„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/04/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/04/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016463
16
20/04/2022
ვებგვერდი, 21/04/2022
190020020.35.128.016463
„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2022 წლის 20 აპრილი

დაბა ხარაგაული       

 

„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  მე-20- მუხლის   მე - 4 პუნქტის საფუძველზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის 16 დეკემბრის №24 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი 17/12/2021, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016440)  და აღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემანანა ბარბაქაძე



                                                                                                                                                                                                            დანართი

თავი I
 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1
ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:  

                                                                                           ათას ლარში

დასახელება

2020წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

15 971,7

19 366,0

9 446,2

9 919,7

16 416,3

6 298,2

10 118,1

გრანტები

7 618,7

9 141,6

9 141,6

0,0

6 298,2

6 298,2

0,0

სხვა შემოსავლები

1 306,0

1 035,4

304,7

730,7

1 160,0

0,0

1 160,0

ხარჯები

8 128,0

7 785,4

1 285,361

6 500,0

12 124,7

1 133,3

10 991,370

შრომის ანაზღაურება

1 645,9

53,7

53,7

0,0

2 749,7

66,0

2 683,726

საქონელი და მომსახურება

1 443,6

1 974,7

918,8

1 056,0

2 275,1

952,6

1 322,543

პროცენტი

32,9

26,3

0,0

26,3

35,0

0,0

35,000

სუბსიდიები

3 843,0

4 246,0

72,9

4 173,1

5 362,7

88,0

5 274,729

გრანტები

33,3

29,8

0,0

29,8

33,0

0,0

33,000

სოციალური უზრუნველყოფა

740,8

930,2

1,0

929,2

1 177,2

1,0

1 176,200

სხვა ხარჯები

388,5

524,6

239,1

285,6

492,0

25,8

466,172

საოპერაციო სალდო

7 843,7

11 580,6

8 160,9

3 419,7

4 291,6

5 164,9

-873,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 787,0

10 303,302

9 434,646

868,656

7 488,597

6 389,725

1 098,872

ზრდა

8 918,3

10 385,3

9 434,6

950,7

7 533,6

6 389,7

1 143,9

კლება

131,3

82,0

0,0

82,0

45,0

0,0

45,0

მთლიანი სალდო

-943,275

1 277,3

-1 273,8

2 551,1

-3 197,0

-1 224,8

-1 972,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-994,197

1 226,4

-1 273,778

2 500,157

-3 252,0

-1 224,826

-2 027,142

ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

კლება

994,197

-1 226,4

1 273,778

-2 500,157

3 251,968

1 224,826

2 027,142

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-50,9220

-50,9

0,0

-50,9

-55,0

0,0

-55,0

კლება

50,922

50,9

 

50,922

55,0

 

55,000

საშინაო

15 971,7

19 366,0

9 446,2

9 919,7

16 416,3

6 298,2

10 118,1

ბალანსი

7 618,7

9 141,6

9 141,6

0,0

6 298,2

6 298,2

0,0

 

მუხლი 2
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                               ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

16 103,0

19 448,0

9 446,2

10 001,7

16 461,338

6 298,238

10 163,100

 შემოსავლები

15 971,7

19 366,0

9 446,2

9 919,7

16 416,3

6 298,2

10 118,1

 არაფინანსური აქტივების კლება

131.3

82.0

0.0

82.0

45.0

0.0

45.0

 გადასახდელები

17,097.2   

20 003,2   

10 720,0   

9 283,2   

19 713,3   

7 523,1   

12 190,2   

 ხარჯები

8 128,0

7 785,4

1 285,361

6 500,0

12 124,7

1 133,3

10 991,370

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 918,3

10 385,3

9 434,6

950,7

7 533,6

6 389,7

1 143,9

 ვალდებულებების კლება

50,9

51,2

 

51,2

55,0

 

55,0

 ნაშთის ცვლილება

-994,197

1 226,4

-1 273,778

2 500,157

-3 252,0

-1 224,826

-2 027,142

 

მუხლი 3
 ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  16 416.3   ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

სულ

                მათ შორის

    სულ

        მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

15 971,7

19 366,0

9 446,2

9 919,7

16 416,3

6 298,2

10 118,1

გადასახადები

7,047.1

7,636.2

0.0

7,636.2

8,958.1

0.0

8,958.1

გრანტები

7 618,7

9 141,6

9 141,6

0,0

6 298,2

6 298,2

0,0

სხვა შემოსავლები

1,306.0

1,313.0

415.3

897.7

1,160.0

0.0

1,160.0

 

მუხლი 4
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 8 958,1  ათასი ლარით:      

                                                                                                                     ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

                მათ შორის

  სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

7,047.1

9,189.0

0.0

9,189.0

8,958.1

0.0

8,958.1

ქონების გადასახადი

2,059.9

3,008.7

0.0

3,008.7

2,100.0

0.0

2,100.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1,087.6

327.8

 

327.8

300.0

 

300.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

1,911.7

 

1,911.7

900.0

 

900.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

972.3

752.6

0.0

752.6

900.0

0.0

900.0

იურიდიულ პირებიდან

972.3

741.7

 

741.7

900.0

 

900.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

4,987.2

6,180.3

 

6,180.3

6,858.1

 

6,858.1

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

4,987.2

6,180.3

 

6,180.3

6,858.1

 

6,858.1

დამატებული ღირებულების გადასახადი

4,987.2

6,180.3

 

6,180.3

6,858.1

 

6,858.1


 

მუხლი 5
ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6 298.2 ათასი ლარით:                

                                                                                                                               ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი 

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7 618,7

9 141,6

9 141,6

0,0

6 298,2

6 298,2

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 618,7

9 141,6

9 141,6

0,0

6 298,2

6 298,2

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

506,3

632,9

632,9

0,0

734,2

734,2

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

506,3

632,9

632,9

 

734,2

734,2

 

ტრანსფერები  ცენტრალური სსიპ-ებიდან

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7 112,4

8 508,7

8 508,7

0,0

5 564,0

5 564,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

4 516,1

5 261,9

5 261,9

 

3 525,8

3 525,8

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

890,0

890,0

890,0

 

890,0

890,0

 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

1 127,0

1 127,0

 

0,0

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

 

1 168,5

1 168,5

 

 

 

 

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების ფონდი

 

 

 

 

1 148,2

1 148,2

 

დელეგირებით სკოლების რეაბილიტაცია

783,3

61,2

61,2

 

0,0

 

 


 

მუხლი 6
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 160.0  ათასი ლარით:

                                                                                                                       ათას ლარში

დასახელება

2020  წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

    სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1,303.8

1,035.4

304.7

730.7

1,160.0

0.0

1,160.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

136.7

71.5

0.0

71.5

80.0

0.0

80.0

პროცენტები

 

1.9

 

1.9

 

 

 

რენტა

136.7

69.6

0.0

69.6

80.0

0.0

80.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

87.5

55.6

 

55.6

60.0

 

60.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

49.1

14.0

 

14.0

20.0

 

20.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

96.7

164.7

0.0

164.7

80.0

0.0

80.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

96.7

164.7

0.0

164.7

80.0

0.0

80.0

სანებართვო მოსაკრებელი

52.1

90.6

 

90.6

30.0

 

30.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

44.7

74.0

 

74.0

50.0

 

50.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

772.6

494.5

 

494.5

1,000.0

 

1,000.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)

297.9

304.7

304.7

0.0

0.0

 

 

 

მუხლი 7
 ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  11 610.3 ათასი ლარით:

                                                                                                                               ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8 128,0

7 785,4

1 285,361

6 500,0

12 124,7

1 133,3

10 991,370

შრომის ანაზღაურება

1 645,9

53,7

53,7

0,0

2 749,7

66,0

2 683,726

საქონელი და მომსახურება

1 443,6

1 974,7

918,8

1 056,0

2 275,1

952,6

1 322,543

პროცენტი

32,9

26,3

0,0

26,3

35,0

0,0

35,000

სუბსიდიები

3 843,0

4 246,0

72,9

4 173,1

5 362,7

88,0

5 274,729

გრანტები

33,3

29,8

0,0

29,8

33,0

0,0

33,000

სოციალური უზრუნველყოფა

740,8

930,2

1,0

929,2

1 177,2

1,0

1 176,200

სხვა ხარჯები

388,5

524,6

239,1

285,6

492,0

25,8

466,172

 

მუხლი 8
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 7 488,6 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 7 533,6 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 45,0 თასი ლარით:

                                                                                                                 ათას ლარში

პროგრ. კოდი

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 
 

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

9,4

10,8

261.7

 

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

9,4

10,8

261.7

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 779,6

10 065,9

463,5

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 133,7

9 362,3

5 216,1

 

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

26,6

            65,1

69,1

 

02 03

გარე განათება

0,0

0.0

0.0

 

02 05

კეთილმოწყობა

99,4

3,9

422,6

 

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

519,9

634,6

                755,6

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

36,1

50,8

24,1

 

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

36,1

50,8

24,1

 

04 00

განათლება

827,4

233,0

               659,2

 

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

58,1

53.1

5,0

 

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

          33,0

14,6

639,6

 

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

736,3

165.3

                14.6

 

04 06 

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლეთა სახლი)

0,0

0,0

0,0

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

257,8

11,6

103,8

 

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

0,0

            0,6

92,0

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

11,4

11,1

10,0

 

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

0,0

1,8

 

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0,0

0,0

0,0

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

8,0

13,2

21.4

 

06 01 01 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

1,1

3,2

0

 

06 02 

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

0,4

8,0

13.0

 

06 03 

სოციალური დაცვა

6,5

2,0

8.4

 

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 918,3

10 385.3

7 533,6

 

 

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

131,3

82,0

45,0

 ძირითადი აქტივები

44,9

55,4

20.0

 არაწარმოებული აქტივები

86,3

26,6

                   25,0

 მიწა

86,3

26,6

                    25,0

 

მუხლი 9
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

  ათას ლარში

ფუნქც.  კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,248.0   

2,376.5   

4 376,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,248.0   

2,376.5   

4 376,4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,215.1   

2,350.2   

4 198,9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

32.9   

26.3   

177,5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8,244.0   

10,718.3   

6 628,0   

7045

ტრანსპორტი

8,244.0   

10,718.3   

6 613,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8,244.0   

10,718.3   

6 613,0   

705

გარემოს დაცვა

947.9   

1,130.0   

1 320,3   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

947.9   

1,130.0   

1 320,3   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

370.5   

626.1   

814,5   

7061

ბინათმშენებლობა

24.8   

261.0   

75,8   

7063

წყალმომარაგება

79.7   

133.8   

69,1   

7064

გარე განათება

166.6   

227.4   

247,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

99.4   

3.9   

422,6   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

136.8   

160.2   

198,7   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

3.1   

9.0   

21,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

3.1   

9.0   

21,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

133.7   

151.2   

177,7   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,463.2   

1,299.9   

1 670,7   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

585.0   

375.9   

559,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

765.9   

821.2   

995,2   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

50.0   

59.0   

66,5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

62.3   

43.9   

50,0   

709

განათლება

2,631.8   

2,441.7   

3 224,4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,301.1   

1,545.7   

2 397,6   

7092

ზოგადი განათლება

1,140.8   

784.4   

692,8   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,545.3   

784.4   

692,8   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

190.0   

111.5   

134,0   

710

სოციალური დაცვა

1,003.8   

1,199.5   

1 480,2   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

455.0   

498.4   

540,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

423.1   

463.0   

487,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

31.9   

35.4   

53,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1.5   

1.5   

4,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

5.4   

4.4   

8,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

245.1   

371.8   

567,2   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

165.9   

162.9   

140,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

8.0   

11.8   

13,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

123.4   

148.7   

208,0   

 

სულ

17,046.3   

19,952.2   

19 713,3   

 

მუხლი 10
 ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს - 3 197.0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 4 291,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

                                                                დასახელება

2020 წლი ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

7 843,7

11 580,5

       4 291,6

 მთლიანი სალდო

- 943,3

1 273,3

        - 3 197,0

 

მუხლი 11
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს - 3 252.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლი ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 994,2

1 226,4

- 3  252,0

 ზრდა

0,0

0,0

0,0

 კლება

994,2

        -1 226,4

3 252,0

        ვალუტა და დეპოზიტი

 

 

 

 ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2022 წლის განმავლობაში.

მუხლი 12
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55,0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასეხო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) შეადგენდა  534 811  ლარს,  აქედან    სესხის სახით გადასახდელი იყო   356 455 ლარი და   პროცენტის სახით 178,5 ათ. ლარი. მუნიციპალიტეტი  ყოველწლიურად იხდის გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. სულ 2022 წლის აპრილის სავადოს ჩათვლით  დაფარულია 297,9 ათასი ლარი, აქედან    157,3    ათ. ლარი  სესხის და  140,6 ათ. ლარი პროცენტის სახით.  


თავი II
ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13
ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7 442, 549  ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამულ კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022  წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 442,5   

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 389,4   

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

5 136,2   

02 01  02

გზების მიმდინარე შეკეთება

138,6   

02 01  04

ხიდების, ბოგირების  მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

80,0   

02 01 05 

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

34,7   

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

69,1   

02 02 01 

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა  

56,6   

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)

12,5   

02 03

გარე განათება

247,0   

02 03 01 

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

247,0   

02 03 02 

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0,0   

02 04

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

75,8   

02 05

კეთილმოწყობა

422,6   

02 05 02 

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0,0   

02 05 03 

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

422,6   

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 223,6   

02 10

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

15,0   

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან; ამასთან  მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით განხორციელდება საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოების თანადაფინანსება. ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით განხორცილედება გზების გასწორხაზოვნება და თოვლის საფარისაგან გაწმენდა-მიმდინარე შეკეთება; ასევე  საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით განხორციელდება  საგზაო ნიშნების შეძენისა  და უსაფრთხოების დაცვის  მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება

                                                                                                                                                                                                    ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 01

5 136,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია  რეგიონალური განვითერების პროექტების ფონდიდან, და საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების ფონდიდან,   ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მოხდება საზედამხედველო 5%-ისა და პროექტირების თანადაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება,

მიზანია, მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი;

მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

                                                                                                                                     ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე  შეკეთება

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 02

138,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გზების გასწორხაზოვნება და მრავალწლიანი და ერთობლივი  შესყიდვის ფარგლებში გზების მოვლა.  ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

კარგად მოვლილი რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,  მოწესრიგებული მიმოსვლა

                                                                                                                                  ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 04

80,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელედება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  დაზიანებული ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული ხიდები და ხიდ-ბოგირები. მოწესრიგებული მიმოსვლა

                                                                                                                                   ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 04

34,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს ხარაგაული-რკინიგზის სადგური-საავადმყოფო-თეთრაწყარო-კიცხი -ფარცხნალი, ნადაბური-ხევი-ხარაგაული-ხევი-ნადაბური და ხარაგაული-მოლითი-ხარაგაულის მიმართულებებით.

მოსალოდნელი შედეგი

დაბა ხარაგაულსა და სოფლებს შორის დამაკავშირებელი ტრანსპორტი გადაადგილდება და მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად 

                                                                                                                                     ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

69,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დაბა ხარაგაულის გარდა გარდა  20  ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა. ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.საჭიროების შემთხვევაში სოფლებში ჭაბურღილების მოწყობა.

.ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში ორი პროექტი. წყლის ჭაბურღილის მოწყობა სოფელ ფარცხნალში დევდარიანებისა და ლეჟავების უბანში, ასევე სოფელ კიცხში მოეწყობა ,,ლილეს“ წყარო.

მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს 20 საათიანი წყალმომარაგება

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას  დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

ყველა ოჯახს მიეწოდებოდეს სასმელი და ტექნიკური   წყალი

                                                                                                                                     ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

56,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დაბა ხარაგაულის გარდა გარდა  20  ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა. ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.საჭიროების შემთხვევაში სოფლებში ჭაბურღილების მოწყობა.

.ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.

  სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში ფინანსდება წყლის ჭაბურღილის მოწყობა სოფელ ფარცხნალში დევდარიანებისა და ლეჟავების უბანში, ასევე სოფელ კიცხში მოეწყობა ,,ლილეს“ წყარო.

მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს 20 საათიანი წყალმომარაგება

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას  დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

ყველა ოჯახს მიეწოდებოდეს სასმელი და ტექნიკური   წყალი

                                                                                                         ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კანალიზაციის სისტემის განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

12,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგებას, ასევე სანიაღვრე არხების გაწმენდას და მოწესრიგებას.  ამასთან  ვინაიდან დაბაში  არსებული სიტუაცია ვერ პასუხობს ახალ მოთხოვნებს აღნიშნულიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ახალი ხაზების დაერთება მთავარ სისტემასთან. ასევე გასულ წლებში რეაბილიტირებულ სანიაღვრე არხებზე დაკავებული  საგარანტიო 2,5 %-ის გადარიცხვა ხელშეკრულების თანახმად.

მოსალოდნელი შედეგი

კანალიზაციის სისტემის გაფართოება და ეფექტიანი ფუნქციონირება. გაწმენდილი სანიაღვრე არხების რაოდენობა

                        ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

247.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დაბა ხარაგაულში, ასევე 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;

 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (170,0 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

                                                                                                         ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

105.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაბა ხარაგაულში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე სახურავების რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შედეგი

საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

 

                                                                                                         ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05 05

422,,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაბა ხარაგაულისა და სოფლის ცენტრების  ტერიტორიაზე პარკებისა და სკვერების, დასასვენებელი გარემოს რებილიტაცია, ახლის მოწყობა და საბავშვო ატრაქციონების განლაგება.    საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება დაბა ხარაგაულში მდებარე დევების ქანდაკებებს და მიმდებარე სკვერს, ასევე ამავე პროგრამის ფარგლებში მოხდება  დაბა ხარაგაულის კულტურისა და დასვენების პარკის რეკონსტრუქციისა და ჩხერის ციხესთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად საჭირო პროექტების შეძენა.

როგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში ორი პროექტი კერძოდ, სხვადასხვა ლოკაციებზე მოეწყობა ხარაგაულის აღმნიშვნელი დეკორატიული აბრები, ასევე პატარა ხარაგაულში მოეწყობა სარეაკრეაციო ზონა    გადმოსახედი.

მოსალოდნელი შედეგი

დაბისა და სოფლის ცენტრების იერსახის გაუმჯობესება

 

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

1 223,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით, საგზაო ინფრასრუქტურის მოწესრიგება, წყლის სისტემების მოწყობა, წისქვილების მოწყობა, გარე განათების ქსელის მოწყობა-გაფართოება. აღნიშნული ღონისძიებების დასაფინანსებლად საქ. მთავრობის 2022 წლის 15.02. N 277 განკ. გამოყ. 890,0 ათ. ლარი. 336,6  ათ. ლარი  თანადაფინანსებით  არის მიმართული.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის გაუმჯებესებული სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა.

 

 

         ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის  დახმარებას  სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის ხელშეწყობა  და მათთვის ეკონომიკურიი მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

მუხლი 14
დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 320.3  ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022  წლის გეგმა

 03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 320,3

 03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 106,3

 03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

198,0

 03 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

16,0

                                                                                                                  ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1 106,3

პროგრამის განმახორ

ციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.

მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან.

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ,,დასაუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება" ახორციელებს დაბასა  და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:საღანძილე ჩხერი, ვანი,დიდვაკე, ლეღვანი, მარელისი,ვახანი.მოლითი,დეისი, წიფა ,ფარცხნალი ისლარიბაზალეთი თეთრაწყარო,კიცხი,ხიდარი,ვარძია,წყალაფორეთი,ხევი,ნადაბური ხუნევი,გედსამანია,ვერტყვიჭალა,ბორითი,ამაშუკეთი,უბისა,მაქათუბანი,ღორეშა,სარგვეში,ქროლი,საბე,ღარიხევის  შეგროვებული ნარჩენები გადის ზესტაფონის (მერიის) ნაგავსაყრელზე.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 35 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 4 ნაგავმზიდი. მოხდება ამორტიზირებული ურნების ახლით ჩანაცვლება.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დაბა ხარაგაულისა და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასუფთავება და  ნარჩენების  გატანა; დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.

                                                                                                                            ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

198,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება დაბა ხარაგაულის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში  გამოყოფილი ასიგნებები ასევე  მოიცავს პერსონალის  (ადმინისტრაციის,დეკორატორების და გამწვანების მუშების) ხელფასს.

პროგრამის მიზანი: დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ-ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებული  და მოვლილი  გარემო, 

                                                                                                                            ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04

16,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ,,დასუფთავებისა და  კეთილმოწყობისგაერთიანება"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში მყოფი მიუსაფარი შინაური ცხოველის დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით; მიუსაფარ შინაურ ცხოველზე საიდენტიფიკაციო საშუალების განთავსება მიკროჩიპირებით, ან ტატუირებით, ან საჭდით („ბირკით“) ;პროგრამის მიზანი: მთელი წლის მანძილზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი მიუსაფარი  ძაღლების ოდენობა, მათი მკურნალობის სტერილიზაციის და შემდგომი დამუშავების მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერინარული და სხვა ღონისძიებების გატარების შემდგომ, მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, ცხოველის (რომელიც არ წარმოადგენს საფრთხეს) ბუნებრივ  არეალში ან პირვანდელ საცხოვრებელ ტერიტორიაზე დაბრუნება;


 

მუხლი 15
 განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  3 224.4  ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამ

2022 წლის გეგმა

04 00

განათლება

3,224.4   

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1,758.0   

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

639,6

04 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

579.2   

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

14.6   

04 05

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)

99.0   

04 06 

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)

134.0   

                                                                                                           ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

1 758,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ -ე. კიკნაძის სახ.  სკოლამდელი  დაწესებულებათა გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.

დღეის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 21 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის  606 მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 268  აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.,

მოსალოდნელი შედეგი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. ასევე მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;

                                                                                                                                               ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

639,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ინფარასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური       

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების ფონდიდან.აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად  და სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. 

                                                                                                            

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

04 03

579,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს 2019  წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესრულებას, რომელიც თავისმხრივ მოიცავს სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებას. ტრანსპორტირება გულისხმობს ისეთი სოფლებიდან, სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლო მდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას. დღეის მდგომარეობით მომსახურემას ახორციელებს 60  მინი ავტობუსი ასოცდახუთი მიმართულებით, რომელსაც გადაყავს დაახლოებით   1100  ბავშვი.

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლის მოსწავლეებისთვის საშუალოგანათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

04 04

14.6

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს 2019  წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესარულებას, რომელიც თავისმხრივ მოიცავს საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. 2022 წელს გაგრძელდება   2020 წელს საქ. მთავრობის N 27  განკარგულებით დაწყებული  სკოლების რემონტი, კერძოდ სოფელ სარგვეშის სკოლაში მოეწყობა ელექტროგაყვანილობა

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საჯარო სკოლები

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

(სკოლა-პანსიონი)

დაფინანსება
ათას ლარში

04 05

99,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ ბორის საჯარო სკოლა პანსიონი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ბორის საჯარო სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სწავლას ახორციელებს, დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. შესულია საჯარო სკოლის წესდების N 448 ბრძანების მესამე დანართში და ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურეობას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წამოსული თანხები მთლიანად ხმარდება სკოლას პანსიონური მომსახურეობის განსახორციელებლად, სკოლაში დღეის მდგომარეობით 138 მოსწავლეა აქედან 14 მოსწავლე ათევს ღამეს, მათ შორის არის უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული მოსწავლეები. პანსიონი გულისხმობს მოსწავლეების უზრუნველყოფას ღამის გათევით, კვებით და მკურნალობით, ასევე აუცილებელი ჰიგიენის ნივთებით და ტანსაცმლით, ამასთან ერთად  ბავშვები, რომლებიც სკოლაში რჩებიან უზრუნველყოფილნი არიან საკანცელარიო ნივთებითა და სხვა სასწავლო რესურსებით. თუმცა მიუხედავად ამისა სკოლას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული თანხის უმეტესი ნაწილი ხელფასებს ხმარდება, სკოლაში დასაქმებულია 44 თანამშრომელი და აქედან 22 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ამის გარდა რაც ყველაზე მთავარია, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 14 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწევს დახმარებას, რაც გამოიხატება მოსწავლეების საჭიროებებზე,

მოსალოდნელი შედეგი

სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორის საჯარო სკოლა  სააღმზრდელო პროცესის წარამთვისათვის უზრუნვეყოფილი იქნება  შესაბამისი პირობებით: დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები,  დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები, გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოფა და მათთვის პირველხარისხოვანი გახდება სწავლაზე ზრუნვა, ასევე ხელმისაწვდომი იქნება მათთვის უმაღლესი განათლების უფასოდ მიღება

                                                                                          ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა                                      (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი)

დაფინანსება
ათას ლარში

04 06

134.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“ და მასთან არსებული მუსიკალური სტუდია „ჰარმონია“

    პროგრამა გულისხმობს  მოზარდთა შემეცნებით საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 14 დასახელების წრე; საესტრადო სიმღერის წრე (45 ბავშვი), რიტმული ცეკვის წრე (30 ბავშვი), ხალხური სიმღერის წრე სოფ. ლეღვანსი (15 ბავშვი), კინომოყვარულთა წრე (25 ბავშვი), კომპიუტერის შემსწავლელი წრე სოფ. ბორითი (10 ბავშვი), საეკლესიო საგალობლების შემსწავლელი წრე (35 ბავშვი), ნორჩ-მათემატიკოსთა წრე (30 ბავშვი), მხარეთმცოდნეობის შემსწავლელი წრე (32 ბავშვი), ხელგარჯილობის წრე (25 ბავშვი), ინგლისური ენის შემსწავლელი წრე  (35 ბავშვი), ხატვის წრე (30 ბავშვი), მაკრამეს წრე (25 ბავშვი, სპეც. საჭიროების ჯგუფი (10 ბავშვი), საბავშვო თეატი (18 ბავშვი), ხეზე კვეთის წრე სოფ. მარელისში (12 ბავშვი), მუსიკალური სტუდია ხარაგაულსა და სოფელ ვერტყვიჭალაში (31 ბავშვი). ბავშვებისათვის ყველა წრე უფასოა გარდა მუსიკალური სტუდიისა, რომელიც ნაწილობრივ ფინანსდება მშობელთა შემონატანით, რაც შეეხება სოციალურად დაუცველ სტუდიის მოსწავლეებს გათავისუფლებულებულები არიან გადასახადისაგან. წრეებში გაერთიანებულია სულ 408 ბავშვი. (სახელობითი სიით 260 ბავშვი).   მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია 24  თანამშრომელი, მათ შორის 1 ტექნიკური და 7 ადმინისტრაციული პერსონალი, 16 პედაგოგი.

მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამის მიზანია: მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის შინაარსიანი გამოყენება.მეტი მოზარდის ჩართულობა.წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები.

მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებზე და კონკურსებზე მიღწეული შედეგებით.მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი სასწავლო წლის მანძილზე იფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილდეს  მოსწავლეთა სახლის მომსახურეობით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს  წრეებით სარგებლობა

 

მუხლი 16
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1670.7  ათასი ლარი.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამებისმიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამ

2022 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 670,7   

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

559,0   

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

10,0   

05 01 02

 სპორტისა  და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

457,0   

05 01 03

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

92,0   

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

995,2   

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

985,2   

05 02 01 01

სახელოვნებო  განათლების ხელშეწყობა

162,5   

05 02 01 02

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

802,0    

05 02 01 03

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა

20,7   

05 02  02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

10,0   

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

66,5   

05 02  03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0   

05 04 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30,0   

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

20,0   

 

                                                                                                                                                                ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ხელშეწყობა; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება;ა.(ა).ი.პ. სპორტისა ად შიდა ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე  ტრანსპორტირებაში დახმარება; ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;

მოსალოდნელი შედეგი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

                                                                                                                                                   

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

457,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი აერთიანებს 15 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (80 ბავშვი);  კალათბურთი (86ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (12ბავშვი); ჭადრაკი და შაში (12ბავშვი);  ძიუ-დო (66 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (16ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი);  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (16 ბავშვი); სამბო (18 ბავშვი); კარატე ტაიკვანდო (24ბავშვი); კარატე კუნგ-ფუ-სანდა (24ბავშვი); სპორტული კარატე (20ბავშვი); რაგბი (24ბავშვი); მძლეოსნობა(18ბავშვი); მკლავჭიდი (15ბავშვი). სულ 27 ჯგუფია, ჯგუფები გახსნილია ბორითში, ხევში, კიცხში,ბორში, ვერტყვიჭალაში, ნადაბურში,ღორეშაში,ვახანში, მოლითში.სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 450 მოსწავლე, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 69 ადამიანი, მათ შორის 39 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 27 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი ტურიზმის მიმართულებით ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:იღბლიანი ანკესი, ჯომარდობა,ხარაგაულელი პირველკურსელების გაცილება სტუდენტობის გზაზე,დაიცავი ბუნება განადგურებისაგან, ლეღვნის ბანაკი და სათავგადასავლო ტურ-თამაშები, იცნობდეთ ხარაგაულს და ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურს. პროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით;  უკანონო თევზჭერის დაგმობა და სპორტული თევზაობის პოპულარიზაცია.  ჯომარდობის მნიშვნელობის გაზრდა, ხალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ გამოავლინონ საკუთარი ფიზიკური და ინტელექტუალური შესაძლებლობები; ახალგაზრდა ნიჭიერი შემოქმედი ბავშვების გამოვლენა და მათი წახალისება.      მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; მუნიციპალიტეტის მცხოვრები  თითოეული მოზარდისათვის   და მიმდებარე  რაიონების მცხოვრები მოსახლეობისათვის ცნობადობის ამაღლება ჩვენი ღირსშესანიშნავი ადგილების და ძეგლების შესახებ.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
 - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული  ნიჭი  და შესაძლებლობები. 

                                                                                                                                                                             ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, აღღურვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

92,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ინფარასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში სამი პროექტი, კერძოდ, დაბაში აშენდება  ფრენბურთის მოედანი, სოფელ ღორეშაში მოეწყობა  აფხაზეთში დაღუპული  გელა კაპანაძის   სახელობის ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედანი. სოფელ ვერტყვიჭალაში ღია სივრცეში  მოეწყობა სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი.პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი სპორტული მოედნები

 

                                                                                                                                                                    ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

     სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 01 01

162,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააპი  ხარაგაულის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, კლასიკური გიტარის, საესტრადო ვოკალის, დრამის მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 93 მავშვი.  სკოლაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 18 თანამშრომელს. დაფინანსება შეადგენს 162,5  ლარს. სკოლაში ფუნქციონირებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ბენდი.

მოსალოდნელი შედეგი

სამუსიკო განათლების ხელშეწყობის მიზანია :  შემოქმედების მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრის შემსწავლელი მიმართულებების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კოკკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხენლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მულიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მაშტაბით და საზღვარგარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

                                                                                                                                          ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

     კულტურისა და ხელოვნების ხელშწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 01 02

802,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის ცენტრი,1 ისტორიული მუზეუმი, 25 ბიბლიოთეკა, ოთარ აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი და რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი.  კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგაფიული წრეები, ბალეტისა და სამეჯლისო ცეკვების წრე,ფოლკლორული ანსამბლები, ვოკალური წრე, ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი,აღნიშნული წრეების სწავლების პრგოგრამებში მონაწილეობს 60-მდე აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 230-მდე მონაწილე.  მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება, მათ შორის 1 ცენტრალური, 1 საბავშვო, 1 პატარა ხარაგაულის  და  22 სასოფლო ბიბლიოთეკა. წიგნადი ფონდი ჯამში შეადგენს 196 225 ერთეულს . ბიბლიოთეკით მოსარგებლეთა რაოდენობა შეადგეს  4800   ადამიანს.

 ბიბლიოთეკა ახორციელებს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებს, ტრადიციულად აქტიურად მონაწილებს საბიბლიოთეკო კვირეულში, გრძელდება პროექტი ,,შეხვედრა ცნობილ ადამიანებთან", რომლის ფარგლებშიც არაერთი ცნობილი სახე სტუმრობდა ხარაგაულს. აქტიურად  მიმდინარეობს წიგნადი ფონდის განახლება და მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია. აგრეთვე ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკასთან არსებული ინოვაციების ცენტრი,რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით,ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის.მოსარგებლეთა რაოდენობა 250 მდე ადამიანი.  მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრთან არსებული ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი,  თოჯინების თეატრი,  ასევე წარმატებულად მოღვაწეობს რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურულითეატრი,ლარი.მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 1 ისტორიული მუზეუმი, ექსპონატების რაოდენობა 11 686 ერთეული;  ვიზიტორები წლის განმავლობაში 4320; მუზეუმში ხორციელდება სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო პროექტები: „პატარა არქეოლოგები“,’’მოხალისე გიდები“,პატარა რესტავრატორები,  ,,ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას", ,,ფერწერული მუსიკა", ,,ექსპონანტით გაცოცხლებული ხარაგაულის ისტორია”, „შემოდგომა იმერეთში“, „ევროპის მემკვიდრეობის დღეები“ , ,,მუზეუმებისა საერთაშორისო დღე“ და ა.შ .პერიოდულად იგეგმება საგამოფენო დარბაზის განახლება ექსპონატებით,მოეწყობა სხვადასხვა სახის ფერწერული თუ გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა. ფუნქციონირებს  ხატვისა  და ქანდაკებების შემსწავლელი წრე  , სადაც აღსაზრდელები ეუფლებიან  სხვადასხვა მასალების გამოყენებით ფერწერული თუ კერამიკული ნამუშევრების შექმნას კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში დასაქმებულია 122 თანამშრომელი.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის ცენტრის  მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და ვოკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს.

ღონისძიებებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია

                                                                                                                                                                                 ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა 

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 01 02

20,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს შორის 2019 წელს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სალოტბარო სკოლის ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა ცენტრის მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. წარჩინებული ახალგაზრდობის უფასო სწავლება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმების ხელშეწყობა და ადგილობრივი სპეციალისტების გადამზადება სპეციალური პროგრამით.

მოსალოდნელი შედეგი

სალოტბარო სკოლის მოსწავლეების უფასოდ ჩართვა სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ განხორცილებულ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში.

                                                                                                                                                                                ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;
კულტურისა და განათლების  სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურისა და განათლების  სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

                                                                                                                                                                                    ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

66,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ  ,,მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია  მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება, ა(ა) იპ  ,,მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი", რომელიც უზრუნველყოფს  გაზეთ  ,,ახალი ხარაგაულის გამოცემას".  ცენტრის ბაზაზე ასევე ფუნქციონირებს  ცხელი ხაზი.გაზეთის  საშუალებით  მოსახლეობას სისტემატიურად მიეწოდება     ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ   მიღებული  სამართლებრივი აქტების, ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის და სხვადახვა ღონისძიებების შესახებ. ცხელი ხაზი,  რომლის  მეშვეობით  დაინტერესებული პირებისათვის  მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან  კომუნიკაცია და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მოპოვება, ბევრად ნაკლები დროისა და  ენერგიის ხარჯზე.  ცხელი ხაზის  ძირითადი  დატვირთვაა შემდეგი  აქტივობები: მოქალაქეთა  პრობლემების დაფიქსირება და შესაბამის საჯარო მოხელეებთან გადამისამართება და მათთვის  საჭირო ინფორმაციის მიწოდება.  ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ამაღლების, ადგილობრივ თვითმმართველობასა და  მოქალაქეებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით, სისტემატურად იმართება  შეხვედრები   სოფლებში.  ადგილზე გაცნობა მოსახლეობის პრობლემების და ადგილობრივი თვითმართველობის ხელმძღვანელობამდე მიტანის უზრუნველყოფა. ასევე კომპეტენციის ფარგლებში დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ინფორმირება  მუნიციპალიტეტში მიმდინარე აქტივობების შესახებ;  ადგილობრივ თვითმმართველობასა და   მოსახლეობას შორის კომუნიკაციის   გაუმჯობესება.  

                                                                                                                                                                                    ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 04

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა  გაეწევა დაბაში ახლადაშენებულ  საკათედრო ტაძარს შიდა მოწყობითი სამუშაოების შესასრულებლად  და საეკლესიო ინვენტარის შესაძენად. ასევე დახმარება გაეწევა სკოლა-გიმნაზიას.  

მოსალოდნელი შედეგი

რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური ხელშეწყობა

                                                                                                                                                                                      ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 05

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:    - ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით;   ქვეპროგრამის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. 

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან

 

მუხლი 17
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 678.9 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრა მების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამ

2022 წლის გეგმა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 678,9   

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

177,7   

06 02 

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

21,0   

06 03 

სოციალური დაცვა

1 480,2   

06 03 01  

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა

459,0   

06 03 02  

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირთა დახმარება

0,0    

06 03 03  

შშმ პირთა დახმარების პროგრამა

53,0   

06 03 04  

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

350,0   

06 03 05  

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

28,0   

06 03 06  

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

35,7    

06 03 07  

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

8,0   

06 03 08  

მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა

8,0   

06 03 09  

ყოველთვიური დახმარების პროგრამა

65,0   

06 03 10  

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა

8,5   

06 03 11  

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

4,0   

06 03 12  

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

65,0   

06 03 13  

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამა

12,0   

06 03 14  

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა

10,0   

06 03 15  

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

25,0   

06 03 16  

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

1,0   

06 03 17  

სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება

140,0   

06 03 18  

უფასო სასადილო

163,0   

06 03 19  

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა  და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა

10,0   

06 03 20  

გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა

15,0   

06 03 21  

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება

20.0   

  ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01

177.7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2(კოვიდ-19-ის დაავადებაზე პრევენციული ღონისძიებების განხორცილებაზე ზედამხედველობა)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

   

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

                                                                                                                                                                                ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია. მშენებლობა, აღჭურვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02

21.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებული საექიმო ამბულატორიების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა, ასევე ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის მიზანია სოფლის ამბულატორიების გამართული ფუნქციონირება და მოსახლეობისათვის პირველადი ამბულატორიული დახმარების შეუფერხებელი გაწევა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საექიმო ამბულატორიების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, ინტერნეტით აღჭურვა და  სოფლის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა                                  

                                                                                                                                                                                      ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 01

459.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ოპერაციის, მედიკამენტის,    სამედიცინო კვლევის და  მომსახურეობის დაფინანსება:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსებას  იმ თანხის 50%-მდე, რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, თანადაფინანსება არაუმეტეს 1000 ლარამდე.   ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში დახმარება გაიწევა  1500 ლარამდე.
 სამედიცინო კვლევის თანადაფინანსება  არაუმეტეს 500 ლარისა.სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში პოსტკოვიდური მდგომარეობის გართულების სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება კურორტ ნუნისში არაუმეტეს 1400 ლარისა.
ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს  150 ლარამდე ერთჯერად დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად მძიმე და ქრონიკული დაავადებებისას, კერძოდ:
ა) ეპილეფსიის;
ბ) პარკინსონის;
გ) ბრონქიალური ასთმის;
დ) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციის;ე) 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100001-ს;ვ) კოვიდის და კოვიდის შემდგომი გართულებების მკურნალობისას.
დახმარება გაიწევა ბენეფიციარებზე,  რომელებიც არ მონაწილეობენ მედიკამენტებით დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში.ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

                                                                                                                                                                                      ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირთა დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 03

53,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე  პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის  და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენა. პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსთვის საჭირო  ელემენტის ღირებულება და/ან პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება    წელიწადში 1000 ლარის  ოდენობით.2.0-18 წლამდე ასაკის შშმპ მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება  1200 ლარის ფარგლებში.  3.შშმ პირის, რომელიც საჭიროებს მომვლელს და არ აქვს სოციალური შემწეობა,  ყოველთვიური დახმარება თვეში 30 ლარის ოდენობით. 4. შშმ პირთათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობა (ექსკურსია, საგანმანათლებლო-განმავითარებელი ღონისძიება და სხვ.) ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს შშმ პირთა თანადგომა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობა

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა  და მათი ოჯახების თანადგომა

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 04

350.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ერთჯერადად ფინანსურ დახმარებას. დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა.ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარის ოჯახის ფინანასური მხარდაჭერა

                                                                                                                                                                                   ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 05

28,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები, ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 200 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას. ქვეპროგრამის მიზანია პაციენტების ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობაზე

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                        ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 06

35.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს და რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი. დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთხელ თითოეულ ბავშვზე 100 ლარით

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების ხელშეწყობა

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა მშობლების დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 07

8,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ი. დახმარება განისაზღვრება ყოველთვიურად 50 ლარით.ქვეპროგრამის მიზანია მატოხელა მშობლების თანადგომა

მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა მშობლების ფინანსური თანადგომა

                                                                                                                                        ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 08

8,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მოსარგებლეა 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული ბავშვი, რომელსაც გარდაცვლილი ჰყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი. დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე ბავშვზე.

მოსალოდნელი შედეგი

მარჩენალდაკარგულთა  თანადგომა

                                                                                                                                   ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 09

65,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მოსარგებლენი არიან: 1. დიდი სამამულო ომის ვეტერანები,  2. ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსინათლოები  3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები.  დახმარება განისაზღვრება თვეში 50 ლარის ოდენობით

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მოწყვლადი ჯგუფის მატერიალური თანადგომა

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 10

8.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულ იმ ოჯახებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის კრიტერიუმები.2. 2008 წლის წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახის დახმარება.ქვეპროგრამის მიზანია გმირების ოჯახების თანადგომა

მოსალოდნელი შედეგი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების თანადგომა და მათი საფლავების მოვლა-პატრონობა

                                                                                                                           ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 11

4,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლის და ზევით ხანდაზმულთა დახმარება საიუბილეოდ  1000  ლარის ოდენობით

მოსალოდნელი შედეგი

უხუცესთა პატივისცემა

                                                                                                          ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 12

65.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სამამულო ომის ვეტერანებს გაეწევათ ფინანსური დახმარება 200 ლარით. ჩერნობილის ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაზარალებულებს _ 100 ლარით. 1989 წ. 9 აპრილს დაზარალებულებს _ 300 ლარით. დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  _ 100 ლარით. აუტიზმზე ცნობადობის ამაღლების დღესთან დაკავშირებით _ 100 ლარით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია  ღირშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და საჩუქრების შეძენა.       საკვები პროდუქტის შეძენა ან ფულადი დახმარება  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის  დღესასწაულთან დაკავშირებით.                                                                                                                            ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებსა და ღირშესანიშნავ თარიღებში  მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა

მოსალოდნელი შედეგი

მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური მხარდაჭერა და სადღესასწაულო განწყობის შექმნა

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 13

12,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (65000 ქულის ჩათვლით) გარდაცლილის სარიტუალო მომსახურებისათვის გაიწევა დახმარება 200 ლარის ოდენობით. 2. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300 ლარის ოდენობით.პირველ შემთხევაში ოჯახის უფლებამოსილი წევრის, მეორე შემთხვევაში _  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ   მერის ბრძანების საფუძველზე. ქვეპროგრამის მიზანია უკიდურესად ღატაკი/უპატრონო გარდაცვლილის ოჯახის თანადგომა

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილის ოჯახის მხარდაჭერა/მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურების ხელშეწყობა

                                                                                                                 ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 14

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა დაბაში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით.

მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო ოჯახების სათბობი მასალით  უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

                                                                                                           ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 15

25,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახები.   დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შეძენის შემთხვევაში  100 ლარით, მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 150 ლარი და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით

ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

მოსალოდნელი შედეგი

ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

                                                                                                                  ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 16

1,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის ან ომის ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, დელეგირებული უფლება-მოსილების განსახორციელებლად. ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილის პატივის მიგება

მოსალოდნელი შედეგი

 გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის  სარიტუალო მომსახურება

                                                                                                         ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 17

140,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1. ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების საფუძველზე შესაბამისი კომისია შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მიხედვით.   დახმარება გაიწევა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის დაზიანების კატეგორიების შესაბამისად.   მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. 2. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება  უსახლკარო ოჯახების და ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით ან საცხოვრებლით  უზრუნველყოფაქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების მინიმალური  საცხოვრებელი პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

ოჯახების საცხოვრებელი პირობების შექმნა/გაუმჯობესება

                                                                                                                    ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

უფასო სასადილო

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 18

163,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)ი.პ.,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში   უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების , მრავალშვილიანი ოჯახების კვირაში ექვსი დღე,  დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართა დახმარება  საკვები პროდუქტებით.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებია,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა , მრავალშვილიანი ოჯახების საკვებ  პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობობა, შიმშილის ნაწილობრივ  ან სრულდ  აღმოფხვრა.

 

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 19

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური, ა(ა)იპ განვითარებისა და   სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი ,,თაირისი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური, ა(ა)იპ განვითარებისა და   სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი ,,თაირისი“

მოსალოდნელი შედეგი

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს ევროკავშირის დაფინანსებით დაიწყო ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების  დანერგვა. ამ მიზნით გაფორმდა სამმხრივი მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 8 პედაგოგი, მომზადდა ადაპტირებული გარემო ჯგუფური მეცადინეობებისათვის. პროექტის მიხედვით 2021 წ. მერია უზრუნველყოფს   ჯგუფური თერაპიის სერვისის ღირებულების თანაგადახდასპროექტის მიზანია ბავშვთა ადრეული განვითარების სერვისის დანერგვა და მოწყვლადი კატეგორიის ბავშვების ამ სერვისზე გეოგრაფიული წვდომა

                                                                                                                     ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 20

15,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამა მოიცავს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ პირველად მხარდაჭერას, რომლის მეშვეობითაც ოჯახმა კრიზისი უნდა დაძლიოს მოკლე დროში. დახმარება შეიძლება იყოს მატერიალური ან არამატერიალური, ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება ოჯახის წევრების სიცოცხლეს  ან ჯანმრთელობას. დახმარება გაიწევა განცხადების საფუძველზე, ოჯახში ვიზიტს ახორციელებს მობილური ჯგუფი, რომელიც აფასებს ოჯახის მდგომარეობას და საჭიროებას. მობილური ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს დახმარების სახეს და ახდენს შემდგომ რეაგირებას.ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახის კრიზისის დაძლევა მოკლე დროში.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური პასუხისმგებლობა

                                                                             ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 21

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ამოიცავს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება  და მოკლებულია შესაძლებლობას, ისარგებლოს სხვა მუნიციპალური პროგრამით. დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად  არაუმეტეს  500 ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანი - ვეტერანთა დახმარება

მოსალოდნელი შედეგი - ვეტერანთა  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

მუხლი 18
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს

 ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

მომუშავეთა რაოდენობა

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

204

4 376,4   

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

204

4 198,9   

01 01 01

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო

28

1 070,0   

01 01 02

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია

          169

2 993,6   

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

7

123,6   

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 

11,7   

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

177,5   

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

 

84,5   

01 02 02

წინაპერიოდში წარმოქმნილი  ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

 

3,0   

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 

90,0   

                                                                           ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

დაფინანსება
ათას ლარში

01 01 04

11,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი, მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში., მათ შორის საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცის მიერ. გადამზადდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს,  მერიისა და ა(ა)იპ-ების  თანამშრომლები, რომლებიც ჩართულები არიან და მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დარგობრივი პროგრამებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის შედგენაში. გადამზადება ხორციელდება უფასოდ საწევროს ფარგლებში. სწავლებბა ხორციელდება უწყვეტად მთელი წლის და პროგრამის განმავლობაში და გაიცემა სერთიფიკატები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიის და ა(ა)იპ-ების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.

                                                                                 ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

წინაპერიოდში წარმოქმნილი  ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 21

3,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ამ ქვეპროგრამით საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსდება  წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები  და მოხდება სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი შედეგი

სასამართლოს გადაწყეტილებების აღსრულება პირგასამტეხლოს გარეშე

                                                                                ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 21

90,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში ქონების გადაცემის სასეხო ხელშეკრულებით მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ათწლიანი   სესხის-  356 455 ლარის ოდენობით რაზედაც გადასახდელი იყო 178,5 ათ. ლარის პროცენტი (რომლითაც  შეძენილია ორი ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა  და ასი ცალი  ნარჩენების კონტეინერი)  საპროცენტო და ძირი თანხის დაფარვა დაწესებული გრაფიკის მიხედვით წელიწადში ორჯერ აპრილისა და ოქტომბრის  28 რიცხვებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. ამ ეტაპზე გადახდილი აქვს მუნიციპალიტეტს ოთხი  წლის  გადასახადი სულ 259,1 ათასი ლარი, აქედან 127,3  ათ. ლარი  ძირითად სესხზე და 131,8  ათასი ლარი საპროცენტო მომსახურეობაზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სასესხო ვალდებულების დაფარვა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში.

 

მუხლი 19
პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული

 შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში


თავი III
 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20
ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელებ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

17,097.2   

20,003.2   

10,720.0   

9,283.2   

19 713,3   

7 523,1   

12 190,2   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183

183.0

0.0

183.0

204

0

204

 

ხარჯები

8,128.0   

9,339.6   

1,285.4   

8,054.2   

12 124,7   

1 133,3   

10 991,4   

 

შრომის ანაზღაურება

1,645.9

1,607.9

53.7

1,554.2

2 749,726

66,0

2 683,7

 

საქონელი და მომსახურება

1,443.6

1,974.7

918.8

1,056.0

2 275,097

952,6

1 322,5

 

პროცენტი

32.9

26.3

0.0

26.3

35,000

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

3,843.0

4,246.0

72.9

4,173.1

5 362,729

88,0

5 274,7

 

გრანტები

33.3

29.8

0.0

29.8

33,000

0,0

33,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

740.8

930.2

1.0

929.2

1 177,200

1,0

1 176,2

 

სხვა ხარჯები

388.5

524.6

239.1

285.6

491,957

25,8

466,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,918.3   

10,385.3   

9,434.6   

950.7   

7 533,6   

6 389,7   

1 143,9   

 

ძირითადი აქტივები

8,918.3

10,368.7

9,434.6

934.1

7 533,6

6 389,7

1 143,9

 

ვალდებულებების კლება

50.9   

50.9   

0.0   

50.9   

55,0   

0,0   

55,0   

 

საშინაო

50.9

50.9

0.0

50.9

55,0

0,0

55,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

2,299.0   

2,427.5   

55.6   

2,371.9    

4 376,4   

67,1   

4 309,3   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183.0   

183.0   

0.0   

183.0   

204   

0   

204   

 

ხარჯები

2,238.7   

2,365.7   

53.7   

2,312.1   

4 059,7   

66,0   

3 993,7   

 

შრომის ანაზღაურება

1,645.9

1,607.9

53.7

1,554.2

2 749,7

66,0

2 683,7

 

საქონელი და მომსახურება

437.8

635.8

0.0

635.8

1 016,3

0,0

1 016,343

 

პროცენტი

32.9

26.3

0.0

26.3

35,0

0,0

35,0

 

გრანტები

12.6

9.1

0.0

9.1

12,3

0,0

12,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.2

16.4

0.0

16.4

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

83.2

70.2

0.0

70.2

226,372

0,0

226,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.4   

10.8   

1.9   

8.9   

261,7   

1,1   

260,6   

 

ძირითადი აქტივები

9.4

10.8

1.9

8.9

261,7

1,1

260,6

 

ვალდებულებების კლება

50.9   

50.9   

0.0   

50.9   

55,0    

0,0   

55,0   

 

საშინაო

50.9

50.9

0.0

50.9

55,0

0,0

55,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,215.1   

2,350.2   

55.6   

2,294.6   

4 198,9   

67,1   

4 131,8   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183.0   

183.0   

0.0   

183.0   

204   

0   

204   

 

ხარჯები

2,205.8   

2,339.4   

53.7   

2,285.7   

3 937,2   

66,0   

3 871,2   

 

შრომის ანაზღაურება

1,645.9

1,607.9

53.7

1,554.2

2 749,7

66,0

2 683,7

 

საქონელი და მომსახურება

437.8

635.8

0.0

635.8

1 016,3

0,0

1 016,343

 

გრანტები

12.6

9.1

0.0

9.1

12,3

0,0

12,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.2

16.4

0.0

16.4

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

83.2

70.2

0.0

70.2

138,9

0,0

138,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.4   

10.8   

1.9   

8.9   

261,7   

1,1   

260,6   

 

ძირითადი აქტივები

9.4

10.8

1.9

8.9

261,7

1,1

260,6

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

01 01 01

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო

601.5   

599.6   

0.0   

599.6    

1 070,0   

0,0   

1 070,0   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0   

32.0   

 

32.0   

28   

 

28   

 

ხარჯები

601.0   

595.3   

0.0   

595.3   

919,0   

0,0   

919,0   

 

შრომის ანაზღაურება

423.3

409.6

0.0

409.6

586,400

0,0

586,400

 

საქონელი და მომსახურება

102.2

111.1

0.0

111.1

188,714

0,0

188,714

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.5

4.4

0.0

4.4

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

71.1

70.2

0.0

70.2

138,872

0,0

138,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5   

4.3   

0.0   

4.3   

151,0   

0,0   

151,0   

 

ძირითადი აქტივები

0.5

4.3

0.0

4.3

151,0

0,0

151,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია

1,536.4   

1,682.4   

0.0   

1,682.4   

2 993,6   

1,1   

2 992,5   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144.0   

144.0   

 

144.0   

169   

 

169   

 

ხარჯები

1,528.6   

1,677.8   

0.0   

1,677.8   

2 884,9   

0,0   

2 884,9   

 

შრომის ანაზღაურება

1,158.0

1,144.654

0.0

1,144.7

2 060,2

0,0

2 060,2

 

საქონელი და მომსახურება

324.1

512.1

0.0

512.1

797,413

0,000

797,413

 

გრანტები

12.6

9.1

0.0

9.1

12,3

0,0

12,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.7

12.0

0.0

12.0

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

12.1

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9   

4.6   

0.0   

4.6   

108,7   

1,1   

107,6   

 

ძირითადი აქტივები

7.9

4.6

0.0

4.6

108,7

1,1

107,6

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

73.9   

67.3   

55.6   

11.8   

123,6   

66,0   

57,6   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0   

7.0   

 

7.0   

7   

 

7   

 

ხარჯები

72.9   

65.4   

53.7   

11.8   

121,6   

66,0   

55,6   

 

შრომის ანაზღაურება

64.7

53.7

53.7

0.0

103,1

66,0

37,1

 

საქონელი და მომსახურება

8.3

11.8

0.0

11.8

18,516

0,0

18,516

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0   

1.9   

1.9   

0.0   

2,0   

0,0   

2,0   

 

ძირითადი აქტივები

1.0

1.9

1.9

0.0

2,0

0,0

2,0

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

3.3   

0.9   

0.0   

0.9   

11,7   

0,0   

11,7   

 

ხარჯები

3.3   

0.9   

0.0   

0.9   

11,7   

0,0   

11,7   

 

საქონელი და მომსახურება

3.3

0.9

0.0

0.9

11,7

0,0

11,7

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

83.8   

77.3   

0.0   

77.3   

177,5   

0,0   

177,5   

 

ხარჯები

32.9   

26.3   

0.0   

26.3   

122,5   

0,0   

122,5   

 

პროცენტი

32.9

26.3

0.0

26.3

35,0

0,0

35,0

 

ვალდებულებების კლება

50.9   

50.9   

0.0   

50.9   

55,0   

0,0   

55,0   

 

საშინაო

50.9

50.9

0.0

50.9

55,0

0,0

55,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

84,5   

0,0   

84,5   

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

84,5

0,0

84,5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

84,5

0,0

84,5

01 02 02

წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

3,0   

0,0   

3,0   

 

ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

3,0   

0,0   

3,0   

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

3,0

0,0

3,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

83.8   

77.3   

0.0   

77.3   

90,0   

0,0   

90,0   

 

ხარჯები

32.9   

26.3    

0.0   

26.3   

35,0   

0,0   

35,0   

 

პროცენტი

32.9

26.3

0.0

26.3

35,0

0,0

35,0

 

ვალდებულებების კლება

50.9   

50.9   

0.0   

50.9   

55,0   

0,0   

55,0   

 

საშინაო

50.9

50.9

0.0

50.9

55,0

0,0

55,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,614.6   

11,344.4   

9,891.6   

1,452.8   

7 442,5   

6 149,3   

1 293,2   

 

ხარჯები

835.0   

1,051.1   

622.7   

428.4   

979,1   

399,1   

580,0   

 

საქონელი და მომსახურება

581.5

789.0

383.7

405.4

641,3

373,3

268,0

 

სუბსიდიები

166.6

0.0

0.0

0.0

262,0

0,0

262,0

 

სხვა ხარჯები

86.9

262.1

239.1

23.0

75,8

25,8

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,779.6   

10,065.9   

9,268.9   

797.0   

6 463,5   

5 750,2   

713,237   

 

ძირითადი აქტივები

7,779.6

10,065.3

9,268.9

796.5

6 463,5

5 750,2

713,2

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,332.1   

9,658.8   

8,778.5   

880.4   

5 389,4   

4 932,7   

456,8   

 

ხარჯები

198.4   

296.5   

13.1   

283.4   

173,3   

23,3   

150,0   

 

საქონელი და მომსახურება

136.3

296.5

13.1

283.4

173,3

23,3

150,0

 

სხვა ხარჯები

62.1

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,133.7   

9,362.3   

8,765.3   

596.9   

5 216,1   

4 909,4   

306,764   

 

ძირითადი აქტივები

7,133.7

9,362.3

8,765.3

596.9

5 216,1

4 909,4

306,764

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

5,925.5   

8,725.5   

8,142.5   

583.0   

5 136,2   

4 884,7   

251,4   

 

ხარჯები

62.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სხვა ხარჯები

62.1

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,863.4   

8,725.5   

8,142.5   

583.0   

5 136,2   

4 884,711   

251,449   

 

ძირითადი აქტივები

5,863.4

8,725.5

8,142.5

583.0

5 136,2

4 884,7

251,4

02 01  02

გზების მიმდინარე შეკეთება

125.4   

269.4   

0.0   

269.4   

138,6   

23,3   

115,3   

 

ხარჯები

125.4   

265.1   

0.0   

265.1   

138,6   

23,3   

115,3   

 

საქონელი და მომსახურება

125.4

265.1

0.0

265.1

138,6

23,3

115,3

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

02 01  04

ხიდების, ბოგირების  მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

1,270.3   

648.7   

635.9   

12.7   

80,0   

24,7   

55,3   

 

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,270.3   

632.4   

622.8   

9.6   

80,0   

24,7   

55,3   

 

ძირითადი აქტივები

1,270.3

632.4

622.8

9.6

80,0

24,7

55,3

02 01 05 

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

11.0   

15.2   

0.0    

15.2   

34,7   

0,0   

34,7   

 

ხარჯები

11.0   

15.2   

0.0   

15.2   

34,7   

0,0   

34,7   

 

საქონელი და მომსახურება

11.0

15.2

0.0

15.2

34,7

0,0

34,7

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

79.7   

133.8   

17.6   

116.2   

69,1   

18,2   

50,9   

 

ხარჯები

53.1   

68.7   

11.9   

56.8   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საქონელი და მომსახურება

53.1

68.7

11.9

56.8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.6   

65.1   

5.7   

59.4   

69,1   

18,2   

50,9   

 

ძირითადი აქტივები

26.6

65.1

5.7

59.4

69,1

18,2

50,9

02 02 01 

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა  

50.7   

121.9   

5.7   

116.2   

56,6   

10,7   

45,9   

 

ხარჯები

37.4   

56.8   

0.0   

56.8   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საქონელი და მომსახურება

37.4

56.8

0.0

56.8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.3   

65.1   

5.7   

59.4   

56,6   

10,7   

45,9   

 

ძირითადი აქტივები

13.3

65.1

5.7

59.4

56,6

10,7

45,9

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)

29.0   

11.9   

11.9   

0.0   

12,5   

7,5   

5,0   

 

ხარჯები

15.7   

11.9   

11.9   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საქონელი და მომსახურება

15.7

11.9

11.9

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.3   

0.0   

0.0   

0.0   

12,5   

7,5   

5,0   

 

ძირითადი აქტივები

13.3

0.0

0.0

0.0

12,5

7,5

5,0

02 03

გარე განათება

166.6   

227.4   

0.0   

227.4   

247,0   

0,0   

247,0   

 

ხარჯები

166.6   

0.0   

0.0   

0.0   

247,0   

0,0   

247,0   

 

სუბსიდიები

166.6

0.000

 

 

247,0

 

247,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 03 01 

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

166.6   

227.4   

0.0   

227.4   

247,0   

0,0   

247,0   

 

ხარჯები

166.6   

227.4   

0.0   

227.4   

247,0   

0,0   

247,0   

 

სუბსიდიები

166.6

227.4

 

227.4

247,0

 

247,0

02 03 02 

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

02 04

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

24.8   

261.0   

239.1   

21.9   

75,8   

25,8   

50,0   

 

ხარჯები

24.8   

261.0   

239.1   

21.9   

75,8   

25,8   

50,0   

 

სხვა ხარჯები

24.8

261.0

239.1

21.9

75,8

25,8

50,0

02 05

კეთილმოწყობა

99.4   

3.9   

0.0   

3.9   

422,6   

282,6   

140,0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.4   

3.9   

0.0    

3.9   

422,6   

282,6   

140,0   

 

ძირითადი აქტივები

99.4

3.9

0.0

3.9

422,6

282,6

140,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 05 02 

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

02 05 03 

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

99.4   

3.9   

0.0   

3.9   

422,6   

282,6   

140,0   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.4   

3.9   

0.0   

3.9   

422,6   

282,6   

140,0   

 

ძირითადი აქტივები

99.4

3.9

0.0

3.9

422,6

282,6

140,0

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

911.9   

1,059.5   

856.5   

203.0   

1 223,6   

890,0   

333,6   

 

ხარჯები

392.1   

424.8   

358.7   

66.2   

468,0   

350,0   

118,0   

 

საქონელი და მომსახურება

392.1

423.7

358.7

65.1

468,0

350,000

118,000

 

სხვა ხარჯები

0.0

1.1

0.0

1.1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

519.9   

634.6   

497.8   

136.8   

755,6   

540,0   

215,6   

 

ძირითადი აქტივები

519.9

634.1

497.8

136.2

755,6

540,0

215,6

02 10

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

15,0   

0,0   

15,0   

 

სუბსიდიები

 

 

 

0.0

15,0

 

15,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

947.9   

1,130.0   

0.0   

1,130.0   

1 320,3   

0,0   

1 320,3   

 

ხარჯები

911.8   

1,079.2   

0.0   

1,079.2   

1 296,2   

0,0   

1 296,2   

 

სუბსიდიები

911.8

1,079.2

0.0

1,079.2

1 296,2

0,0

1 296,234

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.1   

50.8   

0.0   

50.8   

24,1   

0,0   

24,1   

 

ძირითადი აქტივები

36.1

50.8

0.0

50.8

24,1

0,0

24,1

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

785.0   

941.0   

0.0   

941.0   

1 106,3   

0,0   

1 106,3   

 

ხარჯები

748.9   

890.2   

0.0   

890.2   

1 082,2   

0,0   

1 082,2   

 

სუბსიდიები

748.9

890.2

 

890.246

1 082,2

 

1 082,234

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.1   

50.8   

0.0   

50.8   

24,1   

0,0   

24,1   

 

ძირითადი აქტივები

36.1

50.8

0.0

50.8

24,1

0,0

24,1

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

158.1   

178.7   

0.0   

178.7   

198,0   

0,0   

198,0   

 

ხარჯები

158.1   

178.7   

0.0   

178.7   

198,0   

0,0   

198,0   

 

სუბსიდიები

158.1

178.7

 

178.7

198,0

 

198,0

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

4.9   

10.3   

0.0   

10.3   

16,0   

0,0   

16,0   

 

ხარჯები

4.9   

10.3   

0.0   

10.3   

16,0   

0,0   

16,0   

 

სუბსიდიები

4.9

10.3

 

10.3

16,0

 

16,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

2,631.8   

2,441.7   

699.0   

1,742.7   

3 224,4   

1 217,7   

2 006,7   

 

ხარჯები

1,804.5   

2,208.7   

535.1   

1,673.6   

2 565,2   

579,2   

1 986,0   

 

საქონელი და მომსახურება

404.5

535.1

535.1

0.0

579,2

579,2

0,0

 

სუბსიდიები

1,400.0

1,673.6

0.0

1,673.6

1 986,000

0,0

1 986,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

827.4   

233.0   

163.9   

69.1   

659,2   

638,4   

20,7   

 

ძირითადი აქტივები

827.4

225.0

163.9

61.1

659,2

638,4

20,7

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1,268.1   

1,531.2   

0.0   

1,531.2   

1 758,0   

0,0   

1 758,0   

 

ხარჯები

1,210.0   

1,478.1   

0.0   

1,478.1   

1 753,0   

0,0   

1 753,0   

 

სუბსიდიები

1,210.0

1,478.1

 

1,478.120

1 753,0

 

1 753,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.1   

53.1   

0.0   

53.1   

5,0   

0,0   

5,0   

 

ძირითადი აქტივები

58.1

53.06

0.0

53.1

5,0

0,0

5,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

33.0   

14.6   

0.0   

14.6   

639,6   

623,9   

15,7   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.0   

14.6   

0.0   

14.6   

639,6   

623,9   

15,7   

 

ძირითადი აქტივები

33.0

6.6

0.0

6.6

639,6

623,9

15,7

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

04 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

404.5   

535.1   

535.1   

0.0   

579,2   

579,2   

0,0   

 

ხარჯები

404.5   

535.1   

535.1   

0.0   

579,2   

579,2   

0,0   

 

საქონელი და მომსახურება

404.5

535.1

535.1

 

579,2

579,2

 

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

 

0,0

0,0

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

736.3   

165.3   

163.9   

1.5   

14,6   

14,6   

0,0   

 

ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

736.3   

165.3   

163.9   

1.5   

14,6   

14,6   

0,0   

 

ძირითადი აქტივები

736.3

165.3

163.9

1.5

14,6

14,6

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

04 05

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)

80.0   

84.0   

 

84.0   

99,0   

 

99,0   

 

ხარჯები

80.0   

84.0   

0.0   

84.0   

99,0   

0,0   

99,0   

 

სუბსიდიები

80.0

84.0

 

84.000

99,0

 

99,0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

04 06 

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)

110.0   

111.5   

0.0   

111.5   

134,0   

0,0   

134,0   

 

ხარჯები

110.0   

111.5   

 

111.5   

134,0   

 

134,0   

 

სუბსიდიები

110.0

111.5

 

111.498

134,0

 

134,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,463.2   

1,299.9   

0.0   

1,299.9   

1 670,7   

0,0   

1 670,7   

 

ხარჯები

1,205.4   

1,288.3   

0.0   

1,288.3   

1 566,9   

0,0   

1 566,9   

 

საქონელი და მომსახურება

11.4

13.2

0.0

13.2

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

1,118.3

1,215.5

0.0

1,215.5

1 476,2

0,0

1 476,2

 

გრანტები

20.7

20.7

0.0

20.7

20,7

0,0

20,7

 

სხვა ხარჯები

55.0

32.3

0.0

32.3

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257.8   

11.6   

0.0   

11.6   

103,8   

0,0   

103,8   

 

ძირითადი აქტივები

257.8

11.6

0.0

11.6

103,8

0,0

103,8

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

585.0   

375.9   

0.0   

375.9   

559,0   

0,0   

559,0   

 

ხარჯები

338.6   

375.4   

0.0   

375.4   

467,0   

0,0   

467,0   

 

საქონელი და მომსახურება

3.1

1.6

0.0

1.6

10,0

0,0

10,0

 

სუბსიდიები

335.5

373.8

 

373.8

457,0

 

457,0

 

ძირითადი აქტივები

246.5

0.6

0.0

0.6

92,0

0,0

92,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

3.1   

1.6   

0.0   

1.6   

10,0   

0,0   

10,0   

 

ხარჯები

3.1   

1.6   

0.0   

1.6   

10,0   

0,0   

10,0   

 

საქონელი და მომსახურება

3.1

1.6

0.0

1.6

10,0

0,0

10,0

05 01 02

 სპორტისა  და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

335.5   

374.0   

0.0   

374.0   

457,0   

0,0   

457,0   

 

ხარჯები

335.5   

373.8   

0.0   

373.8   

457,0   

0,0   

457,0   

 

სუბსიდიები

335.5

373.790

 

373.790

457,0

 

457,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.2   

0.0   

0.2   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.2

0.0

0.2

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

246.5   

0.4   

0.0   

0.4   

92,0   

0,0   

92,0   

 

ძირითადი აქტივები

246.5

0.4

0.0

0.4

92,0

0,0

92,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

765.9   

821.2   

0.0   

821.2   

995,2   

0,0   

995,2   

 

ხარჯები

754.5   

810.1   

0.0   

810.1   

985,2   

0,0   

985,2   

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

0.0

0.0

0.0

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

732.8

782.7

0.0

782.7

954,5

0,0

954,5

 

გრანტები

20.7

20.7

0.0

20.7

20,7

0,0

20,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4   

11.1   

0.0   

11.1   

10,0   

0,0   

10,0   

 

ძირითადი აქტივები

11.4

11.1

0.0

11.1

10,0

0,0

10,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

764.9   

814.5   

0.0   

814.5   

985,2   

0,0   

985,2   

 

ხარჯები

753.5   

803.4    

0.0   

803.4   

975,2   

0,0   

975,2   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

732.8

782.7

0.0

782.7

954,5

0,0

954,5

 

გრანტები

20.7

20.7

0.0

20.7

20,7

0,0

20,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4   

11.1   

0.0   

11.1   

10,0   

0,0   

10,0   

 

ძირითადი აქტივები

11.4

11.1

0.0

11.1

10,0

0,0

10,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

სახელოვნებო  განათლების ხელშეწყობა

118.9   

122.1   

0.0   

122.1   

162,5   

0,0   

162,5   

 

ხარჯები

117.7   

122.1   

0.0   

122.1   

162,5   

0,0   

162,5   

 

სუბსიდიები

117.7

122.1

 

122.079

162,5

 

162,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ძირითადი აქტივები

1.1

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 02

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

625.3   

671.7   

0.0   

671.7   

802,0   

0,0   

802,0   

 

ხარჯები

615.1   

660.7   

0.0   

660.7   

792,0   

0,0   

792,0   

 

სუბსიდიები

615.1

660.658

 

660.658

792,0

 

792,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3   

11.1   

0.0   

11.1   

10,0   

0,0   

10,0   

 

ძირითადი აქტივები

10.3

11.055

0.000

11.055

10,0

0,0

10,0

05 02 01 03

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა

20.7   

20.7   

0.0   

20.7   

20,7   

0,0   

20,7   

 

ხარჯები

20.7   

20.7   

0.0   

20.7   

20,7   

0,0   

20,7   

 

გრანტები

20.7

20.7

0.0

20.7

20,7

0,0

20,7

05 02  02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

1.0   

6.7   

0.0    

6.7   

10,0   

0,0   

10,0   

 

ხარჯები

1.0   

6.7   

0.0   

6.7   

10,0   

0,0   

10,0   

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

0.0

0.0

0.0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

50.0   

59.0   

0.0   

59.0   

66,5   

0,0   

66,5   

 

ხარჯები

50.0   

59.0   

0.0   

59.0   

64,7   

0,0   

64,7   

 

სუბსიდიები

50.0

59.0

 

58.983

64,7

 

64,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

05 02  03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

05 04 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0   

30.0   

0.0   

30.0   

30,0   

0,0   

30,0   

 

ხარჯები

50.0   

30.0   

0.0   

30.0   

30,0   

0,0   

30,0   

 

სხვა ხარჯები

50.0

30.0

0.0

30.0

30,0

0,0

30,0

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

12.3   

13.9   

0.0   

13.9   

20,0   

0,0   

20,0   

 

ხარჯები

12.3   

13.9    

0.0   

13.9   

20,0   

0,0   

20,0   

 

საქონელი და მომსახურება

7.3

11.6

0.0

11.6

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

5.0

2.250

0.0

2.3

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,140.6   

1,359.7   

73.9   

1,285.9   

1 678,9   

89,0   

1 589,9   

 

ხარჯები

1,132.6   

1,346.5   

73.9   

1,272.6   

1 657,495   

89,0   

1 568,5   

 

საქონელი და მომსახურება

8.4

1.6

0.0

1.6

8,200

0,0

8,2

 

სუბსიდიები

246.3

277.7

72.9

204.8

342,3

88,0

254,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

714.5

907.1

1.0

906.1

1 157,2

1,0

1 156,2

 

სხვა ხარჯები

163.4

160.1

0.0

160.1

149,8

0,0

149,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0   

13.2   

0.0   

13.2   

21,4   

0,0   

21,4   

 

ძირითადი აქტივები

8.0

5.2

0.0

5.2

21,4

0,0

21,4

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

133.7   

151.2   

72.9   

78.3   

177,7   

88,0   

89,7   

 

ხარჯები

132.6   

148.0   

72.9   

75.1   

177,7   

88,0   

89,7   

 

სუბსიდიები

132.6

147.975

72.860

75.115

177,700

88,0

89,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1   

3.2   

0.0   

3.2   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ძირითადი აქტივები

1.1

3.2

0.0

3.2

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

06 02 

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

3.1   

9.0   

0.0   

9.0   

21,0   

0,0   

21,0   

 

ხარჯები

2.7   

1.0   

0.0   

1.0   

8,0   

0,0   

8,0   

 

საქონელი და მომსახურება

2.7

1.0

0.0

1.0

8,0

0,0

8,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.4   

8.0   

0.0   

8.0   

13,0   

0,0   

13,0   

 

ძირითადი აქტივები

0.4

0.0

0.0

0.0

13,0

0,0

13,0

06 03 

სოციალური დაცვა

1,003.8   

1,199.5   

1.0   

1,198.5   

1 480,2   

1,0   

1 479,2   

 

ხარჯები

997.4   

1,197.5   

1.0   

1,196.5   

1 471,8   

1,0   

1 470,8   

 

საქონელი და მომსახურება

5.7

0.6

0.0

0.6

0,200

0,0

0,2

 

სუბსიდიები

113.7

129.7

0.0

129.7

164,6

0,0

164,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

714.5

907.1

1.0

906.1

1 157,2

1,0

1 156,2

 

სხვა ხარჯები

163.4

160.1

0.0

160.1

149,8

0,0

149,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5   

2.0   

0.0   

2.0   

8,4   

0,0   

8,4   

 

ძირითადი აქტივები

6.5

2.0

0.0

2.0

8,4

0,0

8,4

06 03 01  

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა

391.7   

437.6   

0.0   

437.6   

459,0    

0,0   

459,0   

 

ხარჯები

391.7   

437.6   

0.0   

437.6   

459,0   

0,0   

459,0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

391.7

437.6

0.0

437.6

459,0

0,0

459,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

06 03 02  

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირთა დახმარება

4.6   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ხარჯები

4.6   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.6

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

06 03 03  

შშმ პირთა დახმარების პროგრამა

31.9   

35.4   

0.0   

35.4   

53,0   

0,0   

53,0   

 

ხარჯები

31.9   

35.4   

0.0   

35.4   

53,0   

0,0   

53,0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31.8

32.0

0.0

32.0

48,0

0,0

48,0

 

სხვა ხარჯები

0.1

3.4

0.0

3.4

5,0

0,0

5,0

06 03 04  

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

155.8   

231.7   

0.0   

231.7   

350,0   

0,0   

350,0   

 

ხარჯები

155.8   

231.7   

0.0   

231.7   

350,0   

0,0   

350,0   

 

საქონელი და მომსახურება

3.0

0.3

0.0

0.3

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

152.8

231.4

0.0

231.4

350,0

0,0

350,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

06 03 05  

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

26.8   

25.4   

0.0   

25.4   

28,0   

0,0   

28,0   

 

ხარჯები

26.8   

25.4   

0.0   

25.4   

28,0   

0,0   

28,0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.8

25.4

0.0

25.4

28,0

0,0

28,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

06 03 06  

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

11.7   

10.7   

0.0   

10.7   

35,7   

0,0   

35,7   

 

ხარჯები

11.7   

10.7   

0.0   

10.7   

35,7   

0,0   

35,7   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.7

10.7

0.0

10.7

35,7

0,0

35,7

06 03 07  

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

1.2   

2.2   

0.0   

2.2   

8,0   

0,0   

8,0   

 

ხარჯები

1.2   

2.2   

0.0   

2.2   

8,0   

0,0   

8,0   

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

2.2

0.0

2.2

8,0

0,0

8,0

06 03 08  

მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა

5.4   

4.4   

0.0   

4.4   

8,0   

0,0   

8,0   

 

ხარჯები

5.4   

4.4   

0.0   

4.4   

8,0   

0,0   

8,0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.4

4.4

0.0

4.4

8,0

0,0

8,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

06 03 09  

ყოველთვიური დახმარების პროგრამა

36.4   

35.9   

0.0   

35.9   

65,0   

0,0   

65,0   

 

ხარჯები

36.4   

35.9   

0.0   

35.9   

65,0   

0,0   

65,0   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.4

35.9

0.0

35.9

65,0

0,0

65,0

06 03 10  

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა

8.0   

8.5   

0.0   

8.5   

8,5   

0,0   

8,5   

 

ხარჯები

8.0   

8.5   

0.0   

8.5   

8,5   

0,0   

8,5   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

8.5

0.0

8.5

8,5

0,0

8,5

06 03 11  

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

1.5   

1.5   

0.0   

1.5   

4,0   

0,0   

4,0   

 

ხარჯები

1.5   

1.5   

0.0   

1.5   

4,0   

0,0   

4,0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

1.5

0.0

1.5

4,0

0,0

4,0

06 03 12  

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

9.0   

52.8   

0.0   

52.8   

65,0   

0,0   

65,0   

 

ხარჯები

9.0   

52.8   

0.0   

52.8   

65,0   

0,0   

65,0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.2

0.0

0.2

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.0

52.6

0.0

52.600

64,0

0,0

64,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

06 03 13  

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამა

7.5   

10.8   

0.0   

10.8   

12,0   

0,0   

12,0   

 

ხარჯები

7.5   

10.8   

0.0   

10.8   

12,0   

0,0   

12,0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.5

10.8

0.0

10.8

12,0

0,0

12,0

06 03 14  

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა

0.0   

10.0   

0.0   

10.0   

10,0   

0,0   

10,0   

 

ხარჯები

0.0   

10.0   

0.0   

10.0   

10,0   

0,0   

10,0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

10.0

0.0

10.0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10,0

0,0

10,0

06 03 15  

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

23.0   

20.0   

0.0   

20.0   

25,0   

0,0   

25,0   

 

ხარჯები

23.0   

20.0   

0.0   

20.0   

25,0   

0,0   

25,0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23.0

20.0

0.0

20.0

25,0

0,0

25,0

06 03 16  

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

0.5   

1.0   

1.0   

0.0   

1,0   

1,0   

0,0   

 

ხარჯები

0.5   

1.0   

1.0   

0.0   

1,0   

1,0    

0,0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

1.0

1.0

0.0

1,0

1,0

0,0

06 03 17  

სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება

165.9   

162.9   

0.0   

162.9   

140,0   

0,0   

140,0   

 

ხარჯები

165.9   

162.9   

0.0   

162.9   

140,0   

0,0   

140,0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.1

0.0

0.1

0,2

0,0

0,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.6

6.1

0.0

6.1

6,0

0,0

6,0

 

სხვა ხარჯები

163.3

156.7

0.0

156.7

133,8

0,0

133,8

06 03 18  

უფასო სასადილო

113.7   

128.7   

0.0   

128.7   

163,0   

0,0   

163,0   

 

ხარჯები

113.7   

126.7   

0.0   

126.7   

154,6   

0,0   

154,6   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

113.7

126.7

 

126.7

154,6

 

154,595

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

2.0   

0.0   

2.0   

8,4   

0,0   

8,405   

 

ძირითადი აქტივები

0.0

2.0

0.0

2.0

8,4

0,0

8,4

06 03 19  

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა  და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა

9.1   

3.0   

0.0   

3.0   

10,0   

0,0   

10,0   

 

ხარჯები

2.7   

3.0   

0.0   

3.0   

10,0   

0,0   

10,0   

 

საქონელი და მომსახურება

2.7

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

3.0

 

3.0

10,0

 

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ძირითადი აქტივები

6.5

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

06 03 20  

გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა

0.0   

5.0   

0.0   

5.0   

15,0   

0,0   

15,0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

5.0

0.0

5.0

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ძირითადი აქტივები

10.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

06 03 21  

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება

0.0   

12.1   

0.0   

12.1   

20,0   

0,0   

20,0   

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

12.050

0.0

12.1

20,0

0,0

20,0


 

მუხლი 21
ასიგნებების დაფინანსება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 22
 ასიგნებების გადანაწილება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის   თანახმად.

მუხლი 23
კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2022 წლის განმავლობაში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 24
სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 26
დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამულიკოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაცმთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 27
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 155,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  88,0 ათ  ლარი.

ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  66,0 ლარი.

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  1,0 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 28
სარეზერვო ფონდი

2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდისმოცულობა განისაზღვროს 84,5 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.