„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 01/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/12/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016447
15
01/12/2021
ვებგვერდი, 01/12/2021
190020020.35.113.016447
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2021 წლის 1 დეკემბერი

ქ. ოზურგეთი

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნეს ცვლილებები და დამატებები„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №19 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31/12/2020, 190020020.35.113.016431), კერძოდ:

– გაიზარდოს და დაზუსტდეს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 2 376 714 ლარით:

1. გადასახადი საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  (ორგანიზაციული კოდი 11311) – 830 000 ლარით.

2. გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში საკუთარი შემოსავლები, ჯარიმები, სანქციები და საურავები (ორგანიზაციული კოდი 143) – 276 000 ლარით.                      

3. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 აგვისტოს №1528 განკარგულებით შევიდა ცვლილება„2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს №1419 განკარგულებაში, რომლის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის მშენებლობა) – 328 819 ლარი.

4. შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის №147 განკარგულებაში„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  შეუმცირდა საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის  გამოყოფილი თანხა 27768  ლარით.

5. გაიზარდოს გადასახდელები:

ა) საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს №1419 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი – 02 02 01 – 61.1.1.2.)  – 328 819 ლარით;

ბ) მუნიციპალური ტრანსპორტი, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი – 02 01 02 – 61.1.1.11.)  –  1000 ლარით;

გ) ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი – 02 02 01 – 61.1.1.11.)  –  250 000  ლარით;

დ) ელექტროენერგიის ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი – 02 02 02 – 2.2.3.12.)  –  320 000  ლარით;

ე) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი – 0203 –  61.1.1.11.) – 250 000 ლარით;

ვ) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი – 03 01 01 – 2.5)  –  40 000 ლარით;

ზ) კომუნალური მომსახურება, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი – 03 01 02 – 2.5)  –  20 000 ლარით;

თ) სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა, სუბსიდია (რაგბის კავშირი, ორგანიზაციული კოდი – 05 01 02 – 2.5)  –  165 000 ლარით;

ი) სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა, სუბსიდია (სპორტის ცენტრი, ორგანიზაციული კოდი – 05 01 02 – 2.5)  –  60 000 ლარით;

6. შემცირდეს გადასახდელები საქართველოს მთავრობის №147 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები ( ორგანიზაციული კოდი – 04 02 – 61.1.1.2.) – 27 768 ლარით.

7. დაზუსტდეს„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ’’ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 ოქტომბრის №53 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტის და საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვა, კერძოდ:

ა) ა/წლის 29 ივლისის საქართველოს მთავრობის №1297 განკარგულებით შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებაში„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 179 663 (ასსამოცდაცხრამეტიათას ექვსას სამოცდასამი) ლარი სოფ. შრომა (ჩირე) – ურეკი გრიგოლეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისთვის;

ა.ა) გაიზარდოს შემოსავლები:  კაპიტალური ტრანსფერები (პროგრამული კოდი 1.3.3.2.1.1.2.) – 179 663 ათ.ლარით.

ა.ბ) შესაბამისად გაიზარდოს გადასახდელები: ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული კოდი – 02 02 01– 61.1.1.5.) –  179 663 ლარით.

ბ) ა/წლის აგვისტოს თვეში გაეროს განვითარების პროგრამის (პროექტის ნომერი და დასახელება: 0099175/00108051 რეგიონალური და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში ფაზა 2 (FRLD 2)) ფარგლებში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს დაბა გომისმთის ურბანული განვითარების გეგმისა და შესაბამისი დოკუმენტების შემუშავებისთვის გამოეყო მეორე ტრანში 100000 (ასიათასი) ლარი;

ბ.ა) გაიზარდოს შემოსავლები:  კაპიტალური დანიშნულების გრანტები (პროგრამული კოდი  1.3.1.2.) – 100 000 ლარით;

ბ.ბ) შესაბამისად გაიზარდოს გადასახდელები: საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები,საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა, არაფინანსური აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი – 02 04 – 61.1.2.11.)  –   100 000  ლარით;

გ) საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 26 აპრილის №185 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის„განახლებული რეგიონების“ ფარგლებში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შორის 2021 წლის 25 მაისს გაფორმდა №2 ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებში 2021 წლის 11 აგვისტოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „არბას“ (ს/კ 405159698) შორის გაფორმდა ხელშეკრულება. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ. ოზურგეთში კულტურისა და დასვენების პარკის (საკადასტრო კოდი: 26.26.01.671) რეაბილიტაციის სამუშაოები. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 2 687 700 (ორიმილიონ ექვსას ოთხმოცდაშვიდიათას შვიდასი) ლარს. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 (თორმეტი) თვის ვადაში, 2022 წლის 11 აგვისტოს ჩათვლით;

გ.ა) გაიზარდოს შემოსავლები:  კაპიტალური დანიშნულების გრანტები (პროგრამული კოდი  1.3.1.2.) – 650 000 ლარით;

გ.ბ) შესაბამისად გაიზარდოს გადასახდელები: კეთილმოწყობის ღონისძიებები, არაფინანსური აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი – 02 05 – 61.1.1.1.11) –  650 000 ლარით.

დ) ა/წლის ნოემბრის თვეში გაეროს განვითარების პროგრამის (პროექტის ნომერი და დასახელება: 0099175/00108051 რეგიონალური და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში ფაზა 2 (FRLD 2)) ფარგლებში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს დაბა გომისმთის ურბანული განვითარების გეგმისა და შესაბამისი დოკუმენტების შემუშავებისთვის გამოეყო მესამე ტრანში 40000 (ორმოციათასი) ლარი.

დ.ა) გაიზარდოს შემოსავლები:  კაპიტალური დანიშნულების გრანტები (პროგრამული კოდი  1.3.1.2.) – 40 000 ლარით;

დ.ბ) შესაბამისად გაიზარდოს გადასახდელები: საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა, არაფინანსური აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი – 02 04 – 61.1.2.11.)  –   40 000  ლარით.

მუხლი 2
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დარჩია



დანართი

თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

41599,6

38523,2

14102,5

24420,7

38606,5

12640,3

25966,2

გადასახადები

8884,2

21482,5

0,0

21482,5

22909,8

0,0

22909,8

გრანტები

29595,7

14400,7

14102,5

298,2

12780,3

12640,3

140,0

სხვა შემოსავლები

3119,8

2640,0

0,0

2640,0

2916,4

0,0

2916,4

ხარჯები

20764,9

21473,5

821,3

20652,2

22290,9

774,2

21516,7

შრომის ანაზღაურება

3520,2

3549,6

112,2

3437,4

3549,6

112,2

3437,4

საქონელი და მომსახურება

2614,0

2395,6

576,8

1818,8

2839,7

538,9

2300,8

სუბსიდიები

11813,6

12630,8

132,3

12498,5

13499,0

123,0

13376,0

გრანტები

65,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

887,1

1189,4

0,0

1189,4

1205,0

0,0

1205,0

სხვა ხარჯები

1828,0

1522,4

0,0

1522,4

1011,8

0,0

1011,8

საოპერაციო სალდო

20841,7

17119,6

13281,1

3838,5

16385,7

11866,2

4519,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

22 764,4

22604,5

15053,8

7550,7

18072,8

13422,7

4650,1

ზრდა

23 008,2

22854,5

15053,8

7800,7

18467,8

13422,7

5045,1

კლება

243,7

250,0

0,0

250,0

395,0

0,0

395,0

მთლიანი სალდო

-1922,7

-5484,9

-1772,6

-3712,2

-1687,1

-1556,5

-130,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 929,8

-5669,8

-1772,6

-3897,2

-1872,1

-1556,5

-315,6

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1929,8

5669,8

1772,6

3897,2

1872,1

1556,5

315,6

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-114,9

0,0

-114,9

-114,9

0,0

-114,9

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

41843,4

38773,2

14102,5

24670,7

39001,5

12640,3

26361,2

შემოსავლები

41599,6

38523,18

14102,5

24420,72

38606,54

12640,3

25966,2

არაფინანსური აქტივების კლება

243,7

250,0

0,0

250,0

395,0

0,0

395,0

გადასახდელები

43773,1

44442,98

15875,08

28567,9

40873,63

14196,81

26676,82

ხარჯები

20764,9

21473,55

821,3136

20652,23

22290,88

774,1502

21516,73

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23008,2

22854,49

15053,76

7800,727

18467,8

13422,66

5045,148

ვალდებულებების კლება

0

114,94

0

114,94

114,94

0

114,94

ნაშთის ცვლილება

-1929,7

-5669,8

-1772,62

-3897,18

-1872,09

-1556,47

-315,62

 

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 38606,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

41599,6

38523,179

14102,5

24420,721

38606,54

12640,3

25966,2

გადასახადები

8884,2

21482,5

0,0

21482,5

22909,8

0,0

22909,8

გრანტები

29595,7

14400,679

14102,5

298,22075

12780,34

12640,3

140

სხვა შემოსავლები

3119,9

2640

0

2640

2916,4

0

2916,4

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 22909,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

8884,2

21 482,5

0,0

21 482,5

22 909,8

0,0

22 909,8

საშემოსავლო გადასახადი

0

0,0

 

 

0,0

 

 

ქონების გადასახადი

8884,2

7 490,0

0,0

7 490,0

6 730,0

0,0

6 730,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

6782,61

6 190,0

 

6 190,0

5 630,0

 

5 630,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

78,2

300,0

0,0

300,0

300,0

0,0

300,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

351,9

500,0

0,0

500,0

400,0

0,0

400,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1671,5

500,0

0,0

500,0

400,0

0,0

400,0

სხვა გადასახადები (დღგ)

 

13992,5

 

13992,5

16179,8

 

16179,8

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 12780,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

29 595,7

15 593,6

15 325,0

268,6

12 780,3

12 640,3

140,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

15,6

15,6

 

15,6

140,0

 

140,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

29 580,1

15 578,0

15 325,0

253,0

12 640,3

12 640,3

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

15 069,8

1 776,2

1 523,2

253,0

1 694,7

1 694,7

0,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

14 035,3

0,0

 

 

0,0

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

253,0

253,0

 

253,0

250,0

250,0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

781,5

1 523,2

1 523,2

 

1 444,7

1 444,7

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

14 510,2

13 801,8

13 801,8

0,0

10 945,6

10 945,6

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

10 781,4

9 697,8

9 697,8

 

8 359,6

8 359,6

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 074,0

1 074,0

1 074,0

 

1 086,0

1 086,0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

2 654,8

3 030,0

3 030,0

 

1 500,0

1 500,0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2916,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

3119,8

2640,0

0,0

2640,0

2916,4

0,0

2916,4

შემოსავლები საკუთრებიდან

699,9

600,0

0,0

600,0

600,0

0,0

600,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

797,3

540,0

0,0

540,0

540,4

0,0

540,4

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1389,0

1200,0

 

1200,0

1476,0

 

1476,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

233,8

300,0

 

300,0

300,0

 

300,0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის  ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 22290,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

20764,9

21473,5

821,3

20652,2

22290,9

774,2

21516,7

შრომის ანაზღაურება

3520,2

3549,6

112,2

3437,4

3549,6

112,2

3437,4

საქონელი და მომსახურება

2614,0

2395,6

576,8

1818,8

2839,7

538,9

2300,8

სუბსიდიები

11813,6

12630,8

132,3

12498,5

13499,0

123,0

13376,0

გრანტები

65,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

887,1

1189,4

0,0

1189,4

1205,0

0,0

1205,0

სხვა ხარჯები

1828,0

1522,4

0,0

1522,4

1011,8

0,0

1011,8

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  18072,8  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 18467,8 ათასი ლარის ოდენობით.

2.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 395,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

22 764,4

22 604,5

15 053,8

7 550,7

18 072,8

13 422,7

4 650,1

ზრდა

23 008,2

22 854,5

15 053,8

7 800,7

18 467,8

13 422,7

5 045,1

კლება

243,7

250,0

0,0

250,0

395,0

0,0

395,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის ფაქტი

2020 გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 303,6   

5 055,7   

5 025,7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5 188,3   

4 940,0   

4 940,0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 831,2   

4 590,0   

4 590,0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

357,1   

350,0   

350,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

115,3   

115,7   

85,7   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

139,8   

143,0   

143,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

139,8   

143,0   

143,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5 210,4   

3 033,9   

2 702,7   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0   

50,0   

50,0   

7045

ტრანსპორტი

0,0   

50,0   

50,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

413,1   

176,0   

301,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

413,1   

176,0   

301,0   

705

გარემოს დაცვა

4 797,3   

2 807,9   

2 351,7   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 889,9   

2 910,0   

2 960,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 889,9   

2 910,0   

2 960,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

19 055,4   

20 622,7   

17 383,8   

7061

ბინათმშენებლობა

2 646,1   

620,0   

178,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

13 253,0   

17 718,1   

14 743,8   

7063

წყალმომარაგება

610,5   

550,0   

1 072,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2 545,9   

1 734,6   

1 390,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

143,5   

220,3   

173,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

143,5   

220,3   

173,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 385,7   

4 508,0   

5 021,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 771,5   

1 880,0   

2 165,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 425,4   

2 418,0   

2 656,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

188,8   

210,0   

200,0   

709

განათლება

6 147,2   

6 164,4   

5 710,4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

4 251,7   

4 300,0   

4 500,0   

7092

ზოგადი განათლება

1 895,5   

1 864,4   

1 210,4   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 895,5   

1 864,4   

1 210,4   

710

სოციალური დაცვა

1 497,6   

1 670,0   

1 639,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

146,0   

255,4   

215,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

895,7   

738,6   

812,1   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

455,9   

676,0   

611,9   

 

სულ

43 773,1   

44 328,0   

40 758,7   

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -1687,1 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 16385,7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

20841,7

16794,5

16 385,7

 მთლიანი სალდო

-1922,7

-5484.9

-1687,1

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -1872,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-26,7

-7 611,2

-1872,1

 საშინაო

 

 

0,0

 კლება

26,7

7 611,2

1872,1

 ვალუტა და დეპოზიტი

26,7

7 611,2

1872,1

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 632,2 ათას ლარს, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 517,2  ათასი ლარი.

თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

(პროგრამული კოდი 02 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 20 086 500 ლარი

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

20086,5  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

301,0  

 02 01 01

 გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა

210.0  

 02 01 02

 მუნიციპალური ტრანსპორტი

91.0  

  02 02

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

14090,9    

 02 02 01

 ინფრასტრუქტურის სამუშაოები

12318,9

 02 02 02

 ელექტროენერგიის ხარჯი

1072,0

 02 02 03

 წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

                700

 02 03

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2474,9

 02 04

 საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

890,0  

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

         500  

02 06

ბინათმშენებლობა

178,0  

02 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

1651,7 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 01

ღონისძიების დასახელება:

გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

210 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

210000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

           მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში  არსებული  შიდა მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის შენარჩუნება,  სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

გზების მოვლა-შენახვა,  მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა (ქალაქ ოზურგეთში,ლიხაურში,შრომაში,მელექედურში და ა.შ) ტერიტორიულ ერთეულებში გზების ორმული შეკეთება  და დაზიანებულ ადგილებში ასფალტობეტონისა და ბეტონის მოწყობა. სავარაუდო მოცულობოთ- 7000კბ.მ

4900

42,85

210000

31.1.1.5.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

გზების მოვლა-შენახვა, (ასფალტობეტონისა და ბეტონის მოწყობა) სავარაუდო მოცულობოთ- 7000კბ.მ

X

X

X

X

(შიდა გზების მოვლა-შენახვა; გასწორხზოვნებები);

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

ღონისძიების დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

91 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

91 000

მიზანი და აღწერა

ავტოტრანსპორტით მომხმარებელთათვის რეგულირებადი ტარიფის შენარჩუნება,
 
პედაგოგების უფასოდ.
 
შემდეგი სოფლის მარშრუტებზე: ლიხაური, ჯუმათი, შემოქმედი, ვაკიჯვარი, ასკანა .
ქ. ოზურგეთიდან დაბა ლაითურისა და დაბა ნარუჯის
საჯარო სკოლაში პედაგოგების გადაყვანა და დღის მეორე ნახევარში ქ. ოზურგეთში დაბრუნება.                                                  

1. ოზურგეთი-სოფ.შემოქმედი – 9 რეისი დღეში
2. ოზურგეთი-სოფ.ვაკიჯვარი – 4 რეისი დღეში
3. ოზურგეთი-სოფ.ლიხაური – 6 რეისი დღეში
4. ოზურგეთი-დაბა ლაითური – 2 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში)
5.
ოზურგეთი-დაბა ნარუჯა – 1 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში)
6.
ოზურგეთი-ასკანა – 3 რეისი დღეში

7. ოზურგეთი – ჯუმათი – 2 რეისი დღეში

მოეწყო ავტო გარაჟი, სადაც განთავსდება ორგანიზაციის ტექნიკა, დამატებით მოხდა 1 ტექნიკური პერსონალის (შემდუღებელი) და 2 დარაჯის დასაქმება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირება (სამარშრუტო რეისები)

9000

10

91 000

2.5

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

მუნიციპალიტეტის 2 დაბაში და 5 სოფელში შპს მუნიციპალური ტრანსპორტი მოემსახურება სკოლის პედაგოგებს და უზრუნველყოფს მათ უფასო ტრანსპორტირებას მთელი წლის განმავლობაში

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა №4

ორგ.

კოდი

დასახელება

2021 წლის მოსალოდნელი

ხარჯი

 

სულ ჯამი

91 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

 

ხარჯები

90 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

23 400,0

 

ხელფასი

23 400,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

23 400,0

 

თანამდებობრივი სარგო

23 400,0   

 

საქონელი და მომსახურება

66 600,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23 340

 

ოფისის ხარჯები

3 060,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის,

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების,

საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური

მასალების შეძენა

500

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და

დამონტაჟების ხარჯი

100,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

50

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

50,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 080

 

კომუნალური ხარჯი

1 380,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

1200

 

წყლის ხარჯი

180

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20 450,0

 

  საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

20400

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 950,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

12 700,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

2400

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

750,0

 

ბანკის მომსახურების ხარჯი

120,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

630

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ღონისძიების დასახელება:

ინფრასტრუქურის სამუშაოები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

2 275 150

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

10 043 750

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

12 318 900

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

12 318 900

მიზანი და აღწერა

      პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის, გრანტებითა და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს  მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

ადგ.ბიუჯეტი

რეგ.ფონდი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის სახელმწიფო მნიშვნელობის გზიდან სოფელ შრომის (ეკალდიდი)-დონაურის გავლით ნატანების ცენტრალურ გზამდე დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია  (4030 გრძ.მ).

23 399

444 580

467 979

31,1,1

ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩის (ბესიკის პირველი შესახვევის – 705 გრძ.მ) რეაბილიტაცია

8 361

158 861

167222

31,1,1

სოფელ მაკვანეთში ჭალის უბნის გზის რეაბილიტაცია (1745 გრძ.მ)

28 930

549 675

578605

31,1,1

სოფელ გურიანთაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია (1813 გრძ.მ).

18204

345867

364071

31,1,1

დაბა ნასაკირალში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია (2960 გრძ.მ).

12 541

238 283

250824

31,1,1

სოფელ დვაბზუში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (1390 გრძ.მ). სოფელ ბოხვაურში (ვატულოს უბნის) გზის რეაბილიტაცია (822 გრძ.მ).

14462

274779

289241

31,1,1

დაბა ნასაკირალში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები

36 810

699 387

736197

31,1,1

ციხისფერდი-გურიანთა შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (5261 გრძ.მ)

44 837

851 900

896737

31,1,1

სოფელ ხვარბეთში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (3547 გრძ.მ)

29 958

569 204

599162

31,1,1

სოფელ ძიმითში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (2408 გრძ.მ)

37 450

711 550

749000

31,1,1

სოფელ მელექედურში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია. (876 გრძ.მ)

15 400

292 595

307995

31,1,1

ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩების რეაბილიტაცია (კიტა მეგრელაძე, კოსტავას ქუჩის, ძმები ერქომაიშვილები)

24548

466411

490959

31,1,1

სოფელ კონჭკათში (კატისციხის უბანი) ცენტრალური გზიდან მთავარანგელოზის სახელობის მამათა მონასტერთან მისასვლელი გზის მოწყობა

23 700

450 299

473999

31,1,1

სოფელ ლიხაურში ექვთიმე თაყაიშვილის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის მოასფალტება

19496

370433

389929

31,1,1

დაბა შეკვეთილის შიდა სასოფლო გზების მოწყობის სამუშაოები (II ეტაპი)

28 421

540 001

568422

31,1,1

სოფ.შრომა (ჩირე) – ურეკი გრიგოლეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

20871

396544

417415

31,1,1

სოფ.ნატანები (კაპროვანი) ასფალტო ბეტონის გზის რეაბილიტაცია

20 526

390 001

410527

31,1,1

სოფ.ლიხაური (ოქროსმუხურო) – სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

5 263

100 001

105264

31,1,1

სოფ.ძიმითის ნასაკირალის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

5 386

102 330

107716

31,1,1

სოფ.შეკვეთილი-ურეკის განათების მოქმედი ქსელის რეაბილიტაცია

15 100

286900

302000

31,1,1

ქ. ოზურგეთში დამენიას ქუჩისა და ჯორჯიაშვილის ქუჩის პირველი შესახვევის რეაბილიტაცია

6317

120012

126329

 

ზედამხედველობა

322586

3%

322586

31,1,1

სოფ.შრომის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

175001

328819

503820

31.1.1

წინა წლის გარდამავალი პროექტების დაფინანსება

860685

 

860685

31,1,1

სკოლამდელი აღზრდის შენობების ელექტროფიკაცია და აღჭურვა (42 ბაღი)

476 848

-

476 848

31,1,1

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

X

X

X

X

 

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, რეაბიტილიტირებული სანიაღვრე სისტემა

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ღონისძიების დასახელება:

ელექტროენერგიის ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

     

1072000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

               

 

1072000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

     დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ამ ხარჯებში  აგრეთვე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის და გარე განათების ხარჯების დაფარვა .

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ელექტროენერგიის ხარჯი

12 თვე

89333

1072000

2,2

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

• მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა,

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 03

ღონისძიების დასახელება:

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

შპს „სატისი“

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

     

700 00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

     

700 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

წყალმომარეგების გაუმჯობესება, წერტილოვანი დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, აბონენტების მომსახურება 24 საათიანი გრაფიკით;  მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების სისტემები ემსახურება 740 აბონენტს, ნასაკირალის- 800 აბონენტს, ჯუმათის-420 აბონენტს, ნატანების- 200 აბონენტს, ლაითური- 1000 აბონენტს.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ქსელის მომსახურება სულ:

3160

222

700 000   

2,5

მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების ქსელი

740

 

 

 

ნასაკირალის წყალმომარაგების ქსელი

800

 

 

 

ჯუმათის წყალმომარაგების ქსელი

420

 

 

 

ნატანების წყალმომარაგების ქსელი

200

 

 

 

ლაითური

1000

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

• ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია და განვითარება

           

 

შპს „სატისი“

 

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის მოსალოდნელიხარჯი

 

სულ ჯამი

700 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49,0

 

ხარჯები

590 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

355 300,0

 

ხელფასი

355 300,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

355 300,0

 

თანამდებობრივი სარგო

351 300,0   

 

სოციალური შენატანები

4 000,0

 

საქონელი და მომსახურება

194 500,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

21 600

 

მივლინებები

400,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

400

 

ოფისის ხარჯები

89 500,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 400,0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

1 300,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

100

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

4 500

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

100,0

 

კომუნალური ხარჯი

82 500,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

180404

 

წყლის ხარჯი

700

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

1000

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

396,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

70 000,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

35000

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

15 000,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

20 000,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13 000,0

 

ბინის ქირა

12 000,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1000

 

სხვა ხარჯები

200,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

200,0

 

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 000,0

 

ძირითადი აქტივები

10 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

10 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

10 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

10 000,0

 

მატერიალური მარაგები

40 000,0

 

სტრატეგიული მარაგები

40 000,0

 

სხვა მატერიალური მარაგები

40 000,0

 

ნედლეული და მასალები

40 000,0

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური, 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

1 300 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

1 174 900

სხვა ......

   

სულ ქვეპროგრამა 

 

2 474 900

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

2 474 900

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს:
ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ფერმერების სწავლებას, გამოცდილების გაზიარებას ურთიერთშეხვედრების ორგანიზების საშუალებით. კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკური სარგებლის მიღების საწინდარი იქნება.
ბ) ჩაის ფესტივალი ეკონომიკური სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა 2019 წელსაც. ღონისძიების შემდგომდგომ პერიოდში, დამსწრე საზოგადოება (ჩაის პროდუქციის შეძენით დაინტერესებული პირები) გაეცნო რა მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეწარმეების პროდუქციას,  მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა  ნაწარმის რეალიზაცია, რაც სერიოზულად  ზრდის შემოსავლებს და ეკონომიკურ სარგებელს. ვფიქრობთ ჩაის ფესტივალის შემდგომ პერიოდში ჩაის პროდუქციის რეალიზაციის საქმე კიდევ უფრო გაუმჯობესდება, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია მეწარმეებისათვის.
გ) ქალ მეწარმეთა  ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება ხელს უწყობს ქალთა ჩართულობას მუნიციპალიტეტის/ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში. საკმარისია აღინიშნოს, რომ წინა წელს ჩატარებული ანალოგიური ღონისძიების შემდგომ პერიოდში სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირებულია სხვადასხვა დარგში მოქმედი  100-მდე ქალი მეწარმე.   

ყველა ტერიტორიულ ერთეულში ჩატარდება საერთო კრებები, შედგება შესაბამისი ოქმები, რომლის შესაბამისად მოსახლეობა თავად  განსაზღვრავს იმ ძირითადი მიმართულებებს, რაშიც  უნდა დაიხარჯოს გამოყოფილი თანხები.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სადემონსტრაციო ნაკვეთების  მოწყობა (ციტრუსი, თხილი, მარცვლეული, სტევია, ასევე ოზურგეთის 5 საჯარო სკოლა)

 

 

11 200

2,2.10.14

ჩაის ფესტივალის ჩატარება

 

 

14 000

2,2.10.14

ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება

 

 

7 000

2,2.10.14

ადგილობრივი მწარმოებლების გამოფენებსა და ფერსტივალებზე მონაწილეობისათვის სატრანსპორტო და საგამოფენო ადგილით მომსახურება

 

 

4 000

2,2.10.14

სადემონსტარციო ნაკვეთებზე ადგილობრივი ფერმერების ტრანსპორტირება (როგორც ადგილზე, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტებში)

 

 

4 000

2,2.10.14

ადგილობრივი მეწარმეებისათვის საწავლო პროგრამის ჩატარება თანამედროვე ინტერნეტ ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ

 

 

6 000

2,2.10.14

ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრის მომსახურება

 

 

600

2,2.10.14

მივლინებები

 

 

600

2,2.10.14

გაუთვალისწინებელი

 

 

2 600

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

2 424 900

31.1.1.11

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

სხვადასხვა ღონისძიებები

X

X

X

X

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

აგრობიზნესით დაინტერესებული პირების შემოსავლის ზრდა, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

სოფელი/დაბა

შესყიდვის დასახელება

მთლიანი
ღირებულება

საორიენტაციო ღირებულება (პროექტის ღირებულების ჩათვლით)

1

     

 

1

ნარუჯა

დაბა ნარუჯის ტერიტორიულ ერთეულში პარკში სპორტულ გამაჯანსარებელი ტრენაჟორების მოწყობა.

40000

22600

დაბა ნარუჯის ტერიტორიულ ერთეულში მოსაცდელის მოწყობა III- რაიონში.

5800

დაბა ნარუჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში 2 ერთეული მოსაცდელის მოწყობა (ჩაის ფაბრიკის დასახლებაში).

11600

2

თხინვალი

თხინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურღილის მოწყობა

32000

22500

თხინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსაცდელის მოწყობა

5800

თხინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების მოწყობა ცენტრალურ გზაზე

3700

3

შრომა

სოფელი შრომა – ჭიდაობის დარბაზის გადახურვა

 

20000

სოფელი შრომა – ბეტონის გზის მოსაწყობი საჭირო მასალების შეძენა

172000

11600

სოფელი შრომა – მოცვნარი ბეტონის გზის მოსაწყობი მასალების შეძენა 6- 7 ბრიგადებში

26000

შრომა – ზედუბანი მოსაცდელის მოწყობა

5800

ხომერიკების უბანში ბეტონის გზის მოსაწყობად მასალების შეძენა

12600

სოფ.შრომა-ორმეთი სკვერის შეღობვა

6000

სოფ.შრომა – ორმეთი მოსაცდელის მოწყობა

5800

სოფ.შრომა-ორმეთი გზის მოწყობა რეაბილიტაცია

12200

სოფ.შრომა – ვაკე გაბიონის მოწყობა

11100

სოფ.შრომა ვაკე მილხიდის მოწყობა

6200

სოფ.შრომა – ვაკე ბეტობნის გზის მოსაწყობი საჭირო მასალის შეძენა (ცირდავების უბანში)

14700

სოფ.შრომა ხრიალეთი ეკლესიის მისასვლელ გზაზე გაბიონის მოწყობა

14500

სოფ.შრომა-ხრიალეთი  ბეტონის საფარის მოსაწყობად  მასალის შეძენა

10400

სოფ.შრომა-ხრიალეთი გოგუაძეევბის უბანში ბეტონის საფარის მოსაწყობად მასალების შეძენა

8600

სოფ.შრომა-ხრიალეთი ოხოჯურის უბანში გაბიონის მოწყობა

6500

4

კონჭკათი

სოფ.კონჭკათი- განთიადი ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

56000

28500

სოფ.კონჭკათი განთიადი შიდა არხების გაწმენდა

20000

სოფ.კონჭკათი განთიადი  ამბულატორიის რეაბილიტაცია (რემონტი)

7500

5

სილაური

სილაური მე-3-ე ბრიგადაში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა

32000

5800

სილაური 5 კმ-მანძილზე წყლის მილების შეძენა

5400

სილაური-გარე განათების 70 ფარის შეძენა

6500

სილაური ბეტონის საფარის მოსაწობად მავთულბადის და ბეტონის შეძენა 100 კვ.მ

14300

6

მერია

სოფ.მერია – ნაღობილევი ბეტონის გზის მოსაწყობი საჭირო მასალების შეძენა(მაკასარაშვილების , მუჯირების, შათირიშვილების, ბაქანიძეების უბნებში)

124000

32000

სოფ.მერია- ჭახვათა ბეტონის გზის მოსაწყობი საჭირო მასალების შეძენა წულაძეებისა და გოგორეთის უბნის სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე.

45700

სოფ.მერია ჩანჩიბაძეების უბანში გარე განათების მოწყობა

8500

სოფ.მერია-ჭახვათაში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა

5800

სოფ.მერია-ხვარბეთი ციხისფერდი ხვარბეთის საზღვარზე ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა

32000

7

გურიანთა

სოფ.გურიანთა ძველ თემში სკვერის კეთილმოწყობა

72000

32000

სოფ.გურიანთა – ციხისფერდი ბეტონის გზის მოსაწყობი საჭირო მასალების შეძენა (ციხისფერდი ხვარბეთის საზღვარი, მჟავიების სა ზოიძეების უბანი).

40000

8

ლაითური

დაბა ლაითური ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა

40000

23200

დაბა ლაითურში საბავშვო ბაღებში სარემონტო სამუშაოები (სამი ერთეული კარის შეცვლვა, დარბაზის რეაბილიტაცია, ერთი ოთახის რეაბილიტაცია)

16800

9

ნაგომარი

სოფ.ნაგომარი სპორტული დარბაზის სახურავის მოწყობა(გადახურვა)

88000

88000

10

ასკანა

სოფ.ასკანა-ეწერი სკვერის მოწყობა (ეწერი)

80000

24000

სოფელი ასკანის ამბულატორიაში ერთი ერთეული კარის შეცვლა

550

სოფ.ასკანა ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა

31450

მზიანში გარე განათების  მოწყობის დასრულება

8600

მზიანში  ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა

15400

11

სოფ.ოზურგეთი

სოფ.ოზურგეთი პირველ ქუჩაზე არსებული მინი სტადიონის კეთილმოწყობა

40000

16500

სოფ.ოზურგეთი პირველ ქუჩაზე  სკვერი მოწყობა

23500

12

დვაბზუ

სოფ.დვაბზუ სოფლის ცენტრში სკვერის კეთილმოყობა

72000

40000

სოფ.გაღმა დვაბზუ აბულატორიის რეაბილიტაცია

32000

13

ვაკიჯვარი

სოფ.ვაკიჯვარი- თავვაკიჯვარში სათავე ნაგებობის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია (მოწესრიგება)

64000

18500

სოფ.ვაკიჯვარი სანიაღვრე არხების მოწესრიგება (კრიტიკულ ადგილებში

13500

სოფ.ვაკიჯვარი ფამფალეთი სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა

32000

14

ბაილეთი
ჭანიეთური ახალსოფელი

სოფელი ბაილეთი –  სამი ერთეული 2ტ. წყლის ავზის შეძენა.

72000

1800

სოფ.ბაილეთი ერთი ერთეული 10ტ. წყლის ავზის შეძენა.

5800

სოფ.ბაილეთი მილხიდების მოწყობა დარჩიებისა და ნაჭყებიების უბანში (ორი ერთეული)

20700

სოფ.ბაილეთი საბავშვო ბაღის ტერიტორიის შემოღობვა

28200

სოფ.ბაილეთი საბავშვო ბაღის რემონტი (კარის შეცვლა, სამზარეულოს კეთილ მოწყობა და სამი ერტეული წყლის ბინულის შეძენა)

15500

15

ცხემლისხიდი

სოფ.ცხემლისხიდი უჩხუბი სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა

88000

24000

სოფ.ცხემლისხიდი ბაღდადი ხომერიკეების უბანში ბეტონის გზების მოსაწყობად საწირო მასალების შეძენა.

36000

სოფ.ცხემლისხიდი-ბაღდადი სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია,მოწყობა მილხიდებით(დუმბაძეების უბანი)

22500

 

 

სოფ.ცხემლისხიდი-ბაღდადი საბავშვო ბაღში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

 

5500

16

შემოქმედი

სოფ.შემოქმედი ლადო ბერძენიშვილის უბანში გაბიონის მოწყობა

140000

2400

სოფ.შემოქმედი ნინო სადრაძის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაბიონის მოწყობა

5200

სოფ.შემოქმედი ბაღში ორი ერთეული ოთახის რეაბილიტაცია(რემონტი)

15000

სოფ.შემოქმედი სადრაძეების უბანში სკვერის ინვენტარის შერძენა

5000

სოფ.შემოქმედი- გონებისკარი წყლის სათავის მოწყობა

6800

სოფ.შემოქმედი გონებისკარის წყაროსთან გაბიონის ძირის დასხმა და ფანჩატურის მოწყობა

9600

სოფ.შემოქმედი- გომი 1.5კმ წყლის მილის შეძენა

8400

სოფ.შემოქმედი სკვერის კეთილმოწყობის დასრულება

18000

სოფ.შემოქმედი-გომში დაზიანებული გზის მოსაწყობად (გარაყანიძეების და ბურჭულაძების უბანში) მილხიდის მოწყობა და გზის სარეაბილიტაციოდ მასალების შეძენა.

15600

სოფ.შემოქმედი გაბიონის მოწყობა გალოგრეების სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე

8000

სოფ.შემოქმედი წითელმთა სასაფლაოსთან მისასვლელ გაზე ბეტონის საფარის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა

22000

სოფ.შემოქმედი წითელმთა-კვირიკეძთის შიდა გზემის რეაბილიტაცია

10000

სოფ.შემოქმედი კვირიკეთში სკვერის მოწყობა

14000

17

ჭანიეთი

სოფ.ჭანიეთი-ქაქუთი 1-2  ბრიგადაში ბეტონის გზის მოსაწყობად მასალების სეზენა

76000

24000

სოფ.ჭანიეთი – ქაქუთი 400მ წყლის მილის შეძენა 20(ოცი) ოჯახისთვის

3200

სოფ.ჭანიეთი-ქაქუთი 6 (ექვსი) ოჯახისთვის წყალმომარაგების  მოწესრიგება

4200

სოფ.ჭანიეთი ვაშტიალი 3-4-5 ბრიგადებში ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა.

24200

სოფ.ჭანიეთი ვაშტიალი საბავშვო ბაღის ტერიტორიის შეღობვის დასრულება

8400

სოფ.ჭანიეთი-ვაშტიალში სანიაღვრე არხების გაწმებნდა

12000

18

ძიმითი

სოფ.ძიმითი- ზემო ძიმითი და ქვემო ძიმითში წყლის სისტემის მოწესრიგება(წყალსადენის მილის და წყლის რეზერვუარის შეძენა)

76000

56000

სოფ.ძიმითი ნასაკირალი  წყლის სისტემის მოწესრიგება(წყალსადები მილის და წყლის რეზერვუარის შეძენა.)

20000

19

მაკვანეთი

სოფ.მაკვანეთი – ზემო- ქვემო ამბულატორიის სახურავის მოწყობა და  ოთახის რეაბილიტაცია.

84000

42000

სოფ.მაკვანეთში ბილიხოძეების შესახვევი სანიაღვრე არხის მოწყოვბა

4800

სოფ.მაკვანეთი ცენტრში მემორიალის კეთილმოწყობა

6500

სოფ.მაკვანეთი გარე განათების მოწყობა

12600

სოფ.მაკვანეთი გოგიეთი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (შემოღობვა)

8400

სოფ.მაკვანეთი 50მ. ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა

5500

სოფ.მაკვანეთი ცხაურის მოწყობა 6 მ. აჩიკო ბერსენაძის სახლთან

4200

20

ლიხაური

სოფ.ლიხაური კვაჭალათი – ნიაბაური მონასტრის გზაზე ბეტონის გზის მოსაწყობად მასალების შეძენა.

116000

23600

სოფ.ლიხაური კვაჭალათში გარე განათების დასრულება 200 მეტრი სიგრძის ჩიხში

2000

სოფ.ლიხაური მონასტრის გზაზე გარე განათებიას მოწყობა

12600

სოფ.ლიხაური ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა შემდეგ ლოკაციებზე ჭელიძეების ,გობრონიზეების, ჭანიშვილების, რუსიეშვილების, ცეცხლაძეების, ირემაძეების და ცენტრალური სასაფლაოს მეორე შესასვლელში სალუქვაძეების შესახვევამდე.

24000

სოფ.ლიხაური ყოფილი ჩაის ფაბრიკის გზაზე სანიეღვრე არზების მოწყობა

12600

სოფ.ლიხაური ნიაბაურში გაკიდულ ხიდთან გარე განათების მოწყობის დასრულება

1600

სოფ.ლიხაური კრიტიკულ ადგილებში მილხიდების მოწყობა რამდენიმე ერთეული

16800

სოფ.ლიხაური საბავშვო ბაღისთვის საჭირო ინვენტარის (სახტომი ბატუტის)შეძენა.

2800

სოფ.ლიხაური სკვერისთვის სკამების შეძენა

2400

სოფ.ლიხაური ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ბინებში მცხოვრები ოჯახებისთვის 200 მ. წყლის მილის შეძენა

800

სოფ.ლიხაური აჭი სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის ბეტონის დასასრულებლად საჭირო მასალების შეძენა.

16800

21

ჯუმათი

სოფ.ჯუმათი- ბოგილი  ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა

92000

40800

სოფ.ჯუმათი სპორტულ მოედანზე გარე განათების მოწყობა

2800

სოფ.ჯუმათი  საბავშვო ბაღში ატრაქციონების შეძენა

8400

სოფ.ჯუმათი-ძირი ჯუმათი ბეტონის საფარის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა

20000

სოფ.ჯუმათი-იანეთი  ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა.

9800

სოფ.ჯუმათი-იანეთი  მილ.ხიდის მოწყობა.

4400

სოფ.ჯუმათი მოსაცდელის მოწყობა

5800

22

ბახვი

სოფ.ბახვში გარე განათების მოწყობა .

108000

12400

სოფ.ბახვი საბავშვო ბაღის შენობაზე წყალშემკრები სისტემის მოწყობა

7800

ქვედა ბახვი შიდა გზების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის მოსაწყობად საჭირო მასალების მოწყობა

48000

ქვედა ბახვი გარე განათების დასრულება

9800

მშვიდობაური – ოქროსქედი ცენტრის კეთილმოწყობა

30000

23

მთისპირი

სოფ.მთისპირი ბეტონის გზის საფარისთვის საჭირო მასალების შეზენა

92000

24000

ვანისქედიში ბეტონის გზის საფარისთვის საჭირო მასალების შეზენა

24000

უკანავაში ბეტონის გზის საფარისთვის საჭირო მასალების შეძენა

20000

ოქროსქედი ჩავლეშვილების უბანში ბეტონის გზის საფარისთვის საჭირო მასალების შეზენა

24000

24

ნასაკირალი

სოფ.ნასაკირალი სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

40000

40000

25

მელექედური

სოფ.მელექედურის სოფლის ცენტრის ცენტრის კეტილმოწყობა

40000

40000

26

დაბა ურეკი

დაბა ურეკი სპორტული სტადიონის მოწყობა (ზედა ურეკის ქუჩა)

40000

40000

დაბა ურეკი (წვერმაღალა)სპორტული სტადიონის მოწყობა (ზედა ურეკის ქუჩა)

12000

12000

27

ბოხვაური

სოფ.ბოხვაური სტადიონის რეაბილიტაცია

72000

11400

სოფ.ბოხვაური გაბრიელ ბერის ქუჩაზე მოსაცდელის მოწყობა

5800

სოფ.ბოხვაური გარე განათების მოწყობა

6000

სოფ.ბოხვაური სანიაღვრე არხების გაწმენდა

4200

სოფ.ბოხვაური ცენრტის კეთილმოწყობა

12600

სოფ.ბოხვაური-ჭალა ცენტრის კეთილმოწყობის  დასრულება

18400

სოფ.ბოხვაური – ჭალა სკვერის კეთილმოწყობის დასრულება

13600

28

ნატანები

ქვემო ნატანები შეკვეთილი სპორტული დარბაზისთვის ხალიჩის შეძენა

100000

20000

სოფ.ნატანები სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა (ნადირაძეების უბანში)

40000

ზემო ნატანები სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სპორტული მოედნის მოწყობა

40000

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური, 2, ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

     

890 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

     

890000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

740 000

მიზანი და აღწერა

  სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა  ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. გათვალისწინებულია სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარება; პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება;  . ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განაშენიანების გენ-გეგმის მომზადება, გეოინფორმაციული მოდელის მომზადება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

100

7400

740000

31,1,1

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა)

20%

 

150 000

2,5

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

X

X

X

X

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

• შესრულებული და წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო პროექტების მაღალი       ხარისხი;
• სამშენებლო ნორმებისა და ტექნიკური პირობების შესრულების კონტროლი;
     

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა №4

ორგ.კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ – სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი

2021 წლის მოსალოდნელიხარჯი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

 

ხარჯები

150 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

58 200,0

 

ხელფასი

58 200,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

58 200,0

 

თანამდებობრივი სარგო

58 200,0   

 

საქონელი და მომსახურება

91 800,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

67 150

 

მივლინებები

1 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 000

 

ოფისის ხარჯები

7 200,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

800

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

3 000,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1 700

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 700

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13 950,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

9500

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

4 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

450,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 500,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2 500,0

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

ღონისძიების დასახელება:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

     

500 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

   

        

500 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.    

სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხები, პროგრამა „იყავი თანამმართველისგანხორციელების წესი

1. ტერმინთა განმარტება

ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

1. იყავი თანამმართველი-ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა, რომელიც წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შესაძლებლობას, ამ წესით დაგეგმონ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაწილი.

2. ელექტრონული სისტემა − ვებგვერდი, რომლის მისამართია: http://votes.oz.gov.ge

3. საპროექტო განაცხადი − ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიისაგან საზოგადოებრივი შინაარსის პროექტის დაფინანსების მოთხოვნა;

4. ინიციატორი-„იყავი თანამმართველის” პროექტის წარდგენის უფლებამოსილი პირი.

5. ადმინისტრატორი −  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურე(ები) ან/და მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული ა.ა.ი.პ.-ს თანამშრომლები, რომელიც/რომლებიც პასუხისმგებელია/პასუხისმგებელნი არიან სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტების ადმინისტრირებისა და მართვის პროცესების წარმართვაზე ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად;

6. მომხმარებელი − პროექტისათვის ხმის მიცემის მსურველი, ქალაქ ოზურგეთში რეგისტრირებული პირი.

 

2. პროექტის წარდგენა და ადმინისტრირება

1. საპროექტო განაცხადის წარდგენა (რეგისტრაცია) ხდება ელექტრონული წესით, ამისთვის სპეციალურად შექმნილი მართვისა და ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, რომლის ელექტრონული მისამართია http://votes.oz.gov.ge

2. საპროექტო განაცხადის წარდგენის უფლებამოსილება აქვს ქალაქ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ:

ა) სრულწლოვან პირს;

ბ) პირთა ჯგუფს;

გ) არასამეწარმეო სახის საზოგადოებრივ გაერთიანებას.

 

3. მეორე პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჯგუფი ან საზოგადოებრივი გაერთიანება პროექტს წარადგენს წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მეშვეობით.

4. პროექტი უნდა შეიცავდეს:

ა) წარმდგენის ან/და უფლებამოსილი პირის დასახელებას ან/და სახელს, გვარს, პირად ,ნომერს, იურიდიული მისამართს, ელექტრონულ ფოსტის მისამართს, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს;

ბ) პროექტის მოკლე აღწერა სავარაუდო მოცულობის ან განზომილების მითითებით.

5. განხილვას ექვემდებარება საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული ხასიათის პროექტი, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასა და ამ წესს.

6. დაუშვებელია შემდეგი შინაარსის პროექტების განხილვა:

ა) შეიცავს უცენზურო ან სახუმარო მასალას;

ბ) შეეხება ერთი ან რამდენიმე პირის პირად ინტერესს;

გ) პროექტის დაფინანსება წარმოადგენს სხვა უწყების კომპეტენციას.

დ) წარმოადგენს სასამართლოში ან ადმინისტრაციულ ორგანოში მიმდინარე დავის საგანს ან კანონმდებლობით პირდაპირ არის დადგენილი საკითხის რეგულირების პროცედურა, რომელიც გამორიცხავს პროექტის განხორციელებას.

7. რეგისტრირებული პროექტი გადის შემდეგ პროცედურებს:

ა) ამ წესთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით განიხილება ელექტრონული სისტემისა და პროექტის ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ;

ბ) გამოქვეყნდება ხმის მიცემის პროცედურებში მონაწილეობის მიღების მიზნით;

გ) ხმის მიცემის უფლება აქვს ქალაქ ოზურგეთში რეგისტრირებულ სრულწლოვან ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს;

დ) „იყავი თანამმართველი“ პროგრამის ბიუჯეტის გათვალისწინებით მოხდება გამარჯვებული პროექტის/პროექტების გამოვლენა.

 

3. დასაფინანსებელი პროექტების გამოვლენა

1. პროექტის ფარგლებში დგინდება ხმის პირობითი ფასი.

2. ხმის მიცემის შედეგად ხმის დადგენილი ფასით  ხდება პროექტის ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ღირებულების შესაბამისი თანხის შეგროვება

3. პროექტები, რომლებიც შეძლებენ ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისი თანხის შეგროვებას დაფინანსდება თანმიმდევრობით, რიგითობისა და პროგრამის ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხის გათვალისწინებით.

4. ხმის პირობითი ფასი შეადგენს 100 (ასი) ლარს

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებულია შეასრულოს  ყველა ის პროექტი, რომელიც დააკმაყოფილებს ამ წესით დადგენილ პირობებს.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა (კვმ, ცალი)

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

წინა წლის გარდამავალი პროექტების დაფინანსება

3

65000

200000

31,1,1

სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხები.

 

 

300 000,0

31,1,1

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

პროექტების განხორციელება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

•   მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურული სივრცის მოწყობა;
 ახალგაზრდებისათვის მიმზიდველი დასვენებისა და გართობის  გარემოს შექმნა;

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 06

ღონისძიების დასახელება:

ბინათმშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

     

178 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

     

178 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების გადახურვა, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების მოწესრიგება, შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების შეკეთება  და სხვადასხვა სამუშაოები.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

წინა წლის გარდამავალი პროექტების დაფინანსება

2

178 000

178 000

2,8,2,2

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

პროექტების განხორციელება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021წელი)

1 კეთილმოწყობილი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, 1 კეთილმოწყობილი ეზო

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 07

ღონისძიების დასახელება:

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

       

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

1 651 700

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

     

1 651 700

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციულ ღონისძიებებს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეების სამშენებლო მასალით უზრუნველყოფას.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები

   

1 651 700

2,8,2,2

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროით

გეგმა

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

პროექტების განხორციელება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021წელი)

სტიქიის შედეგების აღმოფხვრა

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

      (პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების დროებით თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2960

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1340

 03 01 02

კომუნალური მომსახურება

1620

 

პროგრამის განაცხადის ფორმა №1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება,კომუნალური მომსახურეობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ზღვისპირა საკურორტო ზოლში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, დამსვენებელთა და ტურისტთა მაქსიმალურად მოზიდვის მიზნით. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
  გაგრძელდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დიდი და პატარა დამატებითი ურნების დადგმის პროცესი.    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება; არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებსა და მის შემოგარენში გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, ხეების გადაბელვა-ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა-დამუშავება და გატანა. მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი მომსახურებით.დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 238400 კვმ ფართობი.

მოხდება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა,მაწანწალა ძაღლების  დაჭერა სამედიცინო სამუშაოების ჩატარება და მისი ადგილზე დაბრუნება;ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება-სანიაღვრე არხების გაწმენდა დასუფთავება,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანათი მოწყობილობების შეცვლა ახლით.ეკო ნათურების   ჩანაცვლება დიოდური ნათურებით .ოზურგეთის მომსახურეობის ცენტრი უზრუნველყოფს  ქ.ოზურგეთის ტერიტორიაზე  კეთილმოწყობის სამუშაოების,,ქალაქის ტერიტორიის გამწვანების,გარე განათების , სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების გაფართოებას და ხარისხიან ჩატარებას,რაც თავის მხრივ  ხელს შეუწყობს  ქალაქის კეთილმოწყობას და გალამაზებას.

ხარჯების ზრდა გამოწვეულია 2 ერთეული ტრაქტორის (JSP) და 2 ერთეული ,,კამაზი“-ს მარკის თვითმცლელის

შეძენისა და მოვლა შენახვის ხარჯების ზრდასთან;

ზღვისპირეთის ზოლში სეზონურად მომუშავეთა რაოდენობისა და მომსახურების პერიოდის 4-დან 5 თვემდე

გაზრდის.

წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა შეადგენს 11 500 ტონას;

დასასუფთავებელი ტერიტორიის ფართობი სულ 430 კვ. კმ-ია, აქედან ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორია 320 კვ. კმ-ია,

ხოლო ზღვისპირა ზოლი, სოფლის სასაფლაოები და სკვერები  110 კვ. კმ.;

გასამწვანებელი ტერიტორიის ფართობი დაახლოებით შეადგენს 2500 კვ. მეტრს (550 ძირი X 1,5 X 3,0);

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება დაგეგმილია გრანტით ერთი ერთეული ნაგავმზიდი და 20 ერთეული ურნა.

ასევე დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად, თანადაფინანსებით ურნების შეძენა.

მათი რაოდენობა დამოკიდებულია ჩვენი თანადაფინანსების წილზე;

ქვეპროგრამის დასახელება

 

2021 წელი

1

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება

 

1340000,00

2

მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურება

 

1620000,00

სულ პროგრამა

 

2960000,00

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

დასუფთავება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის  დასუფთავება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მომსახურების ცენტრი

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

     

1 340 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

 

 

1340 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ურეკი-შეკვეთილის  სანაპირო ზოლის დასუფთავება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 238400 კვმ ფართობი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

     

2021

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები

     

823 459

ნარჩენების გატანა

     

516541

 

 

 

 

 

სულ პროგრამა

     

1 340 000

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური მომსახურეობა

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

 

ღონისძიების დასახელება:

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

  

 

  

  1 620 000,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

 

 

1 620 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის განაშენიანება, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა,მაწანწალა ძაღლების  დაჭერა სამედიცინო სამუშაოების ჩატარება და მისი ადგილზე დაბრუნება;ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანათი მოწყობილობების შეცვლა ახლით ეკო ნათურების   ჩანაცვლება დიოდური ნათურებით .ოზურგეთის მომსახურეობის ცენტრი უზრუნველყოფს  ქ.ოზურგეთის ტერიტორიაზე  კეთილმოწყობის სამუშაოების,,ქალაქის ტერიტორიის გამწვანების,გარე განათების , სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების გაფართოებას და ხარისხიან ჩატარებას,რაც თავის მხრივ  ხელს შეუწყობს  ქალაქის კეთილმოწყობას და გალამაზებას.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

გამწვანების  ღონისძიებები

150 ჰა

871,27

130690

2.5 

სასაფლაობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

137 ერთეული

544,09

74 540

2.5

გარე განათების ქსელის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

29 მუნიციპალური ერთეული

9 061,03

282 770

2.5

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მომსახურება

800 სული

88,43

79 380

2.5

კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

60000 მეტრი

18

1 052 620

2.5

 

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

371,0

 

ხარჯები

2 960 000,0

 

ხელფასი

1 631 560,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 631 560,0

 

თანამდებობრივი სარგო

1 631 560,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 263 940,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

198 600,0

 

მივლინებები

300,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

300,0

 

ოფისის ხარჯები

22 988,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

7 500,0

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

756,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 200,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1 200,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 000,0

 

საოფისე ავეჯი

1 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 832,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

300,0

 

კომუნალური ხარჯი

5 400,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

3 000,0

 

წყლის ხარჯი

2 400,0

 

კვების ხარჯები

3 100,0

 

სამედიცინო ხარჯები

5 440,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

33 220,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

790 224,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

531710

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

61 876,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

196 638,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

270 068,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

250 068,0

 

სხვა ხარჯები

1 500,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

1 500,0

 

მოსაკრებლები

1 500,0

 

ძირითადი აქტივები

3 000,0

 

კომპიუტერის შეძენა

3 000,0

 


მუხლი 15. განათლება

(პროგრამული კოდი 04 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 5 710 400  ლარი.

საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას.

პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

5710,4

 04 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

4 500,0

 04 02

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1210,4

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

 

2021 წელი

2022 წელი

4500000

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

4738000

4480000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

4 500 000

სულ ქვეპროგრამა 

 

             4 738 000

             4 480 000

             5 027 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.  ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის,   სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამის შესაბამისად.  პროგრამა მოიცავს:  არსებული მდგომარეობის შესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს.      მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 44 საბავშო ბაღი 2405 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 844  თანამშრომელი, მათ შორის 87 მამაკაცი და 757 ქალი.   ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

     

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

4500000

     

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტები. მოწესრიგებული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ – სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2405-მდე შესაბამისი ასაკის ბავშვი. ტრენინგის საშუალებით,რომელმაც მოიცვა ფაქტიურად ყველა კატეგორიის თანამშრომელი, ამაღლდება მათი კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი,კვება 1 ბავშვზე 2,25 ლარიდან გაიზრდება 3 ლარამდე, გაიზრდება კვების რაციონი და კვების ხარისხი.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა №4

ორგ.კოდი

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

2021 წლის მოსალოდნელიხარჯი

 

სულ ჯამი

4 500 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

830,0

 

ხარჯები

4 440 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

3 085 560,0

 

ხელფასი

3 085 560,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

3 085 560,0

 

თანამდებობრივი სარგო

3 085 560,0   

 

საქონელი და მომსახურება

1 354 440,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

149 880

 

მივლინებები

1 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 000

 

ოფისის ხარჯები

496 400,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

10 000

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

18 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

30 000,0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

30 000,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

65 000,0

 

საოფისე ავეჯი

65 000

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

39 000

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2 500,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

18 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 300

 

კომუნალური ხარჯი

307 600,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

35000

 

წყლის ხარჯი

20000

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

155000

 

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

33 000,0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

55 000,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

9 600,0

 

კვების ხარჯები

630 560,0

 

სამედიცინო ხარჯები

2 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13 000,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

6500

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

6500

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61 600,0

 

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

5 000,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

30 000,0

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

3 500,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

9600

 

ბინის ქირა

13 500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000,0

 

ძირითადი აქტივები

60 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

60 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

60 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

60 000,0

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

განათლება

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

04 02

ღონისძიების დასახელება:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

   

150000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

1060400

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

   

1210400

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

   

552300

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი, ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში  და მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021  წლის ბიუჯეტიდან წახალისების მიზნით ერთჯერადი გასაცემლის სახით მიიღებს 3000 (სამიათასი) ლარს, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე.

ა) არასრულწლოვანი 100%-ანი გრანტის მფლობელი პირის თანხმობის შემთხვევაში თანხის მიმღებად განისაზღვროს მშობელი ან ოჯახის რომელიმე სრულწლოვანი წევრი.

ბ) გრანტის გაცემის საფუძველია სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის“ მიერ

წარმოდგენილი მასალები ან შესაბამისი უმაღლესი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ცნობა.

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლა, რომელშიც სწავლობდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის მფლობელი მოსწავლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსდება 1000  (ათასი) ლარით (თითოეულ წარმატებულ მოსწავლეზე) სკოლის კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.
3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში, მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტების განხორციელება (შშმ პირების გადაადგილებისათვის  ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი წერტილების მოწყობა და სხვა).
4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი საჯარო და სამრევლო სკოლების მოსწავლეების და ა(ა)იპ-ების ჩართულობა ღონისძიებებში,  წარმატებული მოსწავლეებისა და პედაგოგების გამოვლენა-წახალისება, სოციალურად დაუცველი ბავშვების აქტიური ჩართულობა, ინკლუზიური განათლების ხელშწყობა და სხვა.                                                                                                                                                              5. ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ მოქალაქეებს დაეხმაროს გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებაში და ამ კუთხით ცნობადობის ამაღლებაში. ქვეპროგრამით ასევე  გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს გაუწიოს ერთჯერადი დახმარება ფულადი ფორმით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

6. . ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების წლის საუკეთესო თანამშრომლების დაჯილდოებას.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

„ეტალონი“ – მედია პროექტი

 

3500

3500

 

საინფორმაციო აქცია ,,ქალთა ოთახის“ სერვისების შესახებ

1

500

500

2.2.10.14.

,,ქალთა ოთახი“

1

1500

1500

2.2.10.14.

ქალთა საერთაშორისო დღე

1

1000

1000

2.2.10.14.

დაუნის სინდრომის დღე

1

1000

1000

2.2.10.14.

გენდერული თანასწორობა

1

30000

30000

2.2.10.14.

ოჯახის სიმტკიცის დღე

1

1000

1000

2.2.10.14.

ეროვნული სამოსის დღე

1

2000

2000

2.2.10.14.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე

1

1000

1000

2.2.10.14.

ღონისძიება „არა ბულინგს“

1

500

500

2.2.10.14.

მასწავლებელთა დღე

1

500

500

2.2.10.14.

სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღე

1

                      500

500

2.2.10.14.

ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე

1

                      100

100

2.2.10.14.

პროექტი „არა ძალადობას“

1

                      500

500

2.2.10.14.

შშმ პირთა საერთაშორისო დღე

1

                      400

400

2.2.10.14.

ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ქალების ფინანსური მხარდაჭერა

1

                   9 000

9000

2.2.10.14.

სხვადასხვა პროექტებში თანამონაწილეობა

1

                   7 000

7000

2.2.10.14.

საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

1

                 20 000

20000

2.2.10.14.

100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეების წახალისება

1

                 60 000

60000

2.2.10.14.

სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის თანამშრომლების  დაჯილდოება

1

                 10 000

10000

2.2.10.14.

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 

 

508 100

2.2.10.14

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

 

 

552300

2,8,22

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ღონისძიებების განხორციელება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ჩატარებული ღონისძიებების და აქტივობების რაოდენობა

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 (პროგრამული კოდი 05 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 5 021 000 ლარი

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა სხვადასხვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრის ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.

სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5021.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2165.0

05 01 01

 სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

38,6

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2126.4

05 02

კულტურის  განვითარები ხელშეწყობა

2656

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

71,4

05 02 02

კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა

2584,6

05 03

ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

30

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

70

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100

 

   

 

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

       

ქვეპროგრამის დასახელება:

       

 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

 

პროგრამის  განმახორციელებელი:

       

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

       

პროგრამის მიზანი:

         

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

 

 

პროგრამის აღწერა:

         

პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე,  სპორტის   სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე,  ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე  საპრიზო ადგილების დაკავებას.
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე;  მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება

 

ოლიმპიადა:

 

I-            ადგილი   5000 ლარი

II-          ადგილი 3000 ლარი

III-        ადგილი 2000 ლარი

 

      მსოფლიო ჩემპიონატზე:

 

უმცროსი ასაკის ჭაბუკთა  და გოგონათ შორის  16 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -1000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -800 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-600 ლარი.

 

ჭაბუკთა  და გოგონათ შორის  18 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -1500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1200 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1000 ლარი.

ჭაბუკთა და გოგონათა შორის  18-21 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში- 2000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1800 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1500 ლარი.

 ახალგაზრდებს შორის  21-23 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -2500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -2000 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1500 ლარი.

უფროსებს შორის  23 წ. -ზემოთ

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში 3000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -2500 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-2000 ლარი.

 

ევროპის ჩემპიონატი:

უმცროსი ასაკის ჭაბუკთა  და გოგონათ შორის 16 წ.-მდე

 პირველი ადგილის დაკავებისას -1000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -800 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-600 ლარი.

ჭაბუკთა და გოგონათა შორის 18-21წ.- მდე

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში- 1500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1200 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1000 ლარი.

 ახალგაზრდებს შორის 21-23წ.- მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -2000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1500 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1200 ლარი.

უფროსებს შორის 23 წ.-ზემოთ

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში 2500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -2000 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1500 ლარი.

 

მწვრთნელი დაჯილდოვდება ერთჯერადად საუკეთესო ტიტულის მქონე ერთ სპორტსმენზე გადასაცემი ჯილდოს არაუმეტეს 50%-ისა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე გამარჯვებული სპორტსმენის მწვრთნელი ერთი და იგივე პიროვნებაა, ყოველი მომდევნო გამარჯვებული სპორტსმენის ჯილდოს არაუმეტეს 20%-ისა.

 

 

 

პროგრამის ბიუჯეტი

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

 

,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2020"

2000

 

,,მოყვარულთა თასი 2020"

1000

 

,,სპორტის საერთაშორისო დღის" აღნიშვნა

200

 

სპორტი ბარიერების გარეშე

200

 

სპორტული შეჯიბრებები კიბერსპორტში

1500

 

შემაჯამებელი ღონისძიება წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთვნელების დაჯილდოება

12000

 

ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სპორტული შეჯიბრებები ნარდი, შაში და ჭადრაკი

3450

 

სამსახურის მიერ ორგანიზებულ სახალხო დღესასწაულებში ჩართულობა

1000

 

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2000

 

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

4000

 

რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება შ.შ.მ. პირებს შორის

1500

 

საერთაშორისო ტუნირი კაიაკინგში

650

 

ქართული   საბრძოლო ხელოვნების  ,,ხრიდოლის" პოპულარიზაცია

7000

 

სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის შეძენა

2100

 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

38600

       

• სპორტულ აქტივობებში ჩართული პირების რაოდენობა

 

 

               

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 02

     

ქვეპროგრამის დასახელება:

         

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის პოლიტიკის განმახორციელებელი:

       

'განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური, ა(ა)იპ – რაგბის განვითარების კავშირი, ა(ა)იპ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება, შპს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი;

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021 წელი

     

პროგრამის მიზანი:

         

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

პროგრამის აღწერა:

         

სპორტის განვითარების ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება;  სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში პროექტების დაგეგმვა და მისი რეალიზება;

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2126400

ა(ა)იპ – რაგბის განვითარების კავშირი

515000

ა(ა)იპ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

1320000

შპს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

291400

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

4500 – მდე მოზარდი და ახალგაზრდა ჩაერთვება სპორტულ ცხოვრებაში

 

ორგანიზაციული კოდი  05 01 02

ა(ა)იპ – რაგბის განვითარების კავშირი

2020 წლის გეგმა (ზღვრული მოცულობის ფარგლებში)

 

სულ ჯამი

515 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50,0

 

ხარჯები

347 500,0

 

შრომის ანაზღაურება

98 700,0

 

ხელფასი

98 700,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

98 700,0

 

თანამდებობრივი სარგო

98 700,0

 

საქონელი და მომსახურება

413800

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

371500

 

მივლინებები

1 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 000

 

ოფისის ხარჯები

8 600,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

400

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

650,0

 

ტელევიზორი

500,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

100

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

50,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

300,0

 

საოფისე ავეჯი

300

 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენი ხარჯი

300

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

5 000,0

 

კომუნალური ხარჯი

1 950,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

150

 

წყლის ხარჯი

150

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

1200

 

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

150,0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

300,0

 

კვების ხარჯები

9 000,0

 

სამედიცინო ხარჯები

3 000,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

5 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12 000,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

10000

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

2 000,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 700,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1 700,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

2000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 500,0

 

ძირითადი აქტივები

2 500,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

2 500,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

2 500,0

 

კომპიუტერის შეძენა

1 500,0

 

ა(ა)იპ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

050102 

სულ ჯამი

1 320 000,0

 

ხარჯები

1 320 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

955 200,0

 

ხელფასი

955 200,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

955 200,0

 

თანამდებობრივი სარგო

955 200,0   

 

საქონელი და მომსახურება

364 800,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

102 840

 

მივლინებები

5 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

5 000

 

ოფისის ხარჯები

38 200,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 800

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

600

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

200,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

4 800

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 900

 

კომუნალური ხარჯი

23 900,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

14600

 

წყლის ხარჯი

4700

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

4600

 

სამედიცინო ხარჯები

1 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13 800,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

11800

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

2000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

203960

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

2400

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

201560

 

 

შპს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

ორგ.კოდი 050102

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

291 400,0

 

ხარჯები

274 500,0

 

შრომის ანაზღაურება

198 000,0

 

ხელფასი

198 000,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

198 000,0

 

თანამდებობრივი სარგო

198 000,0   

 

საქონელი და მომსახურება

76 500,0

 

მივლინებები

1 500,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 500

 

ოფისის ხარჯები

25 900,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 000

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

300

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

200,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1 000

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

15 000,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 800

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

100,0

 

კომუნალური ხარჯი

5 500,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

3500

 

წყლის ხარჯი

2000

 

სამედიცინო ხარჯები

3 100,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

15 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12 700,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

7000

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

3 000,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1 700,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19700,0

 

ბანკის მომსახურების ხარჯი

1 000,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

3 000,0

 

რეკლამის ხარჯი

500

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

13 800,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 500,0

 

ძირითადი აქტივები

5 500,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

5 500,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

5 500,0

 

ავეჯის შეძენა

3 000,0

 

რბილი ავეჯის შეძენა

2 500,0

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 05 00

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

 

 

პროგრამის დასახელება:

 

 

 

 

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

 

 

 

 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021

 

 

პროგრამის მიზანი:

 

 

 

 

გურული ტრადიციების, ფოლკლორის, ხელოვნების, კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:

 

 

 

 

კულტურის განვითების მიმართულებით მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს  კულტურული დიპლომატიის განვითარებაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურის განვითარების მხრივ ქმედითი ნაბიჯები მიმდინრეობს  როგორც ღონისძიებების ჩატარების  ასევე კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობით  - მნიშვნელოვანია კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია (საიმიჯო რგოლების დამზადება, ფოტო-ვიდეო მასალების შეგროვება, დოკუმენტური ფილმების გადაღება, გურული ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, საკურორტო სეზონზე (ზღვა, მთა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები) კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.) კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე საზღვარგარეთაც, საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გამოცდილების გაზიარება-წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

71400

საშობაო მსვლელობა ალილო

3000

კალანდობა გურიაში"

5000

"გომისმთობა"

5000

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

10000

საქართველოში ოფიციალურად დადგენილი დღეების (3-8 მარტი, 9 აპრილი, 9 მაისი, 12 მაისი, 26 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 3 დეკემბერი  ) ღონისძიებების ორგანიზება

10000

სახალხო დღესასწაულის - „ექვთიმეობა"

2000

კონკურსი „შემოქმედებითი გურია" - შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა

20000

საახალწლო ღონისძიებები

5000

სხვა კულტურული ღონისძიებებისათვის

11400

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

 

 

 

• კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

   

05 02 02

   

ქვეპროგრამის დასახელება:

         

კულტურის  დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

         

კულტურის დაწესებულებები

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021 წელი

     

პროგრამის მიზანი:

         

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის, ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.• ქართული  კულტურისა და ხელოვნებისადმი  ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება;
• სეზონზე მოსალოდნელი ახალი სპექტაკლის რაოდენობის ზრდა. ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა;
• სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია;

პროგრამის აღწერა:

         

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

კულტურის  დაწესებულებების ხელშეწყობა

 2 584 600

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – დაბა ურეკის კულტურის სახლი

       172 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – ცენტრალური ბიბლიოთეკა

       200 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

       110 000

ა(ა)იპ – მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი

       135 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი „გურია'

       214 600

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – სამხატვრო სკოლა

         88 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა

       160 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – სამუზეუმო გაერთიანება

       240 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი

    1 100 000

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის რეგიონული წარმომადგენლობა

       115 000

სსიპ – ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახ. პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

         50 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

• ქართული  კულტურისა და ხელოვნებისადმი  ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – დაბა ურეკის კულტურის სახლი

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

172 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38,0

 

ხარჯები

172 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

152 280,0

 

ხელფასი

152 280,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

152 280,0

 

თანამდებობრივი სარგო

152 280,0   

 

საქონელი და მომსახურება

16 720,0

 

ოფისის ხარჯები

14 220,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

450

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1 230

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 500,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 560

 

კომუნალური ხარჯი

9 480,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

3000

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

6480

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 500,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

1500

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1000

 

სხვა ხარჯები

3 000,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

3 000,0

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

05 02 02

სულ ჯამი

200 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

 

ხარჯები

200 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

163 680,0

 

ხელფასი

163 680,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

163 680,0

 

თანამდებობრივი სარგო

163 680,0

 

საქონელი და მომსახურება

36 320,0

 

მივლინებები

700,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

700

 

ოფისის ხარჯები

27 740,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 340

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

11 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

300,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

300

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

4 500,0

 

საოფისე ავეჯი

4 500

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

800

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 500,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 600

 

კომუნალური ხარჯი

3 700,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

800

 

წყლის ხარჯი

600

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

2300

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

800,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

800

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7 080,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

1080

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

6000

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

110 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

 

ხარჯები

105 500,0

 

შრომის ანაზღაურება

76 560,0

 

ხელფასი

76 560,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

76 560,0

 

თანამდებობრივი სარგო

76 560

 

საქონელი და მომსახურება

28 940,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 800

 

მივლინებები

2 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

2 000

 

ოფისის ხარჯები

20 240,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

500

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

4 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 260,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

60

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

1 000

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

200,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

580,0

 

საოფისე ავეჯი

580

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

200

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

200

 

სპექტაკლის დადგმის და ღონისძიების მოწყობის ხარჯი

13 500,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 200,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

1200

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

700,0

 

რეკლამის ხარჯი

700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 500,0

 

ძირითადი აქტივები

4 500,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

4 500,0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

4 500,0

 

მსუბუქი ავტომობილი

4 500,0

 

ა(ა)იპ – მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

135 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16,0

 

ხარჯები

132 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

84 900,0

 

ხელფასი

84 900,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

84 900,0

 

თანამდებობრივი სარგო

84 900

 

საქონელი და მომსახურება

47 100,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6 600

 

მივლინებები

1 060,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 060

 

ოფისის ხარჯები

15 046,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

820

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

2 610

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

350,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

350

 

   რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენი ხარჯი

860

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 000,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

100,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 086

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

50,0

 

კომუნალური ხარჯი

3 570,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

2000

 

წყლის ხარჯი

400

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

1000

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

170,0

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

1 600,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

8 360,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 820,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

1750

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1000

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

70,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13 214,0

 

რეკლამის ხარჯი

1760

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

1740

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

9714

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000,0

 

ძირითადი აქტივები

3 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

3 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

3 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

3 000,0

 

ორგანიზაციული კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი „გურია'

2021 წლის გეგმა

1

2

8

05 02 02

 საბიუჯეტო ორგანიზაციის მთლიანი ასიგნებები

214 600,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

 

ხარჯები

204 500,0

 

შრომის ანაზღაურება

176 500,0

 

ხელფასი

176 500,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

176 500,0

 

თანამდებობრივი სარგო

176 500,0   

 

საქონელი და მომსახურება

28 000

 

ოფისის ხარჯები

8 700,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

300

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 000,0

 

საოფისე ავეჯი

1 000

 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენი ხარჯი

300

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

2 600

 

კომუნალური ხარჯი

4 500,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

500

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

4000

 

სამედიცინო ხარჯები

700,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

10 000,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

4600

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

4000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 800,0

 

ძირითადი აქტივები

3 800,0

 

კომპიუტერის შეძენა

1 500,0

 

მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა

2 300,0

 

ორგ.კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – სამხატვრო სკოლა

2021 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

88 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16,0

 

ხარჯები

88 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

84 600,0

 

ხელფასი

84 600,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

84 600,0

 

თანამდებობრივი სარგო

84 600,0

 

საქონელი და მომსახურება

3 400,0

 

მივლინებები

300,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

300

 

ოფისის ხარჯები

2 150,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

300

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

50,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

50

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

70

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

150,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

880

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

80,0

 

კომუნალური ხარჯი

620,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

500

 

წყლის ხარჯი

120

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

950,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

380,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

570

 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა

 

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 

 05 02 02

სულ ჯამი

160 000,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44,0

 

 

ხარჯები

160 000,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

160 000,0

 

 

ხელფასი

160 000,0

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

160 000,0

 

 

თანამდებობრივი სარგო

160 000

         

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – სამუზეუმო გაერთიანება

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

240000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

 

ხარჯები

240 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

192 960,0

 

ხელფასი

192 960,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

192 960,0

 

თანამდებობრივი სარგო

192 960,0   

 

საქონელი და მომსახურება

47 040,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10 560

 

მივლინებები

200,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

200

 

ოფისის ხარჯები

30 900,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

400

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

400

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

200,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

950,0

 

საოფისე ავეჯი

450

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

500,0

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების

შეძენის ხარჯი

600

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების

მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2 080,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

700

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

50,0

 

კომუნალური ხარჯი

25 520,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

12000

 

წყლის ხარჯი

600

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

10800

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

2 120,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1 700,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

100,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1600

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 580,0

 

სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და

სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი

1 150,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

2430

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

1100000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220,0

 

ხარჯები

1 100 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

437 760,0

 

ხელფასი

437 760,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

437 760,0

 

თანამდებობრივი სარგო

437760

 

საქონელი და მომსახურება

662 240,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

439840

 

მივლინებები

17 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

5 000,0

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

12 000,0

 

ოფისის ხარჯები

43 800,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო

ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

4500

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 500,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1 500,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

4 700,0

 

საოფისე ავეჯი

4 700,0

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

4800

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2 000,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების

მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

3 700,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

4500

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

100,0

 

კომუნალური ხარჯი

18 000,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

6000

 

წყლის ხარჯი

3000

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

9000

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 500,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14 900,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

10000

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

4900

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

143 200,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის

ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2 000,0

 

რეკლამის ხარჯი

1200

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

20000

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

120000

 

პროგრამის განაცხადის ფორმა

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

 

 

კულტურა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03

 

 

 

პროგრამის დასახელება:

 

 

 

 

 

ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

 

 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

 

 

 

პროგრამის მიზანი:

 

 

 

 

 

პროგრამის მიზანია გურიის, როგორც ტურისტული რეგიონის პოპულარიზაცია

 

პროგრამის აღწერა:

 

 

 

 

 

 მიზანი: გურიის, როგორც ტურისტული რეგიონის პოპულარიზაცია, თანამშრომლობის

განვითარება კერძო სექტორსა და მუნიციპალიტეტს შორის,  ურეკისა და შეკვეთილის მაგნიტური

ქვიშის კვლევის შედეგად კურორტების ცნობადობის გაზრდა და მეტი დამსვენებლისა და ტურისტის

მოზიდვა, განვითარება-პოპულარიზაცია. პროექტის „ჩაის გზას“ გაგრძელება და ახალი მუნიციპალური

პროექტების „ჩხავერის ისტორია“, ფოლკლორული ტურების პოპულარიზაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2021 წელი

 

ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

40 000

40 000

 

ინფოტურის და პრესტურის მოწყობა ადგილობრივი ტურისტული ლოკაციებისათვის (16 ინფო და პრესტურის ჩატარება მოწვეული გიდებისთვის, ტურისტული კომპანიებისთვის და ჟურნალისტებისთვის)

8000

8000

 

ტურიზმის გამოფენებში მონაწილეობის მიღება (თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო ტურისტული გამოფენები)

5000

5000

 

ტურისტული კონფერენცია (დაგეგმილია წვერმაღალას პარკში ჩატარება, სადაც წარდგენილი იქნება ოზურგეთის ტურისტული პოტენციალის შესახებ ინფორმაცია, მონაწილეობას მიიღებს ადგილობრივი ტურისტული ლოკაციების წარმომადგენლები: ჩხავერის ისტორია, ჩაის გზა, ფოლკლორის ტური, საოჯახო სასტუმროები, კულტურული და ეთნოგრაფიული ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები)

7000

7000

 

ველოტური

500

500

 

ურეკისა და შეკვეთილის მაგნიტური ქვიშის კვლევა კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ (ურეკი-შეკვეთილის 11.8 კმ სიგრძის სანაპიროს მაგნიტური ველის კვლევა და შესაბამისი დასკვნების მომზადება, დაიბეჭდება პლაკატები, რომელიც გამოიკვრება სასტუმროებში)

19500

19500

 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

 

 

გურიის ტურისტული პოტენციალის გაზრდა. მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება

კვალიფიციური კადრების მეშვეობით, ტურისტების რაოდენობის ზრდა, ადგილობრივი მოსახლეობის

ეკონომიური სარგებლის მიღება,  ქართული ჩაის, გურული ჯიშის  ღვინოების, გურული ფოლკლორის

პოპულარიზაცია.  ურეკისა და შეკვეთილის მაგნიტური ქვიშის კვლევის შედეგად  კურორტების ცნობადობის

გაზრდა და მეტი დამსვენებლისა და ტურისტის მოზიდვა.

 

               

 

პროგრამის განაცხადის ფორმა

 

           

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

 

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

   

05 04

   

პროგრამის დასახელება:

         

ახალგაზრდული პროგრამები

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ

ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას,

მათი საქმიანობის სტიმულირებას.

 

პროგრამის აღწერა:

         

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში,  ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზების სასუალების მიცემა და სამეწარმეო  უნარების განვითარებას.
ახალგაზრდების ინოვაციური  იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ისეთი ღონისძიებები როგორიცაა: შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების აღმოჩენა და მათი შემოქმედების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა, ინტელექტ თამაშების „რა,სად, როდის" ორგანიზება, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა და დაფინანსება, სხვადასხვა სახის გაუთვალისწინებელი და დაუგეგმავი ღონისძიებები.

 

 პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 12-დან 29 წლის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი იდეების/პროექტების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება, რომლის შედეგად მოხდება ახალგაზრდების თვითმმართველობის განხორციელების საქმიანობაში ჩართვა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლება.

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ბოლო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობს პროექტი „თვითმმართველობა განათლებისათვის“, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტია ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა სახის აქტივობების განხორციელება, მათ შორის ერთ-ერთი არის ინიციატივა „თვითმმართველობა განათლებისთვის“.

ინიციატივის ფარგლებში ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა/რეალიზებას, შესაძლებელი გახდება ახალგაზრდებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლობის გაძლიერება, მათი იდეების განხორციელების მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოიყოფა 3 ასაკობრივი ჯგუფი:

I  ასაკობრივი ჯგუფი - 12-16 წელი;
II ასაკობრივი ჯგუფი - 17-22 წელი;
III ასაკობრივი ჯგუფი - 23-29  წელი.

თანხის გადანაწილება ასაკობრივ ჯგუფებში მოხდება თანაბარი პროპორციით.

საკონკურსო პროექტებით შესასრულებელი ღონისძიებები უნდა იყოს  თანხვედრაში თვითმმართველობის უფლებამოსილებებთან.
შესაბამისი სამუშოა ჯგუფის მიერ პროექტების შეფასება მოხდება 10 ბალიანი სისტემის მეშვეობით.

მერის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 7 წევრისაგან, რომლის შემადგენლობაც უნდა დაკომპლექტდეს მერიის, საკრებულოს და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან.

პროქტის განხორციელების ეტაპები:
I ეტაპი: განხორციელდება პროექტების მიღება ელექტრონული ან/და ფიზიკური ფორმით;
II ეტაპი: მიღებული პროექტების შერჩევა და მათი პროექტის მიზნებთან შესაბამისობის დადგენა;
III ეტაპი:  წარმოდგენილი პროექტების ავტორებთან/საინიციატივო ჯგუფებთან შეხვედრა და პროექტების პრეზენტაცია;
IV ეტაპი: სამუშაო ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილების მიღება;
V ეტაპი: გამარჯვებული პროექტების განხორციელება.

 

პროგრამის ბიუჯეტი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2021 წელი

 

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

70000

       70 000,00

 

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

70000

             70 000,00

 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობა;

10 რეალიზებული ახალგაზრდული ინიციატივა

 

               

 

         

პროგრამის განაცხადის ფორმა

 

           

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

 

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

   

05 05

   

პროგრამის დასახელება:

         

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა,

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

პროგრამის აღწერა:

         

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა,

ასევე ზოგიერთ ტაძრისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე

განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

პროგრამის ბიუჯეტი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2021 წელი

 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100000

100 000

 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100000

100 000

 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

რეაბილიტირებული სიძველეები

 

 

 

   

 

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

       

ქვეპროგრამის დასახელება:

       

 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

 

პროგრამის  განმახორციელებელი:

       

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

       

პროგრამის მიზანი:

         

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

 

 

პროგრამის აღწერა:

         

პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე,  სპორტის   სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე,  ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე  საპრიზო ადგილების დაკავებას.
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე;  მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება

 

ოლიმპიადა:

 

I-            ადგილი   5000 ლარი

II-          ადგილი 3000 ლარი

III-        ადგილი 2000 ლარი

 

      მსოფლიო ჩემპიონატზე:

 

უმცროსი ასაკის ჭაბუკთა  და გოგონათ შორის  16 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -1000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -800 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-600 ლარი.

 

ჭაბუკთა  და გოგონათ შორის  18 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -1500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1200 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1000 ლარი.

ჭაბუკთა და გოგონათა შორის  18-21 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში- 2000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1800 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1500 ლარი.

 ახალგაზრდებს შორის  21-23 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -2500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -2000 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1500 ლარი.

უფროსებს შორის  23 წ. -ზემოთ

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში 3000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -2500 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-2000 ლარი.

 

ევროპის ჩემპიონატი:

უმცროსი ასაკის ჭაბუკთა  და გოგონათ შორის 16 წ.-მდე

 პირველი ადგილის დაკავებისას -1000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -800 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-600 ლარი.

ჭაბუკთა და გოგონათა შორის 18-21წ.- მდე

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში- 1500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1200 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1000 ლარი.

 ახალგაზრდებს შორის 21-23წ.- მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -2000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1500 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1200 ლარი.

უფროსებს შორის 23 წ.-ზემოთ

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში 2500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -2000 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1500 ლარი.

 

მწვრთნელი დაჯილდოვდება ერთჯერადად საუკეთესო ტიტულის მქონე ერთ სპორტსმენზე გადასაცემი ჯილდოს არაუმეტეს 50%-ისა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე გამარჯვებული სპორტსმენის მწვრთნელი ერთი და იგივე პიროვნებაა, ყოველი მომდევნო გამარჯვებული სპორტსმენის ჯილდოს არაუმეტეს 20%-ისა.

 

 

 

პროგრამის ბიუჯეტი

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

 

,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2020"

2000

 

,,მოყვარულთა თასი 2020"

1000

 

,,სპორტის საერთაშორისო დღის" აღნიშვნა

200

 

სპორტი ბარიერების გარეშე

200

 

სპორტული შეჯიბრებები კიბერსპორტში

1500

 

შემაჯამებელი ღონისძიება წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთვნელების დაჯილდოება

12000

 

ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სპორტული შეჯიბრებები ნარდი, შაში და ჭადრაკი

3450

 

სამსახურის მიერ ორგანიზებულ სახალხო დღესასწაულებში ჩართულობა

1000

 

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2000

 

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

4000

 

რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება შ.შ.მ. პირებს შორის

1500

 

საერთაშორისო ტუნირი კაიაკინგში

650

 

ქართული   საბრძოლო ხელოვნების  ,,ხრიდოლის" პოპულარიზაცია

7000

 

სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის შეძენა

2100

 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

38600

       

• სპორტულ აქტივობებში ჩართული პირების რაოდენობა

 

 

               

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი:  1 812 000 ლარი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

2020 წლის განმავლობაში მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 06 00

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    1812,0  

 06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

       173,0  

 06 01 01

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

       173,0  

 06 02

სოციალური პროგრამები

    1 639,0  

 06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

        60,0  

 06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

        45,0  

 06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

        15,0  

 06 02 04

  მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

       230,0  

 06 02 05

 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

        55,0  

 06 02 06

 ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

       260,0  

 06 02 07

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

       215,0  

 06 02 08

 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

        14,0  

 06 02 09

 სარიტუალო დახმარება

        65,0  

 06 02 10

 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება 

       270,0  

 06 02 11

 სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

        90,0  

 06 02 12

 მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

       163,1  

 06 02 13

 ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

        15,0  

 06 02 14

 ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

51,9  

 06 02 15

 სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება
 

        70,0  

 06 02 16

 სოციალური ღონისძიებები

        20,0  

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

           

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

     
           

პროგრამის დასახელება:

         

ჯანდაცვის პროგრამები

           

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

           

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

     

 

 

 

     

პროგრამის მიზანი:

         

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება.

 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

ახალი ვირუსის COVID-19 -ის  ეპიდემიოლოგიური კონტროლი ადგილობრივ დონეზე, არსებული რეგულაციების მონიტორინგი.

 

 

 

 

 

 

     

პროგრამის ბიუჯეტი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

 

იმუნიზაციია

157 000

 

სულ პროგრამა

157 000

 

 

 

 

     

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

• გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
•  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კარდა კერძო სექტორისა) და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
• მედიკამენტებისა და სამედიცინო საგნების ხელმისაწვდომობა;
• სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება.

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

ღონისძიების დასახელება:

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

   

60 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

   

60 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

     ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი  და რეგისტრირებული არიან  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 100000-დან  და 150 001-მდე, ყოველთვიურად დახმარება გაეწევა თითოეულ ბავშვზე  25 ლარის ოდენობით. ოთხშვილიან ოჯახს ერთ-ერთი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებისას ეხსნება დახმარება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

40

            1 500

                 60 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების გაუმჯობესებული ფინანსური მდგომარეობა

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

ღონისძიების დასახელება:

დღის ცენტრის დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                        

                        

                         45 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

 

                        

                         45 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 6-დან 18 წლამდე ბავშვების თანადაფინანსება, რომლებიც სარგებლობენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ დღის ცენტრის მომსახურებით. ქვეპროგრამის მიზანია დღის ცენტრის ბენეფიციარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა და მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ ადმინისტრირებაში მყოფი „ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ კომუნალური  ხარჯების დაფარვაში დახმარება.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „მომავლის სხივის“ დაფინანსება ყოველთვიურად ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 150 ლარისა, პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ ერთ ბენეფიციარზე გათვლილი გაწეული მომსახურების შესახებ  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად.
სოციალური საცხოვრისის (ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლი) მობინადრეთა მიერ გახარჯული ბუნებრივი აირის თანხის ანაზღაურება, წარმოდგენილი მოხმარებული კომუნალური მომსახურების დამადასტურებელი ქვითრის საფუძველზე, თანხის ჩარიცხვით მომსახურების მიმწოდებელთან, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

25

                           1 800

                45 000

2,5

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ბენეფიციარებისთვის შექმნილი აუცილებელი საყოფაცხოვრებო პირობები

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

ღონისძიების დასახელება:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                        

                        

                         15 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                        

                        

                         15 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

     პროგრამა მიზანია  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების  დახმარება. დახმარება გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის წელიწადში 4-ჯერ (კვარტალში ერთხელ)  მატერიალურ დახმარებას, თითოეულ ჯერზე 400 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

9

                              400

                 15 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ბენეფიციარების ფინანსურად  გაუმჯობესებული მდგომარეობა

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 04

ღონისძიების დასახელება:

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

   

230 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

 

                     

230 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, კერძოდ:
ა) 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა.
    2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანი ქალბატონები.
უფლება აქვთ მიიღონ ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში ერთხელ პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით ან უნაღდო ანგარიშსწორებას მედიკამენტებზე ფარმაცევტულ დაწესებულებაში ჩარიცხვით (მათი არჩევანით), უარის თქმის საფუძველი შეიძლება გახდეს ბენეფიციარის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა.
ბ) 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა.
    2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს.
    3.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებს და შშმ ბავშვებს (18 წლამდე).
უფლება აქვთ მიიღონ სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა უნაღდო ანგარიშსწორებით, კერძოდ:
ბ.ა) იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% ნაკლებია ან ტოლი 150 ლარის, დაფინანსება მოხდება სრულად;
ბ.ბ) იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 150 ლარზე, მაშინ დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) თანაგადახდის ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი;
ბ.გ) იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს თანაგადახდა (საყოველთაო ჯანდაცვა, კერძო კომპანია), ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა, დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 04

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

1150

                              200

               230 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 04

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

ღონისძიების დასახელება:

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                        

                        

                         55 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                        

                        

                         55 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

      ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირებს, რომლებიც ჩართული არიან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში საჭიროებენ დიალიზის კურსის ჩატარებას, უფლება აქვთ ისარგებლონ კვარტალში ერთხელ ფულადი დახმარებით 300 ლარის ოდენობით, ხოლო პერიტონიალურ შემთხვევაში ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 05

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

50

                           1 100

                 55 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 05

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 06

ღონისძიების დასახელება:

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

   

260 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                     

 

260 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს:
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირებისათვის, საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სამედიცინო დაწესებულებებში, სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, პროგრამა გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის მკურნალობის ხარჯების თანაგადახდას, შემდეგი კრიტერიუმის გათვალისწინებით, კერძოდ:

ა) იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% არ აღემატება 200 ლარს, ანაზღაურება მოხდება მოთხოვნილი თანხის სრული ოდენობით.

ბ) იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 200 ლარზე, შემთხვევის დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 200 ლარი. ხოლო ყოველ შემდეგ შემთხვევაზე, იგივე მოქალაქის (სამედიცინო მომსახურება, გამოკვლევები) დაფინანსება მოხდება ანალოგიურად, მხოლოდ დაფინანსების ზედა ზღვარი იქნება 300 ლარი, ხოლო ქვედა ზღვარი 200 ლარი.

გ) იმ შემთხვევაში, როცა არ არსებობს თანაგადახდა, ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, პირველ ჯერზე დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა, დაფინანსების ქვედა ზღვარია 200 ლარი, ხოლო ყოველ შემდეგ შემთხვევაზე იგივე მოქალაქის დაფინანსება მოხდება ანალოგიურად, ოღონდ ასანაზღაურებელი თანხის ზედა ზღვარი იქნება 300 ლარი, ხოლო ქვედა ზღვარი 200 ლარი.

დ) დაფინანსებას ონკოლოგიური დაავადების სამკურნალოდ (მედიკამენტები და სამედიცინო დანიშნულების საგნები), ბენეფიციარები წელიწადში ერთხელ, მოთხოვნის შესაბამისად, მიიღებენ დახმარებას უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებებში, ინვოისით წარმოდგენილი თანხის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 200 ლარისა;

ე) აღნიშნული მუხლით, განმცხადებელს შეიძლება უარი ეთქვას დაფინანსებაზე გარკვეული ნოზოლოგიების დროს (ზედაპირული მცირე ზომის კეთილთვისებიანი სიმსივნეების გეგმიურად თანადაფინანსებაზე), რაც ნეგატიურად არ აისახება ბენეფიციარის ჯანმრთელობაზე.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 06

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

1000

                              260

               260 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 06

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

 

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 07

 

ღონისძიების დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

   

215 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

   

სხვა ......

 

 

 

   

სულ ქვეპროგრამა 

 

   

215 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა


პროგრამა ითვალისწინებს:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წელს გადაცილებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დაფინანსებას (თვის განმავლობაში არაუმეტეს 20 ბენეფიციარისა), რომლებიც სარგებლობენ საქველომოქმედო ასოციაცია „გურიას“, არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის „დღის ცენტრის“ მომსახურებით. კერძოდ:

ა) ბენეფიციართა „დღის ცენტრში“ და „დღის ცენტრიდან“ სახლში ტრანსპორტირებას;

ბ) ბენეფიცირთა ყოველდღიურ მომსახურებას კვებით, დღეში ორჯერ;

გ) ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურებას და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას;

დ) სწავლას, სხვადასხვა უნარჩვევების დაუფლებას.

ე) ბენეფიციართა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფას;

ვ)   სხვა საჭირო მომსახურება მოთხოვნის შესაბამისად.

       აღნიშნულ მომსახურებას განახორციელებს საქველმოქმედო ასოციაცია „გურია“ არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის დაფინანსება ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე, ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად, პროგრამის ღირებულება შეადგენს არაუმეტეს 60000 ლარს წელიწადში.

 2. საქველმოქმედო ასოციაცია „გურია“ უზრუნველყოფს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში „ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაში“ რეგისტრირებულ ბენეფიციარებისთვის, „ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ სპეციალისტთა ტრანსპორტირებირებას, სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს 0-დან 7-წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების, შეზღუდული შესაძლებლობების ან ამ მხრივ რისკის მქონე ბავშვებისათვის ადრეული განვითარების სერვისის მიწოდება, ასევე მათი მშობლების განათლება და უნარ-ჩვევების გაძლიერება ბავშვის აღზრდა-განვითარების სფეროში.

         პროგრამის ღირებულება შეადგენს 24000 ლარს წელიწადში და გაწერილია 40 ბენეფიციარზე და ითვალისწინებს თითოეულ ბენეფიციართან თვეში 8 ვიზიტს  (ხანგრძლივობა 12 თვე), ვიზიტები მოხდება ბენეფიციარისთვის  (ბავშვისთვის) ბუნებრივ გარემოში (სახლში, ბაღში ან სკოლაში), მომსახურება თითოეულ ბენეფიციარზე თვის განმავლობაში შეადგენს 50 ლარს.

3. საქველმოქმედო ასოციაცია „გურია“ უზრუნველყოფს ოზურგეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 30 შშმ პირის 10 დღიანი სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას ზაფხულის სეზონზე,  სრული კურსის ანაზღაურება ერთ ბენეფიციარზე შეადგენს 400 ლარს და ის მოიცავს 10 დღის განმავლობაში ბენეფიციართა დასვენებას კომფორტულ გარემოში ზღვის სანაპიროს პირველ ზოლში ფიჭვნარის პარკთან უნიკალური მაგნიტური ქვიშების არეალში, სამსართულიან კეთილმოწყობილ ცენტრში იზოლირებული სველი წერტილებით, შენობა სრულად ადაპტირებულია.  პროგრამის ღირებულება შეადგენს 12000 ლარს ზაფხულის სეზონზე.

4. საქველმოქმედო ასოციაცია „გურია“  უზრუნველყოფს ოზურგეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირებისთვის სხვადასხვა კულტურულ-სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას:

ა) 14 ივნისი - შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე საქართველოში - 1000 ლარი.

ბ) გურიის ტრადიციულუ ჩემპიონატი სპორტის სხვადასხვა სახეობებში შშმ პირებს შორის - 2000 ლარი.

გ) 3 დეკემბერი შშმ პირთა დაცვი საერთაშორისო დღე - 1000 ლარი.

დ) საახლაწლო ღონისძიება - 2000 ლარი.

წლის განმავლობაში 8000 ლარი.

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების ცხოვრების გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის მიზნით დახმარება (წლის განმავლობაში არაუმეტეს 111000 ლარი), კერძოდ:

ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (I ჯგუფი, მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები და მხედველობით შშმ ბავშვები), უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფულადი დახმარებით 250 ლარის ოდენობით;

ბ) მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ პირებს წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით (II ჯგუფი, მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები, მხედველობით შშმ ბავშვები) .

გ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (გარდა მხედველობით შშმ პირებისა და მხედველობით შშმ ბავშვებისა), ასევე შშმ ბავშვებს, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფინანსური დახმარებით, 100 ლარის ოდენობით.

დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, რომელთაც აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაზლებლობის) სტატუსი, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფინანსური დახმარებით, 120 ლარის ოდენობით (კომუნალური სუბსიდირება), უნაღდო ანგარიშსწორებით თანხის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შშმ პირებისათვის სპეციალური ინვენტარის ან დამხმარე საშუალებების შეძენა ან სხვა წლის განმავლობაში 5000 ლარის ფარგლებში;

ვ) შშმ პირებს, რომელთა ასაკი 6-დან 18 წლამდეა და რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა, შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ დახმარება (საჭიროების შემთხვევაში) ჰიგიენური საშუალებების (პამპერსი, თვეში არაუმეტეს 60 ლარისა) შესაძენად, უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებაში, (შესაძლებელია მოთხოვნა შესაძლოა გააკეთოს ყოველთვიურად, კვარტლურად ან მთელი წლის ერთად).

ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ან სხვა ფსიქოლოგიური აშლილობის) მქონე ბავშვებს (7-18 წლამდე, გამონაკლის შემთხვევაში 0-დან 7 წლამდე), რომლებიც ჩართული არიან ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში, უფლება აქვთ მიიღონ ყოველთვიური დახმარება, (საჭიროების შემთხვევაში - ყოველთვიურად წლის განმავლობაში) მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში შემდეგი ოდენობით (შესაბამისი სამსახური უფლებამოსილია მოითხოვოს დაფინანსებული სეანსების შესაბამისი ვიზიტების და თანაგადახდის დამადასტრურებელი დოკუმენტი):

ა) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70001-მდეა, მიიღებენ 90%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 360 ლარისა;

ბ) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 70000-დან 150001-მდეა, მიიღებენ 70%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 280 ლარისა;

გ) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 150000-დან 250001-მდეა, მიიღებენ 50%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 200 ლარისა.

აღნიშნულ მომსახურებას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია დააფინანსებს წლის განმავლობაში 25000 ლარის ფარგლებში.

 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

 

06 02 07

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება. მათ შორის:

455

                         472,50

               215 000

2.7.2.1.

 

 

საქველმოქმედო ასოციაცია „გურია''

25

                           4 160

               104 000

2.5.

 

 

სხვა შშმ პირების დახმარება

430

                              260

               111 000

2.7.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

 

06 02 07

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

X

X

X

X

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ბენეფიციარების ფინანსურად  გაუმჯობესებული მდგომარეობა

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 08

ღონისძიების დასახელება:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                        

                        

                         14 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                        

                        

                         14 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

  პროგრამა გულისხმობს:

1. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაწევას 200 ლარის ოდენობით.

2. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯებისათვის, გარდაცვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 08

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით

65

                              200

                 13 000

2.7.2.1.

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება გარდაცვალების შემთხვევაში

4

                              250

                   1 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 08

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

სათბობით ნაწილობრივ უზრუნველყოფილი 65 ოჯახი.

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

ღონისძიების დასახელება:

სარიტუალო დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                        

 

                         65 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                        

                        

                         65 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

2021 წელი

მიზანი და აღწერა

   პროგრამა ითვალისწინებს:

1. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სამამულო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის, გარდაცლვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით.
2.   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, თუ გარდაცვლილის ოჯახი სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა, გარდაცვლილის ოჯახს უფლება აქვს სარიტუალო ხარჯების გასაწევად მიიღოს ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით, (იშვიათ გამონაკლისს წარმოადგენს შემთხვევა როცა გარდაცვლილის ოჯახს სარეიტინგო ქულა ახალი შეჩერებული აქვს).
3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უჭირისუფლო (უპატრონო) მიცვალებულის, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მაგრამ შეუძლებელია გარდაცვლილის ნათესავის, კანონიერი წარმომადგენლის ან მემკვიდრეობის მიღებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის დადგენა, სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ხდება არაუმეტეს 500 ლარისა შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 09

სარიტუალო დახმარება

30

                              500

                 15 000

2.7.2.1.

 

 

200

                              250

                 50 000

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 09

სარიტუალო დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ფინანსურად მხარდაჭერილი გარდაცვლილის ოჯახები

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 10

ღონისძიების დასახელება:

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                     

                     

270 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

   

270 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

   პროგრამა ითვალისწინებს:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს, ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება, კერძოდ:

ა) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს (რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა), საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად ეძლევათ საშუალება მიღონ მატერიალური (გამონაკლის შემთხვევაში ფინანსური) დახმარება საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად;

ბ) თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ ოჯახებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებაში (სოციალური საცხოვრისი, საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფა (ნაწილობრივ ან მთლიანად)), ასევე საცხოვრებელი სახლის ნაწილობრივი ან სრული შეძენა;

გ) გამონაკლის შემთხვევაში სამუშაო ჯგუფი განიხილავს განსაკუთრებულ მდგომარეობებს (ხანძარი ან სხვა);

დ) გაწეული დახმარების ოდენობა ვარიაბელურია, მაგრამ ერთეულ შემთხვევაზე არ უნდა აღემატებოდეს 10000 ლარს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს სამუშაო ჯგუფი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება ბინის ქირით უზრუნველყოფა

55

                           1 800

               100 000

2.7.2.1.

 

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის

50

                           3 400

               170 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ბენეფიციარებისთვის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 11

ღონისძიების დასახელება:

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                        

 

                         90 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                        

                        

                         90 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახებისთვის ფინანსურ დახმარებას განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა: გადაუდებელი მდგომარეობების დროს (სამედიცინო თანადაფინანსება, რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში), ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხის 50%, არაუმეტეს 500 ლარისა. ასევე, არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ინვოისით წამოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 500 ლარისა; გამონაკლის შემთხვევაში – ფინანსური დახმარება ტრანსპორტირებისათვის, მათ შორის, ქვეყნის გარეთ, მაქსიმალური ოდენობით 500 ლარი (გარდა იშვიათი გამონაკლისისა).

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 11

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

180

                              500

                 90 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 11

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

ღონისძიების დასახელება:

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                     

                     

                      163 100

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                     

                     

                      163 100

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

  პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეჭირვებული მოსახლეობის, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა) დახმარების მიზნით ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 12

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

180

                         906,11

            145 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 12

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

საკვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 13

ღონისძიების დასახელება:

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

   

15 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

   

15 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

      პროგრამა ითვალისწინებს:
1. ქ. ოზურგეთში, მეცნიერების ქ. №16-ში მდებარე ხანდაზმულთა სახლში მყოფი ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირებას, ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური (ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია) გადასახადების დაფინანსებით უზრუნველყოფის სახით.
2. კომუნალური მომსახურების (ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგია, წყალი) ხარჯების ანაზღაურება მოხდება ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 13

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

52

                         288,46

                 15 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 13

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

კომუნალური გადასახადით უზრუნველყოფილი 52 ბენეფიციარი

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 14

ღონისძიების დასახელება:

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

   

51 900

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

   

51 900

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს:
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 90 % არაუმეტეს 200 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კომპიუტერული ტომოგრაფია და ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია).
2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 90 % არაუმეტეს 300 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია).
3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 50 % არაუმეტეს 500 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია).
4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ქალბატონებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 85 % არაუმეტეს 170 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე - ძუძუს კიბოს გენეტიკური კვლევა. სოციალურად დაუცველ ქალბატონებს, შშმ პირებს, მრავალშვილიან დედებს (18 წლამდე ოთხი და მეტი შვილი) და ვეტერანებს აღნიშნული კვლევა დაუფინანსდებათ სრულად (170 ლარის ფარგლებში). ასევე გამონაკლის შემთხვევებში სხვა ძვირადღირებული კვლევების თანადაფინანსება, ოზურგეთში რეგისტრირებული იმ პირებისა, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0- დან 150001- მდეა (200 ლარამდე კვლევები დაფინანსდება 90%-იანი თანაგადახდით, 200 ლარის ზემოთ ღირებულების კვლევები დაფინანსდება 50%-ით არაუმეტეს 500 ლარისა).
5. ბენეფიციარებს, რომელთაც აღნიშნული კვლევები მთლიანად ან ნაწილობრივ უფინანსდებათ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ან რომელიმე სადაზღვევო კომპანიის მიერ, კარგავენ ამ მუხლით სარგებლობის უფლებას.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 14

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

260

                              200

51 900

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 14

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ბენეფიციარებისთვის ძვირადღირებულ კვლევებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 15

ღონისძიების დასახელება:

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

 

 

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

 

 

70 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

 

 

70 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

      პროგრამა ითვალისწინებს:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ოჯახებში, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70001-მდეა, ბავშვის დაბადების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი გამოუყოფს 1200 ლარს (ყოველთვიურად 100 ლარი) 1 წლის განმავლობაში ბავშვის მოვლის საგნებისა და მედიკამენტის შესაძენად. მოსარგებლეს ეძლევა შესაძლებლობა აღნიშნული საქონელი გაიტანოს ფარმაცევტული დაწესებულებიდან.
შენიშვნა: დახმარების გაწევა დაიწყება საბუთების წარმოდგენის თვიდან და გაგრძელდება მანამ, სანამ ბავშვის ასაკი მიაღწევს 1 წელს.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 15

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

70

                           1 000

                 70 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 15

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

                                              

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

საჭირო საგნებით უზრუნველყოფილი 70  ბენეფიციარი

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 16

ღონისძიების დასახელება:

სოციალური ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

 

                        

                         20 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                        

                        

                         20 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

      პროგრამა ითვალისწინებს:

საქართველოში ოფიციალურად  დადგენილი დღეების (3-8 მარტი, 9 აპრილი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 3 დეკემბერი ) აღნიშვნას, თაიგულების შეძენას, ბენეფიციარების ფულად დახმარებას.
აგრეთვე პროგრამიდან დაფინანსდება შინმოვლის პროგრამით გათვალისწინებული ხარჯები, რომელსაც ემსახურება ორგანიზაცია „კარიტასი''.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 16

სოციალური ღონისძიებები

10

                           1 100

                 11 000

2.7.2.1.

06 02 16

შინმოვლის პროგრამა

20

                              450

                   9 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 16

სოციალური ღონისძიებები

   X                                           

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

საჭირო მომსახურებით უზრუნველყოფილი 20  ბენეფიციარი

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ოზურგეთის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

    

ორგ.კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის ფაქტი

2020   წლის  გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

29 371,6

43 917,8

15 449,9

28 467,9

40 873,6

14 196,8

26 676,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

230,0

0,0

230,0

230,0

0,0

230,0

2.

ხარჯები

17 795,3

21 273,5

821,3

20 452,2

22 290,9

774,2

21 516,7

2.1.

შრომის ანაზღაურება

3 421,8

3 549,6

112,2

3 437,4

3 549,6

112,2

3 437,4

2.1.1.

ხელფასი

3 421,8

3 549,6

112,2

3 437,4

3 549,6

112,2

3 437,4

2.1.1.1.

ხელფასები ფულადი ფორმით

3 421,8

3 549,6

112,2

3 437,4

3 549,6

112,2

3 437,4

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

3 285,2

3 460,2

112,2

3 348,0

3 460,2

112,2

3 348,0

2.1.1.1.3.

პრემია

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.1.1.4.

დანამატი

132,0

89,4

0,0

89,4

89,4

0,0

89,4

2.2.

საქონელი და მომსახურება

2 394,4

2 395,6

576,8

1 818,8

2 839,7

538,9

2 300,8

2.2.1.

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

215,0

0,0

215,0

215,0

0,0

215,0

2.2.2.

მივლინებები

28,7

41,6

1,6

40,0

41,6

1,6

40,0

2.2.2.1.

მივლინება ქვეყნის შიგნით

28,7

21,6

1,6

20,0

21,6

1,6

20,0

2.2.2.2.

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

759,8

755,0

6,5

748,5

1 277,0

6,5

1 270,5

2.2.3.1.

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

35,2

41,0

1,0

40,0

41,0

1,0

40,0

2.2.3.2.

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

2,6

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

2.2.3.3.

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

1,6

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

2.2.3.4.

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

24,3

16,0

0,0

16,0

16,0

0,0

16,0

2.2.3.4.3.

კომპიუტერული ტექნიკა

5,3

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

2.2.3.4.5.

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

7,4

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

2.2.3.4.11.

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

11,6

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

2.2.3.5.

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

20,4

16,0

2,0

14,0

16,0

2,0

14,0

2.2.3.5.1.

საოფისე ავეჯი

0,7

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

19,7

13,0

2,0

11,0

13,0

2,0

11,0

2.2.3.6.

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

2,2

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

2.2.3.8.

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.3.9.

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.3.10.

კავშირგაბმულობის ხარჯი

89,1

89,5

2,0

87,5

89,5

2,0

87,5

2.2.3.11.

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

3,5

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

2.2.3.12.

კომუნალური ხარჯი

578,9

582,5

0,5

582,0

1 104,5

0,5

1 104,0

2.2.3.12.1.

ელექტროენერგიის ხარჯი

547,2

550,0

0,0

550,0

1 072,0

0,0

1 072,0

2.2.3.12.2.

წყლის ხარჯი

22,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

2.2.3.12.3.

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

9,7

12,5

0,5

12,0

12,5

0,5

12,0

2.2.4.

წარმომადგენლობითი ხარჯები

34,6

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

2.2.8.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

288,4

314,1

21,1

293,0

314,1

21,1

293,0

2.2.8.1.

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

230,9

253,0

9,0

244,0

253,0

9,0

244,0

2.2.8.2.

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

40,4

38,0

3,0

35,0

38,0

3,0

35,0

2.2.8.3.

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

4,7

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

2.2.8.4.

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

11,8

9,1

9,1

0,0

9,1

9,1

0,0

2.2.8.6.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0,6

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 282,9

1 044,9

547,6

497,3

967,0

509,7

457,3

2.2.10.4.

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

4,0

36,0

0,0

36,0

36,0

0,0

36,0

2.2.10.6.

სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.10.7.

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

0,2

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

2.2.10.8.

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2,1

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

2.2.10.9.

საარქივო მომსახურების ხარჯი

17,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

2.2.10.10.

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

83,3

83,6

1,6

82,0

83,6

1,6

82,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1 174,7

905,3

546,0

359,3

827,4

508,1

319,3

2.4.

პროცენტი

0,0

65,7

0,0

65,7

65,7

0,0

65,7

2.4.3.

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

0,0

65,7

0,0

65,7

65,7

0,0

65,7

2.5.

სუბსიდიები

9 610,3

12 430,8

132,3

12 298,5

13 499,0

123,0

13 376,0

2.6.

გრანტები

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.6.3.

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.6.3.1.

მიმდინარე

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

1 009,5

1 189,4

0,0

1 189,4

1 205,0

0,0

1 205,0

2.7.1.

სოციალური დაზღვევა

120,6

159,0

0,0

159,0

163,1

0,0

163,1

2.7.1.1.

ფულადი ფორმით

120,6

159,0

0,0

159,0

163,1

0,0

163,1

2.7.2.

სოციალური დახმარება

846,3

1 030,4

0,0

1 030,4

1 041,9

0,0

1 041,9

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

846,3

1 030,4

0,0

1 030,4

1 041,9

0,0

1 041,9

2.7.3.

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

42,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.3.1.

ფულადი ფორმით

42,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

1 353,4

1 522,4

0,0

1 522,4

1 011,8

0,0

1 011,8

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

1 353,4

1 522,4

0,0

1 522,4

1 011,8

0,0

1 011,8

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

472,8

633,8

0,0

633,8

643,8

0,0

643,8

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

472,8

633,8

0,0

633,8

643,8

0,0

643,8

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

880,6

888,6

0,0

888,6

368,0

0,0

368,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 576,3

22 529,4

14 628,6

7 900,8

18 467,8

13 422,7

5 045,1

61.1.

ძირითადი აქტივები

11 573,1

22 529,4

14 628,6

7 900,8

18 467,8

13 422,7

5 045,1

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

11 453,4

22 261,2

14 628,6

7 632,6

18 397,8

13 422,7

4 975,1

61.1.1.2.

არასაცხოვრებელი შენობები

443,0

1 168,5

1 168,5

0,0

881,1

881,1

0,0

61.1.1.4.

ქუჩები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.1.5.

გზები

7 109,7

9 588,8

9 298,8

290,0

7 376,1

7 166,1

210,0

61.1.1.7.

გვირაბები

0,0

0,0

0,0

0,0

901,7

901,7

0,0

61.1.1.8.

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

20,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.1.9.

ელექტრო გადაცემი ხაზები

0,0

0,0

0,0

0,0

291,8

291,8

0,0

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

3 880,4

11 503,9

4 161,3

7 342,6

8 947,1

4 181,9

4 765,1

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

119,7

268,2

0,0

268,2

70,0

0,0

70,0

61.1.2.1.

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

198,2

0,0

198,2

0,0

0,0

0,0

61.1.2.1.6.

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

198,2

0,0

198,2

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

119,7

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

61.1.2.2.3.

კომპიუტერის შეძენა

16,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.9.

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

23,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

79,8

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

61.4.

არაწარმოებული აქტივები 

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.4.1.

მიწა

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

114,9

0,0

114,9

114,9

0,0

114,9

 

საშინაო

0,0

114,9

0,0

114,9

114,9

0,0

114,9

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

114,9

0,0

114,9

114,9

0,0

114,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 851,4

5 313,6

143,0

5 170,6

5 283,7

143,0

5 140,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

230,0

0,0

230,0

230,0

0,0

230,0

2.

ხარჯები

4 805,1

5 128,7

143,0

4 985,7

5 098,7

143,0

4 955,7

2.1.

შრომის ანაზღაურება

3 421,8

3 549,6

112,2

3 437,4

3 549,6

112,2

3 437,4

2.1.1.

ხელფასი

3 421,8

3 549,6

112,2

3 437,4

3 549,6

112,2

3 437,4

2.1.1.1.

ხელფასები ფულადი ფორმით

3 421,8

3 549,6

112,2

3 437,4

3 549,6

112,2

3 437,4

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

3 285,2

3 460,2

112,2

3 348,0

3 460,2

112,2

3 348,0

2.1.1.1.3.

პრემია

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.1.1.4.

დანამატი

132,0

89,4

0,0

89,4

89,4

0,0

89,4

2.2.

საქონელი და მომსახურება

994,3

1 044,6

30,8

1 013,8

1 014,6

30,8

983,8

2.2.1.

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

215,0

0,0

215,0

215,0

0,0

215,0

2.2.2.

მივლინებები

28,7

41,6

1,6

40,0

41,6

1,6

40,0

2.2.2.1.

მივლინება ქვეყნის შიგნით

28,7

21,6

1,6

20,0

21,6

1,6

20,0

2.2.2.2.

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

212,6

205,0

6,5

198,5

205,0

6,5

198,5

2.2.3.1.

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

35,2

41,0

1,0

40,0

41,0

1,0

40,0

2.2.3.2.

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

2,6

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

2.2.3.3.

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

1,6

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

2.2.3.4.

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

24,3

16,0

0,0

16,0

16,0

0,0

16,0

2.2.3.4.3.

კომპიუტერული ტექნიკა

5,3

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

2.2.3.4.5.

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

7,4

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

2.2.3.4.11.

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

11,6

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

2.2.3.5.

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

20,4

16,0

2,0

14,0

16,0

2,0

14,0

2.2.3.5.1.

საოფისე ავეჯი

0,7

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

19,7

13,0

2,0

11,0

13,0

2,0

11,0

2.2.3.6.

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

2,2

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

2.2.3.8.

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.3.9.

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.3.10.

კავშირგაბმულობის ხარჯი

89,1

89,5

2,0

87,5

89,5

2,0

87,5

2.2.3.11.

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

3,5

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

2.2.3.12.

კომუნალური ხარჯი

31,7

32,5

0,5

32,0

32,5

0,5

32,0

2.2.3.12.2.

წყლის ხარჯი

22,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

2.2.3.12.3.

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

9,7

12,5

0,5

12,0

12,5

0,5

12,0

2.2.4.

წარმომადგენლობითი ხარჯები

34,6

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

2.2.8.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

288,4

314,1

21,1

293,0

314,1

21,1

293,0

2.2.8.1.

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

230,9

253,0

9,0

244,0

253,0

9,0

244,0

2.2.8.2.

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

40,4

38,0

3,0

35,0

38,0

3,0

35,0

2.2.8.3.

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

4,7

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

2.2.8.4.

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

11,8

9,1

9,1

0,0

9,1

9,1

0,0

2.2.8.6.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0,6

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

430,0

243,9

1,6

242,3

213,9

1,6

212,3

2.2.10.4.

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

4,0

36,0

0,0

36,0

36,0

0,0

36,0

2.2.10.6.

სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.10.7.

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

0,2

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

2.2.10.8.

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2,1

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

2.2.10.9.

საარქივო მომსახურების ხარჯი

17,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

2.2.10.10.

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

83,3

83,6

1,6

82,0

83,6

1,6

82,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

321,8

104,3

0,0

104,3

74,3

0,0

74,3

2.4.

პროცენტი

0,0

65,7

0,0

65,7

65,7

0,0

65,7

2.4.3.

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

0,0

65,7

0,0

65,7

65,7

0,0

65,7

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

42,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.3.

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

42,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.3.1.

ფულადი ფორმით

42,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

346,4

468,8

0,0

468,8

468,8

0,0

468,8

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

346,4

468,8

0,0

468,8

468,8

0,0

468,8

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

346,4

468,8

0,0

468,8

468,8

0,0

468,8

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

346,4

468,8

0,0

468,8

468,8

0,0

468,8

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,3

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

46,3

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

46,3

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

61.1.2.2.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

46,3

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

61.1.2.2.3.

კომპიუტერის შეძენა

16,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.9.

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

23,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

6,4

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

114,9

0,0

114,9

114,9

0,0

114,9

 

საშინაო

0,0

114,9

0,0

114,9

114,9

0,0

114,9

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

114,9

0,0

114,9

114,9

0,0

114,9

01 01

ოზურგეთის საკრებულო

1 096,0

1 150,0

0,0

1 150,0

1 150,0

0,0

1 150,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

21,0

 

21,0

21,0

 

21,0

2.

ხარჯები

1 096,0

1 130,0

0,0

1 130,0

1 130,0

0,0

1 130,0

2.1.

შრომის ანაზღაურება

828,9

808,4

0,0

808,4

808,4

0,0

808,4

2.1.1.

ხელფასი

828,9

808,4

0,0

808,4

808,4

0,0

808,4

2.1.1.1.

ხელფასები ფულადი ფორმით

828,9

808,4

0,0

808,4

808,4

0,0

808,4

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

805,5

804,0

 

804,0

804,0

 

804,0

2.1.1.1.4.

დანამატი

23,4

4,4

 

4,4

4,4

 

4,4

2.2.

საქონელი და მომსახურება

267,1

202,8

0,0

202,8

202,8

0,0

202,8

2.2.1.

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

2.2.2.

მივლინებები

12,1

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

2.2.2.1.

მივლინება ქვეყნის შიგნით

12,1

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

2.2.2.2.

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

20,7

29,5

0,0

29,5

29,5

0,0

29,5

2.2.3.1.

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

5,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

2.2.3.4.

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2,5

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

2.2.3.4.3.

კომპიუტერული ტექნიკა

1,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2.2.3.4.5.

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,3

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2.2.3.4.11.

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1,2

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2.2.3.5.

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,8

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,8

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

2.2.3.6.

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

2.2.3.9.

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,1

0,0

 

 

0,0

 

 

2.2.3.10.

კავშირგაბმულობის ხარჯი

11,3

12,5

 

12,5

12,5

 

12,5

2.2.8.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

98,8

103,0

0,0

103,0

103,0

0,0

103,0

2.2.8.1.

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

94,7

94,0

 

94,0

94,0

 

94,0

2.2.8.2.

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

3,7

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

2.2.8.3.

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0,3

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2.2.8.6.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0,1

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

135,5

20,3

0,0

20,3

20,3

0,0

20,3

2.2.10.4.

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2,8

6,0

 

6,0

6,0

 

6,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

132,7

14,3

 

14,3

14,3

 

14,3

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

118,8

0,0

118,8

118,8

0,0

118,8

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

118,8

0,0

118,8

118,8

0,0

118,8

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

118,8

0,0

118,8

118,8

0,0

118,8

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

 

118,8

 

118,8

118,8

 

118,8

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

61.1.2.2.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

01 02

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

3 131,2

3 440,0

0,0

3 440,0

3 440,0

0,0

3 440,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

201,0

 

201,0

201,0

 

201,0

2.

ხარჯები

3 084,9

3 390,0

0,0

3 390,0

3 390,0

0,0

3 390,0

2.1.

შრომის ანაზღაურება

2 473,2

2 629,0

0,0

2 629,0

2 629,0

0,0

2 629,0

2.1.1.

ხელფასი

2 473,2

2 629,0

0,0

2 629,0

2 629,0

0,0

2 629,0

2.1.1.1.

ხელფასები ფულადი ფორმით

2 473,2

2 629,0

0,0

2 629,0

2 629,0

0,0

2 629,0

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

2 364,6

2 544,0

 

2 544,0

2 544,0

 

2 544,0

2.1.1.1.4.

დანამატი

108,6

85,0

 

85,0

85,0

 

85,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

569,1

761,0

0,0

761,0

761,0

0,0

761,0

2.2.1.

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

185,0

 

185,0

185,0

 

185,0

2.2.2.

მივლინებები

14,6

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

2.2.2.1.

მივლინება ქვეყნის შიგნით

14,6

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

2.2.2.2.

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

188,9

169,0

0,0

169,0

169,0

0,0

169,0

2.2.3.1.

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

30,2

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

2.2.3.2.

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

2,6

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

2.2.3.3.

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

1,1

0,0

 

 

0,0

 

 

2.2.3.4.

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

21,8

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

2.2.3.4.3.

კომპიუტერული ტექნიკა

4,3

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

2.2.3.4.5.

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

7,1

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

2.2.3.4.11.

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

10,4

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2.2.3.5.

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

19,3

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

2.2.3.5.1.

საოფისე ავეჯი

0,7

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

18,6

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

2.2.3.6.

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1,2

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

2.2.3.8.

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1,6

0,0

 

 

0,0

 

 

2.2.3.9.

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,3

0,0

 

 

0,0

 

 

2.2.3.10.

კავშირგაბმულობის ხარჯი

75,9

75,0

 

75,0

75,0

 

75,0

2.2.3.11.

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

3,5

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

2.2.3.12.

კომუნალური ხარჯი

31,4

32,0

0,0

32,0

32,0

0,0

32,0

2.2.3.12.2.

წყლის ხარჯი

22,0

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

2.2.3.12.3.

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

9,4

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

2.2.4.

წარმომადგენლობითი ხარჯები

34,6

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

2.2.8.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

166,7

190,0

0,0

190,0

190,0

0,0

190,0

2.2.8.1.

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

127,7

150,0

 

150,0

150,0

 

150,0

2.2.8.2.

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

34,1

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

2.2.8.3.

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

4,4

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

2.2.8.6.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0,5

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

164,3

172,0

0,0

172,0

172,0

0,0

172,0

2.2.10.4.

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1,2

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

2.2.10.6.

სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი

1,6

0,0

 

 

0,0

 

0,0

2.2.10.7.

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

0,2

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

2.2.10.8.

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2,1

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

2.2.10.9.

საარქივო მომსახურების ხარჯი

17,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

2.2.10.10.

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

81,8

82,0

 

82,0

82,0

 

82,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

60,4

40,0

 

40,0

40,0

 

40,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

42,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.3.

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

42,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.3.1.

ფულადი ფორმით

42,6

0,0

 

 

0,0

 

 

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,3

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

46,3

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

46,3

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

61.1.2.2.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

46,3

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

61.1.2.2.3.

კომპიუტერის შეძენა

16,8

0,0

 

 

0,0

 

 

61.1.2.2.9.

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

23,1

0,0

 

 

0,0

 

 

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

6,4

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

346,4

350,0

0,0

350,0

350,0

0,0

350,0

2.

ხარჯები

346,4

350,0

0,0

350,0

350,0

0,0

350,0

2.8.

სხვა ხარჯები

346,4

350,0

0,0

350,0

350,0

0,0

350,0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

346,4

350,0

0,0

350,0

350,0

0,0

350,0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

346,4

350,0

0,0

350,0

350,0

0,0

350,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

346,4

350,0

 

350,0

350,0

 

350,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

128,7

230,6

0,0

230,6

200,7

0,0

200,7

2.

ხარჯები

128,7

115,7

0,0

115,7

85,7

0,0

85,7

2.2.

საქონელი და მომსახურება

128,7

50,0

0,0

50,0

20,0

0,0

20,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

128,7

50,0

0,0

50,0

20,0

0,0

20,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

128,7

50,0

 

50,0

20,0

 

20,0

2.4.

პროცენტი

0,0

65,7

0,0

65,7

65,7

0,0

65,7

2.4.3.

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

 

65,7

 

65,7

65,7

 

65,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

114,9

0,0

114,9

114,9

0,0

114,9

 

საშინაო

0,0

114,9

0,0

114,9

114,9

0,0

114,9

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 

114,9

 

114,9

114,9

 

114,9

01 05

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

149,1

143,0

143,0

0,0

143,0

143,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

2.

ხარჯები

149,1

143,0

143,0

0,0

143,0

143,0

0,0

2.1.

შრომის ანაზღაურება

119,7

112,2

112,2

0,0

112,2

112,2

0,0

2.1.1.

ხელფასი

119,7

112,2

112,2

0,0

112,2

112,2

0,0

2.1.1.1.

ხელფასები ფულადი ფორმით

119,7

112,2

112,2

0,0

112,2

112,2

0,0

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

115,1

112,2

112,2

 

112,2

112,2

 

2.1.1.1.3.

პრემია

4,6

0,0

 

 

0,0

 

 

2.2.

საქონელი და მომსახურება

29,4

30,8

30,8

0,0

30,8

30,8

0,0

2.2.2.

მივლინებები

2,0

1,6

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

2.2.2.1.

მივლინება ქვეყნის შიგნით

2,0

1,6

1,6

 

1,6

1,6

 

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

3,0

6,5

6,5

0,0

6,5

6,5

0,0

2.2.3.1.

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

 

1,0

1,0

 

1,0

1,0

 

2.2.3.3.

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

0,5

1,0

1,0

 

1,0

1,0

 

2.2.3.5.

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,3

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,3

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2.2.3.10.

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1,9

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2.2.3.12.

კომუნალური ხარჯი

0,3

0,5

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

2.2.3.12.3.

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

0,3

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

2.2.8.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22,9

21,1

21,1

0,0

21,1

21,1

0,0

2.2.8.1.

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

8,5

9,0

9,0

 

9,0

9,0

 

2.2.8.2.

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2,6

3,0

3,0

 

3,0

3,0

 

2.2.8.4.

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

11,8

9,1

9,1

 

9,1

9,1

 

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,5

1,6

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

2.2.10.10.

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

1,5

1,6

1,6

 

1,6

1,6

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 114,2

2 710,0

0,0

2 710,0

2 960,0

0,0

2 960,0

2.

ხარჯები

2 114,2

2 710,0

0,0

2 710,0

2 960,0

0,0

2 960,0

2.5.

სუბსიდიები

2 114,2

2 710,0

0,0

2 710,0

2 960,0

0,0

2 960,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2 114,2

1 290,0

0,0

1 290,0

1 340,0

0,0

1 340,0

2.

ხარჯები

2 114,2

1 290,0

0,0

1 290,0

1 340,0

0,0

1 340,0

2.5.

სუბსიდიები

2 114,2

1 290,0

 

1 290,0

1 340,0

 

1 340,0

03 02

კომუნალური მომსახურება

0,0

1 420,0

0,0

1 420,0

1 620,0

0,0

1 620,0

2.

ხარჯები

0,0

1 420,0

0,0

1 420,0

1 620,0

0,0

1 620,0

2.5.

სუბსიდიები

 

1 420,0

 

1 420,0

1 620,0

 

1 620,0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

13 832,6

23 331,4

13 460,1

9 871,3

20 086,5

12 870,3

7 216,1

2.

ხარჯები

2 376,0

2 040,5

0,0

2 040,5

2 241,0

0,0

2 241,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

1 079,8

600,0

0,0

600,0

1 122,0

0,0

1 122,0

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

547,2

550,0

0,0

550,0

1 072,0

0,0

1 072,0

2.2.3.12.

კომუნალური ხარჯი

547,2

550,0

0,0

550,0

1 072,0

0,0

1 072,0

2.2.3.12.1.

ელექტროენერგიის ხარჯი

547,2

550,0

0,0

550,0

1 072,0

0,0

1 072,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

532,6

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

532,6

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.5.

სუბსიდიები

565,6

820,5

0,0

820,5

941,0

0,0

941,0

2.8.

სხვა ხარჯები

730,6

620,0

0,0

620,0

178,0

0,0

178,0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

730,6

620,0

0,0

620,0

178,0

0,0

178,0

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

730,6

620,0

0,0

620,0

178,0

0,0

178,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 456,6

21 290,9

13 460,1

7 830,8

17 845,5

12 870,3

4 975,1

61.1.

ძირითადი აქტივები

11 453,4

21 290,9

13 460,1

7 830,8

17 845,5

12 870,3

4 975,1

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

11 453,4

21 092,7

13 460,1

7 632,6

17 845,5

12 870,3

4 975,1

61.1.1.2.

არასაცხოვრებელი შენობები

443,0

0,0

0,0

0,0

328,8

328,8

0,0

61.1.1.4.

ქუჩები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.1.5.

გზები

7 109,7

9 588,8

9 298,8

290,0

7 376,1

7 166,1

210,0

61.1.1.7.

გვირაბები

0,0

0,0

0,0

0,0

901,7

901,7

0,0

61.1.1.8.

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

20,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.1.9.

ელექტრო გადაცემი ხაზები

0,0

0,0

0,0

0,0

291,8

291,8

0,0

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

3 880,4

11 503,9

4 161,3

7 342,6

8 947,1

4 181,9

4 765,1

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

198,2

0,0

198,2

0,0

0,0

0,0

61.1.2.1.

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

198,2

0,0

198,2

0,0

0,0

0,0

61.1.2.1.6.

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

198,2

0,0

198,2

0,0

0,0

0,0

61.4.

არაწარმოებული აქტივები 

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.4.1.

მიწა

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

558,5

376,0

0,0

376,0

301,0

0,0

301,0

2.

ხარჯები

558,5

86,0

0,0

86,0

91,0

0,0

91,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

461,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

461,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

461,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

97,5

86,0

0,0

86,0

91,0

0,0

91,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

290,0

0,0

290,0

210,0

0,0

210,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0,0

290,0

0,0

290,0

210,0

0,0

210,0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

0,0

290,0

0,0

290,0

210,0

0,0

210,0

61.1.1.5.

გზები

0,0

290,0

0,0

290,0

210,0

0,0

210,0

02 01 01

გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა

461,0

290,0

0,0

290,0

210,0

0,0

210,0

2.

ხარჯები

461,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

461,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

461,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

461,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

290,0

0,0

290,0

210,0

0,0

210,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0,0

290,0

0,0

290,0

210,0

0,0

210,0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

0,0

290,0

0,0

290,0

210,0

0,0

210,0

61.1.1.5.

გზები

 

290,0

 

290,0

210,0

 

210,0

02 01 02

მუნიციპალური ტრანსპორტი

97,5

86,0

0,0

86,0

91,0

0,0

91,0

2.

ხარჯები

97,5

86,0

0,0

86,0

91,0

0,0

91,0

2.5.

სუბსიდიები

97,5

86,0

 

86,0

91,0

 

91,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10 833,0

16 195,6

9 980,2

6 215,4

14 090,9

10 043,7

4 047,1

2.

ხარჯები

1 025,0

1 150,0

0,0

1 150,0

1 772,0

0,0

1 772,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

595,0

550,0

0,0

550,0

1 072,0

0,0

1 072,0

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

547,2

550,0

0,0

550,0

1 072,0

0,0

1 072,0

2.2.3.12.

კომუნალური ხარჯი

547,2

550,0

0,0

550,0

1 072,0

0,0

1 072,0

2.2.3.12.1.

ელექტროენერგიის ხარჯი

547,2

550,0

0,0

550,0

1 072,0

0,0

1 072,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

47,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

430,0

600,0

0,0

600,0

700,0

0,0

700,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 808,0

15 045,6

9 980,2

5 065,4

12 318,9

10 043,7

2 275,1

61.1.

ძირითადი აქტივები

9 804,8

15 045,6

9 980,2

5 065,4

12 318,9

10 043,7

2 275,1

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

9 804,8

14 847,4

9 980,2

4 867,2

12 318,9

10 043,7

2 275,1

61.1.1.2.

არასაცხოვრებელი შენობები

443,0

0,0

0,0

0,0

328,8

328,8

0,0

61.1.1.4.

ქუჩები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.1.5.

გზები

7 109,7

9 298,8

9 298,8

0,0

7 166,1

7 166,1

0,0

61.1.1.7.

გვირაბები

0,0

0,0

0,0

0,0

901,7

901,7

0,0

61.1.1.8.

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

20,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.1.9.

ელექტრო გადაცემი ხაზები

0,0

0,0

0,0

0,0

291,8

291,8

0,0

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

2 231,8

5 548,6

681,4

4 867,2

3 630,4

1 355,3

2 275,1

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

198,2

0,0

198,2

0,0

0,0

0,0

61.1.2.1.

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

198,2

0,0

198,2

0,0

0,0

0,0

61.1.2.1.6.

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

198,2

0,0

198,2

0,0

0,0

0,0

61.4.

არაწარმოებული აქტივები 

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.4.1.

მიწა

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 01

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები

9 855,8

15 045,6

9 980,2

5 065,4

12 318,9

10 043,7

2 275,1

2.

ხარჯები

47,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

47,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

47,8

0,0

 

 

0,0

 

 

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 808,0

15 045,6

9 980,2

5 065,4

12 318,9

10 043,7

2 275,1

61.1.

ძირითადი აქტივები

9 804,8

15 045,6

9 980,2

5 065,4

12 318,9

10 043,7

2 275,1

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

9 804,8

14 847,4

9 980,2

4 867,2

12 318,9

10 043,7

2 275,1

61.1.1.2.

არასაცხოვრებელი შენობები

443,0

0,0

 

 

328,8

328,8

 

61.1.1.4.

ქუჩები

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

61.1.1.5.

გზები

7 109,7

9 298,8

9 298,8

 

7 166,1

7 166,1

 

61.1.1.7.

გვირაბები

 

0,0

 

 

901,7

901,7

 

61.1.1.8.

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

20,3

0,0

 

 

0,0

 

 

61.1.1.9.

ელექტრო გადაცემი ხაზები

 

0,0

 

 

291,8

291,8

 

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

2 231,8

5 548,6

681,4

4 867,2

3 630,4

1 355,3

2 275,1

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

198,2

0,0

198,2

0,0

0,0

0,0

61.1.2.1.

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

198,2

0,0

198,2

0,0

0,0

0,0

61.1.2.1.6.

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

 

198,2

 

198,2

0,0

 

0,0

61.4.

არაწარმოებული აქტივები 

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.4.1.

მიწა

3,2

0,0

 

 

0,0

 

 

02 02 02

ელექტროენერგიის ხარჯი

547,2

550,0

0,0

550,0

1 072,0

0,0

1 072,0

2.

ხარჯები

547,2

550,0

0,0

550,0

1 072,0

0,0

1 072,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

547,2

550,0

0,0

550,0

1 072,0

0,0

1 072,0

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

547,2

550,0

0,0

550,0

1 072,0

0,0

1 072,0

2.2.3.12.

კომუნალური ხარჯი

547,2

550,0

0,0

550,0

1 072,0

0,0

1 072,0

2.2.3.12.1.

ელექტროენერგიის ხარჯი

547,2

550,0

 

550,0

1 072,0

 

1 072,0

02 02 03

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

430,0

600,0

0,0

600,0

700,0

0,0

700,0

2.

ხარჯები

430,0

600,0

0,0

600,0

700,0

0,0

700,0

2.5.

სუბსიდიები

430,0

600,0

 

600,0

700,0

 

700,0

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

4,2

2 297,2

1 247,2

1 050,0

2 474,9

1 174,9

1 300,0

2.

ხარჯები

4,2

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

4,2

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,2

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

4,2

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2 247,2

1 247,2

1 000,0

2 424,9

1 174,9

1 250,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0,0

2 247,2

1 247,2

1 000,0

2 424,9

1 174,9

1 250,0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

0,0

2 247,2

1 247,2

1 000,0

2 424,9

1 174,9

1 250,0

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

 

2 247,2

1 247,2

1 000,0

2 424,9

1 174,9

1 250,0

02 04

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

345,4

747,0

0,0

747,0

890,0

0,0

890,0

2.

ხარჯები

57,3

134,5

0,0

134,5

150,0

0,0

150,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

19,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

19,6

0,0

 

 

0,0

 

 

2.5.

სუბსიდიები

37,7

134,5

 

134,5

150,0

 

150,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

288,1

612,5

0,0

612,5

740,0

0,0

740,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

288,1

612,5

0,0

612,5

740,0

0,0

740,0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

288,1

612,5

0,0

612,5

740,0

0,0

740,0

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

288,1

612,5

 

612,5

740,0

 

740,0

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

437,1

887,7

24,8

862,9

500,0

0,0

500,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

437,1

887,7

24,8

862,9

500,0

0,0

500,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

437,1

887,7

24,8

862,9

500,0

0,0

500,0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

437,1

887,7

24,8

862,9

500,0

0,0

500,0

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

437,1

887,7

24,8

862,9

500,0

0,0

500,0

02 06

ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრი

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

ხარჯები

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

0,4

0,0

 

 

0,0

 

 

02 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

1 513,4

2 207,9

2 207,9

0,0

1 651,7

1 651,7

0,0

2.

ხარჯები

590,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

590,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

590,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

590,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

923,4

2 207,9

2 207,9

0,0

1 651,7

1 651,7

0,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

923,4

2 207,9

2 207,9

0,0

1 651,7

1 651,7

0,0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

923,4

2 207,9

2 207,9

0,0

1 651,7

1 651,7

0,0

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

923,4

2 207,9

2 207,9

 

1 651,7

1 651,7

 

02 08

ბინათმშენებლობა

140,6

620,0

0,0

620,0

178,0

0,0

178,0

2.

ხარჯები

140,6

620,0

0,0

620,0

178,0

0,0

178,0

2.8.

სხვა ხარჯები

140,6

620,0

0,0

620,0

178,0

0,0

178,0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

140,6

620,0

0,0

620,0

178,0

0,0

178,0

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

140,6

620,0

 

620,0

178,0

 

178,0

04 00

განათლება

3 688,6

6 164,5

1 714,5

4 450,0

5 710,4

1 060,4

4 650,0

2.

ხარჯები

3 688,6

4 996,0

546,0

4 450,0

5 158,1

508,1

4 650,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

40,0

586,0

546,0

40,0

578,1

508,1

70,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,0

586,0

546,0

40,0

578,1

508,1

70,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

40,0

586,0

546,0

40,0

578,1

508,1

70,0

2.5.

სუბსიდიები

3 579,5

4 300,0

0,0

4 300,0

4 500,0

0,0

4 500,0

2.8.

სხვა ხარჯები

69,1

110,0

0,0

110,0

80,0

0,0

80,0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

69,1

110,0

0,0

110,0

80,0

0,0

80,0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

14,6

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14,6

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

54,5

50,0

0,0

50,0

20,0

0,0

20,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1 168,5

1 168,5

0,0

552,3

552,3

0,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0,0

1 168,5

1 168,5

0,0

552,3

552,3

0,0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

0,0

1 168,5

1 168,5

0,0

552,3

552,3

0,0

61.1.1.2.

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

1 168,5

1 168,5

0,0

552,3

552,3

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3 579,5

4 300,0

0,0

4 300,0

4 500,0

0,0

4 500,0

2.

ხარჯები

3 579,5

4 300,0

0,0

4 300,0

4 500,0

0,0

4 500,0

2.5.

სუბსიდიები

3 579,5

4 300,0

 

4 300,0

4 500,0

 

4 500,0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

109,1

1 864,5

1 714,5

150,0

1 210,4

1 060,4

150,0

2.

ხარჯები

109,1

696,0

546,0

150,0

658,1

508,1

150,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

40,0

586,0

546,0

40,0

578,1

508,1

70,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,0

586,0

546,0

40,0

578,1

508,1

70,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

40,0

586,0

546,0

40,0

578,1

508,1

70,0

2.8.

სხვა ხარჯები

69,1

110,0

0,0

110,0

80,0

0,0

80,0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

69,1

110,0

0,0

110,0

80,0

0,0

80,0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

14,6

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14,6

60,0

 

60,0

60,0

 

60,0

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

54,5

50,0

 

50,0

20,0

 

20,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1 168,5

1 168,5

0,0

552,3

552,3

0,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0,0

1 168,5

1 168,5

0,0

552,3

552,3

0,0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

0,0

1 168,5

1 168,5

0,0

552,3

552,3

0,0

61.1.1.2.

არასაცხოვრებელი შენობები

 

1 168,5

1 168,5

 

552,3

552,3

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3 474,0

4 508,0

0,0

4 508,0

5 021,0

0,0

5 021,0

2.

ხარჯები

3 400,6

4 508,0

0,0

4 508,0

5 021,0

0,0

5 021,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

280,3

165,0

0,0

165,0

125,0

0,0

125,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

280,3

165,0

0,0

165,0

125,0

0,0

125,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

280,3

165,0

0,0

165,0

125,0

0,0

125,0

2.5.

სუბსიდიები

3 099,8

4 218,0

0,0

4 218,0

4 761,0

0,0

4 761,0

2.6.

გრანტები

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.6.3.

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.6.3.1.

მიმდინარე

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.8.

სხვა ხარჯები

14,6

5,0

0,0

5,0

15,0

0,0

15,0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

14,6

5,0

0,0

5,0

15,0

0,0

15,0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

14,6

5,0

0,0

5,0

15,0

0,0

15,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14,6

5,0

0,0

5,0

15,0

0,0

15,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 260,9

1 880,0

0,0

1 880,0

2 165,0

0,0

2 165,0

2.

ხარჯები

1 260,9

1 880,0

0,0

1 880,0

2 165,0

0,0

2 165,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

29,1

25,0

0,0

25,0

23,6

0,0

23,6

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29,1

25,0

0,0

25,0

23,6

0,0

23,6

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

29,1

25,0

0,0

25,0

23,6

0,0

23,6

2.5.

სუბსიდიები

1 217,2

1 850,0

0,0

1 850,0

2 126,4

0,0

2 126,4

2.8.

სხვა ხარჯები

14,6

5,0

0,0

5,0

15,0

0,0

15,0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

14,6

5,0

0,0

5,0

15,0

0,0

15,0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

14,6

5,0

0,0

5,0

15,0

0,0

15,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14,6

5,0

0,0

5,0

15,0

0,0

15,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

43,7

30,0

0,0

30,0

38,6

0,0

38,6

2.

ხარჯები

43,7

30,0

0,0

30,0

38,6

0,0

38,6

2.2.

საქონელი და მომსახურება

29,1

25,0

0,0

25,0

23,6

0,0

23,6

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29,1

25,0

0,0

25,0

23,6

0,0

23,6

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

29,1

25,0

 

25,0

23,6

 

23,6

2.8.

სხვა ხარჯები

14,6

5,0

0,0

5,0

15,0

0,0

15,0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

14,6

5,0

0,0

5,0

15,0

0,0

15,0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

14,6

5,0

0,0

5,0

15,0

0,0

15,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14,6

5,0

 

5,0

15,0

 

15,0

05 01 02

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

1 217,2

1 850,0

0,0

1 850,0

2 126,4

0,0

2 126,4

2.

ხარჯები

1 217,2

1 850,0

0,0

1 850,0

2 126,4

0,0

2 126,4

2.5.

სუბსიდიები

1 217,2

1 850,0

 

1 850,0

2 126,4

 

2 126,4

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 035,8

2 418,0

0,0

2 418,0

2 656,0

0,0

2 656,0

2.

ხარჯები

1 962,4

2 418,0

0,0

2 418,0

2 656,0

0,0

2 656,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

179,8

100,0

0,0

100,0

71,4

0,0

71,4

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

179,8

100,0

0,0

100,0

71,4

0,0

71,4

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

179,8

100,0

0,0

100,0

71,4

0,0

71,4

2.5.

სუბსიდიები

1 782,6

2 268,0

0,0

2 268,0

2 534,6

0,0

2 534,6

2.6.

გრანტები

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.6.3.

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.6.3.1.

მიმდინარე

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

253,2

100,0

0,0

100,0

71,4

0,0

71,4

2.

ხარჯები

179,8

100,0

0,0

100,0

71,4

0,0

71,4

2.2.

საქონელი და მომსახურება

179,8

100,0

0,0

100,0

71,4

0,0

71,4

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

179,8

100,0

0,0

100,0

71,4

0,0

71,4

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

179,8

100,0

 

100,0

71,4

 

71,4

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

73,4

0,0

 

0,0

0,0

 

 

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

1 782,6

2 318,0

0,0

2 318,0

2 584,6

0,0

2 584,6

2.

ხარჯები

1 782,6

2 318,0

0,0

2 318,0

2 584,6

0,0

2 584,6

2.5.

სუბსიდიები

1 782,6

2 268,0

 

2 268,0

2 534,6

 

2 534,6

2.6.

გრანტები

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.6.3.

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.6.3.1.

მიმდინარე

 

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

05 03

ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

71,4

40,0

0,0

40,0

30,0

0,0

30,0

2.

ხარჯები

71,4

40,0

0,0

40,0

30,0

0,0

30,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

71,4

40,0

0,0

40,0

30,0

0,0

30,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

71,4

40,0

0,0

40,0

30,0

0,0

30,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

71,4

40,0

 

40,0

30,0

 

30,0

05 04

ახალგაზრდული   პროგრამები

5,9

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

2.

ხარჯები

5,9

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

5,9

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,9

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

5,9

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

 

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

2.

ხარჯები

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

2.5.

სუბსიდიები

100,0

100,0

 

100,0

100,0

 

100,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 410,8

1 890,3

132,3

1 758,0

1 812,0

123,0

1 689,0

2.

ხარჯები

1 410,8

1 890,3

132,3

1 758,0

1 812,0

123,0

1 689,0

2.5.

სუბსიდიები

251,2

382,3

132,3

250,0

337,0

123,0

214,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

966,9

1 189,4

0,0

1 189,4

1 205,0

0,0

1 205,0

2.7.1.

სოციალური დაზღვევა

120,6

159,0

0,0

159,0

163,1

0,0

163,1

2.7.1.1.

ფულადი ფორმით

120,6

159,0

0,0

159,0

163,1

0,0

163,1

2.7.2.

სოციალური დახმარება

846,3

1 030,4

0,0

1 030,4

1 041,9

0,0

1 041,9

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

846,3

1 030,4

0,0

1 030,4

1 041,9

0,0

1 041,9

2.8.

სხვა ხარჯები

192,7

318,6

0,0

318,6

270,0

0,0

270,0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

192,7

318,6

0,0

318,6

270,0

0,0

270,0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

97,2

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

97,2

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

95,5

218,6

0,0

218,6

170,0

0,0

170,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

98,0

220,3

132,3

88,0

173,0

123,0

50,0

2.

ხარჯები

98,0

220,3

132,3

88,0

173,0

123,0

50,0

2.5.

სუბსიდიები

98,0

220,3

132,3

88,0

173,0

123,0

50,0

06 01 01

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

98,0

220,3

132,3

88,0

173,0

123,0

50,0

2.

ხარჯები

98,0

220,3

132,3

88,0

173,0

123,0

50,0

2.5.

სუბსიდიები

98,0

220,3

132,3

88,0

173,0

123,0

50,0

06 02

სოციალური პროგრამები

1 312,8

1 670,0

0,0

1 670,0

1 639,0

0,0

1 639,0

2.

ხარჯები

1 312,8

1 670,0

0,0

1 670,0

1 639,0

0,0

1 639,0

2.5.

სუბსიდიები

153,2

162,0

0,0

162,0

164,0

0,0

164,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

966,9

1 189,4

0,0

1 189,4

1 205,0

0,0

1 205,0

2.7.1.

სოციალური დაზღვევა

120,6

159,0

0,0

159,0

163,1

0,0

163,1

2.7.1.1.

ფულადი ფორმით

120,6

159,0

0,0

159,0

163,1

0,0

163,1

2.7.2.

სოციალური დახმარება

846,3

1 030,4

0,0

1 030,4

1 041,9

0,0

1 041,9

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

846,3

1 030,4

0,0

1 030,4

1 041,9

0,0

1 041,9

2.8.

სხვა ხარჯები

192,7

318,6

0,0

318,6

270,0

0,0

270,0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

192,7

318,6

0,0

318,6

270,0

0,0

270,0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

97,2

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

97,2

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

95,5

218,6

0,0

218,6

170,0

0,0

170,0

06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

153,3

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

2.

ხარჯები

153,3

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

153,3

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

153,3

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

153,3

60,0

 

60,0

60,0

 

60,0

06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

47,8

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

2.

ხარჯები

47,8

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

2.5.

სუბსიდიები

47,8

45,0

 

45,0

45,0

 

45,0

06 02 03

მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

ხარჯები

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

8,8

0,0

 

 

0,0

 

 

06 02 04

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

6,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

2.

ხარჯები

6,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

6,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

6,0

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

06 02 05

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

264,1

280,0

0,0

280,0

230,0

0,0

230,0

2.

ხარჯები

264,1

280,0

0,0

280,0

230,0

0,0

230,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

264,1

280,0

0,0

280,0

230,0

0,0

230,0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

264,1

280,0

0,0

280,0

230,0

0,0

230,0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

264,1

280,0

 

280,0

230,0

 

230,0

06 02 06

,,C'' ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება

99,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

ხარჯები

99,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

99,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

99,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

99,4

0,0

 

0,0

0,0

 

 

06 02 07

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

26,3

37,0

0,0

37,0

55,0

0,0

55,0

2.

ხარჯები

26,3

37,0

0,0

37,0

55,0

0,0

55,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

26,3

37,0

0,0

37,0

55,0

0,0

55,0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

26,3

37,0

0,0

37,0

55,0

0,0

55,0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

26,3

37,0

 

37,0

55,0

 

55,0

06 02 08

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

135,3

260,0

0,0

260,0

260,0

0,0

260,0

2.

ხარჯები

135,3

260,0

0,0

260,0

260,0

0,0

260,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

135,3

260,0

0,0

260,0

260,0

0,0

260,0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

135,3

260,0

0,0

260,0

260,0

0,0

260,0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

135,3

260,0

 

260,0

260,0

 

260,0

06 02 09

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

125,3

255,4

0,0

255,4

215,0

0,0

215,0

2.

ხარჯები

125,3

255,4

0,0

255,4

215,0

0,0

215,0

2.5.

სუბსიდიები

83,5

102,0

 

102,0

104,0

 

104,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

41,8

153,4

0,0

153,4

111,0

0,0

111,0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

41,8

153,4

0,0

153,4

111,0

0,0

111,0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

41,8

153,4

 

153,4

111,0

 

111,0

06 02 10

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

13,2

14,0

0,0

14,0

14,0

0,0

14,0

2.

ხარჯები

13,2

14,0

0,0

14,0

14,0

0,0

14,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

13,2

14,0

0,0

14,0

14,0

0,0

14,0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

13,2

14,0

0,0

14,0

14,0

0,0

14,0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

13,2

14,0

 

14,0

14,0

 

14,0

06 02 11

სარიტუალო დახმარება

9,0

15,0

0,0

15,0

65,0

0,0

65,0

2.

ხარჯები

9,0

15,0

0,0

15,0

65,0

0,0

65,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

9,0

15,0

0,0

15,0

65,0

0,0

65,0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

9,0

15,0

0,0

15,0

65,0

0,0

65,0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

9,0

15,0

 

15,0

65,0

 

65,0

06 02 12

სოციალური ღონისძიებები

28,8

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

2.

ხარჯები

28,8

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

28,8

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

28,8

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

28,8

0,0

 

0,0

20,0

 

20,00

06 02 13

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება

192,7

318,6

0,0

318,6

270,0

0,0

270,0

2.

ხარჯები

192,7

318,6

0,0

318,6

270,0

0,0

270,0

2.8.

სხვა ხარჯები

192,7

318,6

0,0

318,6

270,0

0,0

270,0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

192,7

318,6

0,0

318,6

270,0

0,0

270,0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

97,2

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

97,2

100,0

 

100,0

100,0

 

100,00

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

95,5

218,6

 

218,6

170,0

 

170,0

06 02 14

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

45,4

60,0

0,0

60,0

90,0

0,0

90,0

2.

ხარჯები

45,4

60,0

0,0

60,0

90,0

0,0

90,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

45,4

60,0

0,0

60,0

90,0

0,0

90,0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

45,4

60,0

0,0

60,0

90,0

0,0

90,0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

45,4

60,0

 

60,0

90,0

 

90,0

06 02 15

გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა

7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

ხარჯები

7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

7,8

0,0

 

0,0

0,0

 

 

06 02 16

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

120,6

159,0

0,0

159,0

163,1

0,0

163,1

2.

ხარჯები

120,6

159,0

0,0

159,0

163,1

0,0

163,1

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

120,6

159,0

0,0

159,0

163,1

0,0

163,1

2.7.1.

სოციალური დაზღვევა

120,6

159,0

0,0

159,0

163,1

0,0

163,1

2.7.1.1.

ფულადი ფორმით

120,6

159,0

 

159,0

163,1

 

163,1

06 02 17

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

13,1

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

2.

ხარჯები

13,1

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

2.5.

სუბსიდიები

13,1

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

06 02 18

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

2,2

66,0

0,0

66,0

51,9

0,0

51,9

2.

ხარჯები

2,2

66,0

0,0

66,0

51,9

0,0

51,9

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

2,2

66,0

0,0

66,0

51,9

0,0

51,9

2.7.2.

სოციალური დახმარება

2,2

66,0

0,0

66,0

51,9

0,0

51,9

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

2,2

66,0

 

66,0

51,9

 

51,9

06 02 19

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

13,7

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

2.

ხარჯები

13,7

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

13,7

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

13,7

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

13,7

70,0

 

70,0

70,0

 

70,0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 21
ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 22
2021  წლის განმავლობაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 23
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი, დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 24
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ელექტრონული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 26. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 350,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობასა და მიზნობრიობის შესახებ.

 


მუხლი 27. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 250,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 107,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 143,0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 28. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ამ დადგენილების მე-17 მუხლის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.