,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/11/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/11/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016463
25
16/11/2021
ვებგვერდი, 18/11/2021
190020020.35.112.016463
,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2021 წლის 16 ნოემბერი

ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის  შესაბამისად  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (ვებგვერდი 28.12.2020, სარ. კოდი:190020020.35.112.016437)  და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13, მე-16, მე-19, 27-ე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი I

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

19,523.7  

24,603.3  

12,285.2  

      12,318.0  

20,865.0  

      12,451.8  

       8,413.1  

 გადასახადები

9,226.9  

8,062.0  

8,062.0  

                -    

9,211.1  

        9,211.1  

                -    

 გრანტები

9,114.4  

12,538.0  

220.0  

      12,318.0  

8,633.1  

           220.0  

       8,413.1  

 სხვა  შემოსავლები

1,182.4  

4,003.2  

 4,003.2  

                -    

 3,020.7  

        3,020.7  

                -    

 II. ხარჯები

10,498.7  

11,365.3  

10,043.5  

        1,321.9  

13,044.8  

      12,084.7  

          960.0  

 შრომის ანაზღაურება

4,687.0  

4,834.2  

4,834.2  

                -    

 5,370.8  

        5,370.8  

                -    

 საქონელი და

მომსახურება

4,503.3  

 4,270.0  

3,978.6  

           291.4  

5,633.0  

        5,253.3  

          379.8  

 პროცენტი

29.1  

37.5  

 37.5  

                -    

33.2  

             33.2  

                -    

 სუბსიდიები

398.5  

 443.1  

443.1  

                -    

572.4  

           572.4  

                -    

 სოციალური

უზრუნველყოფა

586.0  

576.1  

576.1  

                -    

 578.5  

           578.5  

                -    

 სხვა ხარჯები

294.8  

1,200.5  

170.0  

        1,030.5  

819.7  

           239.4  

          580.3  

 III.

საოპერაციო

სალდო

9,025.0  

13,238.0  

2,241.8  

      10,996.2  

7,820.2  

           367.1  

       7,453.1  

 IV.

არაფინანსური

აქტივების

ცვლილება

9,268.1  

10,650.2  

 867.5  

        9,782.7  

11,690.8  

        2,499.8  

       9,191.0  

 ზრდა

 9,307.7  

10,666.0  

883.3  

        9,782.7  

12,009.0  

        2,817.9  

       9,191.0  

 კლება

39.6  

15.7  

15.7  

 

318.1  

           318.1  

 

 V.

მთლიანი სალდო

- 243.1  

2,587.8  

1,374.3  

        1,213.5  

-3,870.6  

-       2,132.7  

-      1,738.0  

 VI.

ფინანსური

აქტივების

ცვლილება

-272.1  

2,529.8  

1,316.3  

        1,213.5  

-3,928.7  

-       2,190.8  

-      1,738.0  

 ზრდა

-    

 -    

-    

                -    

-    

                 -    

                -    

      ვალუტა და

დეპოზიტები

-    

 -    

 

 

-    

 

 

 კლება

272.1  

-2,529.8  

-1,316.3  

-      1,213.5  

3,928.7  

        2,190.8  

       1,738.0  

      ვალუტა და

დეპოზიტები

272.1  

-2,529.8  

-1,316.3  

-      1,213.5  

3,928.7  

        2,190.8  

       1,738.0  

 VII.

ვალდებულებების ცვლილება

- 29.0  

-58.0  

-58.0  

                -    

-58.1  

-            58.1  

                -    

 კლება

29.0  

58.0  

58.0  

                -    

 58.1  

             58.1  

                -    

     საშინაო

29.0  

58.0  

58.0  

                -    

58.1  

             58.1  

                -    

           სესხები

-    

58.0  

58.0  

 

58.1  

             58.1  

 

            სხვა

კრედიტორული

დავალიანებები

29.0  

-    

 

 

-    

 

 

 VIII. ბალანსი

0.0  

-0.0  

-0.0  

                -    

-0.0  

-              0.0  

-             0.0  

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

19,563.3

24,619.0  

12,301.0  

      12,318.0  

21,183.1  

12,770.0  

        8,413.1  

 შემოსავლები

19,523.7

24,603.3  

12,285.2  

      12,318.0  

20,865.0  

12,451.8  

        8,413.1  

 არაფინანსური

აქტივების კლება

39.6

15.7  

15.7  

 

318.1  

318.1  

                -    

 გადასახდელები

19,835.4

22,089.6  

10,985.0  

      11,104.5  

25,111.8   

 14,960.7  

      10,151.1  

 ხარჯები

10,498.7

11,365.6  

10,043.7  

        1,321.9  

13,044.8  

12,084.7  

           960.0  

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

9,307.7

10,666.0  

883.3  

        9,782.7  

12,009.0  

2,817.9  

        9,191.0  

 ვალდებულებების

კლება

29.0

58.0  

58.0  

                -    

58.1  

58.1  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

-272.1

2,529.5  

1,316.0  

        1,213.5  

-3,928.7  

-2,190.8  

-      1,738.0  

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 20,865.0 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

19,523.7

24,603.3  

12,285.2  

      12,318.0  

20,865.0  

12,451.8  

        8,413.1  

       გადასახადები

9,226.9

8,062.0  

8,062.0  

                -    

9,211.1  

9,211.1  

                -    

      გრანტები

9,114.4

12,538.0  

 220.0  

      12,318.0  

8,633.1  

 220.0  

        8,413.1  

       სხვა

შემოსავლები

1,182.4

4,003.2  

4,003.2  

 

3,020.7  

3,020.7  

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3,020.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

           1,182.4  

           4,003.2  

            3,020.7  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

              159.2  

              117.7  

               160.0  

 დივიდენდები

 

                10.2  

 

 რენტა

              159.2  

              107.5  

               160.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

              100.1  

                26.2  

                 73.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                       48.9  

                       15.3  

                  23.0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                       20.7  

                         5.9  

                  10.0  

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

                         0.2  

 

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                       17.2  

                         0.1  

 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                       11.0  

                         9.1  

                  13.0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                       51.2  

                       10.9  

                  50.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

              834.9  

           3,669.9  

            2,747.7  

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 

 

 

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                88.1  

              189.5  

                 40.0  

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  13,044.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

10,498.7  

11,365.3  

10,043.5  

        1,321.9  

13,044.8  

12,084.7  

           960.0  

 შრომის ანაზღაურება

4,687.0  

4,834.2  

4,834.2  

                 -    

5,370.8  

5,370.8  

                 -    

 საქონელი და

მომსახურება

4,503.3  

4,270.0  

3,978.6  

           291.4  

5,633.0  

5,253.3  

           379.8  

 პროცენტები

29.1  

37.5  

37.5  

                 -    

 33.2  

33.2  

                 -    

 სუბსიდიები

398.5  

443.1  

443.1  

                 -    

572.4  

572.4  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

586.0  

576.1  

576.1  

                 -    

578.5  

578.5  

                 -    

 სხვა ხარჯები

294.8  

1,200.5  

170.0  

        1,030.5  

819.7  

239.4  

           580.3  

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 11,690.9 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 12,009.0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 318.1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

               59.4  

             136.3  

               78.1  

 01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

               59.4  

             136.3  

               78.1  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          6,833.1  

          8,922.5  

        11,218.0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          3,335.4  

          5,653.0  

          8,704.2  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             840.9  

             624.9  

             336.6  

 02 03

    გარე განათება

                   -    

             120.4  

             214.0  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

               82.3  

                   -    

               85.4  

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

                 0.6  

                 3.0  

             128.2  

 02 07

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

                   -    

                   -    

                   -    

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

             403.1  

             519.7  

             757.7  

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

          1,430.9  

          1,261.6  

             243.9  

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

             740.0  

             739.9  

             748.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                 2.8  

                 2.0  

               12.0  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                 2.8  

                 2.0  

               12.0  

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

                   -    

                   -    

                   -    

 04 00

 განათლება

             532.4  

             821.3  

             481.2  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

               62.2  

             114.5  

             154.0  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

                 0.4  

                   -    

             327.2  

 04 03 

 საბაზო ზოგადი განათლება

             469.8  

             706.8  

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

          1,709.9  

             782.2  

             214.4  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

          1,689.5  

             756.1  

             141.4  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

               20.4  

               26.0  

               73.0  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

             170.0  

                 1.6  

                 5.2  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

             170.0  

                 1.6  

                 5.2  

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          9,307.7  

        10,666.0  

        12,009.0  

 ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

               39.6  

               15.7  

             318.1  

 ძირითადი აქტივები

                 1.0  

                   -    

               80.0  

 არაწარმოებული აქტივები

               38.6  

               15.7  

             238.1  

        მიწა

               38.6  

               15.7  

             238.1  

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქცი

ონალური კოდი

 დასახელება

 2019

წლის ფაქტი

 2020

წლის ფაქტი

 2021

წლის

გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,820.3  

2,980.8  

3,484.7  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,791.2  

2,943.4  

 3,414.3  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,789.4  

2,902.9  

3,344.3  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

1.8  

40.5  

70.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

29.1  

37.5  

70.4  

 7.2

 თავდაცვა

127.8  

128.3  

143.3  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

127.8  

128.3  

143.3  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

3,455.0  

5,736.4  

8,996.6   

 7.4 5

 ტრანსპორტი

3,455.0  

5,736.4  

8,996.6  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,433.4  

5,715.9  

 8,971.0  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

21.5  

20.5  

25.6  

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,026.5  

1,252.9  

1,521.4  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,026.5  

1,252.9  

1,521.4  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,088.9  

4,905.3  

3,936.6  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

192.6  

1,067.5  

701.9  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

-    

-    

-    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

883.6  

693.4  

430.1  

 7.6 4

 გარე განათება

 319.8  

463.2  

731.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2,692.9  

 2,681.1  

2,073.6  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

307.5  

146.3  

170.5  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

307.5  

146.3  

170.5  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

3,896.1  

2,969.6  

2,691.2  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2,742.3  

1,809.0  

1,351.1  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,113.8  

1,125.6  

1,270.1  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0  

35.0  

70.0  

 7.9

 განათლება

3,453.0  

3,255.1  

3,430.4  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,457.0  

2,235.3  

2,700.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

996.0  

1,019.7  

730.4  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

996.0  

1,019.7  

730.4  

 7 10

 სოციალური დაცვა

631.4  

656.8  

679.0   

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

90.0  

92.0  

140.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1.5  

2.0   

3.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

40.0  

52.5  

92.0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

36.0  

37.2  

42.2  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

463.9  

473.1  

401.8  

 

 სულ

19,806.4  

22,031.6  

25,053.7  

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3,870.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 7,820.2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

                  9,025.0  

                13,238.0  

                  7,820.2  

 მთლიანი სალდო

-                    243.1  

                  2,587.8  

-                 3,870.6  

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 12,913.2 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

       12,913.2  

            6,000.8  

            6,193.8  

            6,381.1  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურა

         8,971.0  

            4,028.8  

            4,128.8  

            4,228.8  

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

         8,704.2  

            3,900.0  

            4,000.0  

            4,100.0  

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

            235.5  

               100.0  

               100.0  

               100.0  

 02 01 03

 საგზაონიშნები და უსაფრთხოება

             31.3  

                28.8  

                28.8  

                28.8  

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

            430.1  

               340.0  

               351.0  

               362.0  

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

            336.6  

               270.0  

               280.0  

               290.0  

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

             93.5  

70

71

72

 02 03

 გარე განათება

            731.0  

               540.0  

               560.0  

               580.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

            517.0  

410

420

430

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

            214.0  

130

140

150

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

            701.9  

               175.0  

               180.0  

               185.0  

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

             80.4  

 

 

 

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

            621.5  

175

180

185

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

            286.7  

               181.0  

               187.0  

               187.5  

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

            123.2  

                40.0  

                45.0  

                45.0  

 02 06 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

             30.0  

                20.0  

                20.0   

                20.0  

 02 06  04

 შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

             20.0  

6

7

7.5

 02 06 05

 სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

            113.5  

115

115

115

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

             25.6   

26

27

27.8

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

            775.0  

650.0

700.0

750.0

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობებისმოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

            243.9  

235.0

240.0

245.0

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

            748.0  

748

748

748


ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  კაპიტალური  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

8704,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  და ხიდების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია პროექტები რომელთა განხორციელება  დაწყებულია 2020 წელს და დასრულდება  2021 წელში:
- ქ. ლანჩხუთში საფეხმავლო ბილიკების და ბილიკების გარე განათების მოწყობა.ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1870 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 7000 ბენეფიციარი;
-ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.- 4700 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 3000 ბენეფიციარი; 

ღრმაღელე-ორმეთის გზის რეაბილიტაცია

ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში , ყვავილნარში გზის რეაბილიტაცია

ასევე განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების რეაბილიტაცია ნიგოითის,ჩოჩხათის, გულიანის,მაჩხვარეთის, აცანის, სუფსის , ღრმაღელის, აკეტის და ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ასევე 11/03/2021 წლის N330 განკარგულებით ჩიბათი, ნინოშვილი , ჯურუყვეთის გზის რეაბილიტაცია

ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია და თამარ მეფის ქუჩის ორმოვანი შეკეთება, ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების რეაბილიტაცია სოფ აკეთში და ჩოჩხათში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდების რეაბილიტაცია სოფ ორაგვისღელეში,ქვიანში, ლესასა და ჩოჩხათში. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება კვირკველიას ქუჩაზე სანიაღვრე არხს.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფ ქვიანში, მოედანში ბაღლეფში სახიდე გადასასვლელების მოწყობა და სოფ. გრიგოლეთში წყლის გამტარი არხის(კოლექტორის) მოწყობა.
გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახრსებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მიღწეული შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;


ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  მიმდინარე  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

235,5     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

ქ. ლანჩხუთში ,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმოული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2021 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს  ადგილობრივი ქალაქ ლანჩხუთის და სოფლების მოსახლეები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

430,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ლანჩხუთში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს  წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს  წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:  წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან -  წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს  წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა  წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

336,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის შესაძლებელია ასევე გამოიყოს თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2020-21 წლისათვის დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:

- გვიმბალაურის, ღრმაღელის, სუფსის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია. წყალსადენის რეაბილიტაცია - ბენეფიციარი 1030 ოჯახი;

ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდება სუფსის, ლესის, შუხუთის და მამათის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

93,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (გარდა ქ. ლანჩხუთისა)  5600 კომლის  წყალმომარაგებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელ წყლის მიწოდებას.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება:

  -  დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები.
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 -  დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

731

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 75%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1100-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 230,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
 - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2021 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

517,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.

 დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში   გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 75%.

 (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - ქსელის  დაზიანებული მონაკვეთის  აღდგენა, შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული  ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

214

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების მიზნით  სპეც ტექნიკის შეძენას, ასევე გარე განათების ქსელზე მიერთების ხარჯებს

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების  ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

80,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების და ეზოების მოწესრიგებას, კერძოდ განხორციელდება ლესაში, აცანაში ადმინისტრაციული ეზოს შემოღობვა , ქალთა საფეხბურთო სკოლის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ადმინისტრაციული შენობები და ეზოები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

621,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არსებობს მრავალბინიანი შენობები რომლებიც საჭიროებენ რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ლანჩხუთში არსებული დაზიანებული მრავალბინიანი სახლების სახურავების კაპიტალური შეკეთება-რეაბილიტაცია.კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ლანჩხუთში ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.

ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდება ებრალიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი სახლის სადარბაზოს რეაბილიტაცია

ასევე განხორციელდება სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხის ეკონომიით სოფ აცანაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია

ასევე განხორციელდება სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხებით სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია.

ქ. ლანჩხუთში რეაბილიტირებული ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს. საერთო ჯამში რეაბილიტირებული სახლებით ისარგებლებს 250 ბენეფიციარი.

ასევე განხორციელდება არასაცხოვრებელი სახლების ქსელზე მიერთებადა სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. ლანჩხუთში რეაბილიტირებული ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს. საერთო ჯამში რეაბილიტირებული სახლებით ისარგებლებს 250 ბენეფიციარი.

მოსახლეობის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები და ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ მრავასართულიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლუატაციის ვადა გაიზრდება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

123,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალის მოწყობა. ასევე ღრმაღელის , ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში მემორიალის რეაბილიტაცია,გვიმბალაურის, შუხუთის, ქალაქის  ადმინისტრაციულ ერთეულში სკვერის რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შედეგი

ახლად მოწყობილი სკვერით მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული დასასვენებელი გარემო და მემორიალის მოწყობით პატივი მიეგება ტერიტორიული ბრძოლაში დაღუპულ გმირებს

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 05

113,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. ლანჩხუთის ტერიტორიაზე არსებული 6 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: აგარაკი N1, აგარაკი N2, ლაშისღელის, მაჩხვარეთის, ქალაქის (ატეკის), ორაგვის ღელის სასაფლაოების  მოვლითი ღონისძიებები  10800 კვ/მეტრს ფართზე..

-  დაზიანებული ღობის  შეკეთება,  შეღებვას;

ქვეპროგრამა ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქის ლანჩხუთში სკვერებისა და პარკების   დაცვა მოთარეშე პირუტყვუისაგან.
 - ასევე ხორციელდება  სკვერებისა და პარკების როგორც  შეწამვლითი და გაცელვითი სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი სასაფლაოები, სკვერები და პარკები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

25,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით არის გაცემული სამარშუტო ხაზები, რომელზეც ქ.ლანჩხუთიდან სოფლების მიმართულებით ხორციელდება  ტრანსპორტით გადაადგილდება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტით შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

775

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტით გრიგოლეთის განვითარების გეგმის შედგენა , სამუშაო დაწყებულია 2020 წელს და დასრულდება 2021 წელს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

243,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის აუცილებლობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული ნაპირსამაგრების რეაბილიტაცია და ახალი ნაპირსამაგრების მოწყობა. განხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტით შუხუთში გაბიონის მოწყობის სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების მოწყობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ სუფსის , ჩოჩხათის, ნიგვზიანის, მაჩხვარეთის, ქალაქის, გვიმბალაურის ლესის, ჩიბათის, ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ნაპირსამაგრის მოწყობა

მოსალოდნელი შედეგი

ნიგოითის, შუხუთის, აცანის, ქალაქის, მაჩხვარეთის, ჩიბათის, ლესის, ნიგვზიანის, სუფსის, ღრმაღელის, ნინოშვილის, ჯურუყვეთის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოწყობილი  ნაპირსამაგრები დააკმაყოფილებს  საერთაშორისო სტანდარტებს. სამუშაოები დაიწყო 2020 წელს და დასრულდება 2021წელს. 2021 წელს ნაპირსამაგრით ისარგებლებს 420  მოსახლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

748,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები , რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნება თვით მოსახლეობასთან

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,691.2 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

      2,691.2     

         2,360.0     

         2,383.0     

         2,429.0     

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

         1,351.1  

            1,083.0  

            1,105.0  

            1,138.0  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

         1,279.2  

            1,060.0  

            1,080.0  

            1,110.0  

 05 01 01 01

 სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

            572.5  

520.0

525.0

530.0

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

            185.0  

165.0

165.0

170.0

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

            154.0  

135.0

145.0

155.0

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

            292.7  

240.0

245.0

255.0

 05 01 01 06

 საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა

             75.0  

 

 

 

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

             33.5  

23.0

25.0

28.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

             38.4  

 

 

 

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

         1,328.1  

            1,265.0  

            1,265.0  

            1,276.0  

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

         1,199.2  

            1,200.0  

            1,200.0  

            1,210.0  

 05 02 01 01

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

            875.0  

870.0

870.0

880.0

 05 02 01 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

            324.2  

330.0

330.0

330.0

 05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

             24.0  

25.0

25.0

26.0

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

             34.9  

 

 

 

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

             70.0  

40.0

40.0

40.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

             12.0  

12.0

13.0

15.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 01

572,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია 5-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფიზიკური განვითარებასპორტული ცენტრი აერთიანებს 11 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა (28 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (35 ბავშვი); რაგბი (45 ბავშვი); ცურვა (36 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); კარატე (60 ბავშვი); ჭადრაკი (37 ბავშვი); კალათბურთი (40 ბავშვი) და გოგონათა ფეხბურთი (25 ბავშვი) და სპორტული ტანვარჯიში (20 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 370 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 5-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 75 ადამიანი, მათ შორის, 30 ტექნიკური და 15 ადმინისტრაციული პერსონალი და 30 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გარღმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტადიონის ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

185,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას(ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონორებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას.
ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი მატჩებისათვის

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალთა სპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

154,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის ქალთა საფეხბურთო კლუბის „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთის ლანჩხუთს“, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და შპს-ს ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ქალთა საფერბურთო გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

მოსალოდნელი შედეგი

ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

292,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 6 ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია და ვარჯიშობს 180 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 42 ადამიანი, მათ შორის 35 ტექნიკური და 7 ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის ჯგუფებით სარგებლობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02

33,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით;

   ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III)  ადგილებზე გასული, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი;

    ღვაწლმოსილი  ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული  ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;

    სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და სპორტი ბარიერების გარეშე-ღონისძიებების ორგანიზება.

    პროგრამის მიზანია:

    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ყველა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება, მათი მოტივაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის 16 ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩატარდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერის გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, მასტერლიგა 2021, ღრმაღელობა, ჩიბათობა, ლელო და სხვა; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებულია ახალგაზრდა წარმატებული და ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენები.

მოსახლეობის სხვადასხვა ასაკობრივი და მოწყვლადი ჯგუფების მასობრივი სპორტის სახეობებში ჩართულობა და დაინტერესება გაზრდილია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 03

38,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სპორტის ობიექტები, რომელთა ინფრასტრუქტურას არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.ლანჩხუთში გორგასლის ქუჩის მიმდებარედ მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები, რომელიც დაიწყო 2020 წელს და დასრულდება 2021 წელს

ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდება ქ.ლანჩხუთში ჩხაიძის ქუჩაზე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული სტადიონით ისარგებლებს მოსახლეობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

875,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 5 მუნიციპალური მუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკა და ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 400 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე. დაფინანსება 315,8 ათასი ლარი.

მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 19000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 2000-ს. დაფინანსება 138,3 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 112000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე. დაფინანსება 110,6 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2018 წელს თეატრში გაიმართა 1 დრამატული სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 2 ახალი წარმოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს. დაფინანსება 96,1 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

      სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

324,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 2 და დაწყებითი სამხატვრო განათლების 1 სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 319 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 39 თანამშრომელს.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 150 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 18 თანამშრომელი, მათ შორის, 15 პედაგოგი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი) .

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

24,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;

კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 03

34.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის გამარჯვებული ობიექტის დაფინანსება-სოფელ აკეთში  კულტურულ მემკვიდრეობითი სახლ-მუზეუმის მოწყობა

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი კულტურულ მემკვიდრეობითი სახლ-მუზეუმი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

12,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი გახდება მუნიციპალური ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა და განვითარება.  განხორციელდება და დაფინანსდება სხვადასხვა მიმართულების ახალგაზრდული პროექტები და ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ახალგაზრული საქმიანობის განვითარებას, ახალგაზრდების  გააქტიურებას და მათი ჩართულობის ზრდას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გაზრდის ახალგაზრდებისთვის  არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობას.

ასევე, პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება ფიზიკური და იურიდიული პირების მომართვის საფუძველზე ისეთი პროექტების თანადაფინანსება და სამსახურის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსება, რომლბიც ხელს შეუწყობს შშმ ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაციას.

 პროგრამის მიზანია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. შშმ ახალგაზრდებისთვის ცნობიერების ამაღლება, მათი ჩართულობის გაზრდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ აქტივობებში მონაწილეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირების საზოგადოებაში ჩართვის ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელება და ხელშეწყობა.

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგ რამ ული

კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუ თარი შემოსავ ლები

 სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდ ები

 საკუ თარი შემოსავ ლები

 სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდ ები

 

 ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

     19,835.4  

     22,089.6  

10,985.0  

11,104.5  

      25,111.8  

14,960.7  

10,151.1  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          813.0  

          817.0  

817.0  

-    

           814.0  

814.0  

 -    

 

 ხარჯები

     10,498.7  

     11,365.6  

10,043.7  

1,321.9  

      13,044.8  

     12,084.7  

960.0  

 

    შრომის

ანაზღაურება

       4,687.0  

       4,834.2  

4,834.2  

-    

        5,370.8  

 5,370.8  

-    

 

    საქონელი და

მომსახურება

       4,503.3  

       4,270.0  

3,978.6   

 291.4  

        5,633.0  

5,253.3  

379.8  

 

    პროცენტები

            29.1  

            37.5  

37.5  

 -    

             33.2  

33.2  

-    

 

    სუბსიდიები

          398.5  

          443.1  

 443.1  

 -    

           572.4  

572.4  

-    

 

    გრანტები

               -    

              3.9  

3.9  

 -    

             37.2  

  37.2  

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          586.0  

          576.1  

576.1  

 -    

           578.5  

578.5  

-    

 

    სხვა ხარჯები

          294.8  

       1,200.5  

 170.0  

 1,030.5  

           819.7  

239.4  

 580.3  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       9,307.7  

     10,666.0  

883.3  

9,782.7  

      12,009.0  

2,817.9  

 9,191.0  

 

 ვალდებულებები

            29.0  

            58.0  

58.0  

-    

             58.1  

58.1  

  -    

 01 00

 მმართველობა

და საერთო

დანიშნულების

ხარჯები

       2,977.1  

       3,167.2  

 3,114.3  

 52.8  

        3,686.1  

 3,679.0  

 7.1  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          176.0  

          183.0  

183.0  

 -    

           185.0  

185.0  

 -    

 

 ხარჯები

       2,888.6  

       2,972.9  

2,972.9  

-    

        3,549.9  

3,545.3  

4.6  

 

    შრომის

ანაზღაურება

       1,995.4  

       2,108.4  

2,108.4  

 -    

        2,368.3  

2,368.3  

-    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          775.6  

          715.8  

715.8  

-    

        1,013.4  

1,008.8  

4.6  

 

    პროცენტები

            29.1  

            37.5  

 37.5  

 -    

             33.2  

33.2  

 -    

 

    სუბსიდიები

              1.5  

                -    

 -    

 -    

               5.0  

5.0  

 -    

 

    გრანტები

               -    

              3.9  

 3.9  

-    

             37.2  

37.2  

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            18.4  

                -    

 -    

 -    

             20.0  

20.0  

 -    

 

    სხვა ხარჯები

            68.7  

          107.2  

 107.2  

 -    

             72.8  

 72.8  

 -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            59.4  

          136.3  

83.5  

 52.8  

             78.1  

75.6  

 2.5  

 

 ვალდებულებები

            29.0  

            58.0  

58.0  

-    

             58.1  

58.1  

-    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი

ხელისუფლების

საქმიანობის

უზრუნველყოფა

       2,752.9  

       2,802.4  

2,802.4  

 -    

        3,305.0  

3,305.0  

 -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          159.0  

          166.0  

166.0  

-    

           166.0  

166.0  

-    

 

 ხარჯები

       2,693.4  

       2,726.1  

 2,726.1  

-    

        3,229.4  

 3,229.4  

-    

 

    შრომის ანაზღაურება

       1,873.7  

       1,979.0  

1,979.0  

-    

        2,242.6  

2,242.6  

-    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          732.9  

          676.4  

 676.4  

 -    

           894.0  

 894.0  

 -    

 

    სუბსიდიები

              1.5  

                -    

 -    

 -    

               5.0  

5.0  

-    

 

    გრანტები

               -    

              3.9  

3.9  

 -    

                 -    

-    

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            18.4  

                -    

 -    

 -    

             20.0  

20.0  

-    

 

    სხვა ხარჯები

            66.9  

            66.8  

 66.8  

 -    

             67.8  

67.8  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            59.4   

            76.3  

76.3  

-    

             75.6  

 75.6  

-    

 01 01 01

     ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

          737.8  

          725.3  

725.3  

 -    

           873.1  

 873.1  

-    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            34.0  

            34.0  

34.0  

 

             34.0  

34.0  

 

 

 ხარჯები

          736.4  

          720.8  

720.8  

 -    

           863.1  

863.1  

-    

 

    შრომის

ანაზღაურება

          498.2  

          512.5  

512.5  

 -    

           566.0  

566.0  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          162.7  

          141.5  

141.5  

 -    

           220.3  

220.3  

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

              9.3  

                -    

 -    

 -    

             10.0  

10.0  

-    

 

    სხვა ხარჯები

            66.2  

            66.8  

 66.8  

 -    

             66.8  

66.8  

 -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              1.3  

              4.5  

 4.5  

-    

             10.0  

10.0  

-    

 01 01 02

     ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

მერია

       1,887.3  

       1,948.8  

1,948.8  

 -    

        2,288.6  

2,288.6  

 -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          116.0  

          123.0  

123.0  

 

           123.0  

123.0   

 

 

 ხარჯები

       1,829.7  

       1,877.0  

1,877.0  

 -    

        2,223.0  

 2,223.0  

 -    

 

    შრომის ანაზღაურება

       1,273.6  

       1,358.5  

1,358.5  

 -    

        1,559.9  

1,559.9  

-    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          544.9  

          514.6  

514.6  

-    

           647.1  

647.1  

 -    

 

    სუბსიდიები

1.5  

                -    

 

  -    

               5.0  

5.0  

-    

 

    გრანტები

               -    

              3.9  

3.9  

   -    

                 -     

 

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

              9.1  

                -    

 -    

-    

             10.0  

 10.0  

-    

 

    სხვა ხარჯები

              0.7  

 -    

 

 -    

               1.0  

1.0  

 -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            57.6  

            71.8  

 71.8  

 -    

             65.6  

65.6  

-    

 01 01 03

     სამხედრო ა

ღრიცხვისა და გაწვევის

სამსახური

          127.8  

          128.3  

128.3  

-    

           143.3  

 143.3  

-    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              9.0  

              9.0  

9.0  

 

               9.0  

 9.0  

 

 

 ხარჯები

          127.3  

          128.3  

 128.3  

 -    

           143.3  

 143.3  

-    

 

    შრომის ანაზღაურება

          102.0  

          108.0  

 108.0  

-    

           116.7  

116.7  

-    

 

    საქონელი და

მომსახურება

            25.3  

            20.4  

  20.4  

 -    

             26.6  

26.6  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              0.5  

                -    

 

-    

                 -    

 

-    

 01 02

   საერთო დანიშნულების

ხარჯები

          224.2  

          364.8  

 311.9  

 52.8  

           381.1  

374.0  

 7.1  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            17.0  

            17.0  

 17.0  

-    

             19.0  

19.0  

-    

 

 ხარჯები

          195.2  

          246.8  

246.8  

-    

           320.5  

315.9  

4.6  

 

    შრომის ანაზღაურება

          121.7  

          129.5  

129.5  

 -    

           125.7  

125.7  

-    

 

    საქონელი და

მომსახურება

            42.7  

            39.4  

39.4  

 -    

           119.4  

114.8  

 4.6  

 

    პროცენტები

            29.1  

            37.5  

37.5  

 -    

             33.2  

33.2  

 -    

 

    გრანტები

               -    

                -    

-    

 -    

             37.2  

37.2  

-    

 

    სხვა ხარჯები

              1.8  

            40.5  

40.5  

 -     

               5.0  

 5.0  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

            60.0  

 7.2  

52.8  

               2.5  

-    

2.5  

 

 ვალდებულებები

            29.0  

            58.0  

58.0  

-    

             58.1  

58.1  

 -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

               -    

                -    

 -     

 -    

             65.0  

65.0  

-    

 

 ხარჯები

               -    

                -    

 -    

-    

             65.0  

65.0  

-     

 

    საქონელი და

მომსახურება

               -    

                -    

-    

 -    

             65.0  

65.0  

-    

 01 02 02

     წინა პერიოდში

წარმოქმნილი

ვალდებულებების

დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების

აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

              1.8  

            40.5  

40.5  

     -    

               5.0  

5.0  

 -    

 

 ხარჯები

              1.8  

          40.5  

40.5  

 -    

               5.0  

5.0  

 -    

 

    სხვა ხარჯები

              1.8  

            40.5  

40.5  

 

               5.0  

 5.0  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების

მომსახურება და

დაფარვა

            58.1  

            95.5  

95.5  

-    

           128.5  

128.5  

-    

 

 ხარჯები

            29.1  

            37.5  

37.5  

-    

             70.4  

70.4  

-    

 

    პროცენტები

            29.1  

            37.5  

37.5  

 

             33.2  

33.2  

 

 

    გრანტები

 -    

                -    

 

 

             37.2  

37.2  

 

 

 ვალდებულებები

            29.0  

            58.0  

58.0  

 

             58.1  

58.1  

 

 01 02 04

 ეკონომიკური

განვითარების და

ინოვაციის ცენტრი

          158.0  

          168.9  

 168.9  

 -    

           175.5  

175.5  

-    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            17.0  

            17.0  

17.0  

 

             19.0  

19.0  

 

 

 ხარჯები

          158.0  

          168.9  

168.9  

-    

           175.5  

175.5  

  -    

 

    შრომის ანაზღაურება

          121.7  

          129.5  

129.5  

 

           125.7  

 125.7  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

            36.4  

            39.4  

39.4  

-    

             49.8  

49.8  

-    

 01 02 05

 ტურიზმის

განვითარების

ხელშეწყობა

              6.3  

            60.0  

7.2  

52.8  

               7.1  

-    

7.1  

 

 ხარჯები

              6.3  

                -    

-    

 -    

               4.6  

-    

4.6  

 

    საქონელი და

მომსახურება

              6.3  

                -    

-    

 -    

               4.6  

-    

4.6  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

            60.0  

7.2  

52.8  

               2.5  

 

2.5  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის

განვითარება

       7,538.0  

     10,621.7  

1,235.2  

 9,386.5  

      12,913.2  

 3,440.4  

9,472.8  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            15.0  

            15.0  

15.0  

-    

             15.0  

15.0  

 -    

 

 ხარჯები

          704.9  

       1,699.2  

 668.7  

1,030.5  

        1,695.2  

 1,114.9  

 580.3  

 

    შრომის ანაზღაურება

            97.1  

            98.0  

98.0  

 -    

 99.9  

 99.9  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          497.5  

          556.9  

556.9  

 -    

           961.5  

961.5  

-    

 

    სხვა ხარჯები

          110.3  

       1,044.3  

13.8  

1,030.5  

           633.8  

53.5  

580.3  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       6,833.1  

       8,922.5  

566.5  

 8,356.0  

      11,218.0  

 2,325.5  

 8,892.6  

 02 01

   საგზაო

ინფრასტრუქტურის

განვითარება

       3,433.4  

       5,715.9  

265.1  

 5,450.8  

        8,971.0  

 1,347.9  

7,623.1  

 

 ხარჯები

            98.0  

            62.9  

62.9  

 -    

           266.8  

266.8  

-    

 

    საქონელი და

მომსახურება

            98.0  

            62.9  

 62.9  

 -    

           266.8  

266.8  

 -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       3,335.4  

       5,653.0  

 202.3  

5,450.8  

        8,704.2  

 1,081.1  

7,623.1  

 02 01 01

       გზების კაპიტალური

შეკეთება

       3,334.3  

       5,652.8  

 202.0  

 5,450.8  

        8,704.2  

1,081.1  

7,623.1  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       3,334.3  

       5,652.8  

202.0  

5,450.8  

        8,704.2  

1,081.1  

7,623.1  

 02 01 02

         გზების მიმდინარე

შეკეთება

            93.3  

            51.8  

 51.8  

 -    

           235.5  

235.5  

-    

 

 ხარჯები

            93.3  

            51.8  

 51.8  

 -    

           235.5  

235.5  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

            93.3  

            51.8  

51.8  

 -    

           235.5  

235.5  

 -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები

და უსაფრთხოება

              5.8  

            11.3  

11.3  

 -    

             31.3  

31.3  

 -    

 

 ხარჯები

              4.8  

            11.1  

11.1  

 -    

             31.3  

31.3  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

              4.8  

            11.1  

11.1  

-    

             31.3  

31.3  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              1.1  

              0.2  

 0.2  

 

                 -    

 

 

 02 02

   წყლის სისტემების

განვითარება

          883.6  

          693.4  

 104.3  

589.1  

           430.1  

215.6  

 214.6  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

              1.0  

              1.0  

1.0  

 -    

               1.0  

1.0  

 -    

 

 ხარჯები

            42.7  

            68.5  

68.5  

                -    

             93.5  

93.5  

 -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

              5.9  

              7.8  

7.8  

-    

               7.8  

7.8  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

            36.9  

            60.7  

 60.7  

 -    

             85.7  

85.7  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          840.9  

          624.9  

 35.8  

589.1  

           336.6  

122.1  

214.6  

 02 02 01

       წყლის სისტემის

რეაბილიტაცია

          840.9  

          624.9  

35.8  

589.1  

           336.6  

122.1  

214.6  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          840.9  

          624.9  

35.8  

589.1  

           336.6  

122.1  

214.6  

 02 02 02

  წყლის სისტემის

ექსპლოატაცია

            42.7  

            68.5  

 68.5  

 -    

             93.5  

93.5  

 -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              1.0  

              1.0  

 1.0  

 

               1.0  

 1.0  

 

 

 ხარჯები

            42.7  

            68.5  

 68.5  

 -    

             93.5  

93.5  

-     

 

    შრომის ანაზღაურება

              5.9  

              7.8  

7.8  

 

               7.8  

7.8  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

            36.9  

            60.7  

60.7  

-    

85.7  

85.7  

-    

 02 03

    გარე განათება

          319.8  

          463.2  

358.6  

104.6  

           731.0  

731.0  

 -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

              6.0  

              6.0  

6.0  

 -    

               6.0  

6.0  

 -    

 

 ხარჯები

          319.8  

          342.9  

 342.9  

-    

           517.0  

517.0  

 -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

            41.5  

            41.5  

41.5  

-    

             38.3  

38.3  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          278.3  

          301.4  

 301.4  

 -    

           478.7  

 478.7  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

          120.4  

15.8  

104.6  

214.0  

214.0  

-    

 02 03 01

      გარე განათების

ქსელის ექსპლოტაცია

          319.8  

          352.3  

 352.3  

 -    

           517.0  

517.0  

-    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              6.0  

              6.0  

 6.0  

 

               6.0  

6.0  

 

 

 ხარჯები

          319.8  

          342.9  

342.9  

-    

           517.0  

517.0  

-    

 

    შრომის ანაზღაურება

            41.5  

            41.5  

 41.5  

 

             38.3  

38.3  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

          278.3  

          301.4  

 301.4  

 -    

           478.7  

 478.7  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

              9.5  

 9.5  

 

                 -    

 

 

 02 03 02

 კაპიტალური

დაბანდებები გარე

განათების სფეროში

               -    

          110.9  

6.3  

104.6  

           214.0  

214.0  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

          110.9  

 6.3  

 104.6  

           214.0  

214.0  

 

 02 04

   მშენებლობა,

ავარიული ობიექტების

და შენობების

რეაბილიტაცია

          192.6  

       1,067.5  

37.0  

1,030.5  

           701.9  

121.6  

580.3  

 

 ხარჯები

          110.3  

       1,067.5  

 37.0  

 1,030.5  

           616.5  

36.2  

 580.3  

 

    საქონელი და

მომსახურება

               -    

            27.9  

27.9  

 -     

                 -    

-    

 -    

 

    სხვა ხარჯები

          110.3  

       1,039.7  

 9.2  

1,030.5  

           616.5  

36.2  

 580.3  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            82.3  

                -    

 -    

 -    

             85.4  

85.4  

 -    

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის

ბალანსზე რიცხული

შენობების

ექსპლოატაცია და

რეაბილიტაცია

            81.1  

            27.9  

27.9  

 -    

             80.4  

 80.4  

-    

 

 ხარჯები

               -    

            27.9  

 27.9  

 -    

                 -    

 -    

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

               -    

            27.9  

27.9  

 -    

                 -    

 -    

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            81.1  

                -    

 

 

             80.4  

 80.4  

 

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი

შენობის ექსპლოატაცია და

რეაბილიტაცია

          111.5  

       1,039.7  

9.2  

1,030.5  

           621.5  

41.2  

580.3  

 

 ხარჯები

          110.3  

       1,039.7  

9.2  

1,030.5  

           616.5  

 36.2  

580.3  

 

    სხვა ხარჯები

          110.3  

       1,039.7  

 9.2  

 1,030.5  

           616.5  

36.2  

580.3  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              1.2  

                -    

 

 

               5.0  

5.0  

 

 02 06

   კეთილმოწყობის

ღონისძიებები

          113.1  

          135.3  

135.3  

 -    

           286.7  

286.7  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

              4.0  

              4.0  

 4.0  

 -    

               4.0  

 4.0  

-    

 

 ხარჯები

          112.5  

          132.3  

 132.3  

 -    

           158.5  

 158.5  

 -    

 

    შრომის ანაზღაურება

            28.2  

            28.2  

28.2  

 -    

             28.2  

28.2  

-    

 

    საქონელი და

მომსახურება

            84.3  

          104.1  

 104.1  

 -    

           130.3  

130.3  

 -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              0.6  

              3.0  

3.0  

-    

           128.2  

128.2  

-    

 02 06 01

       საზოგადოებრივი

სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია,

ექსპლოტაცია

               -    

                -    

 -    

-    

           123.2  

123.2  

 -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

                -    

 

 

           123.2  

123.2  

 

 02 06 03

       სადღესასწაულო

ღონისძიებები

            17.0  

            28.6  

28.6  

 -    

             30.0  

30.0  

 -    

 

 ხარჯები

            17.0  

            25.6  

25.6  

-    

             25.0  

25.0  

-    

 

    საქონელი და

მომსახურება

            17.0  

            25.6   

25.6  

  -    

             25.0  

 25.0  

 -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

              3.0  

 3.0  

 

               5.0  

5.0  

 

 02 06  04

       შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია,

რეაბილიტაცია

              4.5  

              3.7  

3.7  

-    

             20.0  

20.0  

-    

 

 ხარჯები

              3.9  

              3.7  

3.7  

 -    

             20.0  

20.0  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

              3.9  

              3.7  

3.7  

-    

             20.0  

20.0  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              0.6  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 02 06 05

       სასაფლაობის

მოვლა-პატრონობა

            91.6  

          103.0  

103.0  

 -    

           113.5  

113.5  

-    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              4.0  

              4.0  

4.0  

 

               4.0  

4.0  

 

 

 ხარჯები

            91.6  

 103.0  

103.0  

  -    

           113.5  

113.5  

 -    

 

    შრომის ანაზღაურება

            28.2  

            28.2  

 28.2  

 

             28.2  

28.2  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

            63.4  

            74.8  

 74.8  

 -    

             85.3  

85.3  

-    

 02 07

 მუნიციპალური

ტრანსპორტის

განვითარება

            21.5  

            20.5  

20.5  

 -    

             25.6  

 25.6  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

              4.0  

              4.0  

4.0  

 

               4.0  

4.0  

 

 

 ხარჯები

            21.5  

            20.5  

20.5  

 -    

             25.6  

25.6  

-    

 

    შრომის

ანაზღაურება

            21.5  

            20.5  

 20.5  

 

             25.6  

25.6  

 

 02 08

   საპროექტო

დოკუმენტაციისა

და საექსპორტო

მომსახურების

შესყიდვა

          403.1  

          524.4  

314.4  

210.0  

           775.0  

700.0  

 75.0  

 

 ხარჯები

               -    

              4.6  

4.6  

-    

             17.3  

17.3  

-    

 

    სხვა ხარჯები

               -    

              4.6  

4.6  

 -    

 17.3  

17.3  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          403.1  

          519.7  

 309.7  

210.0  

           757.7  

 682.7  

75.0  

 02 09

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი

ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია

       1,430.9  

       1,261.6  

 -    

 1,261.6  

           243.9  

 12.0  

 231.9  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       1,430.9  

       1,261.6  

 

 1,261.6  

           243.9  

12.0  

 231.9  

 02 10

 სოფლის პროგრამის

მხარდაჭერა

          740.0  

          739.9  

 -    

739.9  

           748.0  

-     

748.0  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          740.0  

          739.9  

 

 739.9  

           748.0  

 

748.0  

 03 00

 დასუფთავება და

გარემოს დაცვა

       1,032.3  

       1,272.9  

 1,272.9  

 -    

        1,541.4  

1,541.4  

 -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            35.0  

            35.0  

35.0  

-    

             36.0  

36.0  

 -    

 

 ხარჯები

       1,029.6  

       1,270.9  

 1,270.9  

 -    

        1,529.4  

1,529.4  

 -    

 

    შრომის ანაზღაურება

          245.5  

          258.7  

258.7  

 -    

           259.8  

259.8  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          784.1  

       1,012.2  

1,012.2  

 -    

        1,269.6  

1,269.6  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              2.8  

              2.0  

2.0  

-    

             12.0  

 12.0  

 -    

 03 01

   დასუფთავება და

ნარჩენების გატანა

          891.9  

       1,095.8  

 1,095.8  

-    

        1,354.4  

1,354.4  

 -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            26.0  

            26.0  

 26.0  

 

             27.0  

27.0  

 

 

 ხარჯები

          889.1  

       1,093.7  

 1,093.7  

 -    

        1,342.4  

1,342.4  

 -    

 

    შრომის ანაზღაურება

          199.5  

          212.2  

212.2  

 

           208.2  

208.2  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

          689.7  

          881.6  

 881.6  

 -    

        1,134.2  

 1,134.2  

 -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              2.8  

              2.0  

2.0  

 

             12.0  

12.0  

 

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

          134.6  

          157.2  

 157.2  

-    

           167.0  

 167.0  

 -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              9.0  

              9.0  

 9.0  

 

               9.0  

 9.0  

 

 

 ხარჯები

          134.6  

          157.2  

157.2  

-    

           167.0  

167.0  

 -    

 

    შრომის ანაზღაურება

            46.0  

            46.5  

46.5  

 

             51.6  

51.6  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

            88.6  

          110.7  

 110.7  

 -    

115.4  

115.4  

 -    

 03 04

 უპატრონო ცხოველების

მოვლითი ღონისძიებები

              5.8  

            20.0  

20.0  

 -    

             20.0  

20.0  

-    

 

 ხარჯები

              5.8  

            20.0  

 20.0  

 -    

             20.0  

 20.0  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

              5.8  

            20.0  

 20.0  

 -    

             20.0  

 20.0  

-    

 04 00

 განათლება

       3,453.0  

       3,255.1  

       2,296.4  

          958.7  

        3,430.4  

2,763.0  

667.4  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          391.0  

          391.0  

391.0  

-    

           380.0  

380.0  

-    

 

 ხარჯები

       2,920.6  

       2,433.7  

2,142.4  

291.4  

        2,949.2  

 2,574.0  

375.2  

 

    შრომის ანაზღაურება

       1,480.3  

       1,485.6  

1,485.6  

-    

        1,742.0  

1,742.0  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

       1,420.5  

          932.2  

640.9  

291.4  

        1,186.2  

811.0  

375.2  

 

    სუბსიდიები

              2.0  

                -    

 -    

-    

               5.0  

5.0  

 -    

 

    სხვა ხარჯები

            17.7  

            16.0  

16.0  

 -    

             16.0  

 16.0  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          532.4  

 821.3   

 154.0  

667.3  

           481.2  

 189.0  

292.2  

 04 01

   სკოლამდელი

დაწესებულებების

ფუნქციონირება

       2,456.6  

       2,235.3  

2,235.3  

 -    

        2,700.0  

 2,700.0  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          391.0  

          391.0  

 391.0  

 

           380.0  

380.0  

 

 

 ხარჯები

       2,394.4  

       2,120.8  

2,120.8  

-    

        2,546.0  

2,546.0  

 -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

       1,480.3  

       1,485.6  

 1,485.6  

 

        1,742.0  

1,742.0  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

          907.5  

          635.2  

635.2  

                -    

           804.0  

804.0  

 -    

 

    სხვა ხარჯები

              6.5  

                -    

 -    

 

                 -    

 -    

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            62.2  

          114.5  

114.5  

 

           154.0  

154.0  

 

 04 02

   სკოლამდელი

დაწესებულებების

რეაბილიტაცია,

მშენებლობა

              0.4  

                -    

 -    

 -    

                 -    

  -    

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              0.4  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 04 03

 განათლების

ღონისძიებები

            17.1  

21.6   

21.6  

 -    

             28.0  

28.0  

-    

 

 ხარჯები

            17.1  

            21.6  

 21.6  

 -    

             28.0  

28.0  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

              3.9  

              5.6  

5.6  

-    

               7.0  

7.0  

 -    

 

    სუბსიდიები

              2.0  

                -     

 

 

               5.0  

5.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

            11.2  

            16.0  

16.0  

 

             16.0  

16.0  

 

 04 04

 განათლების

ობიექტების

რეაბილიტაცია,

მშენებლობა

          469.8  

706.8  

39.5  

667.3  

           327.2  

 35.0  

292.2  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          469.8  

          706.8  

39.5  

 667.3  

           327.2  

35.0  

292.2  

 04 05

 საჯარო სკოლების

მოსწავლეთა

ტრანსპორტით

უზრუნველყოფა

          509.1  

          291.4  

-    

291.4  

           375.2  

-    

375.2  

 

 ხარჯები

          509.1  

          291.4  

 -    

291.4  

           375.2  

 -    

375.2  

 

    საქონელი და

მომსახურება

          509.1  

          291.4  

 -    

291.4  

           375.2  

-    

375.2  

 05 00

 კულტურა,

ახალგაზრდობა და

სპორტი

       3,896.1  

       2,969.6  

2,263.1  

706.6  

        2,691.2  

2,687.5  

3.8  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          177.0  

          174.0  

 174.0  

-    

           179.0  

 179.0  

-    

 

 ხარჯები

       2,186.2  

       2,187.4  

2,187.4  

 -    

        2,476.8  

2,476.8  

 -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

          779.0  

          791.0  

791.0  

 -    

           797.9  

797.9  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          977.9  

          991.0  

991.0  

 -    

        1,111.3  

1,111.3  

-    

 

    სუბსიდიები

          331.4  

          379.3  

 379.3  

 -    

           470.6  

  470.6  

 -    

 

    სხვა ხარჯები

            97.8  

            26.2  

26.2  

 -    

             97.1  

97.1  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       1,709.9  

          782.2  

75.6  

706.6  

           214.4  

210.7  

3.8  

 05 01

   სპორტის სფეროს

განვითარება

       2,742.3  

       1,809.0  

 1,102.4  

706.6  

        1,351.1  

1,347.4  

3.8  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

            18.0  

            14.0  

14.0  

 -    

             19.0  

19.0  

-    

 

 ხარჯები

       1,052.7  

       1,052.8  

1,052.8  

 -    

        1,209.7  

1,209.7  

 -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

          135.2  

          150.6  

 150.6  

 -    

           153.6  

153.6  

-    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          537.8  

          544.0  

 544.0  

 -    

           590.6  

 590.6  

 -    

 

    სუბსიდიები

          283.0  

          339.2  

 339.2  

 -     

           414.0  

414.0  

 -    

 

    სხვა ხარჯები

            96.7  

            19.0  

19.0  

 -    

             51.5  

51.5  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       1,689.5  

          756.1  

  49.6  

706.6  

           141.4  

137.7  

 3.8  

 05 01 01

          სპორტული

დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

       1,035.7  

       1,037.4  

1,037.4  

-    

        1,279.2  

1,279.2  

-    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            18.0  

            14.0  

14.0  

 -    

             19.0  

19.0  

 -    

 

 ხარჯები

       1,033.1  

       1,033.2  

1,033.2  

 -    

        1,176.2  

1,176.2  

 -    

 

    შრომის ანაზღაურება

          135.2  

          150.6  

 150.6  

-    

           153.6  

 153.6  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          526.1  

          528.0  

528.0  

 -    

           568.1  

568.1  

 -    

 

    სუბსიდიები

          283.0  

          339.2  

339.2  

-    

           414.0  

 414.0  

 -    

 

    სხვა ხარჯები

            88.8  

            15.3  

15.3  

-    

             40.5  

40.5  

 -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              2.7  

              4.2  

 4.2  

 -    

           103.0  

103.0  

 -    

 05 01 01 01

 სპორტული

ცენტრის ხელშეწყობა

          521.8  

          441.1  

441.1  

-    

           572.5  

572.5  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

            12.0  

              7.0  

 7.0   

 

             12.0  

12.0  

 

 

 ხარჯები

          519.8  

          436.8  

 436.8  

-    

           471.0  

471.0  

-    

 

    შრომის

ანაზღაურება

          104.1  

            98.5  

98.5  

 

           100.2  

100.2  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

          382.7  

          324.5  

324.5  

-    

           338.8  

 338.8  

 -    

 

    სხვა ხარჯები

            32.9  

            13.8  

13.8  

 

             32.0  

 32.0  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              2.1  

              4.2  

4.2  

 

           101.5  

101.5  

 

 05 01 01 02

 ფეხბურთის

განვითარების

ხელშეწყობა

            52.3  

                -    

 -    

-    

                 -    

 -    

-    

 

 ხარჯები

            52.3  

                -    

-    

 -    

                 -    

 -    

-    

 

    სხვა ხარჯები

            52.3  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 05 01 01 03

 სტადიონის

ფუნქციონირება

          165.0  

          180.0  

180.0  

-    

           185.0  

185.0  

-    

 

 ხარჯები

          165.0  

          180.0  

180.0  

 -    

           185.0  

185.0  

 -    

 

    სუბსიდიები

          165.0  

          180.0  

180.0  

 

           185.0  

185.0  

 

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის

განვითარება

          118.0  

          159.2  

159.2  

 -    

           154.0  

154.0  

 -    

 

 ხარჯები

          118.0  

          159.2  

159.2  

 -    

           154.0  

154.0  

-    

 

    სუბსიდიები

          118.0  

          159.2  

159.2  

 

           154.0  

154.0  

 

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის

ხელშეწყობა

          178.6  

          257.1  

257.1  

-    

           292.7  

292.7  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

              6.0  

              7.0  

7.0  

 

               7.0  

 7.0  

 

 

 ხარჯები

          178.0  

          257.1  

257.1  

-    

           291.2  

291.2  

 -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

            31.0  

            52.1  

 52.1  

 

             53.4  

 53.4  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

          143.3  

          203.5  

203.5  

 -    

           229.3  

 229.3  

-    

 

    სხვა ხარჯები

              3.6  

              1.6  

 1.6  

 

               8.5  

8.5  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              0.6  

                -    

 

 

               1.5  

 1.5  

 

 05 01 01 06

 საფეხბურთო

კლუბის ხელშეწყობა

 

 

 

 

             75.0  

 75.0  

-    

 

 ხარჯები

 

 

 

 

             75.0  

 75.0  

 -    

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

             75.0  

75.0  

 

 05 01 02 

 სპორტული

ღონისძიებები

            19.7  

            19.7  

19.7  

                -    

             33.5  

33.5  

-    

 

 ხარჯები

            19.7  

            19.7  

19.7  

 -    

             33.5  

33.5  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

            11.8  

            16.0  

16.0  

-    

             22.5  

22.5  

-    

 

    სხვა ხარჯები

              7.9  

              3.7  

3.7  

 

             11.0  

11.0  

 

 05 01 03

 კაპიტალური

დაბანდებები სპორტის

სფეროში

       1,686.8  

          751.9  

45.3  

706.6  

             38.4  

34.7  

 3.8  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       1,686.8  

          751.9  

 45.3  

706.6  

             38.4  

34.7  

3.8  

 05 02

   კულტურის სფეროს

განვითარება

       1,146.2  

       1,155.6  

1,155.6  

 -    

        1,328.1  

1,328.1  

 -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          159.0  

          160.0  

160.0  

-    

           160.0  

160.0  

-    

 

 ხარჯები

       1,125.8  

       1,129.5  

1,129.5  

 -    

        1,255.1  

1,255.1  

 -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

          643.8  

          640.3  

 640.3  

-    

           644.3  

644.3  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          440.1  

          447.0  

447.0  

-    

           520.7  

520.7  

 -    

 

    სუბსიდიები

            40.8  

            35.0  

35.0  

-    

             44.6  

44.6  

-    

 

    სხვა ხარჯები

              1.1  

              7.2  

7.2  

-    

             45.6  

 45.6  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            20.4  

            26.0  

26.0  

 -    

             73.0  

73.0  

-    

 05 02 01

     კულტურის

სფეროს

დაწესებულებების

ხელშეწყობა

       1,094.2  

       1,119.2  

1,119.2  

-    

        1,199.2  

1,199.2  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          159.0  

          160.0  

160.0  

-    

           160.0  

160.0  

-    

 

 ხარჯები

       1,073.8  

       1,093.1  

1,093.1  

 -    

        1,161.1  

1,161.1  

 -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

          643.8  

          640.3  

640.3  

-    

           644.3  

644.3  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          430.0  

          445.6  

 445.6  

 -    

           505.7  

505.7   

 -    

 

    სხვა ხარჯები

               -    

              7.2  

7.2  

 -    

             11.2  

11.2  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            20.4  

            26.0  

26.0  

 -    

             38.1  

 38.1  

 -    

 05 02 01 01

      კულტურის

დაწესებულებათა

გაერთიანების

ხელშეწყობა

          792.5  

          799.0  

 799.0  

-    

           875.0  

875.0  

-    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

            88.0  

            89.0  

89.0  

 

             89.0  

89.0  

 

 

 ხარჯები

          772.1  

          775.9  

775.9  

-    

           836.9  

836.9  

 -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

          356.1  

          346.3  

346.3  

 

           351.3  

351.3  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

          416.0  

          422.4  

422.4  

-    

           474.5  

474.5  

-    

 

    სხვა ხარჯები

               -    

              7.2  

7.2  

 

             11.2  

11.2  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            20.4  

            23.1  

23.1  

 

             38.1  

38.1  

 

 05 02 01 02

        სახელოვნებო

განათლების

ხელშეწყობა

          301.7  

          320.1  

 320.1  

-    

           324.2  

324.2  

 -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

            71.0  

            71.0  

71.0  

 

             71.0  

 71.0  

 

 

 ხარჯები

          301.7  

          317.2  

317.2  

-    

           324.2  

324.2  

-    

 

    შრომის ანაზღაურება

          287.7  

          294.1  

 294.1  

 

           293.0  

293.0  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

            14.0  

            23.1  

23.1  

-    

             31.2  

31.2  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

              2.9  

2.9  

 

                 -    

 

 

 05 02 02

     კულტურის

ღონისძიებები

            12.0  

              1.4  

1.4  

-    

             24.0  

24.0  

-    

 

 ხარჯები

            12.0  

              1.4  

 1.4  

-    

             24.0  

24.0  

-    

 

    საქონელი და

მომსახურება

            10.1  

              1.4  

1.4  

 -    

             15.0  

15.0  

 -    

 

    სუბსიდიები

              0.8  

                -    

 -    

 

               4.6  

4.6  

 

 

    სხვა ხარჯები

              1.1  

               -    

 -    

 

               4.4  

4.4  

 

 05 02 03

 კაპიტალური

დაბანდებები

კულტურის სფეროში

               -    

                -    

-    

 -    

             34.9  

34.9  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

                -    

 

 

             34.9  

34.9  

 

 05 02 04

     რელიგიური

ორგანიზაციების

ხელშეყწობა

            40.0  

            35.0  

35.0  

-    

             70.0  

70.0  

-    

 

 ხარჯები

            40.0  

            35.0  

35.0  

-    

             70.0  

70.0  

-     

 

    სუბსიდიები

            40.0  

            35.0  

35.0  

 

             40.0  

40.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

               -    

                -    

 

 

             30.0  

30.0  

 

 05 03

 ახალგაზრდობის

მხარდაჭერა

              7.6  

              5.1  

 5.1  

-    

             12.0  

12.0  

 -    

 

 ხარჯები

              7.6  

              5.1  

5.1  

-    

             12.0  

12.0  

 -    

 

    სუბსიდიები

              7.6  

              5.1  

5.1  

 

             12.0  

 12.0  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური

უზრუნველყოფა

          938.9  

          803.1  

803.1  

 -    

           849.5  

849.5  

-    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            19.0  

            19.0  

19.0  

-    

             19.0  

19.0  

-    

 

 ხარჯები

          768.9  

          801.5  

801.5  

 -    

           844.3  

844.3  

 -    

 

    შრომის ანაზღაურება

            89.8  

            92.6  

 92.6  

 -    

           102.9  

 102.9  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

            47.7  

            61.9  

61.9  

 -    

             91.1  

91.1  

-    

 

    სუბსიდიები

            63.6  

            63.8  

63.8  

 -    

             91.8  

91.8  

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          567.6  

          576.1  

576.1  

 -    

           558.5  

558.5  

-    

 

    სხვა ხარჯები

              0.2  

              6.8  

6.8  

 -    

                 -    

-    

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          170.0  

              1.6  

1.6  

-    

               5.2  

5.2  

-    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

          307.5  

          146.3  

146.3  

 -    

           170.5  

170.5  

 -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            19.0  

            19.0  

19.0  

 -    

             19.0  

19.0  

-    

 

 ხარჯები

          137.5  

          144.7  

144.7  

 -    

           165.3  

165.3  

 -    

 

    შრომის ანაზღაურება

            89.8  

            92.6  

92.6  

-    

           102.9  

102.9  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

            47.7  

            52.1  

 52.1  

-    

 62.4  

62.4  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          170.0  

              1.6  

1.6  

 -    

               5.2  

5.2  

-    

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და

უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

          137.5  

          144.7  

144.7  

-    

           166.4  

166.4  

-    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            19.0  

            19.0  

19.0  

 

             19.0  

19.0  

 

 

 ხარჯები

          137.5  

          144.7  

144.7  

-    

           165.3  

165.3  

 -    

 

    შრომის ანაზღაურება

            89.8  

            92.6  

92.6  

 

           102.9  

102.9  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

            47.7  

            52.1  

52.1  

 -    

             62.4  

62.4  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

                -    

 

 

               1.1  

1.1  

 

 06 01 02

      ჯანდაცვის

ობიექტების

რეაბილიტაცია

          170.0  

              1.6  

1.6  

-    

               4.1  

4.1  

-    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          170.0  

              1.6  

1.6  

 

               4.1  

4.1  

 

 06 02

   სოციალური დაცვა

          631.4  

          656.8  

656.8  

-    

           679.0  

679.0  

-    

 

 ხარჯები

          631.4  

          656.8  

656.8  

-    

           679.0  

679.0  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

               -    

              9.8  

9.8  

 -    

             28.7  

28.7  

-    

 

    სუბსიდიები

            63.6  

            63.8  

63.8  

 -    

             85.8  

 91.8  

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          567.6  

          573.3  

576.1  

-    

           493.5  

558.5  

-    

 

    სხვა ხარჯები

              0.2  

                -    

6.8  

-    

                 -    

-    

 -    

 06 02 01

      ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი

            35.3  

            35.1  

35.1  

 -    

             38.8  

38.8  

 -    

 

 ხარჯები

            35.3  

            35.1  

35.1  

-    

             38.8  

38.8  

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            35.3  

            35.1  

35.1  

 

             38.8  

38.8  

 

 06 02 02

      მრავალშვილიანი

ოჯახების დახმარების

პროგრამა

            27.5  

            39.5  

39.5  

 -    

             42.0  

42.0  

-    

 

 ხარჯები

            27.5  

            39.5  

39.5  

-    

             42.0  

 42.0  

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            27.5  

            39.5  

39.5   

 

             42.0  

42.0  

 

 06 02 03

      სამკურნალო და

საოპერაციო ხარჯებით

დახმარების პროგრამა

          128.8  

          121.6  

121.6  

 -    

             92.0  

92.0  

-    

 

 ხარჯები

          128.8  

          121.6  

 121.6  

-    

             92.0  

92.0  

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          128.8  

          121.6  

121.6  

 

92.0  

92.0  

 

 06 02 04

      ცენტრ ,, იავნანას" თანადაფინანსების

პროგრამა"

            12.5  

            13.0  

13.0  

-    

             13.0  

13.0  

-    

 

 ხარჯები

            12.5  

            13.0  

13.0  

-    

             13.0  

13.0  

 -    

 

    სუბსიდიები

            12.5  

            13.0  

13.0  

 

             13.0  

13.0  

 

 06 02 05

 მოსწავლეთა

ტრანსპორტირების

მომსახურების პროგრამა

              7.4  

              5.2  

5.2  

 -    

             14.6  

14.6  

-    

 

 ხარჯები

              7.4  

              5.2  

5.2  

-    

             14.6  

14.6  

 -    

 

    სუბსიდიები

              7.4  

              5.2  

5.2  

 

             14.6  

            14.6  

 

 06 02 06

 მზრუნველობა

მოკლებულთა უფასო

კვებით უზრუნველყოფა

            90.0  

            92.0  

 92.0  

 -    

           115.0  

115.0  

-    

 

 ხარჯები

            90.0  

            92.0  

92.0  

-    

           115.0  

115.0  

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            90.0  

            92.0  

 92.0  

 

           115.0  

115.0  

 

 06 02 07

        იძულებით

გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

              9.6  

            12.0  

12.0  

 -    

             15.3  

15.3  

 -    

 

 ხარჯები

              9.6  

            12.0  

12.0  

-    

             15.3  

15.3  

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

              9.6  

            12.0  

 12.0  

 

             15.3  

15.3  

 

 06 02 08

 ომის მონაწილე

ვეტერანებისა და

მათი ოჯახების

დახმარების პროგრამა

            50.9  

            50.6  

50.6  

 -    

             56.6  

 56.6  

 -    

 

 ხარჯები

            50.9  

            50.6  

50.6  

 -    

             56.6  

56.6  

-    

 

    საქონელი და

მომსახურება

               -    

              0.5  

0.5  

-    

               0.7  

0.7  

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            50.9  

            50.2  

50.2  

 

             55.9  

55.9  

 

 06 02 09

        მძიმე საცხოვრებელ

პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

            66.5  

            62.9  

62.9  

-    

             67.0  

67.0  

-    

 

 ხარჯები

            66.5  

            62.9  

62.9  

 -    

             67.0  

67.0  

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            66.5  

            62.9  

62.9  

 

             67.0  

67.0  

 

 06 02 10

       ,,გამარჯვებულ

ქალთა კლუბის"

სარეაბილიტაციო

პროგრამა"

            36.0  

            37.2  

37.2  

 -    

             42.2  

42.2  

-    

 

 ხარჯები

            36.0  

            37.2  

37.2  

 -    

             42.2  

42.2  

-    

 

    სუბსიდიები

            36.0  

            37.2  

37.2  

 

             42.2  

42.2  

 

 06 02 11

       100 და მეტი

წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

              1.5  

              2.0  

              2.0  

                -    

               3.0  

3.0  

-    

 

 ხარჯები

              1.5  

              2.0  

2.0  

-    

               3.0  

 3.0  

 -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

              1.5  

              2.0  

2.0  

 

               3.0  

3.0  

 

 06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ

პირობებში, უბედური

შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული

ოჯახებისათვის

ერთჯერადი დახმარების

პროგრამა

            40.0  

            61.5  

61.5  

-    

             25.0  

25.0  

-    

 

 ხარჯები

            40.0  

            61.5  

61.5  

-    

             25.0  

25.0  

 -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            40.0  

            61.5  

61.5  

 

             25.0  

25.0  

 

 06 02 13

 უპატრონო

მიცვალებულთა

სარიტუალო

მომსახურების

პროგრამა

              1.0  

              2.5  

2.5  

-    

               2.5  

2.5  

 -    

 

 ხარჯები

              1.0  

              2.5  

2.5  

-    

               2.5  

2.5  

 -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

              1.0  

              2.5  

2.5  

 

               2.5  

2.5  

 

 06 02 14

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

            51.9  

            95.0  

95.0  

 -    

             22.0  

22.0  

 -    

 

 ხარჯები

            51.9  

            95.0  

95.0  

 -    

             22.0  

22.0  

 -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

               -    

              9.4  

9.4  

 -    

                 -    

 -    

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            51.7  

            78.9  

78.9  

 

             22.0  

22.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

              0.2  

 

6.8  

 

 

 

 

 06 02 15

 მედიკამენტის შეძენაზე

დახმარების პროგრამა

            64.8  

            15.2  

15.2  

-    

             15.0  

15.0  

-     

 

 ხარჯები

            64.8  

            15.2  

15.2  

-    

             15.0  

15.0  

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            64.8  

            15.2  

15.2  

 

15.0  

15.0  

 

 06 02 16

 შშმ პირის სტატუსის

მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

              7.7  

              8.4  

8.4  

-    

             16.0  

16.0  

-    

 

 ხარჯები

              7.7  

              8.4  

8.4  

-    

             16.0  

16.0  

 -    

 

    სუბსიდიები

              7.7  

              8.4  

8.4  

 

             16.0  

16.0  

 

 06 02 17

 ბავშვთა ადრეული

განვითარების ხელშეწყობისა

და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების

და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების

დაფინანსების პროგრამა

               -    

              3.1  

3.1  

-    

             25.0  

25.0  

 -    

 

 ხარჯები

               -    

              3.1  

3.1  

-    

            25.0  

25.0  

-    

 

    სუბსიდიები

               -    

              0.3  

0.3  

 

               6.0  

6.0  

 

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

               -    

              2.8  

2.8  

 

             19.0  

19.0  

 

 06 02 18

 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

               -    

                -    

-    

-     

               3.0  

3.0  

-    

 

 ხარჯები

               -    

                -    

 -    

 -    

               3.0  

3.0  

-    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

               -    

                -    

 

 

               3.0  

3.0  

 

 06 02 19

 სახელმწიფო ზრუნვის

სისტემიდან გასული ახალგაზრდების

დახმარების პროგრამა

               -    

                -    

 -     

-    

               6.0  

6.0  

-    

 

 ხარჯები

               -    

                -    

-    

 -    

               6.0  

6.0  

-     

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

               -    

                -    

 

 

               6.0  

6.0  

 

 06 02 20

 მინდობით აღზრდაში

განთავსებულ ბავშვებს,

რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში

დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური

დახმარების პროგრამა

               -    

                -    

-    

-    

               2.0  

2.0  

 

 

 ხარჯები

               -    

                -    

-    

-    

               2.0  

2.0  

 

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

               -    

                -    

 

 

               2.0  

2.0  

 

 06 02 21

 0-დან 18 წლამდე დედმამით

ობოლ ბავშვების და შშმ

ბავშვების , რომელიც

არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი )

დახმარების პროგრამა

               -    

                -    

-    

 -    

               2.0  

2.0  

 

 

 ხარჯები

               -    

                -    

-    

-    

               2.0  

2.0  

 

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

               -    

                -    

 

 

               2.0  

2.0  

 

 06 02 22

 ცელიაკიით დაავადებულთა

(18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით

უზრუნველყოფის პროგრამა

               -    

                -    

 -    

-    

               3.0  

3.0  

 

 

 ხარჯები

               -    

                -    

-    

-    

               3.0  

3.0  

 

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

               -    

                -    

 

 

               3.0  

3.0  

 

 06 02 23

 აუტისტური სპექტრის

მქონე ბავშვთა

სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

               -    

                -    

-    

 -    

             30.0  

30.0  

 

 

 ხარჯები

               -    

                -    

-    

-    

             30.0  

30.0  

 

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

               -    

                -    

 

 

             30.0  

30.0  

 

 06 02 24

 კოვიდ 19 ით

ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით

დახმარების პროგრამა

               -    

                -    

-    

-    

             25.0  

25.0  

 

 

 ხარჯები

               -    

                -    

-    

-    

             25.0  

25.0  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

               -    

                -    

-    

 -    

             25.0  

25.0  

 

 06 02 25

 კოვიდ 19-ით გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

               -    

                -    

-    

 -    

               3.0  

3.0  

 

 

 ხარჯები

               -    

              -    

-    

-    

               3.0  

3.0  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

               -    

                -    

-    

-    

               3.0  

3.0  

 

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 65,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკ ტაბიძე