დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №2/25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
---|---|
დოკუმენტის ნომერი | 6/28 |
დოკუმენტის მიმღები | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი |
მიღების თარიღი | 06/06/2022 |
დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება |
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 07/06/2022 |
ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2023 |
სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.111.016526 |
|
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №2/25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
|
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 80-ე მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
|
მუხლი 1 |
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №2/25 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 24.12.2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016495) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 28 050.5 ათასი ლარით: ათას ლარში
ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 5 110.5 ათასი ლარით: ათას ლარში
გ) მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 28 205.3 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 8 260.2 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 560.2 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -8 415.0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -154.8 ათასი ლარით: ათას ლარში
დ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები და სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები. ათას ლარში
ე) მე-15, მე-16, მე-17 და მე-18 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად, ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. მიმდინარე წელს ასევე დაფინანსდება №17 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ღობის მოწყობის სამუშაო და საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯი. ათას ლარში
მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. 2022 წელს ასევე დაფინანსდება მინი სპორტული მოედნების, საფეხბურთო კლუბის „კოლხეთი-1913“ ბაზის, 26 მაისის ქუჩაზე ჭიდაობის დარბაზის, მემედ აბაშიძის ქუჩაზე კრივის დარბაზის კაპ.შეკეთების, მინი სპორტული მოედნების მშენებლობის, მინი სპორტული მოედნების კაპ.შეკეთების, ჩოგბურთის კორტის მშენებლობის სამუშაოები და სხვა.
ათას ლარში
მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს შეჭირვებული მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა პროგრამების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ათას ლარში
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 04 12 |
3.6 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა) სტატუსის მინიჭების შემდგომ – ერთჯერადად 300 ლარის გაცემას.
პროგრამის მართვა: დახმარების მისაღებად მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: 1) წერილობითი განცხადება; 2) პირადობის მოწმობის ასლი; 3) განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები; 4) ასევე სხვა სახის დოკუმენტაცია განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში; 5) ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი. დახმარება გაიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე. მსხვერპლი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა მატერიალური მხარდაჭერა. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 04 14 |
32.0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ახალშობილთა ოჯახების წახალისებას, რათა ხელი შეუწყოს დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალშობილთა ოჯახებისათვის (მათ შორის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დევნილებზე) გათვალისწინებულია ერთჯერადად 100 ლარით დახმარება, იმის გათვალისწინებით, რომ ახალშობილის მშობლები უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში. ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა შესაძლებელი იქნება ახალშობილის მშობლის მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის მიხედვით: 1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები; 2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); 3) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.
პროგრამის მართვა: თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და წახალისება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 04 16 |
250.0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები (განქორწინების შემთხვევაში მშობელი) უნდა იყვნენ რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, რომლებიც ზრდიან 3 და მეტ არასრულწლოვან მოზარდს (უფროსი შვილის 17 წლის ასაკის შესრულებამდე), უმცროს შვილზე მიზანშეწონილია დაენიშნოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება: 3-შვილიან ოჯახს – 50 ლარი; 4-შვილიან ოჯახს – 100 ლარი; 5-შვილიან ოჯახს – 190 ლარი; 6-შვილიან ოჯახს – 220 ლარი; 7-შვილიან ოჯახს – 300 ლარი; 8 და მეტ-შვილიან ოჯახს – 450 ლარი. ქვეპროგრამის ბენეფიციარია დაახლოებით 300-მდე ოჯახი. მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით: 1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები; 2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); 3) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები; 4) საბანკო ანგარიშის ნომერი. 5) განქორწინების მოწმობა (არსებობის შემთხვევაში).
პროგრამის მართვა: თანხა ყოველთვიურად განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და წახალისება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 04 17 |
40.0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები უნდა იყვნენ რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები ქალაქ ფოთში, რომელთაც ჰყავთ ხუთი და მეტი შვილი (უფროსი შვილის 17 წლის ასაკის შესრულებამდე), მიზანშეწონილია წელიწადში ერთჯერ გაეწიოთ მატერიალური დახმარება 2000 ლარის ოდენობით. მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით: 1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი; 2) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები.
პროგრამის მართვა: თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
მრავალშვილიან ოჯახთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება, დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 04 18 |
85.4 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: 1. სადღესასწაულო დღეებში შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარების მატერიალურ წახალისებას: – დედით, მამითა და დედ-მამით ობლები 17 წლამდე ასაკის – 100 ლარი წელიწადში ერთჯერ. – ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) – 100 ლარი ერთჯერადად. – ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები – 100 ლარი ერთჯერადად. – შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 17 წლამდე ასაკის მოზარდები – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ. – დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა, თანდაყოლილი გულის მანკით დაავადებულთა 18 წლამდე ასაკის – 500 ლარი ერთჯერადად. – ქალაქში მცხოვრები უხუცესები: ა) 90-100 წლამდე უხუცესები – 100 ლარი ერთჯერადად; ბ) 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული უხუცესები – 500 ლარი ერთჯერადად. პროგრამის მართვა: ბენეფიციარებმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს: – დედით, მამითა და დედ-მამით ობლები: 1) ობლის (ობლების) დაბადების მოწმობის ასლი; 2) მშობლის (მშობლების) გარდაცვალების მოწმობის ასლი; 3) გადაწყვეტილება მეურვეობა/მზრუნველობის დაწესების შესახებ; 4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); 5) საბანკო ანგარიშის ნომერი. – ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის 1) პირადობის მოწმობის ასლი; 2) საბანკო ანგარიშის ნომერი; 3) მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. – ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები: 1) პირადობის მოწმობის ასლი; 2) საბანკო ანგარიშის ნომერი; 3) ინფორმაცია ქალაქის წინაშე დამსახურების შესახებ. – შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 17 წლამდე ასაკის მოზარდები: 1) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები, წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 2) შშმ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 3) შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 4) საბანკო ანგარიშის ნომერი. – დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა, თანდაყოლილი გულის მანკით დაავადებულთა 18 წლამდე ასაკის ბავშვები: 1) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები, წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 2) შშმ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 3) ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ ფორმა №100; 4) საბანკო ანგარიშის ნომერი. – ქალაქში მცხოვრები უხუცესები: 1) პირადობის მოწმობის ასლი; 2) საბანკო ანგარიშის ნომერი. თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში. საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად. 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, სხვადასხვა საჭიროების მქონე ოჯახებისათვის საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფას სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით. დახმარების მიმღებ ბენეფიციარებს წარმოადგენს: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული ოჯახები, ასევე მრავალშვილიანი, მარტოხელა მშობლები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები, დედით, მამითა და დედ-მამით 18 წლამდე ასაკის ობლები, ყრუ-მუნჯები, უსინათლო პირები. ბენეფიციართათვის საკვები პროდუქტების გადაცემა განხორციელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლისა (უბნების მიხედვით) და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის სიების მიხედვით. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
ობლების, ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრების, დიდი სამამულო ომის ვეტერანების, ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციის მონაწილეთათვის, ქალაქში მცხოვრები უხუცესების და შშმ მოზარდების ფინანსური წახალისება. სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, სხვადასხვა საჭიროების მქონე ოჯახების საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
განსაკუთრებით მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 04 19 |
75.0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ: 1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს განსაკუთრებით მძიმე პირობებში მცხოვრებ ოჯახებზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის სარემონტო სამუშაოებისათვის სამშენებლო მასალების გადაცემას (შიფერი, ხის მასალა). 2. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 5000-მდე ლარის ოდენობით; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 2000-მდე ლარით.
პროგრამის მართვა: 1. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის მოწმობის ასლი; გ) ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ (განცხადების განმხილველი ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში); დ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) დასკვნა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ; 2. დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის მოწმობის ასლი; გ) ცნობა (ხანძრის შესახებ) გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ.ფოთის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; დ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) დასკვნა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ; ე) საბანკო ანგარიშის ნომერი; დახმარება გაიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის საფუძველზე. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა), სოციალურად დაუცველი, პენსიონერი მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 04 20 |
5.0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდმცხოვრები (მარტოხელა) პენსიონრების, სოციალურად დაუცველი (არაუმეტეს 70 000 ქულის მქონე) მოქალაქეებისათვის ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, კერძოდ ბუნებრივი აირის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების ღირებულების 100%-ის დაფინანსება, ერთი წერტილის გათვალისწინებით. ბენეფიციარი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს: ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; ბ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; გ) საჯარო რეესტრის ამონაწერი უძრავი ქონების საკუთრების შესახებ; დ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) დასკვნა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, ინდივიდუალურად თითოეულ ბენეფიციარს და ბუნებრივი გაზის მომწოდებელს წარედგინება მერიის წერილობითი თანხმობა დაფინანსების შესახებ. ანგარიშსწორების მიზნით, შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდება ბუნებრივი გაზის მიმწოდებლის მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი გაწეული მომსახურეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 04 21 |
7.0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებულია ქალების ცნობიერების ამაღლება, საჭიროების მქონე ქალთა წახალისება სხვადასხვა ფორმით, მეწარმე ქალთა გაძლიერება, ქალთა ჩართულობის ზრდა და მონაწილოება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანასწორი უფლებებითა და შესაძლებლობებით. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მიმართული ინიციატივების გამოვლენა. საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიური ჩართულობისა და გაძლიერების ხელშეწყობა. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 04 22 |
43.5 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახები ან პირი, რომელთა საცხოვრებელი სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევების და სხვა გარემოებების გამო დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისათვის საშიში გახდა. ასევე პირები რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი. ფორსმაჟორის შემთხვევაში დაზარალებული ოჯახის (მოქალაქის) სასტუმროში განთავსება და დაბინავების ხარჯები ანაზღაურდეს ამ პროგრამის ფარგლებში, გონივრულ ვადაში, ალტერნატიული ფართის მოძიებამდე. პროგრამის მონიტორინგს აწარმოებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი მოქალაქის დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად, 6 თვის ვადით – არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა.
პროგრამის მართვა: ამ პროგრამის ფარგლებში მოქალაქემ მერიაში უნდა წარადგინოს: ა) განცხადება მერის სახელზე; ბ) პირადობის მოწმობის ასლი; გ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან განმცხადებლის საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის თაობაზე (არსებობის შემთხვევაში); დ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი; ე) ქირავნობის ხელშეკრულება ნოტარიულად დამოწმებული ბენეფიციარსა და გამქირავებელს შორის; ვ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რომელიც ადასტურებს გამქირავებლის სახელზე საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის ფაქტს; ზ) ძალადობის მსხვერპლის შემთხვევაში შემაკავებელი, დამცავი ორდერი ან ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; თ) გამქირავებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი. დაფინანსებაზე გადაწყვეტილება მიიღება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის (სხდომის ოქმის) საფუძველზე. გამოყოფილი თანხა გამქირავებელს დაერიცხება საბანკო ანგარიშზე. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
შეჭირვებული ოჯახების შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 04 23 |
23.2 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია შეჭირვებული, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების მქონე 225 შეჭირვებული ოჯახისათვის შეშის შეძენა ზამთარში გათბობის უზრუნველსაყოფად, თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით. პროგრამის მართვა: დახმარების მისაღებად მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; გ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); დ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) დასკვნა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ; ე) საბანკო ანგარიშის ნომერი. დახმარება გაიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის (სხდომის ოქმის) საფუძველზე. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
შეჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) ინფიცირებულ, ჟანგბადდამოკიდებული ბენეფიციარების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, ჟანგბადის უზრუნველყოფის მიზნით |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 04 26 |
5.0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიით გამოწვეული ჟანგბადდამოკიდებული ბენეფიციარებისათვის ჟანგბადით უზრუნველყოფის მიზნით მატერიალურ დახმარებას ერთჯერადად 150 ლარამდე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბენეფიციარებისათვის. პროგრამის მართვა: დახმარების მისაღებად მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; გ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); დ) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა №100 ავადმყოფის დიაგნოზისა და ჟანგბადის მოხმარების აუცილებლობის მითითებით; ე) საბანკო ანგარიშის ნომერი. დახმარება გაიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის (სხდომის ოქმის) საფუძველზე. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
ცალკეული კატეგორიების მოქალაქეთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 04 27 |
10.0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსურ დახმარებას. პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი სოციალური დახმარების ოდენობა შეადგენს 200 ლარს წელიწადში ერთხელ. პროგრამის მიზანია ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებას, განვითარებას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. პროგრამის მართვა: ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძველია განცხადება ან მესამე პირების მიერ განხორციელებული შეტყობინება (მათ შორის ანონიმური ზარი). ბავშვიანი ოჯახების ფულადი სოციალური დახმარების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი ადმინისტრაციული აქტით, რომლის საფუძველია ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკის შესაბამისი დასკვნა. გადაწყვეტილების მისაღებად ასევე წარმოსადგენია: ა) პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლები, დაბადების მოწმობის ასლი და რეგისტრაციის დამადასტურებელ დოკუმენტი (აუცილებლობის შემთხვევაში); ბ) საჭიროების შემთხვევაში, ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; გ) საჭიროების შემთხვევაში, შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; დ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო ანგარიშის ნომერი; ე) სხვა დამატებით დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე გამოყოფილი თანხა ჩაირიცხება ბავშვის კანონიერ წარმომადგენელზე/მეურვეზე/მზრუნველზე გახსნილ საბანკო ანგარიშზე. ამასთან, დასკვნას და შესაბამის დოკუმენტებს ამზადებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკი, ხოლო ბრძანების პროექტს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და დევნილთა განყოფილება. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
„ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ბავშვის ოჯახის მხარდამჭერი ღონისძიება, საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესება. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
დიაბეტით დაავადებულ (18 წლამდე) ბავშვთა მატერიალური დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 04 28 |
14.4 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
საქართველოს კონსტიტუციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სახელმწიფო ზრუნავს ადამიანის ჯანმრთელობასა და სოციალურ დაცვაზე. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია განახორციელოს ღონისძიებები სოციალური დახმარებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით. დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვები საჭიროებენ სპეციფიკურ მოვლას და კვებას რაც გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული. ამდენად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვების მატერიალური დახმარების მიზნით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნა შესაბამისი პროგრამა. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვს (შემდგომში – ბავშვი) ფინანსური დახმარება გაეწევა თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით. მშობელი ან/ კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს: 1. მშობლის ან/ კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი და უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (თუ განცხადება შემოაქვს კანონიერ წარმომადგენელს); 2. იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით), თუ ბენეფიციარი იძულებით გადაადგილებული პირია (აღნიშნული დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში საინფორმაციო ბარათი იუსტიციის სახლიდან/სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან არ არის საჭირო); 3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა №100, ბენეფიციარის დიაგნოზის (დიაბეტი) მითითებით; 4. დიაბეტით დაავადებული ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 5. საინფორმაციო ბარათი ბენეფიციარის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის შესახებ, იუსტიციის სახლიდან/სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან; 6. დიაბეტით დაავადებული ბავშვის მშობელის/კანონიერი წარმომადგენელის საბანკო ანგარიშის ნომერი. დახმარება გაეწევა დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვებს, რომლებიც განცხადების შეტანის მომენტისთვის მინიმუმ ბოლო 6 თვე რეგისტრირებულია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში. შემოსული დოკუმენტაცია მოწმდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურში. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, განსაზღვრულ მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამით მოსარგებლე – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა. |
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 07 |
1 196.0 |
||
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი". |
||
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია მოქალაქეთა მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება, აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება, სოციალური დახმარების მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბების, მოსახლეობის სამართლიანი და ეფექტური დახმარების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით წინადადებებისა და ინფორმაციების მომზადება. ა) შინმოვლის სერვისი პროგრამის მიზანია შინმოვლის სერვისის განვითარებისა და დანერგვის გზით უნარშეზღუდული/მოწყვლადი ადამიანებისათვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, კვალიფიციური სამედიცინო და სოციალური მომსახურების მიწოდება საცხოვრებელ ადგილზე იმ პირთათვის, რომლებიც საკუთარ თავს ვერ უვლიან. პროგრამა ვრცელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე. პროგრამა ითვალისწინებს დაუძლურებული ან/და ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის, კვალიფიციური მედდების, ექიმისა და ტექნიკური მუშაკის დახმარებით, სოციალური და სამედიცინო სერვისების მიწოდებას ადგილებზე. სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია მოიცავს მომსახურებას სხვადასხვა მიმართულებით, კერძოდ: საკვებისა და მედიკამენტების მიღებას, წნევის კონტროლს, პირად ჰიგიენას, ყოველდღიურ ინსტრუმენტალურ აქტივობებს და სხვას. მოქალაქემ მომსახურების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს: 1) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა IV-100/ა – ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ; 2) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; 3) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით). მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრში“ შექმნილი კომისიის მიერ 10 დღეში ერთხელ; კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება დასკვნის სახით. კომისიის დასკვნის საფუძველზე გამოიცემა დირექტორის ბრძანება პროგრამის ბენეფიციარების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ. b) უფასო კვებით უზრუნველყოფა არამდგრადი შრომის ბაზარი, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, საკვებ პროდუქტებზე მაღალი ფასები მოითხოვს შეიქმნას ერთჯერადად, უფასო კვების სერვისი. პროგრამა ითვალისწინებს ყოველდღიურად უმწეო მოქალაქეთა უზრუნველყოფას ცხელი სადილით დღეში ერთხელ. იმ მოქალაქეებს, რომელთაც უჭირთ გადაადგილება, არიან ლოგინს მიჯაჭულები, გაეწევათ მომსახურება ბინაზე მიტანით. სასადილოს ბენეფიციარები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული პირები, რომლებიც იღებენ ფულად დახმარებას ან აქვთ ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევით სარგებლობის უფლება, მარტოხელა, არამომუშავე პენსიონერები, შშმ პირები და სხვა, დაახლოებით 360 ბენეფიციარი. პროგრამა ვრცელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე. მოქალაქემ მომსახურების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს: 1) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; 2) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 3) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით). მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრში“ შექმნილი კომისიის მიერ 10 დღეში ერთხელ; კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება დასკვნის სახით. კომისიის დასკვნის საფუძველზე გამოიცემა დირექტორის ბრძანება პროგრამის ბენეფიციარების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ. გ) სამსახური ახორციელებს მოქალაქეებიდან შემოსული წინადადებებისა და განცხადებების (საცხოვრებელი ადგილის დადასტურების, ოჯახის შემადგენლობის, საკუთრების დადასტურება – მიწის, შინაური პირუტყვის, საშენი მასალის, სტაციონარული დახმარების, წამლის ვაუჩერით დახმარების და სხვა) შესწავლას და დაგეგმილ ვადებში კვალიფიციური პასუხის მომზადებას, მათ შორის მოსახლეობის ცხოვრების დონის, სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფის, შესაბამისი საჭიროების მქონე შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და ალტერნატიული მომსახურების, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობამოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების საკითხებთან დაკავშირებით; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მუშაობის ხელშეწყობას მათ უფლებამოსილების ფარგლებში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით (წარმომადგენლის მომართვის საფუძველზე შესაბამისი ინფორმაციისა და დასკვნის მიწოდება), არსებული საინფორმაციო ბანკის სისტემატურ განახლებას, მოსახლეობის სამართლიანი და ეფექტური დახმარების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით წინადადებებისა და ინფორმაციების მომზადებას. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესდება მოსახლეობის მომსახურების სერვისი და ცალკეული კატეგორიების მოქალაქეთა სოციალური პირობები. |
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება |
დაფინანსება ათას ლარში |
06 08 |
780.0 |
||
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; შპს „ფოთის სატრანსპორტო კომპანია“. |
||
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
1) M3 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, 50% შეღავათიანი მგზავრობით ისარგებლებენ ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. მგზავრობის გადასახადისაგან სრულად თავისუფლდება ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები: ა) 0 – 6 წლამდე ბავშვები; ბ) სკოლის მოსწავლეები (24 საათში 2-ჯერ); გ) ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ ბენეფიციარები, სასადილოს თანამშრომლები, მედდები და ექიმები; დ) ა(ა)იპ კოალიცია „სოციალური რეფორმებისათვის“ დღის ცენტრის თანამშრომლები. ტრანსპორტით მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება 50 თეთრის ოდენობით. 2) M2 კატეგორიის ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისაგან თავისუფლდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის ბენეფიციარები, ასევე ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ მედდები და ექიმები. |
||
მოსალოდნელი შედეგი |
მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობისას. |
მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორცილდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან დაფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა) დაფარვა. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს თავდაცვის (სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის ხარჯები) დაფინანსებას.
ათას ლარში
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2022 წლის გეგმა |
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
7 237.6 |
ვ) მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
პროგრ. კოდი |
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი |
26 005,4 |
6 544,8 |
19 460,6 |
29 746,7 |
6 364,4 |
23 382,3 |
36 824,1 |
5 387,1 |
31 437,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
152,0 |
0,0 |
152,0 |
152,0 |
0,0 |
152,0 |
156,0 |
0,0 |
156,0 |
|
ხარჯები |
16 829,4 |
515,7 |
16 313,7 |
19 616,7 |
54,4 |
19 562,3 |
28 205,3 |
1 884,6 |
26 320,7 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2 742,3 |
0,0 |
2 742,3 |
2 948,5 |
0,0 |
2 948,5 |
4 070,6 |
0,0 |
4 070,6 |
|
საქონელი და მომსახურება |
4 593,7 |
171,3 |
4 422,4 |
5 351,2 |
23,2 |
5 328,0 |
6 976,3 |
48,0 |
6 928,3 |
|
პროცენტი |
42,4 |
0,0 |
42,4 |
220,9 |
0,0 |
220,9 |
408,8 |
0,0 |
408,8 |
|
სუბსიდიები |
7 022,6 |
0,0 |
7 022,6 |
8 736,3 |
0,0 |
8 736,3 |
11 756,6 |
0,0 |
11 756,6 |
|
გრანტები |
33,4 |
0,0 |
33,4 |
76,7 |
0,0 |
76,7 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 215,3 |
0,0 |
1 215,3 |
1 493,7 |
0,0 |
1 493,7 |
1 649,9 |
0,0 |
1 649,9 |
|
სხვა ხარჯები |
1 179,7 |
344,4 |
835,3 |
789,4 |
31,2 |
758,2 |
3 318,1 |
1 836,6 |
1 481,5 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9 029,6 |
6 029,1 |
3 000,5 |
10 071,6 |
6 310,0 |
3 761,6 |
8 560,2 |
3 502,5 |
5 057,7 |
|
ძირითადი აქტივები |
9 029,5 |
6 029,1 |
3 000,4 |
10 071,0 |
6 310,0 |
3 761,0 |
8 560,2 |
3 502,5 |
5 057,7 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალდებულებების კლება |
146,4 |
0,0 |
146,4 |
58,4 |
0,0 |
58,4 |
58,6 |
0,0 |
58,6 |
|
საშინაო |
146,4 |
0,0 |
146,4 |
58,4 |
0,0 |
58,4 |
58,6 |
0,0 |
58,6 |
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
4 533,0 |
0,0 |
4 533,0 |
5 094,0 |
0,0 |
5 094,0 |
7 237,6 |
0,0 |
7 237,6 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
152,0 |
0,0 |
152,0 |
152,0 |
0,0 |
152,0 |
156,0 |
0,0 |
156,0 |
|
ხარჯები |
4 019,3 |
0,0 |
4 019,3 |
4 519,9 |
0,0 |
4 519,9 |
6 386,8 |
0,0 |
6 386,8 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2 742,3 |
0,0 |
2 742,3 |
2 948,5 |
0,0 |
2 948,5 |
4 070,6 |
0,0 |
4 070,6 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1 066,2 |
0,0 |
1 066,2 |
1 223,6 |
0,0 |
1 223,6 |
1 707,7 |
0,0 |
1 707,7 |
|
პროცენტი |
42,4 |
0,0 |
42,4 |
220,9 |
0,0 |
220,9 |
408,8 |
0,0 |
408,8 |
|
სუბსიდიები |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
გრანტები |
4,5 |
0,0 |
4,5 |
21,7 |
0,0 |
21,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
95,8 |
0,0 |
95,8 |
33,6 |
0,0 |
33,6 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
|
სხვა ხარჯები |
56,9 |
0,0 |
56,9 |
71,6 |
0,0 |
71,6 |
144,7 |
0,0 |
144,7 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
367,3 |
0,0 |
367,3 |
515,7 |
0,0 |
515,7 |
792,2 |
0,0 |
792,2 |
|
ძირითადი აქტივები |
367,3 |
0,0 |
367,3 |
515,7 |
0,0 |
515,7 |
792,2 |
0,0 |
792,2 |
|
ვალდებულებების კლება |
146,4 |
0,0 |
146,4 |
58,4 |
0,0 |
58,4 |
58,6 |
0,0 |
58,6 |
|
საშინაო |
146,4 |
0,0 |
146,4 |
58,4 |
0,0 |
58,4 |
58,6 |
0,0 |
58,6 |
01 01 |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1 144,6 |
0,0 |
1 144,6 |
1 158,5 |
0,0 |
1 158,5 |
1 882,0 |
0,0 |
1 882,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
35,0 |
|
35,0 |
35,0 |
|
35,0 |
39,0 |
|
39,0 |
|
ხარჯები |
1 131,5 |
0,0 |
1 131,5 |
1 152,8 |
0,0 |
1 152,8 |
1 813,0 |
0,0 |
1 813,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
761,2 |
0,0 |
761,2 |
739,7 |
0,0 |
739,7 |
1 149,2 |
0,0 |
1 149,2 |
|
საქონელი და მომსახურება |
320,6 |
0,0 |
320,6 |
361,6 |
0,0 |
361,6 |
523,3 |
0,0 |
523,3 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
18,4 |
0,0 |
18,4 |
9,8 |
0,0 |
9,8 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
სხვა ხარჯები |
31,3 |
0,0 |
31,3 |
41,7 |
0,0 |
41,7 |
120,5 |
0,0 |
120,5 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13,1 |
0,0 |
13,1 |
5,7 |
0,0 |
5,7 |
69,0 |
0,0 |
69,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
13,1 |
0,0 |
13,1 |
5,7 |
0,0 |
5,7 |
69,0 |
0,0 |
69,0 |
01 02 |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია |
3 049,1 |
0,0 |
3 049,1 |
3 552,2 |
0,0 |
3 552,2 |
4 573,2 |
0,0 |
4 573,2 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
112,0 |
|
112,0 |
112,0 |
|
112,0 |
112,0 |
|
112,0 |
|
ხარჯები |
2 698,0 |
0,0 |
2 698,0 |
3 042,2 |
0,0 |
3 042,2 |
3 851,5 |
0,0 |
3 851,5 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1 906,3 |
0,0 |
1 906,3 |
2 117,3 |
0,0 |
2 117,3 |
2 802,2 |
0,0 |
2 802,2 |
|
საქონელი და მომსახურება |
727,1 |
0,0 |
727,1 |
850,4 |
0,0 |
850,4 |
1 010,7 |
0,0 |
1 010,7 |
|
სუბსიდიები |
7,3 |
|
7,3 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
გრანტები |
4,5 |
0,0 |
4,5 |
21,7 |
0,0 |
21,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
29,3 |
0,0 |
29,3 |
22,9 |
0,0 |
22,9 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
|
სხვა ხარჯები |
23,5 |
0,0 |
23,5 |
29,9 |
0,0 |
29,9 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
351,1 |
0,0 |
351,1 |
510,0 |
0,0 |
510,0 |
721,7 |
0,0 |
721,7 |
|
ძირითადი აქტივები |
351,1 |
0,0 |
351,1 |
510,0 |
0,0 |
510,0 |
721,7 |
0,0 |
721,7 |
01 03 |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური |
92,0 |
0,0 |
92,0 |
104,0 |
0,0 |
104,0 |
145,0 |
0,0 |
145,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5,0 |
|
5,0 |
5,0 |
|
5,0 |
5,0 |
|
5,0 |
|
ხარჯები |
88,9 |
0,0 |
88,9 |
104,0 |
0,0 |
104,0 |
143,5 |
0,0 |
143,5 |
|
შრომის ანაზღაურება |
74,8 |
0,0 |
74,8 |
91,5 |
0,0 |
91,5 |
119,2 |
0,0 |
119,2 |
|
საქონელი და მომსახურება |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
11,6 |
0,0 |
11,6 |
23,7 |
0,0 |
23,7 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,1 |
0,0 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
|
ძირითადი აქტივები |
3,1 |
0,0 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
01 04 |
სარეზერვო ფონდი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
01 05 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
01 06 |
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა |
192,7 |
0,0 |
192,7 |
279,3 |
0,0 |
279,3 |
467,4 |
0,0 |
467,4 |
|
ხარჯები |
46,3 |
0,0 |
46,3 |
220,9 |
0,0 |
220,9 |
408,8 |
0,0 |
408,8 |
|
პროცენტი |
42,4 |
0,0 |
42,4 |
220,9 |
0,0 |
220,9 |
408,8 |
0,0 |
408,8 |
|
გრანტები |
3,9 |
0,0 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალდებულებების კლება |
146,4 |
0,0 |
146,4 |
58,4 |
0,0 |
58,4 |
58,6 |
0,0 |
58,6 |
|
საშინაო |
146,4 |
0,0 |
146,4 |
58,4 |
0,0 |
58,4 |
58,6 |
0,0 |
58,6 |
01 08 |
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა |
54,6 |
0,0 |
54,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
54,6 |
0,0 |
54,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
4,5 |
0,0 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
48,1 |
0,0 |
48,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
10 268,8 |
5 647,0 |
4 621,8 |
11 576,7 |
6 172,0 |
5 404,7 |
13 341,7 |
5 339,1 |
8 002,6 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
3 239,6 |
344,4 |
2 895,2 |
3 618,5 |
31,2 |
3 587,3 |
7 019,0 |
1 836,6 |
5 182,4 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1 514,3 |
0,0 |
1 514,3 |
2 120,8 |
0,0 |
2 120,8 |
2 447,9 |
0,0 |
2 447,9 |
|
სუბსიდიები |
620,1 |
0,0 |
620,1 |
814,8 |
0,0 |
814,8 |
1 474,9 |
0,0 |
1 474,9 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
1 105,2 |
344,4 |
760,8 |
679,2 |
31,2 |
648,0 |
3 096,2 |
1 836,6 |
1 259,6 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7 029,2 |
5 302,6 |
1 726,6 |
7 958,2 |
6 140,8 |
1 817,4 |
6 322,7 |
3 502,5 |
2 820,2 |
|
ძირითადი აქტივები |
7 029,2 |
5 302,6 |
1 726,6 |
7 958,2 |
6 140,8 |
1 817,4 |
6 322,7 |
3 502,5 |
2 820,2 |
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
2 945,3 |
2 117,3 |
828,0 |
6 393,7 |
4 920,8 |
1 472,9 |
3 684,5 |
2 324,5 |
1 360,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
276,5 |
0,0 |
276,5 |
431,9 |
0,0 |
431,9 |
663,8 |
0,0 |
663,8 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
276,5 |
0,0 |
276,5 |
431,7 |
0,0 |
431,7 |
663,3 |
0,0 |
663,3 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 668,8 |
2 117,3 |
551,5 |
5 961,8 |
4 920,8 |
1 041,0 |
3 020,7 |
2 324,5 |
696,2 |
|
ძირითადი აქტივები |
2 668,8 |
2 117,3 |
551,5 |
5 961,8 |
4 920,8 |
1 041,0 |
3 020,7 |
2 324,5 |
696,2 |
02 01 01 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
2 382,4 |
2 117,3 |
265,1 |
5 915,6 |
4 920,8 |
994,8 |
2 658,7 |
2 324,5 |
334,2 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,6 |
0,0 |
29,6 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,6 |
0,0 |
29,6 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 382,4 |
2 117,3 |
265,1 |
5 886,0 |
4 920,8 |
965,2 |
2 598,7 |
2 324,5 |
274,2 |
|
ძირითადი აქტივები |
2 382,4 |
2 117,3 |
265,1 |
5 886,0 |
4 920,8 |
965,2 |
2 598,7 |
2 324,5 |
274,2 |
02 01 02 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
289,9 |
0,0 |
289,9 |
87,9 |
0,0 |
87,9 |
228,1 |
0,0 |
228,1 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
4,7 |
0,0 |
4,7 |
13,1 |
0,0 |
13,1 |
108,1 |
0,0 |
108,1 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
4,7 |
0,0 |
4,7 |
13,1 |
0,0 |
13,1 |
108,1 |
0,0 |
108,1 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
285,2 |
0,0 |
285,2 |
74,8 |
0,0 |
74,8 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
285,2 |
0,0 |
285,2 |
74,8 |
0,0 |
74,8 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
02 01 04 |
ქუჩების სარემონტო სამუშაოები |
268,0 |
0,0 |
268,0 |
390,2 |
0,0 |
390,2 |
447,7 |
0,0 |
447,7 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
266,8 |
0,0 |
266,8 |
389,2 |
0,0 |
389,2 |
445,7 |
0,0 |
445,7 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
266,8 |
0,0 |
266,8 |
389,0 |
0,0 |
389,0 |
445,2 |
0,0 |
445,2 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
02 02 |
გარე განათება |
609,8 |
0,0 |
609,8 |
836,1 |
0,0 |
836,1 |
799,5 |
93,8 |
705,7 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
609,8 |
0,0 |
609,8 |
835,3 |
0,0 |
835,3 |
693,4 |
0,0 |
693,4 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
609,7 |
0,0 |
609,7 |
835,2 |
0,0 |
835,2 |
693,1 |
0,0 |
693,1 |
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
106,1 |
93,8 |
12,3 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
106,1 |
93,8 |
12,3 |
02 02 01 |
გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება |
434,3 |
0,0 |
434,3 |
638,1 |
0,0 |
638,1 |
500,1 |
0,0 |
500,1 |
|
ხარჯები |
434,3 |
0,0 |
434,3 |
638,1 |
0,0 |
638,1 |
500,1 |
0,0 |
500,1 |
|
საქონელი და მომსახურება |
434,3 |
0,0 |
434,3 |
638,1 |
0,0 |
638,1 |
500,1 |
0,0 |
500,1 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
02 02 02 |
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა |
175,5 |
0,0 |
175,5 |
197,2 |
0,0 |
197,2 |
198,3 |
0,0 |
198,3 |
|
ხარჯები |
175,5 |
0,0 |
175,5 |
197,2 |
0,0 |
197,2 |
193,3 |
0,0 |
193,3 |
|
საქონელი და მომსახურება |
175,4 |
0,0 |
175,4 |
197,1 |
0,0 |
197,1 |
193,0 |
0,0 |
193,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
02 02 03 |
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
101,1 |
93,8 |
7,3 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
101,1 |
93,8 |
7,3 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
101,1 |
93,8 |
7,3 |
02 03 |
სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
566,2 |
0,0 |
566,2 |
970,1 |
179,9 |
790,2 |
2 064,9 |
1 075,4 |
989,5 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
564,6 |
0,0 |
564,6 |
759,2 |
0,0 |
759,2 |
869,2 |
0,0 |
869,2 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
563,9 |
0,0 |
563,9 |
754,5 |
0,0 |
754,5 |
869,2 |
0,0 |
869,2 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
210,9 |
179,9 |
31,0 |
1 195,7 |
1 075,4 |
120,3 |
|
ძირითადი აქტივები |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
210,9 |
179,9 |
31,0 |
1 195,7 |
1 075,4 |
120,3 |
02 03 01 |
სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება |
19,7 |
0,0 |
19,7 |
38,1 |
0,0 |
38,1 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
19,7 |
0,0 |
19,7 |
38,1 |
0,0 |
38,1 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
19,7 |
0,0 |
19,7 |
38,1 |
0,0 |
38,1 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
02 03 02 |
სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა |
27,0 |
0,0 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
569,2 |
0,0 |
569,2 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
27,0 |
0,0 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
569,2 |
0,0 |
569,2 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
27,0 |
0,0 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
569,2 |
0,0 |
569,2 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
02 03 03 |
სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202,4 |
179,9 |
22,5 |
1 195,7 |
1 075,4 |
120,3 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,4 |
0,0 |
12,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,4 |
0,0 |
12,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190,0 |
179,9 |
10,1 |
1 195,7 |
1 075,4 |
120,3 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190,0 |
179,9 |
10,1 |
1 195,7 |
1 075,4 |
120,3 |
02 03 04 |
სამელიორაციო სამუშაოები |
519,5 |
0,0 |
519,5 |
729,6 |
0,0 |
729,6 |
260,0 |
0,0 |
260,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
517,9 |
0,0 |
517,9 |
708,7 |
0,0 |
708,7 |
260,0 |
0,0 |
260,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
517,2 |
0,0 |
517,2 |
704,0 |
0,0 |
704,0 |
260,0 |
0,0 |
260,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
20,9 |
0,0 |
20,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
20,9 |
0,0 |
20,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
02 04 |
ბინათმშენებლობა |
1 080,9 |
340,5 |
740,4 |
432,7 |
31,2 |
401,5 |
2 986,6 |
1 836,6 |
1 150,0 |
|
ხარჯები |
1 079,8 |
340,5 |
739,3 |
432,7 |
31,2 |
401,5 |
2 985,9 |
1 836,6 |
1 149,3 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
14,9 |
0,0 |
14,9 |
|
სუბსიდიები |
152,8 |
0,0 |
152,8 |
239,1 |
0,0 |
239,1 |
302,6 |
0,0 |
302,6 |
|
სხვა ხარჯები |
927,0 |
340,5 |
586,5 |
190,2 |
31,2 |
159,0 |
2 668,4 |
1 836,6 |
831,8 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
|
ძირითადი აქტივები |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
02 04 01 |
მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია |
900,7 |
340,5 |
560,2 |
193,6 |
31,2 |
162,4 |
2 465,3 |
1 836,6 |
628,7 |
|
ხარჯები |
900,7 |
340,5 |
560,2 |
193,6 |
31,2 |
162,4 |
2 465,3 |
1 836,6 |
628,7 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
14,9 |
0,0 |
14,9 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
900,7 |
340,5 |
560,2 |
190,2 |
31,2 |
159,0 |
2 450,4 |
1 836,6 |
613,8 |
02 04 02 |
მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
15,6 |
0,0 |
15,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
218,0 |
0,0 |
218,0 |
|
ხარჯები |
15,6 |
0,0 |
15,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
218,0 |
0,0 |
218,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
15,6 |
0,0 |
15,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
218,0 |
0,0 |
218,0 |
02 04 03 |
საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა |
164,6 |
0,0 |
164,6 |
239,1 |
0,0 |
239,1 |
303,3 |
0,0 |
303,3 |
|
ხარჯები |
163,5 |
0,0 |
163,5 |
239,1 |
0,0 |
239,1 |
302,6 |
0,0 |
302,6 |
|
სუბსიდიები |
152,8 |
|
152,8 |
239,1 |
|
239,1 |
302,6 |
|
302,6 |
|
სხვა ხარჯები |
10,7 |
0,0 |
10,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
|
ძირითადი აქტივები |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
02 05 |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
17,1 |
0,0 |
17,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
0,0 |
320,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17,1 |
0,0 |
17,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
0,0 |
320,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
17,1 |
0,0 |
17,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
0,0 |
320,0 |
02 06 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
4 447,2 |
3 189,2 |
1 258,0 |
2 232,7 |
1 040,1 |
1 192,6 |
1 695,8 |
8,8 |
1 687,0 |
|
ხარჯები |
289,4 |
3,9 |
285,5 |
666,6 |
0,0 |
666,6 |
768,4 |
0,0 |
768,4 |
|
საქონელი და მომსახურება |
52,1 |
0,0 |
52,1 |
96,0 |
0,0 |
96,0 |
207,4 |
0,0 |
207,4 |
|
სუბსიდიები |
85,9 |
0,0 |
85,9 |
101,0 |
0,0 |
101,0 |
139,0 |
0,0 |
139,0 |
|
სხვა ხარჯები |
151,4 |
3,9 |
147,5 |
469,6 |
0,0 |
469,6 |
422,0 |
0,0 |
422,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 157,8 |
3 185,3 |
972,5 |
1 566,1 |
1 040,1 |
526,0 |
927,4 |
8,8 |
918,6 |
|
ძირითადი აქტივები |
4 157,8 |
3 185,3 |
972,5 |
1 566,1 |
1 040,1 |
526,0 |
927,4 |
8,8 |
918,6 |
02 06 01 |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
3 888,0 |
3 189,2 |
698,8 |
1 912,5 |
1 040,1 |
872,4 |
1 556,8 |
8,8 |
1 548,0 |
|
ხარჯები |
203,5 |
3,9 |
199,6 |
565,6 |
0,0 |
565,6 |
629,4 |
0,0 |
629,4 |
|
საქონელი და მომსახურება |
52,1 |
0,0 |
52,1 |
96,0 |
0,0 |
96,0 |
207,4 |
0,0 |
207,4 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
151,4 |
3,9 |
147,5 |
469,6 |
0,0 |
469,6 |
422,0 |
0,0 |
422,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 684,5 |
3 185,3 |
499,2 |
1 346,9 |
1 040,1 |
306,8 |
927,4 |
8,8 |
918,6 |
|
ძირითადი აქტივები |
3 684,5 |
3 185,3 |
499,2 |
1 346,9 |
1 040,1 |
306,8 |
927,4 |
8,8 |
918,6 |
02 06 02 |
ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი |
473,3 |
0,0 |
473,3 |
219,2 |
0,0 |
219,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
473,3 |
0,0 |
473,3 |
219,2 |
0,0 |
219,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
473,3 |
0,0 |
473,3 |
219,2 |
0,0 |
219,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
02 06 03 |
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |
85,9 |
0,0 |
85,9 |
101,0 |
0,0 |
101,0 |
139,0 |
0,0 |
139,0 |
|
ხარჯები |
85,9 |
0,0 |
85,9 |
101,0 |
0,0 |
101,0 |
139,0 |
0,0 |
139,0 |
|
სუბსიდიები |
85,9 |
|
85,9 |
101,0 |
|
101,0 |
139,0 |
|
139,0 |
02 07 |
სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა |
284,4 |
0,0 |
284,4 |
296,9 |
0,0 |
296,9 |
364,8 |
0,0 |
364,8 |
|
ხარჯები |
283,2 |
0,0 |
283,2 |
296,1 |
0,0 |
296,1 |
364,8 |
0,0 |
364,8 |
|
სუბსიდიები |
283,2 |
|
283,2 |
296,1 |
|
296,1 |
364,8 |
|
364,8 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
02 08 |
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება |
216,8 |
0,0 |
216,8 |
232,0 |
0,0 |
232,0 |
339,0 |
0,0 |
339,0 |
|
ხარჯები |
38,1 |
0,0 |
38,1 |
18,1 |
0,0 |
18,1 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
12,1 |
0,0 |
12,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
26,0 |
0,0 |
26,0 |
18,1 |
0,0 |
18,1 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
178,7 |
0,0 |
178,7 |
213,9 |
0,0 |
213,9 |
334,0 |
0,0 |
334,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
178,7 |
0,0 |
178,7 |
213,9 |
0,0 |
213,9 |
334,0 |
0,0 |
334,0 |
02 09 |
ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187,7 |
0,0 |
187,7 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187,7 |
0,0 |
187,7 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187,7 |
0,0 |
187,7 |
02 10 |
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107,0 |
0,0 |
107,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107,0 |
0,0 |
107,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107,0 |
0,0 |
107,0 |
02 12 |
მელიორაციის ხელშეწყობა |
101,1 |
0,0 |
101,1 |
127,8 |
0,0 |
127,8 |
41,9 |
0,0 |
41,9 |
|
ხარჯები |
98,2 |
0,0 |
98,2 |
123,9 |
0,0 |
123,9 |
41,9 |
0,0 |
41,9 |
|
სუბსიდიები |
98,2 |
|
98,2 |
123,9 |
|
123,9 |
41,9 |
|
41,9 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
3,9 |
0,0 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
3,9 |
0,0 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
02 13 |
ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54,7 |
0,0 |
54,7 |
550,0 |
0,0 |
550,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54,7 |
0,0 |
54,7 |
426,6 |
0,0 |
426,6 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
54,7 |
|
54,7 |
426,6 |
|
426,6 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,4 |
0,0 |
123,4 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,4 |
0,0 |
123,4 |
02 14 |
მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
200,0 |
|
200,0 |
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1 934,5 |
153,2 |
1 781,3 |
1 957,6 |
0,0 |
1 957,6 |
2 566,1 |
0,0 |
2 566,1 |
|
ხარჯები |
994,8 |
153,2 |
1 778,8 |
1 946,4 |
0,0 |
1 946,4 |
2 559,6 |
0,0 |
2 559,6 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1 930,4 |
153,2 |
1 777,2 |
1 944,7 |
0,0 |
1 944,7 |
2 556,7 |
0,0 |
2 556,7 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
11,2 |
0,0 |
11,2 |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
|
ძირითადი აქტივები |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
11,2 |
0,0 |
11,2 |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
996,1 |
0,0 |
996,1 |
1 097,9 |
0,0 |
1 097,9 |
1 624,4 |
0,0 |
1 624,4 |
|
ხარჯები |
994,8 |
0,0 |
994,8 |
1 094,1 |
0,0 |
1 094,1 |
1 617,9 |
0,0 |
1 617,9 |
|
საქონელი და მომსახურება |
993,7 |
0,0 |
993,7 |
1 092,8 |
0,0 |
1 092,8 |
1 616,0 |
0,0 |
1 616,0 |
|
სხვა ხარჯები |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
1,3 |
0,0 |
1,3 |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,3 |
0,0 |
1,3 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
|
ძირითადი აქტივები |
1,3 |
0,0 |
1,3 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
03 02 |
დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება |
121,2 |
0,0 |
121,2 |
127,5 |
0,0 |
127,5 |
134,5 |
0,0 |
134,5 |
|
ხარჯები |
121,2 |
0,0 |
121,2 |
127,5 |
0,0 |
127,5 |
134,5 |
0,0 |
134,5 |
|
საქონელი და მომსახურება |
121,2 |
0,0 |
121,2 |
127,4 |
0,0 |
127,4 |
134,2 |
0,0 |
134,2 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 03 |
გამწვანების სამუშაოები |
52,1 |
0,0 |
52,1 |
177,9 |
0,0 |
177,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
52,1 |
0,0 |
52,1 |
177,9 |
0,0 |
177,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
52,1 |
0,0 |
52,1 |
177,9 |
0,0 |
177,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 04 |
გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა |
385,9 |
0,0 |
385,9 |
455,5 |
0,0 |
455,5 |
643,1 |
0,0 |
643,1 |
|
ხარჯები |
384,7 |
0,0 |
384,7 |
448,1 |
0,0 |
448,1 |
643,1 |
0,0 |
643,1 |
|
საქონელი და მომსახურება |
384,3 |
0,0 |
384,3 |
447,9 |
0,0 |
447,9 |
642,6 |
0,0 |
642,6 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
7,4 |
0,0 |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
7,4 |
0,0 |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 05 |
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია |
89,4 |
0,0 |
89,4 |
98,8 |
0,0 |
98,8 |
164,1 |
0,0 |
164,1 |
|
ხარჯები |
89,4 |
0,0 |
89,4 |
98,8 |
0,0 |
98,8 |
164,1 |
0,0 |
164,1 |
|
საქონელი და მომსახურება |
89,3 |
0,0 |
89,3 |
98,7 |
0,0 |
98,7 |
163,9 |
0,0 |
163,9 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 06 |
მდინარე კაპარჭის გაწმენდა, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა |
289,8 |
153,2 |
136,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
289,8 |
153,2 |
136,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
289,8 |
153,2 |
136,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
04 00 |
განათლება |
3 158,8 |
542,4 |
2 616,4 |
3 666,8 |
192,4 |
3 474,4 |
3 448,7 |
48,0 |
3 400,7 |
|
ხარჯები |
2 419,2 |
18,1 |
2 401,1 |
2 790,9 |
23,2 |
2 767,7 |
3 356,7 |
48,0 |
3 308,7 |
|
საქონელი და მომსახურება |
18,1 |
18,1 |
0,0 |
23,2 |
23,2 |
0,0 |
48,0 |
48,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
2 401,1 |
0,0 |
2 401,1 |
2 767,7 |
0,0 |
2 767,7 |
3 308,7 |
0,0 |
3 308,7 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
739,6 |
524,3 |
215,3 |
875,9 |
169,2 |
706,7 |
92,0 |
0,0 |
92,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
739,6 |
524,3 |
215,3 |
875,9 |
169,2 |
706,7 |
92,0 |
0,0 |
92,0 |
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
2 411,7 |
0,0 |
2 411,7 |
2 781,2 |
0,0 |
2 781,2 |
3 313,7 |
0,0 |
3 313,7 |
|
ხარჯები |
2 401,1 |
0,0 |
2 401,1 |
2 767,7 |
0,0 |
2 767,7 |
3 308,7 |
0,0 |
3 308,7 |
|
სუბსიდიები |
2 401,1 |
|
2 401,1 |
2 767,7 |
|
2 767,7 |
3 308,7 |
|
3 308,7 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10,6 |
0,0 |
10,6 |
13,5 |
0,0 |
13,5 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
10,6 |
0,0 |
10,6 |
13,5 |
0,0 |
13,5 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია |
216,5 |
11,8 |
204,7 |
725,2 |
32,0 |
693,2 |
87,0 |
0,0 |
87,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
216,5 |
11,8 |
204,7 |
725,2 |
32,0 |
693,2 |
87,0 |
0,0 |
87,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
216,5 |
11,8 |
204,7 |
725,2 |
32,0 |
693,2 |
87,0 |
0,0 |
87,0 |
04 03 |
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები |
520,0 |
520,0 |
0,0 |
137,2 |
137,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
512,5 |
512,5 |
0,0 |
137,2 |
137,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
512,5 |
512,5 |
0,0 |
137,2 |
137,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 04 |
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
10,6 |
10,6 |
0,0 |
23,2 |
23,2 |
0,0 |
48,0 |
48,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
10,6 |
10,6 |
0,0 |
23,2 |
23,2 |
0,0 |
48,0 |
48,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
10,6 |
10,6 |
0,0 |
23,2 |
23,2 |
0,0 |
48,0 |
48,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი |
3 731,2 |
202,2 |
3 529,0 |
4 173,0 |
0,0 |
4 173,0 |
6 251,4 |
0,0 |
6 251,4 |
|
ხარჯები |
2 850,8 |
0,0 |
2 850,8 |
3 471,0 |
0,0 |
3 471,0 |
4 909,6 |
0,0 |
4 909,6 |
|
საქონელი და მომსახურება |
30,8 |
0,0 |
30,8 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
216,0 |
0,0 |
216,0 |
|
სუბსიდიები |
2 780,8 |
0,0 |
2 780,8 |
3 385,7 |
0,0 |
3 385,7 |
4 602,1 |
0,0 |
4 602,1 |
|
სხვა ხარჯები |
14,2 |
0,0 |
14,2 |
25,3 |
0,0 |
25,3 |
66,5 |
0,0 |
66,5 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
880,4 |
202,2 |
678,2 |
702,0 |
0,0 |
702,0 |
1 341,8 |
0,0 |
1 341,8 |
|
ძირითადი აქტივები |
880,3 |
202,2 |
678,1 |
701,4 |
0,0 |
701,4 |
1 341,8 |
0,0 |
1 341,8 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
2 081,5 |
0,0 |
2 081,5 |
2 559,3 |
0,0 |
2 559,3 |
4 383,0 |
0,0 |
4 383,0 |
|
ხარჯები |
1 483,4 |
0,0 |
1 483,4 |
1 923,6 |
0,0 |
1 923,6 |
3 075,8 |
0,0 |
3 075,8 |
|
სუბსიდიები |
1 476,7 |
0,0 |
1 476,7 |
1 911,4 |
0,0 |
1 911,4 |
3 025,0 |
0,0 |
3 025,0 |
|
სხვა ხარჯები |
6,7 |
0,0 |
6,7 |
12,2 |
0,0 |
12,2 |
50,8 |
0,0 |
50,8 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
598,1 |
0,0 |
598,1 |
635,7 |
0,0 |
635,7 |
1 307,2 |
0,0 |
1 307,2 |
|
ძირითადი აქტივები |
598,0 |
0,0 |
598,0 |
635,1 |
0,0 |
635,1 |
1 307,2 |
0,0 |
1 307,2 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 01 01 |
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა |
199,8 |
0,0 |
199,8 |
250,8 |
0,0 |
250,8 |
335,8 |
0,0 |
335,8 |
|
ხარჯები |
189,8 |
0,0 |
189,8 |
240,8 |
0,0 |
240,8 |
335,8 |
0,0 |
335,8 |
|
სუბსიდიები |
189,8 |
0,0 |
189,8 |
240,8 |
0,0 |
240,8 |
335,8 |
0,0 |
335,8 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 01 01 01 |
რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა |
122,3 |
0,0 |
122,3 |
168,8 |
0,0 |
168,8 |
230,0 |
0,0 |
230,0 |
|
ხარჯები |
112,3 |
0,0 |
112,3 |
158,8 |
0,0 |
158,8 |
230,0 |
0,0 |
230,0 |
|
სუბსიდიები |
112,3 |
|
112,3 |
158,8 |
|
158,8 |
230,0 |
|
230,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 01 01 02 |
ხელბურთის კლუბის „ოქროს ვერძი" ხელშეწყობა |
77,5 |
0,0 |
77,5 |
82,0 |
0,0 |
82,0 |
105,8 |
0,0 |
105,8 |
|
ხარჯები |
77,5 |
0,0 |
77,5 |
82,0 |
0,0 |
82,0 |
105,8 |
0,0 |
105,8 |
|
სუბსიდიები |
77,5 |
|
77,5 |
82,0 |
|
82,0 |
105,8 |
|
105,8 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 01 01 03 |
სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 01 02 |
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
10,7 |
0,0 |
10,7 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
179,7 |
0,0 |
179,7 |
|
ხარჯები |
10,7 |
0,0 |
10,7 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
179,7 |
0,0 |
179,7 |
|
სუბსიდიები |
4,0 |
|
4,0 |
25,8 |
|
25,8 |
128,9 |
|
128,9 |
|
სხვა ხარჯები |
6,7 |
0,0 |
6,7 |
12,2 |
0,0 |
12,2 |
50,8 |
0,0 |
50,8 |
05 01 03 |
სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა |
1 250,3 |
0,0 |
1 250,3 |
1 663,3 |
0,0 |
1 663,3 |
1 700,0 |
0,0 |
1 700,0 |
|
ხარჯები |
1 227,9 |
0,0 |
1 227,9 |
1 644,8 |
0,0 |
1 644,8 |
1 690,0 |
0,0 |
1 690,0 |
|
სუბსიდიები |
1 227,9 |
|
1 227,9 |
1 644,8 |
|
1 644,8 |
1 690,0 |
|
1 690,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
22,4 |
0,0 |
22,4 |
18,5 |
0,0 |
18,5 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
22,3 |
0,0 |
22,3 |
17,9 |
0,0 |
17,9 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 01 05 |
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |
565,7 |
0,0 |
565,7 |
607,2 |
0,0 |
607,2 |
1 057,5 |
0,0 |
1 057,5 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
565,7 |
0,0 |
565,7 |
607,2 |
0,0 |
607,2 |
1 057,5 |
0,0 |
1 057,5 |
|
ძირითადი აქტივები |
565,7 |
0,0 |
565,7 |
607,2 |
0,0 |
607,2 |
1 057,5 |
0,0 |
1 057,5 |
05 01 06 |
„საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი 1913“-ის ხელშეწყობა |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
55,0 |
|
55,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 01 09 |
მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის ხელშეწყობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 110,0 |
0,0 |
1 110,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
870,3 |
0,0 |
870,3 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
870,3 |
|
870,3 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
239,7 |
0,0 |
239,7 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
239,7 |
0,0 |
239,7 |
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
1 416,0 |
202,2 |
1 213,8 |
1 440,3 |
0,0 |
1 440,3 |
1 798,4 |
0,0 |
1 798,4 |
|
ხარჯები |
1 133,7 |
0,0 |
1 133,7 |
1 374,0 |
0,0 |
1 374,0 |
1 763,8 |
0,0 |
1 763,8 |
|
საქონელი და მომსახურება |
30,8 |
0,0 |
30,8 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
216,0 |
0,0 |
216,0 |
|
სუბსიდიები |
1 070,4 |
0,0 |
1 070,4 |
1 300,9 |
0,0 |
1 300,9 |
1 507,1 |
0,0 |
1 507,1 |
|
სხვა ხარჯები |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
13,1 |
0,0 |
13,1 |
15,7 |
0,0 |
15,7 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
282,3 |
202,2 |
80,1 |
66,3 |
0,0 |
66,3 |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
|
ძირითადი აქტივები |
282,3 |
202,2 |
80,1 |
66,3 |
0,0 |
66,3 |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
1 110,0 |
0,0 |
1 110,0 |
1 422,2 |
0,0 |
1 422,2 |
1 566,7 |
0,0 |
1 566,7 |
|
ხარჯები |
1 095,4 |
0,0 |
1 095,4 |
1 355,9 |
0,0 |
1 355,9 |
1 532,1 |
0,0 |
1 532,1 |
|
სუბსიდიები |
1 070,4 |
0,0 |
1 070,4 |
1 300,9 |
0,0 |
1 300,9 |
1 507,1 |
0,0 |
1 507,1 |
|
გრანტები |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14,6 |
0,0 |
14,6 |
66,3 |
0,0 |
66,3 |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
|
ძირითადი აქტივები |
14,6 |
0,0 |
14,6 |
66,3 |
0,0 |
66,3 |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
05 02 01 01 |
სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა |
171,0 |
0,0 |
171,0 |
242,7 |
0,0 |
242,7 |
291,7 |
0,0 |
291,7 |
|
ხარჯები |
164,1 |
0,0 |
164,1 |
220,9 |
0,0 |
220,9 |
266,5 |
0,0 |
266,5 |
|
სუბსიდიები |
164,1 |
|
164,1 |
220,9 |
|
220,9 |
266,5 |
|
266,5 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,9 |
0,0 |
6,9 |
21,8 |
0,0 |
21,8 |
25,2 |
0,0 |
25,2 |
|
ძირითადი აქტივები |
6,9 |
0,0 |
6,9 |
21,8 |
0,0 |
21,8 |
25,2 |
0,0 |
25,2 |
05 02 01 02 |
არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა |
207,0 |
0,0 |
207,0 |
237,9 |
0,0 |
237,9 |
267,0 |
0,0 |
267,0 |
|
ხარჯები |
207,0 |
0,0 |
207,0 |
228,0 |
0,0 |
228,0 |
267,0 |
0,0 |
267,0 |
|
სუბსიდიები |
207,0 |
|
207,0 |
228,0 |
|
228,0 |
267,0 |
|
267,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 02 01 03 |
მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა |
175,0 |
0,0 |
175,0 |
214,5 |
0,0 |
214,5 |
229,0 |
0,0 |
229,0 |
|
ხარჯები |
175,0 |
0,0 |
175,0 |
212,9 |
0,0 |
212,9 |
229,0 |
0,0 |
229,0 |
|
სუბსიდიები |
175,0 |
|
175,0 |
212,9 |
|
212,9 |
229,0 |
|
229,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 02 01 04 |
ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა |
306,3 |
0,0 |
306,3 |
402,6 |
0,0 |
402,6 |
448,0 |
0,0 |
448,0 |
|
ხარჯები |
306,3 |
0,0 |
306,3 |
402,6 |
0,0 |
402,6 |
446,6 |
0,0 |
446,6 |
|
სუბსიდიები |
306,3 |
|
306,3 |
402,6 |
|
402,6 |
446,6 |
|
446,6 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
05 02 01 05 |
საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა |
61,9 |
0,0 |
61,9 |
68,8 |
0,0 |
68,8 |
91,0 |
0,0 |
91,0 |
|
ხარჯები |
61,9 |
0,0 |
61,9 |
66,7 |
0,0 |
66,7 |
91,0 |
0,0 |
91,0 |
|
სუბსიდიები |
61,9 |
|
61,9 |
66,7 |
|
66,7 |
91,0 |
|
91,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 02 01 06 |
საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა |
163,8 |
0,0 |
163,8 |
200,7 |
0,0 |
200,7 |
215,0 |
0,0 |
215,0 |
|
ხარჯები |
156,1 |
0,0 |
156,1 |
169,8 |
0,0 |
169,8 |
207,0 |
0,0 |
207,0 |
|
სუბსიდიები |
156,1 |
|
156,1 |
169,8 |
|
169,8 |
207,0 |
|
207,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,7 |
0,0 |
7,7 |
30,9 |
0,0 |
30,9 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
7,7 |
0,0 |
7,7 |
30,9 |
0,0 |
30,9 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
05 02 01 07 |
რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
ხარჯები |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
გრანტები |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
05 02 02 |
კულტურული ღონისძიებები |
38,3 |
0,0 |
38,3 |
18,1 |
0,0 |
18,1 |
231,7 |
0,0 |
231,7 |
|
ხარჯები |
38,3 |
0,0 |
38,3 |
18,1 |
0,0 |
18,1 |
231,7 |
0,0 |
231,7 |
|
საქონელი და მომსახურება |
30,8 |
0,0 |
30,8 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
216,0 |
0,0 |
216,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
13,1 |
0,0 |
13,1 |
15,7 |
0,0 |
15,7 |
05 02 03 |
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში |
267,7 |
202,2 |
65,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
267,7 |
202,2 |
65,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
267,7 |
202,2 |
65,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 03 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
233,7 |
0,0 |
233,7 |
173,4 |
0,0 |
173,4 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
ხარჯები |
233,7 |
0,0 |
233,7 |
173,4 |
0,0 |
173,4 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
სუბსიდიები |
233,7 |
|
233,7 |
173,4 |
|
173,4 |
70,0 |
|
70,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
2 379,1 |
0,0 |
2 379,1 |
3 278,6 |
0,0 |
3 278,6 |
3 978,6 |
0,0 |
3 978,6 |
|
ხარჯები |
2 368,5 |
0,0 |
2 368,5 |
3 270,0 |
0,0 |
3 270,0 |
3 973,6 |
0,0 |
3 973,6 |
|
საქონელი და მომსახურება |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
1 213,3 |
0,0 |
1 213,3 |
1 768,1 |
0,0 |
1 768,1 |
2 370,9 |
0,0 |
2 370,9 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 119,5 |
0,0 |
1 119,5 |
1 456,4 |
0,0 |
1 456,4 |
1 594,9 |
0,0 |
1 594,9 |
|
სხვა ხარჯები |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
11,6 |
0,0 |
11,6 |
7,8 |
0,0 |
7,8 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10,6 |
0,0 |
10,6 |
8,6 |
0,0 |
8,6 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
10,6 |
0,0 |
10,6 |
8,6 |
0,0 |
8,6 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
202,5 |
0,0 |
202,5 |
169,8 |
0,0 |
169,8 |
183,0 |
0,0 |
183,0 |
|
ხარჯები |
200,8 |
0,0 |
200,8 |
165,5 |
0,0 |
165,5 |
183,0 |
0,0 |
183,0 |
|
სუბსიდიები |
200,8 |
|
200,8 |
165,5 |
|
165,5 |
183,0 |
|
183,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
4,3 |
0,0 |
4,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
4,3 |
0,0 |
4,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 02 |
ჯანდაცვის სხვა პროგრამები |
478,1 |
0,0 |
478,1 |
740,4 |
0,0 |
740,4 |
810,0 |
0,0 |
810,0 |
|
ხარჯები |
478,1 |
0,0 |
478,1 |
740,4 |
0,0 |
740,4 |
810,0 |
0,0 |
810,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
30,0 |
|
30,0 |
70,0 |
|
70,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
444,2 |
0,0 |
444,2 |
676,5 |
0,0 |
676,5 |
740,0 |
0,0 |
740,0 |
06 02 01 |
მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა |
264,9 |
0,0 |
264,9 |
397,9 |
0,0 |
397,9 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
|
ხარჯები |
264,9 |
0,0 |
264,9 |
397,9 |
0,0 |
397,9 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
264,9 |
0,0 |
264,9 |
397,9 |
0,0 |
397,9 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
06 02 02 |
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
132,9 |
0,0 |
132,9 |
149,7 |
0,0 |
149,7 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
ხარჯები |
132,9 |
0,0 |
132,9 |
149,7 |
0,0 |
149,7 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
132,9 |
0,0 |
132,9 |
149,7 |
0,0 |
149,7 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
06 02 04 |
სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარიულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარიულ-ქიმიური გამოკვლევა |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
ხარჯები |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
40,0 |
|
40,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 02 05 |
შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება |
41,7 |
0,0 |
41,7 |
82,3 |
0,0 |
82,3 |
180,0 |
0,0 |
180,0 |
|
ხარჯები |
41,7 |
0,0 |
41,7 |
82,3 |
0,0 |
82,3 |
180,0 |
0,0 |
180,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
41,7 |
0,0 |
41,7 |
82,3 |
0,0 |
82,3 |
180,0 |
0,0 |
180,0 |
06 02 06 |
ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ (21 წლამდე ასაკის) პირთა კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
ხარჯები |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
06 02 07 |
კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
ხარჯები |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
06 02 08 |
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 02 09 |
მოსახლეობაში ბავშვთა კომპლექსური სამედიცინო გასინჯვები და ლაბორატორიული გამოკვლევები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39,1 |
0,0 |
39,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39,1 |
0,0 |
39,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39,1 |
0,0 |
39,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 02 10 |
საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
30,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
30,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 04 |
სოციალური დაცვა |
870,9 |
0,0 |
870,9 |
909,2 |
0,0 |
909,2 |
1 009,6 |
0,0 |
1 009,6 |
|
ხარჯები |
870,9 |
0,0 |
870,9 |
909,2 |
0,0 |
909,2 |
1 009,6 |
0,0 |
1 009,6 |
|
სუბსიდიები |
193,8 |
0,0 |
193,8 |
117,7 |
0,0 |
117,7 |
146,9 |
0,0 |
146,9 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
675,3 |
0,0 |
675,3 |
779,9 |
0,0 |
779,9 |
854,9 |
0,0 |
854,9 |
|
სხვა ხარჯები |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
11,6 |
0,0 |
11,6 |
7,8 |
0,0 |
7,8 |
06 04 01 |
სარიტუალო მომსახურება |
36,8 |
0,0 |
36,8 |
31,4 |
0,0 |
31,4 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
ხარჯები |
36,8 |
0,0 |
36,8 |
31,4 |
0,0 |
31,4 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
36,5 |
0,0 |
36,5 |
31,4 |
0,0 |
31,4 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 04 02 |
მარტოხელა მშობელთა დახმარება |
60,8 |
0,0 |
60,8 |
59,8 |
0,0 |
59,8 |
68,0 |
0,0 |
68,0 |
|
ხარჯები |
60,8 |
0,0 |
60,8 |
59,8 |
0,0 |
59,8 |
68,0 |
0,0 |
68,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
60,8 |
0,0 |
60,8 |
59,8 |
0,0 |
59,8 |
68,0 |
0,0 |
68,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 04 03 |
ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა |
110,7 |
0,0 |
110,7 |
115,9 |
0,0 |
115,9 |
133,9 |
0,0 |
133,9 |
|
ხარჯები |
110,7 |
0,0 |
110,7 |
115,9 |
0,0 |
115,9 |
133,9 |
0,0 |
133,9 |
|
სუბსიდიები |
110,7 |
|
110,7 |
115,9 |
|
115,9 |
133,9 |
|
133,9 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 04 04 |
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა |
48,2 |
0,0 |
48,2 |
45,4 |
0,0 |
45,4 |
56,0 |
0,0 |
56,0 |
|
ხარჯები |
48,2 |
0,0 |
48,2 |
45,4 |
0,0 |
45,4 |
56,0 |
0,0 |
56,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
48,2 |
0,0 |
48,2 |
45,4 |
0,0 |
45,4 |
56,0 |
0,0 |
56,0 |
06 04 05 |
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება |
15,7 |
0,0 |
15,7 |
15,7 |
0,0 |
15,7 |
25,6 |
0,0 |
25,6 |
|
ხარჯები |
15,7 |
0,0 |
15,7 |
15,7 |
0,0 |
15,7 |
25,6 |
0,0 |
25,6 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
15,7 |
0,0 |
15,7 |
15,7 |
0,0 |
15,7 |
25,6 |
0,0 |
25,6 |
06 04 06 |
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება |
7,8 |
0,0 |
7,8 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
|
ხარჯები |
7,8 |
0,0 |
7,8 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
7,8 |
0,0 |
7,8 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
06 04 07 |
სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები |
80,3 |
0,0 |
80,3 |
79,7 |
0,0 |
79,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
80,3 |
0,0 |
80,3 |
79,7 |
0,0 |
79,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
79,3 |
0,0 |
79,3 |
74,7 |
0,0 |
74,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 04 08 |
უსინათლოებისა და სმენადაქვეითებულთა მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად |
41,6 |
0,0 |
41,6 |
36,0 |
0,0 |
36,0 |
39,6 |
0,0 |
39,6 |
|
ხარჯები |
41,6 |
0,0 |
41,6 |
36,0 |
0,0 |
36,0 |
39,6 |
0,0 |
39,6 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
41,6 |
0,0 |
41,6 |
36,0 |
0,0 |
36,0 |
39,6 |
0,0 |
39,6 |
06 04 09 |
უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
|
ხარჯები |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
06 04 10 |
შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად |
3,1 |
0,0 |
3,1 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
ხარჯები |
3,1 |
0,0 |
3,1 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
სუბსიდიები |
3,1 |
|
3,1 |
1,8 |
|
1,8 |
13,0 |
|
13,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 04 11 |
სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მხარდაჭერა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
19,0 |
0,0 |
19,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
06 04 12 |
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
|
ხარჯები |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
06 04 14 |
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება |
17,2 |
0,0 |
17,2 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
32,0 |
0,0 |
32,0 |
|
ხარჯები |
17,2 |
0,0 |
17,2 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
32,0 |
0,0 |
32,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
17,2 |
0,0 |
17,2 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
32,0 |
0,0 |
32,0 |
06 04 15 |
საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირება |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
80,0 |
|
80,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 04 16 |
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება |
207,3 |
0,0 |
207,3 |
225,5 |
0,0 |
225,5 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
|
ხარჯები |
207,3 |
0,0 |
207,3 |
225,5 |
0,0 |
225,5 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
207,3 |
0,0 |
207,3 |
225,5 |
0,0 |
225,5 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
06 04 17 |
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
ხარჯები |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
06 04 18 |
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები |
40,7 |
0,0 |
40,7 |
41,1 |
0,0 |
41,1 |
85,4 |
0,0 |
85,4 |
|
ხარჯები |
40,7 |
0,0 |
40,7 |
41,1 |
0,0 |
41,1 |
85,4 |
0,0 |
85,4 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
40,7 |
0,0 |
40,7 |
41,1 |
0,0 |
41,1 |
85,4 |
0,0 |
85,4 |
06 04 19 |
განსაკუთრებით მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52,0 |
0,0 |
52,0 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52,0 |
0,0 |
52,0 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47,8 |
0,0 |
47,8 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 04 20 |
მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა), სოციალურად დაუცველი, პენსიონერი მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
06 04 21 |
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
06 04 22 |
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
43,5 |
0,0 |
43,5 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
43,5 |
0,0 |
43,5 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
43,5 |
0,0 |
43,5 |
06 04 23 |
შეჭირვებული ოჯახების შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
23,2 |
0,0 |
23,2 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
23,2 |
0,0 |
23,2 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
23,2 |
0,0 |
23,2 |
06 04 24 |
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიით გამოწვეული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მოსახლეობის საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
91,8 |
0,0 |
91,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
91,8 |
0,0 |
91,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
91,8 |
0,0 |
91,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 04 26 |
ახალი კორონავირუსით (COVID-19) ინფიცირებულ, ჟანგბადდამოკიდებული ბენეფიციარების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, ჟანგბადით უზრუნველყოფის მიზნით |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
06 04 27 |
საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანასური დახმარება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
06 04 28 |
დიაბეტით დაავადებულ (18 წლამდე) ბავშვთა მატერიალური დახმარების პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,4 |
0,0 |
14,4 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,4 |
0,0 |
14,4 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,4 |
0,0 |
14,4 |
06 07 |
სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა |
827,6 |
0,0 |
827,6 |
990,6 |
0,0 |
990,6 |
1 196,0 |
0,0 |
1 196,0 |
|
ხარჯები |
818,7 |
0,0 |
818,7 |
986,3 |
0,0 |
986,3 |
1 191,0 |
0,0 |
1 191,0 |
|
სუბსიდიები |
818,7 |
|
818,7 |
986,3 |
|
986,3 |
1 191,0 |
|
1 191,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8,9 |
0,0 |
8,9 |
4,3 |
0,0 |
4,3 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
8,9 |
0,0 |
8,9 |
4,3 |
0,0 |
4,3 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
06 08 |
ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
468,6 |
0,0 |
468,6 |
780,0 |
0,0 |
780,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
468,6 |
0,0 |
468,6 |
780,0 |
0,0 |
780,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
468,6 |
|
468,6 |
780,0 |
|
780,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ზ) 26-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 26
უფლება მიეცეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურს, განსაზღვროს (დაამტკიცოს) კონკრეტული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებადი ღონისძიებების ან/და ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი თანხების ზღვრული ოდენობა, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერთან შეთანხმებით.
თ) 29-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 29
წარმომადგენლობითი ხარჯებიდან ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურისათვის გამოყოფილი ასიგნების ფარგლებში) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურთან წინასწარი შეთანხმებით.“.
მუხლი 2 |
1. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2022 წლის 6 ივნისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე, გარდა პირველი მუხლის დ) პუნქტით გათვალისწინებული პროგრამისა: „მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობა“ (პროგრამული კოდი 02 14).
2. დადგენილების პირველი მუხლის დ) პუნქტით გათვალისწინებული პროგრამის: „მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობა“ (პროგრამული კოდი 02 14) მოქმედება გავრცელდეს 2022 წლის 1 ივნისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
|
|
დოკუმენტის კომენტარები