,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ახმეტის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/01/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.162.016560
24
20/01/2022
ვებგვერდი, 21/01/2022
190020020.35.162.016560
,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
 

 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №24

2022 წლის 20 იანვარი

ქ. ახმეტა

,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 


,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (www.matsne.ge20.12.2021.ს/კ190020020.35.162.016552) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

მუხლი 2
 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეიოსები ქარუმაშვილი




დანართი

თავი I

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი სახით:   

 (თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

      17,810.1  

      18,370.4  

       11,756.5  

     6,613.9  

        17,808.4  

         14,453.9  

       3,354.5  

 გადასახადები

       8,814.9  

      10,990.3  

       10,990.3  

             -    

        13,587.9  

         13,587.9  

               -    

 გრანტები

       8,179.6  

       6,763.9  

            150.0  

     6,613.9  

          3,524.5  

             170.0  

       3,354.5  

 სხვა  შემოსავლები

          815.6  

          616.2  

            616.2  

             -    

            696.0  

             696.0  

               -    

 II. ხარჯები

       8,826.5  

      11,060.0  

       10,688.7  

        371.3  

        13,491.5  

         13,449.7  

            41.8  

 შრომის ანაზღაურება

       1,816.3  

       1,952.5  

         1,952.5  

             -    

          3,032.1  

          3,032.1  

               -    

 საქონელი და მომსახურება

          950.9  

       1,547.0  

         1,447.0  

        100.0  

          1,842.4  

          1,842.4  

               -    

 პროცენტი

          122.3  

          111.9  

            111.9  

             -    

              90.0  

               90.0  

               -    

 სუბსიდიები

       5,327.8  

       6,555.7  

         6,555.7  

             -    

          7,791.0  

          7,791.0  

               -    

 გრანტები

              8.9  

            29.5  

             29.5  

             -    

              29.5  

               29.5  

               -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

          400.5  

          484.9  

            484.9  

             -    

            552.0  

             552.0  

               -    

 სხვა ხარჯები

          199.9  

          378.5  

            107.2  

        271.3  

            154.5  

             112.7  

            41.8  

 III. საოპერაციო სალდო

       8,983.6  

       7,310.5  

         1,067.8  

     6,242.7  

          4,316.8  

          1,004.2  

       3,312.6  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

       7,644.7  

       9,420.3  

         2,291.1  

     7,129.2  

          7,492.2  

          3,466.1  

       4,026.1  

 ზრდა

       7,726.6  

       9,570.3  

         2,441.1  

     7,129.2  

          7,642.2  

          3,616.1  

       4,026.1  

 კლება

            81.9  

          150.0  

            150.0  

 

            150.0  

             150.0  

 

 V. მთლიანი სალდო

       1,339.0  

-      2,109.9  

-        1,223.3  

-       886.6  

-         3,175.4  

-         2,461.9  

-         713.5  

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

       1,196.5  

-      2,260.9  

-        1,374.3  

-       886.6  

-         3,334.1  

-         2,620.6  

-         713.5  

 კლება

-      1,196.5  

       2,260.9  

         1,374.3  

        886.6  

          3,334.1  

          2,620.6  

          713.5  

      ვალუტა და დეპოზიტები

-      1,196.5  

       2,260.9  

         1,374.3  

        886.6  

          3,334.1  

          2,620.6  

          713.5  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-         142.5  

-         151.0  

-          151.0  

             -    

-           158.7  

-            158.7  

               -    

 კლება

          142.5  

          151.0  

            151.0  

             -    

            158.7  

             158.7  

               -    

     საშინაო

          142.5  

          151.0  

            151.0  

             -    

            158.7  

             158.7  

               -    

           სესხები

          142.5  

          151.0  

            151.0  

 

            158.7  

             158.7  

               -    

 VIII. ბალანსი

              0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

 

მუხლი 2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება                                                                                                                                     

         (თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

 2020

წლის

ფაქტი

 2021 წლის

გეგმა

 2022 წლის

გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ

შორის

 სულ

 მათ

შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

            17,892.0  

            18,520.4  

            11,906.5  

              6,613.9  

            17,958.4  

            14,603.9  

              3,354.5  

 შემოსავლები

            17,810.1  

            18,370.4  

            11,756.5  

              6,613.9  

            17,808.4  

            14,453.9  

              3,354.5  

 არაფინანსური

აქტივების კლება

                   81.9  

                 150.0  

                 150.0  

                      -    

                 150.0  

                 150.0  

                      -    

 გადასახდელები

            16,695.5  

            20,781.3  

            13,280.8  

              7,500.5  

            21,292.4  

            17,224.5  

              4,067.9  

 ხარჯები

              8,826.5  

            11,060.0  

            10,688.7  

                 371.3  

            13,491.5  

            13,449.7  

                   41.8  

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              7,726.6  

              9,570.3  

              2,441.1  

              7,129.2  

              7,642.2  

              3,616.1  

              4,026.1  

 ვალდებულებების კლება

                 142.5  

                 151.0  

                 151.0  

                      -    

                 158.7  

                 158.7  

                      -    

 ნაშთის ცვლილება

              1,196.5  

-             2,260.9  

-             1,374.3  

-                886.6  

-            3,334.1  

-            2,620.6  

-               713.5  

                                                                   

მუხლი 3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17808,4 ათასი ლარის ოდენობით

                                                                                                                                                             (თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

            17,810.1  

            18,370.4  

            11,756.5  

              6,613.9  

            17,808.4  

            14,453.9  

              3,354.5  

       გადასახადები

              8,814.9  

            10,990.3  

            10,990.3  

                      -    

            13,587.9  

            13,587.9  

                      -    

      გრანტები

              8,179.6  

              6,763.9  

                 150.0  

              6,613.9  

              3,524.5  

                 170.0  

              3,354.5  

       სხვა შემოსავლები

                 815.6  

                 616.2  

                 616.2  

                      -    

                 696.0  

                 696.0  

                      -    

 

მუხლი 4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 13587.9 ათასი ლარის ოდენობით  

                                                                                                                             (თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

            8,814.90  

          10,990.30  

          10,990.30  

                      -    

            13,587.9  

            13,587.9  

                      -    

      დამატებული ღირებულების გადასახადი

            6,967.90  

            9,590.30  

            9,590.30  

                      -    

            11,987.9  

            11,987.9  

 

      ქონების გადასახადი

            1,847.00  

            1,400.00  

            1,400.00  

                      -    

              1,600.0  

              1,600.0  

                      -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

            1,288.60  

            1,090.00  

            1,090.00  

                      -    

              1,100.0  

              1,100.0  

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                 10.50  

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

 

      სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

               463.00  

               274.00  

               274.00  

                      -    

                 420.0  

                 420.0  

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

                 84.90  

                 36.00  

                 36.00  

                      -    

                   80.0  

                   80.0  

 

 

მუხლი 5. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3524,5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

 2020  წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 გრანტები

           8,179.60  

      6,763.90  

       3,524.5  

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

           8,179.60  

      6,763.90  

       3,524.5  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

                     -    

                -    

                -    

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

              295.50  

         232.70  

          170.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

           7,884.10  

      6,531.20  

       3,354.5  

 

მუხლი 6. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 696.0 ათასი ლარის ოდენობით

 

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

              815.60  

         616.20  

         696.00  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

              409.70  

         380.20  

         500.00  

 პროცენტები

                39.20  

           70.00  

         100.00  

 რენტა 

              370.50  

         310.20  

         400.00  

                                                                 მშ. ბუნებრ რესურს მოსაკრ.

              275.60  

 

         250.20  

                                                                   მიწის იჯარა

                94.90  

 

           60.00  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                95.00  

           76.00  

           76.00  

      1.ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                      56.70  

                36.00  

           36.00  

           - სანებართვო მოსაკრებელი

                      27.10  

                16.00  

                16.00  

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                      27.90  

                20.00  

                20.00  

     2. არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                      38.30  

                40.00  

           40.00  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

              178.10  

         160.00  

         120.00  

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

              132.80  

                -    

                -    

                                                            

ახმეტის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

                                                             

მუხლი 7. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 13491.5 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

         8,826.5  

       11,060.0  

       10,688.7  

      371.3  

       13,491.5  

       13,449.7  

                 41.8  

 შრომის ანაზღაურება

         1,816.3  

         1,952.5  

         1,952.5  

           -    

        3,032.1  

         3,032.1  

                    -    

 საქონელი და მომსახურება

            950.9  

         1,547.0  

         1,447.0  

      100.0  

        1,842.4  

         1,842.4  

                    -    

 პროცენტები

            122.3  

            111.9  

            111.9  

           -    

             90.0  

             90.0  

                    -    

 გრანტები

               8.9  

              29.5  

              29.5  

           -    

             29.5  

             29.5  

                    -    

 სუბსიდიები

         5,327.8  

         6,555.7  

         6,555.7  

           -    

        7,791.0  

         7,791.0  

                    -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

            400.5  

            484.9  

            484.9  

           -    

           552.0  

           552.0  

                    -    

 სხვა ხარჯები

            199.9  

            378.5  

            107.2  

      271.3  

           154.5  

           112.7  

                 41.8  

 

მუხლი 8. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 7492,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 7642,2 ათასი ლარის ოდენობით, შემდეგი სახით:

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

                       47.9  

                   136.7  

                       559.1  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

                       47.9  

                   136.7  

                       559.1  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

                  4,524.2  

                5,982.0  

                    4,771.9  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

                  3,673.6  

                3,226.4  

                    3,755.0  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

                     157.6  

                1,064.2  

                       457.9  

 02 03

    გარე განათება

                       19.4  

                     18.0  

                         33.1  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                          -    

                   258.0  

                         43.4  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

                          -    

                   579.5  

                       210.1  

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

                     668.4  

                   915.9  

                       178.8  

 02 07

 ტურიზმი

                         5.2  

                   178.0  

                       137.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                     608.0  

                   649.1  

                       649.1  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                         5.1  

                     26.5  

                           1.6  

 03 02

 გარემოს დაცვა

                       23.1  

                     27.8  

                         25.0  

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში

                     579.9  

                   460.8  

                       522.5  

 03 04

 დასუფთავების ღონისძიებები

                          -    

                   134.0  

                       100.0  

 04 00

 განათლება

                  1,702.2  

                1,104.8  

                       367.2  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებები

                  1,444.9  

                   930.1  

                       361.7  

 04 02

 ზოგადი განათლება

                     257.3  

                   174.7  

                           5.5  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

                     589.8  

                1,569.0  

                    1,248.2  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

                         6.9  

                   166.1  

                       514.2  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                     581.6  

                1,401.9  

                       733.0  

 05 04

 საინფორმაციო ცენტრი

                         1.4  

                       1.0  

                           1.0  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                     251.9  

                   128.7  

                         46.6  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                     251.9  

                   113.7  

                         31.6  

 06 02

   სოციალური დაცვა

                          -    

                     15.0  

                         15.0  

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  7,724.1  

                9,570.3  

                    7,642.2  

 

ბ) არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

                     81.90  

                 150.00  

                     150.00  

 ძირითადი აქტივები

                     15.80  

                         -    

 

 არაწარმოებული აქტივები

                     66.10  

                 150.00  

                     150.00  

        მიწა

                     66.10  

                 150.00  

                     150.00  

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

                    2,622.4  

              3,218.5  

              4,975.4  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

                    2,354.5  

              2,949.4  

              4,720.5  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

                    2,354.5  

              2,734.9  

              4,466.0  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                             -    

                 214.5  

                 254.5  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                       264.8  

                 262.9  

                 248.7  

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

                           3.1  

                     6.2  

                     6.2  

 7.2

 თავდაცვა

                       107.9  

                 113.2  

                 160.5  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                       107.9  

                 113.2  

                 160.5  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

                    4,352.2  

              4,356.8  

              4,100.3  

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                       668.4  

                 915.9  

                 178.8  

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

                       668.4  

                 915.9  

                 178.8  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

                    3,673.6  

              3,233.4  

              3,755.0  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

                    3,673.6  

              3,233.4  

              3,755.0  

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

                         10.2  

                 207.5  

                 166.5  

 7.5

 გარემოს დაცვა

                    1,603.5  

              1,906.9  

              2,167.1  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                       602.1  

                 867.0  

              1,028.7  

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

                         15.0  

                   58.8  

                 230.0  

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

                       986.5  

                 981.1  

                 908.4  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

                       874.0  

              2,894.2  

              1,893.8  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                             -    

                 258.0  

                   43.4  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                       538.3  

              1,581.0  

              1,061.2  

 7.6 4

 გარე განათება

                       335.7  

                 475.7  

                 579.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                             -    

                 579.5  

                 210.1  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                       325.4  

                 205.0  

                 126.2  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                         73.5  

                   82.8  

                   89.6  

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

                     251.91  

               122.20  

                 36.64  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

                    2,101.6  

              3,318.8  

              3,319.0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                       624.1  

                 950.6  

              1,462.2  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                    1,422.9  

              2,308.9  

              1,792.2  

 7.8 3

 ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

                         54.5  

                   59.3  

                   64.6  

 7.9

 განათლება

                    3,739.5  

              3,773.9  

              3,418.0  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

                    3,385.2  

              3,499.2  

              3,412.5  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                       354.3  

                 274.7  

                     5.5  

 7 10

 სოციალური დაცვა

                       968.9  

                 994.0  

              1,132.1  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                       167.0  

                 170.0  

                 218.6  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                       802.0  

                 824.0  

                 913.5  

 

 სულ

                  16,695.5  

            20,781.3  

            21,292.4  

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო და საოპერაციო სალდო

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

                   8,983.6  

                   7,310.5  

               4,316.8  

 მთლიანი სალდო

                   1,339.0  

-                  2,109.9  

-              3,175.4  

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება     -3334.1 ათ. ლარი

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

                   1,196.5  

-                  2,260.9  

-              3,334.1  

 ზრდა

                          -    

                          -    

                        -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                          -    

                          -    

 

 კლება

-                  1,196.5  

                   2,260.9  

               3,334.1  

        ვალუტა და დეპოზიტი

-                  1,196.5  

                   2,260.9  

               3,334.1  

 

ფინანსური აქტივების კლება   წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ  ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2022 წლის განმავლობაში.

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით  ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 3398,6 ათ  ლარი, მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი 2620,6 ათ. ლარი.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების  ნაშთი სულ შეადგენს 778,0 ათ.  ლარს. აქედან 713,5 ათ. ლარი აისახება 2022 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლებში, ხოლო 64,5 ათ. ლარი არის თავისუფალი ნაშთი, რომელზეც მთავრობისგან მიღებული ნებართვის შემდგომ გამოიცემა შესაბამისი განკარგულება ნაშთების გამოყენების შესახებ.

2022 წლის ბიუჯეტით გადასახდელი იქნება 713,5 ათ. ლარი. მათ შორის:

  1. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის   №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი -    31,6 ათ. ლარი - ქ. ახმეტაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობა;
  2. საქართველოს მთავრობის  2019 წლის   №13 განკარგულებით  გამოყოფილი თანხის  ნაშთი 5,0 ათ. ლარი - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
  3. საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის   №2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 0,1 ათ. ლარი - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა;
  4.  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის   №2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 27,8 ათ. ლარი - სოფ. მატანში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია;
  5. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის   №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 489,9 ათ. ლარი . აქედან:
  • სოფ. მატანში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია - 92,4 ათ. ლარი;
  • სოფ. ახალშენის ჭაბურღილის მოწყობა - 36,0 ათ. ლარი;
  • სოფ. ოდლისის ჭაბურღლის მოწყობა - 18,3 ათ. ლარი;
  • სოფ. ზემო ალვანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 40,1 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში ფალიაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 39,4 ათ. ლარი;
  • სოფ. ქვემო ალვანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 40,7 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაცია - 40,9 ათ. ლარი;
  • სოფ. საკობიანოს გზის რეაბილიტაცია 7,1 ათ. ლარი;
  • სოფ. კოღოთოს შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 133,1 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავის რეაბილიტაცია - 41,9 ათ. ლარი.
  1. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის   №168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 28,7 ათ. ლარი - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.
  2. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის   №1419 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 130,4 ათ. ლარი - თუშეთში „ხითანას“ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -158.7 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 158.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

ვალდებულებების ცვლილება

-143.0

-151.0

-158.7

საშინაო

143.0

151.0

158.7

სესხები

143.0

151.0

158.7

 

1. სსიპ "საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა" და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის 31.08.2016 წელს გაფორმდა გრძელვადიანი სასესხო ხელშეკრულება ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატნის სპორტსკოლის რეკონსტრუქციისა და შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის" შესახებ, რომლის საერთო ღირებულებამ შეადგინა 1 239 251 ლარი (ძირითადი თანხა 752 455 ლარი, პროცენტი 486 796 ლარი). სესხის გადახდა დაწყებულია 2019 წლის იანვრიდან და 2021 წლის ბოლოსთვის დაფარული იქნება 508 633 ლარი. აღნიშნული სესხის გადახდა ხორციელდება ყოველი თვის ბოლოს. დაფარვის ბოლო ვადაა 2027 წლის მარტი. 2022 წლიდან 2027 წლის მარტამდე მუნიციპალიტეტს დასაფარი აქვს 730 613 ლარი.

2. ასევე - სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა" და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის 12.07.2016 წელს გაფორმებული ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, ფონდმა სესხის სახით განახორციელა ახმეტის მუნიციპალიტეტისათვის კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის და ნარჩენების კონტეინერის გადმოცემა. სესხის გადახდა დაწყებულია 2018 წლიდან და 2021 წელს    დაფარულია 388 395 ლარი (ძირითადი თანხა 190 755 ლარი, პროცენტი 197 640 ლარი). სესხის დაფარვა  ხდება წელიწადში ორჯერ 28 აპრილამდე და 28 ოქტომბრამდე. დაფარვის ბოლო ვადაა 2026 წლის 28 აპრილი. 2022 წლიდან 2026 წლის აპრილამდე მუნიციპალიტეტს დასაფარი აქვს 421 717 ლარი.

თავი II

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები და ქვეპროგრამები 2022-2025 წლებისათვის

 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

  • ინფრასტრუქტურის განვითარება;
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  • სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის ამაღლება;
  • კულტურისა და სპორტის განვითარება და ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ხელშეწყობა.

 

  1. ინფრასტრუქტურა 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და  საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          5,950.7 

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          3,755.0  

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

          1,061.2  

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 

             377.9  

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

             204.0  

 02 02 03

 ა(ა)იპ სოფლის სასმელი წყლის მოვლა-პატრონობის ცენტრი

             479.3  

 02 03

 გარე განათება

             579.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

             310.0  

 02 03 02

    კაპიტალური დაბანდებები  გარე განათების სფეროში

                 5.8  

 02 03 04

 ა(ა)იპ  ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური 

             263.2  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

               43.4  

 02 04 01

 ბინათმშენებლობა

               43.4  

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

             210.2  

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

             210.2 

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

             178.8  

 02 07

 ტურიზმი

             166.5  

 02 07 01

 ტურისტული ინფრასტურქტურის მოწყობა

             137.0  

 02 07 02

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

               29.5  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01

2022 წ.

          3,755.0  

 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური                          

 პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას. ასევე განხორციელდება დაზიანებული ქვაფენილების და ტროტუარების აღდგენა-რეაბილიტაცია და მოპირკეთება ასფალტო–ბეტონის საფარით.

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სიგრძე შეადგენს 524 000 გრძივ მეტრს. აქედან 27,3% (143,2 კმ) მოასფალტებულია, ხოლო დანარჩენი გრუნტის გზაა.

 

ადგილობრივი ბიუეტიდან იგეგმება  საქართველოს მთავრობის   განკარგულებით გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა, ასევე, ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება, რომელიც აღემატება 50 000 ლარს უტარდება  ტექნიკური ზედამხედველობა და  ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.         

გზების მიმართულებით 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  გათვალისწინებულია 881,8 ათ. ლარი:

  • ჯვარბოსელის ხიდის მოწყობა;
  • ჯოყოლო-დუმასტურის დამაკავშირებელი ხიდის მოწყობა;
  • ახშანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;
  •  ხორბალოს  გზის რეაბილიტაცია;
  • ტექნიკური ზედამხედველობა;
  • საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გზების მიმართულებით ნაშთის სახით აისახა 46,8 ათ. ლარი. აქედან:

  • 21,9 ათ. ლარი არის ქ. ახმეტაში რუსთველის ქუჩაზე ღობის მოწყობის ნაშთი, 7,7 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში ფალიაშვილის ქუჩის გზის თანადაფინანსება;
  • 17,2 ათ. ლარი ტექნიკური ზედამხედველობისათვის გადასარიცხი ნაშთი.

 

ცენტრალური ბიუჯეტის ნაშთი - საქართველოს მთვრობის 2020 წ. N2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან -301,3 ათ. ლარი:

  • სოფ. ზემო ალვანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 40,1 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში ფალიაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 39,4 ათ. ლარი;
  • სოფ. ქვემო ალვანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 40,7 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაცია - 40,9 ათ. ლარი;
  • სოფ. საკობიანოს გზის რეაბილიტაცია 7,1 ათ. ლარი;
  • სოფ. კოღოთოს შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 133,1 ათ. ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის #75 განკარგულებით გზების მიმართულებით გამოყოფილი თანხა შეადგენს 2571,9 ათ. ლარს:

  • ქ. ახმეტაში ნინოშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 126,2 ათ. ლარი;
  • სოფ. ქვემო ალვანის შიდა საუბნო გზის (გზა III) რეაბილიტაცია - 113,1 ათ. ლარი;
  • სოფ. ზემო ალვანის შიდა საუბნო გზის (გზა I) და სოფ. საკობიანოს გზის რეაბილიტაცია -191,7 ათ. ლარი;
  • სოფ. ჯოყოლოში ხიდთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 149,8 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში ანდრონიკაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 281,4 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში სააკაძის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 294,5 ათ. ლარი;
  • სოფელ არაშენდის საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 348,4 ათ. ლარი;
  • სოფელ ზ. ხოდაშენში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 511,9 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში ფიროსმანის I  ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 148,0 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში ყაზბეგის I  ჩიხის რეაბილიტაცია - 248,8 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში ჭავჭავაძის I  ჩიხის რეაბილიტაცია - 85,6 ათ. ლარი;
  • სოფელ ჯოყოლოში სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 72,5 ათ. ლარი;

 პროგრამის მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება, მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან  და მოსახლეობის მოთხოვნიდან ახალი გზების მშენებლობა და არსებულის რეაბილიტაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02

2022 წ.

1061,2     

 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური.                                

 პროგრამის აღწერა

   პროგრამა ითვალისწინებს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის  ფარგლებში შემავალ ყველა სოფელში. ამჟამად მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფუნქციონირებს 29 ჭაბურღილი, რომელიც უზრუნველყობს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდებას 12 საათიანი გრაფიკით. თუმცა კიდევ რჩება წყლის პრობლემა დიდ გამოწვევად და საჭიროა ახალი ჭაბურღილების დამატება ან არსებულის რეაბილიტაცია
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუტაციის ქვეპროგრამა (ელექტრო-ენერგიის გადასახადი), წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა (რეგ. პროექტების თანადაფინანსება) და სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა (ა(ა)იპ-ის მიერ). ექსპლუტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით.

 პროგრამის მიზანი

მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის  მიწოდების გაუმჯობესება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 01

2022 წ.

377,9

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის  აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.

 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტში   წყლის სისტემების რეაბილიტაციის მიმართულებით გათვალისწინებულია 323,6 ათ. ლარი:

  • ტექნიკური ზედამხედველობა;
  • რეგ. პროექტების თანადაფინანსება;
  • საპროქტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
  • სოფ. საკობიანოს ჭაბურღილის მოწყობა;
  • სოფ. ყვარელწყლის ჭაბურღილის მოწყობა;
  • სოფ. ქისტაურში ხევსურების უბანში ჭაბურღილის მოწყობა;
  • ტექნიკური ზედამხედველობის ნაშთი 8,6.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ფონდ „მოძრაობა შიმშილობის წინააღმდეგ“ გაფორმებულია საგრანტო ხელშეკრულება, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბირკიანში ჭაბურღილის მოწყობის თაობაზე. პროექტის სრული ღირებულებაა 41,7 ათ. ლარი, აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება - 15,0 ათ. ლარი

 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის N2685 განკარგულების ნაშთიდან ფინანსდება:

  • სოფ. ახალშენის ჭაბურღილის მოწყობა - 36,0 ათ. ლარი;
  • სოფ. ოდლისის ჭაბურღილის მოწყობა - 18,3 ათ. ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებელი მიწოდება

მოსალოდნელი  შედეგი

სასმელი წყლით შეუფერხებელი სარგებლობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 02

2022 წ.

            204,0     

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა

      ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ჭაბურღილებზე მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის გადახდა. 1 კვტ.სთ-ის ღირებულებაა 0.3196. ამჟამად მუნიციპალიტეტის 20 სოფელში ფუნქციონირებს 29 ჭაბურღილი, რომელიც უზრუნველყოფს 12 საათიან წყალმომარაგებას:

  • სოფ. აწყურში 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს   80%-მდე სოფლის მაცხოვრებელი;
  • ზემო ხოდაშენში 2 ჭაბურღილი - სარგებლობს   40%-მდე სოფლის მაცხოვრებელი;
  • ჩაბინაანი 1  ჭაბურღილი - სარგებლობს   100%-მდე სოფლის მაცხოვრებელი;
  • ოდლისი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ხორხელი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ხორხელი (იმერლიაანთუბანი) 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ახშანი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  50%;
  • ქისტაური 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  10%;
  • ახალშენი 2 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში   მაცხოვრებელთა  80%;
  • მატანი 2 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  15%;
  • საკობიანო 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  30%;
  • ბაყილოვანი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • წინუბანი 2 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ხორბალო 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ფიჩხოვანი 2 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  70%;
  • მაღრაანი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ბაბანეური 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ალავერდი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • კოღოთო 2 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ოჟიო 3  ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;                                  

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებელი მიწოდება

მოსალოდნელი  შედეგი

სასმელი წყლით შეუფერხებელი სარგებლობა

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

სოფლის წყლის

სისტემების

მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება

ათას

ლარებში

02 02 03

2022 წ.

479,3   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი, რომელიც უზრუნველყობს  სოფლებში არსებული ჭაბურღილების მოვლა-პატრონობას  და სასმელი წყლის ქსელების შეცვლა-შეკეთების სამუშაოების ჩატარებას (ძველი ქსელების შეცვლა ახლით).    სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების შეკეთება, გაწმენდა, წყლის დაქლორვას.                                                                                                                                                                                                          

ქვეპროგრამის მიზანი და საბოლოო შედეგი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებელი მიწოდება, დაზიანებების დროული აღმოფხვრა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03

2022 წ.

579.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 

 დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქალაქისა და სოფლების ქუჩებში გარე განათების ახალი ქსელების მოწყობა.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელებზე გახარჯული ელექტრო-ენერგიის საფასურის გადახდა. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის   გარე განათების სამსახური.

 

მუნიციპალიტეტის 111 სოფლიდან თუშეთის სოფლებში და ბარის 5 სოფელში არ არის ელექტრო ენერგია, მათში ელ. ენერგიით უზრუნველყოფა ხდება მზის პანელების მეშვეობით, ხოლო დანარჩენი სოფლებიდან, სადაც არსებობს ელ. ენერგია, 6 სოფლის გარდა ყველგან არის მოწყობილი გარე განათების წერტილები, ეს 6 სოფელია: ვეძები, ხადორი, ხევისჭალა, ახალდაბა, ჩარექაული და კოჯორი.   ამ სოფლებშიც მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად ეტაპობრივად განხორციელდება გარე განათების მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია  განათებული ქუჩებითა და გზებით მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების  ქსელის ექსპლუატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03 01

2022 წ.

310,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელებზე გახარჯული ელექტრო-ენერგიის საფასურის გადახდა. 1 კვტ.სთ-ის ღირებულებაა 0.3196.     

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობის მიერ განათებული ქუჩებით სარგებლობა, უსაფრთხოება და კომფორტი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების

მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება

ათას

ლარებში

02 03 04

2022 წ.

263,2

ქვეპროგრამის განმახორ

ციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის  გარე განათების სამსახური.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების

აღწერა

მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ცენტრალურ და პერიფერიულ ქუჩებზე არსებული გარე განათების ხაზების მოვლა-პატრონობა.  დაზიანებული ელ. ნათურების შეცვლა ენერგოეფექტური  ელ. ნათურებით. ძველი ელ. სადენების შეცვლა  იზოლირებული კაბელით (გასიპვა), თანამედროვე დიოდური სისტემების შეძენა, მონტაჟი.                                                                                                                                                                                              

ქვეპროგრამის მიზანი

ახმეტის მუნიციპალიტეტში ღამის განათების გამართული ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 05 01

2022 წ.

210,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის N75 განკარგულებით საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობისათვის გამოყოფილია 203,7 ათ. ლარი - ქ. ახმეტაში შინმოუსვლელთა სკვერის რეაბილიტაციისთვის. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ტექნიკური ზედამხედველობა 6,5 ათ. ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანი

მოეწყობა საზოგადოებრივი სივრცეები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06

2022 წ.

2023 წ.

2024 წ.

2025 წ.

178,8

80.0

80.0

80.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

   საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევა და თანხის გამოყოფა ხდება საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №654-ის შესაბამისად, რომლის მიხედვითაც  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  მოსახლეობის რაოდენობის თაობაზე სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ახორციელებს თითოეული დასახლებისთვის განსაზღვრული თანხის გაანგარიშებას. თანხის გაანგარიშება ხორციელდება შემდეგი პრინციპის დაცვით:

ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;

ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;

გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა     შეადგენს   401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16 000 ლარი;

დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება  1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

 

 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსების სახით 150,0 ათ. ლარი, რადგან ზოგიერთი სოფლის მოსახლეობის მიერ საერთო კრებებზე არჩეული    ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად   საჭირო ხდება პროექტების თანადაფინანსება.

 

ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთის სახით ასახულია:

 

 

  • საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის   №2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 0,1 ათ. ლარი;
  • საქართველოს მთავრობის 2021 წლის   №168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 28,7 ათ. ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინტერესებს მორგებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება

               

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ტურიზმი

დაფინანსება ათას ლარებში

02 07

2022 წ.

166,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში ფუნქციონირებს ეკონომიკის სამსახურის ტურიზმის განვითარების, საგარეო ურთიერთობების და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება, რომელიც უცხოელ და ადგილობრივ ტურისტებს აწვდის ინფორმაციას ტურისტული ინფრასტრუქტურის, ტურისტული ადგილების, ტურისტული პროგრამების, ტრანსპორტის, ბუნების ძეგლების, დაცული ტერიტორიების, არქიტექტურული და არქეოლოგიური ძეგლების, კულტურული ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულებისა და სხვა საკითხების შესახებ.

ახმეტის მუნიციპალიტეტში განვითარებული ტურიზმის შემდეგი სახეობები:

•               საფეხმავლო ტურიზმი;

•               საცხენოსნო ტურიზმი;

•               ეკო ტურიზმი;

•               აგრო ტურიზმი.

 

ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით კახეთის მუნიციპალიტეტებმა დაარსეს ორგანიზაცია  ა(ა)იპ „კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი“. აღნიშნული ა(ა)იპ-ის მიზანია ტურიზმის დაგეგმვა და განვითარება, კახეთის რეგიონის უნიკალური თვისებების გამოყენება, როგორიცაა უძველესი ღვინის კულტურა და ღვინის წარმოების ტრადიციები, ადგილობრივი სამზარეულო, ლამაზი სოფლები, კახეთის უნიკალური ბუნება. ამით სარგებლობას იღებს, როგორც ტურისტი ასევე ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეები. ასევე, პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

 

ასახულია            საქართველოს მთავრობის 2021 წლის   №1419 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 130,4 ათ. ლარი - თუშეთში „ხითანას“ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ტურიზმის განვითარება და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა

 

  1.  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,

გარემოს დაცვა, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში. დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები. შესაბამისად პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან;   ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; ქალაქში არსებული სასაფლაოების მოვლა-დასუფთავება. თუშეთის დაცული ლანდშაფტის მოვლა-პარონობა; მდინარეების კალაპოტის რეგულირება, სანიაღვრე არხების მოწყობა.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

         2,167.10  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

            928.70  

 03 02

 გარემოს დაცვა

            615.90  

 03 02 01 

 თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

            361.60  

 03 02 02

 ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

            254.30  

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში

            522.50  

 03 03 01

 სანიაღვრე არხების მოწყობა

            230.00  

 03 03 02

 ხევების გაწმენდა ნატანისგან

                  -    

 03 03 03

 სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა

             92.50  

 03 03 04

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

            200.00  

 03 04

 დასუფთავების ღონისძიებები

            100.00  

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება ათას ლარებში

03 01

2022 წ.

928,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის   სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის ეფექტური სისტემის დანერგვა.                                                                                                                         მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტიური მოწესრიგება, ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა. ნარჩენების სწორად მართვა და დახარისხება, განხორციელდება ცალკეული ტერიტორიების მწვანე საფარის, ქუჩებისა და სხვა საჯარო სივრცეების დაგვა-დასუფთავების, მორწყვა-მორეცხვის, სანიაღვრე არხების ნატანისაგან გაწმენდის სამუშაოები. 

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის   სამსახური უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად დაგვა დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას. იგვება ქ. ახმეტის  ქუჩები, რომლის საერთო ფართია 97000 კვ.მ, ასევე  სოფელ მატანის და ზემო და ქვემო ალვანის ქუჩები.  კვირაში  სამჯერ სუფთავდება ცენტრალური გზები გადანაყარისაგან. ხდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა, რომლის საერთო სიგრძეა 430 კმ, გრაფიკის მიხედვით  ხორციელდება  ნარჩენების გატანა გულგულის ნაგავსაყრელზე. პერიოდულად ითიბება  ცენტრალური ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიები და სუფთავდება ანასხლავი ტოტებისგან.                                

პროგრამის მიზანი

ახმეტის მუნიციპალიტეტში სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

დაფინანსება ათას ლარებში

03 02 01

2022 წ.

361,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია"

ქვეპროგრამის აღწერა

,,ახმეტის მუნიციპალიტეტი ქვეყანაში ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, რომელიც მართავს დაცულ ტერიტორიას, კერძოდ თუშეთის დაცულ ლანდშაფტის- 32000 ჰა ტერიტორიას, აქედან 5029 ჰას შეადგენს ტყე, რომელსაც ასევე მართავს ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, რაც ასევე არის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი პრეცენდენტი, ტყის მუნიციპალური მმართველობისა. თუშეთის, თავისი მასშტაბით მუნიციპალიტეტის ამ უდიდესი სივრცის სამართავად არის შექმნილი ააიპ. ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია", რომლის მენეჯმენტგეგმაც დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით და მასში განსაზღვრულია შემდეგი ამოცანები: თუშეთის ისტორიული დასახლებების  ტრადიციული იერსახის შენარჩუნება, დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე სივრცითი დაგეგმარების სისტემის შემუშავება,  ადგილობრივი მოსახლეობისათვის საშეშე და სამასალე მერქნის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ტყის მავნებლების გამრავლებისა და ხანძრების თავიდან აცილების ეფექტური სისტემების შემუშავება, ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის  განვითარების პოტენციალის შესწავლა, თუშეთში მუდმივმაცხოვრებელი მოსახლეობის მოტივირება, საძოვრების მდგრადი მართვის სისტემის შექმნა, ძირითადი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, თუშეთის ენდემური მცენარეული კულტურებისა და ცხოველთა ჯიშების დაცვის სტრატეგიის შემუშავება, დაცულ ლანდშაფტში გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი  სახეობების სტაბილური რაოდენობის უზრუნველყოფა. ვინაიდან,ზემოაღნიშნულ ამოცანათა გადასაჭრელად ადმინისტრაციის საბაზისო ბიუჯეტი საკმარისი არ არის, საჭირო ღონისძიებათა უდიდესი ნაწილი ფინანსდება საერთაშორისო ფონდებისა და გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების მიერ, აღნიშნულ პროექტებში ახმეტის მუნიციპალიტეტის კონტრიბუცია შეადგენს მხოლოდ საჭირო თანხის 5-10 %-ს, რადგანაც ახმეტის მერიის ბიუჯეტის სიმწირე, ხშირად არ იძლევა კონტრიბუციის დაფინანსების საშუალებას, ააიპ ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია"-ის სტრატეგიას წარმოადგენს საკუთარი  სახსრების მოზიდვა მისი წესდებით ნებადართული საქმიანობით: სატყეო მომსახურება, ეროვნულ პარკში შესასვლელი ნებაყოფლობითი გადასახადის დაწესება და ა.შ. თუმცა  გასათვალისწინებელია, რომ სარგებელი რომელსაც ახმეტის მუნიციპალიტეტს და მის მოსახლეობას მოუტანს ააიპ. ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია"-ის გამართული მუშაობა, არ გამოიხატება ციფრობრივ-რაოდენობრივი ინდიკატორებით, არამედ უნდა  შეფასდეს ხარისხობრივი - გარემოსდაცვითი ინდიკატორებით.

 2.  თუშეთის შიდა გზებს ყოველწლიურად ესაჭიროება აღდგენა-რეაბილიტაცია, რის გამოც თდლ-ს ადმინისტრაციას გადმოეცა სამი ერთეული საგზაო ტექნიკა და კონკრეტული ფინანსური რესურსი.

 ზემო აღნიშნული ფინანსურ-ტექნიკური რესურსის მეშვეობით, თდლ-ს ადმინისტრაციამ არამხოლოდ უზრუნველყო ყოველწლიური  გზის გაწმენდა- შენარჩუნება სეზონის განმავლობაში, არამედ შეძლო წლების მანძილზე საავტომობილო გზის გარეშე მყოფი ხეობებისა და სოფლების (წოვათის ხობის 7 და გომეწრის 1 სოფელი) გარესამყაროსთან დაკავშირება.  მოიხრეშა   წლების განმავლობაში დახრამული ქუჩები და ამოიცვალა დაზიანებული ხიდ-ბოგირები.   ადმინისტრაციის ტექნიკა, ექსკავატორი თუ თვითმცლელი  ემსახურება ადგილობრივს სხვადასხვა კერძო სამუშაოების შესასრულებლად.                                           

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია თუშეთის, როგორც  ზოგადსაკაცობრიო საუნჯის შენარჩუნება და განვითარება საყოველთაო ხელწვდომის პირობებში. 

მოსალოდნელი  შედეგი

 ზემოაღნიშნულ ღონისძიებათა განსახორციელებლად შეიქმნება შესაბამისი  მართვის  ინსტრუმენტები, სახელმძღვანელოები, გზამკვლევები, მეგზურები  და ინფრასტრუქტურა; მაგალითად:  შემუშავდა თუშეთის სივრცითი დაგეგმვის 10 წლიანი დოკუმენტი, შეიქმნა ტრადიციული მშენებლობის სახელმძღვანელო,  შეიქმნა  თუშეთში არსებული ტყის 10 წლიანი მართვის გეგმა, მუშავდება თუშეთის საძოვრების მართვის გეგმა და ძოვების ნორმატივები, შეიქმნა და უნდა გაფართოვდეს თუშეთის ტურისტული ბილიკების ქსელი, მოწყვლად სახეობებზე დაწესდება მონიტორინგის პროგრამა. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი

დაფინანსება ათას ლარებში

03 02 02

2022 წ.

254,3

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტყე-პარკებისა (,,წყაროების", ,,ბახტიონის", ,,შვეიცარიის", ,,ხორხლის") და სასაფლაოებზე მისასვლელი ბილიკების დაგვა და დასუფთავებას, გამწვანებას, ამორტიზირებული ხეების მოჭრას, უპატრონო მიცვალებულებისათვის  გამოყოფილი ადგილის დასუფთავებას. ხდება ტყე-პარკი ,,წყაროების" ტერიტორიის შენობა-ნაგებობების მოვლა-პატრონობა, რეგულარული დაგვა-დასუფთავება და გამწვანება. ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების სხვადასხვა სახის  დახმარება, (სახურავის შერემონტება, შეშით დახმარება). ტყე-პარკ  ,,წყაროებში"  წელიწადში გვიწევს 3-4 ჯერ გათიბვა, გაწმენდა ეკალ-ბარდისგან, სეზონზე ყოველდღიურად დაგვა-დასუფთავება მთელ ტერიტორიაზე. ტყე-პარკ  ,,ბახტრიონის" გაწმენდა ბალახისა და ჯაგნარისაგან  გაზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე. შედარებით ნაკლები სამუშაოების ჩატარება გვიწევს ტყე-პარკ ,,შვეიცარიასა" და ტყე-პარკ ,,ხორხელში".  ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს  ახმეტის 3 და 1 საბეროს სასაფლაოების ყოველ გაზაფხულზე, შუა ზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე გათიბვა, გაწმენდა ეკალ -ბარდისგან.

ქვეპროგრამის მიზანი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მოვლილი ტყე-პარკები და სასაფლაოები.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში

დაფინანსება ათას ლარებში

03 03

2022 წ.

522,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური                                   

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარემოს დაცვის მიმარულებით, ისეთი ქვეპროგრამები როგორიცაა სანიაღვრე არხების მოწყობა, ხევების გაწმენდა ნატანისგან, სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

03 03 01

2022 წ.

230,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური                                   

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა - რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში  მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება.

 

2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტში   სანიაღვრე არხების მოწყობის  მიმართულებით გათვალისწინებულია 230,0 ათ. ლარი:

  • ტექნიკური ზედამხედველობა;
  • საპროქტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
  • სოფელ მატანში სანიაღვრე არხების მოწყობა;
  • ქ. ახმეტაში ბახტრიონის ქუჩისა და ინტერნატის ქუჩის მიმდებარე ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

03 03 04

2022 წ.

200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური.                                  

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით განხორციელდება მდინარეებსა და ხევებზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. მოეწყობა ქვის გაბიონები საჭიროებისამებრ, რათა სამომავლოდ უზრუნველყოფილი იყოს სტიქიის პრევენცია. ხოლო სტიქიის შედეგად მინიმალური ზიანი მიადგეს, როგორც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს, ასევე საცხოვრებელ სახლებსა და ეზოებს.   

 

2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტში   ნაპირსამაგრი სამუშაოების  მიმართულებით გათვალისწინებულია 200,0 ათ. ლარი:

  • ტექნიკური ზედამხედველობა;
  • საპროქტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
  • მდინარე ილტოსა და მდინარე ალაზანზე ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა;
  • ოჟიოს წყალსადენისათვის დამცავი ნაგებობის მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

  1. განათლება

     მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

          3,418.0  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

          3,080.8  

 04 01 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა(საბავშვო ბაღების არაფინანსური მერიაში)

             331.7  

 04 02

 ზოგადი განათლება

                 5.5  

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარებში

04 0101

2022 წ.

3,080.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.ა.ი.პ. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის აღწერა: სამოქმედო პროგრამა ძირითადად მოიცავს  3 მიმართულებას:

1.სასწავლო სააღმზრდელო სისტემის სრულყოფა;                                                                                  2. სრულფასოვანი მრავალმხრივი კვებითი ღირებულების მენიუ. მისი ყოველდღიური დაცვა და კონტროლი;                                                                                                                                                        3. ბავშვებში ცხოვრების  ჯანსაღი წესის და გარემოზე  ზრუნვის უნარების ჩამოყალიბება.    2021 წლის მონაცემებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის 36 საბავშვო ბაღებში  რეგისტრირებულია 1525 ბავშვი.  ყოველდღიური დასწრება საშუალოდ არის  950 ბავშვი,  დღეში იხარჯება ერთ ბავშვზე       საშუალოდ 3.2 ლარი ორგანიზაციაში არის 370 თანამშრომელი, კვების თანხა 2022 წელს გათვალისწინებული იქნება დღეში 3.2ლარი, 180 დღეზე  სულ  878400 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანი

პირველი პუნქტის განხორციელებისათვის საჭიროა  არსებული  სივრცის რადიკალური ცვლილებები, რომელიც მოიცავს ინფრასტრუტურის ძირეულ განახლებას (შენობები, ეზოები, ინსტრუმენტები და აშ).  

ა)ინკლუზიური განათლების დანერგვა;  

ბ)აღმზრდელ-პედაგოგთა კორპუსის განახლება-ჩანაცვლება ახალგაზრდა კადრებით მათი გადამზადება თანამედროვე სტანდარტების მოთხოვნათა შესაბამისად.                                                            

მეორე პუნქტის განხორციელებისათვის საჭიროა: 

ა)სრულფასოვანი მრავალმხრივი კვებითი ღირებულების მენიუ. მისი ყოველდღიური დაცვა და კონტროლი;

მესამე პუნქტის განხორციელებისათვის საჭიროა: 

ა) ფიზკულტურა; 

 ბ) სისტემატურად აქტივობების ჩატარება ღია სივრცეში გასეირნებები და ექსკურსიები.

 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია 

დაფინანსება ათას ლარებში

040102

2022 წ.

331,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური.                                   

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაცია   და კეთილმოწყობა. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხდება რეგ. პროექტების თანადაფინანსება, მზდდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ფინანსდება ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი.

 

2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტში   ბაღების რეაბილიტაციის მიმართულებით  გათვალისწინებულია 250,0 ათ. ლარი:

  • ტექნიკური ზედამხედველობა;
  • საპროქტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
  • ახმეტის #5 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია;
  • სოფ. ომალოს საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია;
  • სოფ. არგოხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია;
  • საბავშვო ბაღების გაერთიანების შენობის რეაბილიტაცია;
  • სოფ. ხორხელის ბაღის რეაბილიტაცია;
  • საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკ. შედგენის ხარჯი - 11,7 ათ. ლარი (2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება).

ქვეპროგრამის მიზანი

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთათვის სრულფასოვანი გარემოს შექმნა

 

  1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

      მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული მონაცემების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. გარდა ამისა მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    2,721.6  

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

    1,462.2  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

       930.5  

 05 01 01 01

 სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

       485.1  

 05 01 01 02

 ძიუდოს განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ ზ. ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა

       250.0  

 05 01 01 03

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი"

       195.4  

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

         31.0  

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

       500.7  

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

    1,111.9  

 05 02 01

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

       550.3  

 05 02 01 02

 ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

       184.7  

 05 02 01 03

 ა(ა)იპ მამიაურის სახელობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა

       249.2  

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

       127.7  

 05 02 03 02

 კლუბები

       127.7  

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

         82.9  

 05 04

 საინფორმაციო ცენტრი

         64.6  

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02

21.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა                                                       

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

 

  1. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა. შესარჩევი თამაშები სხვადასხვა სახეობებში;
  2. 1-9 მაისის ღონისძიების დროს სპორტული შეჯიბრებების ( დოღი, ქართული ჭიდაობა ) ორგანიზება-გამართვა;
  3. 26 მაისის სპორტულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება (ბაგირის  გადაწევა, ჭადრაკი, მკლავჭიდი, ქართული ჭიდაობა);
  4. სახალხო დღესასწაული ,,ზეზვაობა-2022“;
  5. სპორტული ღონისძიებები;
  6. ევროპის სპორტის კვირეული;
  7. ,,ბიძინაობის“ ღონისძიებაზე სპორტული აქტივობების ორგანიზება, კონცერტის და გამოფენების მოწყობაში მონაწილეობის მიღება;
  8. სპორტის ხელშეწყობა. მათ შორის: ქართული ჭიდაობის ხელშეწყობა -პოპულარიზაცია მათ შორის: ახალგაზრდა, წარმატებული სპორტსმენების თანადაფინანსება;

პროგრამის მიზანი

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში, წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტარანი სპორტსმენების დაჯილდოება, ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება და სოციალურად შეჭირვებული ახალგაზრდებისა და შედეგიანი სპორტსმენების შეკრებებისა და ტურნირებზე გასაგზავნი თანხების თანადაფინანსება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კომპლექსური სასპორტო სკოლის ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარებში

05-01-01-01

2022 წ.

485,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახმეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 10 სპორტული სახეობა. ესენია:

  • კალათბურთი - 50 სპორტსმენი;
  • ძიუდო - 110 სპორტსმენი;
  • მკლავჭიდი - 70 სპორტსმენი;
  • კიკბოქსინგი - 41 სპორტსმენი;
  • თავისუფალი ჭიდაობა - 15 სპორტსმენი;
  •  ქართული ჭიდაობა - 20 სპორტსმენი;
  •  საცხენოსნო სპორტი - 15 სპორტსმენი;
  •  რაგბი - 70 სპორტსმენი;
  •  კრივი - 25 სპორტსმენი;
  •  ათლეტიზმი - 20 სპორტსმენი.

 

 კომპექსური სკოლა უზრუნველყოფს სწავლას სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში (8 -დან 30 წლამდე). სპორტსმენები იღებენ მონაწილეობას რეგიონალურ, საქართველოს, მსოფლიო   და ევროპის ჩემპიონატებზე.  ტარდება სპორტული შეკრებები.

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტული სახეობების განვითარება, ახალგაზრდებში  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 01 02

2022 წ.

250,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ძიუდოს სკოლა  უზრუნველყოფს სწავლას, როგორც ძიუდოს, ასევე ქართულ ჭიდაობასა და სამბოში. ძიუდოს სკოლაში ვარჯიშები ტარდება  სამივე  მიმართულებით. 13 მწვრთნელი  ემსახურება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებს (6-დან 18-წლამდე) 164  სპორტსმენს. სკოლის სპორტსმენები მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებზე.

ქვეპროგრამის მიზანი

ძიუდოს განვითარება და პოპულარიზაცია

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

05-01-01-03

2022 წ.

195.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი"

ქვეპროგრამის აღწერა

საფეხბურთო სკოლა  უზრუნველყოფს სწავლას ფეხბურთის მიმართულებით 13 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებს (5-დან-18-წლამდე) 210 სპორტსმენს. სკოლის სპორტსმენები მონაწილეობენ თბილისის მერიის თასის გათამაშების ტურნირზე და კახეთის ჩემპიონატზე. სკოლა გეგმავს ბიუჯეტიდან გამომდინარე შეძლებისდაგავარად მოეწყოს საზაფხულო შეკრებები აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას. სკოლის ბაზაზე არის სასტუმროს შენობა. ჩვენი ინტერესია მოვიზიდოთ სპორტსმენები, რომლებიც გაივლიან სპორტულ შეკრებას სკოლის სასტუმროში სადაც სპორტსმენებისთვის არის დამაკმაყოფილებელი პირობები. ამით სკოლას ექნება საკუთარი შემოსავალი ამ შემოსავლით უკეთეს პირობებს შევუქმნით    სპორტსმენებს.

ქვეპროგრამის მიზანი

ფეხბურთით დაინტერესებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა; სპორტული ტრადიციების დაცვა-შენარჩუნება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

დაფინანსება ათას ლარებში

05-01-03

2022 წ.

500,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური.                                       

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

  • სოფ. კუწახტაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა;
  • ქ. ახმეტაში სათიანოს უბანში ღია სპორტული სავარჯიშოების მოწყობა;
  • ქ. ახმეტაში 60 ბინიანთან ღია სპორტული სავარჯიშოების მოწყობა;
  • სოფ. ოჟიოში  ღია სპორტული სავარჯიშოების მოწყობა;
  • ქ. ახმეტაში უტოს უბანში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა;
  • სოფ. ზემო ხოდაშენის სპორტ. დარბაზის რეაბილიტაცია;
  • ქ. ახმეტაში იპოდრომის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკ. შედგენა.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ფონდ „მოძრაობა შიმშილობის წინააღმდეგ“ გაფორმებულია საგრანტო ხელშეკრულება, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ალვანში, ქისტაურსა და ქ. ახმეტაში გარე სავარჯიშოების მოწყობის თაობაზე. პროექტის სრული ღირებულებაა 37,6 ათ. ლარი, აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება - 5,9 ათ. ლარი.

2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ნაშთის სახით ასასახია 63,8 ათ. ლარი (ქ. ახმეტასა და სოფ. საკობიანოში მინი სპორტ. მოედნის მოწყობა).

 

ქვეპროგრამის მიზანი და საბოლოო შედეგი

სპორტის ხელშეწყობა

 

 

ღონის

ძიების დასახელება

კოდი

კულტურის

ცენტრი

დაფინანსება

ათას

ლარებში

05 02 01 01

2022 წ.

550,3

ღონისძიების განმა

ხორცი

ელებელი სამსახური

ა(ა)ი.პ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

ღონისძიების აღწერა

წლის განმავლობაში დაგეგმილია 19 მხატვრულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება. ესენია:                                                                                                                                                                                                           საახალწლო ღონისძიება, ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

საახალწლო ღონისძიება ალავერდის ეპარქიაში;    

სახალხო დღესასწაული ,,ყეინობა"
8 მარტის ღონისძიება, მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები.

კულტურის ცენტრის მიერ გაიცემა მცირე ფასიანი საჩუქრები   9 აპრილითან დაკავშირებით

დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.  
15 აპრილი სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით ქ.ახმეტის კულტურის სახლში ადგილობრივი ფოკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით გაიმართება ღონისძიება; 
ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ადგილობრივი ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით გაიმართება პანკისის ხეობაში ე/წ დაბალ გორაზე, ასევე მოეწყობა გამოფენები, სპორტული აქტივობები (დოღი, ჭიდაობა), 

ღონისძიება ,,ღამე მუზეუმში“.

26 მაისი საქრთველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება ქ.ახმეტის ცენტრში, ჩატარდება საზეიმო კონცერტი ადგილობრივი ფოკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, ასევე მოწვეული მომღერლების მონაწილეობით, მოეწყობა გამოფენები, სპორტული აქტივობები.    

სახალხო  დღესასწაული ,,ზეზვაობა" გაიმართება სოფელ ქვემო ალვანის ცენტრში, მოეწყობა კონცერტი, როგორც ადგილობრივ ისე ჩამოსული სტუმრების მონაწილეობით, მოეწყობა როგორც ტრადიციული რიტუალი ,,დალაობა“, მოეწყობა დოღი,გამოფენები.

ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ქ.ახმეტის კულტურის სახლში ადგილობრივი ფოკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით გაიმართება ღონისძიება.      

„ქაქუცაობა“ გაიმართება  სოფელ მატანში

სახალხო დღესასწაული;

,,თუშეთობა" მეცხვარეობის ტრადიციისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება თუშეთში სოფელ ომალოში, როგორც ადგილობრივი ისე მოწვეული  ანსამბლების მონაწილეობით, გაიმართება სპორტული აქტივობები (დოღი, მშვილდოსნობა) მოეწყობა ფაცხები სადაც იქნება ადგილობრივი კერძების დეგუსტაცია;

სახალხო დღესასწაული ,,კვეტერაობა" გაიმართება ციხე-ქალაქ კვეტერას ტერიტორიაზე, როგორც ადგილობრივი ისე ჩამოსული სტუმრების მონაწილეობით;  

სახალხო დღესასწაული ,,პანკისობა" გაიმართება  სოფელ დუისში ე/წ დაბალ გორაზე როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული ანსამბლების მონაწილეობით, გაიმართება სპორტული აქტივობები (დოღი, მშვილდოსნობა) მოეწყობა ფაცხები სადაც იქნება ადგილობრივი კერძების დეგუსტაცია; 

სახალხო დრესასწაული ,,ბიძინაობა" მთავარმოწამე ბიძინა ჩოლოყაშვილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება ქ.ახმეტის ცენტრში, როგორც ადგილობრივი ისე მოწვეული ანსამბლების მონაწილეობით, გაიმართება სპორტული აქტივობები (დოღი, მშვილდოსნობა, ჭიდაობა) მოეწყობა ფაცხები, სადაც იქნება ადგილობრივი კერძების დეგუსტაცია;

სახალხო დღესასწაული ,,ხადორობა" გაიმართება პანკისი ხეობაში სოფელ ხადორში, როგორც ადგილობრივი, ისე ჩამოსული სტუმრების მონაწილეობით;

კულტურის ცენტრის საანგარიშო კონცერტი გაიმართება ქ.ახმეტის კულტურის სახლში, მასში მონაწილეობას მიიღებენ კულტურის ცენტრის ბალანსზე არსებული ყველა ანსამბლი და ინდივიდუალური შემსრულებელი;

 ასევე შესაძლებელია გაიმართოს სხვა დაუგეგმავი ღონისძიებები.

მთელი წლის განმავლობაში კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს 14 სიმღერისა და და ცეკვის წრე (როგორც ქ.ახმეტაში ისე სხვადასხვა სოფლებში), სადაც დაკავებულია 160 ბავშვი. კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს 5 სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი, ჩვენი მუშაობით ვფიქრობთ კულტურულ ღონისძიებებში, რაც შეიძლება ბევრი ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას, კულტურული მიმართულებების (საწრეო მუშაობის) ხელშეწყობას რათა, რაც შეიძლება მეტი ბავშვი დაკავდეს სხვადასხვა სახის წრეებით.  

 ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დაქვემდებარებაშია ოთხი მუზეუმი: ახმეტის ისტორიის მუზეუმი, რაფიელ ერისთავის სახლ მუზეუმი, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი და პანკისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, იგეგმება ახალი ექსპონატების შემატება ინვენტარიზაცია, პასპორტიზაცია,  მუზეუმების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, შესაბამისი ღონისძიებების გამართვა, რათა გაიზარდოს მუზეუმების ცნობადობა, გაიზარდოს ვიზიტორების რაოდენობა.

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ბაზაზე ფუნქციონირებს ქ.ახმეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა და 10 სასოფლო ბიბლიოთეკა, მკითხველის მოზიდვის მიზნით იგეგმება ახალი წიგნების და ჟურნალ გაზეთების შეძენა, კატალოგიზაცია, ბიბლიოთეკებში განაწილება, სხვადსხვა სახის ღონისძიებების მოწყობა (ლიტერატურული საღამოები, გასვლა საჯარო ადგილებში ახალი წიგნების გამოფენა, ცნობილი  შემოქმედი ადამიანების მოწვევა ბიბლიოთეკაში მათი საღამოების ორგანიზება...), მკითხველის მოზიდვის მიზნით, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენარჩუნება.

ახმეტის მუნიციპალიტეტი საქართველოში ერთ-ერთი გამორჩეული მუნიციპალიტეტია ისტორიული ძეგლების რაოდენობის მხრივ, ძეგლთა დაცვა მუდმივად ახდენს მათ მოვლა-პატრონობას, ფოტოდოკუმენტირებას, პასპორტიზაციას, ძეგლების პოპულარიზაციის მიზნით გამოიცა წიგნი „ახმეტის მუნიციპალიტეტის ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა“.  სამსახური    ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ, ძეგლთა დაცვის საგენტოს მუდმივად აწვდის ინფორმაციის  ახალი ობიექტების  შესახებ რათა მოხდეს მათთვის სტატუსის მინიჭება, რაც უზრუნველყოფს მათ დაცვა-შენარჩუნებას.

 მიზანი

საზოგადოების ჩართულობა  კულტურულ ცხოვრებაში, მეტი ბავშვის დაკავება სხვადასხვა სახის წრეებით. მუზეუმების შენობების მოვლა-პატრონობა მათი შემდგომი განვითარება, ვიზიტორების მოზიდვა. ბიბლიოთეკების შენობების მოვლა-პატრონობა, წიგნადი ფონდის განახლება, მკითხველის დაინტერესება და  მოზიდვა. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობა,

პოპულარიზაცია, შეუსწავლელი ძეგლების გამოვლენა ფოტოდოკუმენტირება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

დაფინანსება ათას ლარებში

 05 02 01 02

2022 წ.

184,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  ,, სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება-ახმეტის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება’’

ქვეპროგრამის აღწერა

სამუსიკო სკოლების გაერთიანება ემსახურება ახალგაზრდების მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლების გაცნობას მათი ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას, მუსიკალური ხელოვნების სფეროში ინდივიდუალური შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და შენარჩუნების მიზნით საჭირო ღონისძიებების განხორციელებას. ასევე ხელს  უწყობს ქართული ფოლკლორისა და ქართული სიმღერების შესწავლას. გაერთიანებაში შედის 5 სამუსიკო სკოლა: ახმეტის, სოფ. მატნის, ზ.ალვნის, ქვ. ალვნის და დუისის სამუსიკო სკოლები  დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, სწავლობს 250 მოსწავლე  სწავლის გადასახადი ერთ მოსწავლეზე შეადგენს 10 ლარს.

  გაერთიანებასთან ფუნქციონირებს ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ჯვარი ვაზისა"

ქვეპროგრამის მიზანი

მეტი ბავშვის ჩართულობა სხვადასხვა სახის მუსიკალურ კონკურსებში, აგრეთვე  მუსიკაში არსებული სიახლეების  გაცნობა /შესწავლა.

 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

სახელოვნებო სკოლა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 03

2022 წ.

249.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა.

ქვეპროგრამის ღწერა

 სკოლა ემსახურება მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას.  სკოლა ასევე უზრუნველყოფს მომავალი თაობების ცოდნის გაღრმავებას. ამისათვის სკოლაში არსებობს:

  • სამხატვრო წრე - 74 მოსწავლე - 5 პედაგოგი;
  • თიხის დამუშავება - 13 მოსწავლე - 1 პედაგოგი;
  • ქარგვა - 19 მოსწავლე - 3 პედაგოგი;
  • გობელინი - ხალიჩა - 12 მოსწავლე - 2 პედაგოგი;
  • თექა - 27 მოსწავლე - 2 პედაგოგი (აქედან 13 მოსწავლე სწავლობს   ჯოყოლოში, სკოლის ბაზაზე);
  • გამოყენებითი ხელოვნება - 15 მოსწავლე - 3 პედაგოგი;
  • ხალხური მუსიკის წრე - 5 მოსწავლე - 1 მასწავლებელი;
  • ჭადრაკის წრე 13 მოსწავლე - 1 პედაგოგი;
  • კრივი - 25 მოსწავლე - 1 მწვრთნელი.

ხელოვნების დარგების შესწავლა შეუძლიათ, როგორც სკოლის მოსწავლეებს, ასევე სკოლადამთვარებულებს და ზრდასრულებს, დიასახლისებს, პენსონერებს.  აქ ნასწავლი ხელოვნება შეიძლება მომავალში გახდეს მათი შემოსავლის წყარო.    

მუსიკალურ წრეზე ხდება   სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისათის და ახალგაზრდებისათვის სრულიად უფასოდ საესტრადო სიმღერების სწავლება, მათი ჩართულობით მუნიციპალურ და სასკოლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.     მუსიკას ეუფლებიან, როგორც სკოლის მოსწავლეები, ასევე საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებიც, რომლებიც დიდი ენთუზიაზმით და მონდომებით იძენენ ცოდნას და ხალისით იღებენ მონაწილეობას კონცერტებსა და ღონისძიებებში.  

ქვეპროგრამის მიზანი

ნიჭიერ ხელოვანთა და სპორტსმენთა შემოქმედებითი ზრდა

 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

კლუბები

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02  03 02

2022 წ.

725,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური                                        

ქვეპროგრამის ღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სოფ. მატანში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, რომელიც დაიწყო 2020 წელს.  სულ სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 1681,4 ათ. ლარს.

 

 მიმდინარე წელს საქართველოს მთავრობის   N75 განკარგულებით აღნიშნული კულტურის სახლის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილია 578,9 ათ. ლარი, გასული წლის N2685 განკარგულების ნაშთიდან ასახულია 92,4 ათ ლარი, 2020 წლის N2630 განკარგულებიდან ნაშთი - 27,8 ათ. ლარი. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ტექნიკური ზედამხედველობა 26,0 ათ. ლარი

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

რეაბილიტირებული კუტურის სახლების ზრდა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03

2022 წ.

82,9

 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 პროგრამის აღწერა

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:

 

  • ნიჭიერი ახალგაზრდა მხატვრების გამოფენა-პლენერი;
  • ლიტერატურული კონკურსი (ესე);
  • მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი (მსკ);
  • ახალგაზრდული აქტივობები:

- დედაენის დღე - 14 აპრილი; დასუფთავების აქცია;

- შშმ პირთა ინტეგრაციის ღონისძიება;

  • ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო   დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება (ასფალტზე ხატვის ორგანიზება,  კონცერტი, გამოფენის მოწყობა, ფერების ფესტივალი, ანიმატორების მოწვევა);
  • საზაფხულო ბანაკები, მათ შორის: ახალგაზრდული აქტივობები - დისკოთეკები, კონცერტები, გასვლითი შეხვედრები სოფლებში.  ახალგაზრდული აქტივისთვის ლაშქრობების და ექსკურსიების  ციკლი ,,შეიცანი შენი მხარე’’ ( კვეტერა, თორღვა-პანკელის ციხე, ალვნის ცხრაკარა, ბახტრიონის ციხე, ალავერდი, გრემი-ნეკრესი, იყალთოს აკადემია, მცხეთა, დავით-გარეჯი, წინანდალი, ერეკლეს სახლმუზეუმი...);
  • ქაქუცა ჩოლოყაშვილის-საიუბილეო თარიღის აღნიშვნა ;
  • თუშეთში მუნიციპალიტეტის  ახალგაზრდული აქტივის წაყვანა ,,მეცხვარის დღის’’ აღსანიშნავად; შაბათობა ჯოყოლოს ქართულ ეკლესიაში; ილტოს ხეობის სოფლების და მოწვეული სტუმრების მონაწილეობით კაფიაობა-ლექსობის ჩატარება;
  • ახალი სასწავლო წლის დაწყების მილოცვა - კონცერტი;
  • ახალგაზრდული საზაფხულო ფესტივალი კახეთის რეგიონის  მუნიციპალიტეტების მონაწილეობით -დამეგობრების ფესტივალი;
  • პროექტის ,,ცოცხალი წიგნის’’ ფარგლებში შეხვედრა თანამედროვე პოეტებთან და მწერლებთან;
  • ტურები ,,რა,სად, როდის ?”(მაისი- ნოემბერი);
  • საგანმანათლებლო მედია-პროექტი ,,ეტალონი“;
  • ახალგაზრდა შემოქმედთა  პოეზიის საღამო,  შეხვედრები ახალგაზრდულ კლუბში, მათ შორის გასვლითი - სოფლის აქტივთან და დასუფთავების აქციები (წლის განმავლობაში) საახალწლო ღონისძიებების კვირეულში ჩართვა;
  • ტრანსპორტირების ხარჯები - წლის განმავლობაში;
  • ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის მიზნებისა და ამოცანების განხორციელება.

 პროგრამის მიზანი და შედეგი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების გააქტიურება, სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, პიროვნული პოტენციალის რეალიზება და მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ეთნიკურ უმცირესობებთან ინტეგრირების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული სასარგებლო პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, კონკურსის წესით საუკეთესო ინიციატივების შერჩევა და პრიორიტეტის მინიჭება, მათგან ყველაზე კრეატიულისა და ინოვაციურისათვის.

 

ქვეპროგრამის   დასახელება

კოდი

საინფორმაციო ცენტრი

დაფინანსება ათას ლარებში

05 04

2022 წ.

64,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ახმეტის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

გაზეთი ,,ბახტრიონი" გამოდის თვეში ორჯერ, ერთი ნომერი 500 ეგზემპლარია, ბეჭდვის ღირებულება 180 ლარი. წელიწადში ორჯერ გამოიცემა სპეც. ნომერი. გაზეთი ვრცელდება მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. მოსახლეობას საშუალება ეძლევა უფასოდ მიიღონ გაზეთი და გაეცნონ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებს. ისინი აქტიურად არინ ჩართულები, როგორც მკითხველის რანგში, ასევე გაზეთში რაიმე სახის ინფორმაციის მოწოდებაში. გაზეთი ხელს უწყობს შემოქმედი ახალგაზრდების ნიჭის გამოვლენას. მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლები თავის ადმინისტრაციულ ერთეულში აქტიურად ავრცელებენ  გაზეთს, გარდა ამისა, ისინი ასევე თანამშრომლობენ და აწვდიან ნებისმიერი სახის ინფორმაციას.  რედაქციას გააჩნია საარქივო მასალები, რომელიც მოიცავს 70-იანი წლების ისტორიას მუნიციპალიტეტში არსებულ ბეჭდვითი მედიის შესახებ, ასევე ფოტომასალის სახით. დაინტერესებული პირები აკითხავენ ამ მიზნით გაზეთს და ადგილზე ეცნობიან მათთვის სასურველ ინფორმაციას. გაზეთი საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მოქალაქეს გაზეთის ფურცლებზე გამოხატოს თავისი აზრი. თავისი მასალების შინაარსით ცდილობს იყოს შუამავალი ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის და ის პრობლემები, რომელიც რეალურად დგას ჩვენი მოქალაქეების წინაშე, ხელისუფლებას გააცნოს გაზეთის საშუალებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და საბოლოო შედეგი

გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის ინფორმაციულობის გაზრდა და ჩართულობა

 

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

           1,258.3  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

             126.2  

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

               89.6  

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

               36.6  

 06 02

 სოციალური დაცვა

           1,132.1  

 06 02 01

 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

             341.1  

 06 02 02 

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

             193.6  

 06 02 03

 სტიქიური უბედურებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

               10.0  

 06 02 04

 მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა

               25.0  

 06 02 05

 უმწეოთათვის უფასო კვების პროგრამა

             509.5  

 06 02 06

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

               12.9  

 02 06 07

 წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსების პროგრამა

               40.0  

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის ცენტრი

დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 01  

2022 წ.

89,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის ღწერა

,,ეპიდზედამხედველობის“ სახელმწიფო პროგრამის „რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრებისათვის ეპიდზედამხედველობის, იმუნიზაციის და სამედიცინო სტატისტიკის ღონისძიებების. კომპონენტი ,,ეპიდზედამხედველობის“ სახელმწიფო პროგრამის „მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) დაავადების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესების" კომპონენტის ,,მალარიის კერებში დაავადებაზე სავარაუდოდ საეჭვო პირების სკრინინგული კვლევის ქვეკომპონენტი. ააიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სავალდებულო მოვალეობების განხორციელება.    ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის მუნიციპალური პროგრამა. აგრეთვე ხორციელდება გეგმიური აცრები შემდეგი დაავადებების წინააღმდეგ:

  1. ტუბერკულოზი
  2. ბ ჰეპატიტი
  3. დიფტერია
  4. ყივანახველა
  5. ფემოფილუს ინფლუენსა
  6. პოლიომიელიტი
  7. წითელა
  8. წითურა
  9. ყბაყურა
  10. როტა ვირუსი
  11. პნევმოკოკური პნევმონია
  12. პაპილომა ვირუსი
  13. ტეტანუსი
  14. ცოფი
  15. გრიპი
  16. კოვიდი

უშუალოდ აცრის პროცესი ხორციელდება ევექსის კლინიკაში, დუისის რეგიონალურ ჯანდაცვის ცენტრში და სოფლის ამბულატორიებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და საბოლოო შედეგი

ძირითადი მიზანია სამოქმედო ტერიტორიის მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10)  ფუნქციების განხორციელების გზით;

 

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების დასახელება

კოდი

95 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა
დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

2,4

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 95  წელს  გადაცილებულ ხანდაზმულ პირთა დახმარება 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის  ოდენობით

ქვეპროგრამის მიზანი და საბოლოო შედეგი

ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ელექტრო ენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

8,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

   ელექტროენერგიის   ან ბუნებრივი აირის გადასახადის     თანადაფინანსება  მოხდება  წელიწადში 100 ლარის   ოდენობით შემდეგ პირებზე:

  1.  სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც არ იღებენ სოციალურ   შემწეობას და მათი ოჯახის  სარეიტინგო ქულა არის 65 000-დან 80000-მდე (ქულის მინიჭების თარიღიდან გასული უნდა იყოს არაუმეტეს  ერთი  წელი);

 2. მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი   არასრულწლოვანი შვილი და   არ  იღებენ „დემოგრაფიული   მდგომარეობის გაუმჯობესების  ხელშეწყობის მიზნობრივი  სახელმწიფო პროგრამის“ მე-5  პუნქტის  პირველი  პუნქტით   გათვალისწინებულ   ბენეფიციართათვის  იმავე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული   ყოველთვიურ  ფულად დახმარებას;

  3. მარტოხელა მშობლის სტატუსის   მქონე პირები.

მიზანი

სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, ასევე მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

სტაციონარული მკურნალობის, ოპერაციების და გამოკვლევების დაფინანსების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 01

2022 წ.

290.2

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

 ეკონომიკურად გაჭირვებულ და  სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა    სტაციონარული მკურნალობის, ოპერაციისა და ლაბორატორიული გამოკვლევების  დაფინანსება, აგრეთვე ცერებრალური   დამბლით დაავადებულ და სხვა ფსიქომოტორული პათოლოგიის მქონე   ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის საჭირო   პროცედურების დაფინანსება (გარდა  ესთეტიკური ქირურგიის, კოსმეტიკური  მიზნით ჩატარებული მკურნალობის და   ლოგოპედი სმომსახურებისა) მოქალაქის მიერ გადასახდელი  თანხის 2000 ლარის და მეტის  შემთხვევაში - არაუმეტეს 1000  ლარისა, 2000 ლარამდე თანხის შემთხვევაში - არაუმეტეს 500  ლარისა, მოქალაქის მიერ 300  ლარამდე გადასახდელი თანხის  შემთხვევაში აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდება  მხოლოდ ის ოჯახი, რომლის  სარეიტინგო ქულა არის 100 000-მდე.

მიზანი

ეკონომიკურად გაჭირვებული და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირთა მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

 ღონისძიების დასახელება

კოდი

შშმ ბავშვების (18 წლამდე) დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

10,5

 ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

  ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

 ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე  ბავშვები წელიწადში ორჯერ საახალწლოდ და სააღდგომოდ მიიღებენ 150 ლარის ღირებულების სასურსათო პაკეტს  (წელიწადში 300 ლარის).

 მიზანი

                                შშმ პირთა (18 წლამდე)  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქება

               
                 

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე) დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

0,9

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

  ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

 ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უდედმამო  18 წლამდე  ბავშვები წელიწადში ორჯერ საახალწლოდ და სააღდგომოდ მიიღებენ 150 ლარის ღირებულების სასურსათო პაკეტს  (წელიწადში 300 ლარის)

 მიზანი

უდედმამო (18) წლამდე ბავშვებზე ზრუნვა

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 06

2022 წ.

2,7

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მეომართა ოჯახებს 26 მაისისათვის ეძლევათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით

 მიზანი

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მეომართა ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

                       

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანების სადღესასწაულო და დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებში დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 06

2022 წ.

3,4

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სამამულო ომის ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება, კერძოდ: გარდაცვლილი სამამულო ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება 250 ლარის ოდენობით. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის  ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით.

მიზანი

სამამულო ომის ვეტერანების და მატი ოჯახების თანადგომა

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა პირველი და მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

16,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ოჯახების დახმარება, კერძოდ: პირველი  და მეორე  ბავშვის შეძენისას ოჯახებს ერთჯერადად   ჩაერიცხებათ ფულადი დახმარება (გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისა), პირველ ბავშვზე  100 ლარის ოდენობით და მეორე ბავშვზე 200 ლარის ოდენობით. ხოლო  ტყუპების შეძენის შემთხვევაში თითო ბავშვზე 200 ლარი. (ორივეზე 400 ლარი)                                                     

მიზანი

ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ოჯახების დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

1,5

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა 300 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე

 მიზანი

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვა

 

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

თუშეთში მცხოვრებთა სასურსათო პაკეტების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

9,6

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

მაღალმთიან რეგიონში კერძოდ თუშეთში მუდმივად მცხოვრები ოჯახები წლის განმავლობაში ორჯერ საახალწლოდ და სააღდგომოდ იღებენ სასურსათო პაკეტებს 150 ლარის ოდენობით (წელიწადში თითოეულ ოჯახზე - 300 ლარი)

მიზანი

თუშეთში მუდმივად მცხოვრები ოჯახების დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

თუშეთში მცხოვრებთა საჭირო მედიკამენტებით დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

1.5

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

მაღალმთიან რეგიონში კერძოდ თუშეთში მუდმივად და სეზონურად მცხოვრებ პირთა პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებით  უზრუნველყოფა  ხდება წელიწადში 1500 ლარის ოდენობით

მიზანი

მაღალმთიან რეგიონში კერძოდ თუშეთში მუდმივად და სეზონურად მცხოვრებ პირთათვის საჭირო პირველადი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა

 

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

12.6

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა (ყოველთვიურად 70 ლარი) პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად

მიზანი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის  მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინის ქირის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

4,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ბინის ქირით უზრუნველყოფა. არაუმეტეს 200 ლარისა 4 თვის განმავლობაში.

 მიზანი

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების  დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ლოგინს მიჯაჭვული პირველი ჯგუფის ინვალიდთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

60,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ლოგინსმიჯაჭვული პირველი ჯგუფის ინვალიდთა დახმარება თვეში 50 ლარის ოდენობით, ჰიგიენური საშუალებების შესაძენად.

 მიზანი და შედეგი

ლოგინს მიჯაჭვული პირველი ჯგუფის ინვალიდთა დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

დიაბეტით და ფერმენტოპათიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა  დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

10,8

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიაბეტით და ფერმენტოპათიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა  კვებისთვის დახმარება   თვეში 50 ლარის ოდენობით.

 მიზანი და შედეგი

დიაბეტით და ფერმენტოპათიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა   დახმარება

 

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

მედიკამენტების შესაძენად დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 01

2022 წ.

50,0

 ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

 ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ონკოლოგიური  და ფსიქიკური პრობლემის მქონე ავადმყოფები შესაბამისი მედიკამენტების შესაძენად მიიღებენ დახმარებას წლის განმავლობაში არა უმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების  შეძენაში ფინანსური დახმარების გზით

 

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

46.5

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

განსაკუთრებულ შემთხვევებში,  ,,სოციალური პაკეტით  განსაზღვრული დახმარებების მსურველ პირთა განცხადებების შემსწავლელი კომისიის" დასკვნის საფუძველზე, სოციალური დახმარება გაიცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ეკონომიკურად გაჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ ფიზიკურ პირებზე და ოჯახებზე,  წელიწადში ერთხელ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა,  რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ სამიზნე ჯგუფის მოთხოვნებს ან კონკრეტული მიზეზების გამო ამ ეტაპზე შეუძლებელია დახმარება სოციალური პროგრამის სხვა მუხლებიდან.

მიზანი

მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე ოჯახების დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

უსინათლოთა დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

4,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირველი ჯგუფის  უსინათლო მოქალაქეებზე  გაიცემა წელიწადში ერთხელ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

 მიზანი

უსინათლო მოქალაქეების დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

2,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების შემთხვევაში  ბიოლოგიურ ოჯახს ეძლევა ფულადი დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

მიზანი

რეინტეგრირებულ ბავშვთა და მათი მშობლების  დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

დაუნის სინდრომის მქონე პირთა დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

2,4

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

დაუნის სინდრომის მქონე  პირთა საერთაშორისო დღესთან (21 მარტი) დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დაუნის სინდრომის მქონე პირებზე  გაიცემა ერჯერადი ფულადი დახმარება  200   ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა მერის ბრძანების საფუძველზე, არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში მის კანონიერ წარმომადგენელზე.

მიზანი

დაუნის სინდრომის მქონე  პირთა  დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

აუტისტური სპექტრის  მქონე პირთა დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

1,4

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

აუტიზმის  საერთაშორისო დღესთან (2 აპრილი) დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ აუტისტური სპექტრის მქონე პირებზე  გაიცემა ერჯერადი ფულადი დახმარება  200  ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა მერის ბრძანების საფუძველზე, არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში მის კანონიერ წარმომადგენელზე.

 მიზანი

აუტისტური სპექტრის  მქონე პირთა დახმარება

 

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ბრძოლაში მონაწილე შშმ პირთა  დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 06

2022 წ.

4.8

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე შშმ პირებს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ეძლევათ ერთჯერადი  ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით. თანხა ჩაირიცხება მერის ბრძანების საფუძველზე  მათ ანგარიშზე.

მიზანი

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე შშმ პირთა დახმარება

 

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

თუშეთში მუდმივად მცხოვრები ოჯახების  შეშით დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

1,5

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

მაღალმთიან რეგიონში  (თუშეთი) ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები"-ს სტატუსის მქონე პირთა მოზამთრე   ოჯახების 15 კუბური მეტრი მეორე ხარისხის მერქნით (საშეშე მერქანი) დახმარება.

 მიზანი

მაღალმთიან რეგიონში  (თუშეთი) ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები"-ს სტატუსის მქონე პირთა მოზამთრე   ოჯახების  დახმარება.

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი პირების დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

2,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი პირების ერთჯერადი  დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

 მიზანი

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი პირების დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა  დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2022 წ.

6,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მომხდარი ხანძრის შედეგად  საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარება (დაზიანების ხარისხის გათვალისწინებით არაუმეტეს 1500 ლარისა)

 მიზანი

ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა  დახმარება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უმწოთათვის უფასო კვების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 03

2022 წ.

509,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის  ,,სოციალური სახლი" 

ქვეპროგრამის  აღწერა

ქ. ახმეტაში უმწეოთათვის განკუთვნილია   მუნიციპალიტეტის მერიის ერთი უფასო მუნიციპალური სასადილო, რომელიც  ემსახურება რაიონის მასშტაბით  320 (სამას ოცი) სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარს, უზრუნველყოფთ მათ ყოველდღიურად დღეში ერთჯერ ცხელი საკვებით. ადგილზე იკვებება    35 (ოცდათხუთმეტი) ბენეფიციარი, დანარჩენი  კი სოფლების მიხედვით. არსებობის შემთხვევაში  ყოველთვიურად ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილების შეტანა, კერძოდ გარდაცვალების, რაიონიდან გასვლის ან პირადი განცხადების საფუძველზე. ახმეტის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მდებარე უფასო სასადილოში ბენეფიციარების შერჩევისა და რეგისტრაციის წესს განსაზღვრავს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N-19, მიღებული 2012 წლის 27 იანვარს. უფასო სასადილოში ბენეფიციარად რეგისტრაციის მიზნით დაინტერესებული პირი განცხადებით მიმართავს მერიას, განცხადებას თან  უნდა  ახლდეს ცნობა, რომლითაც დასტურდება, რომ იგი აღრიცხულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და იღებს საარსებო შემწეობას, ან მოპოვებული აქვს ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევით სარგებლობის უფლება.  ასევეა მარტოხელა, უმუშევარი პენსიონერი. ბენეფიციართა განცხადების საფუძველზე ხდება რაიონის მაშტაბით  მათი  სოციალურ-ეკონომიური პირობების შესწავლა, მერიასთან შექმნილი კომისიის მიერ ადგილზე, ბენეფიციართა შემოწმებისა და კომისიის სხდომაზე შემდგომი განხილვის შემდეგ, მერის მიერ გამოცემული ბრძანების საფუძველზე ხდება ამ მონაცვლე სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების   ჩარიცხვა ან ამორიცხვა უფასო სასადილოში. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილება მენიუში საჭირო კალორაჟის გათვალისწინებით ბენეფიციართა მოთხოვნილებების საფუძველზე.

ქვეპროგრამის მიზანი

სიღატაკის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობის უფასო ერთჯერადი საკვებით  უზრუნველყოფა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 05

2022 წ.

25,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

ქვეპროგრამის  აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრისწყლის მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება სოფელ კასრისწყლიდან ქალაქ დედოფლისწყაროში, ბაზრის ტერიტორიაზე 35 კმ მანძილზე (ადგილზე მოცდით და უკან დაბრუნებით), თვეში არანაკლებ 8(რვა) რეისი ყოველი კვირის სამშაბათსა და შაბათს, ილტოს ხეობის სოფლების: ჭართალის, შახვეტილის, ჩაჩხრიალის, ნადუქნარისა და საბუის მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება სოფელ ჭართალიდან ქალაქ ახმეტაში, ბაზრის ტერიტორიაზე 15 კმ. მანძილზე (ადგილზე მოცდით და უკან დაბრუნებით), ყოველი კვირის სამშაბათს, პარასკევს და კვირას. აღნიშნულ სოფლებში არ არის სასურსათო მაღაზიები და არც აფთიაქები. არ აქვთ წვდომა სერვისების მომსახურების სააგენტოსთან.

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობისათვის გადაადგილებისა და სხვადასხვა სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წითელი ჯვრის თანადაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 05

2022 წ.

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

ქვეპროგრამის  აღწერა

 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაციის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტებია:

კატასტროფების მართვა;

ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა;

სოციალური მხარდაჭერა;

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ახმეტის ფილიალში 2013 წლიდან „ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ ბაზაზე ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების მათ შორის: ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერაზე, ახალგაზრდების გაძლიერებაზე, პანკისის თემის უნარიანობის ამაღლებასა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობის გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. პროექტით „საქმიანობათა ცენტრი ახმეტაში“ უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის პროექტით ფინანსდება ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

  • სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებები (ექსკურსია, შემოქმედებითი საღამოები, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა და სხვა);
  • გაცვლითი ვიზიტები თანამშრომლებისა და მოხალისეებისათვის;
  • მასალები საქმიანობათა ჯგუფებისათვის (საკერავი, საქსოვი, საქარგი და სხვა);
  • საბაზისო მედიკამენტები ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის;
  • კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთა მხარდამჭერი საქმიანობები;
  • სამედიცინო აქციები (სასტუმრო, ტრანსპორტირება, კვება) დაუცველი ჯგუფებისთვის;
  • და სხვა პროგრამული თუ ადმინისტრაციული ხარჯები.

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის პროექტის თანადაფინანსება.

 

 

  1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

       პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება, შესყიდვებთან და აუქციონთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსება ათას ლარებში

01 01 02

2022 წ.

3562,4

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აღმასრულებელ ორგანოსთან დაკავშირებული ხარჯები, როგორიცაა შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება, სოციალური უზრუნველყოფა და სხვა ხარჯები. ხარჯების ჯამური მოცულობა შეადგენს 3003,3 ათ. ლარს, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდა შეადგენს 559,1 ათ. ლარს:

  • ქ. ახმეტის ადმინისტრაციულ შენობაში კიბის უჯრედების მოწყობა;
  • სოფ. ზემო ალვანში ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია;
  • სოფ. ხოდაშნის ადმინისტრაციული შემობის რეაბილიტაცია;
  • 3 ერთეული მაღალი გამავლობის ავტომობილის შეძენა;
  • 2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე აღებული ვალდებულების დაფარვა (ქ. ახმეტაში ადმ. შენობაში სველი წერტილების მოწყობა და კორიდორის რეაბილიტაცია, ქ. ახმეტაში მერიის შენობაში ოთახებისა და კიბის უჯრედების რეაბილიტაცია) 48,7 ათ. ლარი;
  • ოფისისთვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა.

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

წარმომადგენლობითი ორგანოს გამართული ფუნქციონირება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა

დაფინანსება ათას ლარებში

01 02 03

2022 წ.

248,7

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის  საპროცენტო  (90.0 ათ. ლარი)  და  სესხის ძირი თანხების დაფარვა (158,7 ათ. ლარი). სესხი აღებულია ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვისა" (2022 წელს გადასახდელი იქნება 109,5 ლარი) და ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ მატნის სპორტსკოლის რესკონსტრუქციისა და გზის რეაბილიტაციის" (2022 წელს გადასახდელი იქნება 139,2 ათ. ლარი) პროექტების განსახორციელებლად.

ქვეპროგრამის მიზანი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში დაფარვა

თავი III

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგი სახით.

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ახმეტის მუნიციპალიტეტი

     16,695.5  

     20,781.3  

       13,280.8  

     7,500.5  

    21,292.5  

     17,224.5  

       4,068.0  

 

 ხარჯები

      8,826.5  

     11,060.0  

       10,688.7  

       371.3  

    13,491.5  

     13,449.7  

            41.8  

 

    შრომის ანაზღაურება

      1,816.3  

       1,952.5  

         1,952.5  

            -    

      3,032.1  

      3,032.1  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         950.9  

       1,547.0  

         1,447.0  

       100.0  

      1,842.4  

      1,842.4  

               -    

 

    პროცენტები

         122.3  

          111.9  

            111.9  

            -    

          90.0  

           90.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

      5,327.8  

       6,555.7  

         6,555.7  

            -    

      7,791.0  

      7,791.0  

               -    

 

    გრანტები

             8.9  

           29.5  

             29.5  

            -    

          29.5  

           29.5  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         400.5  

          484.9  

            484.9  

            -    

         552.0  

         552.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         199.9  

          378.5  

            107.2  

       271.3  

         154.5  

         112.7  

            41.8  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      7,726.6  

       9,570.3  

         2,441.1  

     7,129.2  

      7,642.3  

      3,616.1  

       4,026.2  

 

 ვალდებულებები

         142.5  

          151.0  

            151.0  

            -    

         158.7  

         158.7  

               -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

      2,730.3  

       3,331.7  

         3,331.7  

            -    

      5,135.9  

      5,135.9  

               -    

 

 ხარჯები

      2,537.4  

       3,044.0  

         3,044.0  

            -    

      4,418.1  

      4,418.1  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      1,816.3  

       1,920.4  

         1,920.4  

            -    

      3,032.1  

      3,032.1  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         521.0  

          884.2  

            884.2  

            -    

      1,188.5  

      1,188.5  

               -    

 

    პროცენტები

         122.3  

          111.9  

            111.9  

            -    

          90.0  

           90.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             2.1  

           40.0  

             40.0  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    გრანტები

             3.9  

               -    

                 -    

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           11.0  

           17.0  

             17.0  

            -    

          17.0  

           17.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           60.8  

           70.5  

             70.5  

            -    

          90.5  

           90.5  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           47.9  

          136.7  

            136.7  

            -    

         559.1  

         559.1  

               -    

 

 ვალდებულებები

         142.5  

          151.0  

            151.0  

            -    

         158.7  

         158.7  

               -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

      2,462.4  

       2,848.1  

         2,848.1  

            -    

      4,626.5  

      4,626.5  

               -    

 

 ხარჯები

      2,412.1  

       2,711.4  

         2,711.4  

            -    

      4,067.4  

      4,067.4  

               -    

 

 შრომის ანაზღაურება

      1,816.3  

       1,920.4  

         1,920.4  

            -    

      3,032.1  

      3,032.1  

               -    

 

  საქონელი და მომსახურება

         517.9  

          668.0  

            668.0  

            -    

         932.3  

         932.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

             2.1  

           40.0  

             40.0  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    გრანტები

             3.9  

               -    

                 -    

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           11.0  

           17.0  

             17.0  

            -    

          17.0  

           17.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           60.8  

           66.0  

             66.0  

            -    

          86.0  

           86.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           47.9  

          136.7  

            136.7  

            -    

         559.1  

         559.1  

               -    

 01 01 01

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

         531.9  

          562.9  

            562.9  

            -    

         903.6  

         903.6  

               -    

 

 ხარჯები

         530.5  

          557.9  

            557.9  

            -    

         903.6  

         903.6  

               -    

 

 შრომის ანაზღაურება

         383.3  

          386.9  

            386.9  

            -    

         667.1  

         667.1  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           86.4  

          105.0  

            105.0  

            -    

         150.5  

         150.5  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

             2.0  

               2.0  

            -    

            2.0  

             2.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           60.8  

           64.0  

             64.0  

            -    

          84.0  

           84.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             1.4  

             5.0  

               5.0  

            -    

              -    

              -    

               -    

 01 01 02

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია

      1,822.6  

       2,172.0  

         2,172.0  

            -    

      3,562.4  

      3,562.4  

               -    

 

 ხარჯები

      1,776.1  

       2,040.3  

         2,040.3  

            -    

      3,003.3  

      3,003.3  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      1,350.4  

       1,449.3  

         1,449.3  

            -    

      2,238.0  

      2,238.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         408.7  

          534.0  

            534.0  

            -    

         748.3  

         748.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

             2.1  

           40.0  

             40.0  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    გრანტები

             3.9  

               -    

                 -    

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           11.0  

           15.0  

             15.0  

            -    

          15.0  

           15.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

              -    

             2.0  

               2.0  

            -    

            2.0  

             2.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           46.5  

          131.7  

            131.7  

            -    

         559.1  

         559.1  

               -    

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

         107.9  

          113.2  

            113.2  

            -    

         160.5  

         160.5  

               -    

 

 ხარჯები

         105.4  

          113.2  

            113.2  

            -    

         160.5  

         160.5  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

           82.5  

           84.2  

             84.2  

            -    

         127.0  

         127.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           22.9  

           29.0  

             29.0  

            -    

          33.5  

           33.5  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             2.5  

               -    

                 -    

 

              -    

 

 

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

         267.9  

          483.6  

            483.6  

            -    

         509.4  

         509.4  

               -    

 

 ხარჯები

         125.4  

          332.6  

            332.6  

            -    

         350.7  

         350.7  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             3.1  

          216.2  

            216.2  

            -    

         256.2  

         256.2  

               -    

 

    პროცენტები

         122.3  

          111.9  

            111.9  

            -    

          90.0  

           90.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

              -    

             4.5  

               4.5  

            -    

            4.5  

             4.5  

               -    

 

 ვალდებულებები

         142.5  

          151.0  

            151.0  

            -    

         158.7  

         158.7  

               -    

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

              -    

          210.0  

            210.0  

            -    

         250.0  

         250.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

          210.0  

            210.0  

            -    

         250.0  

         250.0  

               -    

 

 საქონელი და მომსახურება

              -    

          210.0  

            210.0  

            -    

         250.0  

         250.0  

               -    

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

              -    

             4.5  

               4.5  

            -    

            4.5  

             4.5  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

             4.5  

               4.5  

            -    

            4.5  

             4.5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

              -    

             4.5  

               4.5  

 

            4.5  

             4.5  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა

         264.8  

          262.9  

            262.9  

            -    

         248.7  

         248.7  

               -    

 

 ხარჯები

         122.3  

          111.9  

            111.9  

            -    

          90.0  

           90.0  

               -    

 

    პროცენტები

         122.3  

          111.9  

            111.9  

 

          90.0  

           90.0  

 

 

 ვალდებულებები

         142.5  

          151.0  

            151.0  

 

         158.7  

         158.7  

 

 01 02 04

 შესყიდვებთან და აუქციონთან დაკავშირებული ხარჯები

             3.1  

             6.2  

               6.2  

            -    

            6.2  

             6.2  

               -    

 

 ხარჯები

             3.1  

             6.2  

               6.2  

            -    

            6.2  

             6.2  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             3.1  

             6.2  

               6.2  

 

            6.2  

             6.2  

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

      5,206.9  

       7,251.0  

         2,010.2  

     5,240.8  

      5,994.2  

      2,661.9  

       3,332.3  

 

 ხარჯები

         682.6  

       1,269.0  

         1,018.8  

       250.2  

      1,222.1  

      1,180.3  

            41.8  

 

    საქონელი და მომსახურება

         301.4  

          490.8  

            490.8  

            -    

         514.0  

         514.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         376.2  

          490.7  

            490.7  

            -    

         635.2  

         635.2  

               -    

 

    გრანტები

             5.0  

           29.5  

             29.5  

            -    

          29.5  

           29.5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

              -    

        258.00  

             7.80  

      250.20  

         43.44  

           1.60  

          41.84  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      4,524.2  

       5,982.0  

            991.4  

     4,990.6  

      4,772.0  

      1,481.6  

       3,290.4  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

      3,673.6  

       3,233.4  

            601.5  

     2,631.9  

      3,755.0  

         881.8  

       2,873.2  

 

 ხარჯები

              -    

             7.0  

               7.0  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

                    7.0  

               7.0  

                  -    

              -    

              -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      3,673.6  

       3,226.4  

            594.5  

     2,631.9  

      3,755.0  

         881.8  

2873.2

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

         538.3  

       1,581.0  

            680.3  

       900.7  

      1,061.2  

      1,006.9  

            54.3  

 

 ხარჯები

         380.7  

          516.8  

            516.8  

            -    

         603.3  

         603.3  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           96.4  

          173.8  

            173.8  

            -    

         204.0  

         204.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         284.3  

          343.0  

            343.0  

            -    

         399.3  

         399.3  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         157.6  

       1,064.2  

            163.5  

       900.7  

         457.9  

         403.6  

            54.3  

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 

         119.9  

       1,004.2  

            103.5  

       900.7  

         377.9  

         323.6  

            54.3  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         119.9  

       1,004.2  

            103.5  

       900.7  

         377.9  

         323.6  

            54.3  

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

           96.4  

          173.8  

            173.8  

            -    

         204.0  

         204.0  

               -    

 

 ხარჯები

           96.4  

          173.8  

            173.8  

            -    

         204.0  

         204.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           96.4  

          173.8  

            173.8  

            -    

         204.0  

         204.0  

               -    

 02 02 03

 ა(ა)იპ სოფლის სასმელი წყლის მოვლა-პატრონობის ცენტრი

         322.0  

          403.0  

            403.0  

            -    

         479.3  

         479.3  

               -    

 

 ხარჯები

         284.3  

          343.0  

            343.0  

            -    

         399.3  

         399.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

         284.3  

          343.0  

            343.0  

            -    

         399.3  

         399.3  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           37.8  

           60.0  

             60.0  

            -    

          80.0  

           80.0  

               -    

 02 03

    გარე განათება

         335.7  

          475.7  

            475.7  

            -    

         579.0  

         579.0  

               -    

 

 ხარჯები

         296.9  

          457.7  

            457.7  

            -    

         545.9  

         545.9  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         205.0  

          310.0  

            310.0  

            -    

         310.0  

         310.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           91.9  

          147.7  

            147.7  

            -    

         235.9  

         235.9  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           19.4  

           18.0  

             18.0  

            -    

          33.1  

           33.1  

               -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

         205.0  

          310.0  

            310.0  

            -    

         310.0  

         310.0  

               -    

 

 ხარჯები

         205.0  

          310.0  

            310.0  

            -    

         310.0  

         310.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         205.0  

          310.0  

            310.0  

            -    

         310.0  

         310.0  

               -    

 02 03 02

    კაპიტალური დაბანდებები  გარე განათების სფეროში

              -    

           15.0  

             15.0  

            -    

            5.8  

             5.8  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

           15.0  

             15.0  

 

            5.8  

             5.8  

 

 02 03 03

 ა(ა) იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური-გარე განათების მოვლა-პატრონობა

         130.7  

           58.1  

             58.1  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

 ხარჯები

           91.9  

           58.1  

             58.1  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    სუბსიდიები

           91.9  

           58.1  

             58.1  

 

              -    

              -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           19.4  

               -    

                 -    

 

              -    

              -    

 

 02 03 04

 ა(ა)იპ  ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური 

         134.6  

           92.6  

             92.6  

            -    

         263.2  

         263.2  

               -    

 

 ხარჯები

           75.2  

           89.6  

             89.6  

            -    

         235.9  

         235.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

           75.2  

           89.6  

             89.6  

 

         235.9  

         235.9  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           20.6  

             3.0  

               3.0  

 

          27.3  

           27.3  

 

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

              -    

          258.0  

               7.8  

       250.2  

          43.4  

             1.6  

            41.8  

 

 ხარჯები

              -    

        258.00  

               7.8  

       250.2  

          43.4  

             1.6  

            41.8  

 

    სხვა ხარჯები

              -    

        258.00  

               7.8  

       250.2  

          43.4  

             1.6  

            41.8  

 02 04 01

 ბინათმშენებლობა

              -    

          258.0  

               7.8  

       250.2  

          43.4  

             1.6  

            41.8  

 

 ხარჯები

              -    

        258.00  

               7.8  

       250.2  

          43.4  

             1.6  

            41.8  

 

    სხვა ხარჯები

              -    

        258.00  

               7.8  

       250.2  

          43.4  

             1.6  

            41.8  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

              -    

          579.5  

             59.6  

       519.9  

         210.2  

             6.5  

          203.7  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

          579.5  

             59.6  

       519.9  

         210.2  

             6.5  

          203.7  

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

              -    

          579.5  

             59.6  

       519.9  

         210.2  

             6.5  

          203.7  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

          579.5  

             59.6  

       519.9  

         210.2  

             6.5  

          203.7  

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

         668.4  

          915.9  

            155.8  

       760.1  

         178.8  

         150.0  

            28.8  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         668.4  

          915.9  

            155.8  

       760.1  

         178.8  

         150.0  

          28.82  

 02 07

 ტურიზმი

           10.2  

          207.5  

             29.5  

       178.0  

         166.5  

           36.1  

          130.4  

 

 ხარჯები

             5.0  

           29.5  

             29.5  

            -    

          29.5  

           29.5  

               -    

 

    გრანტები

             5.0  

           29.5  

             29.5  

            -    

          29.5  

           29.5  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             5.2  

          178.0  

                 -    

       178.0  

         137.0  

             6.6  

          130.4  

 02 07 01

 ტურისტული ინფრასტურქტურის მოწყობა

             5.2  

          178.0  

                 -    

       178.0  

         137.0  

             6.6  

          130.4  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             5.2  

          178.0  

                 -    

       178.0  

         137.0  

             6.6  

          130.4  

 02 07 02

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

             5.0  

           29.5  

             29.5  

 

          29.5  

           29.5  

 

 

 ხარჯები

             5.0  

           29.5  

             29.5  

 

          29.5  

           29.5  

 

 

    გრანტები

             5.0  

           29.5  

             29.5  

 

          29.5  

           29.5  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

      1,623.0  

       1,906.9  

         1,885.8  

         21.1  

      2,167.1  

      2,167.1  

               -    

 

 ხარჯები

      1,014.9  

       1,257.8  

         1,236.7  

         21.1  

      1,518.0  

      1,518.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

           32.1  

             32.1  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    სუბსიდიები

      1,014.9  

       1,203.7  

         1,203.7  

            -    

      1,518.0  

      1,518.0  

               -    

 

     სხვა ხარჯები

 

                  22.0  

                      0.9  

               21.1  

                    -    

                     -    

                      -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         608.0  

          649.1  

            649.1  

            -    

         649.1  

         649.1  

               -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური

         602.1  

          733.0  

            733.0  

            -    

         928.7  

         928.7  

               -    

 

 ხარჯები

         597.0  

          706.5  

            706.5  

            -    

         927.1  

         927.1  

               -    

 

    სუბსიდიები

         597.0  

          706.5  

            706.5  

 

         927.1  

         927.1  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             5.1  

           26.5  

             26.5  

 

            1.6  

             1.6  

 

 03 02

 გარემოს დაცვა

         441.0  

          525.0  

            525.0  

            -    

         615.9  

         615.9  

               -    

 

 ხარჯები

         417.9  

          497.2  

            497.2  

            -    

         590.9  

         590.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

         417.9  

          497.2  

            497.2  

 

         590.9  

         590.9  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           23.1  

           27.8  

             27.8  

 

          25.0  

           25.0  

 

 03 02 01 

 თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

         248.3  

          317.0  

            317.0  

 

         361.6  

         361.6  

 

 

 ხარჯები

         229.1  

          292.0  

            292.0  

 

         336.6  

         336.6  

 

 

    სუბსიდიები

         229.1  

          292.0  

            292.0  

 

         336.6  

         336.6  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           19.2  

           25.0  

             25.0  

 

          25.0  

           25.0  

 

 03 02 02

 ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

         192.7  

          208.0  

            208.0  

 

         254.3  

         254.3  

 

 

 ხარჯები

         188.8  

          205.2  

            205.2  

 

         254.3  

         254.3  

 

 

    სუბსიდიები

         188.8  

          205.2  

            205.2  

 

         254.3  

         254.3  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             3.9  

             2.8  

               2.8  

 

              -    

              -    

 

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში

         579.9  

          514.9  

            493.8  

         21.1  

         522.5  

         522.5  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

           54.1  

             33.0  

         21.1  

              -    

              -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                     -    

           32.1  

             32.1  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

        სხვა ხარჯები

 

                22.00  

                    0.90  

             21.10  

              -    

                     -    

                      -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         579.9  

          460.8  

            460.8  

            -    

         522.5  

         522.5  

               -    

 03 03 01

 სანიაღვრე არხების მოწყობა

           15.0  

           58.8  

             58.8  

            -    

         230.0  

         230.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           15.0  

           58.8  

             58.8  

            -    

         230.0  

         230.0  

               -    

 03 03 02

 ხევების გაწმენდა ნატანისგან

         217.4  

           54.1  

             33.0  

         21.1  

              -    

              -    

               -    

 

 ხარჯები

 

           54.1  

             33.0  

         21.1  

              -    

              -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

 

           32.1  

             32.1  

            -    

              -    

              -    

 

 

        სხვა ხარჯები

 

           22.0  

               0.9  

         21.1  

              -    

              -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         217.4  

               -    

                 -    

            -    

              -    

              -    

               -    

 03 03 03

 სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა

         340.5  

          292.0  

            292.0  

            -    

          92.5  

           92.5  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         340.5  

          292.0  

            292.0  

 

          92.5  

           92.5  

 

 03 03 04

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

             7.0  

          110.0  

            110.0  

            -    

         200.0  

         200.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             7.0  

          110.0  

            110.0  

 

         200.0  

         200.0  

 

 03 04

 დასუფთავების ღონისძიებები

              -    

          134.0  

            134.0  

                  -    

         100.0  

         100.0  

                      -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

          134.0  

            134.0  

                  -    

         100.0  

         100.0  

                      -    

 04 00

განათლება

      3,739.5  

       3,773.9  

         2,899.7  

       874.2  

      3,418.0  

      3,413.0  

              5.0  

 

 ხარჯები

      2,037.3  

       2,669.1  

         2,569.1  

       100.0  

      3,050.8  

      3,050.8  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           97.0  

          100.0  

                 -    

       100.0  

              -    

              -    

               -    

 

    სუბსიდიები

      1,940.3  

       2,569.1  

         2,569.1  

            -    

      3,050.8  

      3,050.8  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1,702.2  

       1,104.8  

            330.6  

       774.2  

         367.2  

         362.2  

              5.0  

 04 01 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ა(ა)იპ ს.ბაღების ცენტრი

      2,000.6  

       2,719.1  

         2,719.1  

            -    

      3,080.8  

      3,080.8  

               -    

 

 ხარჯები

      1,940.3  

       2,569.1  

         2,569.1  

            -    

      3,050.8  

      3,050.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

      1,940.3  

       2,569.1  

         2,569.1  

 

      3,050.8  

      3,050.8  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           60.3  

          150.0  

            150.0  

 

          30.0  

           30.0  

 

 04 01 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა(საბავშვო ბაღების არაფინანსური მერიაში)

      1,384.6  

          780.1  

            180.1  

       600.0  

         331.7  

         331.7  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1,384.6  

          780.1  

            180.1  

       600.0  

         331.7  

         331.7  

               -    

 04 02

 ზოგადი განათლება

         354.3  

          274.7  

               0.5  

       274.2  

            5.5  

             0.5  

              5.0  

 

 ხარჯები

           97.0  

          100.0  

                 -    

       100.0  

              -    

              -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           97.0  

          100.0  

                 -    

       100.0  

              -    

              -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         257.3  

          174.7  

               0.5  

       174.2  

            5.5  

             0.5  

              5.0  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

      2,101.6  

       3,318.8  

         1,986.0  

     1,332.8  

      3,319.0  

      2,619.9  

          699.1  

 

 ხარჯები

      1,511.7  

       1,749.8  

         1,749.8  

            -    

      2,070.8  

      2,070.8  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             9.5  

           40.0  

             40.0  

            -    

         109.9  

         109.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

      1,502.2  

       1,697.8  

         1,697.8  

            -    

      1,960.9  

      1,960.9  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

              -    

           12.0  

             12.0  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         588.4  

       1,569.0  

            236.2  

     1,332.8  

      1,248.2  

         549.1  

          699.1  

 05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

         624.1  

          950.6  

            950.6  

            -    

      1,462.2  

      1,462.2  

               -    

 

 ხარჯები

         617.3  

          784.5  

            784.5  

            -    

         948.0  

         948.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

               -    

                 -    

            -    

          27.0  

           27.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         617.3  

          772.5  

            772.5  

            -    

         921.0  

         921.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

              -    

           12.0  

             12.0  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             6.9  

          166.1  

            166.1  

            -    

         514.2  

         514.2  

               -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

         624.1  

          805.5  

            805.5  

            -    

         930.5  

         930.5  

               -    

 

 ხარჯები

         617.3  

          768.5  

            768.5  

            -    

         917.0  

         917.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         617.3  

          768.5  

            768.5  

            -    

         917.0  

         917.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             6.9  

           37.0  

             37.0  

            -    

          13.5  

           13.5  

               -    

 05 01 01 01

           სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

         329.4  

          417.1  

            417.1  

            -    

         485.1  

         485.1  

               -    

 

 ხარჯები

         322.6  

          388.1  

            388.1  

            -    

         480.6  

         480.6  

               -    

 

    სუბსიდიები

         322.6  

          388.1  

            388.1  

 

         480.6  

         480.6  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             6.9  

           29.0  

             29.0  

 

            4.5  

             4.5  

 

 05 01 01 02

 ძიუდოს განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ ზ. ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა

         157.3  

          210.5  

            210.5  

            -    

         250.0  

         250.0  

               -    

 

 ხარჯები

         157.3  

          207.0  

            207.0  

            -    

         245.5  

         245.5  

               -    

 

    სუბსიდიები

         157.3  

          207.0  

            207.0  

 

         245.5  

         245.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

             3.5  

               3.5  

 

            4.5  

             4.5  

 

 05 01 01 03

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი"

         137.4  

          177.9  

            177.9  

            -    

         195.4  

         195.4  

               -    

 

 ხარჯები

         137.4  

          173.4  

            173.4  

            -    

         190.9  

         190.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

         137.4  

          173.4  

            173.4  

 

         190.9  

         190.9  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

             4.5  

               4.5  

 

            4.5  

             4.5  

 

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

              -    

           16.0  

             16.0  

            -    

          31.0  

           31.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

           16.0  

             16.0  

            -    

          31.0  

           31.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

               -    

                 -    

            -    

          27.0  

         27.00  

               -    

 

    სუბსიდიები

 

             4.0  

               4.0  

 

            4.0  

            4.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

              -    

           12.0  

             12.0  

 

              -    

              -    

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

              -    

          129.1  

            129.1  

            -    

         500.7  

         500.7  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

          129.1  

            129.1  

 

         500.7  

         500.7  

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

      1,413.4  

       2,268.9  

            936.1  

     1,332.8  

      1,709.3  

      1,010.2  

          699.1  

 

 ხარჯები

         831.8  

          867.0  

            867.0  

            -    

         976.3  

         976.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

         831.8  

          867.0  

            867.0  

            -    

         976.3  

         976.3  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         581.6  

       1,401.9  

             69.1  

     1,332.8  

         733.0  

           33.9  

          699.1  

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

         838.8  

          875.0  

            875.0  

            -    

         979.3  

         979.3  

               -    

 

 ხარჯები

         831.8  

          867.0  

            867.0  

            -    

         976.3  

         976.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

         831.8  

          867.0  

            867.0  

            -    

         976.3  

         976.3  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             6.9  

             8.0  

               8.0  

            -    

            3.0  

             3.0  

               -    

 05 02 01 01

      კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

         466.6  

          488.6  

            488.6  

            -    

         550.3  

         550.3  

               -    

 

 ხარჯები

         459.7  

          480.6  

            480.6  

            -    

         547.3  

         547.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

         459.7  

          480.6  

            480.6  

 

         547.3  

         547.3  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             6.9  

             8.0  

               8.0  

 

            3.0  

             3.0  

 

 05 02 01 02

 ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

         160.5  

          165.5  

            165.5  

            -    

         184.7  

         184.7  

               -    

 

 ხარჯები

         160.5  

          165.5  

            165.5  

            -    

         184.7  

         184.7  

               -    

 

    სუბსიდიები

         160.5  

          165.5  

            165.5  

 

         184.7  

         184.7  

 

 05 02 01 03

 ა(ა)იპ მამიაურის სახელობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა

         211.6  

          220.9  

            220.9  

            -    

         249.2  

         249.2  

               -    

 

 ხარჯები

         211.6  

          220.9  

            220.9  

            -    

         244.3  

         244.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

         211.6  

          220.9  

            220.9  

 

         244.3  

         244.3  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

               -    

 

 

            4.9  

             4.9  

 

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

         574.6  

       1,393.9  

             61.1  

     1,332.8  

         725.1  

           26.0  

          699.1  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         574.6  

       1,393.9  

             61.1  

     1,332.8  

         725.1  

           26.0  

          699.1  

 05 02 03 02

 კლუბები

         574.6  

       1,393.9  

             61.1  

     1,332.8  

         725.1  

           26.0  

          699.1  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         574.6  

       1,393.9  

             61.1  

     1,332.8  

         725.1  

           26.0  

          699.1  

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

             9.5  

           40.0  

             40.0  

            -    

          82.9  

           82.9  

               -    

 

 ხარჯები

             9.5  

           40.0  

             40.0  

            -    

          82.9  

           82.9  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             9.5  

           40.0  

             40.0  

            -    

          82.9  

           82.9  

               -    

 05 04

 საინფორმაციო ცენტრი

           54.5  

           59.3  

             59.3  

            -    

          64.6  

           64.6  

               -    

 

 ხარჯები

           53.1  

           58.3  

             58.3  

            -    

          63.6  

           63.6  

               -    

 

    სუბსიდიები

           53.1  

           58.3  

             58.3  

 

          63.6  

           63.6  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             1.4  

             1.0  

               1.0  

 

            1.0  

             1.0  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

      1,294.4  

       1,199.0  

         1,167.4  

         31.6  

      1,258.3  

      1,226.7  

            31.6  

 

 ხარჯები

      1,042.5  

       1,070.3  

         1,070.3  

            -    

      1,211.7  

      1,211.7  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           21.9  

           32.0  

             32.0  

            -    

          30.0  

           30.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         492.1  

          554.4  

            554.4  

            -    

         626.1  

         626.1  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         389.5  

          467.9  

            467.9  

            -    

         535.0  

         535.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         139.0  

           16.0  

             16.0  

            -    

          20.6  

           20.6  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         251.9  

          128.7  

             97.1  

         31.6  

          46.6  

           15.0  

            31.6  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

         325.4  

          205.0  

            173.4  

         31.6  

         126.2  

           94.6  

            31.6  

 

 ხარჯები

           73.5  

           91.3  

             91.3  

            -    

          94.6  

           94.6  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                     -    

                  10.0  

                    10.0  

                  -    

                  5.0  

                   5.0  

                      -    

 

    სუბსიდიები

           73.5  

           81.3  

             81.3  

            -    

          89.6  

           89.6  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         251.9  

          113.7  

             82.1  

         31.6  

          31.6  

              -    

            31.6  

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

           73.5  

           82.8  

             82.8  

            -    

          89.6  

           89.6  

               -    

 

 ხარჯები

           73.5  

           81.3  

             81.3  

            -    

          89.6  

           89.6  

               -    

 

    სუბსიდიები

           73.5  

           81.3  

             81.3  

 

          89.6  

           89.6  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

           1.50  

             1.50  

 

              -    

 

 

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

         251.9  

          122.2  

             90.6  

         31.6  

          36.6  

             5.0  

            31.6  

 

 ხარჯები

                     -    

                  10.0  

                    10.0  

                  -    

                  5.0  

                   5.0  

                      -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                     -    

                  10.0  

                    10.0  

                  -    

                  5.0  

                   5.0  

                      -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         251.9  

          112.2  

             80.6  

         31.6  

          31.6  

              -    

          31.64  

 06 02

   სოციალური დაცვა

         968.9  

          994.0  

            994.0  

            -    

      1,132.1  

      1,132.1  

               -    

 

 ხარჯები

         968.9  

          979.0  

            979.0  

            -    

      1,117.1  

      1,117.1  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           21.9  

           22.0  

             22.0  

            -    

          25.0  

           25.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         418.5  

          473.1  

            473.1  

            -    

         536.5  

         536.5  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         389.5  

          467.9  

            467.9  

            -    

         535.0  

         535.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         139.0  

           16.0  

             16.0  

            -    

          20.6  

           20.6  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

           15.0  

             15.0  

            -    

          15.0  

           15.0  

               -    

 06 02 01

 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

         244.6  

          315.0  

            315.0  

            -    

         341.1  

         341.1  

               -    

 

 ხარჯები

         244.6  

          315.0  

            315.0  

            -    

         341.1  

         341.1  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         244.6  

          315.0  

            315.0  

 

         341.1  

         341.1  

 

 06 02 02 

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

         145.1  

          148.0  

            148.0  

            -    

         193.6  

         193.6  

               -    

 

 ხარჯები

         145.1  

          148.0  

            148.0  

            -    

         193.6  

         193.6  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         138.9  

          142.0  

            142.0  

 

         183.6  

         183.6  

 

 

    სხვა ხარჯები

             6.2  

             6.0  

               6.0  

 

          10.0  

           10.0  

 

 06 02 03

 სტიქიური უბედურებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

         132.2  

           10.0  

             10.0  

            -    

          10.0  

           10.0  

               -    

 

 ხარჯები

         132.2  

           10.0  

             10.0  

            -    

          10.0  

           10.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         132.2  

           10.0  

             10.0  

 

          10.0  

           10.0  

 

 06 02 04

 მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა

           21.9  

           22.0  

             22.0  

            -    

          25.0  

           25.0  

               -    

 

 ხარჯები

           21.9  

           22.0  

             22.0  

            -    

          25.0  

           25.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           21.9  

           22.0  

             22.0  

            -    

          25.0  

           25.0  

               -    

 06 02 05

 უმწეოთათვის უფასო კვების პროგრამა

         387.9  

          451.5  

            451.5  

            -    

         509.5  

         509.5  

               -    

 

 ხარჯები

         387.9  

          436.5  

            436.5  

            -    

         494.5  

         494.5  

               -    

 

    სუბსიდიები

         387.9  

          436.5  

            436.5  

 

         494.5  

         494.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

           15.0  

             15.0  

 

          15.0  

           15.0  

 

 06 02 06

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

             7.2  

           11.5  

             11.5  

            -    

          12.9  

           12.9  

               -    

 

 ხარჯები

             7.2  

           11.5  

             11.5  

            -    

          12.9  

           12.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

             0.6  

             0.6  

               0.6  

            -    

            2.0  

             2.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             6.0  

           10.9  

             10.9  

            -    

          10.3  

           10.3  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             0.6  

               -    

                 -    

            -    

            0.6  

             0.6  

               -    

 06 02 07

 წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსების პროგრამა

           30.0  

           36.0  

             36.0  

            -    

          40.0  

           40.0  

               -    

 

 ხარჯები

           30.0  

           36.0  

             36.0  

            -    

          40.0  

           40.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           30.0  

           36.0  

             36.0  

            -    

          40.0  

           40.0  

               -    

 

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17.

2021 წლის განმავლობაში ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 18.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 19.

1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ახმეტის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 21.

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 03-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 22.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 23.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 170,0 ათასი ლარი მიიმართოს

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79,6 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 90,4 ათასი ლარი.

მუხლი 24.

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 25.

2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.