„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის N 22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის N 22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/02/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/02/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016419
5
17/02/2022
ვებგვერდი, 18/02/2022
190020020.35.127.016419
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის N 22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5

2022 წლის 17 თებერვალი

ქ. ზესტაფონი     

 

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის N 22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 15 დეკემბრის N22 დადგენილების (ვებგვერდი, 16/12/2021 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016410) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13, მე-15, მე-16, მე-17, მე-18 და მე-19 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

"თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

 ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

24 668,7

9 464,5

15 204,2

28 158,7

7 346,3

20 812,4

28 740,8

6 997,3

21 743,5

გადასახადები

13 676,4

0,0

13 676,4

16 796,4

0,0

16 796,4

20 345,5

0,0

20 345,5

გრანტები

10 104,5

9 464,5

640,0

9 292,3

7 346,3

1 946,0

7 262,3

6 997,3

265,0

სხვა შემოსავლები

887,8

0,0

887,8

2 070,0

0,0

2 070,0

1 133,0

0,0

1 133,0

ხარჯები

11 473,1

580,7

10 892,3

14 703,7

623,8

14 079,9

17 660,4

836,9

16 823,5

შრომის ანაზღაურება

1 918,7

0,0

1 918,7

2 197,2

0,0

2 197,2

3 338,9

0,0

3 338,9

საქონელი და მომსახურება

1 181,7

512,6

669,1

1 884,7

538,6

1 346,1

2 285,8

834,3

1 451,5

პროცენტი

173,1

0,0

173,1

143,5

0,0

143,5

118,4

0,0

118,4

სუბსიდიები

5 619,7

0,0

5 619,7

7 216,3

0,0

7 216,3

8 435,4

0,0

8 435,4

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

20,0

0,0

20,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 510,1

0,0

1 510,1

1 691,1

0,0

1 691,1

1 733,6

0,0

1 733,6

სხვა ხარჯები

1 048,3

68,1

980,2

1 553,4

85,2

1 468,2

1 728,3

2,6

1 725,7

საოპერაციო სალდო

13 195,6

8 883,8

4 311,9

13 455,0

6 722,5

6 732,5

11 080,4

6 160,4

4 920,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13 325,9

9 896,2

3 429,7

16 946,2

7 309,8

9 636,4

18 415,1

6 447,5

11 967,6

ზრდა

14 111,1

9 896,2

4 214,9

17 146,2

7 309,8

9 836,4

18 465,1

6 447,5

12 017,6

კლება

785,2

0,0

785,2

200,0

0,0

200,0

50,0

0,0

50,0

მთლიანი სალდო

-130,3

-1 012,4

882,2

-3 491,2

-587,3

-2 903,9

-7 334,7

-287,1

-7 047,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-348,8

-1 012,4

663,6

-3 725,4

-587,3

-3 138,1

-7 586,1

-287,1

-7 299,0

ზრდა

663,6

0,0

663,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

663,6

 

663,6

0,0

 

 

0,0

 

 

კლება

1 012,4

1 012,4

0,0

3 725,4

587,3

3 138,1

7 586,1

287,1

7 299,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 012,4

1 012,4

 

3 725,4

587,3

3 138,1

7 586,1

287,1

7 299,0

ვალდებულებების ცვლილება

-218,6

0,0

-218,6

-234,2

0,0

-234,2

-251,4

0,0

-251,4

კლება

218,6

0,0

218,6

234,2

0,0

234,2

251,4

0,0

251,4

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

25,453.9

9,464.5

15,989.4

28,358.7

7,346.3

21,012.4

28 790,8

6 997,3

21 793,5

შემოსავლები

24,668.7

9,464.5

15,204.2

28,158.7

7,346.3

20,812.4

28 740,8

6 997,3

21 743,5

არაფინანსური აქტივების კლება

785.2

0.0

785.2

200.0

0.0

200.0

50,0

0,0

50,0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

25,802.7

10,476.9

15,325.8

32,084.1

7,933.6

24,150.5

36 376,9

7 284,4

29 092,5

 ხარჯები

11,473.1

580.7

10,892.3

14,703.7

623.8

14,079.9

17 660,4

836,9

16 823,5

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,111.1

9,896.2

4,214.9

17,146.2

7,309.8

9,836.4

18 465,1

6 447,5

12 017,6

ვალდებულებების კლება

218.6

0.0

218.6

234.2

0.0

234.2

251,4

0,0

251,4

ნაშთის ცვლილება

-348.8

-1,012.4

663.6

-3,725.4

-587.3

-3,138.1

-7 586,1

-287,1

-7 299,0

 

 მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 28 740.8 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

24,668.7

9,464.5

15,204.2

28,158.7

7,346.3

20,812.4

28 740,8

6 997,3

21 743,5

გადასახადები

13,676.4

0.0

13,676.4

16,796.4

0.0

16,796.4

20 345,5

0,0

20 345,5

გრანტები

10,104.5

9,464.5

640.0

9,292.3

7,346.3

1,946.0

7 262,3

6 997,3

265,0

სხვა შემოსავლები

887.8

0.0

887.8

2,070.0

0.0

2,070.0

1 133,0

0,0

1 133,0

 

 მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7262.3 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021წლის გეგმა

2022 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10,104.5

9,464.5

640.0

9,292.3

7,346.3

1,946.0

7 262,3

6 997,3

265,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0

0.0

197.6

0

197.6

0,0

 

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10,104.5

9,464.5

640.0

9,094.7

7,346.3

1,748.4

7 262,3

6 997,3

265,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,814.6

1,174.6

640.0

2,261.0

512.6

1,748.4

3 237,1

2 972,1

265,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.0

0

240.0

240.0

0

240.0

265,0

0

265,0

მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეღა ტრანსპორტირება

570.2

570.2

0.0

421.6

421.6

0

808,5

808,5

0

მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია

604.4

604.4

0

91.0

91.0

0

0,0

0,0

0

გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან მუნიც განვიღარების.ფონდი

0.0

0.0

0

1,508.4

0.0

1,508.4

2 163,6

2 163,6

0,0

მიმდინარე გრანტი სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0

0

0

სპეციალური ტრანსფერი

400.0

 

400.0

0

0

0

0

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8,289.9

8,289.9

0.0

6,833.7

6,833.7

0.0

4 025,2

4 025,2

0,0

რეგიონალური განვითარების ფონდი

7,472.9

7,472.9

0

5,776.7

5,776.7

0

4 025,2

4 025,2

0

საქართველოს მთავრობის განკარგულება-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

817.0

817.0

0

832.0

832.0

0

0

0,0

0

საქართველოს მთავრობის განკარგულება-სტიქია

0.0

0

0.0

225.0

225.0

0

0,0

0,0

0

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 17660.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

11,473.1

580.7

10,892.3

14,703.7

623.8

14,079.9

17660,4

836,9

16 823,5

შრომის ანაზღაურება

1,918.7

0.0

1,918.7

2,197.2

0.0

2,197.2

3 338,9

0,0

3 338,9

საქონელი და მომსახურება

1,181.7

512.6

669.1

1,884.7

538.6

1,346.1

2 285,8

834,3

1 451,5

პროცენტი

173.1

0.0

173.1

143.5

0.0

143.5

118,4

0,0

118,4

სუბსიდიები

5,619.7

0.0

5,619.7

7,216.3

0.0

7,216.3

8 435,4

0,0

8 435,4

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

20,0

0,0

20,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,510.1

0.0

1,510.1

1,691.1

0.0

1,691.1

1 733,6

0,0

1 733,6

სხვა ხარჯები

1,048.3

68.1

980.2

1,553.4

85.2

1,468.2

1 728,3

2,6

1 725,7

 

 მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18415.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 18465.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

64,4

312,0

184.5

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12110,2

14121,2

13709.9

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

197,5

10,5

173,1

04 00

განათლება

1411,7

215,7

440,8

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

298,0

2486,6

 

3956.6

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

29,3

0,2

0,2

 

სულ

14111,1

17146,2

18465.1

 

 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

785,2

200

50

ძირითადი აქტივები

110,2

70,0

0.0

ფასეულობები

551,6

80,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

123,4

50.0

50.0

მიწა

123,4

0

0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

50,0

50,0

 

 მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 762,2

0,0

2 762,2

3 609,2

0,0

3 609,2

4 935,8

0,0

4 935,8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 762,2

0,0

2 762,2

3 318,9

0,0

3 318,9

4 895,2

0,0

4 895,2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 762,2

0,0

2 762,2

3 168,9

0,0

3 168,9

4 745,2

0,0

4 745,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

12176,4

8 899,7

3 276,7

13427,0

7 283,4

6 143,6

13443,7

4 296,3

9 147,4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

787,5

785,9

1,6

908,8

896,1

12,7

124,6

124,6

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

787,5

785,9

1,6

908,8

896,1

12,7

124,6

124,6

0,0

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

11062,3

8 113,8

2 948,5

12111,1

6 387,3

5 723,8

13088,9

4 171,7

8 917,2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11062,3

8 113,8

2 948,5

12111,1

6 387,3

5 723,8

13088,9

4 171,7

8 917,2

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

321,6

0,0

321,6

407,1

0,0

407,1

230,2

0,0

230,2

705

გარემოს დაცვა

1 969,5

0,0

1 969,5

2 386,6

0,0

2 386,6

1 920,8

0,0

1 920,8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 969,5

0,0

1 969,5

2 386,6

0,0

2 386,6

1 920,8

0,0

1 920,8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

608,6

0,6

608,0

1 931,4

0,0

1 931,4

2 267,5

0,0

2 267,5

7061

ბინათმშენებლობა

281,0

0,6

280,3

523,5

0,0

523,5

808,0

0,0

808,0

7063

წყალმომარაგება

261,6

0,0

261,6

1 325,6

0,0

1 325,6

199,7

0,0

199,7

7064

გარე განათება

66,0

0,0

66,0

82,3

0,0

82,3

1 259,8

0,0

1 259,8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

169,4

0,0

169,4

196,1

0,2

195,9

222,5

0,2

222,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

169,4

0,0

169,4

196,1

0,2

195,9

222,5

0,2

222,3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 877,0

62,5

1 814,5

4 395,8

0,0

4 395,8

6 386,8

2 163,6

4 223,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

769,2

62,5

706,7

1 592,5

0,0

1 592,5

1 432,6

0,0

1 432,6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

939,6

0,0

939,6

2 628,3

0,0

2 628,3

4 778,7

2 163,6

2 615,1

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

3,2

0,0

3,2

10,0

0,0

10,0

10,5

0,0

10,5

709

განათლება

4 286,0

1 514,1

2 771,9

3 825,6

650,0

3 175,6

4 868,2

824,3

4 043,9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 765,5

2,0

2 763,6

3 143,3

7,0

3 136,3

4 003,9

0,0

4 003,9

7092

ზოგადი განათლება

1 520,4

1 512,1

8,3

682,3

643,0

39,3

864,3

824,3

40,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 520,4

1 512,1

8,3

682,3

643,0

39,3

864,3

824,3

40,0

710

სოციალური დაცვა

1 953,8

0,0

1 953,8

2 312,4

0,0

2 312,4

2 331,6

0,0

2 331,6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

155,9

0,0

155,9

185,4

0,0

185,4

195,4

0,0

195,4

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

99,8

0,0

99,8

111,6

0,0

111,6

105,0

0,0

105,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

667,6

0,0

667,6

879,3

0,0

879,3

896,0

0,0

896,0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

439,9

0,0

439,9

500,0

0,0

500,0

440,0

0,0

440,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

119,6

0,0

119,6

153,9

0,0

153,9

160,0

0,0

160,0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

315,0

0,0

315,0

340,0

0,0

340,0

390,0

0,0

390,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

156,0

0,0

156,0

142,2

0,0

142,2

145,2

0,0

145,2

 

სულ

25802,7

10 476,9

15 325,8

32084,1

7 933,6

24 150,5

36376,9

7 284,4

29 092,5

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 11080.4 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -7334,7 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

13195,6

13455,0

11080.4

მთლიანი სალდო

-130,3

-3491,2

-7334,7

 

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

 

 მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

15 711,2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

13 088,9

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

943,2

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

12 110,9

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

34,8

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 267,5

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

0,0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

808,0

02 02 03

წყალმომარაგება

199,7

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

527,0

02 02 05

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

732,8

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

124,6

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

124,6

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

0,0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

230,2


 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება              

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

13088,9

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება       

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

943,2

02 01 01

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

12110.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა


 გზრების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია აქედან:

 

  • საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება 250,0 ათასი ლარი.
  • რეგონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი ობიექტების თანადაფინანსება 300,0 ათასი ლარი.
  • 2021 წლიდან გარდამავალი ობიექტების დაფინანსება 784,1 ათასი ლარი ((სოფელ დილიკაურში ხვედელიეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 393,7 ათასი ლარი, ქ.ზესტაფონში ჯორჯაძის ქუჩის რეაბილიტაცია 42,7 ათასი ლარი, სოფელ არგვეთაში მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 347,7 ათასი ლარი).
  • სპეც. ტექნიკა 654,0 ათასი ლარი ( ჭაბურღილის საჭრელი მანქანა 400,0 ათასი ლარი, ექსკავატორი /მრავალფუნქციური ტრაქტორი 254,0 ათასი ლარი) .
  • ქ.ზესტაფონში, თამარ მეფის მე-3 ჩიხის მერკვილაძეების ქუჩის გაგრძელების რეაბილიტაცია 27,5 ათასი ლარი.
  • ქ.ზესტაფონში, ნიკო ნიკოლაძის #1-ში სანიაღვრე არხის მოწყობა ღირებულებით 23,8 ათასი ლარი.
  •  ქ.ზესტაფონში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა #5გ დან მეგობრობის ქუჩის 7 ნომრამდე გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 25,2 ათასი ლარი.
  •  ქ.ზესტაფონში, დადიანის ქუჩის #10-18 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 28,6 ათასი ლარი.
  •  ქ.ზესტაფონში, დადიანის ქუჩის #19-27 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 16,0 ათასი ლარი.
  • ქ.ზესტაფონში კოსტავას ქუჩის #37-39 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 23,5 ათასი ლარი.
  •  ქ.ზესტაფონში, ნიკოლაძის ქუჩის პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია 115,2 ათასი ლარი.
  •  ქ.ზესტაფონში, უზნაძის პირველ ჩიხში 16 სმ სისქით გზის ბეტონის საფარით მოწყობა 9,0 ათასი ლარი.
  • სოფელ მეორე სვირში იუსტიციის სახლიდან ცინაძეების ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 266,7 ათასი ლარი.
  • სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისათვის არებული სესხის ვალდებულება 166,1 ათასი ლარი, პროცენტი 85,3 ათასი ლარი.

 - საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17იანვრის N75 განკარგულებით ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ ბიუჯეტში 4 025 211,00 ლარი განსაზღვრულია, მიემართოს შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად:

  • სოფელ მეორე სვირში ცხადაძე მერკვილაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 136629,00 ლარი.
  • სოფელ საწაბლის გზის რეაბილიტაცია 66 995,00 ლარი.
  • სოფელ პირველ სვირში ცენტრალური გზიდან ჭულუხაძეები ჭურაძეები,გეწაზეების გზის რეაბილიტაცია 702 050,00 ლარი.
  • სანახშირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (მუხები) 108 995,00 ლარი.
  • სოფელ ცხრაწყაროში მეორე                ქუჩაზე საბავშვო ბაღისკენ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
  • 126 441,00 ლარი.
  • მეორე სვირის ჯუღელების უბნის გზის რეაბილიტაცია 458 735,00 ლარი.
  • სოფელ სვეტმაღალშიგზის რეაბილიტაცია 588 427,00 ლარი.
  • სოფელ ქვედა საზანოში ე/წ სამცვერაზე ჩასასვლელი გზის რეაბილიტაცია 444 303,00 ლარი.
  • სოფელ ბოსლევში თავბერიზეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 703 521,00 ლარი.
  • სოფელ ზედა საქარაში ბღლევის გზის რეაბილიტაცია 360 373 ლარი.
  • სოფელ განთიადის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 328 742,00 ლარი.

 რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, გამოყოფილი ობიექტებისათვის საჭიროა თანადაფინანსება 211 382,00 ლარი. (სახარჯთააღრიცხვო ღირებულების 5 %), რომლის ხარჯი გაწეული უნდა იქნას , ბიუჯეტში ასახული გზების კაპიტალურ შეკეთებაში თანადაფინანსებისათვის არსებული თანხებიდან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

808.0

 

02 02 02

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს.

აქედან: ეზოების ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 533,5ათასი ლარი. მათ შორის:

-ქ.ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩა #57 103,3ათასი ლარი,

-აღმაშენებლის ქუჩა #59 39,5ათასი ლარი,

- ფარნავაზის #1 63,3 ათასი ლარი,

- კვალითის დასახლება ჩიკაშუას #10 41,5 ათასი ლარი,

-ჩიკაშუას #11 49,4 ათასი ლარი,

- შათირიშვილის #7 35,0 ათასი ლარი,

- შათირიშვილის ქუჩა #27 40,3 ათასი ლარი,

-შათირიშვილის ქუჩა #5 20,6 ათასი ლარი,

-მაღლაკელიძის #7 57,3 ათასი ლარი,

-მაღლაკელიძის ქუჩა #13 38,9 ათასი ლარი,

- ჩიკაშუას ქუჩა #1 44,4 ათასი ლარი,

- გრიგოლ ხანცთელის პირველი შესახვევის #3-10 ბინების ეზოს რეაბილიტაცია ღირებულებით 63,4 ათასი ლარი.

-მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა 150,0ათასი ლარი.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

 

 მუხლი 15. განათლება

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის
პროექტი

04 00

განათლება

4 868,2

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

3 578,9

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

425,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

40,0

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

808,5

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

15,8

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

04 04

808.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას.საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის N147 განკარგულების საფუძველზე.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.

 

 მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის
გეგმა

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

6 386,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 432,6

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

50,0

05 01 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

374,6

05 01 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

427,4

05 01 04

ტურიზმი

10,0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის,

რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

570,6

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

4 778,7

05 02 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

67,7

05 02 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

197,6

05 02 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

555,1

05 02 04

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

78,5

05 02 05

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

242,0

05 02 06

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

201,1

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2,1

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

24,9

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის,

ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

3 381,0

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

28,7

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

10,5

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165,0

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

374,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტულ სკოლას აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ქართული ჭიდაობა (34 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (48 ბავშვი); რაგბი (85 ბავშვი); კარატე (12 ბავშვი); ჭადრაკი (42 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო (42 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო გოგონები 14 ბავშვი); ჭიდაობა სამბო (53 ბავშვი); კიკბოქსინგი ( 42 ბავშვი); კრივი (39 ბავშვი); ველოსპორტი(8 ბავშვი); ფარიკაობა (36 ბავშვი); სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 480 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 37 ადმიანი, მათ შორის, 13 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 24 მწვრთნელი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით.
მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებაში.
სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა.
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები და ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენები. პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე. სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

427,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი 6 ჯგუფი (115 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა 1 (15 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (20ბავშვი); კარატე 1 ჯგუფი (25 ბავშვი); კალათბურთი ვაჟების 2 ჯგუფი(50 ბავშვი) და გოგონათა კალათბურთი 1 ჯგუფი (20 ბავშვი) ჭიდაობა ძიუდო 3 ჯგუფი(60), ,ხელბურთი(15ბავშვი). სამბო 2 ჯგუფი(30 ბავშვი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 360 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 38 ადმიანი, მათ შორის, 19 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.სარგებლობა;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - 1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 -2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 -3, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 05

570.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა,სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა.

ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. მათ შორის:

- ქ.ზესტაფონში წმინდა ნინოს ქუჩაზე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 70,7 ლარი.

 

- სოფელ ზედა საქარაში სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 33,1 ათასი ლარი.

- ქ.ზესტაფონში ტრენაჟორები და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა 200,0ათასი ლარი.

- ქ.ზესტაფონში ფარნავაზის N1-ში სტადიონის რეაბილიტაცია 68,7ათასი ლარი.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების

 კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა.

ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 05

242,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაება

პროგრამის აღწერა

 სამუსიკო სკოლაში სწავლა მიმდინარეობს წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეთა აკადემიური დონის ამაღლებას და სხვადასხვა ღონიძიებებში წარმატებულ მონაწილეობას.

 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 264 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 42 თანამშრომელი, 7 შტატგარეშე. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები, რითაც
ფინანსდება ადმინისტრაციის ხელფასები და გამოიყენება სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სამუსიკო სკოლის მიზანია სრულფაოვანი სპეციფიური გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება ნორმები ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა, კერძო სამართლის ააიპ, რომელიც შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის''საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. რაც ემსახურება მოსწავლეთა ესთეტიურ აღზდას, სწავლების დაწყებით და საბაზო - საორიენტაციო საფეხურებზე. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ღია კონცერტებს და სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებზე მიღწეულ წარმატებებს, რაც მოტივაციას უქმნის როგორც მოსწავლეების, ასევე პედაგოგებს, შედეგზე ორიენტირებული შრომისათვის.

 მოსალოდნელი შედეგი მშობელთა, მოსწავლეთა და ზოგადად საზოგადოების მეტი დაინტერესება მუსიკალური განათლების მიმართ, რაც ტექნიკური პროგრესის ხანაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვნი ხდება ახალგაზრდა თაობის სულიერი და მორალური განვითარებისთვის. ასევე ქვეყნის კულტურული განვითარების საქმეში საგანმანათლებლო სკოლის გარეშე სახელოვნებო დაწესებულების როლის ამაღლება, მოწავლეთა თავისუფლი დროის სწორად და მიზანმიმართულად გამოყენების მიზნით

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 06

201,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

პროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა და ხალხური საკრავები.
ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 178 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, აქედან 32 პედაგოგი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები, რითაც
ფინანსდება ადმინისტრაციის ხელფასები და გამოიყენება სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ, ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 09

3381.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.

-ქ.ზესტაფონში ყოფილი პოლიციის მოპირდაპირედ სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ღირებულებით 88,7ათასი ლარი.

- ქ.ზესტაფონში, წერეთლის #8 კორპუსის მიმდებარედ ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა ღირებულებით 70,3ათასი ლარი.

ქალაქ ზესტაფონში ცენტრალური პარკის ( ირინეს პარკის ) რეაბილიტაცია 1 006 324,00 ლარი .

- ზეზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხრაწყაროში ვარინკა წერეთლის სხელობის თეატრონის

რეაბილიტაცია 1 157 246,00 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

 

 

 მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022

 წლის
გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 554,1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

222,5

06 01 01

ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

197,3

06 01 02

ამბულატორიები

25,2

06 02

სოციალური პროგრამები

2 301,6

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

851,0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

75,0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

85,0

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა

105,0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

45,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

25,0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

12,0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

35,0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

7,0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

165,4

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

38,0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

440,0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების
დახმარება“.

0,0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

28,2

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

390,0

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

30,0

 

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება

2022 წელი

06 02 01

851.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

 

1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .

2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით.შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი

4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით .

6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.

7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.

8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 200 ლარი..

9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება- 300 ლარი..

10) ,,განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 140 000 (ასი ათასი ) ლარი.

11) ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი

 ერთობლივი პროგრამა ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით.

 პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

12) ქვეპროგრამა: ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 25 000 ლარი.

13).მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადო ოჯახების მატერიალური და ფულადი ფორმით“ -ბიუჯეტი -90 000 ლარი. მათ შორის :

-65000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის საკვები პროდუქტების შესაძენად. კერძოდ;

-დახმარება განკუთვნილია იმ ოჯახებზე, რომელთაც პანდეემიის პერიოდში ესაჭიროება დახმარება, რომლებიც რეგისტრირებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000 (ასი ათასი): მრავალშვილიანი ოჯახები, მრავალწევრიანი ოჯახები, უსახლკარო ოჯახები, მარტოხელა მშობლები, შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი პირები, შშმ სტატუსის მქონე პირები და სხვა სოციალური ჯგუფები.

-დახმარება განკუთვნილია იმ ოჯახებზე რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულები სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ ბაზაში, არიან უკიდურეს სიღატაკის ქვეშ და საჭიროებენ დახმარებას. (ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელი ერთეულის ხელმძღვანელის მოკვლევის საფუძველზე). დახმარება გაიცემა მატერიალური ფორმით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემუშავებული არამალფუჭებადი პროდუქტების ჩამონათვალის შესაბამისად.

-15000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის ტრანსპორტით მომსახურებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ იმ სამედიცინო დაწესებულებებში რომლებიც ანხორციელებენ პჯრ ან სწრაფი ანტიგენით ტესტირებას ეპიდ სიტუაციის შეფასება/მართვის კუთხით. (სატელეფონო შეტყობინების საფუძველზე).

-10000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის ფულადი ფორმით დახმარება, კოვიდ ინფიცირებულთათვის ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად, წარმოდგენილი ფორმა №IV-100/ა საფუძველზე. (დახმარება 100 ლარი).

14). ქვეპროგრამა: ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი - 10 000ლარი

პროგრამის მიზანი: კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახების მხარდაჭერა

ამოცანები: ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებაში შემოსული განცხადებების განხილვა. ბავშვისა და ოჯახის შეფასება. ბავშვის/ბავშვების საჭიროების დადგენა. გრძელვადიანი ან მოკლევადიანი გეგმის დაწერა, საჭიროების შემთხვევაში შემთხვევის გადამისამარება შესაბამის უწყებაში, დამხმარე სერვისებში პრობლემის აღმოფხვრისა და ოჯახის გაძლიერების მიზნით. ოჯახის წინაშე არსებული სირთულეების დაძლევაზე მუშაობა.

სამიზნე ჯგუფი: ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახები, რომელთაც დაუდგათ მძიმე კრიზისული მდგომარეობა ან საჭიროებენ მხარდაჭერას დროის უმოკლეს პერიოდში, შექმნილი სირთულეებიდან გამომდინარე.

პროგრამის აღწერა: დახმარება გაიცემა მატერიალური, ფულადი ან/და ადამიანური რესურსების გამოყენებით. მხარდამჭერი სერვისების გამოყენებით(პროფესიული გადამზადება, დასაქმებაში ხელშეწყობა, ოჯახის მხარდამჭერ სერვისებში ჩართულობა, ტრენინგები პოზიტიურ მშობლობაში)თითოეულ შემთხვევაზე ინდივიდუალურად, არასრულწლოვნის საჭიროებისა და მათი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.

ჩართვის კრიტერიუმები:

1. სოციალურად დაუცველი ოჯახები

2. მშობლის /მშობლების /მეურვის/მარჩენალის გარდაცვალება.

3. ოჯახის შემოსავლის წყაროს დაკარგვა(მშობელმა/მშობლებმა დაკარგეს სამსახური).

4. ბავშვის /ბავშვების/მშობლის/მშობლების ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება.

5. ოჯახს მოეხსნა სოციალური დახმარება და ოჯახი აღმოჩნდა ეკონომიკური კრიზისის წინაშე.

6. სტიქია (საცხოვრებლის დაკარგვა და არ აქვს ალტერნატიული ფართი).

7. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან.

8. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან.

9. ძალადობის მსხვერპლი მშობელი

10. მარტოხელა მშობელიგანცხადების შემოსვლის ფორმა: ბენეფიციარის მიერ დაწერილი განცხადება ან/და სხვა გზით მოძიებული ინფორმაცია. მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე ოჯახებთან შეთანხმება, ჩატარებული ინტერვიუ.

რესურსი და ბიუჯეტი: ბავშთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის თანამშრომლები, რომლებიც მოახდენენ ოჯახის საჭიროებების შეფასებას. 10 000 ლარი, 10 ოჯახი.

მოსალოდნელი შედეგი:. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მინიმუმ ათი ოჯახის (ბავშვიანი ოჯახი)დახმარება პრობლემების ნაწილობრივ გადაწყვეტაში. ოჯახების სოციო-ეკონომიკური სირთულეების და მათ წინაშე არსებული საჭიროებების ნაწილობრივი დაძლევა-დაკმაყოფილება ოჯახის გაძლიერების კუთხით.

რისკები და მართვა: არასაკმარი რესურსი. რესურსი მივმართოთ ოჯახების წინაშე არსებული პრობლემების ნაწილობრივ მაინც მოგვარებისკენ.

 ოჯახის ჩართვა პროგრამაში მოხდება ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მულტიდისციპლინარული გუნდის გადაწყვეტილების საფუძველზე. (დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.)

ერთობლივი პროგრამა ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით. დახმარების გაცემა მოხდება ვორდ ვიჟენი და მუნიციპალიტეტის მერიას შორის დადებული მემორანდუმის და მხარეთა შორის შეთანხმებული პროგრამის შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.

ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.

პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი

 მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას - საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებულ გრანტებს.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება

2022 წლი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4935,8


 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ.

კოდი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

25 802,7

10 476,9

15 325,8

32 084,1

7 933,6

24 150,5

36376,9

7 284,4

29 092,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 065,3

0,0

1 065,3

1 078,8

0,0

1 078,8

1 083,8

0,0

1 083,8

 

ხარჯები

11 473,1

580,7

10 892,3

14 703,7

623,8

14 079,9

17660,4

836,9

16 823,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 918,7

0,0

1 918,7

2 197,2

0,0

2 197,2

3 338,9

0,0

3 338,9

 

საქონელი და მომსახურება

1 181,7

512,6

669,1

1 884,7

538,6

1 346,1

2 285,8

834,3

1 451,5

 

პროცენტი

173,1

0,0

173,1

143,5

0,0

143,5

118,4

0,0

118,4

 

სუბსიდიები

5 619,7

0,0

5 619,7

7 216,3

0,0

7 216,3

8 435,4

0,0

8 435,4

 

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 510,1

0,0

1 510,1

1 691,1

0,0

1 691,1

1 733,6

0,0

1 733,6

 

სხვა ხარჯები

1 048,3

68,1

980,2

1 553,4

85,2

1 468,2

1 728,3

2,6

1 725,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 111,1

9 896,2

4 214,9

17 146,2

7 309,8

9 836,4

18465,1

6 447,5

12 017,6

 

ძირითადი აქტივები

14 111,1

9 896,2

4 214,9

17 146,2

7 309,8

9 836,4

18465,1

6 447,5

12 017,6

 

ვალდებულებების კლება

218,6

0,0

218,6

234,2

0,0

234,2

251,4

0,0

251,4

 

საშინაო

218,6

0,0

218,6

234,2

0,0

234,2

251,4

0,0

251,4

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 762,2

0,0

2 762,2

3 609,2

0,0

3 609,2

4 935,8

0,0

4 935,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

158,0

0,0

158,0

161,0

0,0

161,0

 

ხარჯები

2 697,8

0,0

2 697,8

3 297,2

0,0

3 297,2

4 751,3

0,0

4 751,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 918,7

0,0

1 918,7

2 197,2

0,0

2 197,2

3 338,9

0,0

3 338,9

 

საქონელი და მომსახურება

584,8

0,0

584,8

920,3

0,0

920,3

1 187,4

0,0

1 187,4

 

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,0

0,0

64,0

23,7

0,0

23,7

12,0

0,0

12,0

 

სხვა ხარჯები

108,8

0,0

108,8

138,5

0,0

138,5

193,0

0,0

193,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,4

0,0

64,4

312,0

0,0

312,0

184,5

0,0

184,5

 

ძირითადი აქტივები

64,4

0,0

64,4

312,0

0,0

312,0

184,5

0,0

184,5

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 762,2

0,0

2 762,2

3 168,9

0,0

3 168,9

4 745,2

0,0

4 745,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

158,0

0,0

158,0

161,0

0,0

161,0

 

ხარჯები

2 697,8

0,0

2 697,8

3 137,8

0,0

3 137,8

4 601,3

0,0

4 601,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 918,7

0,0

1 918,7

2 197,2

0,0

2 197,2

3 338,9

0,0

3 338,9

 

საქონელი და მომსახურება

584,8

0,0

584,8

764,3

0,0

764,3

1 037,4

0,0

1 037,4

 

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,0

0,0

64,0

23,7

0,0

23,7

12,0

0,0

12,0

 

სხვა ხარჯები

108,8

0,0

108,8

135,1

0,0

135,1

193,0

0,0

193,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,4

0,0

64,4

31,1

0,0

31,1

143,9

0,0

143,9

 

ძირითადი აქტივები

64,4

0,0

64,4

31,1

0,0

31,1

143,9

0,0

143,9

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

620,7

0,0

620,7

688,2

0,0

688,2

1 120,8

0,0

1 120,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

 

27,0

27,0

 

27,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

616,0

0,0

616,0

682,7

0,0

682,7

1 114,7

0,0

1 114,7

 

შრომის ანაზღაურება

457,2

0,0

457,2

491,7

0,0

491,7

824,1

0,0

824,1

 

საქონელი და მომსახურება

62,1

0,0

62,1

86,5

0,0

86,5

135,0

0,0

135,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

0,0

6,0

7,6

0,0

7,6

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

90,7

0,0

90,7

96,9

0,0

96,9

153,6

0,0

153,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7

0,0

4,7

5,5

0,0

5,5

6,1

0,0

6,1

 

ძირითადი აქტივები

4,7

0,0

4,7

5,5

0,0

5,5

6,1

0,0

6,1

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

2 006,2

0,0

2 006,2

2 313,7

0,0

2 313,7

3 404,3

0,0

3 404,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121,0

 

121,0

123,0

 

123,0

123,0

 

123,0

 

ხარჯები

1 946,5

0,0

1 946,5

2 288,1

0,0

2 288,1

3 270,5

0,0

3 270,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 366,6

0,0

1 366,6

1 605,3

0,0

1 605,3

2 377,9

0,0

2 377,9

 

საქონელი და მომსახურება

483,6

0,0

483,6

613,3

0,0

613,3

823,4

0,0

823,4

 

გრანტები

21,4

0,0

21,4

17,5

0,0

17,5

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56,9

0,0

56,9

14,0

0,0

14,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

18,0

0,0

18,0

38,0

0,0

38,0

39,2

0,0

39,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,7

0,0

59,7

25,6

0,0

25,6

133,8

0,0

133,8

 

ძირითადი აქტივები

59,7

0,0

59,7

25,6

0,0

25,6

133,8

0,0

133,8

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

135,2

0,0

135,2

167,0

0,0

167,0

220,1

0,0

220,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

135,2

0,0

135,2

167,0

0,0

167,0

216,1

0,0

216,1

 

შრომის ანაზღაურება

94,9

0,0

94,9

100,2

0,0

100,2

136,9

0,0

136,9

 

საქონელი და მომსახურება

39,2

0,0

39,2

64,5

0,0

64,5

79,0

0,0

79,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,1

0,0

1,1

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

0,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

440,3

0,0

440,3

190,6

0,0

190,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

159,4

0,0

159,4

150,0

0,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

156,0

0,0

156,0

150,0

0,0

150,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

280,9

0,0

280,9

40,6

0,0

40,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

280,9

0,0

280,9

40,6

0,0

40,6

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

01 02 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი

0,0

0,0

0,0

290,3

0,0

290,3

40,6

0,0

40,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

9,4

0,0

9,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

280,9

0,0

280,9

40,6

0,0

40,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

280,9

0,0

280,9

40,6

0,0

40,6

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 785,0

8 900,3

3 884,6

15 358,4

7 283,4

8 075,0

15711,2

4 296,3

11 414,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

541,4

68,1

473,3

1 088,3

85,2

1 003,1

1 835,2

28,4

1 806,8

 

საქონელი და მომსახურება

66,4

0,0

66,4

339,2

0,0

339,2

201,5

25,8

175,7

 

პროცენტი

118,0

0,0

118,0

102,6

0,0

102,6

85,3

0,0

85,3

 

სუბსიდიები

6,6

0,0

6,6

0,0

0,0

0,0

732,8

0,0

732,8

 

სხვა ხარჯები

350,4

68,1

282,3

646,5

85,2

561,3

815,6

2,6

813,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 110,2

8 832,2

3 278,0

14 121,2

7 198,2

6 923,0

13709,9

4 267,9

9 442,0

 

ძირითადი აქტივები

12 110,2

8 832,2

3 278,0

14 121,2

7 198,2

6 923,0

13709,9

4 267,9

9 442,0

 

ვალდებულებების კლება

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

 

საშინაო

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

11 062,3

8 113,8

2 948,5

12 111,1

6 387,3

5 723,8

13088,9

4 171,7

8 917,2

 

ხარჯები

184,4

0,0

184,4

443,0

0,0

443,0

261,0

0,0

261,0

 

საქონელი და მომსახურება

66,4

0,0

66,4

338,8

0,0

338,8

175,7

0,0

175,7

 

პროცენტი

118,0

0,0

118,0

102,6

0,0

102,6

85,3

0,0

85,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 744,5

8 113,8

2 630,7

11 519,2

6 387,3

5 131,9

12 661,8

4 171,7

8 490,1

 

ძირითადი აქტივები

10 744,5

8 113,8

2 630,7

11 519,2

6 387,3

5 131,9

12 661,8

4 171,7

8 490,1

 

ვალდებულებების კლება

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

 

საშინაო

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

69,9

0,0

69,9

929,0

0,0

929,0

943,2

0,0

943,2

 

ხარჯები

66,4

0,0

66,4

230,7

0,0

230,7

175,7

0,0

175,7

 

საქონელი და მომსახურება

66,4

0,0

66,4

230,7

0,0

230,7

175,7

0,0

175,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

0,0

3,5

698,3

0,0

698,3

767,5

0,0

767,5

 

ძირითადი აქტივები

3,5

0,0

3,5

698,3

0,0

698,3

767,5

0,0

767,5

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

10 992,4

8 113,8

2 878,6

11 148,5

6 387,3

4 761,2

12110,9

4 171,7

7 939,2

 

ხარჯები

118,0

0,0

118,0

212,3

0,0

212,3

85,3

0,0

85,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

108,1

0,0

108,1

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

118,0

0,0

118,0

102,6

0,0

102,6

85,3

0,0

85,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 741,0

8 113,8

2 627,2

10 787,3

6 387,3

4 400,0

11859,5

4 171,7

7 687,8

 

ძირითადი აქტივები

10 741,0

8 113,8

2 627,2

10 787,3

6 387,3

4 400,0

11859,5

4 171,7

7 687,8

 

ვალდებულებების კლება

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

 

საშინაო

133,4

0,0

133,4

148,9

0,0

148,9

166,1

0,0

166,1

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

33,6

0,0

33,6

34,8

0,0

34,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

33,6

0,0

33,6

34,8

0,0

34,8

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

33,6

0,0

33,6

34,8

0,0

34,8

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

608,6

0,6

608,0

1 931,4

0,0

1 931,4

2 267,5

0,0

2 267,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

281,8

0,6

281,1

556,9

0,0

556,9

1 535,8

0,0

1 535,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

732,8

0,0

732,8

 

სხვა ხარჯები

281,8

0,6

281,1

556,5

0,0

556,5

803,0

0,0

803,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326,8

0,0

326,8

1 374,5

0,0

1 374,5

731,7

0,0

731,7

 

ძირითადი აქტივები

326,8

0,0

326,8

1 374,5

0,0

1 374,5

731,7

0,0

731,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

281,0

0,6

280,3

523,5

0,0

523,5

808,0

0,0

808,0

 

ხარჯები

281,0

0,6

280,3

523,5

0,0

523,5

803,0

0,0

803,0

 

სხვა ხარჯები

281,0

0,6

280,3

523,5

0,0

523,5

803,0

0,0

803,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

02 02 03

წყალმომარაგება

261,6

0,0

261,6

1 325,6

0,0

1 325,6

199,7

0,0

199,7

 

ხარჯები

0,8

0,0

0,8

33,0

0,0

33,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,8

0,0

0,8

33,0

0,0

33,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260,8

0,0

260,8

1 292,6

0,0

1 292,6

199,7

0,0

199,7

 

ძირითადი აქტივები

260,8

0,0

260,8

1 292,6

0,0

1 292,6

199,7

0,0

199,7

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

66,0

0,0

66,0

82,3

0,0

82,3

527,0

0,0

527,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,0

0,0

66,0

81,9

0,0

81,9

527,0

0,0

527,0

 

ძირითადი აქტივები

66,0

0,0

66,0

81,9

0,0

81,9

527,0

0,0

527,0

02 02 05

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

732,8

0,0

732,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

732,8

0,0

732,8

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

732,8

0,0

732,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

787,5

785,9

1,6

908,8

896,1

12,7

124,6

124,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

69,1

67,5

1,6

85,2

85,2

0,0

28,4

28,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,8

25,8

0,0

 

სუბსიდიები

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

67,5

67,5

0,0

85,2

85,2

0,0

2,6

2,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

718,4

718,4

0,0

823,6

810,9

12,7

96,2

96,2

0,0

 

ძირითადი აქტივები

718,4

718,4

0,0

823,6

810,9

12,7

96,2

96,2

0,0

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

785,9

785,9

0,0

908,8

896,1

12,7

124,6

124,6

0,0

 

ხარჯები

67,5

67,5

0,0

85,2

85,2

0,0

28,4

28,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,8

25,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

67,5

67,5

0,0

85,2

85,2

0,0

2,6

2,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

718,4

718,4

0,0

823,6

810,9

12,7

96,2

96,2

0,0

 

ძირითადი აქტივები

718,4

718,4

0,0

823,6

810,9

12,7

96,2

96,2

0,0

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,0

 

2,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1,6

 

1,6

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

321,6

0,0

321,6

407,1

0,0

407,1

230,2

0,0

230,2

 

ხარჯები

1,2

0,0

1,2

3,2

0,0

3,2

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

1,2

3,2

0,0

3,2

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320,4

0,0

320,4

403,9

0,0

403,9

220,2

0,0

220,2

 

ძირითადი აქტივები

320,4

0,0

320,4

403,9

0,0

403,9

220,2

0,0

220,2

2,05

შ.პ.ს ,,ყვირილა"

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 969,5

0,0

1 969,5

2 386,6

0,0

2 386,6

1 920,8

0,0

1 920,8

 

ხარჯები

1 686,8

0,0

1 686,8

2 290,8

0,0

2 290,8

1 662,4

0,0

1 662,4

 

პროცენტი

55,1

0,0

55,1

40,9

0,0

40,9

33,1

0,0

33,1

 

სუბსიდიები

1 631,7

0,0

1 631,7

2 249,9

0,0

2 249,9

1 629,3

0,0

1 629,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,5

0,0

197,5

10,5

0,0

10,5

173,1

0,0

173,1

 

ძირითადი აქტივები

197,5

0,0

197,5

10,5

0,0

10,5

173,1

0,0

173,1

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1 829,2

0,0

1 829,2

2 260,4

0,0

2 260,4

1 667,4

0,0

1 667,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143,0

0,0

143,0

143,0

0,0

143,0

138,0

0,0

138,0

 

ხარჯები

1 631,7

0,0

1 631,7

2 249,9

0,0

2 249,9

1 629,3

0,0

1 629,3

 

სუბსიდიები

1 631,7

0,0

1 631,7

2 249,9

0,0

2 249,9

1 629,3

0,0

1 629,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,5

0,0

197,5

10,5

0,0

10,5

38,1

0,0

38,1

 

ძირითადი აქტივები

197,5

0,0

197,5

10,5

0,0

10,5

38,1

0,0

38,1

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 263,0

0,0

1 263,0

1 314,2

0,0

1 314,2

1 537,5

0,0

1 537,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128,0

 

128,0

129,0

 

129,0

129,0

 

129,0

 

ხარჯები

1 081,1

0,0

1 081,1

1 303,7

0,0

1 303,7

1 499,4

0,0

1 499,4

 

სუბსიდიები

1 081,1

 

1 081,1

1 303,7

 

1 303,7

1 499,4

 

1 499,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181,9

0,0

181,9

10,5

0,0

10,5

38,1

0,0

38,1

 

ძირითადი აქტივები

181,9

0,0

181,9

10,5

0,0

10,5

38,1

0,0

38,1

 03 01 02

 გარე განათების მოვლა-პატრონობაა

392,3

0,0

392,3

837,3

0,0

837,3

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

379,0

0,0

379,0

837,3

0,0

837,3

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

379,0

 

379,0

837,3

 

837,3

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,3

0,0

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

13,3

0,0

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

163,4

0,0

163,4

98,1

0,0

98,1

118,8

0,0

118,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

9,0

 

9,0

9,0

 

9,0

 

ხარჯები

161,1

0,0

161,1

98,1

0,0

98,1

118,8

0,0

118,8

 

სუბსიდიები

161,1

 

161,1

98,1

 

98,1

118,8

 

118,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

10,5

0,0

10,5

10,8

0,0

10,8

11,1

0,0

11,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

10,5

0,0

10,5

10,8

0,0

10,8

11,1

0,0

11,1

 

სუბსიდიები

10,5

 

10,5

10,8

 

10,8

11,1

 

11,1

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

140,3

0,0

140,3

126,2

0,0

126,2

253,4

0,0

253,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

55,1

0,0

55,1

40,9

0,0

40,9

33,1

0,0

33,1

 

პროცენტი

55,1

0,0

55,1

40,9

0,0

40,9

33,1

0,0

33,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135,0

0,0

135,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135,0

0,0

135,0

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,3

0,0

85,3

04 00

განათლება

4 286,0

1 514,1

2 771,9

3 825,6

650,0

3 175,6

4 868,2

824,3

4 043,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

0,0

455,3

461,3

0,0

461,3

461,3

0,0

461,3

 

ხარჯები

2 874,3

512,6

2 361,7

3 609,9

538,6

3 071,3

4 427,4

808,5

3 618,9

 

საქონელი და მომსახურება

516,3

512,6

3,7

549,0

538,6

10,4

808,5

808,5

0,0

 

სუბსიდიები

2 349,7

0,0

2 349,7

3 024,4

0,0

3 024,4

3 578,9

0,0

3 578,9

 

სხვა ხარჯები

8,3

0,0

8,3

36,5

0,0

36,5

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 411,7

1 001,5

410,2

215,7

111,4

104,3

440,8

15,8

425,0

 

ძირითადი აქტივები

1 411,7

1 001,5

410,2

215,7

111,4

104,3

440,8

15,8

425,0

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 385,4

0,0

2 385,4

3 049,3

0,0

3 049,3

3 578,9

0,0

3 578,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

 

455,3

461,3

 

461,3

461,3

 

461,3

 

ხარჯები

2 349,7

0,0

2 349,7

3 021,6

0,0

3 021,6

3 578,9

0,0

3 578,9

 

სუბსიდიები

2 349,7

0,0

2 349,7

3 021,6

0,0

3 021,6

3 578,9

0,0

3 578,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,7

0,0

35,7

27,7

0,0

27,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

35,7

0,0

35,7

27,7

0,0

27,7

0,0

0,0

0,0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

380,1

2,0

378,2

94,0

7,0

87,0

425,0

0,0

425,0

 

ხარჯები

3,7

0,0

3,7

10,4

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,7

0,0

3,7

10,4

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

376,4

2,0

374,5

83,6

7,0

76,6

425,0

0,0

425,0

 

ძირითადი აქტივები

376,4

2,0

374,5

83,6

7,0

76,6

425,0

0,0

425,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

8,3

0,0

8,3

39,3

0,0

39,3

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

8,3

0,0

8,3

39,3

0,0

39,3

40,0

0,0

40,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

2,8

 

2,8

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

8,3

0,0

8,3

36,5

0,0

36,5

40,0

0,0

40,0

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

512,6

512,6

0,0

538,6

538,6

0,0

808,5

808,5

0,0

 

ხარჯები

512,6

512,6

0,0

538,6

538,6

0,0

808,5

808,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

512,6

512,6

0,0

538,6

538,6

0,0

808,5

808,5

0,0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

999,5

999,5

0,0

104,4

104,4

0,0

15,8

15,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

999,5

999,5

0,0

104,4

104,4

0,0

15,8

15,8

0,0

 

ძირითადი აქტივები

999,5

999,5

0,0

104,4

104,4

0,0

15,8

15,8

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 877,0

62,5

1 814,5

4 395,8

0,0

4 395,8

6 386,8

2 163,6

4 223,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

296,0

0,0

296,0

303,5

0,0

303,5

304,5

0,0

304,5

 

ხარჯები

1 578,9

0,0

1 578,9

1 909,2

0,0

1 909,2

2 430,2

0,0

2 430,2

 

საქონელი და მომსახურება

14,1

0,0

14,1

69,2

0,0

69,2

73,4

0,0

73,4

 

სუბსიდიები

1 491,6

0,0

1 491,6

1 726,1

0,0

1 726,1

2 242,1

0,0

2 242,1

 

სხვა ხარჯები

73,1

0,0

73,1

113,9

0,0

113,9

114,7

0,0

114,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298,1

62,5

235,6

2 486,6

0,0

2 486,6

3 956,6

2 163,6

1 793,0

 

ძირითადი აქტივები

298,1

62,5

235,6

2 486,6

0,0

2 486,6

3 956,6

2 163,6

1 793,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

769,2

62,5

706,7

1 592,5

0,0

1 592,5

1 432,6

0,0

1 432,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

88,0

0,0

88,0

91,0

0,0

91,0

92,0

0,0

92,0

 

ხარჯები

511,5

0,0

511,5

721,2

0,0

721,2

862,0

0,0

862,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,0

4,4

23,2

0,0

23,2

22,8

0,0

22,8

 

სუბსიდიები

505,8

0,0

505,8

666,2

0,0

666,2

807,0

0,0

807,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

1,2

31,8

0,0

31,8

32,2

0,0

32,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257,7

62,5

195,2

871,3

0,0

871,3

570,6

0,0

570,6

 

ძირითადი აქტივები

257,7

62,5

195,2

871,3

0,0

871,3

570,6

0,0

570,6

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

5,7

0,0

5,7

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

5,7

0,0

5,7

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,0

4,4

13,2

0,0

13,2

12,8

0,0

12,8

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

1,2

31,8

0,0

31,8

32,2

0,0

32,2

05 01 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

229,0

0,0

229,0

301,4

0,0

301,4

374,6

0,0

374,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

 

40,0

41,0

 

41,0

42,0

 

42,0

 

ხარჯები

229,0

0,0

229,0

296,2

0,0

296,2

374,6

0,0

374,6

 

სუბსიდიები

229,0

 

229,0

296,2

 

296,2

374,6

 

374,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

05 01 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

276,8

0,0

276,8

365,0

0,0

365,0

427,4

0,0

427,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48,0

 

48,0

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

276,8

0,0

276,8

365,0

0,0

365,0

427,4

0,0

427,4

 

სუბსიდიები

276,8

 

276,8

365,0

 

365,0

427,4

 

427,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 04

ტურიზმი

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

257,7

62,5

195,2

866,1

0,0

866,1

570,6

0,0

570,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257,7

62,5

195,2

866,1

0,0

866,1

570,6

0,0

570,6

 

ძირითადი აქტივები

257,7

62,5

195,2

866,1

0,0

866,1

570,6

0,0

570,6

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

939,6

0,0

939,6

2 628,3

0,0

2 628,3

4 778,7

2 163,6

2 615,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208,0

0,0

208,0

212,5

0,0

212,5

212,5

0,0

212,5

 

ხარჯები

899,2

0,0

899,2

1 013,0

0,0

1 013,0

1 392,7

0,0

1 392,7

 

საქონელი და მომსახურება

6,5

0,0

6,5

40,2

0,0

40,2

44,7

0,0

44,7

 

სუბსიდიები

892,7

0,0

892,7

966,8

0,0

966,8

1 342,0

0,0

1 342,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,4

0,0

40,4

1 615,3

0,0

1 615,3

3 386,0

2 163,6

1 222,4

 

ძირითადი აქტივები

40,4

0,0

40,4

1 615,3

0,0

1 615,3

3 386,0

2 163,6

1 222,4

05 02 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

54,6

0,0

54,6

56,0

0,0

56,0

67,7

0,0

67,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

54,6

0,0

54,6

56,0

0,0

56,0

67,7

0,0

67,7

 

სუბსიდიები

54,6

 

54,6

56,0

 

56,0

67,7

 

67,7

05 02 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

153,4

0,0

153,4

157,8

0,0

157,8

197,6

0,0

197,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25,0

 

25,0

25,5

 

25,5

25,5

 

25,5

 

ხარჯები

146,9

0,0

146,9

152,8

0,0

152,8

192,6

0,0

192,6

 

სუბსიდიები

146,9

 

146,9

152,8

 

152,8

192,6

 

192,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,5

0,0

6,5

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

6,5

0,0

6,5

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

05 02 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

341,9

0,0

341,9

365,2

0,0

365,2

555,1

0,0

555,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90,0

 

90,0

91,0

 

91,0

91,0

 

91,0

 

ხარჯები

341,9

0,0

341,9

365,2

0,0

365,2

555,1

0,0

555,1

 

სუბსიდიები

341,9

 

341,9

365,2

 

365,2

555,1

 

555,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

62,0

0,0

62,0

66,1

0,0

66,1

78,5

0,0

78,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

 

11,0

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

62,0

0,0

62,0

66,1

0,0

66,1

78,5

0,0

78,5

 

სუბსიდიები

62,0

 

62,0

66,1

 

66,1

78,5

 

78,5

05 02 05

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

163,6

0,0

163,6

179,0

0,0

179,0

242,0

0,0

242,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42,0

 

42,0

42,0

 

42,0

42,0

 

42,0

 

ხარჯები

162,4

0,0

162,4

179,0

0,0

179,0

242,0

0,0

242,0

 

სუბსიდიები

162,4

 

162,4

179,0

 

179,0

242,0

 

242,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

124,9

0,0

124,9

142,7

0,0

142,7

201,1

0,0

201,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

 

30,0

32,0

 

32,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

124,9

0,0

124,9

142,7

0,0

142,7

201,1

0,0

201,1

 

სუბსიდიები

124,9

 

124,9

142,7

 

142,7

201,1

 

201,1

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

3,0

0,0

3,0

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

24,9

0,0

24,9

24,9

0,0

24,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

24,9

0,0

24,9

24,9

0,0

24,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

17,4

0,0

17,4

17,4

0,0

17,4

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

4,5

0,0

4,5

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

29,7

0,0

29,7

1 610,3

0,0

1 610,3

3 381,0

2 163,6

1 217,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,7

0,0

29,7

1 610,3

0,0

1 610,3

3 381,0

2 163,6

1 217,4

 

ძირითადი აქტივები

29,7

0,0

29,7

1 610,3

0,0

1 610,3

3 381,0

2 163,6

1 217,4

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

6,5

0,0

6,5

24,2

0,0

24,2

28,7

0,0

28,7

 

ხარჯები

6,5

0,0

6,5

24,2

0,0

24,2

28,7

0,0

28,7

 

საქონელი და მომსახურება

6,5

0,0

6,5

20,7

0,0

20,7

25,2

0,0

25,2

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

3,2

0,0

3,2

10,0

0,0

10,0

10,5

0,0

10,5

 

ხარჯები

3,2

0,0

3,2

10,0

0,0

10,0

10,5

0,0

10,5

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

0,0

3,2

5,8

0,0

5,8

5,9

0,0

5,9

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,2

0,0

4,2

4,6

0,0

4,6

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

 

ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

 

სუბსიდიები

93,1

0,0

93,1

93,1

 

93,1

93,1

 

93,1

 

სხვა ხარჯები

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 123,2

0,0

2 123,2

2 508,5

0,2

2 508,3

2 554,1

0,2

2 553,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

2 093,9

0,0

2 093,9

2 508,3

0,0

2 508,3

2 553,9

0,0

2 553,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

15,0

0,0

15,0

 

სუბსიდიები

140,1

0,0

140,1

215,9

0,0

215,9

252,3

0,0

252,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 446,1

0,0

1 446,1

1 667,4

0,0

1 667,4

1 721,6

0,0

1 721,6

 

სხვა ხარჯები

507,7

0,0

507,7

618,0

0,0

618,0

565,0

0,0

565,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,3

0,0

29,3

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

 

ძირითადი აქტივები

29,3

0,0

29,3

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

169,4

0,0

169,4

196,1

0,2

195,9

222,5

0,2

222,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

140,1

0,0

140,1

195,9

0,0

195,9

222,3

0,0

222,3

 

სუბსიდიები

140,1

0,0

140,1

195,9

0,0

195,9

222,3

0,0

222,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,3

0,0

29,3

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

 

ძირითადი აქტივები

29,3

0,0

29,3

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

06 01 01

ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

135,8

0,0

135,8

170,9

0,0

170,9

197,3

0,0

197,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

133,6

0,0

133,6

170,9

0,0

170,9

197,3

0,0

197,3

 

სუბსიდიები

133,6

 

133,6

170,9

 

170,9

197,3

 

197,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

ამბულატორიები

33,5

0,0

33,5

25,2

0,2

25,0

25,2

0,2

25,0

 

ხარჯები

6,5

0,0

6,5

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

 

სუბსიდიები

6,5

 

6,5

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,0

0,0

27,0

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

 

ძირითადი აქტივები

27,0

0,0

27,0

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

1 953,8

0,0

1 953,8

2 292,4

0,0

2 292,4

2 301,6

0,0

2 301,6

 

ხარჯები

1 953,8

0,0

1 953,8

2 292,4

0,0

2 292,4

2 301,6

0,0

2 301,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 446,1

0,0

1 446,1

1 667,4

0,0

1 667,4

1 721,6

0,0

1 721,6

 

სხვა ხარჯები

507,7

0,0

507,7

618,0

0,0

618,0

565,0

0,0

565,0

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

624,1

0,0

624,1

836,2

0,0

836,2

851,0

0,0

851,0

 

ხარჯები

624,1

0,0

624,1

836,2

0,0

836,2

851,0

0,0

851,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

612,4

0,0

612,4

746,2

0,0

746,2

746,0

0,0

746,0

 

სხვა ხარჯები

11,7

0,0

11,7

83,0

0,0

83,0

90,0

0,0

90,0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

37,6

0,0

37,6

71,9

0,0

71,9

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

37,6

0,0

37,6

71,9

0,0

71,9

75,0

0,0

75,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37,6

0,0

37,6

71,9

0,0

71,9

75,0

0,0

75,0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

82,1

0,0

82,1

82,0

0,0

82,0

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

82,1

0,0

82,1

82,0

0,0

82,0

85,0

0,0

85,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82,1

0,0

82,1

82,0

0,0

82,0

85,0

0,0

85,0

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა

92,1

0,0

92,1

111,6

0,0

111,6

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

92,1

0,0

92,1

111,6

0,0

111,6

105,0

0,0

105,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

92,1

0,0

92,1

111,6

0,0

111,6

105,0

0,0

105,0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

43,5

0,0

43,5

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

43,5

0,0

43,5

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43,5

0,0

43,5

43,1

0,0

43,1

45,0

0,0

45,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

17,0

0,0

17,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

17,0

0,0

17,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

 

სხვა ხარჯები

17,0

0,0

17,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

12,1

0,0

12,1

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

12,1

0,0

12,1

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,1

0,0

12,1

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

67,4

0,0

67,4

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

67,4

0,0

67,4

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,3

0,0

28,3

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

 

სხვა ხარჯები

39,1

0,0

39,1

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

6,8

0,0

6,8

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

6,8

0,0

6,8

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,8

0,0

6,8

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

155,9

0,0

155,9

165,4

0,0

165,4

165,4

0,0

165,4

 

ხარჯები

155,9

0,0

155,9

165,4

0,0

165,4

165,4

0,0

165,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

155,9

0,0

155,9

165,4

0,0

165,4

165,4

0,0

165,4

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

34,3

0,0

34,3

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

 

ხარჯები

34,3

0,0

34,3

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,3

0,0

34,3

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

439,9

0,0

439,9

500,0

0,0

500,0

440,0

0,0

440,0

 

ხარჯები

439,9

0,0

439,9

500,0

0,0

500,0

440,0

0,0

440,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

439,9

0,0

439,9

500,0

0,0

500,0

440,0

0,0

440,0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების
დახმარება“.

7,7

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7,7

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,7

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

18,5

0,0

18,5

25,2

0,0

25,2

28,2

0,0

28,2

 

ხარჯები

18,5

0,0

18,5

25,2

0,0

25,2

28,2

0,0

28,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,5

0,0

18,5

25,2

0,0

25,2

28,2

0,0

28,2

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

315,0

0,0

315,0

340,0

0,0

340,0

390,0

0,0

390,0

 

ხარჯები

315,0

0,0

315,0

340,0

0,0

340,0

390,0

0,0

390,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

315,0

0,0

315,0

340,0

0,0

340,0

390,0

0,0

390,0

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

20,0

 

20,0

30,0

 

30,0


"

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევახტანგ ღამბაშიძე