ რეაბილიტირებული სახურავი შეამცირებს შენობის დაზიანების ხარისხს ცუდი ამინდის პირობებში, მოწესრიგებული გადახურვით ისარგებლებს კორპუსის ყველა მკვიდრი.

 

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

შენობის ფასადების რეაბილიტაცია 02 04 03

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობები ფასადების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 1899,6 ათ. ლარით.

'ქალაქ რუსთავში შოთა რუსთაველის ქუჩაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რუსთაველის ქუჩის ფასადების სრული რეაბილიტაცია, შეღებვა, ფანჯრების და შესასვლელი კარებების შეცვლა და სხვა, პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.შეამცირებს შენობის დაზიანების ხარისხს ცუდი ამინდის პირობებში, მოწესრიგებული გადახურვით ისარგებლებს კორპუსის ყველა მკვიდრი.

 

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია 02 04 04

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ააიპ "რუსთავის კორპუსი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში საერთო ჯამში განხორციელდება მეგობრობის გამზირზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების 50 ერთეული ლიფტის რეაბილიტაცია.

ბმა-ს კორპუსების ლიფტების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა.

საცხოვრებელ კორპუსებში ლიფტების გარკვეული რაოდენობის სრული მოდერნიზაცია და ასევე სხვა ლიფტების შეკეთება, დაზიანების აღმოფხვრა.

საცხოვრებელი კორპუსების უსაფრთხო და კომფორტული ლიფტებით აღჭურვა და მათი მოვლა-პატრონობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია გარკვეული რაოდენობის ლიფტების სრული მოდერნიზაცია და შეკეთება

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება 02 05

პროგრამის გამახორციელებელი

ააიპ ,,რუსთავის კორპუსი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით; არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისთვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა; ინფორმირების ამაღლების მიზნით სხვადასხვა სახის საინფორმაციო ბუკლეტების, ფლაერების ბეჭდვა და გავრცელება. ამხანაგობების წევრების დაინტერესება რათა გაუჩნდეთ მეტი ინტერესი უხელმძღვანელონ ამხანაგობებს და უშუალო კონტაქტი დაამყარონ ააიპ „რუსთავის კორპუსთან“ შემდგომ ჩართულობას, ბმა-ს მხრიდან წამოსული ინიციატივების გაჟღერებას. ბმა-ს მხრიდან ახალი ინციატივების მობილიზება.
ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, მათ შორის:

  1. ბმა-ს ტერიტორიაზე გარე საკანალიზაციო სისტემის და სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია;
  2. შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;
  3. სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი-თანადაფინანსება 10%;
  4. სადარბაზოს შიდა რემონტი - თანადაფინანსება 10%; (სოცილურად დაუცველებისთვის 63 000 ქულიდან) თანადაფინანსება 0%.
  5. პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია - თანადაფინანსება 10%;
  6. სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა - თანადაფინანსება მაღალსართულიანი 30%, დაბალსართულიანი 10%;
  7. კორპუსებში რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთება - თანადაფინანსება 10%;
  8. ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა-ბმა-ს მხრიდან წამოსული ინიციატივები.
  9. ლიფტების სამანქანოს მოწყობა;
  10. კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია - თანადაფინანსება 2%.
  11. და სხვა...

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის მხრიდან მეტი ჩართულობა და მეტი ინიციატივა; საცხოვრებელ შენობებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

 

 

პროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

კეთილმოწყობის ღონისძიებები 02 06

პროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ააიპ "რუსთავსერვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

აღნიშნული თანხით განხორციელდება:

1). ქალაქ რუსთავში, დ. კლდიაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია და მედიათეკის მშენებლობა;

2). ქ. რუსთავში ლერმონტოვის #5-7-თან, მე-12 მკ/რ-ში #24-თან და თოდრიას #7-თან სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);

3). ქ. რუსთავში, მე-19 მ/რ #12 მ/ტ, 21-ე მ/რ #11 მ/ტ და შარტავას #15-თან სკვერების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);

4). ქ. რუსთავში, მე-20 მ/რ #15 კორპუსთან სკვერისა და შარტავას N7-ში შემეცნებითი ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);

5). მრავალფუნქციური სათემო სკვერი - სკამები, განათება, გამწვანება, საბავშვო და სპორტული მოედნები, ფანჩატური მე-8 მკ/ნ 2-ის მიმდებარედ;

6) ჩეხოვის N8-სთან სკვერის მოწყობა;

7) მესხიშვილის 11-13 თან სკვერის მოწყობა;

8) ქალაქის შემოსასვლელის რეაბილიტაცია - ტერიტორიის კეთილმოწყობა (გამწვანების სამუშაოები (გაზონი; ხე-მცენარეები;სარწყავი სისტემა; გარე განათება)

9) მესხიშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია;

10) დიდების მემორიალის მოპირდაპირედ არსებული (მეგობრობის გამზირის მიმდებარედ -საგამოფენო სივრცე) - სკვერის რეაბილიტაცია;

11) დიდების მემორიალის მიმდებარედ არსებული სკვერის სარეაბილიტაციო (ცურტაველის ქუჩა) - სამუშაოები;

12) ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

13) და სხვა....

ვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქალაქში არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, რაც გულისხმობს სკვერებში დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაციას, დასასვენებელი სკამების აღდგენას და ახალი სკამების დამატებას, სანაგვე ურნების დადგმას და სანათების აღდგენას. ქვეპორგრამას ემსახურება 92 ადამიანი.

ქვეპროგრამის ქალაქ რუსთავში დაგეგმილი სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა. საზოგადოებრივ სივრცეებში მოწესრიგებული დასასვენეელი სივცეები.

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა - პატრონობა 02 06 01

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ააიპ "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

აღნიშნული თანხით განხორციელდება:

1) ქალაქ რუსთავში, დ. კლდიაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია და მედიათეკის მშენებლობა;

2) ქ. რუსთავში ლერმონტოვის #5-7-თან, მე-12 მკ/რ-ში #24-თან და თოდრიას #7-თან სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);

3) ქ. რუსთავში, მე-19 მ/რ #12 მ/ტ, 21-ე მ/რ #11 მ/ტ და შარტავას #15-თან სკვერების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);

4) ქ. რუსთავში, მე-20 მ/რ #15 კორპუსთან სკვერისა და შარტავას N7-ში შემეცნებითი ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);

5) მრავალფუნქციური სათემო სკვერი - სკამები, განათება, გამწვანება, საბავშვო და სპორტული მოედნები, ფანჩატური მე-8 მკ/ნ 2-ის მიმდებარედ;

6) ჩეხოვის N8-სთან სკვერის მოწყობა;

7) მესხიშვილის 11-13 თან სკვერის მოწყობა;

8) ქალაქის შემოსასვლელის რეაბილიტაცია - ტერიტორიის კეთილმოწყობა (გამწვანების სამუშაოები (გაზონი; ხე-მცენარეები;სარწყავი სისტემა; გარე განათება)

9) მესხიშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია;

10) დიდების მემორიალის მოპირდაპირედ არსებული (მეგობრობის გამზირის მიმდებარედ -საგამოფენო სივრცე) - სკვერის რეაბილიტაცია;

11) დიდების მემორიალის მიმდებარედ არსებული სკვერის სარეაბილიტაციო (ცურტაველის ქუჩა) - სამუშაოები;

12) და სხვა....

ვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქალაქში არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, რაც გულისხმობს სკვერებში დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაციას, დასასვენებელი სკამების აღდგენას და ახალი სკამების დამატებას, სანაგვე ურნების დადგმას და სანათების აღდგენას. ქვეპორგრამას ემსახურება 92 ადამიანი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა. საზოგადოებრივ სივრცეებში მოწესრიგებული დასასვენეელი სივცეები.


 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა 02 06 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

 ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ქალაქ რუსთავში დაგეგმილი სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

საახალწლოდ დღესასწაულისთვის დეკორაციებით მორთულია ქალაქი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის სუბსიდირება 02 07 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

შპს "რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში, მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს " რუსთავის მინიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს" დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ხელფასებს და საწვავს. რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოში მუშაობს 40 ავტობუს: №1 ავტობუსზე მუშაობს 6 ავტობუსი. №2 ავტობუსზე მუშაობს 5 ავტობუსი. №3 ავტობუსზე მუშაობს 5 ავტობუსი. №4 ავტობუსზე მუშაობს 5 ავტობუსი. №5 ავტობუსზე მუშაობს 4 ავტობუსი. №6 ავტობუსზე მუშაობს 4 ავტობუსი. №7 ავტობუსზე მუშაობს 6 ავტობუსი და 5 რეზერვი ავტობუსი. სულ დასაქმებულია 243 თანამშრომელი; აქედან 100 მღოლი, კორტროლიორი 39 თანამშრომელი. ავტოპარკს ემსახურება 60 თანამშრომელი და ადმინისტრაციაში არის 44 თანამშრომელი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ავტოტრანსპორტის საწარმოში მომუშავე ტრანსპორტის მოვლა-პატრონობა, განვითარება და შიდა საქალატო ტრანსპორტის მოდერნიზაცია.

 

 

 

პროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 02 08

 

პროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი ექსპერტიზაგავლილი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მომზადებულია შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

 

 

 

პროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა 02 09

პროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1.შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. დაქირავებული კომპანია უზრუნველყოფს 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების მქონე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოებზე ზედამხედველობასა და ექსპერტიზის დასკვნის მომზადებას

პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაქირავებული კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების (ფორმა N2) და საპროექტო სამუშოების (პროექტების-ხარჯთაღრიცხვების, ნახაზების) ინსპექტირება.

2.შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. დაქირავებული კომპანია უზრუნველყოფს 50 000 ლარზე ნაკლები ღირებულების მქონე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოებზე ექსპერტიზის დასკვნის მომზადებას

შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივად ხორციელდება ექსპერტიზა. შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარების პროცესში წარმოდგენილია ექსპერტიზის დასკვნები ხარისხისა და მოცულობის შესაბამისობაზე, რის შედეგადაც მიიღწევა ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

1.ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით უზრუნველყოფილია შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის კონტროლი.

პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დააახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და 2.მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას.

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 02 10

პროგრამის გამახორციელებელი

ააიპ "რუსთავის კორპუსი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დაგეგმილი პროგრამების ეფექტური ადმინისტრირება, მათი სრული და ეფექტური განხორციელებისთვის

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია რუსთავის კორპუსის ადმინისტრაციის გამართული მუშაობა და პროგრამების სრულად და ეფექტურად განხორციელება

მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სულ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

57 251,5

66 776,1

102 137,7

91 870,0

10 267,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2 867

3 205

3 400,0

3 340

60

 

ხარჯები

36 811,3

48 113,6

72 191,9

69 305,0

2 886,9

 

შრომის ანაზღაურება

15 538,7

17 113,8

22 180,0

21 966,2

213,8

 

საქონელი და მომსახურება

10 759,3

13 689,1

20 732,5

20 285,0

447,5

 

პროცენტი

105,0

1 194,2

2 367,9

2 367,9

0,0

 

სუბსიდიები

2 701,1

4 981,6

6 085,0

6 085,0

0,0

 

გრანტები

8,3

5,0

6,0

6,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 485,6

4 336,0

4 860,4

4 842,8

17,6

 

სხვა ხარჯები

4 213,2

6 793,9

15 960,1

13 752,1

2 208,0

 

არაფინანსური აქტივები

19 963,7

18 416,7

29 835,7

22 454,9

7 380,8

 

ვალდებულებები

476,5

245,8

110,1

110,1

0,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7 257,0

8 060,1

12 969,7

12 760,2

209,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

301

312

346

331

15

 

ხარჯები

6 728,7

7 733,8

12 425,7

12 216,2

209,6

 

შრომის ანაზღაურება

4 317,9

4 499,7

6 135,5

5 988,9

146,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 637,5

1 891,1

3 507,7

3 456,3

51,4

 

პროცენტი

105,0

1 194,2

2 367,9

2 367,9

0,0

 

სუბსიდიები

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

8,3

5,0

6,0

6,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75,6

88,9

132,6

121,0

11,6

 

სხვა ხარჯები

581,5

54,9

276,0

276,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

51,7

80,5

433,9

433,9

0,0

 

ვალდებულებები

476,5

245,8

110,1

110,1

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6 515,2

6 439,7

9 321,7

9 112,2

209,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

283

291

325

310

15

 

ხარჯები

6 469,3

6 359,1

8 889,8

8 680,2

209,6

 

შრომის ანაზღაურება

4 203,9

4 353,0

5 977,2

5 830,6

146,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 601,8

1 860,9

2 504,0

2 452,6

51,4

 

გრანტები

8,3

5,0

6,0

6,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75,6

88,9

131,6

120,0

11,6

 

სხვა ხარჯები

579,7

51,3

271,0

271,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

45,9

80,5

431,9

431,9

0,0

01 01 01

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 373,8

1 458,4

2 058,8

2 058,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60

60

65

65

 

 

ხარჯები

1 368,3

1 455,2

2 027,3

2 027,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 028,1

1 002,5

1 307,2

1 307,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

282,6

399,5

564,5

564,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,2

11,9

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

40,4

41,2

135,6

135,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,5

3,2

31,5

31,5

0,0

01 01 02

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

4 854,0

4 662,6

6 818,3

6 818,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208

216

245

245

 

 

ხარჯები

4 813,5

4 585,2

6 417,9

6 417,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 947,4

3 132,4

4 378,4

4 378,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 265,1

1 366,3

1 798,1

1 798,1

0,0

 

გრანტები

8,3

5,0

6,0

6,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,4

71,5

100,0

100,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

539,3

10,1

135,4

135,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

40,4

77,4

400,4

400,4

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

269,5

264,3

354,6

145,0

209,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

 

15

 

ხარჯები

269,5

264,3

354,6

145,0

209,6

 

შრომის ანაზღაურება

228,4

218,1

291,6

145,0

146,6

 

საქონელი და მომსახურება

36,2

40,7

51,4

0,0

51,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,9

5,5

11,6

0,0

11,6

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

17,9

54,4

90,0

90,0

0,0

 

ხარჯები

17,9

54,4

90,0

90,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

17,9

54,4

90,0

90,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

741,8

1 620,4

3 648,0

3 648,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

21

21

21

0

 

ხარჯები

259,5

1 374,7

3 535,9

3 535,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

114,0

146,6

158,3

158,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

35,7

30,2

1 003,7

1 003,7

0,0

 

პროცენტი

105,0

1 194,2

2 367,9

2 367,9

0,0

 

სუბსიდიები

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,8

3,6

5,0

5,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,8

0,0

2,0

2,0

0,0

 

ვალდებულებები

476,5

245,8

110,1

110,1

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

940,0

940,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

940,0

940,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

940,0

940,0

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

1,8

3,6

5,0

5,0

0,0

 

ხარჯები

1,8

3,6

5,0

5,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,8

3,6

5,0

5,0

0,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

581,6

1 440,0

2 478,0

2 478,0

0,0

 

ხარჯები

105,0

1 194,2

2 367,9

2 367,9

0,0

 

პროცენტი

105,0

1 194,2

2 367,9

2 367,9

0,0

 

ვალდებულებები

476,5

245,8

110,1

110,1

0,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

105,4

96,8

115,0

115,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

 

 

ხარჯები

99,6

96,8

113,0

113,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

64,0

66,6

78,3

78,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

35,7

30,2

33,7

33,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,8

0,0

2,0

2,0

0,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

50,0

80,0

80,0

80,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

13

13

13

 

 

ხარჯები

50,0

80,0

80,0

80,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

50,0

80,0

80,0

80,0

0,0

01 02 06

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

01 02 07

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

20 325,4

23 934,1

44 890,3

36 972,1

7 918,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

260

413

440

440

0

 

ხარჯები

6 633,5

12 453,2

23 484,3

21 276,3

2 208,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 009,2

1 138,2

1 656,0

1 656,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 678,6

2 311,5

3 069,8

3 069,8

0,0

 

სუბსიდიები

1 096,0

3 091,0

4 075,0

4 075,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,0

14,8

22,2

22,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

2 830,6

5 897,6

14 661,3

12 453,3

2 208,0

 

არაფინანსური აქტივები

13 691,9

11 480,9

21 406,0

15 695,8

5 710,2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 064,3

5 034,3

7 177,9

6 663,9

514,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

18

18

18

0

 

ხარჯები

176,3

283,6

479,4

479,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

75,4

74,3

92,4

92,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

100,6

207,1

384,6

384,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,3

2,2

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

8 888,0

4 750,7

6 698,5

6 184,5

514,0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

8 426,3

3 932,7

5 583,9

5 069,9

514,0

 

არაფინანსური აქტივები

8 426,3

3 932,7

5 583,9

5 069,9

514,0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

377,0

818,0

999,6

999,6

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

35,0

35,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

35,0

35,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

377,0

818,0

964,6

964,6

0,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

260,9

283,6

594,4

594,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

18

18

18

0

 

ხარჯები

176,3

283,6

444,4

444,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

75,4

74,3

92,4

92,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

100,6

207,1

349,6

349,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,3

2,2

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

84,7

0,0

150,0

150,0

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

237,9

514,0

321,0

321,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

10

11

11

0

 

ხარჯები

133,0

504,0

321,0

321,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

56,6

64,3

89,4

89,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

76,4

126,1

192,2

192,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,8

2,4

2,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

312,8

37,0

37,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

104,9

10,0

0,0

0,0

0,0

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

237,9

514,0

321,0

321,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

10

11

11

0

 

ხარჯები

133,0

504,0

321,0

321,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

56,6

64,3

89,4

89,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

76,4

126,1

192,2

192,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,8

2,4

2,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

312,8

37,0

37,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

104,9

10,0

0,0

0,0

0,0

02 03

გარე განათება

1 332,2

1 906,1

1 843,0

1 843,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

15

15

15

0

 

ხარჯები

1 326,7

1 728,3

1 833,0

1 833,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

138,5

164,7

193,2

193,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 187,0

1 562,9

1 637,4

1 637,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,1

0,7

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,5

177,9

10,0

10,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 332,2

1 906,1

1 843,0

1 843,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

15

15

15

 

 

ხარჯები

1 326,7

1 728,3

1 833,0

1 833,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

138,5

164,7

193,2

193,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 187,0

1 562,9

1 637,4

1 637,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,1

0,7

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,5

177,9

10,0

10,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1 541,0

3 563,4

12 321,6

10 113,7

2 208,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

10

10

0

 

ხარჯები

1 388,0

3 407,8

12 015,1

9 807,2

2 208,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

61,2

61,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

15,7

104,1

104,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 388,0

3 392,1

11 849,8

9 641,9

2 208,0

 

არაფინანსური აქტივები

153,0

155,6

306,5

306,5

0,0

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

153,0

170,5

3 306,9

2 293,2

1 013,6

 

ხარჯები

0,0

14,9

3 000,3

1 986,7

1 013,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

14,9

3 000,3

1 986,7

1 013,6

 

არაფინანსური აქტივები

153,0

155,6

306,5

306,5

0,0

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

775,6

1 016,3

1 524,1

824,1

700,0

 

ხარჯები

775,6

1 016,3

1 524,1

824,1

700,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

15,7

22,5

22,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

775,6

1 000,6

1 501,6

801,6

700,0

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

612,4

1 067,0

2 498,8

2 004,5

494,3

 

ხარჯები

612,4

1 067,0

2 498,8

2 004,5

494,3

 

სხვა ხარჯები

612,4

1 067,0

2 498,8

2 004,5

494,3

02 04 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია

0,0

1 309,6

4 991,9

4 991,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

10

10

0

 

ხარჯები

0,0

1 309,6

4 991,9

4 991,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

61,2

61,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

81,6

81,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1 309,6

4 849,1

4 849,1

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 871,5

2 174,3

2 640,6

2 640,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

0

0

 

 

 

ხარჯები

1 687,2

2 164,9

2 640,6

2 640,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

328,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

104,6

44,3

84,0

84,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 242,5

2 120,6

2 556,6

2 556,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

184,3

9,4

0,0

0,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 716,5

6 403,8

14 675,4

9 479,2

5 196,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76

86

92

92

0

 

ხარჯები

586,3

690,9

1 061,9

1 061,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

410,7

467,4

624,0

624,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

170,1

220,2

431,9

431,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,5

3,3

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2 130,1

5 712,9

13 613,5

8 417,3

5 196,2

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

2 692,2

6 304,5

14 475,4

9 279,2

5 196,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76

86

92

92

0

 

ხარჯები

562,0

612,4

861,9

861,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

410,7

467,4

624,0

624,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

145,8

141,7

231,9

231,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,5

3,3

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2 130,1

5 692,2

13 613,5

8 417,3

5 196,2

02 06 02

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

24,3

99,2

200,0

200,0

0,0

 

ხარჯები

24,3

78,5

200,0

200,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

24,3

78,5

200,0

200,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

20,7

0,0

0,0

0,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

2 233,4

3 091,0

4 075,0

4 075,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120

243

252

252

0

 

ხარჯები

1 096,0

3 091,0

4 075,0

4 075,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 096,0

3 091,0

4 075,0

4 075,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 137,4

0,0

0,0

0,0

0,0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

789,2

378,1

367,9

367,9

0,0

 

ხარჯები

131,2

22,7

151,8

151,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

131,2

22,7

151,8

151,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

658,0

355,4

216,1

216,1

0,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

539,4

336,8

658,4

658,4

0,0

 

ხარჯები

108,7

46,7

120,0

120,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

39,9

13,1

70,0

70,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

68,9

33,6

50,0

50,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

430,7

290,2

538,4

538,4

0,0

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

532,1

809,5

809,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

41

42

42

 

 

ხარჯები

0,0

513,2

786,5

786,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

367,5

595,8

595,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

122,0

165,7

165,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

7,9

9,0

9,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

15,9

16,0

16,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

18,9

23,0

23,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

5 267,3

8 728,7

8 011,8

8 011,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

498

561

645

645

0

 

ხარჯები

4 823,4

6 232,9

7 657,3

7 657,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 234,5

1 458,7

1 942,8

1 942,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3 555,1

4 745,0

5 677,9

5 677,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,8

29,1

35,1

35,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

1,5

1,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

443,9

2 495,8

354,5

354,5

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

4 001,4

5 886,3

4 706,7

4 706,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

371

356

418

418

 

 

ხარჯები

3 608,6

3 692,9

4 435,9

4 435,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

596,9

231,5

364,2

364,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 989,0

3 443,4

4 053,7

4 053,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,8

18,0

18,0

18,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

392,8

2 193,4

270,8

270,8

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

1 148,5

1 878,9

1 996,7

1 996,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

143

160

160

 

 

ხარჯები

1 098,0

1 655,5

1 938,9

1 938,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

608,2

717,2

909,6

909,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

479,8

929,7

1 019,7

1 019,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,9

8,5

9,6

9,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

50,6

223,4

57,8

57,8

0,0

03 03

ცხოველთა მონიტორინგი

117,3

373,6

600,0

600,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

31

35

35

0

 

ხარჯები

116,8

315,0

588,2

588,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

29,5

101,1

178,8

178,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

86,3

213,9

407,9

407,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,1

0,0

1,5

1,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,5

58,6

11,8

11,8

0,0

03 04

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

589,9

708,4

708,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

31

32

32

 

 

ხარჯები

0,0

569,6

694,3

694,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

409,0

490,2

490,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

158,0

196,6

196,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,6

6,0

6,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

1,5

1,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

20,4

14,1

14,1

0,0

04 00

განათლება

12 434,0

11 816,2

18 298,8

18 079,4

219,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

967

1 052

1 101

1 101

0

 

ხარჯები

8 054,7

9 515,3

14 020,4

13 922,1

98,2

 

შრომის ანაზღაურება

5 988,3

6 845,8

8 653,4

8 653,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 681,4

2 021,9

4 658,7

4 560,4

98,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59,6

118,2

106,8

106,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

325,3

529,4

601,5

601,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

4 379,4

2 301,0

4 278,5

4 157,2

121,2

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

7 311,3

8 723,5

12 816,1

12 816,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

897

981

1 029

1 029

 

 

ხარჯები

7 210,0

8 503,6

12 636,1

12 636,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

5 605,2

6 434,8

8 144,6

8 144,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 544,8

1 847,9

4 382,2

4 382,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57,1

112,5

102,8

102,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

2,9

108,5

6,5

6,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

101,3

219,9

180,0

180,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2 896,5

1 992,5

3 402,2

3 402,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2 896,5

1 992,5

3 402,2

3 402,2

0,0

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

455,5

508,9

740,0

740,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70

71

72

72

 

 

ხარჯები

452,5

507,1

691,0

691,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

383,1

411,0

508,8

508,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

66,9

90,3

178,2

178,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,5

5,7

4,0

4,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

3,0

1,8

49,0

49,0

0,0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

1 448,3

170,5

745,4

526,0

219,4

 

ხარჯები

69,7

83,7

98,2

0,0

98,2

 

საქონელი და მომსახურება

69,7

83,7

98,2

0,0

98,2

 

არაფინანსური აქტივები

1 378,6

86,8

647,2

526,0

121,2

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

322,4

420,9

520,0

520,0

0,0

 

ხარჯები

322,4

420,9

520,0

520,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

322,4

420,9

520,0

520,0

0,0

04 06

ზოგასაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისების პროგრამა

0,0

0,0

75,0

75,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

75,0

75,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

75,0

75,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

7 499,3

8 924,1

11 567,8

10 018,4

1 549,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

757

778

784

784

0

 

ხარჯები

6 107,5

6 865,6

8 204,9

8 204,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 653,2

2 813,9

3 375,9

3 375,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 716,5

2 087,6

2 620,0

2 620,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 602,1

1 890,6

2 010,0

2 010,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,5

0,1

7,0

7,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

129,2

73,4

192,0

192,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 391,8

2 058,5

3 362,9

1 813,5

1 549,4

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

3 427,1

4 045,4

4 708,9

4 708,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152

166

167

167

0

 

ხარჯები

2 385,4

2 739,7

3 098,0

3 098,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

183,1

181,5

200,2

200,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

511,3

604,6

716,0

716,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 597,6

1 884,0

2 000,0

2 000,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,1

2,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

93,4

69,6

179,7

179,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 041,8

1 305,7

1 610,9

1 610,9

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 597,6

1 884,0

2 000,0

2 000,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59

78

77

77

0

 

ხარჯები

1 597,6

1 884,0

2 000,0

2 000,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 597,6

1 884,0

2 000,0

2 000,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

799,0

948,8

1 118,0

1 118,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93

88

90

90

 

 

ხარჯები

787,7

855,7

1 098,0

1 098,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

183,1

181,5

200,2

200,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

511,3

604,6

716,0

716,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,1

2,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

93,4

69,6

179,7

179,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

11,2

93,1

20,0

20,0

0,0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 030,5

1 212,6

1 590,9

1 590,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 030,5

1 212,6

1 590,9

1 590,9

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3 247,9

4 017,8

5 771,9

4 222,5

1 549,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

475

490

494

494

0

 

ხარჯები

2 917,8

3 277,0

4 100,9

4 100,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 131,3

2 287,5

2 802,0

2 802,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

748,0

982,2

1 280,7

1 280,7

0,0

 

სუბსიდიები

4,5

6,6

10,0

10,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,5

0,1

2,3

2,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

30,6

0,6

5,9

5,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

330,2

740,8

1 671,0

121,6

1 549,4

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 668,9

2 893,3

3 420,8

3 420,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

360

375

369

369

0

 

ხარჯები

2 524,4

2 736,4

3 400,9

3 400,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 100,5

2 258,9

2 773,2

2 773,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

389,8

476,7

619,5

619,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,5

0,1

2,3

2,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

30,6

0,6

5,9

5,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

144,6

157,0

19,9

19,9

0,0

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 180,6

1 160,9

1 387,0

1 387,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

188

188

188

188

 

 

ხარჯები

1 157,7

1 077,0

1 377,0

1 377,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

965,9

926,3

1 201,4

1 201,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

160,1

150,4

174,3

174,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,1

0,1

1,3

1,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

28,6

0,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

22,9

83,9

10,0

10,0

0,0

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

825,9

981,8

1 155,8

1 155,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92

96

97

97

 

 

ხარჯები

743,2

939,1

1 150,8

1 150,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

624,0

772,6

894,7

894,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

117,4

166,4

255,7

255,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,4

0,0

0,4

0,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

82,8

42,7

5,0

5,0

0,0

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

286,8

322,7

358,0

358,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

38

28

28

 

 

ხარჯები

254,3

296,3

358,0

358,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

201,6

217,6

259,5

259,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

52,6

78,7

97,4

97,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

32,6

26,4

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

375,6

428,0

520,0

520,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53

53

56

56

 

 

ხარჯები

369,3

424,0

515,1

515,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

309,0

342,3

417,6

417,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

59,8

81,2

92,1

92,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,5

5,4

5,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

6,3

4,0

4,9

4,9

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

388,9

534,0

700,0

700,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

115

125

125

 

 

ხარჯები

388,9

534,0

690,0

690,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

30,8

28,5

28,8

28,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

358,1

505,5

661,2

661,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

185,6

583,8

1 641,1

91,7

1 549,4

 

არაფინანსური აქტივები

185,6

583,8

1 641,1

91,7

1 549,4

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

4,5

6,6

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

4,5

6,6

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

4,5

6,6

10,0

10,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

127,9

149,1

267,0

267,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

25

28

28

0

 

ხარჯები

125,6

140,1

264,0

264,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

41,9

43,3

49,3

49,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

76,8

95,6

209,9

209,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,9

1,3

4,8

4,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2,2

8,9

3,0

3,0

0,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

127,9

149,1

267,0

267,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

25

28

28

 

 

ხარჯები

125,6

140,1

264,0

264,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

41,9

43,3

49,3

49,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

76,8

95,6

209,9

209,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,9

1,3

4,8

4,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2,2

8,9

3,0

3,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

696,3

711,9

820,0

820,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108

97

95

95

 

 

ხარჯები

678,8

708,8

742,0

742,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

296,9

301,7

324,4

324,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

380,5

405,2

413,4

413,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

0,0

2,6

2,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,4

1,9

1,6

1,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

17,6

3,1

78,0

78,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4 468,6

5 312,8

6 399,3

6 028,2

371,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

84

89

84

39

45

 

ხარჯები

4 463,5

5 312,8

6 399,3

6 028,2

371,1

 

შრომის ანაზღაურება

335,6

357,5

416,4

349,2

67,2

 

საქონელი და მომსახურება

490,1

631,9

1 198,4

900,5

297,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 291,2

4 084,9

4 556,7

4 550,7

6,0

 

სხვა ხარჯები

346,6

238,6

227,8

227,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 416,8

1 713,4

2 093,3

1 728,2

365,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49

53

48

3

45

 

ხარჯები

1 415,7

1 713,4

2 093,3

1 728,2

365,1

 

შრომის ანაზღაურება

65,6

55,5

67,2

0,0

67,2

 

საქონელი და მომსახურება

296,0

278,1

311,1

13,2

297,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 049,6

1 375,3

1 715,0

1 715,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

362,7

333,5

378,3

13,2

365,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49

53

48

3

45

 

ხარჯები

361,6

333,5

378,3

13,2

365,1

 

შრომის ანაზღაურება

65,6

55,5

67,2

0,0

67,2

 

საქონელი და მომსახურება

296,0

278,1

311,1

13,2

297,9

 

არაფინანსური აქტივები

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

709,4

795,0

750,0

750,0

0,0

 

ხარჯები

709,4

795,0

750,0

750,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

709,4

795,0

750,0

750,0

0,0

06 01 03

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება

131,5

138,1

325,0

325,0

0,0

 

ხარჯები

131,5

138,1

325,0

325,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

127,0

133,6

325,0

325,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

06 01 04

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

184,3

398,3

460,0

460,0

0,0

 

ხარჯები

184,3

398,3

460,0

460,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

184,3

398,3

460,0

460,0

0,0

06 01 05

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

28,8

48,4

180,0

180,0

0,0

 

ხარჯები

28,8

48,4

180,0

180,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,8

48,4

180,0

180,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

3 051,8

3 599,5

4 306,0

4 300,0

6,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

36

36

36

0

 

ხარჯები

3 047,9

3 599,5

4 306,0

4 300,0

6,0

 

შრომის ანაზღაურება

269,9

302,0

349,2

349,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

194,2

353,8

887,3

887,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 241,6

2 709,5

2 841,7

2 835,7

6,0

 

სხვა ხარჯები

342,1

234,1

227,8

227,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

1 149,9

1 272,3

1 856,0

1 856,0

0,0

 

ხარჯები

1 149,9

1 272,3

1 856,0

1 856,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 149,9

1 272,3

1 856,0

1 856,0

0,0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურებები

5,0

13,8

26,0

20,0

6,0

 

ხარჯები

5,0

13,8

26,0

20,0

6,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

13,8

26,0

20,0

6,0

06 02 03

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

46,1

75,2

56,4

56,4

0,0

 

ხარჯები

46,1

75,2

56,4

56,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46,1

75,2

56,4

56,4

0,0

06 02 04

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

137,8

361,2

1 037,0

1 037,0

0,0

 

ხარჯები

137,8

361,2

1 037,0

1 037,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

45,7

205,5

708,3

708,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

81,4

109,7

212,9

212,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

10,7

45,9

115,8

115,8

0,0

06 02 05

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

669,4

734,6

39,5

39,5

0,0

 

ხარჯები

669,4

734,6

39,5

39,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

391,2

613,8

39,5

39,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

278,3

120,1

0,0

0,0

0,0

06 02 06

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

0,9

0,6

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

0,9

0,6

3,0

3,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,9

0,6

3,0

3,0

0,0

06 02 07

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

428,5

453,8

531,8

531,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

36

36

36

 

 

ხარჯები

424,6

453,8

531,8

531,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

269,9

302,0

349,2

349,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

148,5

147,5

179,0

179,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,2

4,2

3,6

3,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

420,7

472,0

400,0

400,0

0,0

 

ხარჯები

420,7

472,0

400,0

400,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

420,7

472,0

400,0

400,0

0,0

06 02 09

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

20,0

20,7

34,3

34,3

0,0

 

ხარჯები

20,0

20,7

34,3

34,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,0

20,7

34,3

34,3

0,0

06 02 10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

58,3

57,8

86,0

86,0

0,0

 

ხარჯები

58,3

57,8

86,0

86,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58,3

57,8

86,0

86,0

0,0

06 02 11

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

19,4

13,1

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

19,4

13,1

50,0

50,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,4

13,1

50,0

50,0

0,0

06 02 12

სოციალური დახმარებების პროგრამა

53,1

68,1

85,0

85,0

0,0

 

ხარჯები

53,1

68,1

85,0

85,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

53,1

68,1

85,0

85,0

0,0

06 02 13

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

4,7

9,0

9,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

4,7

9,0

9,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,7

9,0

9,0

0,0

06 02 14

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

42,7

51,7

65,0

65,0

0,0

 

ხარჯები

42,7

51,7

65,0

65,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42,7

51,7

65,0

65,0

0,0

06 02 15

ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

06 02 16

ძალადობის მსხვერპლი ბავშვიანი პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

7,0

7,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

7,0

7,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

7,0

7,0

0,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარი შეროზია