„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/02/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/02/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016424
3
11/02/2022
ვებგვერდი, 14/02/2022
190020020.35.165.016424
„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №3

2022 წლის 11 თებერვალი

ქ. საგარეჯო

 

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2022  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016421).

1. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2022  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I თავის 1-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    დანართი

 თავი I. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                                                                                   ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

23138.4

27983.3

24459.1

19753.7

4705.4

 გადასახადები

11909.4

16012.0

17799.7

17799.7

0.0

 გრანტები

9810.7

9613.4

4950.4

245.0

4705.4

 სხვა  შემოსავლები

1418.3

2357.9

1709.0

1709.0

0.0

 II. ხარჯები

10542.7

13377.4

17912.9

17351.1

561.8

 შრომის ანაზღაურება

2056.0

2194.1

3593.8

3593.8

0.0

 საქონელი და მომსახურება

2735.7

3454.5

3927.8

3791.0

136.8

 პროცენტი

34.4

27.5

33.8

33.8

0.0

 სუბსიდიები

4469.4

5408.6

7009.4

7009.4

0.0

 გრანტები

53.9

85.1

50.0

50.0

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

816.4

773.1

1287.8

1287.8

0.0

 სხვა ხარჯები

376.8

1434.3

2010.3

1585.3

425.0

 III. საოპერაციო სალდო

12595.7

14605.9

6546.2

2402.6

4143.6

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5047.5

7622.6

21041.0

14411.2

6629.7

 ზრდა

10402.7

15002.8

21141.0

14511.2

6629.7

 კლება

5355.3

7380.1

100.0

100.0

 0.0

 V. მთლიანი სალდო

7548.3

6983.3

-14494.7

-12008.6

-2486.1

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

7487.6

6930.0

-14548.7

-12062.6

-2486.1

 ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0 

 კლება

-7487.6

-6930.0

14548.7

12062.6

2486.1

      ვალუტა და დეპოზიტები

-7487.6

-6930.0

14548.7

12062.6

2486.1

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-60.7

-53.3

-54.0

-54.0

0.0

 კლება

60.7

53.3

54.0

54.0

0.0

     საშინაო

60.7

53.3

54.0

54.0

0.0

           სესხები

-60.7

-53.3

-54.0

-54.0

0.0 

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

28493.7

35363.4

24559.1

19853.7

4705.4

 შემოსავლები

23138.4

27983.3

24459.1

19753.7

4705.4

 არაფინანსური აქტივების კლება

5355.3

7380.1

100.0

100.0

0.0

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

-26.5

3982.7

3294.0

3293.1

1.0

 ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0 

 გადასახდელები

21006.1

28433.4

39107.8

31916.3

7191.5

 ხარჯები

10542.7

13377.4

17912.9

17351.1

561.8

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10402.7

15002.8

21141.0

14511.2

6629.7

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

3425.2

10912.7

17842.8

15355.7

2487.1

 ვალდებულებების კლება

60.7

53.3

54.0

54.0

0.0

 ნაშთის ცვლილება

7487.6

6930.0

-14548.7

-12062.6

-2486.1

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 24 459.1  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

23138.4

27983.3

24459.1

19753.7

4705.4

       გადასახადები

11909.4

16012.0

17799.7

17799.7

0.0

      გრანტები

9810.7

9613.4

4950.4

245.0

4705.4

       სხვა შემოსავლები

1418.3

2357.9

1709.0

1709.0

 0,0

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 17799.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 სულ

 გადასახადები

11909.4

16012.0

17799.7

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

8745.7

11793.8

14299.7

      ქონების გადასახადი

3163.7

4218.2

3500.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1099.5

1769.2

1706.7

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-98.7

0.0

0.0

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

21.6

36.6

10.0

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

1681.8

1872.7

1503.3

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

459.5

539.7

280.0

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 4950.4 ათასი ლარით:

ათას ლარი

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 გრანტები

9810.7

9613.4

4950.4

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.0 

0.0 

0.0 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

9810.7

9613.4

4950.4

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220.0

220.0

245.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

7,676.3

7011.7

4568.6

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

1414.4

2381.7

136.8

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

0.0

1371.0

0.0

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

658.0

668.0

0.0

 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

756.4

342.7

136.8 

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1709.0 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

1418.3

2357.9

1709.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

797.9

1577.5

1060.0

 პროცენტები

173.2

904.7

500.0

 რენტა

624.7

672.8

560.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

101.2

99.6

99.0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

87.1

93.0

87.0

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

1.6

2.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

46.7

42.2

45.0

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

40.0

49.2

40.0

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

14.1

6.6

12.0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

497.1

622.9

550.0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

22.1

57.9

0,0 

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  17912.9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

10542.7

13377.4

17912.9

17351.1

561.8

 შრომის ანაზღაურება

2056.0

2194.1

3593.8

3593.8

0.0

 საქონელი და მომსახურება

2735.7

3454.5

3927.8

3791.0

136.8

 პროცენტები

34.4

27.5

33.8

33.8

0.0

 სუბსიდიები

4469.4

5408.6

7009.4

7009.4

0.0

 გრანტები

53.9

85.1

50.0

50.0

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

816.4

773.1

1287.8

1287.8

0.0

 სხვა ხარჯები

376.8

1434.3

2010.3

1585.3

425.0

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 21 041.0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 141.0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7.8

52.3

809.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7.8

52.3

809.0

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

8199.7

12067.4

13739.9

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5234.1

7574.2

10847.5

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1988.0

3258.1

1705.2

 02 03

    გარე განათება

24.4

193.8

477.4

 02 04

 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2.7

29.1

0.0

 02 05

   კეთილმოწყობა

112.3

135.9

89.8

 02 06

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

180.6

119.9

584.9

 02 07

 სარიტუალო ღონისძიებები

0.0

13.3

0.0

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

657.5

743.0

35.1

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

120.8

98.0

973.5

 03 01

   დასუფთავება და გარემოს დაცვა  

0.0

0.0

0.0

 03 05

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

5.0

98.0

873.5

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

115.8

0.0

100.0

 04 00

 განათლება

1260.2

1291.0

2057.6

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

17.2

133.4

0.0

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

998.1

726.4

1897.9

 04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება

16.3

22.4

0.0

 04 04

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

228.6

408.8

159.7

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

402.9

1480.8

3161.0

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

371.5

1442.7

2306.0

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

31.3

38.2

855.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

411.3

13.2

400.0

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

410.2

11.1

400.0

 06 02

   სოციალური დაცვა

1.1

2.1

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

10402.7

15002.8

21141.0

 

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

5355.3

7380.1

100.0

 ძირითადი აქტივები

103.1

693.0

40.0

 არაწარმოებული აქტივები

5252.1

6687.1

60.0

        მიწა

5252.1

6687.1

60.0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

ფუნქციონა-ლური კოდი

 დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,924.1

3,185.8

5,868.2

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,924.1

3,185.8

5,868.2

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,829.0

3,105.0

5,449.8

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

95.1

80.8

418.4

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

0.0

 7.2

 თავდაცვა

116.9

127.5

195.0

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

116.9

127.5

195.0

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

5,501.8

7,898.9

11,236.0

 7.4 5

 ტრანსპორტი

5,501.8

7,898.9

11,236.0

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,501.8

7,898.9

11,236.0

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,214.0

1,531.2

2,675.0

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,214.0

1,531.2

2,675.0

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,658.1

7,619.8

6,255.8

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

190.3

1,273.9

1,288.5

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

 7.6 3

 წყალმომარაგება

2,540.4

4,071.5

2,520.1

 7.6 4

 გარე განათება

895.7

1,255.5

1,712.4

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1,031.8

1,018.9

734.8

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

529.5

120.2

535.6

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

422.2

15.8

406.0

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

107.3

104.4

129.6

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,651.7

3,032.2

5,231.2

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,054.7

2,293.6

3,319.3

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

546.5

664.7

1,813.8

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

16.9

35.0

44.1

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

33.6

38.9

54.0

 7.9

 განათლება

3,338.2

3,848.9

5,433.9

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,832.1

3,101.8

4,994.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 404.8  

                 630.4  

                     296.5  

 7.9 8

 საბაზო ზოგადი განათლება

101.2

116.7

143.4

 7 10

 სოციალური დაცვა

1,071.9

1,069.0

1,677.1

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

44.6

61.6

98.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

207.5

233.6

303.5

        7 10 3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

1.800

1.800

1.800

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

50.4

69.2

84.8

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

27.689

26.939

38.000

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

552.1

527.5

801.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

187.8

148.3

350.0

 

 სულ

21,006.1

28,433.4

39,107.8

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 6546.2 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -14494.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

12,595.7

14,605.9

6,546.2

 მთლიანი სალდო

7,548.3

6,983.3

-14,494.7

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს    შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

          7,487.6  

            6,930.0  

-  14,548.7  

 ზრდა

0.0    

0.0    

    -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

0.0    

 0.0                    

      -    

 კლება

-  7,487.6  

-   6,930.0  

 14,548.7  

        ვალუტა და დეპოზიტი

-  7,487.6  

-    6,930.0  

  14,548.7  

 "

2. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2022  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის III თავის მე-20 მუხლი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"

თავი III. საგარეჯოს ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

21006.1

28433.4

18889.8

9543.6

39107.8

31916.3

7191.5

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

180

190

 

 

193

 

 

 

 ხარჯები

10542.7

13377.4

12361.6

1015.7

17912.9

17351.1

561.8

 

    შრომის ანაზღაურება

2056.0

2194.1

2194.1

0.0

3593.8

3593.8

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

2735.7

3454.5

3233.0

221.5

3927.8

3791.0

136.8

 

    პროცენტები

34.4

27.5

27.5

0.0

33.8

33.8

0.0

 

    სუბსიდიები

4469.4

5408.6

5408.6

0.0

7009.4

7009.4

0.0

 

    გრანტები

53.9

85.1

85.1

0.0

50.0

50.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

816.4

773.1

773.1

0.0

1287.8

1287.8

0.0

 

    სხვა ხარჯები

376.8

1434.3

640.2

794.2

2010.3

1585.3

425.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10402.7

15002.8

6474.9

8527.9

21141.0

14511.2

6629.7

 

 ვალდებულებები

60.7

53.3

53.3

0.0

54.0

54.0

0.0

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3040.9

3313.3

3313.3

0.0

6063.2

6063.2

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

180

190

 

 

193

 

 

 

 ხარჯები

2972.5

3207.7

3207.7

0.0

5200.2

5200.2

0.0

 

    შრომის ანაზღაურება

2056.0

2194.1

2194.1

0.0

3613.8

3613.8

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

726.9

846.4

846.4

0.0

1044.4

1044.4

0.0

 

    პროცენტები

34.4

27.5

27.5

0.0

33.8

33.8

0.0

 

    სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    გრანტები

53.9

29.5

29.5

0.0

50.0

50.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.6

7.8

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

97.7

102.4

102.4

0.0

458.2

458.2

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.8

52.3

52.3

0.0

809.0

809.0

0.0

 

 ვალდებულებები

60.7

53.3

53.3

0.0

54.0

54.0

0.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2945.9

3232.5

3232.5

0.0

5644.8

5644.8

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

180

190

   

193

 

 

 

 ხარჯები

2938.1

3180.2

3180.2

0.0

4835.8

4835.8

0.0

 

    შრომის ანაზღაურება

2056.0

2194.1

2194.1

0.0

3593.8

3593.8

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

726.9

846.4

846.4

0.0

1064.4

1064.4

0.0

 

    პროცენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    გრანტები

53.9

29.5

29.5

0.0

50.0

50.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.6

7.8

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

97.7

102.4

102.4

0.0

127.6

127.6

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.8

52.3

52.3

0.0

809.0

809.0

0.0

 01 01 01

    საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

718.7

759.7

759.7

0.0

1134.2

1134.2

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

35

35

 

 

38

 

 

 

 ხარჯები

717.6

751.8

751.8

0.0

1124.2

1124.2

0.0

 

    შრომის ანაზღაურება

487.7

509.4

509.4

0.0

854.0

854.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

135.6

149.6

149.6

0.0

179.7

179.7

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.6

0.0

 0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

90.6

92.7

92.7

0.0

90.5

90.5

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

7.9

7.9

0.0

10.0

10.0

0.0

 01 01 02

     საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია

2110.3

2345.3

2345.3

0.0

4315.6

4315.6

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

135

145

 

 

145

 

 

 

 ხარჯები

2105.7

2301.0

2301.0

0.0

3516.6

3516.6

0.0

 

    შრომის ანაზღაურება

1467.2

1574.2

1574.2

0.0

2564.8

2564.8

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

577.6

679.7

679.7

0.0

864.7

864.7

0.0

 

    გრანტები

53.9

29.5

29.5

0.0

50.0

50.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

7.8

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

7.0

9.7

9.7

0.0

37.1

37.1

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

44.4

44.4

0.0

799.0

799.0

0.0

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

116.9

127.5

127.5

0.0

195.0

195.0

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

10

10

 

 

10

 

 

 

 ხარჯები

114.8

127.5

127.5

0.0

195.0

195.0

0.0

 

    შრომის ანაზღაურება

101.1

110.5

110.5

0.0

175.0

175.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

13.6

17.0

17.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0 

0.0

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

95.1

80.8

80.8

0.0

418.4

418.4

0.0

 

 ხარჯები

34.4

27.5

27.5

0.0

364.4

364.4

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    პროცენტები

34.4

27.5

27.5

0.0

33.8

33.8

0.0

 

    სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

330.6

330.6

0.0

 

 ვალდებულებები

60.7

53.3

53.3

0.0

54.0

54.0

0.0

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

330.6

330.6

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

330.6

330.6

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0 

330.6

330.6

0.0 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 01 02 02

მგფ-ს სა სხვა დავალიანებების დაფარვა

95.1

80.8

80.8

0.0

87.8

87.8

0.0

 

 ხარჯები

34.4

27.5

27.5

0.0

33.8

33.8

0.0

 

    პროცენტები

34.4

27.5

27.5

0.0

33.8

33.8

0.0  

 

 ვალდებულებები

60.7

53.3

53.3

 0.0

54.0

54.0

0.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

10159.9

15518.7

6936.2

8582.4

17491.8

11782.7

5709.1

 

 ხარჯები

1960.3

3451.3

2657.1

794.2

3751.9

3326.9

425.0

 

    საქონელი და მომსახურება

1185.0

1526.9

1526.9

0.0

1660.0

1660.0

0.0

 

    სუბსიდიები

580.6

670.6

670.6

0.0

803.5

803.5

0.0

 

    სხვა ხარჯები

194.7

1253.7

459.5

794.2

1288.5

863.5

425.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8199.7

12067.4

4279.2

7788.3

13739.9

8455.7

5284.2

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5501.8

7898.9

2133.5

5765.4

11236.0

6458.5

4777.5

 

 ხარჯები

267.8

324.7

324.7

0.0

388.5

388.5

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

3.1

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

259.2

312.6

312.6

0.0

388.5

388.5

0.0

 

    სხვა ხარჯები

8.6

9.0

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5234.1

7574.2

1808.9

5765.4

10847.5

6070.0

4777.5

 02 01 01

         გზების მიმდინარე შეკეთება

407.6

564.1

564.1

0.0

1763.9

1763.9

0.0

 

 ხარჯები

267.8

324.7

324.7

0.0

388.5

388.5

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

3.1

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

259.2

312.6

312.6

0.0

388.5

388.5

0.0

 

    სხვა ხარჯები

8.6

9.0

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

139.9

239.4

239.4

0.0

1375.4

1375.4

0.0

 02 01 02

 ახალი გზების მშენებლობა

5071.3

7305.4

1540.0

5765.4

9472.1

4694.5

4777.5

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

 0.0

0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5071.3

7305.4

1540.0

5765.4

9472.1

4694.5

4777.5

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

22.9

32.2

32.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

2.8

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

2.8

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.9

29.4

29.4

0.0 

0.0

0.0

0.0 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

2540.4

4071.5

2693.0

1378.5

2520.1

2082.1

438.0

 

 ხარჯები

552.3

813.4

813.4

0.0

815.0

815.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

231.0

455.4

455.4

0.0

400.0

400.0

0.0

 

    სუბსიდიები

321.4

358.0

358.0

0.0

415.0

415.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1988.0

3258.1

1879.6

1378.5

1705.2

1267.2

438.0

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

2211.9

3711.3

2332.8

1378.5

2105.2

1667.2

438.0

 

ხარჯები

231.0

455.4

455.4

0.0

400.0

400.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

231.0

455.4

455.4

0.0

400.0

400.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0

 0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1980.9

3255.9

1877.4

1378.5

1705.2

1267.2

438.0

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

328.5

360.2

360.2

0.0

415.0

415.0

0.0

 

 ხარჯები

321.4

358.0

358.0

0.0

415.0

415.0

0.0

 

    სუბსიდიები

321.4

358.0

358.0

0.0

415.0

415.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

2.2

2.2

0.0 

0.0

0.0

 0.0

 02 03

    გარე განათება

895.7

1255.5

1255.5

0.0

1712.4

1712.4

0.0

 

 ხარჯები

871.3

1061.7

1061.7

0.0

1235.0

1235.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

871.3

1061.7

1061.7

0.0

1235.0

1235.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.4

193.8

193.8

0.0

477.4

477.4

0.0

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

870.9

1061.7

1061.7

0.0

1235.0

1235.0

0.0

 

 ხარჯები

870.9

1061.7

1061.7

0.0

1235.0

1235.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

870.9

1061.7

1061.7

0.0

1235.0

1235.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

24.8

193.8

193.8

0.0

477.4

477.4

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.4

193.8

193.8

0.0 

477.4

477.4

0.0 

 02 04

 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

190.3

1273.9

479.7

794.2

1288.5

863.5

425.0

 

 ხარჯები

187.6

1244.7

450.6

794.2

1288.5

863.5

425.0

 

    საქონელი და მომსახურება

1.5

0.0 

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

    სხვა ხარჯები

186.1

1244.7

450.6

794.2

1288.5

863.5

425.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

29.1

29.1

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 02 05

   კეთილმოწყობა

136.0

142.6

142.6

0.0

114.8

81.2

33.6

 

 ხარჯები

23.7

6.7

6.7

0.0

25.0

25.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

23.7

6.7

6.7

0.0

25.0

25.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.3

135.9

135.9

0.0

89.8

56.2

33.6

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

133.2

8.6

8.6

0.0

79.8

46.2

33.6

 

 ხარჯები

20.9

6.7

6.7

0.0

25.0

25.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

20.9

6.7

6.7

0.0

25.0

25.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.3

2.0

2.0

0.0 

54.8

21.2

33.6

 02 05  02

 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

134.0

134.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

   სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

134.0

134.0

0.0 

35.0

35.0

0.0 

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

2.8

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0 

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0

0.0 

 02 06

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

238.2

119.9

119.9

0.0

584.9

584.9

0.0

 

 ხარჯები

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

180.6

119.9

119.9

0.0  

584.9

584.9

0.0 

 02 07

 სარიტუალო ღონისძიებები

0.0

13.3

13.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.3

13.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

657.5

743.0

98.6

644.4

35.1

0.0

35.1

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

657.5

743.0

98.6

644.4

35.1

0.0 

35.1

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1214.0

1531.2

1443.9

87.3

2675.0

2325.9

349.1

 

 ხარჯები

1093.1

1433.1

1433.1

0.0

1701.5

1701.5

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

569.2

692.1

692.1

0.0

748.0

748.0

0.0

 

    სუბსიდიები

494.4

685.5

685.5

0.0

800.3

800.3

0.0

 

გრანტები

0.0 

55.6

55.6

0.0 

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

29.6

0.0

0.0

0.0

153.2

153.2

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.8

98.0

10.8

87.3

973.5

624.5

349.1

 03 01

   დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1063.6

1335.5

1335.5

0.0

1701.5

1701.5

0.0

 

 ხარჯები

1063.6

1335.5

1335.5

0.0

1701.5

1701.5

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

569.2

594.5

594.5

0.0

748.0

748.0

0.0

 

    სუბსიდიები

494.4

685.5

685.5

0.0

800.3

800.3

0.0

 

გრანტები

0.0 

55.6

55.6

0.0 

0.0

 

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0 

153.2

153.2

0.0 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

5.0

98.0

10.8

87.3

873.5

524.5

349.1

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0 

0.0 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

98.0

10.8

87.3

873.5

524.5

349.1

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

145.4

97.6

97.6

0.0

100.0

100.0

0.0

 

 ხარჯები

29.6

97.6

97.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

97.6

97.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

29.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.8

0.0

0.0 

0.0 

100.0

100.0

0.0

 04 00

 განათლება

3338.2

3848.9

3034.7

814.2

5433.9

4387.6

1046.3

 

 ხარჯები

2077.9

2557.9

2336.3

221.5

3376.3

3239.5

136.8

 

    საქონელი და მომსახურება

183.0

236.3

14.8

221.5

156.8

20.0

136.8

 

    სუბსიდიები

1892.6

2315.1

2315.1

0.0

3205.7

3205.7

0.0

 

    სხვა ხარჯები

2.4

6.5

6.5

0.0

13.8

13.8

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1260.2

1291.0

698.4

592.6

2057.6

1148.1

909.5

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1827.3

2360.6

2360.6

0.0

3076.1

3076.1

0.0

 

 ხარჯები

1810.1

2227.2

2227.2

0.0

3076.1

3076.1

0.0

 

    სუბსიდიები

1810.1

2227.2

2227.2

 0,0

3076.1

3076.1

0.0 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.2

133.4

133.4

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1004.8

741.2

544.8

196.4

1917.9

1161.2

756.7

 

 ხარჯები

6.7

14.8

14.8

0.0

20.0

20.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

6.7

14.8

14.8

0.0

20.0

20.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

998.1

726.4

530.0

196.4

1897.9

1141.2

756.7

 04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება

101.2

116.7

116.7

0.0

143.4

143.4

0.0

 

 ხარჯები

84.9

94.3

94.3

0.0

143.4

143.4

0.0

 

    სუბსიდიები

82.5

87.9

87.9

0.0 

129.6

129.6

0.0 

 

    სხვა ხარჯები

2.4

6.5

6.5

0.0 

13.8

13.8

0.0 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

22.4

22.4

0.0 

0.0

0.0

0.0 

 04 04

 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

404.8

630.4

12.6

617.8

296.5

6.9

289.6

 

 ხარჯები

176.2

221.5

0.0

221.5

136.8

0.0

136.8

 

    საქონელი და მომსახურება

176.2

221.5

 0,0

221.5

136.8

0.0

136.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

228.6

408.8

12.6

396.2

159.7

6.9

152.8

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1651.7

3032.2

2972.5

59.7

5231.2

5144.2

87.0

 

 ხარჯები

1248.8

1551.4

1551.4

0.0

2070.3

2070.3

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

34.6

114.8

114.8

0.0

257.6

257.6

0.0

 

    სუბსიდიები

1194.2

1408.0

1408.0

0.0

1780.9

1780.9

0.0

 

   სხვა ხარჯები

16.3

28.6

28.6

0.0

31.8

31.8

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

402.9

1480.8

1421.1

59.7

3161.0

3074.0

87.0

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

1054.7

2293.6

2233.9

59.7

3319.3

3232.3

87.0

 

 ხარჯები

683.2

851.0

851.0

0.0

1013.4

1013.4

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

13.1

17.2

17.2

0.0

38.8

38.8

0.0

 

    სუბსიდიები

665.4

830.9

830.9

0.0

974.6

974.6

0.0

 

   სხვა ხარჯები

4.7

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

371.5

1442.7

1382.9

59.7

2306.0

2219.0

87.0

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

665.5

817.5

817.5

0.0

970.6

970.6

0.0

 

 ხარჯები

661.4

812.7

812.7

0.0

970.6

970.6

0.0

 

    სუბსიდიები

661.4

812.7

812.7

0.0

970.6

970.6

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

4.8

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

21.8

38.3

38.3

0.0

42.8

42.8

0.0

 

 ხარჯები

21.8

38.3

38.3

0.0

42.8

42.8

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

13.1

17.2

17.2

0.0

38.8

38.8

0.0

 

    სუბსიდიები

4.0

18.2

18.2

0.0 

4.0

4.0

 0.0

 

    სხვა ხარჯები

4.7

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0 

0.0 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია , მშენებლობა

367.4

1437.9

1378.1

59.7

2306.0

2219.0

87.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

367.4

1437.9

1378.1

59.7

2306.0

2219.0

87.0

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

546.5

664.7

664.7

0.0

1813.8

1813.8

0.0

 

 ხარჯები

515.1

626.5

626.5

0.0

958.8

958.8

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

15.2

68.5

68.5

0.0

164.8

164.8

0.0

 

    სუბსიდიები

495.2

542.1

542.1

0.0

762.2

762.2

0.0

 

   სხვა ხარჯები

1.0

15.9

15.9

0.0

31.8

31.8

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.3

38.2

38.2

0.0

855.0

855.0

0.0

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

506.9

575.4

575.4

0.0

798.2

798.2

0.0

 

 ხარჯები

495.2

542.1

542.1

0.0

762.2

762.2

0.0

 

    სუბსიდიები

495.2

542.1

542.1

0.0

762.2

762.2

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.7

33.3

33.3

0.0

36.0

36.0

0.0

 05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა

23.4

0.0

0.0

0.0

819.0

819.0

0.0

 

ხარჯები

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

3.8

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.7

0.0

0.0

0.0

819.0

819.0

0.0 

 05 02 03

     კულტურული ღონისძიებები

16.1

89.3

89.3

0.0

196.6

196.6

0.0

 

 ხარჯები

16.1

84.4

84.4

0.0

196.6

196.6

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

15.2

68.5

68.5

0.0

164.8

164.8

0.0

 

    სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

    სხვა ხარჯები

1.0

15.9

15.9

0.0

31.8

31.8

0.0 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.9

4.9

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

16.9

38.9

38.9

0.0

54.0

54.0

0.0

 

 ხარჯები

16.9

38.9

38.9

0.0

54.0

54.0

0.0

 

   საქონელი და მომსახურება

6.3

29.1

29.1

0.0

54.0

54.0

0.0

 

   სხვა ხარჯები

10.6

9.8

9.8

0.0

0.0

 

0.0 

 05 04

საგამომცემლო საქმიანობა

33.6

35.0

35.0

0.0

44.1

44.1

0.0

 

 ხარჯები

33.6

35.0

35.0

0.0

44.1

44.1

0.0

 

    სუბსიდიები

33.6

35.0

35.0

0.0  

44.1

44.1

0.0 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1601.4

1189.2

1189.2

0.0

2212.7

2212.7

0.0

 

 ხარჯები

1190.0

1175.9

1175.9

0.0

1812.7

1812.7

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

33.3

38.0

38.0

0.0

41.0

41.0

0.0

 

    სუბსიდიები

307.6

329.4

329.4

0.0

419.1

419.1

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

812.8

765.3

765.3

0.0

1287.8

1287.8

0.0

 

    სხვა ხარჯები

36.3

43.2

43.2

0.0

64.8

64.8

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

411.3

13.2

13.2

0.0

400.0

400.0

0.0

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

529.5

120.2

120.2

0.0

535.6

535.6

0.0

 

 ხარჯები

119.3

109.0

109.0

0.0

135.6

135.6

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

12.0

4.7

4.7

0.0

6.0

6.0

0.0

 

    სუბსიდიები

107.3

104.4

104.4

0.0

129.6

129.6

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

410.2

11.1

11.1

0.0

400.0

400.0

0.0

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

107.3

104.4

104.4

0.0

129.6

129.6

0.0

 

 ხარჯები

107.3

104.4

104.4

0.0

129.6

129.6

0.0

 

    სუბსიდიები

107.3

104.4

104.4

0.0

129.6

129.6

0.0 

 06 01 02

სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია

422.2

15.8

15.8

0.0

406.0

406.0

0.0

 

 ხარჯები

12.0

4.7

4.7

0.0

6.0

6.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

12.0

4.7

4.7

0.0

6.0

6.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

410.2

11.1

11.1

0.0 

400.0

400.0

0.0

 06 02

   სოციალური დაცვა

1071.9

1069.0

1069.0

0.0

1677.1

1677.1

0.0

 

 ხარჯები

1070.7

1066.9

1066.9

0.0

1677.1

1677.1

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

21.4

33.4

33.4

0.0

35.0

35.0

0.0

 

    სუბსიდიები

200.3

225.0

225.0

0.0

289.5

289.5

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

812.8

765.3

765.3

0.0

1287.8

1287.8

0.0

 

    სხვა ხარჯები

36.3

43.2

43.2

0.0

64.8

64.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 06 02 01

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა

97.0

130.8

130.8

0.0

197.8

197.8

0.0

 

 ხარჯები

95.9

130.8

130.8

0.0

197.8

197.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

9.1

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

95.9

119.2

119.2

0.0

187.8

187.8

0.0 

 

    სხვა ხარჯები

0.0

2.5

2.5

0.0

10.0

10.0

0.0 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.0 

0.0

 06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

544.3

514.6

514.6

0.0

780.0

780.0

0.0

 

 ხარჯები

544.3

514.6

514.6

0.0

780.0

780.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

544.3

514.6

514.6

0.0

780.0

780.0

0.0 

 06 02 03

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

190.5

152.8

152.8

0.0

345.0

345.0

0.0

 

 ხარჯები

190.5

152.8

152.8

0.0

345.0

345.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

20.6

23.3

23.3

0.0

35.0

35.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

169.6

129.0

129.0

0.0

310.0

310.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.3

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 06 02 04

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

27.7

26.9

26.9

0.0

38.0

38.0

0.0

 

 ხარჯები

27.7

26.9

26.9

0.0

38.0

38.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

27.7

26.9

26.9

0.0

38.0

38.0

0.0 

 06 02 05

უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება

187.1

212.9

212.9

0.0

274.5

274.5

0.0

 

 ხარჯები

187.1

210.8

210.8

0.0

274.5

274.5

0.0

 

    სუბსიდიები

187.1

210.8

210.8

0.0

274.5

274.5

0.0 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0 

 06 02 06

ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

3.8

3.6

3.6

0.0

10.0

10.0

0.0

 

 ხარჯები

3.8

3.6

3.6

0.0

10.0

10.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.8

1.1

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

2.5

2.5

0.0 

10.0

10.0

0.0 

 02 06 07

წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა

13.2

14.2

14.2

0.0

15.0

15.0

0.0

 

 ხარჯები

13.2

14.2

14.2

0.0

15.0

15.0

0.0

 

    სუბსიდიები

13.2

14.2

14.2

0.0  

15.0

15.0

0.0 

 02 06 08

სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება

6.5

11.3

11.3

0.0

15.0

15.0

0.0

 

 ხარჯები

6.5

11.3

11.3

0.0

15.0

15.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

    სხვა ხარჯები

6.5

11.3

11.3

0.0

15.0

15.0

0.0  

 02 06 09

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1.8

1.8

1.8

0.0

1.8

1.8

0.0

 

 ხარჯები

1.8

1.8

1.8

0.0

1.8

1.8

0.0

 

    სხვა ხარჯები

1.8

1.8

1.8

0.0 

1.8

1.8

0.0 

“.               

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2022 წლის 1 თებერვლიდან  წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საგარეჯოს მუნიციპაალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელივეფხია ჩერქეზიშვილი