,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/08/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/08/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016387
15
04/08/2022
ვებგვერდი, 05/08/2022
190020020.35.136.016387
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2022 წლის 4 აგვისტო

დაბა ხულო

 

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების   შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის N16 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება   და   დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს  თანდართული რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე



ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

შემოსავლები

13 656 742

16 058 934

18 234 100

გადასახდელები

5 694 141

6 660 100

7 650 100

გრანტები

7 643 484

9 068 740

10 310 000

სხვა შემოსავლები

319 117

330 094

274 000

ხარჯები

9 420 461

9 603 815

11 011 872

შრომის ანაზღაურება

3 867 421

4 010 190

4 878 801

საქონელი და მომსახურება

2 733 844

3 419 520

4 158 440

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

500

0

3 250

გრანტები

223 909

220 000

236 260

სოციალური უზრუნველყოფა

611 509

959 733

1 081 676

სხვა ხარჯები

1 983 278

994 372

653 445

საოპერაციო სალდო

4 236 281

6 455 119

7 222 228

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 121 774

6 644 632

7 260 855

ზრდა (შეძენა)

4 122 405

6 644 989

7 260 855

კლება (გაყიდვა)

631

357

0

მთლიანი სალდო

114 507

-189 513

-38 627

ფინანსური აქტივების ცვლილება

114 507

-189 513

-38 627

ზრდა

114 507

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

114 507

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

189 513

38 627

ვალუტა, დეპოზიტები

0

189 513

38 627

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

0

სესხები

0

0

0

        ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

შემოსულობები

13 657 373

16 059 291

18 234 100

შემოსავლები

13 656 742

16 058 934

18 234 100

არაფინანსური აქტივების კლება

631

357

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

13 657 373

16 248 804

18 272 727

ხარჯები

9 420 461

9 603 815

11 011 872

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 122 405

6 644 989

7 260 855

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

114 507

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18 234 100 ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

შემოსულობები

13 657 373

16 059 291

18 234 100

შემოსავლები

13 656 742

16 058 934

18 234 100

გადასახადები

5 694 141

6 660 100

7 650 100

გრანტები

7 643 484

9 068 740

10 310 000

სხვა შემოსავლები

319 117

330 094

274 000

არაფინანსური აქტივების კლება

631

357

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 7 650 100  ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

გადასახადები

5 694 141

6 660 100

7 650 100

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

0

ქონების გადასახადი

3 280 460

3 500 000

3 700 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2 951 281

3 494 000

3 694 000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 319

1 000

1 000

სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

1 532

 

 

არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

325 328

5 000

5 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

2 413 681

3 160 100

3 950 100

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  10 310 000 ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

გრანტები

7 643 484

9 068 740

10 310 000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

200 000

უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

 

 

 

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

7 643 484

9 068 740

10 110 000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

2 810 000

2 000 000

2 600 000

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 322 506

6 128 740

6 500 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

2 025 016

940 000

1 010 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)

485 962

0

 0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 274 000 ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

319 117

330 094

274 000

შემოსავლები საკუთრებიდან

225 548

224 185

215 000

პროცენტები

109 613

111 000

100 000

დივიდენდები

0

0

 0

რენტა

115 935

113 185

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

107 534

104 185

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8 401

9 000

საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია

21 134

16 051

29 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

21 134

16 051

29 000

სანებართვო მოსაკრებელი

19 017

11 900

25 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 107

4 151

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

22 630

20 000

20 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0

 0

 0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

49 805

69 858

10 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 011 872 ლარის ოდენობით;

 

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

2

ხარჯები

9 420 461

9 603 815

11 011 872

21

შრომის ანაზღაურება

3 867 421

4 010 190

4 878 801

22

საქონელი და მომსახურება

2 733 844

3 419 520

4 158 440

25

სუბსიდიები

500

0

3 250

26

გრანტი

223 909

220 000

236 260

27

სოციალური უზრუნველყოფა

611 509

959 733

1 081 676

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 260 855 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 260 855 ლარის ოდენობით;

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

0

26 032

64 545

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 861 296

5 799 491

6 345 901

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0

400 098

2 800

05 00

განათლება

250 505

210 829

391 275

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

9 304

207 239

356 334

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 300

1 300

100 000

 

სულ ჯამი

4 122 405

6 644 989

7 260 855

 

გ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

631

357

0

ძირითადი აქტივები

0

0

 

არაწარმოებული აქტივები

631

357

0

მიწა

631

357

 0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 18 272 727 ლარით.

 

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 345 605

2 433 318

3 021 128

 

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 345 605

2 433 318

3 021 128

 

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 345 605

2 292 171

2 761 012

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

141 147

260 116

 

702

თავდაცვა

83 145

83 910

95 408

 

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

83 145

83 910

95 408

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 524 512

1 951 807

933 700

 

7045

ტრანსპორტი

1 524 512

1 951 807

933 700

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 441 533

1 867 637

835 000

 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

82 979

84 170

98 700

 

705

გარემოს დაცვა

190 420

667 826

269 064

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

93 600

529 098

30 000

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

96 820

138 728

239 064

 

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3 463 816

5 291 076

6 673 338

 

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 261 476

2 762 379

3 600 332

 

7063

წყალმომარაგება

391 140

1 393 169

1 285 828

 

7064

გარე განათება

176 617

319 267

294 000

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

1 634 583

816 261

1 493 178

 

707

ჯამრთელობის დაცვა

454 791

802 190

1 097 300

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

454 791

802 190

1 097 300

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 106 771

1 426 074

1 750 434

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

162 384

441 924

646 874

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

943 388

980 110

1 093 560

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

999

4 040

10 000

 

709

განათლება

2 240 145

2 594 374

3 671 055

 

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

1 670 211

2 070 300

2 930 180

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

569 934

524 074

740 875

 

710

სოციალური დაცვა

2 133 661

998 229

761 300

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

42 477

44 229

57 000

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 091 184

954 000

704 300

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

13 542 866

16 248 804

18 272 727

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 38 627 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 38 627 ლარის ოდენობით.
 

2.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 38 627 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

114 507

-189 513

-38 627

ზრდა

114 507

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

114 507

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

189 513

38 627

ვალუტა, დეპოზიტები

0

189 513

38 627

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 110 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი
ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯს. მიმდინარე ეტაპზე გათვალისწინებულია 150 116 ლარი.

მუხლი 15. გაეროს განვითარების პროგრამით მიღებული გრანტი
პროექტი არის ევროკავშიორის მიერ მხარდაჭერილი ეროვნული პროგრამის ნაწილი, რომლის მიზანია ინკლუზიური და მდგრადი ზრდისა და განვითარების ხელშეწყობა, სოფლის განვითარების სტრატეგიის განსახორციელებლად ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული შედეგების მიღწევა. პროგრამით განხორციელდება დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოები და სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ავტომანქანის შეძენა.

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 17. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები
  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  • განათლება;
  • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები, წვევანდელთა ტრანსპორტირება და სხვა.

პრიორიტეტი:

1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული ოდი 02  01)

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება და ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული ოდი 02  01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მოსახლეობის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის მერია უზუნველყოფს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურებას სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში 4-5 და 6 მარშრუტს მთების შესაბამისად.

  • მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის  საფარის დაგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3600 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 36000 კვ.მ გზა.

  • მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ (პროგრამული კოდი 02 01 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებში. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 8014-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.

აღნიშნული ქვეპროგრამით ასევე განხორციელდება მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, ბეღლეთის მთის ახალ იეილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია და მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია.

  • ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ (პროგრამული კოდი 02 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.

  • წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ  მინთაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა, სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა, სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ დანისპარაულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.

  • საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ესკიზური ნახაზების მომზადება და ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

  • სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების  (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 1000 გრძივ მეტრზე.

  • ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 6-8-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.

1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 40-45 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.

დაგეგმილია დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა, სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა, სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა, ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა, სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

  • მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანაში სელიმ და შერიფ ხიმშიაშვილების მემორიალის მოწყობა, სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა, სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა, სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი, სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრისა და ალტერნატიული საბავშვო ბაღის მშენებლობა, კურორტ ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა, ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა, სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სოფელ ქედლებში საპირფარეშოს მშენებლობა და საგანგებო სიტუაციების კოორდიციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა.

პრიორიტეტი:

2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.

  1. სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე.

  • საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი 03 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გათავისუფლება არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან. დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, ადმინისტრაციული ერთეულებიდან გამოტანილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები და კურორტ ბეშუმში არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გადაიტანება ქალაქ ბათუმში ლეგარულ ნაგავსაყრელზე. რეისების რაოდენობა განისაზღვრება საჭიროების შესაბამისად.

  • მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 160 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.

ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.

  • ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 37000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8014 გარე განათების ბოძი.

ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

პრიორიტეტი:

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:

ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 22 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.

  • სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას და სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობას. ასევე გათვალისწინებულია ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი გრანტის შესაბამისად დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოების განხორციელება. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.

  • სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში მიწის ნაკვეთის შეძენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ქვემო ვაშლოვანში კერძო მესაკუთრისაგან მიწის ნაკვეთის შეძენა, სადაც გათვალისწინებულია ახალი სკოლის მშენებლობა.

პრიორიტეტი:

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასპორტო სკოლის  ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.

  • ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.

  • სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.

  • სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ პაქსაძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა’’  და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.

  • ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

  • სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.

  • კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

  • ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

  • ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

  • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის  და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.

  • გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.

პრიორიტეტი:

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 60 თსპ), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება. 

  • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,  რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე,  მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.

იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი,  მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

  • მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.

  • სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 06 01 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:


ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ავტომანქანით მომსახურების ეფექტურობის გაზრდა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ავტომანქანის შეძენა, რომელიც დაფინანსდება გაეროს განვითარების პროგრამით გრანტის სახით. ავტომანქანა მოემსახურება ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას საჭიროების შემთხვევაში და უზრუნველყობს პაციენტის ტრანსპორტირებას ქალაქ ბათუმის კლინიკებში.

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები და სხვა.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 43 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2021 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.

  • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა). ასევე გათვალისწინებულია  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.

  • უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);

ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით.

  • მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა,  მამა ან მეურვე).

  • მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების  ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე, მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება დაახლოებით 15-20 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა.

  • დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში  დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ  შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 19 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 300 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 200 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

  • ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების  მქონე  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების  შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის  დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური  დახმარების ქვეპროგრამა.

  • ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე  თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.

  • მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);

ქვეპროგრამის მიზანი:

0-დან-120000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე.

  • წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 13);

ქვეპროგრამის მიზანი:

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების პროცესში. 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.

 

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 18 272 727 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

13 542 866

16 248 804

18 272 727

0

18 272 727

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

631

649

664

0

664

 

ხარჯები

9 420 461

9 603 815

11 011 872

0

11 011 872

 

შრომის ანაზღაურება

3 867 421

4 010 190

4 878 801

0

4 878 801

 

საქონელი და მომსახურება

2 733 844

3 419 520

4 158 440

0

4 158 440

 

სუბსიდიები

500

0

3 250

0

3 250

 

გრანტები

223 909

220 000

236 260

0

236 260

 

სოციალური უზრუნველყოფა

611 509

959 733

1 081 676

0

1 081 676

 

სხვა ხარჯები

1 983 278

994 372

653 445

0

653 445

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 122 405

6 644 989

7 260 855

0

7 260 855

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 428 750

2 517 228

3 116 536

 

3 116 536

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

147

162

 

162

 

ხარჯები

2 428 750

2 491 196

3 051 991

 

3 051 991

 

შრომის ანაზღაურება

1 679 918

1 638 415

2 088 810

 

2 088 810

 

საქონელი და მომსახურება

557 959

648 654

666 186

 

666 186

 

გრანტები

3 917

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 011

13 452

17 024

 

17 024

 

სხვა ხარჯები

178 945

190 675

279 971

 

279 971

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 032

64 545

 

64 545

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 428 750

2 376 081

2 856 420

 

2 856 420

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

147

162

 

162

 

ხარჯები

2 428 750

2 371 196

2 833 420

 

2 833 420

 

შრომის ანაზღაურება

1 679 918

1 638 415

2 088 810

 

2 088 810

 

საქონელი და მომსახურება

557 959

648 654

666 186

 

666 186

 

გრანტები

3 917

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 011

13 452

17 024

 

17 024

 

სხვა ხარჯები

178 945

70 675

61 400

 

61 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 885

23 000

 

23 000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

633 918

628 900

801 180

 

801 180

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

27

 

27

 

ხარჯები

633 918

628 900

793 180

 

793 180

 

შრომის ანაზღაურება

479 128

446 957

603 683

 

603 683

 

საქონელი და მომსახურება

103 147

116 810

121 586

 

121 586

 

სოციალური უზრუნველყოფა

805

6 978

14 511

 

14 511

 

სხვა ხარჯები

50 838

58 155

53 400

 

53 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

8 000

 

8 000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 711 687

1 663 271

1 959 832

 

1 959 832

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

114

130

 

130

 

ხარჯები

1 711 687

1 658 386

1 944 832

 

1 944 832

 

შრომის ანაზღაურება

1 145 257

1 141 729

1 424 407

 

1 424 407

 

საქონელი და მომსახურება

427 200

502 266

509 912

 

509 912

 

გრანტები

3 917

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 206

1 871

2 513

 

2 513

 

სხვა ხარჯები

128 107

12 520

8 000

 

8 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 885

15 000

 

15 000

01 01 03

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

83 145

83 910

95 408

 

95 408

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

83 145

83 910

95 408

 

95 408

 

შრომის ანაზღაურება

55 533

49 729

60 720

 

60 720

 

საქონელი და მომსახურება

27 612

29 578

34 688

 

34 688

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

4 603

0

 

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

141 147

260 116

 

260 116

 

ხარჯები

0

120 000

218 571

 

218 571

 

სხვა ხარჯები

0

120 000

218 571

 

218 571

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 147

41 545

 

41 545

01 02 02

სარეზერვო ფონდი

0

120 000

110 000

 

110 000

 

ხარჯები

0

120 000

110 000

 

110 000

 

სხვა ხარჯები

0

120 000

110 000

 

110 000

01 02 03

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

0

21 147

150 116

 

150 116

 

ხარჯები

0

0

108 571

 

108 571

 

სხვა ხარჯები

0

0

108 571

 

108 571

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 147

41 545

 

41 545

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 599 787

6 773 721

7 132 622

0

7 132 622

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

56

56

0

56

 

ხარჯები

738 491

974 230

786 721

0

786 721

 

შრომის ანაზღაურება

242 520

241 860

261 872

0

261 872

 

საქონელი და მომსახურება

351 043

522 082

523 429

0

523 429

 

სხვა ხარჯები

144 928

210 288

1 420

0

1 420

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 861 296

5 799 491

6 345 901

0

6 345 901

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 441 533

1 951 807

933 700

 

933 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

14

 

14

 

ხარჯები

25 312

108 055

130 700

 

130 700

 

შრომის ანაზღაურება

0

75 720

78 392

 

78 392

 

საქონელი და მომსახურება

25 312

32 235

52 208

 

52 208

 

სხვა ხარჯები

0

100

100

0

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 416 221

1 843 752

803 000

 

803 000

02 01 01

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

25 312

23 885

35 000

 

35 000

 

ხარჯები

25 312

23 885

35 000

 

35 000

 

საქონელი და მომსახურება

25 312

23 885

35 000

 

35 000

02 01 02

სოფელ დეკანაშვილებში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

43 752

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

43 752

0

 

0

02 01 03

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

1 233 160

1 800 000

800 000

 

800 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 233 160

1 800 000

800 000

 

800 000

02 01 04

ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა

41 019

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 019

0

0

 

 

02 01 05

სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა

20 951

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 951

0

0

 

0

02 01 06

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“

82 979

84 170

98 700

 

98 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

14

14

 

14

 

ხარჯები

82 979

84 170

95 700

 

95 700

 

შრომის ანაზღაურება

75 720

75 720

78 392

 

78 392

 

საქონელი და მომსახურება

7 187

8 350

17 208

 

17 208

 

სხვა ხარჯები

72

100

100

 

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

3 000

 

3 000

02 01 07

სამგზავრო ბაგირგზა „ხულო-თაგო“-ს საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები

121 091

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121 091

0

0

 

 

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 023 948

2 290 130

2 807 401

 

2 807 401

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

485 434

866 175

656 021

 

656 021

 

შრომის ანაზღაურება

166 800

166 140

183 480

 

183 480

 

საქონელი და მომსახურება

318 544

489 847

471 221

 

471 221

 

სხვა ხარჯები

90

210 188

1 320

 

1 320

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

538 514

1 423 955

2 151 380

 

2 151 380

02 02 01

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

335 524

527 638

1 073 698

 

1 073 698

 

ხარჯები

153 526

280 753

264 000

 

264 000

 

საქონელი და მომსახურება

153 526

280 753

264 000

 

264 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181 998

246 885

809 698

 

809 698

02 02 01 01

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

176 618

319 267

294 000

 

294 000

 

ხარჯები

153 526

280 753

264 000

 

264 000

 

საქონელი და მომსახურება

153 526

280 753

264 000

 

264 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 092

38 514

30 000

 

30 000

02 02 01 02

მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

185 249

 

185 249

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

185 249

 

185 249

02 02 01 03

ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა

152 511

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152 511

0

0

 

 

02 02 01 04

ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

204 610

 

204 610

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

204 610

 

204 610

02 02 01 05

საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

6 395

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 395

0

0

 

 

02 02 01 06

სოფელ ბაკოს მთაში ელექტროგაყვანილობის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

0

115 402

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

115 402

0

 

0

02 02 01 07

კალოთის მთაში ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა

0

92 969

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92 969

0

 

0

02 02 01 08

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

353 394

 

353 394

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

353 394

 

353 394

02 02 01 09

მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

36 445

 

36 445

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

36 445

 

36 445

02 02 02

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი

257 144

274 975

309 620

 

309 620

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

257 144

271 375

305 570

 

305 570

 

შრომის ანაზღაურება

166 800

166 140

183 480

 

183 480

 

საქონელი და მომსახურება

90 254

102 355

121 970

 

121 970

 

სხვა ხარჯები

90

2 880

120

 

120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3 600

4 050

 

4 050

02 02 03

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

133 997

1 118 194

976 208

 

976 208

 

ხარჯები

0

200 000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

200 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133 997

918 194

976 208

0

976 208

02 02 03 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

0

200 000

0

 

0

 

ხარჯები

0

200 000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

200 000

0

 

0

02 02 03 02

რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

26 489

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 489

0

0

 

 

02 02 03 03

სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

17 787

268 294

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 787

268 294

0

 

0

02 02 03 04

სოფელ  მინთაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

78 995

 

78 995

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

78 995

 

78 995

02 02 03 05

ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

22 911

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 911

0

0

 

 

02 02 03 06

სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

203 436

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

203 436

0

 

0

02 02 03 07

სოფელ ლაბაიძეებსა და სტეფანაშვილებში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

18 905

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18 905

0

 

0

02 02 03 08

სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

142 511

 

142 511

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

142 511

 

142 511

02 02 03 09

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა

0

0

54 902

 

54 902

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

54 902

 

54 902

02 02 03 10

სოფელ ირემაძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

193 217

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

193 217

0

 

0

02 02 03 11

სოფელ  აგარაში (რუსთავის უბანი) სასმელი წყლის  რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა

0

26 068

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 068

0

 

0

02 02 03 12

სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

35 960

 

35 960

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

35 960

 

35 960

02 02 03 13

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა

0

0

55 000

 

55 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

55 000

 

55 000

02 02 03 14

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში  სარწყავი წყლის  სისტემის მოწყობა

0

25 768

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25 768

0

 

0

02 02 03 15

სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

5 997

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 997

0

0

 

0

02 02 03 16

სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

118 218

 

118 218

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

118 218

 

118 218

02 02 03 17

სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

83 778

 

83 778

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

83 778

 

83 778

02 02 03 19

სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

99 866

 

99 866

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

99 866

 

99 866

02 02 03 20

სოფელ დანისპარაულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

75 990

 

75 990

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

75 990

 

75 990

02 02 03 21

სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

130 272

 

130 272

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

130 272

 

130 272

02 02 03 22

სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

47 739

 

47 739

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

47 739

 

47 739

02 02 03 23

სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

17 931

 

17 931

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

17 931

 

17 931

02 02 03 24

სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

60 813

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 813

0

0

 

 

02 02 03 25

სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

35 046

 

35 046

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

35 046

 

35 046

02 02 03 26

სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

100 989

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

100 989

0

 

0

02 02 03 27

სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

81 517

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

81 517

0

 

0

02 02 04

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

126 661

125 270

120 000

 

120 000

 

ხარჯები

42 701

13 220

16 200

 

16 200

 

საქონელი და მომსახურება

42 701

13 220

15 000

 

15 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

1 200

 

1 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 960

112 050

103 800

 

103 800

02 02 05

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

133 918

138 728

239 064

 

239 064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133 918

138 728

239 064

 

239 064

02 02 05 01

სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა

0

138 728

239 064

 

239 064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

138 728

239 064

 

239 064

02 02 05 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა სხვადასხვა სოფელში

96 820

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 820

0

0

 

 

02 02 05 03

სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი)

37 098

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 098

0

0

 

0

02 02 06

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა

36 704

105 325

88 811

 

88 811

 

ხარჯები

32 063

100 827

70 251

 

70 251

 

საქონელი და მომსახურება

32 063

93 519

70 251

 

70 251

 

სხვა ხარჯები

0

7 308

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 641

4 498

18 560

 

18 560

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 061 012

2 531 784

3 391 521

 

3 391 521

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 061 012

2 531 784

3 391 521

 

3 391 521

02 03 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

569 226

1 821 746

1 588 750

 

1 588 750

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

569 226

1 821 746

1 588 750

 

1 588 750

02 03 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

246 097

654 922

922 420

 

922 420

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

246 097

654 922

922 420

 

922 420

02 03 01 02

დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

320 127

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320 127

0

0

 

0

02 03 01 03

დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

967 405

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

967 405

0

 

0

02 03 01 04

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალური სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა

0

65 005

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

65 005

0

 

0

02 03 01 05

დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

11 799

 

11 799

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

11 799

 

11 799

02 03 01 06

თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

19 758

 

19 758

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

19 758

 

19 758

02 03 01 07

სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

0

0

56 138

 

56 138

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

56 138

 

56 138

02 03 01 08

სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა

0

0

154 440

 

154 440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

154 440

 

154 440

02 03 01 09

ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

150 000

 

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

150 000

 

150 000

02 03 01 10

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

60 000

 

60 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60 000

 

60 000

02 03 01 11

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება

3 002

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 002

0

0

 

0

02 03 01 12

სატბაოში ფანჩატურებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

134 414

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

134 414

0

 

0

02 03 01 13

სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

214 195

 

214 195

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

214 195

 

214 195

02 03 02

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია

491 786

710 038

1 802 771

0

1 802 771

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

491 786

710 038

1 802 771

 

1 802 771

02 03 02 01

სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

26 897

0

113 561

 

113 561

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 897

0

113 561

 

113 561

02 03 02 02

სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

47 560

21 872

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 560

21 872

0

 

0

02 03 02 03

სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

100 000

262 140

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100 000

262 140

0

 

0

02 03 02 04

მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი)

139 021

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139 021

0

0

 

 

02 03 02 05

ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა

38 820

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 820

0

0

 

0

02 03 02 06

სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა

85 931

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 931

0

0

 

 

02 03 02 07

სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა  და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია

53 557

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 557

0

0

 

0

02 03 02 08

ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის რეაბილიტაცია

0

113 234

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

113 234

0

 

0

02 03 02 10

სოფელ ზემო თხილვანაში სელიმ და შერიფ ხიმშიაშვილების მემორიალის მოწყობა

0

0

47 840

 

47 840

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

47 840

 

47 840

02 03 02 11

სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

0

346 077

 

346 077

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

346 077

 

346 077

02 03 02 12

დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა

0

0

500 000

 

500 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

500 000

 

500 000

02 03 02 13

სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა

0

0

16 555

 

16 555

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

16 555

 

16 555

02 03 02 14

სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

0

90 000

 

90 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

90 000

 

90 000

02 03 02 15

სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი

0

0

35 000

 

35 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

35 000

 

35 000

02 03 02 16

სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრისა და ალტერნატიული საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

150 000

 

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

150 000

 

150 000

02 03 02 17

შერიფ ხიმშიაშვილის საფლავის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა

0

12 792

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 792

0

 

0

02 03 02 18

ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა

0

0

65 000

 

65 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

65 000

 

65 000

02 03 02 19

ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა

0

0

115 888

 

115 888

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

115 888

 

115 888

02 03 02 20

საგანგებო სიტუაციების კოორდიციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

300 000

300 000

 

300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

300 000

300 000

 

300 000

02 03 02 21

სოფელ ქედლებში საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

0

 

22 850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

22 850

02 04

მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)

990 315

0

0

 

0

 

ხარჯები

144 766

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

144 766

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

845 549

0

0

 

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

578 962

1 136 988

743 480

 

743 480

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

10

10

 

10

 

ხარჯები

578 962

736 890

740 680

 

740 680

 

შრომის ანაზღაურება

58 280

58 525

64 548

 

64 548

 

საქონელი და მომსახურება

520 682

678 365

675 632

 

675 632

 

სხვა ხარჯები

0

0

500

 

500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

400 098

2 800

 

2 800

03 01

სანიტარული დასუფთავება

100 880

538 098

40 700

 

40 700

 

ხარჯები

100 880

139 400

40 700

 

40 700

 

საქონელი და მომსახურება

100 880

139 400

40 700

 

40 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

398 698

0

 

0

03 01 01

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა

93 600

30 400

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

93 600

30 400

30 000

 

30 000

 

საქონელი და მომსახურება

93 600

30 400

30 000

 

30 000

03 01 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა

0

100 000

0

 

0

 

ხარჯები

0

100 000

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

100 000

0

 

0

03 01 03

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა

7 280

9 000

10 700

 

10 700

 

ხარჯები

7 280

9 000

10 700

 

10 700

 

საქონელი და მომსახურება

7 280

9 000

10 700

 

10 700

03 02

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი

478 082

598 890

702 780

 

702 780

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

10

10

 

10

 

ხარჯები

478 082

597 490

699 980

 

699 980

 

შრომის ანაზღაურება

58 280

58 525

64 548

 

64 548

 

საქონელი და მომსახურება

419 802

538 965

634 932

 

634 932

 

სხვა ხარჯები

0

0

500

 

500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 400

2800

 

2 800

03 02

სპეციალური ტექნიკის შეძენა

0

398 698

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

398 698

 

 

 

04 00

განათლება

1 913 316

2 265 574

3 300 755

 

3 300 755

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

ხარჯები

1 662 811

2 054 745

2 909 480

 

2 909 480

 

შრომის ანაზღაურება

1 117 789

1 296 085

1 617 526

 

1 617 526

 

საქონელი და მომსახურება

536 106

728 119

1 281 048

 

1 281 048

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 076

8 252

10 052

 

10 052

 

სხვა ხარჯები

4 840

22 289

854

 

854

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250 505

210 829

391 275

 

391 275

04 01

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

1 670 211

2 070 300

2 930 180

0

2 930 180

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

0

253

 

ხარჯები

1 662 811

2 054 745

2 909 480

0

2 909 480

 

შრომის ანაზღაურება

1 117 789

1 296 085

1 617 526

0

1 617 526

 

საქონელი და მომსახურება

536 106

728 119

1 281 048

0

1 281 048

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 076

8 252

10 052

0

10 052

 

სხვა ხარჯები

4 840

22 289

854

0

854

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 400

15 555

20 700

0

20 700

04 01 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1 670 211

2 070 300

2 930 180

 

2 930 180

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

ხარჯები

1 662 811

2 054 745

2 909 480

 

2 909 480

 

შრომის ანაზღაურება

1 117 789

1 296 085

1 617 526

 

1 617 526

 

საქონელი და მომსახურება

536 106

728 119

1 281 048

 

1 281 048

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 076

8 252

10 052

 

10 052

 

სხვა ხარჯები

4 840

22 289

854

 

854

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 400

15 555

20 700

 

20 700

04 02

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

243 105

0

368 575

 

368 575

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243 105

0

368 575

 

368 575

04 02 01

კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

24 416

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 416

0

0

 

0

04 02 02

ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

212 048

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212 048

0

0

 

0

04 02 03

სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

0

0

18 575

 

18 575

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

18 575

 

18 575

04 02 04

სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

250 000

 

250 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

250 000

 

250 000

04 02 06

დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოები

0

0

100 000

 

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

100 000

 

100 000

04 02 06

ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

6 641

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 641

0

0

 

 

04 03

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

0

195 274

2 000

 

2 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

195 274

2 000

 

2 000

04 03 01

სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

77 497

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

77 497

0

 

0

04 03 02

სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

117 777

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

117 777

0

 

0

04 03 03

მიწის ნაკვეთის შეძენა

0

0

2 000

 

2 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 000

 

2 000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 433 599

1 754 874

2 120 734

 

2 120 734

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168

178

178

 

178

 

ხარჯები

1 424 295

1 547 635

1 764 400

 

1 764 400

 

შრომის ანაზღაურება

737 714

744 105

811 725

 

811 725

 

საქონელი და მომსახურება

444 891

500 810

600 965

 

600 965

 

სუბსიდიები

0

0

3 250

 

3 250

 

გრანტები

219 992

220 000

236 260

 

236 260

 

სხვა ხარჯები

21 698

82 720

112 200

 

112 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 304

207 239

356 334

 

356 334

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

261 722

550 424

772 234

 

772 234

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

53

53

 

53

 

ხარჯები

256 822

356 485

425 900

 

425 900

 

შრომის ანაზღაურება

218 834

224 460

237 261

 

237 261

 

საქონელი და მომსახურება

17 568

53 462

88 639

 

88 639

 

სხვა ხარჯები

20 420

78 563

100 000

 

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

193 939

346 334

 

346 334

05 01 01

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

201 579

214 300

243 400

 

243 400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

45

45

 

45

 

ხარჯები

201 579

214 300

242 000

 

242 000

 

შრომის ანაზღაურება

186 954

187 080

192 513

 

192 513

 

საქონელი და მომსახურება

14 625

27 220

49 487

 

49 487

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 400

 

1 400

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

32 029

44 900

53 900

 

53 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

8

8

 

8

 

ხარჯები

32 029

44 900

53 900

 

53 900

 

შრომის ანაზღაურება

31 880

37 380

44 748

 

44 748

 

საქონელი და მომსახურება

149

7 520

9 152

 

9 152

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

23 214

97 285

130 000

 

130 000

 

ხარჯები

23 214

97 285

130 000

 

130 000

 

საქონელი და მომსახურება

2 794

18 722

30 000

 

30 000

 

სხვა ხარჯები

20 420

78 563

100 000

 

100 000

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

4 900

193 939

344 934

 

344 934

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

193 939

344 934

 

344 934

05 01 04 02

სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

37 434

 

37 434

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

37 434

 

37 434

05 01 04 03

დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

79 440

 

79 440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

79 440

 

79 440

05 01 04 04

სოფელ პაქსაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

36 060

 

36 060

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

36 060

 

36 060

05 01 04 05

მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

140 000

 

140 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

140 000

 

140 000

05 01 04 06

სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

52 000

 

52 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

52 000

 

52 000

05 01 04 07

სოფელ ოქრუაშვილებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

53 969

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

53 969

0

 

0

05 01 04 08

ღორჯომში სპორტული დარბაზის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა

4 900

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

0

0

 

0

05 01 04 09

კურორტ ბეშუმში სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

60 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

60 000

0

 

0

05 01 04 10

სოფელ მეკეიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

43 220

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43 220

0

 

0

05 01 04 11

სოფელ ელელიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

31 750

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

31 750

0

 

0

05 01 04 12

სოფელ შურმულში მინი სპორტულ მოედანზე  გარე განათების მოწყობა

0

5 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5 000

0

 

0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 171 877

1 204 450

1 348 500

 

1 348 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

125

125

 

125

 

ხარჯები

1 167 473

1 191 150

1 338 500

 

1 338 500

 

შრომის ანაზღაურება

518 880

519 645

574 464

 

574 464

 

საქონელი და მომსახურება

427 323

447 348

512 326

 

512 326

 

სუბსიდიები

0

0

3 250

 

3 250

 

გრანტები

219 992

220 000

236 260

 

236 260

 

სხვა ხარჯები

1 278

4 157

12 200

 

12 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 404

13 300

10 000

 

10 000

05 02 01

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

125 249

114 500

126 900

 

126 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

 

18

 

ხარჯები

125 249

114 500

126 900

 

126 900

 

შრომის ანაზღაურება

69 561

71 340

78 672

 

78 672

 

საქონელი და მომსახურება

55 688

43 160

48 228

 

48 228

05 02 02

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი

698 447

703 400

779 300

 

779 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95

96

96

 

96

 

ხარჯები

695 293

695 200

771 300

 

771 300

 

შრომის ანაზღაურება

394 680

393 465

435 468

 

435 468

 

საქონელი და მომსახურება

300 443

301 665

335 732

 

335 732

 

სხვა ხარჯები

170

70

100

 

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 154

8 200

8 000

 

8 000

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

219 992

220 000

236 260

 

236 260

 

ხარჯები

219 992

220 000

236 260

 

236 260

 

გრანტები

219 992

220 000

236 260

 

236 260

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

21 506

46 360

60 000

 

60 000

 

ხარჯები

20 256

42 760

60 000

 

60 000

 

საქონელი და მომსახურება

20 256

40 500

50 000

 

50 000

 

სხვა ხარჯები

0

2 260

10 000

 

10 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 250

3 600

0

 

0

05 02 05

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა

999

4 040

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

999

4 040

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

999

3 740

6 750

 

6 750

 

სუბსიდიები

0

0

3 250

 

3 250

 

სხვა ხარჯები

0

300

0

 

0

05 02 06

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

102 241

105 800

118 040

 

118 040

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

ხარჯები

102 241

104 300

116 040

 

116 040

 

შრომის ანაზღაურება

54 639

54 840

60 324

 

60 324

 

საქონელი და მომსახურება

47 552

49 360

55 616

 

55 616

 

სხვა ხარჯები

50

100

100

 

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 500

2 000

 

2 000

05 02 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

444

2 350

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

444

2 350

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

444

2 350

8 000

 

8 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

2 000

 

2 000

05 02 08

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა

2 999

8 000

8 000

 

8 000

 

ხარჯები

2 999

8 000

8 000

 

8 000

 

საქონელი და მომსახურება

1 941

6 573

8 000

 

8 000

 

სხვა ხარჯები

1 058

1 427

0

 

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 588 452

1 800 419

1 858 600

 

1 858 600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

2 587 152

1 799 119

1 758 600

 

1 758 600

 

შრომის ანაზღაურება

31 200

31 200

34 320

 

34 320

 

საქონელი და მომსახურება

323 163

341 490

411 180

 

411 180

 

სუბსიდიები

500

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

599 422

938 029

1 054 600

 

1 054 600

 

სხვა ხარჯები

1 632 867

488 400

258 500

 

258 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 300

1 300

100 000

 

100 000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

454 791

802 190

1 097 300

 

1 097 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

453 491

800 890

997 300

 

997 300

 

შრომის ანაზღაურება

31 200

31 200

34 320

 

34 320

 

საქონელი და მომსახურება

323 163

339 490

409 180

 

409 180

 

სოციალური უზრუნველყოფა

85 200

425 200

548 800

 

548 800

 

სხვა ხარჯები

13 928

5 000

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 300

1 300

100 000

 

100 000

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

369 591

376 990

448 500

 

448 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

368 291

375 690

448 500

 

448 500

 

შრომის ანაზღაურება

31 200

31 200

34 320

 

34 320

 

საქონელი და მომსახურება

323 163

339 490

409 180

 

409 180

 

სხვა ხარჯები

13 928

5 000

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 300

1 300

0

 

0

06 01 03

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

340 000

460 000

 

460 000

 

ხარჯები

0

340 000

460 000

 

460 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

340 000

460 000

 

460 000

06 01 04

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება

85 200

85 200

88 800

 

88 800

 

ხარჯები

85 200

85 200

88 800

 

88 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

85 200

85 200

88 800

 

88 800

06 01 05

სპეციალური ტექნიკის შეძენა

0

0

100 000

 

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

100 000

 

100 000

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

2 133 661

998 229

761 300

 

761 300

 

ხარჯები

2 133 661

998 229

761 300

 

761 300

 

საქონელი და მომსახურება

0

2 000

2 000

 

2 000

 

სუბსიდიები

500

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

514 222

512 829

505 800

 

505 800

 

სხვა ხარჯები

1 618 939

483 400

253 500

 

253 500

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

42 477

44 229

57 000

 

57 000

 

ხარჯები

42 477

44 229

57 000

 

57 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42 477

44 229

57 000

 

57 000

06 02 02

ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა

9 492

25 400

25 500

 

25 500

 

ხარჯები

9 492

25 400

25 500

 

25 500

 

საქონელი და მომსახურება

0

2 000

2 000

 

2 000

 

სუბსიდიები

500

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

8 992

23 400

23 500

 

23 500

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

35 400

39 600

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

35 400

39 600

40 000

 

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35 400

39 600

40 000

 

40 000

06 02 04

მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

156 000

132 000

135 000

 

135 000

 

ხარჯები

156 000

132 000

135 000

 

135 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

156 000

132 000

135 000

 

135 000

06 02 05

მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა

0

390 000

210 000

 

210 000

 

ხარჯები

0

390 000

210 000

 

210 000

 

სხვა ხარჯები

0

390 000

210 000

 

210 000

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

1 555 535

0

0

 

0

 

ხარჯები

1 555 535

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 555 535

0

0

 

0

06 02 07

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

68 100

66 600

67 200

 

67 200

 

ხარჯები

68 100

66 600

67 200

 

67 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

68 100

66 600

67 200

 

67 200

06 02 08

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

65 020

71 400

80 000

 

80 000

 

ხარჯები

65 020

71 400

80 000

 

80 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65 020

71 400

80 000

 

80 000

06 02 09

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა

54 412

50 000

0

 

0

 

ხარჯები

54 412

50 000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

54 412

50 000

0

 

0

06 02 10

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება

38 780

54 800

60 000

 

60 000

 

ხარჯები

38 780

54 800

60 000

 

60 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38 780

54 800

60 000

 

60 000

06 02 11

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

37 000

104 200

66 600

 

66 600

 

ხარჯები

37 000

104 200

66 600

 

66 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37 000

104 200

66 600

 

66 600

06 02 12

მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

71 445

0

0

 

0

 

ხარჯები

71 445

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71 445

0

0

 

0

06 02 13

წითელი ჯვრის თანადაფინანსება

0

20 000

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

0

20 000

20 000

 

20 000

 

სხვა ხარჯები

0

20 000

20 000

 

20 000

 


მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 19. დანამატები და ჯილდო
  2022 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 20. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.