„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/04/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/04/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016422
8
13/04/2022
ვებგვერდი, 14/04/2022
190020020.35.127.016422
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2022 წლის 13 აპრილი

ქ. ზესტაფონი 

 

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 15 დეკემბრის №22 დადგენილების (ვებგვერდი, 16/12/2021 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016410) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13, მე-15, მე-16, მე-17, მე-18 და მე-19 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

                                                                                                                                                                        ათასი ლარი

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

24 668,7

9 464,5

15 204,2

28 158,7

7 346,3

20 812,4

29 572,8

7 829,3

21 743,5

გადასახადები

13 676,4

0,0

13 676,4

16 796,4

0,0

16 796,4

20 345,5

0,0

20 345,5

გრანტები

10 104,5

9 464,5

640,0

9 292,3

7 346,3

1 946,0

8 094,3

7 829,3

265,0

სხვა შემოსავლები

887,8

0,0

887,8

2 070,0

0,0

2 070,0

1 133,0

0,0

1 133,0

ხარჯები

11 473,1

580,7

10 892,3

14 703,7

623,8

14 079,9

17 729,2

836,9

16 892,3

შრომის ანაზღაურება

1 918,7

0,0

1 918,7

2 197,2

0,0

2 197,2

3 323,5

0,0

3 323,5

საქონელი და მომსახურება

1 181,7

512,6

669,1

1 884,7

538,6

1 346,1

2 314,6

834,3

1 480,3

პროცენტი

173,1

0,0

173,1

143,5

0,0

143,5

118,4

0,0

118,4

სუბსიდიები

5 619,7

0,0

5 619,7

7 216,3

0,0

7 216,3

8 477,1

0,0

8 477,1

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

20,0

0,0

20,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 510,1

0,0

1 510,1

1 691,1

0,0

1 691,1

1 743,1

0,0

1 743,1

სხვა ხარჯები

1 048,3

68,1

980,2

1 553,4

85,2

1 468,2

1 732,5

2,6

1 729,9

საოპერაციო სალდო

13 195,6

8 883,8

4 311,9

13 455,0

6 722,5

6 732,5

11 843,6

6 992,4

4 851,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13 325,9

9 896,2

3 429,7

16 946,2

7 309,8

9 636,4

19 178,3

7 279,5

11 898,8

ზრდა

14 111,1

9 896,2

4 214,9

17 146,2

7 309,8

9 836,4

19 228,3

7 279,5

11 948,8

კლება

785,2

0,0

785,2

200,0

0,0

200,0

50,0

0,0

50,0

მთლიანი სალდო

-130,3

-1 012,4

882,2

-3 491,2

-587,3

-2 903,9

-7 334,7

-287,1

-7 047,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-348,8

-1 012,4

663,6

-3 725,4

-587,3

-3 138,1

-7 586,1

-287,1

-7 299,0

ზრდა

663,6

0,0

663,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

663,6

 

663,6

0,0

 

 

0,0

 

 

კლება

1 012,4

1 012,4

0,0

3 725,4

587,3

3 138,1

7 586,1

287,1

7 299,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 012,4

1 012,4

 

3 725,4

587,3

3 138,1

7 586,1

287,1

7 299,0

ვალდებულებების ცვლილება

-218,6

0,0

-218,6

-234,2

0,0

-234,2

-251,4

0,0

-251,4

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

218,6

0,0

218,6

234,2

0,0

234,2

251,4

0,0

251,4

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                               ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

25,453.9

9,464.5

15,989.4

28,358.7

7,346.3

21,012.4

29 622,8

7 829,3

21 793,5

შემოსავლები

24,668.7

9,464.5

15,204.2

28,158.7

7,346.3

20,812.4

29 572,8

7 829,3

21 743,5

არაფინანსური აქტივების კლება

785.2

0.0

785.2

200.0

0.0

200.0

50,0

0,0

50,0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

25,802.7

10,476.9

15,325.8

32,084.1

7,933.6

24,150.5

37 208,9

8 116,4

29 092,5

 ხარჯები

11,473.1

580.7

10,892.3

14,703.7

623.8

14,079.9

17 729,2

836,9

16 892,3

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,111.1

9,896.2

4,214.9

17,146.2

7,309.8

9,836.4

19 228,3

7 279,5

11 948,8

ვალდებულებების კლება

218.6

0.0

218.6

234.2

0.0

234.2

251,4

0,0

251,4

ნაშთის ცვლილება

-348.8

-1,012.4

663.6

-3,725.4

-587.3

-3,138.1

-7 586,1

-287,1

-7 299,0

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 29 572,8 ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                                                                                                               ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

24,668.7

9,464.5

15,204.2

28,158.7

7,346.3

20,812.4

29 572,8

7 829,3

21 743,5

გადასახადები

13,676.4

0.0

13,676.4

16,796.4

0.0

16,796.4

20 345,5

0,0

20 345,5

გრანტები

10,104.5

9,464.5

640.0

9,292.3

7,346.3

1,946.0

8 094,3

7 829,3

265,0

სხვა შემოსავლები

887.8

0.0

887.8

2,070.0

0.0

2,070.0

1 133,0

0,0

1 133,0

 

 მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8094,3 ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                                                                                                                            ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021წლის გეგმა

2022 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10 104,5

9 464,5

640,0

9 292,3

7 346,3

1 946,0

8 094,3

7 829,3

265,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

 

0,0

197,6

 

197,6

0,0

 

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10 104,5

9 464,5

640,0

9 094,7

7 346,3

1 748,4

8 094,3

7 829,3

265,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 814,6

1 174,6

640,0

2 261,0

512,6

1 748,4

3 237,1

2 972,1

265,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240,0

 

240,0

240,0

 

240,0

265,0

 

265,0

მიზნობრივი ტრანსფერი(განკ. მოსწ ტრანსპორტირება)

570,2

570,2

0,0

421,6

421,6

 

808,5

808,5

 

მიზნობრივი ტრანსფერი(განკ.სკოლების რეაბილიტაცია

604,4

604,4

 

91,0

91,0

 

0,0

0,0

 

გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან (მუნიც განნ.ფონდი)

0,0

0,0

 

1 508,4

0,0

1 508,4

2 163,6

2 163,6

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8 289,9

8 289,9

0,0

6 833,7

6 833,7

0,0

4 857,2

4 857,2

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

7 472,9

7 472,9

 

5 776,7

5 776,7

 

4 025,2

4 025,2

 

რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

817,0

817,0

 

832,0

832,0

 

832,0

832,0

 

საქ. მთ. განკ.სტიქია

0,0

 

0,0

225,0

225,0

 

0,0

0,0

 

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 17729,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                               ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

11,473.1

580.7

10,892.3

14,703.7

623.8

14,079.9

17729,2

836,9

16 892,3

შრომის ანაზღაურება

1,918.7

0.0

1,918.7

2,197.2

0.0

2,197.2

3 323,5

0,0

3 323,5

საქონელი და მომსახურება

1,181.7

512.6

669.1

1,884.7

538.6

1,346.1

2 314,6

834,3

1 480,3

პროცენტი

173.1

0.0

173.1

143.5

0.0

143.5

118,4

0,0

118,4

სუბსიდიები

5,619.7

0.0

5,619.7

7,216.3

0.0

7,216.3

8 477,1

0,0

8 477,1

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

20,0

0,0

20,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,510.1

0.0

1,510.1

1,691.1

0.0

1,691.1

1 743,1

0,0

1 743,1

სხვა ხარჯები

1,048.3

68.1

980.2

1,553.4

85.2

1,468.2

1 732,5

2,6

1 729,9

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19178,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 19228,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                      ათასი ლარი

ორგ.

კოდი

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

64,4

312,0

191,3

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12110,2

14121,2

14465,5

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

197,5

10,5

173,1

04 00

განათლება

1411,7

215,7

441,6

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული

ღონისძიებები

298,0

2486,6

 

3956.6

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

29,3

0,2

0,2

 

სულ

14111,1

17146,2

19228,3

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

                                                                                                                                                                                       ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

785,2

200

50

ძირითადი აქტივები

110,2

70,0

0.0

ფასეულობები

551,6

80,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

123,4

50.0

50.0

მიწა

123,4

0

0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

50,0

50,0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                ათასი ლარი

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 762,2

0,0

2 762,2

3609,2

0,0

3 609,2

4957,0

0,0

4 957,0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 762,2

0,0

2 762,2

3318,9

0,0

3 318,9

4916,4

0,0

4 916,4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 762,2

0,0

2 762,2

3168,9

0,0

3 168,9

4766,4

0,0

4 766,4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

12 176,4

8 899,7

3 276,7

13427,0

7 283,4

6 143,6

14196,1

5 128,3

9 067,8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

787,5

785,9

1,6

908,8

896,1

12,7

956,6

956,6

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

787,5

785,9

1,6

908,8

896,1

12,7

956,6

956,6

0,0

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

11 062,3

8 113,8

2 948,5

12111,1

6 387,3

5 723,8

13009,3

4 171,7

8 837,6

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11 062,3

8 113,8

2 948,5

12111,1

6 387,3

5 723,8

13009,3

4 171,7

8 837,6

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

321,6

0,0

321,6

407,1

0,0

407,1

230,2

0,0

230,2

705

გარემოს დაცვა

1 969,5

0,0

1 969,5

2 386,6

0,0

2 386,6

1 920,8

0,0

1 920,8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 969,5

0,0

1 969,5

2 386,6

0,0

2 386,6

1 920,8

0,0

1 920,8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

608,6

0,6

608,0

1 931,4

0,0

1 931,4

2 274,9

0,0

2 274,9

7061

ბინათმშენებლობა

281,0

0,6

280,3

523,5

0,0

523,5

808,0

0,0

808,0

7063

წყალმომარაგება

261,6

0,0

261,6

1 325,6

0,0

1 325,6

204,1

0,0

204,1

7064

გარე განათება

66,0

0,0

66,0

82,3

0,0

82,3

1 262,8

0,0

1 262,8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

169,4

0,0

169,4

196,1

0,2

195,9

222,5

0,2

222,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

169,4

0,0

169,4

196,1

0,2

195,9

222,5

0,2

222,3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 877,0

62,5

1 814,5

4 395,8

0,0

4 395,8

6 421,8

2 163,6

4 258,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

769,2

62,5

706,7

1 592,5

0,0

1 592,5

1 467,6

0,0

1 467,6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

939,6

0,0

939,6

2 628,3

0,0

2 628,3

4 778,7

2 163,6

2 615,1

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

3,2

0,0

3,2

10,0

0,0

10,0

10,5

0,0

10,5

709

განათლება

4 286,0

1 514,1

2 771,9

3 825,6

650,0

3 175,6

4 875,7

824,3

4 051,4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 765,5

2,0

2 763,6

3 143,3

7,0

3 136,3

4 011,4

0,0

4 011,4

7092

ზოგადი განათლება

1 520,4

1 512,1

8,3

682,3

643,0

39,3

864,3

824,3

40,0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 520,4

1 512,1

8,3

682,3

643,0

39,3

864,3

824,3

40,0

710

სოციალური დაცვა

1 953,8

0,0

1 953,8

2 312,4

0,0

2 312,4

2 340,1

0,0

2 340,1

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

155,9

0,0

155,9

185,4

0,0

185,4

195,4

0,0

195,4

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

99,8

0,0

99,8

111,6

0,0

111,6

105,0

0,0

105,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

667,6

0,0

667,6

879,3

0,0

879,3

896,0

0,0

896,0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

439,9

0,0

439,9

500,0

0,0

500,0

440,0

0,0

440,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

119,6

0,0

119,6

153,9

0,0

153,9

168,5

0,0

168,5

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

315,0

0,0

315,0

340,0

0,0

340,0

390,0

0,0

390,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

156,0

0,0

156,0

142,2

0,0

142,2

145,2

0,0

145,2

 

სულ

25 802,7

10 476,9

15 325,8

32084,1

7 933,6

24 150,5

37208,9

8 116,4

29 092,5

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 11843,6 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -7334,7 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

13195,6

13455,0

11843,6

მთლიანი სალდო

-130,3

-3491,2

-7334,7

 

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

 მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

16 471,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

13 009,3

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

943,2

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

12 031,3

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

34,8

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 274,9

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

0,0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

808,0

02 02 03

წყალმომარაგება

204,1

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

530,0

02 02 05

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

732,8

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

956,6

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

956,6

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

0,0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

230,2

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება              

2022 წლის გეგმა
ათას ლარში

13009,3

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები, გზების ორმული დამუშავება,

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის გეგმა ათას ლარში

02 01 02

12031,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა


 გზრების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია აქედან:

  • საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება 250,0 ათასი ლარი.
  • რეგონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი ობიექტების თანადაფინანსება 300,0 ათასი ლარი.
  • 2021 წლიდან გარდამავალი ობიექტების დაფინანსება 784,1 ათასი ლარი ((სოფელ დილიკაურში ხვედელიეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 393,7 ათასი ლარი, ქ. ზესტაფონში ჯორჯაძის ქუჩის რეაბილიტაცია 42,7 ათასი ლარი, სოფელ არგვეთაში მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 347,7 ათასი ლარი).
  • სპეც. ტექნიკა 654,0 ათასი ლარი (ჭაბურღილის საჭრელი მანქანა 400,0 ათასი ლარი, ექსკავატორი /მრავალფუნქციური ტრაქტორი 254,0 ათასი ლარი).
  • ქ. ზესტაფონში, თამარ მეფის მე-3 ჩიხის მერკვილაძეების ქუჩის გაგრძელების რეაბილიტაცია 27,5 ათასი ლარი.
  • ქ. ზესტაფონში, ნიკო ნიკოლაძის №1-ში სანიაღვრე არხის მოწყობა ღირებულებით 23,8 ათასი ლარი.
  •  ქ. ზესტაფონში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა №5გ დან მეგობრობის ქუჩის 7 ნომრამდე გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 25,2 ათასი ლარი.
  •  ქ. ზესტაფონში, დადიანის ქუჩის №10-18 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 28,6 ათასი ლარი.
  •  ქ. ზესტაფონში, დადიანის ქუჩის №19-27 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 16,0 ათასი ლარი.
  • ქ. ზესტაფონში კოსტავას ქუჩის №37-39 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 23,5 ათასი ლარი.
  •  ქ. ზესტაფონში, ნიკოლაძის ქუჩის პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია 115,2 ათასი ლარი.
  •  ქ. ზესტაფონში, უზნაძის პირველ ჩიხში 16 სმ სისქით გზის ბეტონის საფარით მოწყობა 9,0 ათასი ლარი.
  • სოფელ მეორე სვირში იუსტიციის სახლიდან ცინაძეების ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 266,7 ათასი ლარი.
  • სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისათვის არებული სესხის ვალდებულება 166,1 ათასი ლარი, პროცენტი 85,3 ათასი ლარი.
  • სტაროსელსკის ქუჩაზე გზაგამტარი ხიდ/ გვირაბის რეაბილიტაცია 67,0 ათასი ლარი
  • სოფ კვალითში ჯვართან საყრდენი კედლის მოწყობა და გზის რეაბილიტაცია 83,8 ათასი ლარი
  • ერთი ერთეული ამწ- კალათა(ახალი) 160,0 ათასი ლარი
  • სოფ.კვალითში ჯვართან საყრდენი კედლის მოწყობა და გზის რეაბილიტაცია 83,8 ათასი ლარი.
  • უზნაძის ქუჩაზე პირველ შესახვევში საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია 2,9 ათასი ლარი.
  • სოფ ნიჩაბაში საუბნო გზაზე 16 ლოკაციაზე ცხაურით დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა 18,8 ათასი ლარი.
  • სოფ ბოსლევში მიღმის უბანში 8 მეტრიანი ცხაურით დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა 2.0 ათასი ლარი.
  • ჩხეიძის მეხუთე შესხვევში (ყოფილი ეთნოგრაფიული კუთხის მიმდებარედ) სანიაღვრე ბეტონის არხის გაგრძელების მოწყობ 22,7 ათასი ლარო.
  • თამარ მეფის მე-4 შესახვევის რეაბილიტაცია 43.1 ათასი ლარი.
  • სოფ ზედა საქარაში თავაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 10.6 ათასი ლარი.
  • თანადაფინანსება(საპილოტე რეგიონები)სოფ კვალიტში ბარბაწმინდის ეკლესიამდე სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია 183,0 ათასი ლარი.

 - საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17იანვრის №75 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ ბიუჯეტში 4025,2 (4 025 211,00 ლარი) ათასი ლარი განსაზღვრულია, მიემართოს შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად:

  • სოფელ მეორე სვირში ცხადაძე მერკვილაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 136,6 ათასი ლარი.
  • სოფელ საწაბლის გზის რეაბილიტაცია 67.00 ათასი ლარი.
  • სოფელ პირველ სვირში ცენტრალური გზიდან ჭულუხაძეები ჭურაძეები,გეწაზეების გზის რეაბილიტაცია 702,1 ათასი ლარი.
  • სანახშირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (მუხები) 109.00 ათასი ლარი.
  • სოფელ ცხრაწყაროში მეორე ქუჩაზე საბავშვო ბაღისკენ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
  • 126.4 ათასი ლარი.
  • მეორე სვირის ჯუღელების უბნის გზის რეაბილიტაცია 458,7 ათასი ლარი.
  • სოფელ სვეტმაღალშიგზის რეაბილიტაცია 588,4 ათასი ლარი.
  • სოფელ ქვედა საზანოში ე/წ სამცვერაზე ჩასასვლელი გზის რეაბილიტაცია 444.3 ათასი ლარი.
  • სოფელ ბოსლევში თავბერიზეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 703,5 ათასი ლარი.
  • სოფელ ზედა საქარაში ბღლევის გზის რეაბილიტაცია 360,4 ათასი ლარი.
  • სოფელ განთიადის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 328.8 ათასი ლარი.

რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, გამოყოფილი ობიექტებისათვის საჭიროა თანადაფინანსება 211,4 ათასი ლარი. (სახარჯთააღრიცხვო ღირებულების 5 %), რომლის ხარჯი გაწეული უნდა იქნას, ბიუჯეტში ასახული გზების კაპიტალურ შეკეთებაში თანადაფინანსებისათვის არსებული თანხებიდან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგება

2022 წლის გეგმა
ათას ლარში

204,1

02 02 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა.

-მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;
-ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
-საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.

-სასმელი წყლის ჭის მოწყობა,
ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
განხორციელდება

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილ იქნეს დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

2022 წლის გეგმა
ათას ლარში

530,0

02 02 04

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.

ქ. ზესტაფონში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა – 300, 0 ათასი ლარი.სოფელ მეორე სვირში თეთრიღელედან ტყის მონაკვეთზე მცხოვრები წაქაძეების უბნამდე განათების მოწყობა 78,5 ათასი ლარი. მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალურ გზაზე მდ.შავგულიდან სოფ. ობჩის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა 82.5 ათასი ლარი.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის
გეგმა ათას ლარებში

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

956,6

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები

956,6

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები

2022 წლის გეგმა
ათას ლარში

956,6

02 03 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებისათვის გამოყოფილი თანხა.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა, და ა.შ გაწმენდებით, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები; გზისპირა მოსაცდელები, ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები. გარე განათება; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი; ამბულატორიის შენობები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი; მინი ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

მუხლი 15. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის
გეგმა

04 00

განათლება

4 875,7

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

3 586,4

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

425,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

40,0

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

808,5

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

15,8

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

2022 წლის გეგმა
 ათას ლარში

04 01

3586,4

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ბაღების გაერთიანების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 41 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1696-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 154 აღმზრდელი და 372 შესაბამისი ადმინისტრაციული პერსონალი.
„სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
 ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობები, მათ შორის:
 სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ – სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1696-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 54%-ს შეადგენს

 

მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის
გეგმა

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

6421,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 467,6

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

50,0

05 01 02

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

374,6

05 01 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

462,4

05 01 04

ტურიზმი

10,0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის,

მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

570,6

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

4 778,7

05 02 01

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

67,7

05 02 02

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

197,6

05 02 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

555,1

05 02 04

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

78,5

05 02 05

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

242,0

05 02 06

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

201,1

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2,1

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

24,9

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის,

ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

3 381,0

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

28,7

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

10,5

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165,0

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

462,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  – ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი 6 ჯგუფი (115 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა 1 (15 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (20ბავშვი); კარატე 1 ჯგუფი (25 ბავშვი); კალათბურთი ვაჟების 2 ჯგუფი(50 ბავშვი) და გოგონათა კალათბურთი 1 ჯგუფი (20 ბავშვი) ჭიდაობა ძიუდო 3 ჯგუფი(60),,ხელბურთი(15ბავშვი). სამბო 2 ჯგუფი(30 ბავშვი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 360 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 38 ადმიანი, მათ შორის, 19 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. სარგებლობა;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
– 1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

– 2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

– 3 საფეხბურთო გუნდის ჩემპიონატში წარმატებული მონაწილეობისას გამარჯვების შემთხვევაში გუნდის წევრების პრემირება.

– 4. მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წელის გეგმა ათას ლარებში

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 562,6

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

222,5

06 01 01

ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

197,3

06 01 02

ამბულატორიები

25,2

06 02

სოციალური პროგრამები

2 310,1

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

851,0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

75,0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

93,5

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა

105,0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

45,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

25,0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

12,0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

35,0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

7,0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

165,4

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

38,0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

440,0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების
დახმარება“.

0,0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

28,2

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

390,0

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

30,0

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება

2022 წელის გეგმა ათას ლარებში

06 02 01

851.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით.

2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შშმ პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით.შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი

4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით.

6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.

7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.

8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება – 200 ლარი..

9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება- 300 ლარი..

10) „განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 140 000 (ასი ათასი) ლარი.

11) ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი

 ერთობლივი პროგრამა ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით.

 პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

12) ქვეპროგრამა: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ – ბიუჯეტი 25 000 ლარი.

13).მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადო ოჯახების მატერიალური და ფულადი ფორმით“  – ბიუჯეტი -90 000 ლარი. მათ შორის :

-65000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის საკვები პროდუქტების შესაძენად. კერძოდ;

-დახმარება განკუთვნილია იმ ოჯახებზე, რომელთაც პანდეემიის პერიოდში ესაჭიროება დახმარება, რომლებიც რეგისტრირებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000 (ასი ათასი): მრავალშვილიანი ოჯახები, მრავალწევრიანი ოჯახები, უსახლკარო ოჯახები, მარტოხელა მშობლები, შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი პირები, შშმ სტატუსის მქონე პირები და სხვა სოციალური ჯგუფები.

-დახმარება განკუთვნილია იმ ოჯახებზე რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულები სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ ბაზაში, არიან უკიდურეს სიღატაკის ქვეშ და საჭიროებენ დახმარებას. (ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელი ერთეულის ხელმძღვანელის მოკვლევის საფუძველზე). დახმარება გაიცემა მატერიალური ფორმით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემუშავებული არამალფუჭებადი პროდუქტების ჩამონათვალის შესაბამისად.

-15000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის ტრანსპორტით მომსახურებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ იმ სამედიცინო დაწესებულებებში რომლებიც ანხორციელებენ პჯრ ან სწრაფი ანტიგენით ტესტირებას ეპიდ სიტუაციის შეფასება/მართვის კუთხით. (სატელეფონო შეტყობინების საფუძველზე).

-10000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის ფულადი ფორმით დახმარება, კოვიდ ინფიცირებულთათვის ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად, წარმოდგენილი ფორმა №IV-100/ა საფუძველზე. (დახმარება 200 ლარი).

14). ქვეპროგრამა: ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი – 10 000ლარი

პროგრამის მიზანი: კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახების მხარდაჭერა და გაძლიერება.

ამოცანები: ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებაში შემოსული განცხადებების განხილვა. ბავშვისა და ოჯახის შეფასება. ბავშვის/ბავშვების საჭიროების დადგენა. გრძელვადიანი ან მოკლევადიანი გეგმის დაწერა, საჭიროების შემთხვევაში შემთხვევის გადამისამარება შესაბამის უწყებაში, დამხმარე სერვისებში პრობლემის აღმოფხვრისა და ოჯახის გაძლიერების მიზნით. ოჯახის წინაშე არსებული სირთულეების დაძლევაზე მუშაობა.

სამიზნე ჯგუფი: ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახები, რომელთაც დაუდგათ მძიმე კრიზისული მდგომარეობა ან საჭიროებენ მხარდაჭერას დროის უმოკლეს პერიოდში, შექმნილი სირთულეებიდან გამომდინარე.

პროგრამის აღწერა: დახმარება გაიცემა მატერიალური, ფულადი ან/და ადამიანური რესურსების გამოყენებით, ბავშვისა და ოჯახის საჭიროებიდან გამომდინარე, მათ შორის: პროფესიული გადამზადება, დასაქმებაში ხელშეწყობა, ოჯახის მხარდამჭერ სერვისებში ჩართულობა, ტრენინგები პოზიტიურ მშობლობაში, საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფა (აღნიშნული ბენეფიტის შემთხვევაში თანხა ჩაერიცხება ფართის მესაკუთრეს, თვეში არაუმეტეს 100 ლარისა არაუმეტეს 10 თვის განმავლობაში) სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარის და საქონლის შეძენა, პირუტყვის შეძენა და სხვა. თითოეულ შემთხვევაზე ინდივიდუალურად, არასრულწლოვნის საჭიროებისა და მათი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. ბენეფიციარს თანხა დაერიცხოს საკუთარ ანგარიშზე განსაზღვრული ნივთის შესაძენად და შეძენის შემდეგ წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი. შეძენა მოხდება მულტიდისციპლინური გუნდის ან/და აიპ იმერეთის განვითარების ცენტრის ზედამხედველობით.

ჩართვის კრიტერიუმები:

1. სოციალურად დაუცველი ოჯახები

2. მშობლის /მშობლების /მეურვის/მარჩენალის გარდაცვალება.

3. ოჯახის შემოსავლის წყაროს დაკარგვა(მშობელმა/მშობლებმა დაკარგეს სამსახური).

4. ბავშვის /ბავშვების/მშობლის/მშობლების ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება.

5. ოჯახს მოეხსნა სოციალური დახმარება და ოჯახი აღმოჩნდა ეკონომიკური კრიზისის წინაშე.

6. სტიქია (საცხოვრებლის დაკარგვა და არ აქვს ალტერნატიული ფართი).

7. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან.

8. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან.

9. ძალადობის მსხვერპლი მშობელი

10. მარტოხელა მშობელიგანცხადების შემოსვლის ფორმა: ბენეფიციარის მიერ დაწერილი განცხადება ან/და სხვა გზით მოძიებული ინფორმაცია. მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე ოჯახებთან შეთანხმება, ჩატარებული ინტერვიუ.

ქირით უზრუნველყოფის შემთხვევაში:

1. ბენეფიციარს არ უნდა ქონდეს ალტერნატიული საცხოვრებლად გამოსაყენებელი ფართი;

2. უნდა ჰყავდეს შშმ ბავშვი,

3. არ უნდა იყოს დასაქმებული,

4. უნდა იყოს მარტოხელა დედა.

ბენეფიციარის შერჩევა მოხდება მულტიდისციპლინარული გუნდის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც აკმაყოფილებს რამოდენიმე კრიტერიუმს.

რესურსი და ბიუჯეტი: ბავშთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის თანამშრომლები, რომლებიც მოახდენენ ოჯახის საჭიროებების შეფასებას. 10 000 ლარი, მინიმუმ 10 ოჯახი.

რისკები და მართვა: არასაკმარი რესურსი. რესურსი მივმართოთ ოჯახების წინაშე არსებული პრობლემების ნაწილობრივ მაინც მოგვარებისკენ.

 ოჯახის ჩართვა პროგრამაში მოხდება ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მულტიდისციპლინარული გუნდის გადაწყვეტილების საფუძველზე. (დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.)

ერთობლივი პროგრამა იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით. დახმარების გაცემა მოხდება ვორდ ვიჟენი და მუნიციპალიტეტის მერიას შორის დადებული მემორანდუმის და მხარეთა შორის შეთანხმებული პროგრამის შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.

ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მინიმუმ ათი ოჯახის (ბავშვიანი ოჯახი)დახმარება პრობლემების ნაწილობრივ გადაწყვეტაში. ოჯახების სოციო-ეკონომიკური სირთულეების და მათ წინაშე არსებული საჭიროებების ნაწილობრივი დაძლევა-დაკმაყოფილება ოჯახის გაძლიერების კუთხით.

პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი.

პროგრამის დასახელება

კოდი

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება

2022 წელის გეგმა ათას ლარებში

06 02 03

93,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 50 ბენეფიციარის ყოველთვე 150 ლარის ოდენობით დახმარება

 

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას  საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებულ გრანტებს.

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება

2022 წელის გეგმა ათას ლარებში

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4937,0

 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

ორგ

კოდი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

25 802,7

10 476,9

15 325,8

32 084,1

7 933,6

24 150,5

37 208,9

8 116,4

29 092,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 065,3

0,0

1 065,3

1 078,8

0,0

1 078,8

1 098,3

0,0

1 098,3

 

ხარჯები

11 473,1

580,7

10 892,3

14 703,7

623,8

14 079,9

17 729,2

836,9

16 892,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 918,7

0,0

1 918,7

2 197,2

0,0

2 197,2

3 323,5

0,0

3 323,5

 

საქონელი და მომსახურება

1 181,7

512,6

669,1

1 884,7

538,6

1 346,1

2 314,6

834,3

1 480,3

 

პროცენტი

173,1

0,0

173,1

143,5

0,0

143,5

118,4

0,0

118,4

 

სუბსიდიები

5 619,7

0,0

5 619,7

7 216,3

0,0

7 216,3

8 477,1

0,0

8 477,1

 

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 510,1

0,0

1 510,1

1 691,1

0,0

1 691,1

1 743,1

0,0

1 743,1

 

სხვა ხარჯები

1 048,3

68,1

980,2

1 553,4

85,2

1 468,2

1 732,5

2,6

1 729,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 111,1

9 896,2

4 214,9

17 146,2

7 309,8

9 836,4

19 228,3

7 279,5

11 948,8

 

ძირითადი აქტივები

14 111,1

9 896,2

4 214,9

17 146,2

7 309,8

9 836,4

19 228,3

7 279,5

11 948,8

 

ვალდებულებების კლება

218,6

0,0

218,6

234,2

0,0

234,2

251,4

0,0

251,4

 

საშინაო

218,6

0,0

218,6

234,2

0,0

234,2

251,4

0,0

251,4

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 762,2

0,0

2 762,2

3 609,2

0,0

3 609,2

4 957,0

0,0

4 957,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

158,0

0,0

158,0

160,0

0,0

160,0

 

ხარჯები

2 697,8

0,0

2 697,8

3 297,2

0,0

3 297,2

4 765,7

0,0

4 765,7

 

შრომის ანაზღაურება

1 918,7

0,0

1 918,7

2 197,2

0,0

2 197,2

3 323,5

0,0

3 323,5

 

საქონელი და მომსახურება

584,8

0,0

584,8

920,3

0,0

920,3

1 216,2

0,0

1 216,2

 

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,0

0,0

64,0

23,7

0,0

23,7

13,0

0,0

13,0

 

სხვა ხარჯები

108,8

0,0

108,8

138,5

0,0

138,5

193,0

0,0

193,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,4

0,0

64,4

312,0

0,0

312,0

191,3

0,0

191,3

 

ძირითადი აქტივები

64,4

0,0

64,4

312,0

0,0

312,0

191,3

0,0

191,3

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 762,2

0,0

2 762,2

3 168,9

0,0

3 168,9

4 766,4

0,0

4 766,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

158,0

0,0

158,0

160,0

0,0

160,0

 

ხარჯები

2 697,8

0,0

2 697,8

3 137,8

0,0

3 137,8

4 615,7

0,0

4 615,7

 

შრომის ანაზღაურება

1 918,7

0,0

1 918,7

2 197,2

0,0

2 197,2

3 323,5

0,0

3 323,5

 

საქონელი და მომსახურება

584,8

0,0

584,8

764,3

0,0

764,3

1 066,2

0,0

1 066,2

 

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,0

0,0

64,0

23,7

0,0

23,7

13,0

0,0

13,0

 

სხვა ხარჯები

108,8

0,0

108,8

135,1

0,0

135,1

193,0

0,0

193,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,4

0,0

64,4

31,1

0,0

31,1

150,7

0,0

150,7

 

ძირითადი აქტივები

64,4

0,0

64,4

31,1

0,0

31,1

150,7

0,0

150,7

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

620,7

0,0

620,7

688,2

0,0

688,2

1 135,8

0,0

1 135,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

 

27,0

27,0

 

27,0

29,0

 

29,0

 

ხარჯები

616,0

0,0

616,0

682,7

0,0

682,7

1 129,7

0,0

1 129,7

 

შრომის ანაზღაურება

457,2

0,0

457,2

491,7

0,0

491,7

808,7

0,0

808,7

 

საქონელი და მომსახურება

62,1

0,0

62,1

86,5

0,0

86,5

164,4

0,0

164,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

0,0

6,0

7,6

0,0

7,6

3,0

0,0

3,0

 

სხვა ხარჯები

90,7

0,0

90,7

96,9

0,0

96,9

153,6

0,0

153,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7

0,0

4,7

5,5

0,0

5,5

6,1

0,0

6,1

 

ძირითადი აქტივები

4,7

0,0

4,7

5,5

0,0

5,5

6,1

0,0

6,1

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

2 006,2

0,0

2 006,2

2 313,7

0,0

2 313,7

3 410,5

0,0

3 410,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121,0

 

121,0

123,0

 

123,0

123,0

 

123,0

 

ხარჯები

1 946,5

0,0

1 946,5

2 288,1

0,0

2 288,1

3 270,5

0,0

3 270,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 366,6

0,0

1 366,6

1 605,3

0,0

1 605,3

2 377,9

0,0

2 377,9

 

საქონელი და მომსახურება

483,6

0,0

483,6

613,3

0,0

613,3

823,4

0,0

823,4

 

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56,9

0,0

56,9

14,0

0,0

14,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

18,0

0,0

18,0

38,0

0,0

38,0

39,2

0,0

39,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,7

0,0

59,7

25,6

0,0

25,6

140,0

0,0

140,0

 

ძირითადი აქტივები

59,7

0,0

59,7

25,6

0,0

25,6

140,0

0,0

140,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

135,2

0,0

135,2

167,0

0,0

167,0

220,1

0,0

220,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

135,2

0,0

135,2

167,0

0,0

167,0

215,5

0,0

215,5

 

შრომის ანაზღაურება

94,9

0,0

94,9

100,2

0,0

100,2

136,9

0,0

136,9

 

საქონელი და მომსახურება

39,2

0,0

39,2

64,5

0,0

64,5

78,4

0,0

78,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,1

0,0

1,1

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

0,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

440,3

0,0

440,3

190,6

0,0

190,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

159,4

0,0

159,4

150,0

0,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

156,0

0,0

156,0

150,0

0,0

150,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

280,9

0,0

280,9

40,6

0,0

40,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

280,9

0,0

280,9

40,6

0,0

40,6

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

01 02 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი

0,0

0,0

0,0

290,3

0,0

290,3

40,6

0,0

40,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

9,4

0,0

9,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

280,9

0,0

280,9

40,6

0,0

40,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

280,9

0,0

280,9

40,6

0,0

40,6

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 785,0

8 900,3

3 884,6

15 358,4

7 283,4

8 075,0

16 471,0

5 128,3

11 342,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

541,4

68,1

473,3

1 088,3

85,2

1 003,1

1 839,4

28,4

1 811,0

 

საქონელი და მომსახურება

66,4

0,0

66,4

339,2

0,0

339,2

201,5

25,8

175,7

 

პროცენტი

118,0

0,0

118,0

102,6

0,0

102,6

85,3

0,0

85,3

 

სუბსიდიები

6,6

0,0

6,6

0,0

0,0

0,0

732,8

0,0

732,8

 

სხვა ხარჯები

350,4

68,1

282,3

646,5

85,2

561,3

819,8

2,6

817,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 110,2

8 832,2

3 278,0

14 121,2

7 198,2

6 923,0

14 465,5

5 099,9

9 365,6

 

ძირითადი აქტივები

12 110,2

8 832,2

3 278,0

14 121,2

7 198,2

6 923,0

14 465,5

5 099,9

9 365,6

 

ვალდებულებების კლება

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

 

საშინაო

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

11 062,3

8 113,8

2 948,5

12 111,1

6 387,3

5 723,8

13 009,3

4 171,7

8 837,6

 

ხარჯები

184,4

0,0

184,4

443,0

0,0

443,0

261,0

0,0

261,0

 

საქონელი და მომსახურება

66,4

0,0

66,4

338,8

0,0

338,8

175,7

0,0

175,7

 

პროცენტი

118,0

0,0

118,0

102,6

0,0

102,6

85,3

0,0

85,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 744,5

8 113,8

2 630,7

11 519,2

6 387,3

5 131,9

12 582,2

4 171,7

8 410,5

 

ძირითადი აქტივები

10 744,5

8 113,8

2 630,7

11 519,2

6 387,3

5 131,9

12 582,2

4 171,7

8 410,5

 

ვალდებულებების კლება

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

 

საშინაო

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

69,9

0,0

69,9

929,0

0,0

929,0

943,2

0,0

943,2

 

ხარჯები

66,4

0,0

66,4

230,7

0,0

230,7

175,7

0,0

175,7

 

საქონელი და მომსახურება

66,4

0,0

66,4

230,7

0,0

230,7

175,7

0,0

175,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

0,0

3,5

698,3

0,0

698,3

767,5

0,0

767,5

 

ძირითადი აქტივები

3,5

0,0

3,5

698,3

0,0

698,3

767,5

0,0

767,5

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

10 992,4

8 113,8

2 878,6

11 148,5

6 387,3

4 761,2

12 031,3

4 171,7

7 859,6

 

ხარჯები

118,0

0,0

118,0

212,3

0,0

212,3

85,3

0,0

85,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

108,1

0,0

108,1

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

118,0

0,0

118,0

102,6

0,0

102,6

85,3

0,0

85,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 741,0

8 113,8

2 627,2

10 787,3

6 387,3

4 400,0

11 779,9

4 171,7

7 608,2

 

ძირითადი აქტივები

10 741,0

8 113,8

2 627,2

10 787,3

6 387,3

4 400,0

11 779,9

4 171,7

7 608,2

 

ვალდებულებების კლება

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

 

საშინაო

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

33,6

0,0

33,6

34,8

0,0

34,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

33,6

0,0

33,6

34,8

0,0

34,8

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

33,6

0,0

33,6

34,8

0,0

34,8

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

608,6

0,6

608,0

1 931,4

0,0

1 931,4

2 274,9

0,0

2 274,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

281,8

0,6

281,1

556,9

0,0

556,9

1 540,0

0,0

1 540,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

732,8

0,0

732,8

 

სხვა ხარჯები

281,8

0,6

281,1

556,5

0,0

556,5

807,2

0,0

807,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326,8

0,0

326,8

1 374,5

0,0

1 374,5

734,9

0,0

734,9

 

ძირითადი აქტივები

326,8

0,0

326,8

1 374,5

0,0

1 374,5

734,9

0,0

734,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

281,0

0,6

280,3

523,5

0,0

523,5

808,0

0,0

808,0

 

ხარჯები

281,0

0,6

280,3

523,5

0,0

523,5

803,0

0,0

803,0

 

სხვა ხარჯები

281,0

0,6

280,3

523,5

0,0

523,5

803,0

0,0

803,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

02 02 03

წყალმომარაგება

261,6

0,0

261,6

1 325,6

0,0

1 325,6

204,1

0,0

204,1

 

ხარჯები

0,8

0,0

0,8

33,0

0,0

33,0

4,2

0,0

4,2

 

სხვა ხარჯები

0,8

0,0

0,8

33,0

0,0

33,0

4,2

0,0

4,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260,8

0,0

260,8

1 292,6

0,0

1 292,6

199,9

0,0

199,9

 

ძირითადი აქტივები

260,8

0,0

260,8

1 292,6

0,0

1 292,6

199,9

0,0

199,9

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

66,0

0,0

66,0

82,3

0,0

82,3

530,0

0,0

530,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,0

0,0

66,0

81,9

0,0

81,9

530,0

0,0

530,0

 

ძირითადი აქტივები

66,0

0,0

66,0

81,9

0,0

81,9

530,0

0,0

530,0

02 02 05

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

732,8

0,0

732,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

732,8

0,0

732,8

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

732,8

0,0

732,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

787,5

785,9

1,6

908,8

896,1

12,7

956,6

956,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

69,1

67,5

1,6

85,2

85,2

0,0

28,4

28,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,8

25,8

0,0

 

სუბსიდიები

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

67,5

67,5

0,0

85,2

85,2

0,0

2,6

2,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

718,4

718,4

0,0

823,6

810,9

12,7

928,2

928,2

0,0

 

ძირითადი აქტივები

718,4

718,4

0,0

823,6

810,9

12,7

928,2

928,2

0,0

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

785,9

785,9

0,0

908,8

896,1

12,7

956,6

956,6

0,0

 

ხარჯები

67,5

67,5

0,0

85,2

85,2

0,0

28,4

28,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,8

25,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

67,5

67,5

0,0

85,2

85,2

0,0

2,6

2,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

718,4

718,4

0,0

823,6

810,9

12,7

928,2

928,2

0,0

 

ძირითადი აქტივები

718,4

718,4

0,0

823,6

810,9

12,7

928,2

928,2

0,0

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,0

 

2,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1,6

 

1,6

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

321,6

0,0

321,6

407,1

0,0

407,1

230,2

0,0

230,2

 

ხარჯები

1,2

0,0

1,2

3,2

0,0

3,2

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

1,2

3,2

0,0

3,2

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320,4

0,0

320,4

403,9

0,0

403,9

220,2

0,0

220,2

 

ძირითადი აქტივები

320,4

0,0

320,4

403,9

0,0

403,9

220,2

0,0

220,2

2,05

შ.პ.ს „ყვირილა"

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 969,5

0,0

1 969,5

2 386,6

0,0

2 386,6

1 920,8

0,0

1 920,8

 

ხარჯები

1 686,8

0,0

1 686,8

2 290,8

0,0

2 290,8

1 662,4

0,0

1 662,4

 

პროცენტი

55,1

0,0

55,1

40,9

0,0

40,9

33,1

0,0

33,1

 

სუბსიდიები

1 631,7

0,0

1 631,7

2 249,9

0,0

2 249,9

1 629,3

0,0

1 629,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,5

0,0

197,5

10,5

0,0

10,5

173,1

0,0

173,1

 

ძირითადი აქტივები

197,5

0,0

197,5

10,5

0,0

10,5

173,1

0,0

173,1

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1 829,2

0,0

1 829,2

2 260,4

0,0

2 260,4

1 667,4

0,0

1 667,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143,0

0,0

143,0

143,0

0,0

143,0

138,0

0,0

138,0

 

ხარჯები

1 631,7

0,0

1 631,7

2 249,9

0,0

2 249,9

1 629,3

0,0

1 629,3

 

სუბსიდიები

1 631,7

0,0

1 631,7

2 249,9

0,0

2 249,9

1 629,3

0,0

1 629,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,5

0,0

197,5

10,5

0,0

10,5

38,1

0,0

38,1

 

ძირითადი აქტივები

197,5

0,0

197,5

10,5

0,0

10,5

38,1

0,0

38,1

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 263,0

0,0

1 263,0

1 314,2

0,0

1 314,2

1 537,5

0,0

1 537,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128,0

 

128,0

129,0

 

129,0

129,0

 

129,0

 

ხარჯები

1 081,1

0,0

1 081,1

1 303,7

0,0

1 303,7

1 499,4

0,0

1 499,4

 

სუბსიდიები

1 081,1

 

1 081,1

1 303,7

 

1 303,7

1 499,4

 

1 499,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181,9

0,0

181,9

10,5

0,0

10,5

38,1

0,0

38,1

 

ძირითადი აქტივები

181,9

0,0

181,9

10,5

0,0

10,5

38,1

0,0

38,1

 03 01 02

 გარე განათების მოვლა-პატრონობაა

392,3

0,0

392,3

837,3

0,0

837,3

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

379,0

0,0

379,0

837,3

0,0

837,3

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

379,0

 

379,0

837,3

 

837,3

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,3

0,0

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

13,3

0,0

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

163,4

0,0

163,4

98,1

0,0

98,1

118,8

0,0

118,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

9,0

 

9,0

9,0

 

9,0

 

ხარჯები

161,1

0,0

161,1

98,1

0,0

98,1

118,8

0,0

118,8

 

სუბსიდიები

161,1

 

161,1

98,1

 

98,1

118,8

 

118,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

10,5

0,0

10,5

10,8

0,0

10,8

11,1

0,0

11,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

10,5

0,0

10,5

10,8

0,0

10,8

11,1

0,0

11,1

 

სუბსიდიები

10,5

 

10,5

10,8

 

10,8

11,1

 

11,1

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

140,3

0,0

140,3

126,2

0,0

126,2

253,4

0,0

253,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

55,1

0,0

55,1

40,9

0,0

40,9

33,1

0,0

33,1

 

პროცენტი

55,1

0,0

55,1

40,9

0,0

40,9

33,1

0,0

33,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135,0

0,0

135,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135,0

0,0

135,0

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

04 00

განათლება

4 286,0

1 514,1

2 771,9

3 825,6

650,0

3 175,6

4 875,7

824,3

4 051,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

0,0

455,3

461,3

0,0

461,3

461,3

0,0

461,3

 

ხარჯები

2 874,3

512,6

2 361,7

3 609,9

538,6

3 071,3

4 434,1

808,5

3 625,6

 

საქონელი და მომსახურება

516,3

512,6

3,7

549,0

538,6

10,4

808,5

808,5

0,0

 

სუბსიდიები

2 349,7

0,0

2 349,7

3 024,4

0,0

3 024,4

3 585,6

0,0

3 585,6

 

სხვა ხარჯები

8,3

0,0

8,3

36,5

0,0

36,5

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 411,7

1 001,5

410,2

215,7

111,4

104,3

441,6

15,8

425,8

 

ძირითადი აქტივები

1 411,7

1 001,5

410,2

215,7

111,4

104,3

441,6

15,8

425,8

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 385,4

0,0

2 385,4

3 049,3

0,0

3 049,3

3 586,4

0,0

3 586,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

 

455,3

461,3

 

461,3

461,3

 

461,3

 

ხარჯები

2 349,7

0,0

2 349,7

3 021,6

0,0

3 021,6

3 585,6

0,0

3 585,6

 

სუბსიდიები

2 349,7

0,0

2 349,7

3 021,6

0,0

3 021,6

3 585,6

0,0

3 585,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,7

0,0

35,7

27,7

0,0

27,7

0,8

0,0

0,8

 

ძირითადი აქტივები

35,7

0,0

35,7

27,7

0,0

27,7

0,8

0,0

0,8

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

380,1

2,0

378,2

94,0

7,0

87,0

425,0

0,0

425,0

 

ხარჯები

3,7

0,0

3,7

10,4

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,7

0,0

3,7

10,4

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

376,4

2,0

374,5

83,6

7,0

76,6

425,0

0,0

425,0

 

ძირითადი აქტივები

376,4

2,0

374,5

83,6

7,0

76,6

425,0

0,0

425,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

8,3

0,0

8,3

39,3

0,0

39,3

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

8,3

0,0

8,3

39,3

0,0

39,3

40,0

0,0

40,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

2,8

 

2,8

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

8,3

0,0

8,3

36,5

0,0

36,5

40,0

0,0

40,0

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

512,6

512,6

0,0

538,6

538,6

0,0

808,5

808,5

0,0

 

ხარჯები

512,6

512,6

0,0

538,6

538,6

0,0

808,5

808,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

512,6

512,6

0,0

538,6

538,6

0,0

808,5

808,5

0,0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

999,5

999,5

0,0

104,4

104,4

0,0

15,8

15,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

999,5

999,5

0,0

104,4

104,4

0,0

15,8

15,8

0,0

 

ძირითადი აქტივები

999,5

999,5

0,0

104,4

104,4

0,0

15,8

15,8

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 877,0

62,5

1 814,5

4 395,8

0,0

4 395,8

6 421,8

2 163,6

4 258,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

296,0

0,0

296,0

303,5

0,0

303,5

320,0

0,0

320,0

 

ხარჯები

1 578,9

0,0

1 578,9

1 909,2

0,0

1 909,2

2 465,2

0,0

2 465,2

 

საქონელი და მომსახურება

14,1

0,0

14,1

69,2

0,0

69,2

73,4

0,0

73,4

 

სუბსიდიები

1 491,6

0,0

1 491,6

1 726,1

0,0

1 726,1

2 277,1

0,0

2 277,1

 

სხვა ხარჯები

73,1

0,0

73,1

113,9

0,0

113,9

114,7

0,0

114,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298,1

62,5

235,6

2 486,6

0,0

2 486,6

3 956,6

2 163,6

1 793,0

 

ძირითადი აქტივები

298,1

62,5

235,6

2 486,6

0,0

2 486,6

3 956,6

2 163,6

1 793,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

769,2

62,5

706,7

1 592,5

0,0

1 592,5

1 467,6

0,0

1 467,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

88,0

0,0

88,0

91,0

0,0

91,0

93,0

0,0

93,0

 

ხარჯები

511,5

0,0

511,5

721,2

0,0

721,2

897,0

0,0

897,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,0

4,4

23,2

0,0

23,2

22,8

0,0

22,8

 

სუბსიდიები

505,8

0,0

505,8

666,2

0,0

666,2

842,0

0,0

842,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

1,2

31,8

0,0

31,8

32,2

0,0

32,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257,7

62,5

195,2

871,3

0,0

871,3

570,6

0,0

570,6

 

ძირითადი აქტივები

257,7

62,5

195,2

871,3

0,0

871,3

570,6

0,0

570,6

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

5,7

0,0

5,7

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

5,7

0,0

5,7

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,0

4,4

13,2

0,0

13,2

12,8

0,0

12,8

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

1,2

31,8

0,0

31,8

32,2

0,0

32,2

05 01 02

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

229,0

0,0

229,0

301,4

0,0

301,4

374,6

0,0

374,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

 

40,0

41,0

 

41,0

43,0

 

43,0

 

ხარჯები

229,0

0,0

229,0

296,2

0,0

296,2

374,6

0,0

374,6

 

სუბსიდიები

229,0

 

229,0

296,2

 

296,2

374,6

 

374,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

05 01 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

276,8

0,0

276,8

365,0

0,0

365,0

462,4

0,0

462,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48,0

 

48,0

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

276,8

0,0

276,8

365,0

0,0

365,0

462,4

0,0

462,4

 

სუბსიდიები

276,8

 

276,8

365,0

 

365,0

462,4

 

462,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 04

ტურიზმი

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

257,7

62,5

195,2

866,1

0,0

866,1

570,6

0,0

570,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257,7

62,5

195,2

866,1

0,0

866,1

570,6

0,0

570,6

 

ძირითადი აქტივები

257,7

62,5

195,2

866,1

0,0

866,1

570,6

0,0

570,6

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

939,6

0,0

939,6

2 628,3

0,0

2 628,3

4 778,7

2 163,6

2 615,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208,0

0,0

208,0

212,5

0,0

212,5

227,0

0,0

227,0

 

ხარჯები

899,2

0,0

899,2

1 013,0

0,0

1 013,0

1 392,7

0,0

1 392,7

 

საქონელი და მომსახურება

6,5

0,0

6,5

40,2

0,0

40,2

44,7

0,0

44,7

 

სუბსიდიები

892,7

0,0

892,7

966,8

0,0

966,8

1 342,0

0,0

1 342,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,4

0,0

40,4

1 615,3

0,0

1 615,3

3 386,0

2 163,6

1 222,4

 

ძირითადი აქტივები

40,4

0,0

40,4

1 615,3

0,0

1 615,3

3 386,0

2 163,6

1 222,4

05 02 01

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

54,6

0,0

54,6

56,0

0,0

56,0

67,7

0,0

67,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

54,6

0,0

54,6

56,0

0,0

56,0

67,7

0,0

67,7

 

სუბსიდიები

54,6

 

54,6

56,0

 

56,0

67,7

 

67,7

05 02 02

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

153,4

0,0

153,4

157,8

0,0

157,8

197,6

0,0

197,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25,0

 

25,0

25,5

 

25,5

25,5

 

25,5

 

ხარჯები

146,9

0,0

146,9

152,8

0,0

152,8

192,6

0,0

192,6

 

სუბსიდიები

146,9

 

146,9

152,8

 

152,8

192,6

 

192,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,5

0,0

6,5

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

6,5

0,0

6,5

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

05 02 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

341,9

0,0

341,9

365,2

0,0

365,2

555,1

0,0

555,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90,0

 

90,0

91,0

 

91,0

91,0

 

91,0

 

ხარჯები

341,9

0,0

341,9

365,2

0,0

365,2

555,1

0,0

555,1

 

სუბსიდიები

341,9

 

341,9

365,2

 

365,2

555,1

 

555,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

62,0

0,0

62,0

66,1

0,0

66,1

78,5

0,0

78,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

 

11,0

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

62,0

0,0

62,0

66,1

0,0

66,1

78,5

0,0

78,5

 

სუბსიდიები

62,0

 

62,0

66,1

 

66,1

78,5

 

78,5

05 02 05

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

163,6

0,0

163,6

179,0

0,0

179,0

242,0

0,0

242,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42,0

 

42,0

42,0

 

42,0

49,0

 

49,0

 

ხარჯები

162,4

0,0

162,4

179,0

0,0

179,0

242,0

0,0

242,0

 

სუბსიდიები

162,4

 

162,4

179,0

 

179,0

242,0

 

242,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

124,9

0,0

124,9

142,7

0,0

142,7

201,1

0,0

201,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

 

30,0

32,0

 

32,0

39,5

 

39,5

 

ხარჯები

124,9

0,0

124,9

142,7

0,0

142,7

201,1

0,0

201,1

 

სუბსიდიები

124,9

 

124,9

142,7

 

142,7

201,1

 

201,1

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

3,0

0,0

3,0

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

24,9

0,0

24,9

24,9

0,0

24,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

24,9

0,0

24,9

24,9

0,0

24,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

17,4

0,0

17,4

17,4

0,0

17,4

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

4,5

0,0

4,5

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

29,7

0,0

29,7

1 610,3

0,0

1 610,3

3 381,0

2 163,6

1 217,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,7

0,0

29,7

1 610,3

0,0

1 610,3

3 381,0

2 163,6

1 217,4

 

ძირითადი აქტივები

29,7

0,0

29,7

1 610,3

0,0

1 610,3

3 381,0

2 163,6

1 217,4

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

6,5

0,0

6,5

24,2

0,0

24,2

28,7

0,0

28,7

 

ხარჯები

6,5

0,0

6,5

24,2

0,0

24,2

28,7

0,0

28,7

 

საქონელი და მომსახურება

6,5

0,0

6,5

20,7

0,0

20,7

25,2

0,0

25,2

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

3,2

0,0

3,2

10,0

0,0

10,0

10,5

0,0

10,5

 

ხარჯები

3,2

0,0

3,2

10,0

0,0

10,0

10,5

0,0

10,5

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

0,0

3,2

5,8

0,0

5,8

5,9

0,0

5,9

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,2

0,0

4,2

4,6

0,0

4,6

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

 

ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

 

სუბსიდიები

93,1

0,0

93,1

93,1

 

93,1

93,1

 

93,1

 

სხვა ხარჯები

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 123,2

0,0

2 123,2

2 508,5

0,2

2 508,3

2 562,6

0,2

2 562,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

2 093,9

0,0

2 093,9

2 508,3

0,0

2 508,3

2 562,4

0,0

2 562,4

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

15,0

0,0

15,0

 

სუბსიდიები

140,1

0,0

140,1

215,9

0,0

215,9

252,3

0,0

252,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 446,1

0,0

1 446,1

1 667,4

0,0

1 667,4

1 730,1

0,0

1 730,1

 

სხვა ხარჯები

507,7

0,0

507,7

618,0

0,0

618,0

565,0

0,0

565,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,3

0,0

29,3

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

 

ძირითადი აქტივები

29,3

0,0

29,3

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

169,4

0,0

169,4

196,1

0,2

195,9

222,5

0,2

222,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

140,1

0,0

140,1

195,9

0,0

195,9

222,3

0,0

222,3

 

სუბსიდიები

140,1

0,0

140,1

195,9

0,0

195,9

222,3

0,0

222,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,3

0,0

29,3

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

 

ძირითადი აქტივები

29,3

0,0

29,3

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

06 01 01

ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

135,8

0,0

135,8

170,9

0,0

170,9

197,3

0,0

197,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

133,6

0,0

133,6

170,9

0,0

170,9

197,3

0,0

197,3

 

სუბსიდიები

133,6

 

133,6

170,9

 

170,9

197,3

 

197,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

ამბულატორიები

33,5

0,0

33,5

25,2

0,2

25,0

25,2

0,2

25,0

 

ხარჯები

6,5

0,0

6,5

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

 

სუბსიდიები

6,5

 

6,5

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,0

0,0

27,0

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

 

ძირითადი აქტივები

27,0

0,0

27,0

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

1 953,8

0,0

1 953,8

2 292,4

0,0

2 292,4

2 310,1

0,0

2 310,1

 

ხარჯები

1 953,8

0,0

1 953,8

2 292,4

0,0

2 292,4

2 310,1

0,0

2 310,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 446,1

0,0

1 446,1

1 667,4

0,0

1 667,4

1 730,1

0,0

1 730,1

 

სხვა ხარჯები

507,7

0,0

507,7

618,0

0,0

618,0

565,0

0,0

565,0

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

624,1

0,0

624,1

836,2

0,0

836,2

851,0

0,0

851,0

 

ხარჯები

624,1

0,0

624,1

836,2

0,0

836,2

851,0

0,0

851,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

612,4

0,0

612,4

746,2

0,0

746,2

746,0

0,0

746,0

 

სხვა ხარჯები

11,7

0,0

11,7

83,0

0,0

83,0

90,0

0,0

90,0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

37,6

0,0

37,6

71,9

0,0

71,9

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

37,6

0,0

37,6

71,9

0,0

71,9

75,0

0,0

75,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37,6

0,0

37,6

71,9

0,0

71,9

75,0

0,0

75,0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

82,1

0,0

82,1

82,0

0,0

82,0

93,5

0,0

93,5

 

ხარჯები

82,1

0,0

82,1

82,0

0,0

82,0

93,5

0,0

93,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82,1

0,0

82,1

82,0

0,0

82,0

93,5

0,0

93,5

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა

92,1

0,0

92,1

111,6

0,0

111,6

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

92,1

0,0

92,1

111,6

0,0

111,6

105,0

0,0

105,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

92,1

0,0

92,1

111,6

0,0

111,6

105,0

0,0

105,0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

43,5

0,0

43,5

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

43,5

0,0

43,5

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43,5

0,0

43,5

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

17,0

0,0

17,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

17,0

0,0

17,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

 

სხვა ხარჯები

17,0

0,0

17,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

12,1

0,0

12,1

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

12,1

0,0

12,1

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,1

0,0

12,1

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

67,4

0,0

67,4

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

67,4

0,0

67,4

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,3

0,0

28,3

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

 

სხვა ხარჯები

39,1

0,0

39,1

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

6,8

0,0

6,8

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

6,8

0,0

6,8

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,8

0,0

6,8

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

155,9

0,0

155,9

165,4

0,0

165,4

165,4

0,0

165,4

 

ხარჯები

155,9

0,0

155,9

165,4

0,0

165,4

165,4

0,0

165,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

155,9

0,0

155,9

165,4

0,0

165,4

165,4

0,0

165,4

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

34,3

0,0

34,3

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

 

ხარჯები

34,3

0,0

34,3

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,3

0,0

34,3

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

439,9

0,0

439,9

500,0

0,0

500,0

440,0

0,0

440,0

 

ხარჯები

439,9

0,0

439,9

500,0

0,0

500,0

440,0

0,0

440,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

439,9

0,0

439,9

500,0

0,0

500,0

440,0

0,0

440,0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების
დახმარება“.

7,7

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7,7

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,7

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

18,5

0,0

18,5

25,2

0,0

25,2

28,2

0,0

28,2

 

ხარჯები

18,5

0,0

18,5

25,2

0,0

25,2

28,2

0,0

28,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,5

0,0

18,5

25,2

0,0

25,2

28,2

0,0

28,2

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

315,0

0,0

315,0

340,0

0,0

340,0

390,0

0,0

390,0

 

ხარჯები

315,0

0,0

315,0

340,0

0,0

340,0

390,0

0,0

390,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

315,0

0,0

315,0

340,0

0,0

340,0

390,0

0,0

390,0

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

20,0

 

20,0

30,0

 

30,0

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევახტანგ ღამბაშიძე