„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 01
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 31/01/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/02/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016328
01
31/01/2022
ვებგვერდი, 01/02/2022
190020020.35.133.016328
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №01

2022 წლის 31 იანვარი

ქ. ბათუმი

 

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’-ს  24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 21/12/2021წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016327 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე



დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

18 602 114

24 756 543

23 709 540

1 047 003

27 095 809

26 212 000

883 809

გადასახადები

12 720 118

14 335 800

14 335 800

0

16 669 800

16 669 800

0

გრანტები

4 229 363

8 792 443

7 745 440

1 047 003

8 703 809

7 820 000

883 809

სხვა შემოსავლები

1 652 633

1 628 300

1 628 300

0

1 722 200

1 722 200

0

ხარჯები

12 099 080

15 035 725

15 035 725

0

15 975 641

15 975 641

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 017 142

2 017 142

0

2 419 797

2 419 797

0

საქონელი და მომსახურება

1 823 504

2 254 419

2 254 419

0

2 532 732

2 532 732

0

სუბსიდიები

6 827 467

7 939 314

7 939 314

0

7 695 157

7 695 157

0

გრანტები

3 917

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 061 745

1 649 690

1 649 690

0

1 946 058

1 946 058

0

სხვა ხარჯები

390 208

1 175 160

1 175 160

0

1 381 897

1 381 897

0

საოპერაციო სალდო

6 503 034

9 720 818

8 673 815

1 047 003

11 120 168

10 236 359

883 809

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 596 638

10 640 210

9 593 207

1 047 003

11 803 990

10 920 181

883 809

ზრდა

7 597 726

10 652 044

9 605 041

1 047 003

11 803 990

10 920 181

883 809

კლება

1 088

11 834

11 834

0

0

0

0

მთლიანი სალდო

-1 093 604

-919 392

-919 392

0

-683 822

-683 822

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 093 604

-919 392

-919 392

0

-683 822

-683 822

0

ზრდა

0

42 900

42 900

0

42 900

42 900

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

42 900

42 900

0

42 900

42 900

0

კლება

1 093 604

962 292

962 292

0

726 722

726 722

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 093 604

962 292

962 292

0

726 722

726 722

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

18 603 202

24 768 377

23 721 374

1 047 003

27 095 809

26 212 000

883 809

შემოსავლები

18 602 114

24 756 543

23 709 540

1 047 003

27 095 809

26 212 000

883 809

არაფინანსური აქტივების კლება

1 088

11 834

11 834

0

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

19 696 806

25 730 669

24 683 666

1 047 003

27 822 531

26 938 722

883 809

ხარჯები

12 099 080

15 035 725

15 035 725

0

15 975 641

15 975 641

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 597 726

10 652 044

9 605 041

1 047 003

11 803 990

10 920 181

883 809

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

42 900

42 900

0

42 900

42 900

0

ნაშთის ცვლილება

-1 093 604

-962 292

-962 292

0

-726 722

-726 722

0

 


თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

 


მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაური  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 27 095 809 ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

18 602 114

24 756 543

23 709 540

1 047 003

27 095 809

26 212 000

883 809

გადასახადები

12 720 118

14 335 800

14 335 800

0

16 669 800

16 669 800

0

გრანტები

4 229 363

8 792 443

7 745 440

1 047 003

8 703 809

7 820 000

883 809

სხვა შემოსავლები

1 652 633

1 628 300

1 628 300

0

1 722 200

1 722 200

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროსხელვაჩაური  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 16 669 800  ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

12 720 118

14 335 800

14 335 800

0

16 669 800

16 669 800

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

7 125 187

9 335 800

9 335 800

 

11 669 800

11 669 800

 

ქონების გადასახადი

5 594 931

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

5 000 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

4 736 009

4 233 000

4 233 000

 

4 233 000

4 233 000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

82 575

50 000

50 000

 

50 000

50 000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

59 182

42 000

42 000

 

42 000

42 000

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

717 165

675 000

675 000

 

675 000

675 000

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 

განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 703 809  ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

გრანტები

4,229,363

8 792 443

703 809

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,854,363

7 745 440

820 000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1,788,095

7 225 440

300 000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

788 579

0

0

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

145 215

520 000

520 000

მ.შ.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან (მგპფ)

132 474

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი    

1 ,375 0000

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული გრანტები

1 375  000

0

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0

1 047 003

883 809

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

პრეზიდენტის სარეზერვოფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი  მგფ

0

1 047 003

883 809

 


მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 722 200 ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

1 652 633

1 628 300

1 628 300

0

1 722 200

1 722 200

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

330 596

270 711

270 711

0

198 000

198 000

0

პროცენტები

171 516

137 350

137 350

0

20 000

20 000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

171 516

137 350

137 350

 

20 000

20 000

 

რენტა

159 080

133 361

133 361

0

178 000

178 000

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

60 736

51 300

51 300

 

80 000

80 000

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

98 344

82 061

82 061

 

98 000

98 000

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

959 370

858 152

858 152

0

1 174 015

1 174 015

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

902 884

819 352

819 352

0

1 114 015

1 114 015

0

სანებართვო მოსაკრებელი

110 215

28 000

28 000

0

75 000

75 000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

110 215

28 000

28 000

 

75 000

75 000

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

200

200

0

0

 

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

757 200

747 139

747 139

 

1 000 000

1 000 000

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

35 458

44 000

44 000

 

39 000

39 000

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

11

13

13

 

15

15

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

56 486

38 800

38 800

0

60 000

60 000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

56 486

38 800

38 800

 

60 000

60 000

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

123 025

395 000

395 000

 

350 185

350 185

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

239 642

104 437

104 437

 

0

 

 

 


თავი III
 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 


მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 15 975 641 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

12 095 164

15 035 725

15 035 725

0

15 975 641

15 975 641

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 017 142

2 017 142

0

2 419 797

2 419 797

0

საქონელი და მომსახურება

1 823 504

2 254 419

2 254 419

0

2 532 732

2 532 732

0

სუბსიდიები

6 827 467

7 939 314

7 939 314

0

7 695 157

7 695 157

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 061 745

1 649 690

1 649 690

0

1 946 058

1 946 058

0

სხვა ხარჯები

390 208

1 175 160

1 175 160

0

1 381 897

1 381 897

0

 


მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  11 803 990 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  11 803 990 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

42 498

47 537

47 537

0

49 307

49 307

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 303 542

4 414 636

3 519 342

895 294

6 427 230

5 631 585

795 645

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6 472

55 000

55 000

 

0

0

 

განათლება

638 847

2 027 670

2 027 670

0

876 205

876 205

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

5 289

443 861

292 152

151 709

188 157

99 993

88 164

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

601 078

3 663 340

3 663 340

0

4 263 091

4 263 091

0

სულ ჯამი

7 597 726

10 652 044

9 605 041

1 047 003

11 803 990

10 920 181

883 809

 

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

1 088

11 834

11 834

0

0

0

0

ძირითადი აქტივები

0

11 811

11 811

 

0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

1 088

23

23

0

0

0

0

მიწა

1 088

23

23

0

0

 

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 716 100 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო

ნალური კლასიფი

კაციის კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის  პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

                     

 

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 877 866

2 877 866

0

3 746 652

3 746 652

0

4 293 070

4 293 070

0

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

2 877 721

2 877 721

0

3 742 610

3 742 610

0

4 290 570

4 290 570

0

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 877 721

2 877 721

0

3 322 610

3 322 610

0

3 835 570

3 835 570

0

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

0

420 000

420 000

0

455 000

455 000

0

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

145

145

0

4 042

4 042

0

2 500

2 500

0

7,2

თავდაცვა

76 785

76 785

0

73 620

73 620

0

84 330

84 330

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

76 785

76 785

0

73 620

73 620

0

84 330

84 330

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

2 243 170

2 243 170

0

1 624 072

1 624 072

0

1 660 830

1 660 830

0

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

75 433

75 433

0

330 000

330 000

0

330 000

330 000

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

75 433

75 433

0

330 000

330 000

0

330 000

330 000

0

7,45

ტრანსპორტი

2 167 737

2 167 737

0

1 294 072

1 294 072

0

1 330 830

1 330 830

0

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

2 167 737

2 167 737

0

1 294 072

1 294 072

0

1 330 830

1 330 830

0

7,5

გარემოს დაცვა

1 370 972

1 370 972

0

1 721 900

1 721 900

0

1 430 671

1 430 671

0

7,51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

427 678

427 678

0

446 100

446 100

0

491 011

491 011

0

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

943 294

943 294

0

1 275 800

1 275 800

0

939 660

939 660

0

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 986 784

5 986 784

0

5 175 206

4 279 912

895 294

7 046 530

6 250 885

795 645

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 643 912

1 643 912

0

1 705 533

810 239

895 294

2 498 320

1 852 675

795 645

7,63

წყალმომარაგება

2 343 921

2 343 921

0

2 315 907

2 315 907

0

2 905 240

2 905 240

0

7,64

გარე განათება

371 241

371 241

0

439 811

439 811

0

550 000

550 000

0

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 627 710

1 627 710

0

713 955

713 955

0

942 970

942 970

0

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

791 647

791 647

0

979 993

979 993

0

1 238 803

1 238 803

0

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

791 647

791 647

0

979 993

979 993

0

1 238 803

1 238 803

0

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 008 429

1 008 429

0

1 475 979

1 324 270

151 709

1 311 067

1 222 903

88 164

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

139 171

139 171

0

576 317

424 608

151 709

336 437

248 273

88 164

7,82

მომსახურება კულტერის სფეროში

858 668

858 668

0

879 662

879 662

0

954 630

954 630

0

7,86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

10 590

10 590

0

20 000

20 000

0

20 000

20 000

0

7,9

განათლება

4 100 620

4 100 620

0

6 414 824

6 414 824

0

5 398 662

5 398 662

0

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

3 227 469

3 227 469

0

4 065 854

4 065 854

0

4 463 457

4 463 457

0

7,92

ზოგადი განათლება

167 838

167 838

 

0

0

 

173 552

173 552

 

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

705 313

705 313

0

2 348 970

2 348 970

0

761 653

761 653

0

7 10

სოციალური დაცვა

1 240 533

1 240 533

0

4 475 523

4 475 523

0

5 315 668

5 315 668

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

110 560

110 560

0

127 878

127 878

0

130 488

130 488

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 129 973

1 129 973

0

4 347 645

4 347 645

0

5 185 180

5 185 180

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

19 696 806

19 696 806

0

25 687 769

24 640 766

1 047 003

27 779 631

26 895 822

883 809

 

 


თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

 


მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, 
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -683822 ლარის ოდენობით

 


მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -683822 ლარის ოდენობით,
  2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა   42 900 ლარის ოდენობით.
  3. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 726 722 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლისგეგმა

2022 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 093 604

-919 392

           -683 822

ზრდა

0

42 900

42 900

 

ვალუტა,დეპოზიტები

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

42 900

42 900

კლება

1 093 604

962 292

726 722

3212

ვალუტა,დეპოზიტები

1 093 604

962 292

726 722

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 


მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
  1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

 
 

33

ვალდებულების ცვლილება

0

0

0

 

ზრდა

 

 

 

 

სესხები

 

 

 

 

კლება

0

 0

 

სესხები

 

 

 

 

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 450 000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 


თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
  • ინფრასტრუქტურა; (02 00)
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
  • განათლება; (04 00)
  • კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)
  1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები,. 1.მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4 372 400

1

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 919 900

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

866 130

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 969 440

-

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

84 330

2

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

452 500

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

450 000

-

01 02 02

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

2 500

 

 

 

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

 
       

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

II

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

8 705 260

1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 330 830

1.1

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:

607 051

1.2

 

სოფელ ჭარნალში სასაფლაოებიდან ზებურ მახარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

116883

1.3

 

სოფელ ჭარნალში ფერმებიდან ამირან კეკელიძის საცხოვრებელ სახლამდე და კოკის წყლიდან ავთანდილ დუმბაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

88431

1.4

 

სოფელ ახალსოფელში ჯუმბერ შარაძის საცხოვრებელი  სახლიდან ბადრი დევაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;

38966

1.5

 

აგარა ორთაბათუმი ბოლქვაძეების მისასვლელი გზა  და ჩხაიძეების გზის მოწყობა

362771

1.2

02 01 49

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:

723 779

 

 

სოფელ ქვედა განახლებაში თემურ შარაძის სახლის მიმართულებით საცალფეხო ხიდის მოწყობა

32808

 

 

სოფელ ახალშენში (ხეღრუ)ჯემალ ცეცხლაძის სახლის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა

52522

 

 

სოფელ ახალშენში რომან შამილაძის სახლის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა

213036

 

 

სოფელ მარადიდში ძაბლავეთი) ქვედა ქუთურეთის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა

425413

2

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

3 498 140

2.1

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 948 140

2.2

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

826 820

2.3

02 02 01 03

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

42 900

2.4

02 02 01 25

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)

2 078 420

2.14

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

550 000

2.15

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

550 000

3

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 598 320

3.1

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

150 000

3.1.2.

02 03 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

72 298

3.1.1.

02 03 03

ორი სოციალური სახლის მშენებლობა

1 500 000

3.3

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

876 022

3.3.1.

02 03 11

 სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

876 022

4

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

410 000

4.1.

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

5 000

4.2.

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

20 000

4.3.

02 04 03

 საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

385 000

5

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

537 970

6

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

330 000

6.1.

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

330 000

7

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

 

პრიორიტეტი

  1. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს .განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4504 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა. 

  1. დასუფთავება და გარემოს დაცვა   (პროგრამული კოდი 03 00)

            დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 
       

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 430 671

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 430 671

1.1

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

939 660

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

491 011

 

 

     

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2022-2025 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

  1. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

 
       

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

4 682 009

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

4 463 457

1.1.

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

4 463 457

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
   რეაბილიტაცია

662 653

2.1. 

04 01 01

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

380 000

2.2.

04 01 02 01

 ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

282 653

3

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

218 552

3.1

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

45 000

3.2

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

173 552

3,2.1

04 02 02 01

სოფელ თხილნარის აგარაში დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

173 552

 

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

  1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2  კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 745 067

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

770 437

1.1.

05 01 01

... ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

434 000

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

20 000

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

128 280

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

128 280

1.4.

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

188 157

1.4.2.

05 01 04 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:

188 157

1.4.3.

05 01 04 03

სოფელ თხილნარის ცენტრში არსებული მინი მოედნის რეაბილიტაცია

99993

1.4.4.

05 01 04 03

სოფელ მახოში (დავითაძეები) მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

88164

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

954 630

2.3.

05 02 01

... ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

919 630

2.4.

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

35 000

3

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

20 000

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

20 000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

  1. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

       

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

VI

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

6 554 471

1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 238 803

1.1.

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

17 520

1.2.

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

29 290

1.3.

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

187 137

1.4.

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

21 625

1.5.

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

88 800

1.6.

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

70 000

1.7.

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

3 000

1.8.

06 01 10

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

79 920

1.9.

06 01 11

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

520 000

1.10.

06 01 12

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

180 000

1.11.

06 01 12

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

41511

1.11.1

06 01 12 04

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და  მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია

41 511

2

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

5 315 668

2.1.

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

130 488

2.2.

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

3 600

2.3.

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

79 000

2.4.

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

19 000

2.5.

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

35 000

2.6.

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12 000

2.7.

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

30 000

2.8.

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

29 000

2.9.

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

4 221 580

2.9.

06 02 10

სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)

756 000

 

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა. სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).


თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 15. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგ

რამული კოდი

 

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი სემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

19 696 806

25 730 669

27 822 531

26 938 722

883 809

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

167

167

0

 

ხარჯები

12 099 080

15 035 725

15 975 641

15 975 641

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 017 142

2 419 797

2 419 797

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 823 504

2 254 419

2 532 732

2 532 732

0

 

სუბსიდიები

6 827 467

7 939 314

7 695 157

7 695 157

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 061 745

1 649 690

1 946 058

1 946 058

0

 

სხვა ხარჯები

390 208

1 175 160

1 381 897

1 381 897

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 597 726

10 652 044

11 803 990

10 920 181

883 809

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

42 900

42 900

42 900

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 954 651

3 820 272

4 372 400

4 372 400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

167

167

0

 

ხარჯები

2 912 153

3 772 735

4 323 093

4 323 093

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 017 142

2 419 797

2 419 797

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

854 632

1 220 861

1 328 626

1 328 626

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 947

12 912

10 560

10 560

0

 

სხვა ხარჯები

38 418

521 820

564 110

564 110

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 498

47 537

49 307

49 307

0

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 954 506

3 396 230

3 919 900

3 919 900

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

167

167

0

 

ხარჯები

2 912 008

3 352 735

3 872 093

3 872 093

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 017 142

2 419 797

2 419 797

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

854 632

1 220 861

1 328 626

1 328 626

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 947

12 912

10 560

10 560

0

 

სხვა ხარჯები

38 273

101 820

113 110

113 110

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 498

43 495

47 807

47 807

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

648 824

701 402

866 130

866 130

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

30

27

27

0

 

ხარჯები

648 824

701 402

866 130

866 130

0

 

შრომის ანაზღაურება

496 951

486 502

614 192

614 192

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

116 470

161 388

178 828

178 828

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

9 412

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

35 403

44 100

73 110

73110

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 228 897

2 621 208

2 969 440

2 969 440

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

134

134

134

0

 

ხარჯები

2 186 399

2 577 713

2 921 633

2 921 633

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 427 053

1 463 980

1 732 275

1 732 275

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

729 613

1 052 513

1 138 798

1 138 798

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 947

3 500

10 560

10 560

0

 

სხვა ხარჯები

2 870

57 720

40 000

40 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 498

43 495

47 807

47 807

0

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

76 785

73 620

84 330

84 330

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

0

 

ხარჯები

76 785

73 620

84 330

84 330

0

 

შრომის ანაზღაურება

68 236

66 660

73 330

73 330

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

8 549

6 960

11 000

11 000

0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

145

424 042

452 500

452 500

0

 

ხარჯები

145

420 000

451 000

451 000

0

 

სხვა ხარჯები

145

420 000

451 000

451 000

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

420 000

450 000

450 000

0

 

ხარჯები

0

420 000

450 000

450 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

420 000

450 000

450 000

0

01 02 02

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

145

4 042

2 500

2 500

0

 

ხარჯები

145

0

1 000

1 000

0

 

სხვა ხარჯები

145

0

1 000

1 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 042

1 500

1 500

 

01 02 02 01

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

145

4 042

2 500

2 500

0

 

ხარჯები

145

0

1 000

1 000

0

 

სხვა ხარჯები

145

0

1 000

1 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 042

1 500

1 500

 

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

8 229 954

6 842 178

8 755 260

7 959 615

795 645

 

ხარჯები

1 926 412

2 384 642

2 285 130

2 285 130

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

345 263

458 600

575 000

575 000

0

 

სუბსიდიები

1 499 880

1 419 242

1 230 130

1 230 130

0

 

სხვა ხარჯები

81 269

506 800

480 000

480 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 303 542

4 414 636

6 427 230

5 631 585

795 645

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

42 900

42 900

42 900

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 167 737

1 294 072

1 330 830

1 330 830

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 167 737

1 294 072

1 330 830

1 330 830

0

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

483 199

0

607 051

607 051

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483 199

0

607 051

607 051

 

02 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)

265 700

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265 700

0

0

 

 

02 01 03

სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

2 762

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 762

0

0

 

 

02 01 04

სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

561

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

561

0

0

 

 

02 01 05

სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

1 767

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 767

0

0

 

 

02 01 06

სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 134

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 134

0

0

 

 

02 01 07

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება

831

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

831

0

0

 

 

02 01 08

ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება

1 329

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 329

0

0

 

 

02 01 09

 სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

576

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

576

0

0

 

 

02 01 10

სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

1 449

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 449

0

0

 

 

02 01 11

სოფელ  ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია

566

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566

0

0

 

 

02 01 12

სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

2 999

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 999

0

0

 

 

02 01 13

სოფელ  ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

512

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512

0

0

 

 

02 01 14

სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო   ბილიკის (კიბის) მოწყობა

556

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

556

0

0

 

 

02 01 15

სოფელ კიბეში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 733

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 733

0

0

 

 

02 01 16

სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

1 182

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 182

0

0

 

 

02 01 17

სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის  სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 457

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 457

0

0

 

 

02 01 18

სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში  ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 849

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 849

0

0

 

 

02 01 19

სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის  სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

165

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165

0

0

 

 

02 01 20

სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში  შიდა  სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

782

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

782

0

0

 

 

02 01 21

სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

441

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

441

0

0

 

 

02 01 22

სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

49 774

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 774

0

0

 

 

02 01 23

სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

35 814

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 814

0

0

 

 

02 01 24

სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

135 787

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135 787

0

0

 

 

02 01 25

სოფელ  ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

45 206

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 206

0

0

 

 

02 01 26

სოფელ  ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

123 241

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123 241

0

0

 

 

02 01 27

სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან  კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

98 569

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 569

0

0

 

 

02 01 28

სოფელ  სამებაში თემურ ბეჟანიძის  სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

19 736

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 736

0

0

 

 

02 01 29

სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების  დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

47 158

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 158

0

0

 

 

02 01 30

სოფელ ზედა  წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

125 483

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125 483

0

0

 

 

02 01 31

სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

58 318

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 318

0

0

 

 

02 01 32

სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

109 144

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109 144

0

0

 

 

02 01 33

სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

31 435

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 435

0

0

 

 

02 01 34

სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

194 193

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194 193

0

0

 

 

02 01 35

სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა

26 078

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 078

0

0

 

 

02 01 36

სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის  სახლის მიმდიბარედ  და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში  შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა

25 817

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 817

0

0

 

 

02 01 37

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში ზაქარაძეები-ქავთარაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა-ბეტონის საფარით)

85 979

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 979

0

0

 

 

02 01 38

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

141 491

2 747

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141 491

2 747

0

 

 

02 01 39

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში შემოვლითი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

42 964

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 964

0

0

 

 

02 01 40

სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო   ხიდის მოწყობა

0

20 415

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

20 415

0

 

 

02 01 41

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა

0

58 358

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 358

0

 

 

02 01 42

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა

0

111 710

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

111 710

0

 

 

02 01 43

სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

343 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

343 000

0

 

 

02 01 44

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

146 656

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

146 656

0

 

 

02 01 45

სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

138 694

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

138 694

0

 

 

02 01 46

სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

210 842

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

210 842

0

 

 

02 01 47

სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

0

223 616

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

223 616

0

 

 

02 01 48

სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

38 034

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 034

0

 

 

02 01 49

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა

0

0

723 779

723 779

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

723 779

723 779

 

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

2 715 162

2 798 618

3 498 140

3 498 140

0

 

ხარჯები

1 448 397

1 477 212

1 376 820

1 376 820

0

 

სუბსიდიები

1 112 614

1 038 612

826 820

826 820

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 266 765

1 278 506

2 078 420

2 078 420

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

42 900

42 900

42 900

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 343 921

2 358 807

2 948 140

2 948 140

0

 

ხარჯები

1 112 614

1 038 612

826 820

826 820

0

 

სუბსიდიები

1 112 614

1 038 612

826 820

826 820

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 231 307

1 277 295

2 078 420

2 078 420

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

42 900

42 900

42 900

0

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

1 112 614

1 038 612

826 820

826 820

0

 

ხარჯები

1 112 614

1 038 612

826 820

826 820

0

 

სუბსიდიები

1 112 614

1 038 612

826 820

826 820

 

02 02 01 03

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

0

42 900

42 900

42 900

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

42 900

42 900

42 900

 

02 02 01 04

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

367 666

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367 666

0

0

 

 

02 02 01 05

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

1 796

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 796

0

0

 

 

02 02 01 06

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა

2 735

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 735

0

0

 

 

02 02 01 07

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება 

1 847

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 847

0

0

 

 

02 02 01 08

სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

579

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

579

0

0

 

 

02 02 01 09

სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

541

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

541

0

0

 

 

02 02 01 10

სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

4 230

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 230

0

0

 

 

02 02 01 11

სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია

1 359

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 359

0

0

 

 

02 02 01 12

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

3 371

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 371

0

0

 

 

02 02 01 13

სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

618

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

618

0

0

 

 

02 02 01 14

სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა

41 305

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 305

0

0

 

 

02 02 01 15

სოფელ  ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის  მოწყობა

231 931

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231 931

0

0

 

 

02 02 01 16

წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი

29 591

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 591

0

0

 

 

02 02 01 17

სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

146 910

67 707

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146 910

67 707

0

 

 

02 02 01 18

სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

275 413

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275 413

0

0

 

 

02 02 01 19

სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა

14 265

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 265

0

0

 

 

02 02 01 20

სოფელ  სამებაში სასმელი წყლის  ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა

107 151

103 018

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 151

103 018

0

 

 

02 02 01 21

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

161 127

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

161 127

0

 

 

02 02 01 22

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა

0

50 995

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 995

0

 

 

02 02 01 23

სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული  რეზერვუარის რეაბილიტაცია

0

30 999

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 999

0

 

 

02 02 01 24

სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

253 661

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

253 661

0

 

 

02 02 01 25

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)

0

350 000

2 078 420

2 078 420

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

350 000

2 078 420

2 078 420

 

02 02 01 26

სოფელ სალიბაურში წყალმომარაგების მოწყობა

0

150 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

150 000

0

 

 

02 02 01 27

სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია

0

109 788

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

109 788

0

 

 

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

371 241

439 811

550 000

550 000

0

 

ხარჯები

335 783

438 600

550 000

550 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

335 783

438 600

550 000

550 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 458

1 211

0

0

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

340 783

438 600

550 000

550 000

0

 

ხარჯები

335 783

438 600

550 000

550 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

335 783

438 600

550 000

550 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

0

0

 

 

02 02 02 02

განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია

477

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

477

0

0

 

0

02 02 02 03

სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

927

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

927

0

0

 

 

02 02 02 04

სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა

492

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

492

0

0

 

 

02 02 02 05

სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

182

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182

0

0

 

 

02 02 02 06

სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა

566

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566

0

0

 

 

02 02 02 07

სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

175

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175

0

0

 

 

02 02 02 08

სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა

303

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

303

0

0

 

 

02 02 02 09

სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

737

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

737

0

0

 

 

02 02 02 10

სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

718

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

718

0

0

 

 

02 02 02 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

25 881

1 211

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 881

1 211

0

 

 

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 643 912

1 705 533

2 648 320

1 852 675

795 645

 

ხარჯები

5 836

176 800

150 000

150 000

0

 

სხვა ხარჯები

5 836

176 800

150 000

150 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 638 076

1 528 733

2 498 320

1 702 675

795 645

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

5 836

176 800

150 000

150 000

0

 

ხარჯები

5 836

176 800

150 000

150 000

0

 

სხვა ხარჯები

5 836

176 800

150 000

150 000

 

02 03 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

1 449 624

72 298

72 298

72 298

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 449 624

72 298

72 298

72 298

 

02 03 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

15 798

0

50 000

50 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 798

0

50 000

50 000

 

02 03 04

სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა

1 434

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 434

0

0

 

 

02 03 05

სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

3 331

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 331

0

0

 

 

02 03 06

სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა

76 729

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 729

0

0

 

 

02 03 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა

3 846

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 846

0

0

 

 

02 03 08

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა

29 602

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 602

0

0

 

 

02 03 09

სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა

27 387

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 387

0

0

 

 

02 03 10

სოფელ თხილნარის ცენტრში კეთილმოწყობა

30 324

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 324

0

0

 

 

02 03 11

 სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

0

956 435

876 022

80 377

795 645

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

956 435

876 022

80 377

795 645

02 03  12

ორი სოციალური სახლის მშენებლობა

0

500 000

1 500 000

1 500 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

500 000

1 500 000

1 500 000

 

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

251 509

208 665

410 000

410 000

0

 

ხარჯები

9 480

20 000

25 000

25 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 480

20 000

25 000

25 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242 029

188 665

385 000

385 000

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

0

0

5 000

5 000

0

 

ხარჯები

0

0

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

5 000

5 000

0

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

9 480

20 000

20 000

20 000

0

 

ხარჯები

9 480

20 000

20 000

20 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 480

20 000

20 000

20 000

0

02 04 03

 საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

242 029

188 665

385 000

385 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242 029

188 665

385 000

385 000

 

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

439 663

505 290

537 970

537 970

0

 

ხარჯები

387 266

380 630

403 310

403 310

0

 

სუბსიდიები

387 266

380 630

403 310

403 310

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 397

124 660

134 660

134 660

 

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

75 433

330 000

330 000

330 000

0

 

ხარჯები

75 433

330 000

330 000

330 000

0

 

სხვა ხარჯები

75 433

330 000

330 000

330 000

0

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

0

330 000

330 000

330 000

0

 

ხარჯები

0

330 000

330 000

330 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

330 000

330 000

330 000

 

02 06 02

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"

75 433

0

0

0

0

 

ხარჯები

75 433

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

75 433

0

0

0

 

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

936 538

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

936 538

0

0

 

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 370 972

1 721 900

1 430 671

1 430 671

0

 

ხარჯები

1 364 500

1 666 900

1 430 671

1 430 671

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

427 678

446 100

491 011

491 011

0

 

სუბსიდიები

936 822

1 220 800

939 660

939 660

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 472

55 000

0

0

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 370 972

1 721 900

1 430 671

1 430 671

0

 

ხარჯები

1 364 500

1 666 900

1 430 671

1 430 671

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

427 678

446 100

491 011

491 011

0

 

სუბსიდიები

936 822

1 220 800

939 660

939 660

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 472

55 000

0

0

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

943 294

1 275 800

939 660

939 660

0

 

ხარჯები

936 822

1 220 800

939 660

939 660

0

 

სუბსიდიები

936 822

1 220 800

939 660

939 660

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 472

55 000

0

 

 

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

427 678

446 100

491 011

491 011

0

 

ხარჯები

427 678

446 100

491 011

491 011

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

427 678

446 100

491 011

491 011

0

04 00

განათლება

3 737 215

6 031 024

4 964 662

4 964 662

0

 

ხარჯები

3 098 368

4 003 354

4 088 457

4 088 457

0

 

სუბსიდიები

3 058 503

3 958 354

4 043 457

4 043 457

0

 

სხვა ხარჯები

39 865

45 000

45 000

45 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

638 847

2 027 670

876 205

876 205

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

3 529 512

5 986 024

4 746 110

4 746 110

0

 

ხარჯები

3 058 503

3 958 354

4 043 457

4 043 457

0

 

სუბსიდიები

3 058 503

3 958 354

4 043 457

4 043 457

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

471 009

2 027 670

702 653

702 653

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

3 227 469

4 065 854

4 463 457

4 463 457

0

 

სუბსიდიები

3 058 503

3 958 354

4 043 457

4 043 457

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168 966

107 500

420 000

420 000

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
   რეაბილიტაცია

302 043

1 920 170

282 653

282 653

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302 043

1 920 170

282 653

282 653

0

04 01 02 01

 ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

302 043

1 920 170

282 653

282 653

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302 043

1 920 170

282 653

282 653

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

207 703

45 000

218 552

218 552

0

 

ხარჯები

39 865

45 000

45 000

45 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

39 865

45 000

45 000

45 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167 838

0

173 552

173 552

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

39 865

45 000

45 000

45 000

0

 

ხარჯები

39 865

45 000

45 000

45 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

39 865

45 000

45 000

45 000

 

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

167 838

0

173 552

173 552

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167 838

0

173 552

173 552

0

04 02 02 01

სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია

167 838

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167 838

0

0

 

 

04 02 02 02

 დაწყებითი სკოლების მოწყობა  რეაბილიტაცია

0

0

173 552

173 552

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

173 552

173 552

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 371 834

1 859 779

1 745 067

1 656 903

88 164

 

ხარჯები

1 366 545

1 415 918

1 556 910

1 556 910

0

 

სუბსიდიები

1 332 262

1 340 918

1 481 910

1 481 910

0

 

სხვა ხარჯები

34 283

75 000

75 000

75 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 289

443 861

188 157

99 993

88 164

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

502 576

960 117

770 437

682 273

88 164

 

ხარჯები

497 287

516 256

582 280

582 280

0

 

სუბსიდიები

479 349

496 256

562 280

562 280

0

 

სხვა ხარჯები

17 938

20 000

20 000

20 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 289

443 861

188 157

99 993

88 164

05 01 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

363 405

383 800

434 000

434 000

0

 

ხარჯები

363 405

380 000

434 000

434 000

0

 

სუბსიდიები

363 405

380 000

434 000

434 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3 800

0

 

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

17 938

20 000

20 000

20 000

0

 

ხარჯები

17 938

20 000

20 000

20 000

0

 

სხვა ხარჯები

17 938

20 000

20 000

20 000

 

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

115 944

116 256

128 280

128 280

0

 

ხარჯები

115 944

116 256

128 280

128 280

0

 

სუბსიდიები

115 944

116 256

128 280

128 280

 

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

115 944

116 256

128 280

128 280

0

 

ხარჯები

115 944

116 256

128 280

128 280

0

 

სუბსიდიები

115 944

116 256

128 280

128 280

 

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

5 289

440 061

188 157

99 993

88 164

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 289

440 061

188 157

99 993

88 164

05 01 04 01

 სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა

764

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

764

0

0

 

 

05 01 04 02

სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა

1 353

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 353

0

0

 

 

05 01 04 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

3 172

350 061

188 157

99 993

88 164

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 172

350 061

188 157

99 993

88 164

05 01 04 04

 მინი სტადიონის მოწყობა (სოფელ ვარშალომიძეების უბანში)

0

90 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

90 000

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

858 668

879 662

954 630

954 630

0

 

ხარჯები

858 668

879 662

954 630

954 630

0

 

სუბსიდიები

852 913

844 662

919 630

919 630

0

 

სხვა ხარჯები

5 755

35 000

35 000

35 000

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

852 913

844 662

919 630

919 630

0

 

ხარჯები

852 913

844 662

919 630

919 630

0

 

სუბსიდიები

852 913

844 662

919 630

919 630

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

5 755

35 000

35 000

35 000

0

 

ხარჯები

5 755

35 000

35 000

35 000

0

 

სხვა ხარჯები

5 755

35 000

35 000

35 000

 

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

10 590

20 000

20 000

20 000

0

 

ხარჯები

10 590

20 000

20 000

20 000

0

 

სხვა ხარჯები

10 590

20 000

20 000

20 000

 

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

10 000

20 000

20 000

20 000

0

 

ხარჯები

10 000

20 000

20 000

20 000

0

 

სხვა ხარჯები

10 000

20 000

20 000

20 000

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 032 180

5 455 516

6 554 471

6 554 471

0

 

ხარჯები

1 431 102

1 792 176

2 291 380

2 291 380

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

195 931

128 858

138 095

138 095

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 038 798

1 636 778

1 935 498

1 935 498

0

 

სხვა ხარჯები

196 373

26 540

217 787

217 787

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

601 078

3 663 340

4 263 091

4 263 091

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

791 647

979 993

1 238 803

1 238 803

0

 

ხარჯები

462 751

965 298

1 197 292

1 197 292

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

195 931

128 858

138 095

138 095

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

263 462

834 200

871 410

871 410

0

 

სხვა ხარჯები

3 358

2 240

187 787

187 787

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328 896

14 695

41 511

41 511

0

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

17 968

19 160

17 520

17 520

0

 

ხარჯები

17 968

19 160

17 520

17 520

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

14 610

16 920

9 733

9 733

0

 

სხვა ხარჯები

3 358

2 240

7 787

7 787

 

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

25 862

29 400

29 290

29 290

0

 

ხარჯები

25 862

29 400

29 290

29 290

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25 862

29 400

29 290

29 290

 

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

150 795

153 414

187 137

187 137

0

 

ხარჯები

150 795

153 414

187 137

187 137

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 795

12 414

17 937

17 937

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

141 000

141 000

169 200

169 200

 

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

11 422

14 324

21 625

21 625

0

 

ხარჯები

11 422

14 324

21 625

21 625

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

11 422

14 324

21 625

21 625

0

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

85 200

85 200

88 800

88 800

0

 

ხარჯები

85 200

85 200

88 800

88 800

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

85 200

85 200

88 800

88 800

0

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

21 770

61 600

70 000

70 000

0

 

ხარჯები

21 770

61 600

70 000

70 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21 770

61 600

70 000

70 000

 

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

3 000

3 000

3 000

0

 

ხარჯები

1 000

3 000

3 000

3 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

3 000

3 000

3 000

 

06 01 09

ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

74 904

0

0

0

0

 

ხარჯები

74 904

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

74 904

0

0

0

0

06 01 10

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

73 830

79 200

79 920

79 920

0

 

ხარჯები

73 830

79 200

79 920

79 920

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73 830

79 200

79 920

79 920

 

06 01 11

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

520 000

520 000

520 000

0

 

ხარჯები

0

520 000

520 000

520 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

520 000

520 000

520 000

 

06 01 12

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

0

0

180 000

180 000

0

 

ხარჯები

0

0

180 000

180 000

0

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

328 896

14 695

41 511

41 511

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328 896

14 695

41 511

41 511

0

06 01 13 01

სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

86 005

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86 005

0

0

 

 

06 01 13 02

სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

164 524

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164 524

0

0

 

 

06 01 13 03

სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა

78 367

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78 367

0

0

 

 

06 01 13 04

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და  მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია

0

0

41 511

41 511

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

41 511

41 511

 

06 01 13 05

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა

0

14 695

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 695

0

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

1 240 533

4 475 523

5 315 668

5 315 668

0

 

ხარჯები

968 351

826 878

1 094 088

1 094 088

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

775 336

802 578

1 064 088

1 064 088

0

 

სხვა ხარჯები

193 015

24 300

30 000

30 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272 182

3 648 645

4 221 580

4 221 580

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

110 560

127 878

130 488

130 488

0

 

ხარჯები

110 560

127 878

130 488

130 488

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

110 560

127 878

130 488

130 488

 

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

3 350

3 600

3 600

3 600

0

 

ხარჯები

3 350

3 600

3 600

3 600

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 350

3 300

3 600

3 600

 

 

სხვა ხარჯები

0

300

0

 

 

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

105 500

80 000

79 000

79 000

0

 

ხარჯები

105 500

80 000

79 000

79 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

105 500

77 000

79 000

79 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

3 000

0

 

 

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

18 000

19 000

19 000

19 000

0

 

ხარჯები

18 000

19 000

19 000

19 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 000

19 000

19 000

19 000

 

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

30 000

37 000

35 000

35 000

0

 

ხარჯები

30 000

37 000

35 000

35 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 000

36 000

35 000

35 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

1 000

0

 

 

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

13 800

12 400

12 000

12 000

0

 

ხარჯები

13 800

12 400

12 000

12 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 400

12 400

12 000

12 000

 

 

სხვა ხარჯები

400

0

0

 

 

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

18 000

20 000

30 000

30 000

0

 

ხარჯები

18 000

20 000

30 000

30 000

0

 

სხვა ხარჯები

18 000

20 000

30 000

30 000

 

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

21 000

29 000

29 000

29 000

0

 

ხარჯები

21 000

29 000

29 000

29 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21 000

29 000

29 000

29 000

 

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

272 182

3 648 645

4 221 580

4 221 580

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272 182

3 648 645

4 221 580

4 221 580

 

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)

145 215

0

0

0

0

 

ხარჯები

145 215

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

145 215

0

0

 

0

06 02 11

 სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

388 626

0

0

0

0

 

ხარჯები

388 626

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

359 226

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

29 400

0

0

 

 

06 02 10

სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)

114 300

498 000

756 000

756 000

0

 

ხარჯები

114 300

498 000

756 000

756 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

114 300

498 000

756 000

756 000

0

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 16
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2022 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.