,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის N 45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის N 45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016414
26
23/12/2021
ვებგვერდი, 24/12/2021
190020020.35.127.016414
,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის N 45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2021 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ზესტაფონი 

 

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის 45 დადგენილების (ვებგვერდი, 25/12/2020 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016387) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13 და მე-14 მუხლებში და  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიგიორგი კაკოიშვილი



დანართი

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

22,976.5

7,102.3

15,874.2

25,271.0

9,347.8

15,923.2

31,695.0

7,983.8

23,711.2

გადასახადები

13,423.2

0.0

13,423.2

14,707.1

0.0

14,707.1

18,121.4

0.0

18,121.4

გრანტები

7,368.5

7,102.3

266.2

9,887.8

9,347.8

540.0

10,936.1

7,983.8

2,952.3

სხვა შემოსავლები

2,184.8

0.0

2,184.8

676.1

0.0

676.1

2,637.5

0.0

2,637.5

ხარჯები

12,339.3

902.5

11,436.8

13,009.0

514.6

12,494.4

15,107.9

1,030.9

14,077.0

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,134.3

0.0

2,134.3

საქონელი და მომსახურება

1,587.1

857.4

729.7

1,560.4

430.5

1,129.9

2,312.0

945.7

1,366.3

პროცენტი

179.4

0.0

179.4

166.8

0.0

166.8

146.7

0.0

146.7

სუბსიდიები

5,823.7

0.0

5,823.7

6,276.7

0.0

6,276.7

7,246.8

0.0

7,246.8

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,767.0

0.0

1,767.0

1,614.3

0.0

1,614.3

1,701.0

0.0

1,701.0

სხვა ხარჯები

888.3

45.1

843.2

1,311.9

84.1

1,227.8

1,549.6

85.2

1,464.4

საოპერაციო სალდო

10,637.2

6,199.8

4,437.4

12,262.0

8,833.2

3,428.8

16,587.1

6,952.9

9,634.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,107.9

5,890.1

3,217.8

16,117.7

10,440.4

5,677.3

20,078.4

7,540.2

12,538.2

ზრდა

9,721.0

5,890.1

3,830.9

16,167.7

10,440.4

5,727.3

20,401.1

7,540.2

12,860.9

კლება

613.1

0.0

613.1

50.0

0.0

50.0

322.7

0.0

322.7

ზრდა

1,284.8

309.7

975.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,284.8

309.7

975.1

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

4,074.4

1,607.2

2,467.2

3,725.3

587.3

3,138.1

ვალდებულებების ცვლილება

-244.5

0.0

-244.5

-218.7

0.0

-218.7

-234.1

0.0

-234.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.1

0.0

234.1

საშინაო

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.1

0.0

234.1

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

23,589.6

7,102.3

16,487.3

25,321.0

9,347.8

15,973.2

32,017.7

7,983.8

24,033.9

შემოსავლები

22,976.5

7,102.3

15,874.2

25,271.0

9,347.8

15,923.2

31,695.0

7,983.8

23,711.2

არაფინანსური აქტივების კლება

613.1

0.0

613.1

50.0

0.0

50.0

322.7

0.0

322.7

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

22,304.8

6,792.6

15,512.2

29,395.4

10,955.0

18,440.4

35,743.1

8,571.1

27,172.0

      ხარჯები

12,339.3

902.5

11,436.8

13,009.0

514.6

12,494.4

15,107.9

1,030.9

14,077.0

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

9,721.0

5,890.1

3,830.9

16,167.7

10,440.4

5,727.3

20,401.1

7,540.2

12,860.9

ვალდებულებების კლება

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.1

0.0

234.1

ნაშთის ცვლილება

1284.8

309.7

975.1

-4074.4

-1607.2

-2467.2

-3,725.4

-587.3

-3,138.1

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  31695,0  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

22,976.5

7,102.3

15,874.2

25,271.0

9,347.8

15,923.2

31,695.0

7,983.8

23,711.2

გადასახადები

13,423.2

0.0

13,423.2

14,707.1

0.0

14,707.1

18,121.4

0.0

18,121.4

გრანტები

7,368.5

7,102.3

266.2

9,887.8

9,347.8

540.0

10,936.1

7,983.8

2,952.3

სხვა შემოსავლები

2,184.8

0.0

2,184.8

676.1

0.0

676.1

2,637.5

0.0

2,637.5

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 936,1 ათასი ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7,368.5

7,102.3

266.2

9,887.8

9,347.8

540.0

10,936.1

7,983.8

2,952.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

26.2

 

26.2

0.0

 

 

197.6

 

197.6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7,342.3

7,102.3

240.0

9,887.8

9,347.8

540.0

10,738.5

7,983.8

2,754.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,078.4

1,838.4

240.0

1,811.0

1,271.0

540.0

3,639.6

884.9

2,754.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

მიზნობრივი ტრანსფერი(N27 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება)

 

916.8

0.0

 

371.0

 

828.7

828.7

 

მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია

 

900.0

 

 

900.0

 

56.2

56.2

 

გრანტი ცანტრა სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)

 

0.0

 

 

0.0

 

2,514.7

0.0

2,514.7

მიმდინარე გრანტი სპეც ტრანსფერი

21.6

21.6

0.0

300.0

 

300.0

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5,263.9

5,263.9

0.0

8,076.8

8,076.8

0.0

7,098.9

7,098.9

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

4,335.1

4,335.1

 

7,254.8

7,254.8

 

6,041.9

6,041.9

 

რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია

 

302.7

 

 

0.0

 

 

0.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

822.0

822.0

 

822.0

822.0

 

832.0

832.0

 

საქ. მთ განკ.სტიქია

0.0

 

0.0

0.0

0.0

 

225.0

225.0

 


 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  15107,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12,339.3

902.5

11,436.8

13,009.0

514.6

12,494.4

15,107.9

1,030.9

14,077.0

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,134.3

0.0

2,134.3

საქონელი და მომსახურება

1,587.1

857.4

729.7

1,560.4

430.5

1,129.9

2,312.0

945.7

1,366.3

პროცენტი

179.4

0.0

179.4

166.8

0.0

166.8

146.7

0.0

146.7

სუბსიდიები

5,823.7

0.0

5,823.7

6,276.7

0.0

6,276.7

7,246.8

0.0

7,246.8

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,767.0

0.0

1,767.0

1,614.3

0.0

1,614.3

1,701.0

0.0

1,701.0

სხვა ხარჯები

888.3

45.1

843.2

1,311.9

84.1

1,227.8

1,549.6

85.2

1,464.4

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20078,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20401,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგ.კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021 წლის

გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

175.0

157.0

324,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6820.4

13513.3

16312,2

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2.3

248.6

10.5

04 00

განათლება

1583.1

1870.3

184,9

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და

სპორტული ღონისძიებები

1053.7

346.7

 

3569,3

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

86.5

31.8

0.2

 

სულ

9721.0

16167.7

20401,1

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 322,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

613.1

50

322,7

ძირითადი აქტივები

158.7

0.0

76,0

ფასეულობები

364.8

0.0

120,0

არაწარმოებული აქტივები

89.6

50.0

126,7

მიწა

0

0

76,7

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0

0

50,0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: 

 

ფუნქც.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,050.0   

0.0   

3,050.0   

3,427.1   

0.0   

3,427.1   

3,573.4   

0.0   

3,573.4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,017.2   

0.0   

3,017.2   

3,427.1   

0.0   

3,427.1   

3,283.1   

0.0   

3,283.1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,017.2   

0.0   

3,017.2   

3,277.7   

0.0   

3,277.7   

3,133.1   

0.0   

3,133.1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

149.4   

0.0   

149.4   

150.0   

0.0   

150.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7,104.0   

4,683.6   

2,420.4   

13,533.7   

9,111.2   

4,422.5   

15,602.3   

7,548.6   

8,053.7   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

838.6   

794.1   

44.5   

867.3   

850.0   

17.3   

908.7   

896.1   

12.6   

70421

სოფლის მეურნეობა

838.6   

794.1   

44.5   

867.3   

850.0   

17.3   

908.7   

896.1   

12.6   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

5,958.2   

3,889.5   

2,068.7   

12,325.5   

8,261.2   

4,064.3   

14,286.5   

6,652.5   

7,634.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,958.2   

3,889.5   

2,068.7   

12,325.5   

8,261.2   

4,064.3   

14,286.5   

6,652.5   

7,634.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

5.0   

0.0   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

5.0   

0.0   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფი-ცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

307.2   

0.0   

307.2   

335.9   

0.0   

335.9   

407.1   

0.0   

407.1   

705

გარემოს დაცვა

1,819.3   

0.0   

1,819.3   

2,249.7   

0.0   

2,249.7   

2,386.6   

0.0   

2,386.6   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,819.3   

0.0   

1,819.3   

2,249.7   

0.0   

2,249.7   

2,386.6   

0.0   

2,386.6   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

610.1   

0.0   

610.1   

954.5   

4.8   

949.7   

1,958.3   

0.0   

1,958.3   

7061

ბინათმშენებლობა

517.5   

0.0   

517.5   

527.3   

4.8   

522.5   

526.1   

0.0   

526.1   

7063

წყალმომარაგება

61.1   

0.0   

61.1   

336.7   

0.0   

336.7   

1,349.7   

0.0   

1,349.7   

7064

გარე განათება

31.5   

0.0   

31.5   

90.5   

0.0   

90.5   

82.5   

0.0   

82.5   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

207.9   

18.6   

189.3   

197.3   

24.8   

172.5   

196.1   

0.2   

195.9   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

207.9   

18.6   

189.3   

197.3   

24.8   

172.5   

196.1   

0.2   

195.9   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,757.8   

483.5   

2,274.3   

2,074.0   

63.5   

2,010.5   

5,512.1   

0.0   

5,512.1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,621.1   

483.5   

1,137.6   

882.9   

63.5   

819.4   

1,605.5   

0.0   

1,605.5   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

959.7   

0.0   

959.7   

1,022.9   

0.0   

1,022.9   

3,731.6   

0.0   

3,731.6   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

167.5   

0.0   

167.5   

165.0   

0.0   

165.0   

165.0   

0.0   

165.0   

7086

სხვა არაკლასიფი-ცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

9.5   

0.0   

9.5   

3.2   

0.0   

3.2   

10.0   

0.0   

10.0   

709

განათლება

4,868.9   

1,606.9   

3,262.0   

4,927.8   

1,750.7   

3,177.1   

4,201.9   

1,022.3   

3,179.6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,301.6   

258.1   

3,043.5   

3,172.4   

11.6   

3,160.8   

3,147.3   

7.0   

3,140.3   

7092

ზოგადი განათლება

1,567.3   

1,348.8   

218.5   

1,755.4   

1,739.1   

16.3   

1,054.6   

1,015.3   

39.3   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,567.3   

1,348.8   

218.5   

1,755.4   

1,739.1   

16.3   

1,054.6   

1,015.3   

39.3   

710

სოციალური დაცვა

1,886.8   

0.0   

1,886.8   

2,031.3   

0.0   

2,031.3   

2,312.4   

0.0   

2,312.4   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

149.5   

0.0   

149.5   

165.6   

0.0   

165.6   

168.4   

0.0   

168.4   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

94.2   

0.0   

94.2   

115.2   

0.0   

115.2   

86.6   

0.0   

86.6   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

676.2   

0.0   

676.2   

675.1   

0.0   

675.1   

893.5   

0.0   

893.5   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

294.9   

0.0   

294.9   

431.4   

0.0   

431.4   

501.9   

0.0   

501.9   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

131.7   

0.0   

131.7   

158.6   

0.0   

158.6   

154.7   

0.0   

154.7   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

420.0   

0.0   

420.0   

353.2   

0.0   

353.2   

375.0   

0.0   

375.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

120.3   

0.0   

120.3   

132.2   

0.0   

132.2   

132.3   

0.0   

132.3   

 

სულ

22,304.8   

6,792.6   

15,512.2   

29,395.4   

10,955.0   

18,440.4   

35,743.1   

8,571.1   

27,172.0    

 

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო  სალდო 16587.1 ათასი ლარი,  მთლიანი სალდო -3,491.3 ათასი ლარი.

 

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

10637,2

12262,0

16587,1

მთლიანი სალდო

1529,3

-3855,7

-3,491.3

 

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

       ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17,560.6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14,286.5

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

929.0

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

13,302.8

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

54.7

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,958.3

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

0.0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

526.1

02 02 03

წყალმომარაგება

1,349.7

02 02 04

გარე განათება

82.5

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

908.7

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

908.7

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

407.1

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება              

2021 წლის გეგმა

14,286.5

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება   

2021 წლის გეგმა

13,302.8

02 01 02

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

                                                                                                                                                                                                                         ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2021 წლის
გეგმა

04 00

განათლება

4201.9

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

3,049.3

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

98.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

39.3

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

945.7

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

69.6

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა

2021 წლის გეგმა
 

04 04

945.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას.საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის N147 განკარგულების საფუძველზე.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 05

69.6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდებაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2021 წლის
გეგმა

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5,512.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,605.5

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

50.0

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

307.4

05 01 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

365.0

05 01 04

ტურიზმი

10.0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის,

რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

873.1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3,731.6

05 02 01

ა(ა)იპ  – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

59.5

05 02 02

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

162.2

05 02 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

365.2

05 02 04

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

67.1

05 02 05

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

190.5

05 02 06

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

152.1

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2.1

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

24.9

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის,

ფუნქციონირების ხელშეწყობა

2,683.8

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

24.2

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

10.0

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების  ხელშეწყობა

2021 წლის გეგმა
ათას ლარებში

05 02 09

2683.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

            -

ქვეპროგრამის აღწერა

    პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.

              -

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია  სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

           -

 

სოციალური დაცვა

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით (იჯარით) უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება

2021 წლის  გეგმა

06 02 01

844.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .

2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია  ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება  500 ლარის ოდენობით.  

 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ  შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება  თითოეულს -200 ლარის ოდენობით.

4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით .

6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.

7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.

8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება – 200 ლარი..

9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება- 300 ლარი..

10)  ,,განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 220. 0 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარი.

11) ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 0.0 ლარი( საპილოტე).

   ერთობლივი პროგრამა ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით.

    პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

12) ქვეპროგრამა:   ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ – ბიუჯეტი 50 000 ლარი.

13),, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადო ოჯახების დახმარება მატერიალური და ფულადი ფორმით“ -ბიუჯეტი -80 000 ლარი. მათ შორის:

-მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის საკვები პროდუქტების შესაძენად.

-კოივიდ ინფიცირებული მოქალაქეებისათვის ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად.

-პანდემიის პერიოდში კოვიდ ტესტირებისათვის საჭირო სამედიცინო საშუალებების შეძენა გადაცემა.

- მოქალაქეებისათვის ტრანსპორტის მომსახურებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ იმ სამედიცინო დაწესებულებაში რომლებიც ახორციელებენ პჯრ ან საწრაფი ანტიგენით ტესტირებას ეპიდ სიტუაციის შეფასება/ მართვის კუთხით.

პროგრამით ისარგებლებს 2200-2500 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.

ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა(ახალშობილები)

2021 წელი

06 02 05

49.1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს იმ ოჯახის დახმარებას რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი, პირველ და მეორე ბავშზე სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, გარდა დევნილისა), მე-3-ე ,მე-4-ე და მეტი ახალშობილ ოჯახზე 250 ლარი,  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა, თანადგომა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალშობილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ოჯახების გაძლიერება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალადობის მსხვერპლის დაცვა.ოჯახების თანადგომა. 250 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დახმარება

2021 წელი

06 02 08

34.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს:

ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით გაცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით  სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის/ მიზნით.

დახმარება გაიცემა  როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფზე, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახებისათვის აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 50 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტის გადაცემა, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 300 ლარის ოდენობით, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 200 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, უსახლკარო ბენეფიციარების დახმარება წელიწადში ერთხელ თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეულ პირებზე და სოციალურ ჯგუფებზე. საჭიროა ამ ეტაპზე ჩაიშალოს  პროგრამაში აღნიშნული სოციალური ჯგუფები მიმართულების მიხედვით:

ü  სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი).

ü  სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კატარზისი.)

ü  ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფებში-ცხოვრების მეგზური.

ü  შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები 18 წლამდე, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან სოციალურ ჯგუფში (შშმ პირთა დღის ცენტრი კავშირი ,,ორიონი’’).

ბენეფიციარი განისაზღვრება/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად, დახმარება გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით).

ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

სოციალურ ჯგუფებზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 3000 (სამიათასი) ლარს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე,მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების,ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის , უსახლკარო ბენეფიციარებისა  და მათი ოჯახების თანადგომა,  საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, 53 ოჯახისა და სოციალურ ჯგუფებზე ფინანსური მხარდაჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება

2021 წელი

06 02 10

148.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება ,  თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება  215 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი და 76 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.

 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი    14მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.  

 

`

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

22,304.8

6,792.6

15,512.2

29,395.4

10,955.0

18,440.4

35,743.1

8,571.1

27,172.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,062.3

0.0

1,062.3

1,073.8

0.0

1,073.8

1,079.8

0.0

1,079.8

 

ხარჯები

12,339.3

902.5

11,436.8

13,009.0

514.6

12,494.4

15,107.9

1,030.9

14,077.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,134.3

0.0

2,134.3

 

საქონელი და მომსახურება

1,587.1

857.4

729.7

1,560.4

430.5

1,129.9

2,312.0

945.7

1,366.3

 

პროცენტი

179.4

0.0

179.4

166.8

0.0

166.8

146.7

0.0

146.7

 

სუბსიდიები

5,823.7

0.0

5,823.7

6,276.7

0.0

6,276.7

7,246.8

0.0

7,246.8

 

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,767.0

0.0

1,767.0

1,614.3

0.0

1,614.3

1,701.0

0.0

1,701.0

 

სხვა ხარჯები

888.3

45.1

843.2

1,311.9

84.1

1,227.8

1,549.6

85.2

1,464.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,721.0

5,890.1

3,830.9

16,167.7

10,440.4

5,727.3

20,401.1

7,540.2

12,860.9

 

ძირითადი აქტივები

9,721.0

5,890.1

3,830.9

16,167.7

10,440.4

5,727.3

20,401.1

7,540.2

12,860.9

 

ვალდებულებების კლება

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.1

0.0

234.1

 

საშინაო

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.1

0.0

234.1

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,050.0

0.0

3,050.0

3,427.1

0.0

3,427.1

3,573.4

0.0

3,573.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

 

ხარჯები

2,875.0

0.0

2,875.0

3,270.1

0.0

3,270.1

3,249.4

0.0

3,249.4

 

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,134.3

0.0

2,134.3

 

საქონელი და მომსახურება

604.6

0.0

604.6

990.8

0.0

990.8

931.9

0.0

931.9

 

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.8

0.0

59.8

58.6

0.0

58.6

25.5

0.0

25.5

 

სხვა ხარჯები

116.8

0.0

116.8

141.7

0.0

141.7

140.2

0.0

140.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

324.0

0.0

324.0

 

ძირითადი აქტივები

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

324.0

0.0

324.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,017.2

0.0

3,017.2

3,277.7

0.0

3,277.7

3,133.1

0.0

3,133.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

 

ხარჯები

2,842.2

0.0

2,842.2

3,120.7

0.0

3,120.7

3,090.0

0.0

3,090.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,134.3

0.0

2,134.3

 

საქონელი და მომსახურება

604.6

0.0

604.6

841.4

0.0

841.4

775.9

0.0

775.9

 

გრანტები

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.8

0.0

59.8

58.6

0.0

58.6

25.5

0.0

25.5

 

სხვა ხარჯები

116.8

0.0

116.8

141.7

0.0

141.7

136.8

0.0

136.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

43.1

0.0

43.1

 

ძირითადი აქტივები

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

43.1

0.0

43.1

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

677.2

0.0

677.2

681.5

0.0

681.5

688.2

0.0

688.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

 

27.0

27.0

 

27.0

27.0

 

27.0

 

ხარჯები

628.6

0.0

628.6

652.9

0.0

652.9

670.7

0.0

670.7

 

შრომის ანაზღაურება

461.5

0.0

461.5

459.7

0.0

459.7

467.5

0.0

467.5

 

საქონელი და მომსახურება

74.0

0.0

74.0

94.6

0.0

94.6

97.0

0.0

97.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

0.0

2.4

6.5

0.0

6.5

7.6

0.0

7.6

 

სხვა ხარჯები

90.7

0.0

90.7

92.1

0.0

92.1

98.6

0.0

98.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.6

0.0

48.6

28.6

0.0

28.6

17.5

0.0

17.5

 

ძირითადი აქტივები

48.6

0.0

48.6

28.6

0.0

28.6

17.5

0.0

17.5

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

2,172.8

0.0

2,172.8

2,417.8

0.0

2,417.8

2,277.9

0.0

2,277.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121.0

 

121.0

123.0

 

123.0

123.0

 

123.0

 

ხარჯები

2,047.7

0.0

2,047.7

2,289.4

0.0

2,289.4

2,252.3

0.0

2,252.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,470.6

0.0

1,470.6

1,490.9

0.0

1,490.9

1,568.1

0.0

1,568.1

 

საქონელი და მომსახურება

487.0

0.0

487.0

680.8

0.0

680.8

614.4

0.0

614.4

 

გრანტები

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.8

0.0

56.8

50.8

0.0

50.8

14.3

0.0

14.3

 

სხვა ხარჯები

25.9

0.0

25.9

49.4

0.0

49.4

38.0

0.0

38.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125.1

0.0

125.1

128.4

0.0

128.4

25.6

0.0

25.6

 

ძირითადი აქტივები

125.1

0.0

125.1

128.4

0.0

128.4

25.6

0.0

25.6

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

167.2

0.0

167.2

178.4

0.0

178.4

167.0

0.0

167.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

165.9

0.0

165.9

178.4

0.0

178.4

167.0

0.0

167.0

 

შრომის ანაზღაურება

121.5

0.0

121.5

110.9

0.0

110.9

98.7

0.0

98.7

 

საქონელი და მომსახურება

43.6

0.0

43.6

66.0

0.0

66.0

64.5

0.0

64.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

0.0

0.6

1.3

0.0

1.3

3.6

0.0

3.6

 

სხვა ხარჯები

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

32.8

0.0

32.8

149.4

0.0

149.4

440.3

0.0

440.3

 

ხარჯები

32.8

0.0

32.8

149.4

0.0

149.4

159.4

0.0

159.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

149.4

0.0

149.4

156.0

0.0

156.0

 

გრანტები

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

280.9

0.0

280.9

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

280.9

0.0

280.9

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

149.4

0.0

149.4

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

149.4

0.0

149.4

150.0

0.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

149.4

0.0

149.4

150.0

0.0

150.0

01 02 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

290.3

0.0

290.3

 

ხარჯები

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

9.4

0.0

9.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

 

გრანტები

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

280.9

0.0

280.9

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

280.9

0.0

280.9

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,714.1

4,683.6

3,030.5

14,488.2

9,116.0

5,372.2

17,560.6

7,548.6

10,012.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

691.8

45.1

646.7

841.5

84.1

757.4

1,099.5

85.2

1,014.3

 

საქონელი და მომსახურება

63.7

0.0

63.7

95.0

0.0

95.0

347.8

0.0

347.8

 

პროცენტი

134.7

0.0

134.7

118.0

0.0

118.0

102.6

0.0

102.6

 

სუბსიდიები

14.0

0.0

14.0

19.4

0.0

19.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

479.4

45.1

434.3

609.1

84.1

525.0

649.1

85.2

563.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,820.4

4,638.5

2,181.9

13,513.3

9,031.9

4,481.4

16,312.2

7,463.4

8,848.8

 

ძირითადი აქტივები

6,820.4

4,638.5

2,181.9

13,513.3

9,031.9

4,481.4

16,312.2

7,463.4

8,848.8

 

ვალდებულებების კლება

201.9

0.0

201.9

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

 

საშინაო

201.9

0.0

201.9

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,958.2

3,889.5

2,068.7

12,325.5

8,261.2

4,064.3

14,286.5

6,652.5

7,634.0

 

ხარჯები

195.5

0.0

195.5

213.0

0.0

213.0

451.6

0.0

451.6

 

საქონელი და მომსახურება

63.7

0.0

63.7

95.0

0.0

95.0

347.4

0.0

347.4

 

პროცენტი

131.8

0.0

131.8

118.0

0.0

118.0

102.6

0.0

102.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,643.1

3,889.5

1,753.6

11,979.1

8,261.2

3,717.9

13,686.0

6,652.5

7,033.5

 

ძირითადი აქტივები

5,643.1

3,889.5

1,753.6

11,979.1

8,261.2

3,717.9

13,686.0

6,652.5

7,033.5

 

ვალდებულებების კლება

119.6

0.0

119.6

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

 

საშინაო

119.6

0.0

119.6

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.0

0.0

0.0

214.7

0.0

214.7

929.0

0.0

929.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

95.0

0.0

95.0

239.3

0.0

239.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

95.0

0.0

95.0

239.3

0.0

239.3

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

119.7

0.0

119.7

689.7

0.0

689.7

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

119.7

0.0

119.7

689.7

0.0

689.7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

5,958.2

3,889.5

2,068.7

12,110.8

8,261.2

3,849.6

13,302.8

6,652.5

6,650.3

 

ხარჯები

195.5

0.0

195.5

118.0

0.0

118.0

212.3

0.0

212.3

 

საქონელი და მომსახურება

63.7

0.0

63.7

0.0

0.0

0.0

108.1

0.0

108.1

 

პროცენტი

131.8

0.0

131.8

118.0

0.0

118.0

102.6

0.0

102.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,643.1

3,889.5

1,753.6

11,859.4

8,261.2

3,598.2

12,941.6

6,652.5

6,289.1

 

ძირითადი აქტივები

5,643.1

3,889.5

1,753.6

11,859.4

8,261.2

3,598.2

12,941.6

6,652.5

6,289.1

 

ვალდებულებების კლება

119.6

0.0

119.6

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

 

საშინაო

119.6

0.0

119.6

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

54.7

0.0

54.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

54.7

0.0

54.7

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

54.7

0.0

54.7

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

610.1

0.0

610.1

954.5

4.8

949.7

1,958.3

0.0

1,958.3

 

ხარჯები

437.2

0.0

437.2

529.8

4.8

525.0

559.5

0.0

559.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

 

პროცენტი

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

434.3

0.0

434.3

529.8

4.8

525.0

559.1

0.0

559.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.6

0.0

90.6

424.7

0.0

424.7

1,398.8

0.0

1,398.8

 

ძირითადი აქტივები

90.6

0.0

90.6

424.7

0.0

424.7

1,398.8

0.0

1,398.8

 

ვალდებულებების კლება

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

85.2

0.0

85.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

432.3

0.0

432.3

527.3

4.8

522.5

526.1

0.0

526.1

 

ხარჯები

432.3

0.0

432.3

527.3

4.8

522.5

526.1

0.0

526.1

 

სხვა ხარჯები

432.3

0.0

432.3

527.3

4.8

522.5

526.1

0.0

526.1

02 02 03

წყალმომარაგება

61.1

0.0

61.1

336.7

0.0

336.7

1,349.7

0.0

1,349.7

 

ხარჯები

2.0

0.0

2.0

2.5

0.0

2.5

33.0

0.0

33.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

2.0

0.0

2.0

2.5

0.0

2.5

33.0

0.0

33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.1

0.0

59.1

334.2

0.0

334.2

1,316.7

0.0

1,316.7

 

ძირითადი აქტივები

59.1

0.0

59.1

334.2

0.0

334.2

1,316.7

0.0

1,316.7

02 02 04

გარე განათება

31.5

0.0

31.5

90.5

0.0

90.5

82.5

0.0

82.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.5

0.0

31.5

90.5

0.0

90.5

82.1

0.0

82.1

 

ძირითადი აქტივები

31.5

0.0

31.5

90.5

0.0

90.5

82.1

0.0

82.1

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

838.6

794.1

44.5

867.3

850.0

17.3

908.7

896.1

12.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

59.1

45.1

14.0

93.7

79.3

14.4

85.2

85.2

0.0

 

სუბსიდიები

14.0

0.0

14.0

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

45.1

45.1

0.0

79.3

79.3

0.0

85.2

85.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

779.5

749.0

30.5

773.6

770.7

2.9

823.5

810.9

12.6

 

ძირითადი აქტივები

779.5

749.0

30.5

773.6

770.7

2.9

823.5

810.9

12.6

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

824.6

794.1

30.5

850.0

850.0

0.0

908.7

896.1

12.6

 

ხარჯები

45.1

45.1

0.0

79.3

79.3

0.0

85.2

85.2

0.0

 

სხვა ხარჯები

45.1

45.1

0.0

79.3

79.3

0.0

85.2

85.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

779.5

749.0

30.5

770.7

770.7

0.0

823.5

810.9

12.6

 

ძირითადი აქტივები

779.5

749.0

30.5

770.7

770.7

0.0

823.5

810.9

12.6

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

14.0

0.0

14.0

17.3

0.0

17.3

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

14.0

0.0

14.0

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

14.0

 

14.0

14.4

 

14.4

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

307.2

0.0

307.2

335.9

0.0

335.9

407.1

0.0

407.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307.2

0.0

307.2

335.9

0.0

335.9

403.9

0.0

403.9

 

ძირითადი აქტივები

307.2

0.0

307.2

335.9

0.0

335.9

403.9

0.0

403.9

2.05

შ.პ.ს ,,ყვირილა"

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,819.3

0.0

1,819.3

2,249.7

0.0

2,249.7

2,386.6

0.0

2,386.6

 

ხარჯები

1,774.4

0.0

1,774.4

1,915.8

0.0

1,915.8

2,290.9

0.0

2,290.9

 

პროცენტი

44.7

0.0

44.7

48.8

0.0

48.8

44.1

0.0

44.1

 

სუბსიდიები

1,729.7

0.0

1,729.7

1,867.0

0.0

1,867.0

2,246.8

0.0

2,246.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

2.3

248.6

0.0

248.6

10.5

0.0

10.5

 

ძირითადი აქტივები

2.3

0.0

2.3

248.6

0.0

248.6

10.5

0.0

10.5

 

ვალდებულებების კლება

42.6

0.0

42.6

85.3

0.0

85.3

85.2

0.0

85.2

 

საშინაო

42.6

0.0

42.6

85.3

0.0

85.3

85.2

0.0

85.2

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,732.0

0.0

1,732.0

2,115.6

0.0

2,115.6

2,257.3

0.0

2,257.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

0.0

138.0

143.0

0.0

143.0

144.0

0.0

144.0

 

ხარჯები

1,729.7

0.0

1,729.7

1,867.0

0.0

1,867.0

2,246.8

0.0

2,246.8

 

სუბსიდიები

1,729.7

0.0

1,729.7

1,867.0

0.0

1,867.0

2,246.8

0.0

2,246.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

2.3

248.6

0.0

248.6

10.5

0.0

10.5

 

ძირითადი აქტივები

2.3

0.0

2.3

248.6

0.0

248.6

10.5

0.0

10.5

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,732.0

0.0

1,732.0

1,455.0

0.0

1,455.0

1,311.1

0.0

1,311.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

 

138.0

128.0

 

128.0

129.0

 

129.0

 

ხარჯები

1,729.7

0.0

1,729.7

1,234.8

0.0

1,234.8

1,300.6

0.0

1,300.6

 

სუბსიდიები

1,729.7

 

1,729.7

1,234.8

 

1,234.8

1,300.6

 

1,300.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

2.3

220.2

0.0

220.2

10.5

0.0

10.5

 

ძირითადი აქტივები

2.3

0.0

2.3

220.2

0.0

220.2

10.5

0.0

10.5

 03 01 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

410.6

0.0

410.6

837.3

0.0

837.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

5.0

 

5.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

407.2

0.0

407.2

837.3

0.0

837.3

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

407.2

 

407.2

837.3

 

837.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

0.0

0.0

234.2

0.0

234.2

98.1

0.0

98.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

10.0

 

10.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

209.2

0.0

209.2

98.1

0.0

98.1

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

209.2

 

209.2

98.1

 

98.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

15.8

0.0

15.8

10.8

0.0

10.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

15.8

0.0

15.8

10.8

0.0

10.8

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

15.8

 

15.8

10.8

 

10.8

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

87.3

0.0

87.3

134.1

0.0

134.1

129.3

0.0

129.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

44.7

0.0

44.7

48.8

0.0

48.8

44.1

0.0

44.1

 

პროცენტი

44.7

0.0

44.7

48.8

0.0

48.8

44.1

0.0

44.1

 

ვალდებულებების კლება

42.6

0.0

42.6

85.3

0.0

85.3

85.2

0.0

85.2

 

საშინაო

42.6

0.0

42.6

85.3

0.0

85.3

85.2

0.0

85.2

04 00

განათლება

4,868.9

1,606.9

3,262.0

4,927.8

1,750.7

3,177.1

4,201.9

1,022.3

3,179.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455.3

0.0

455.3

456.3

0.0

456.3

461.3

0.0

461.3

 

ხარჯები

3,285.8

857.4

2,428.4

3,057.5

430.5

2,627.0

4,017.0

945.7

3,071.3

 

საქონელი და მომსახურება

860.0

857.4

2.6

441.6

430.5

11.1

956.1

945.7

10.4

 

სუბსიდიები

2,424.5

0.0

2,424.5

2,614.7

0.0

2,614.7

3,024.4

0.0

3,024.4

 

სხვა ხარჯები

1.3

0.0

1.3

1.3

0.0

1.3

36.5

0.0

36.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,583.1

749.5

833.6

1,870.3

1,320.2

550.1

184.9

76.6

108.3

 

ძირითადი აქტივები

1,583.1

749.5

833.6

1,870.3

1,320.2

550.1

184.9

76.6

108.3

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,511.2

0.0

2,511.2

2,619.3

0.0

2,619.3

3,049.3

0.0

3,049.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455.3

 

455.3

456.3

 

456.3

461.3

 

461.3

 

ხარჯები

2,419.1

0.0

2,419.1

2,610.7

0.0

2,610.7

3,021.6

0.0

3,021.6

 

სუბსიდიები

2,419.1

0.0

2,419.1

2,610.7

0.0

2,610.7

3,021.6

0.0

3,021.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.1

0.0

92.1

8.6

0.0

8.6

27.7

0.0

27.7

 

ძირითადი აქტივები

92.1

0.0

92.1

8.6

0.0

8.6

27.7

0.0

27.7

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

790.4

258.1

532.3

553.1

11.6

541.5

98.0

7.0

91.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.4

0.0

10.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.4

0.0

10.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

790.4

258.1

532.3

553.1

11.6

541.5

87.6

7.0

80.6

 

ძირითადი აქტივები

790.4

258.1

532.3

553.1

11.6

541.5

87.6

7.0

80.6

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

9.3

0.0

9.3

16.3

0.0

16.3

39.3

0.0

39.3

 

ხარჯები

9.3

0.0

9.3

16.3

0.0

16.3

39.3

0.0

39.3

 

საქონელი და მომსახურება

2.6

0.0

2.6

11.1

0.0

11.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

5.4

 

5.4

4.0

 

4.0

2.8

 

2.8

 

სხვა ხარჯები

1.3

0.0

1.3

1.3

0.0

1.3

36.5

0.0

36.5

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

857.4

857.4

0.0

430.5

430.5

0.0

945.7

945.7

0.0

 

ხარჯები

857.4

857.4

0.0

430.5

430.5

0.0

945.7

945.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

857.4

857.4

0.0

430.5

430.5

0.0

945.7

945.7

0.0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

700.6

491.4

209.2

1,308.6

1,308.6

0.0

69.6

69.6

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

700.6

491.4

209.2

1,308.6

1,308.6

0.0

69.6

69.6

0.0

 

ძირითადი აქტივები

700.6

491.4

209.2

1,308.6

1,308.6

0.0

69.6

69.6

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,757.8

483.5

2,274.3

2,074.0

63.5

2,010.5

5,512.1

0.0

5,512.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

296.0

0.0

296.0

301.5

0.0

301.5

303.5

0.0

303.5

 

ხარჯები

1,704.1

0.0

1,704.1

1,727.3

0.0

1,727.3

1,942.8

0.0

1,942.8

 

საქონელი და მომსახურება

58.8

0.0

58.8

33.0

0.0

33.0

69.2

0.0

69.2

 

სუბსიდიები

1,534.1

0.0

1,534.1

1,610.1

0.0

1,610.1

1,759.7

0.0

1,759.7

 

სხვა ხარჯები

111.2

0.0

111.2

84.2

0.0

84.2

113.9

0.0

113.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,053.7

483.5

570.2

346.7

63.5

283.2

3,569.3

0.0

3,569.3

 

ძირითადი აქტივები

1,053.7

483.5

570.2

346.7

63.5

283.2

3,569.3

0.0

3,569.3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,621.1

483.5

1,137.6

882.9

63.5

819.4

1,605.5

0.0

1,605.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

88.0

0.0

88.0

89.0

0.0

89.0

91.0

0.0

91.0

 

ხარჯები

625.6

0.0

625.6

599.9

0.0

599.9

727.2

0.0

727.2

 

საქონელი და მომსახურება

15.7

0.0

15.7

6.6

0.0

6.6

23.2

0.0

23.2

 

სუბსიდიები

595.8

0.0

595.8

585.5

0.0

585.5

672.2

0.0

672.2

 

სხვა ხარჯები

14.1

0.0

14.1

7.8

0.0

7.8

31.8

0.0

31.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

995.5

483.5

512.0

283.0

63.5

219.5

878.3

0.0

878.3

 

ძირითადი აქტივები

995.5

483.5

512.0

283.0

63.5

219.5

878.3

0.0

878.3

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

26.0

0.0

26.0

18.3

0.0

18.3

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

26.0

0.0

26.0

18.3

0.0

18.3

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

10.0

6.6

0.0

6.6

13.2

0.0

13.2

 

სუბსიდიები

1.9

 

1.9

3.9

 

3.9

5.0

 

5.0

 

სხვა ხარჯები

14.1

0.0

14.1

7.8

0.0

7.8

31.8

0.0

31.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

273.4

0.0

273.4

256.6

0.0

256.6

307.4

0.0

307.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40.0

 

40.0

41.0

 

41.0

41.0

 

41.0

 

ხარჯები

273.4

0.0

273.4

256.6

0.0

256.6

302.2

0.0

302.2

 

სუბსიდიები

273.4

 

273.4

256.6

 

256.6

302.2

 

302.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.2

0.0

5.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.2

0.0

5.2

05 01 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

322.6

0.0

322.6

325.0

0.0

325.0

365.0

0.0

365.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48.0

 

48.0

48.0

 

48.0

50.0

 

50.0

 

ხარჯები

320.5

0.0

320.5

325.0

0.0

325.0

365.0

0.0

365.0

 

სუბსიდიები

320.5

 

320.5

325.0

 

325.0

365.0

 

365.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ტურიზმი

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

993.4

483.5

509.9

283.0

63.5

219.5

873.1

0.0

873.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

993.4

483.5

509.9

283.0

63.5

219.5

873.1

0.0

873.1

 

ძირითადი აქტივები

993.4

483.5

509.9

283.0

63.5

219.5

873.1

0.0

873.1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

959.7

0.0

959.7

1,022.9

0.0

1,022.9

3,731.6

0.0

3,731.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208.0

0.0

208.0

212.5

0.0

212.5

212.5

0.0

212.5

 

ხარჯები

901.5

0.0

901.5

959.2

0.0

959.2

1,040.6

0.0

1,040.6

 

საქონელი და მომსახურება

34.8

0.0

34.8

23.2

0.0

23.2

40.2

0.0

40.2

 

სუბსიდიები

860.8

0.0

860.8

931.5

0.0

931.5

994.4

0.0

994.4

 

სხვა ხარჯები

5.9

0.0

5.9

4.5

0.0

4.5

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.2

0.0

58.2

63.7

0.0

63.7

2,691.0

0.0

2,691.0

 

ძირითადი აქტივები

58.2

0.0

58.2

63.7

0.0

63.7

2,691.0

0.0

2,691.0

05 02 01

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

50.3

0.0

50.3

55.7

0.0

55.7

59.5

0.0

59.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

50.3

0.0

50.3

55.7

0.0

55.7

59.5

0.0

59.5

 

სუბსიდიები

50.3

 

50.3

55.7

 

55.7

59.5

 

59.5

05 02 02

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

154.4

0.0

154.4

157.8

0.0

157.8

162.2

0.0

162.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

 

25.0

25.5

 

25.5

25.5

 

25.5

 

ხარჯები

149.5

0.0

149.5

151.2

0.0

151.2

155.0

0.0

155.0

 

სუბსიდიები

149.5

 

149.5

151.2

 

151.2

155.0

 

155.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

4.9

6.6

0.0

6.6

7.2

0.0

7.2

 

ძირითადი აქტივები

4.9

0.0

4.9

6.6

0.0

6.6

7.2

0.0

7.2

05 02 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

362.7

0.0

362.7

372.7

0.0

372.7

365.2

0.0

365.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90.0

 

90.0

91.0

 

91.0

91.0

 

91.0

 

ხარჯები

358.7

0.0

358.7

364.7

0.0

364.7

365.2

0.0

365.2

 

სუბსიდიები

358.7

 

358.7

364.7

 

364.7

365.2

 

365.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

0.0

4.0

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

4.0

0.0

4.0

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

61.7

0.0

61.7

65.8

0.0

65.8

67.1

0.0

67.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

12.0

 

12.0

12.0

 

12.0

 

ხარჯები

61.7

0.0

61.7

65.8

0.0

65.8

67.1

0.0

67.1

 

სუბსიდიები

61.7

 

61.7

65.8

 

65.8

67.1

 

67.1

05 02 05

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

135.2

0.0

135.2

164.5

0.0

164.5

190.5

0.0

190.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

 

ხარჯები

135.2

0.0

135.2

164.5

0.0

164.5

190.5

0.0

190.5

 

სუბსიდიები

135.2

 

135.2

164.5

 

164.5

190.5

 

190.5

05 02 06

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

100.8

0.0

100.8

129.6

0.0

129.6

152.1

0.0

152.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

 

30.0

32.0

 

32.0

32.0

 

32.0

 

ხარჯები

100.8

0.0

100.8

126.6

0.0

126.6

152.1

0.0

152.1

 

სუბსიდიები

100.8

 

100.8

126.6

 

126.6

152.1

 

152.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

1.7

0.0

1.7

3.0

0.0

3.0

2.1

0.0

2.1

 

ხარჯები

1.7

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

 

საქონელი და მომსახურება

1.7

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

17.6

0.0

17.6

24.0

0.0

24.0

24.9

0.0

24.9

 

ხარჯები

17.6

0.0

17.6

24.0

0.0

24.0

24.9

0.0

24.9

 

საქონელი და მომსახურება

9.5

0.0

9.5

16.5

0.0

16.5

17.4

0.0

17.4

 

სუბსიდიები

3.0

 

3.0

3.0

 

3.0

3.0

 

3.0

 

სხვა ხარჯები

5.1

0.0

5.1

4.5

0.0

4.5

4.5

0.0

4.5

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

48.7

0.0

48.7

43.1

0.0

43.1

2,683.8

0.0

2,683.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.7

0.0

48.7

43.1

0.0

43.1

2,683.8

0.0

2,683.8

 

ძირითადი აქტივები

48.7

0.0

48.7

43.1

0.0

43.1

2,683.8

0.0

2,683.8

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

26.6

0.0

26.6

6.7

0.0

6.7

24.2

0.0

24.2

 

ხარჯები

26.0

0.0

26.0

6.7

0.0

6.7

24.2

0.0

24.2

 

საქონელი და მომსახურება

23.6

0.0

23.6

6.7

0.0

6.7

20.7

0.0

20.7

 

სუბსიდიები

1.6

 

1.6

0.0

 

0.0

2.0

 

2.0

 

სხვა ხარჯები

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

9.5

0.0

9.5

3.2

0.0

3.2

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

9.5

0.0

9.5

3.2

0.0

3.2

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.3

0.0

8.3

3.2

0.0

3.2

5.8

0.0

5.8

 

სხვა ხარჯები

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

05 04

ეპარქიის ხარჯები

167.5

0.0

167.5

165.0

0.0

165.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

167.5

0.0

167.5

165.0

0.0

165.0

165.0

0.0

165.0

 

სუბსიდიები

77.5

0.0

77.5

93.1

 

93.1

93.1

 

93.1

 

სხვა ხარჯები

90.0

0.0

90.0

71.9

0.0

71.9

71.9

0.0

71.9

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2,094.7

18.6

2,076.1

2,228.6

24.8

2,203.8

2,508.5

0.2

2,508.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

2,008.2

0.0

2,008.2

2,196.8

0.0

2,196.8

2,508.3

0.0

2,508.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

 

სუბსიდიები

121.4

0.0

121.4

165.5

0.0

165.5

215.9

0.0

215.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,707.2

0.0

1,707.2

1,555.7

0.0

1,555.7

1,675.5

0.0

1,675.5

 

სხვა ხარჯები

179.6

0.0

179.6

475.6

0.0

475.6

609.9

0.0

609.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.5

18.6

67.9

31.8

24.8

7.0

0.2

0.2

0.0

 

ძირითადი აქტივები

86.5

18.6

67.9

31.8

24.8

7.0

0.2

0.2

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

207.9

18.6

189.3

197.3

24.8

172.5

196.1

0.2

195.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

121.4

0.0

121.4

165.5

0.0

165.5

195.9

0.0

195.9

 

სუბსიდიები

121.4

0.0

121.4

165.5

0.0

165.5

195.9

0.0

195.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.5

18.6

67.9

31.8

24.8

7.0

0.2

0.2

0.0

 

ძირითადი აქტივები

86.5

18.6

67.9

31.8

24.8

7.0

0.2

0.2

0.0

06 01 01

ა.ა.ი.პ  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

121.4

0.0

121.4

158.2

0.0

158.2

170.9

0.0

170.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

 

ხარჯები

121.4

0.0

121.4

155.9

0.0

155.9

170.9

0.0

170.9

 

სუბსიდიები

121.4

 

121.4

155.9

 

155.9

170.9

 

170.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ამბულატორიები

86.5

18.6

67.9

39.1

24.8

14.3

25.2

0.2

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

9.6

0.0

9.6

25.0

0.0

25.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

9.6

 

9.6

25.0

 

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.5

18.6

67.9

29.5

24.8

4.7

0.2

0.2

0.0

 

ძირითადი აქტივები

86.5

18.6

67.9

29.5

24.8

4.7

0.2

0.2

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1,886.8

0.0

1,886.8

2,031.3

0.0

2,031.3

2,292.4

0.0

2,292.4

 

ხარჯები

1,886.8

0.0

1,886.8

2,031.3

0.0

2,031.3

2,292.4

0.0

2,292.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,707.2

0.0

1,707.2

1,555.7

0.0

1,555.7

1,675.5

0.0

1,675.5

 

სხვა ხარჯები

179.6

0.0

179.6

475.6

0.0

475.6

609.9

0.0

609.9

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

632.3

0.0

632.3

630.1

0.0

630.1

844.4

0.0

844.4

 

ხარჯები

632.3

0.0

632.3

630.1

0.0

630.1

844.4

0.0

844.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

632.3

0.0

632.3

618.4

0.0

618.4

754.4

0.0

754.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

11.7

0.0

11.7

83.0

0.0

83.0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

78.9

0.0

78.9

80.0

0.0

80.0

71.9

0.0

71.9

 

ხარჯები

78.9

0.0

78.9

80.0

0.0

80.0

71.9

0.0

71.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

78.9

0.0

78.9

80.0

0.0

80.0

71.9

0.0

71.9

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

52.8

0.0

52.8

78.6

0.0

78.6

82.8

0.0

82.8

 

ხარჯები

52.8

0.0

52.8

78.6

0.0

78.6

82.8

0.0

82.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52.8

0.0

52.8

78.6

0.0

78.6

82.8

0.0

82.8

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა

94.2

0.0

94.2

104.5

0.0

104.5

86.6

0.0

86.6

 

ხარჯები

94.2

0.0

94.2

104.5

0.0

104.5

86.6

0.0

86.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

94.2

0.0

94.2

104.5

0.0

104.5

86.6

0.0

86.6

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

43.9

0.0

43.9

45.0

0.0

45.0

49.1

0.0

49.1

 

ხარჯები

43.9

0.0

43.9

45.0

0.0

45.0

49.1

0.0

49.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43.9

0.0

43.9

45.0

0.0

45.0

49.1

0.0

49.1

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

25.1

0.0

25.1

25.0

0.0

25.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

25.1

0.0

25.1

25.0

0.0

25.0

15.0

0.0

15.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

25.1

0.0

25.1

25.0

0.0

25.0

15.0

0.0

15.0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

10.7

0.0

10.7

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

10.7

0.0

10.7

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.7

0.0

10.7

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

34.1

0.0

34.1

35.2

0.0

35.2

34.0

0.0

34.0

 

ხარჯები

34.1

0.0

34.1

35.2

0.0

35.2

34.0

0.0

34.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.5

0.0

24.5

27.7

0.0

27.7

24.0

0.0

24.0

 

სხვა ხარჯები

9.6

0.0

9.6

7.5

0.0

7.5

10.0

0.0

10.0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

6.5

0.0

6.5

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

6.5

0.0

6.5

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

0.0

6.5

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

149.5

0.0

149.5

165.6

0.0

165.6

148.4

0.0

148.4

 

ხარჯები

149.5

0.0

149.5

165.6

0.0

165.6

148.4

0.0

148.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

149.5

0.0

149.5

165.6

0.0

165.6

148.4

0.0

148.4

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

35.3

0.0

35.3

38.0

0.0

38.0

36.1

0.0

36.1

 

ხარჯები

35.3

0.0

35.3

38.0

0.0

38.0

36.1

0.0

36.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.3

0.0

35.3

38.0

0.0

38.0

36.1

0.0

36.1

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

294.9

0.0

294.9

431.4

0.0

431.4

501.9

0.0

501.9

 

ხარჯები

294.9

0.0

294.9

431.4

0.0

431.4

501.9

0.0

501.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

144.9

0.0

144.9

431.4

0.0

431.4

501.9

0.0

501.9

06 02 13

სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების
დახმარება“.

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

8.6

0.0

8.6

15.0

0.0

15.0

28.2

0.0

28.2

 

ხარჯები

8.6

0.0

8.6

15.0

0.0

15.0

28.2

0.0

28.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.6

0.0

8.6

15.0

0.0

15.0

28.2

0.0

28.2

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

420.0

0.0

420.0

353.2

0.0

353.2

375.0

0.0

375.0

 

ხარჯები

420.0

0.0

420.0

353.2

0.0

353.2

375.0

0.0

375.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

420.0

0.0

420.0

353.2

0.0

353.2

375.0

0.0

375.0

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

20.0

 

20.0