„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/07/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/08/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016421
13
30/07/2021
ვებგვერდი, 02/08/2021
190020020.35.124.016421
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2021 წლის 30 ივლისი

ქ. ბაღდათი

 

 

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №23 დადგენილებაში (საკანომდებლო მაცნე, ვებგვერდი  www.matsne.gov.ge. 28.12.2020წ. საიდენტიფიკაციო კოდი 190020020.35.124.016407):

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I. შემოსავლები

13,356.2

14,747.0

6,826.8

7,920.2

12,739.3

7,148.6

5,590.8

გადასახადები

6,253.5

5,374.5

5,374.5

 

6,452.2

6,452.2

 

გრანტები

6,351.3

8,720.2

800.0

7,920.2

5,590.8

 

5,590.8

სხვა  შემოსავლები

751.4

652.3

652.3

 

696.4

696.4

 

II. ხარჯები

6,603.2

7,158.4

6,861.1

297.3

7,784.9

7,568.3

216.6

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,590.0

69.0

1,779.0

1,710.0

69.0

საქონელი და მომსახურება

1,026.7

992.1

917.4

74.7

1,278.9

1,189.9

89.0

პროცენტი

27.9

31.8

31.8

 

44.3

44.3

 

სუბსიდიები

3,089.8

3,627.7

3,578.2

49.5

3,920.4

3,868.5

51.9

გრანტები

4.8

18.1

18.1

 

11.2

11.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

458.0

531.3

526.0

5.3

537.2

535.2

2.0

სხვა ხარჯები

424.1

298.4

199.6

98.8

213.9

209.2

4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

III საოპერაციო სალდო

6,753.0

7,588.6

-34.3

7,622.9

4,954.5

-419.7

5,374.2

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,273.8

8,597.7

356.7

8,241.0

7,053.2

87.2

7,140.3

ზრდა

7,433.1

9,199.7

958.7

8,241.0

8,445.9

1,305.5

7,140.3 

კლება

159.3

602.0

602.0

0.0

1,392.7

1,392.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V მთლიანი სალდო

-520.8

-1,009.1

-391.0

-618.1

-2,098.7

-322.5

-1,766.2

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ფინანსური აქტივების ცვლილება

-548.6

-1,064.8

-446.8

-618.1

-2,154.4

-388.2

-1,766.2

ზრდა

365.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კლება

913.6

1,064.9

446.8

618.1

2,154.4

388.2

1,766.2 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

VII .ვალდებულებების ცვლილება

-27.8

-55.7

-55.7

0.0

-55.7

-55.7

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კლება

27.8

55.7

55.7

0.0

55.7

55.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

13515.5

15349.0

7428.8

7920.2

14,132.0

8,541.3

5,590.8

შემოსავლები

13356.2

14747.0

6826.8

7920.2

12,739.3

7,148.6

5,590.8

არაფინანსური აქტივების კლება

159.3

602.0

602.0

0.0

1,392.7

1,392.7

 

ფინანსური აქტივების კლება ( ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

2,154.4

388.2 

1,766.2 

ვალდებულებების ზრდა

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გადასახდელები

14064.1

16413.7

7875.5

8538.2

16,286.4

8,929.5

7,947.6

ხარჯები

6603.2

7158.3

6861.1

297.2

7,784.9

7,568.3

216.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7433.1

9199.7

958.7

8241.0

8,445.9

1,305.5

7,140.3 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

 0.0

ვალდებულებების კლება

27.8

55.7

55.7

0.0

55.7

55.7

 

ნაშთის ცვლილება

-548.6

-1064.7

-446.7

-618.0

-2,154.4

-388.2

-1,766.2

 

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7,784.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

6,603.2

7,158.4

6,861.1

297.3

7,784.9

7,568.3

216.6

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,590.0

69.0

1,779.0

1,710.0

69.0

საქონელი და მომსახურება

1,026.7

992.1

917.4

74.7

1,278.9

1,189.9

89.0

პროცენტები

27.9

31.8

31.8

0.0

44.3

44.3

 

სუბსიდიები

3,089.8

3,627.7

3,578.2

49.5

3,920.4

3,868.5

51.9

გრანტები

4.8

18.1

18.1

0.0

11.2

11.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

458.0

531.3

526.0

5.3

537.2

535.2

2.0

სხვა ხარჯები

424.1

298.4

199.6

98.8

213.9

209.2

4.7

 

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7,053.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,445.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

157.8

57.1

57.1

 

3,886.5

2,921.6

964.9

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,936.4

8,279.0

899.3

7,379.7

7,241.2

1,453.4

5,787.8

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

1,233.4

1,233.4

 

04 00

განათლება

333.5

861.3

 

861.3

2,027.6

1,479.8

547.7

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4.4

2.2

2.2

 

1,267.9

1,267.9

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

0.0

0.0

0.0

629.9

573.4

56.5

 

სულ ჯამი

7,433.1

9,199.6

958.6

8,241.0

16,286.4

8,925.5

7,356.9

 

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1,392.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2019

წლის
ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021

წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

159.3

602.0

1,392.7

ძირითადი აქტივები

102.6

447.6

342.2

არაწარმოებული აქტივები

56.7

154.4

1,050.5

მიწა

56.7

154.4

1,050.5

 

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,514.2

2,648.4

2,915.6

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,514.2

2,530.9

2,781.4

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,486.1

2,490.9

2,746.4

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

28.1

40.0

35.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

117.5

134.2

7.2

თავდაცვა

80.3

80.0

85.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

6,523.7

8,188.1

7,626.3

7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

-

-

-

7.4 2 1

სოფლის მეურნეობა

-

-

-

7.4 4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
 მშენებლობა

666.7

1,552.0

665.6

7.4.4.3

მშენებლობა

666.7

1,552.2

665.6

7.4 5

ტრანსპორტი

5,146.2

5,875.3

5,426.8

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,146.2

5,875.3

5,426.8

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

-

-

885.9

7.4.7.3

ტურიზმი

-

-

885.9

7.4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
 საქმიანობაში

710.7

760.6

648.0

7.5

გარემოს დაცვა

1,423.2

1,238.5

1,293.4

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

0.0

1,196.1

1,228.4

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

478.5

37.5

60.0

7.5 3

გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

-

-

-

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა

-

-

5.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

944.6

-

-

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

180.5

329.7

440.8

7.6 1

ბინათმშენებლობა

-

115.1

67.1

7.6 3

წყალმომარაგება

-

8.0

35.0

7.6 4

გარე განათება

175.7

206.6

338.7

7.6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

4.8

-

-

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

48.5

86.0

85.1

7.7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

48.5

86.0

85.1

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1003.0

1,097.0

1,267.9

7.8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

293.4

332.0

402.2

7.8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

646.0

685.0

767.7

7.8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

63.6

80.0

98.0

7.9

განათლება

1,597.3

2,198.9

2,027.6

7.9 1

სკოლამდელი აღზრდა

1,144.1

926.0

1,479.8

7.9.2

ზოგადი განათლება

453.2

-

547.7

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

453.2

926.0

547,7

7.10

სოციალური დაცვა

665.6

542.1

544.8

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

236.5

219.9

239.3

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

208.8

172.9

193.3

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა

27.7

47.0

45.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

-

22.5

4.5

7.10.3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

5.4

8.0

11.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

34.7

44.5

45.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

-

74.9

45.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

44.7

-

-

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

344.2

172.4

200.0

 

სულ

14,036.3

16,413.7

16,286.4

 

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო)  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 4,954.5 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -2,098.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

საოპერაციო სალდო

6,758.4

7,588.6

4,954.5

მთლიანი სალდო

-515.4

-1,009.1

-2,098.7

 

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-15 მუხლი (მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 15. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 3,886.5 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022

წლის პროგნოზი

2023

წლის პროგნოზი

2024

წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,886.5

2.823.7

2,876.9

3,019.7

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,801.4

2,663.7

2,691.9

2,809.7

01 01 01

ბაღდათის საკრებულო

622.1

667.0

669.0

721.0

01 01 02

ბაღდათის მერია

2.039.3

1,911.7

1,937.9

2,003.7

 

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის უზრუნველყოფა

85.0

85.0

85.0

85.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

189.2

160.0

165.0

170.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

35.0

40.0

40.0

40.0

 

 

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი

34.2

-

-

-

01 02 03

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა

-

-

-

-

01 02 04

სესხის მომსხურება და დაფარვა (მგფ)

100.0

100.0

100.0

100.0

01 02 05

თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი

20.0

20.0

25.0

30.0

01 03

სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა

885.9

-

20.0

40.0

01 03 01

სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა

 

-

10.0

20.0

01 03 02

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა

885.9

-

10.0

20.0

01 04

საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა

10.0

-

-

-

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

სესხის მომსახურება და დაფარვა (მგფ)

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

01 02 04

100.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

 

საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტს „მუნიციპალური განვითარების ფონდის“-გან აღებული სესხით შეძენილი აქვს თანამედროვე ნაგავმზიდები და ნაგვის ურნები. აღნიშნული სესხის ჯამური მოცულობა შეადგენს 584 139 ლარს. გადახდა დაიწყო 2018 წელს და უნდა დასრულდეს 2026 წელს. წლის განმავლობაში თანხის გადახდა ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს.     

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება, რომლის საპროგნოზო მოცულობა 2020 წლისთვის 100.0 ათასი ლარია

 

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლი (ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 7,241.2 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022

წლის პროგნოზი

2023

წლის პროგნოზი

2024

წლის პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,241.2

710.0

740.0

780.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5,426.8

150.0

170.0

200.0

02 01 01

ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

-

-

-

-

02 01 02

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

5,426.8

150.0

170.0

200.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

95.00

-

-

-

 

02 02 01

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

60.0

-

-

-

 

02 02 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

35.0

-

-

-

02 03

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

338.7

230.0

240.0

250.0

 

 

 

 

 

 

 

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

78.9

10.0

10.0

10.0

 

02 04 01

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

67.1

-

-

-

02 04 02

საკადასტრო რუქის დამზადება

10.0

10.0

10.0

10.0

02 04 03

შადრევნების ექსპლოატაცია

1.8

-

-

 

 

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

371.1

-

-

-

 

 

 

 

 

 

02 06

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

80.1

60.0

60.0

60.0

 

 

 

 

 

 

02 07

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

665.6

60.0

60.0

60.0

 

02 07 01

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

604.9

60.0

60.0

60.0

 

02 07 02

საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია

60.7

-

-

-

 

 

 

 

 

 

02 08

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

02 09

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

185.0

200.0

200.0

200.0


 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 01

5,426.8

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2020 წელს 5628.7 ათასი ლარი შეადგინა. 2021 წლის პროგნოზი 5,426.8 ათასი ლარია

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 01 02

5,426.8

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების  კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა. საბიუჯეტო სახსრებით დაგეგმილია მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2020 წელს 5628.7 ათასი ლარი შეადგინა,  2021 წლის პროგნოზი 5,426.8 ათასი ლარია       

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

წყლის სისტემების განვითარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 02

95.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მოიცავს როგორც არსებული სისტემის მოვლასა და რეაბილიტაციას ასევე ქსელის გაფართოებას, დაზიანებული ქსელის ნაწილის რეკონსტრუქციას, არსებული წყლის რეზერვუარების დაქლორვას     

 

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 02 02

35.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული წყლის სისტემის რეაზერვუარების დაქლორვა, სოფლებში შიდასაუბნო წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ქვეპროგრამის მიზანია დაქლორვითი სამუშაოების შედეგად სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება და წყლით მოსარგებლეთა რაოდენობის ზრდა

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 03

338.7

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, სკვერების განათებას, გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და ექსპლოატაციას.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის  მოდერნიზაცია–განვითარება, არსებული ნათურების ეკონომიური ნათურებით ჩანაცვლება, მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, განათების ახალი წერტილების მოწყობა.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელმა ეტაპობრივად სრულად მოიცვას დასახლებული ადგილები და შიდა გზები და უზრუნველყოს ქსელის გამართლი ფუნქციონირება ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04

78.9

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

ეკონომიკის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

 

პროგრამის აღწერა

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებში იგულისხმება მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია, არსებული შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხვა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისთვის

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04 01

67.1

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება იგეგმება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსებით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტირებული სახურავები და ფასადები

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

საკადასტრო რუქის დამზადება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04 02

10.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

შადრევნების ექსპლოატაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04 03

1.8

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

შადრევნების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 06

80.1

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობა-ნაგებობების, ნაპირსამაგრი ჯებირების და საყრდენი კედლების, შიდასაუბნო და შიდასასოფლო გზების და სხვა ობიექტების მშენებლობისა და შეკეთების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საჭირო ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად კანონმდებლობით მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 07

665.6

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, როგორებიცაა: არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობები, საყრდენი კედლები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები, სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

არსებული შენობა-ნაგებობების შეკეთება/რემონტი და სხვადასხვა დანიშნულების ახალი ობიექტების მშენებლობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 07 01

604.9

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობების ,სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი შენობა-ნაგებობები

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 09

185.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტენდერით გამოვლენილი კომპანიის მიერ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირება-ექსპერტიზა.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სტანდარტებთან შესაბამისი და ხარისხიანი სამუშაოების მიღების უზრუნველყოფა

 

9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-20 მუხლი (მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 629.9 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022

წლის პროგნოზი

2023

წლის პროგნოზი

2024

წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

629.9

587.9

676.9

791.9

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

85.1

76.0

76.0

76.0

06 01 01

ა.(ა).ი.პ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

85.1

76.0

76.0

76.0

06 02

სოციალური პროგრამები

539.8

511.9

600.9

715.9

 

06 02 01

სამედიცინო დახმარების ხარჯები

168.3

160.0

190.0

220.0

 

06 02 02

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2.0

2.0

2.0

2.0

 

06 02 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახის დახმარების ხარჯები

5.0

5.0

5.0

5.0

06 02 04

უფასო სასადილოების დაფინანსება

50.0

50.0

60.0

70.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

30.0

30.0

35.0

45.0

 

06 02 06

სტიქიური უბედურების  შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

7.6

-

-

-

 

06 02 07

თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

55.0

55.0

60.0

80.0

06 02 08

ვეტერანთა დახმარება

15.0

15.0

15.0

15.0

06 02 09

შშმ პირთა დახმარება

40.0

40.0

55.0

70.0

06 02 10

ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

2.4

2.4

2.4

2.4

06 02 11

დღეგრძელი ( 100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება

4.5

2.5

2.5

2.5

06 02 12

დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

35.0

35.0

35.0

35.0

06 02 13

ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

11.0

11.0

11.0

11.0

06 02 14

მარტოხელა მშობლის დახმარება

3.0

3.0

3.0

3.0

06 02 15

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

12.0

12.0

12.0

12.0

06 02 16

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

3.0

3.0

3.0

3.0

06 02 17

მედიკამენტების დაფინანსება

26.0

26.0

35.0

45.0

06 02 18

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირებისა და აბილიტაციის პროგრამა

5.0

5.0

10.0

20.0

06 02 19

სასურსათო პაკეტებით უზრუნველყოფა

15.0

-

-

-

06 02 20

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

45.0

45.0

45.0

45.0

06 02 21

ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება

10.0

10.0

20.0

30.0

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 01

85.1

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 

  1. არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  2. დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  3. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  4. სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  5. ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  6. მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

სამედიცინო დახმარების ხარჯები

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 01

168.3

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის  მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდეა ან წარმოადგენენ მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობას რომელშიც დადასტურებული იქნება მოქალაქის დახმარების საჭიროება ნაწილობრივ აუნაზღაურდებათ სამედიცინო მომსახურების (კვლევა, ოპერაცია, მკურნალობა, ქიმიოთერაპია) ხარჯები. ასანაზღაურებელი თანხის რაოდენობა განისაზღვრება მუნიციცპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური დახმარების გაცემის წესის" შესაბამისად.   პაციენტის დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მერიის ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია". თანხა ჩაირიცხება მომსახურების მომწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის  საფუძველზე.   ონკოლოგიური პაციენტები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულისა და მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის წარმოდგენისაგან.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინასება. დაავადებათა გართულების პრევენცია. სამედიცინო მომსახურებაზე ბენეფიციართა ხელმისაწვდომობა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 02

2.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანების გარდაცვალების შემთხვევაში, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათ ოჯახებს გაეწევათ ერთჯერადი ფინასური დახმარება 250 ლარის ოდენობით.  ქვეპროგრამა ხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება. ვეტერანთა ოჯახების მხარდაჭერა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 03

5.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

საქართველოს ტერტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახის წევრები (მშობელი, მეუღლე ან შვილი), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, წელიწადში ერთჯერადად მიიღებენ ფულად დახმარებას 250 ლარის ოდენობით (8 აგვისტოს ან  27 სექტემბრის თარიღებთან დაკავშირებით).

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

საქართველოს ტერტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების თანადგომა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

უფასო სასადილოების დაფინანსება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 04

50.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უმწეო და სოციალურად  შეჭირვებული მოქალაქეები  ყოველდღიურად  მიიღებენ უფასო სადილს. ბენეფიციარი შეირჩევა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისიის" მიერ (არაუმეტეს 60 ბენეფიციარისა).

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგბლე ბენეფიციარების სასიცოცხლოდ აუცილებელი საკვებით უზრუნველყოფა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 05

30.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც 2020- 2021 წლებში შეეძინათ მეორე ან შემდეგი შვილი, საჩუქრად მიეცემათ: მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 200 ლარი, მესამე შვილის შეძენისას 300 ლარი, მეოთხე და შემდეგი შვილის შეძენისას 400 ლარი, ტყუპების შეძენისას 800 ლარი.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 07

55.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან ეკონომიკურ სიდუხჭირეში და/ან მოულოდნელ კრიზისულ ვითარებაში, მიიღებენ ერთჯერად ფინანსურ დამარებას არაუმეტეს 300 ლარის ფარგლებში. დახმარების მისაღებად, ოჯახმა, ჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან უნდა დააკმაყოფილოს ერთ-ერთი მაინც: ა) ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს. ბ)ოჯახში არის ონკოლოგიური, გადაადგილებაშეზღუდული, ფსიქიკური აშლილობის ან სხვა მძიმე დაავადების მქონე პირი. გ)ოჯახში არის მარტოხელა მოხუცი, შშმ პირი ან სამი და მეტი 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირი. დ)ოჯახმა დაკარგა მარჩენალი. ე) ოჯახის შემოსავალი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია. ვ) ოჯახში არის ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი (აღნიშნული პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის მომართვის შემთხვევაში). გასაცემი თანხის  ოდენობას განსაზღვრავს ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია".  ზ) აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ა/ო ,,იმერეთის განვითარების ცენტრთან“ თანამშრომლობით, დახმარება გაეწევა ასევე ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ გადაუდებელი რეაგირების საჭიროების მქონე ოჯახებს და სუდუხჭირეში მცხოვრებ ბავშვიან ოჯახებს, რომელთაც გააჩნიათ გაძლიერებისა და სიდუხჭირიდან თავის დაღწევის რესურსი. ოჯახები შეფასდება სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საშუალებით.

თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხა განისაზღვრება არაუმეტეს 1000 ლარისა.

გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია".

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

კრიზისულ ვითარებაში მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარება. კრიზისული მდგომარეობის შემსუბუქება.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ვეტერანთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 08

15.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

აღნიშნული პროგრამით ერთჯერადი ფულადი დახმარებით ისარგებლებენ ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანები. კერძოდ: 9 მაისს, ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით დასაჩუქრდებიან მეორე სოფლიო ომის მონაწილეები თითოეული 300 ლარით და  მეორე მსოფლიო ომში მარჩენალდაკარგულები 100 ლარით; 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით,  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თითოეული  ვეტერანი მიიღებს 200 ლარს; სხვა სახელმწიფოთატერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე ვეტერანები მიიღებენ თითოეული 100 ლარს; 17 ოქტომბერს, ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, ეკონომიკურად შეჭირვებული ვეტერანებს დახმარება გაეწევათ თითოეულს 100 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა. მათი თანადგომა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

შშმ პირთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 09

40.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით; უსინათლო, სმენადაქვეითებულ, ეტლით მოსარგებლე და სხვა სახის შშმ პირებს თანადაფინასება გაეწევათ მათთვის საჭირო სპეციალური მოწყობლების შეძენისას; დაფინანსდება ტრენინგები და სხვა ღონისძიებები, რომლის მიზანი იქნება შშმ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.  აგრეთვე, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები და თანადაფნასება გაეწევა შშმ პირს საზღვარგარეთ ჩასატერებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად (აუცილებლობის შემთხვევაში).     ეტლით მოსარგებლე შშმ პირთათვის   ჰიგიენური საშუალებების  შეძენა (პამპერსი, სველი ხელსახოცი და სხვა).

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

შშმ პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, მათი ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 10

2.4

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

 

ჩერნობილის ატომური ელექტრისადგურის აღდგენით სამუშაობზე მონაწილე პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად, დახმარების სახით მიიღებენ 200 ლარს

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჩერნობილის ატომური ელექტრისადგურის აღდგენით სამუშაობზე მონაწილე პირებისა და მათი ოჯახების მხარდაჭერა და თანადგომა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

დღეგრძელ (100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 02 11

4.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 100 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირებს წელიწადში ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხანდაზმულებზე ზრუნვისა და თანდგომის გამოხატვა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 12

35.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

პროგრამით, ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველსაყოფად ყოფელთვიურად მიიღებენ ფულად დახმარებას 200 ლარის ოდენობით დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარები

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

დიალიზით მოსარგებლე ბენეფიციართა სატრანსპორტო ხარჯების უზრუნველყოფა.  მათი ჯანმრთელობის სტაბილურობს ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 13

11.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან  18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვები (და რომელთაც 2021 წელს შეუსრულდათ 18 წელი). დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთჯერადად, თითოეულ ბავშვზე - 150 ლარის

ოდენობით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მარტოხელა მშობლის დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 14

3.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მარტოხელა მშობლის სტატუსი, მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 15

12.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი,  მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას თითოეულ ბაშვზე 50 ლარის ოდენობით

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 16

3.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების მიზნით, გაიცემა ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით. სარიტუალო მომსახურებისათვის თანხის გაცემა მოხდება მერის წარმომადგენლის მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო და სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მედიკამენტების დაფინანსება

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 17

26.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის  მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ მოქალაქეებს,  რომელთა სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდეა ან წარმოადგენენ მერის წარმომადგენლის შამდგომლობას,   გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  მედიკამენტების შესაძენად. დაფინანსება შეეხება შემდეგი დაავადებების მქონე პაციენტებს: ონკოლოგიური და ონკოჰემატოლოგიური,  თირკმლის უკმარისობა, ქრონიკული ობსტრუქციული ბრონქიტი, ანემია, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება, გაფანტული სკლეროზი, დიაბეტური განგრენა, დიაბეტური თვალი, პარკინსონი, ეპილეფსია,  ბრონქული ასთმა, მიასთენია,ფენილკეტონურია, ცერებრალური დამბლა, ფსორიაზი, გულსისხლძარღვთა დაავადებები, პნევმონია, გლაუკომა, კატარაქტა, წითელი ქარი, ოჯახური ხიმელთაშუა ზღვის ცხელება, სეფსისი, პერიტონიტი, წითელი მგლურა, ტრამვის შედეგად მიყენებული ზიანის შემდგომი მკურნალობა,   0-დან  18 წლამდე   ასაკის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვები მედიკამენტების თანხით დაფინანსდებიან მიუხედავად დიაგნოზისა. ფენილკეტონურიით დაავადებული პაციენტი დაფინანსდება 1000 ლარით, ონკოლოგიური პაციენტი 100 ლარით, სხვა დაავადებების შემთხვევაში 50-დან 70 ლარამდე თანხით . პაციენტის დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მერიის ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია". თანხა ჩაირიცხება მომსახურების მომწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის  საფუძველზე.   ონკოლოგიური პაციენტები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულისა და მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის წარმოდგენისაგან.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებისათვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 18

5.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

აღნიშნული პროგრამა 2020 წლისთვის შემუშავდა საპილოტე რეჟიმში. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებსაც კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ განესაზღვრათ აუტიზმის სპექტრის  დიაგნოსტიკის, განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების შეფასებისა და/ან აბილიტაციის საჭიროება.  პროგრამა მოიცავს ერთი მხრივ, საჭიროების მქონე ბავშვების დიაგნოსტირებას, მათი განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასებას და  მეორე მხრივ, შესაბამისი  მომსახურების თანადაფინანსებას. თითოეული  ბენეფიციარისათვის მომსახურების დაფინანსება განისაზღვრება: ა) დიაგნოსტირების მიზნით - არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით (ერთჯერადად); ბ) განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების შეფასების მიზნით - 150 ლარის ოდენობით (6 თვეში ერთხელ); გ) აუტიზმის სპექტრის  მქონე მოზარდების ქცევითი თერაპიის სეანსების დაფინანსება - წლის განმავლობაში  400 ლარის ოდენობით .

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები აუტიზმის სპექტრის დიაგნოსტირების, შეფასებისა და ქცევითი თერაპიის საჭიროების მქონე 2-15 წლამდე მოზარდების იდენტიფიცირება; მათი სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესება  ადრეული დიაგნოსტიკისა და აბილიტაციის პროცესის მხარდაჭერის გზით.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

სასურსათო პაკეტების შეძენა

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 19

15.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

პროგრამა შეიქმნა ახალი კორონავირუსის Covid19 მასობრივი გავრცელების პრევენციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების შედეგად ოჯახებისათვის მიყენებული ეკონომიკური ზიანის ნაწილობრივ შემსუბუქების მიზნით და ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები კრიზისულ ვითარებაში მყოფი ოჯახების სურსათით დახმარებას. დახმარების მიმღები ოჯახების იდენტიფიცირება მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის Covid19 მასობრივი გავრცელების პრევენციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების შედეგად ოჯახებისათვის მიყენებული ეკონომიკური ზიანის ნაწილობრივ შემსუბუქება

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 20

45.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც სტიქიური მოვლენების ან სხვა ობიექტური გარემოებების შედეგად დაუზიანდათ ან დაკარგეს საცხოვრისი, უზუნველყოფილნი იქნებიან დროებითი საცხოვრებლის ქირით.  გასაცემი თანხის ზუსტი ოდენობა განისაზღვრება  ,,მოქალაქეთა კერძო საკუთრებაზე სხვადასხვა ობიექტური გარემოების შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიის" მიერ.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება

დაფინანსება (ათასი ლარი)

 

06 02 21

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე/ბინაზე ხანძრის შედეგად გამოწვეული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურების მიზნით, ბენეფიციარს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 2500 ლარისა.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ხანძრისგან დაზარალებული ოჯახების დახმარება.

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 21-ე მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 21. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

ფუქც. კლას. კოდი

 

დასახელება

2019

 წლის

ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021

წლის პროექტი

   

სულ ჯამი

14,064.1

16,414.0

16,286.4

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

509.0

800.0

809.0

   

ხარჯები

6,603.2

7,158.7

7,784.9

   

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,779.0

   

საქონელი და მომსახურება

1,026.7

992.2

1,278.9

   

პროცენტი

27.9

31.8

44.3

   

სუბსიდიები

3,089.8

3,627.8

3,920.4

   

სხვა სექტორებს

3,089.8

3,627.8

3,920.4

   

გრანტები

4.8

18.1

11.2

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.7

9.0

3.0

   

მიმდინარე

1.7

2.0

3.0

   

კაპიტალური

0.0

7.0

0.0

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.1

9.1

8.2

   

მიმდინარე

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3.1

9.1

8.2

   

სოციალური უზრუნველყოფა

458.0

521.3

537.2

   

სხვა ხარჯები

424.1

298.5

213.9

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

138.1

164.5

209.2

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

286.1

134.0

4.7

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,433.1

9,199.6

8,445.9

   

ვალდებულებების კლება

27.8

55.7

55.7

01 00

701

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,622.3

2,733.5

3,886.5

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

160.0

172.0

172.0

   

ხარჯები

2,436.6

2,620.7

2,879.9

   

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,779.0

   

საქონელი და მომსახურება

694.8

736.3

831.2

   

პროცენტი

27.9

31.8

44.3

   

გრანტები

4.8

11.1

11.2

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.7

2.0

3.0

   

მიმდინარე

1.7

2.0

3.0

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.1

9.1

8.2

   

მიმდინარე

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3.1

9.1

8.2

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.9

18.0

15.0

   

სხვა ხარჯები

109.4

164.5

199.2

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

109.4

164.5

199.2

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157.8

57.1

950.9

   

ვალდებულებების კლება

27.8

55.7

55.7

01 01

7011

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,566.4

2,448.2

2,801.4

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

160.0

172.0

172.0

   

ხარჯები

2,408.5

2,391.1

2,736.4

   

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,779.0

   

საქონელი და მომსახურება

694.8

608.5

801.2

   

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

   

გრანტები

4.8

11.1

11.2

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.7

2.0

3.0

   

მიმდინარე

1.7

2.0

3.0

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.1

9.1

8.2

   

მიმდინარე

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3.1

9.1

8.2

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.9

18.0

15.0

   

სხვა ხარჯები

109.2

94.5

130.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

109.2

94.5

130.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157.8

57.1

65.0

   

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 01 01

70111

ბაღდათის საკრებულო

613.9

590.1

622.1

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

36.0

39.0

39.0

   

ხარჯები

597.2

590.1

612.1

   

შრომის ანაზღაურება

372.9

375.0

400.0

   

საქონელი და მომსახურება

172.1

155.1

155.1

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

5.0

2.0

   

სხვა ხარჯები

52.0

55.0

55.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

52.0

55.0

55.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.7

0.0

10.0

01 01 02

70111

ბაღდათის მერია

1,872.2

1,773.1

2,094.3

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

119.0

127.0

127.0

   

ხარჯები

1,731.0

1,716.0

2,039.3

   

შრომის ანაზღაურება

1,131.0

1,215.0

1,310.0

   

საქონელი და მომსახურება

510.4

437.4

630.1

   

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

   

გრანტები

4.8

11.1

11.2

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.7

2.0

3.0

   

მიმდინარე

1.7

2.0

3.0

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.1

9.1

8.2

   

მიმდინარე

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3.1

9.1

8.2

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3.1

9.1

8.2

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.6

13.0

13.0

   

სხვა ხარჯები

57.2

39.5

75.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

57.2

39.5

75.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141.1

57.1

55.0

   

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 01 03

702

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა

80.3

85.0

85.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

5.0

6.0

6.0

   

ხარჯები

80.3

85.0

85.0

   

შრომის ანაზღაურება

68.0

69.0

69.0

   

საქონელი და მომსახურება

12.2

16.0

16.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

01 02

 

საერთო დანიშნულების ხარჯები

55.9

174.5

189.2

   

ხარჯები

28.1

118.8

133.5

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

17.0

20.0

   

პროცენტი

27.9

31.8

44.3

   

სხვა ხარჯები

0.2

70.0

69.2

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.2

70.0

69.2

   

ვალდებულებების კლება

27.8

55.7

55.7

01 02 01

70112

სარეზერვო ფონდი

0.0

40.0

35.0

   

ხარჯები

0.0

40.0

35.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

40.0

35.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

40.0

35.0

01 02 02

7016

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

55.9

30.0

34.2

   

ხარჯები

28.1

30.0

34.2

   

სხვა ხარჯები

0.2

30.0

34.2

   

პროცენტი

27.9

   
   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.2

30.0

34.2

   

ვალდებულებების კლება

27.8

0.0

0.0

01 02 03

7016

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა

0.0

0.0

0.0

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

01 02 04

7016

სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)

0.0

87.5

100.0

   

ხარჯები

0.0

31.8

44.3

   

პროცენტი

0.0

31.8

44.3

   

ვალდებულებების კლება

0.0

55.7

55.7

01 02 05

70111

თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი

0.0

17.0

20.0

   

ხარჯები

0.0

17.0

20.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

17.0

20.0

01 03

 

სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

885.9

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

01 03 01

70421

სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა

0.0

0.0

0.0

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

     

01 03 02

70473

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა

0.0

0.0

885.9

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

885.9

01 04

70111

საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა

0.0

110.8

10.0

   

ხარჯები

0.0

110.8

10.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

110.8

10.0

02 00

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,178.0

8,555.3

7,241.2

   

ხარჯები

241.6

276.3

300.9

   

საქონელი და მომსახურება

159.3

161.2

298.8

   

სხვა ხარჯები

82.2

115.1

2.1

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

82.2

115.1

 
   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,936.4

8,279.0

6,940.3

02 01

70451

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4,547.4

5,875.3

5,226.8

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,547.4

5,875.3

5,426.8

02 01 01

70451

ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა

33.2

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.2

0.0

0.0

02 01 02

70451

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

4,514.2

5,875.3

5,426.8

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,514.2

5,875.3

5,426.8

02 02

 

წყლის სისტემების განვითარება

136.4

45.5

95.0

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.4

45.5

95.0

02 02 01

7052

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

136.4

37.5

60.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.4

37.5

60.0

02 02 02

7063

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

8.0

35.0

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.0

35.0

02 03

7064

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

175.7

206.6

338.7

   

ხარჯები

137.5

156.2

288.7

   

საქონელი და მომსახურება

137.5

156.2

288.7

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.2

50.4

50.0

02 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

10.0

120.1

78.9

   

ხარჯები

10.0

120.1

12.1

   

საქონელი და მომსახურება

10.0

5.0

10.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

115.1

2.1

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

115.1

2.1

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

66.8

02 04 01

7061

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

115.1

67.1

   

ხარჯები

0.0

115.1

2.1

   

სხვა ხარჯები

0.0

115.1

2.1

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

115.1

2.1

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

65.0

02 04 02

7049

საკადასტრო რუქის დამზადება

10.0

5.0

10.0

   

ხარჯები

10.0

5.0

10.0

   

საქონელი და მომსახურება

10.0

5.0

10.0

02 04 03

7049

შადრევნების ექსპლოატაცია

0.0

0.0

1.8

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1.8

02 05

7049

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

409.5

416.3

371.1

   

ხარჯები

94.1

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

11.8

0.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

82.2

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

82.2

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315.5

416.3

371.1

02 06

7049

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

82.7

191.3

80.1

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82.7

191.3

80.1

02 07

70443

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1,008.9

1,552.2

665.6

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,008.9

1,552.2

665.6

02 07 01

70443

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

666.7

1,538.8

604.9

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

666.7

1,538.8

604.9

02 07 02

70443

საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია

342.1

13.4

60.7

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

342.1

13.4

60.7

02 08

7049

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

598.8

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

598.8

0.0

0.0

02 09

7049

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

208.5

148.0

185.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

208.5

148.0

185.0

03 00

705

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

949.5

1,201.1

1,233.4

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

145.0

148.0

154.0

   

ხარჯები

949.5

1,201.1

1,225.4

   

საქონელი და მომსახურება

4.8

5.0

5.0

   

სუბსიდიები

944.7

1,196.1

1,220.4

   

სხვა სექტორებს

944.7

1,196.1

1,220.4

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

8.0

03 01

7051

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

944.7

1,196.1

1,228.4

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

145.0

148.0

154.0

   

ხარჯები

944.7

1,196.1

1,220.4

   

სუბსიდიები

944.7

1,196.1

1,220.4

   

სხვა სექტორებს

944.7

1,196.1

1,220.4

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

8.0

03 01 01

7051

ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

944.7

1,196.1

1,228.4

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

145.0

148.0

154.0

   

ხარჯები

944.7

1,196.1

1,220.4

   

სუბსიდიები

944.7

1,196.1

1,192.0

   

სხვა სექტორებს

944.7

1,196.1

1,192.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

8.0

03 02

7054

ქალაქის გამწვანება

4.8

5.0

5.0

   

ხარჯები

4.8

5.0

5.0

   

საქონელი და მომსახურება

4.8

5.0

5.0

04 00

709

განათლება

1,597.3

2,198.9

2,027.6

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

0.0

270.0

270.0

   

ხარჯები

1,263.8

1,337.6

1,524.9

   

საქონელი და მომსახურება

120.6

64.7

0.0

   

სუბსიდიები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

სხვა სექტორებს

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333.5

861.3

502.7

04 01

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,144.1

1,272.9

1,479.8

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

0.0

270.0

270.0

   

ხარჯები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

სუბსიდიები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

სხვა სექტორებს

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

33.8

04 01 01

7091

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

1,144.1

1,272.9

1,479.8

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

 

270.0

270.0

   

ხარჯები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

სუბსიდიები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

სხვა სექტორებს

1,143.2

1,272.9

1,446.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

33.8

04 02

70923

სასკოლო განათლების  ხელშეწყობის პროგრამა

453.2

926.0

547.7

   

ხარჯები

120.6

64.7

78.9

   

საქონელი და მომსახურება

120.6

64.7

78.9

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332.7

861.3

468.9

05 00

708

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,003.0

1,097.0

1,267.9

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

191.0

197.0

200.0

   

ხარჯები

998.6

1,094.8

1,223.9

   

საქონელი და მომსახურება

37.7

15.0

55.0

   

სუბსიდიები

954.4

1,072.8

1,168.9

   

სხვა სექტორებს

954.4

1,072.8

1,168.9

   

გრანტები

0.0

7.0

0.0

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0.0

7.0

0.0

   

კაპიტალური

0.0

7.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

6.5

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

6.5

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

2.2

44.0

05 01

7081

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

293.4

332.0

402.2

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

47.0

50.0

53.0

   

ხარჯები

293.4

332.0

395.2

   

საქონელი და მომსახურება

7.6

5.0

17.0

   

სუბსიდიები

282.5

327.0

378.2

   

სხვა სექტორებს

282.5

327.0

378.2

   

სხვა ხარჯები

3.3

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3.3

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

0.0

7.0

05 01 01

7081

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

10.9

5.0

17.0

   

ხარჯები

10.9

5.0

17.0

   

საქონელი და მომსახურება

7.6

5.0

17.0

   

სხვა ხარჯები

3.3

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3.3

0.0

0.0

05 01 02

7081

ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

282.5

325.0

382.2

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

47.0

50.0

53.0

   

ხარჯები

282.5

325.0

375.2

   

სუბსიდიები

282.5

325.0

375.2

   

სხვა სექტორებს

282.5

325.0

375.2

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

0.0

7.0

05 01 03

7081

ა.(ა).ი.პ საფეხბურთო კლუბი საირმე

0.0

0.0

0.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

     
   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

   

სხვა სექტორებს

0.0

0.0

0.0

05 01 04

7081

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

2.0

3.0

   

ხარჯები

0.0

2.0

3.0

   

სუბსიდიები

0.0

2.0

3.0

   

სხვა სექტორებს

0.0

2.0

3.0

05 02

7082

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

646.0

685.0

767.7

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

144.0

147.0

147.0

   

ხარჯები

641.7

682.8

730.7

   

საქონელი და მომსახურება

17.1

7.0

25.0

   

სუბსიდიები

621.9

675.8

705.7

   

სხვა სექტორებს

621.9

675.8

705.7

   

სხვა ხარჯები

2.6

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

2.6

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

2.2

37.0

05 02 01

7082

ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

626.2

678.0

742.7

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

144.0

147.0

147.0

   

ხარჯები

621.9

675.8

705.7

   

სუბსიდიები

621.9

675.8

705.7

   

სხვა სექტორებს

621.9

675.8

705.7

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

2.2

37.0

05 02 02

7082

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

19.8

7.0

25.0

   

ხარჯები

19.8

7.0

25.0

   

საქონელი და მომსახურება

17.1

7.0

25.0

   

სხვა ხარჯები

2.6

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

2.6

0.0

0.0

05 03

7084

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

13.6

10.0

28.0

   

ხარჯები

13.6

10.0

28.0

   

საქონელი და მომსახურება

12.9

3.0

13.0

   

სუბსიდიები

0.0

0.0

15.0

   

სხვა სექტორებს

0.0

0.0

15.0

   

გრანტები

0.0

7.0

0.0

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0.0

7.0

0.0

   

კაპიტალური

0.0

7.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

0.6

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.6

0.0

0.0

05 04

7084

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

50.0

70.0

70.0

   

ხარჯები

50.0

70.0

70.0

   

სუბსიდიები

50.0

70.0

70.0

   

სხვა სექტორებს

50.0

70.0

70.0

06 00

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

714.1

628.2

629.9

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

13.0

13.0

13.0

   

ხარჯები

713.1

628.2

629.9

   

საქონელი და მომსახურება

9.5

10.0

10.0

   

სუბსიდიები

47.5

86.0

85.1

   

სხვა სექტორებს

47.5

86.0

85.1

   

სოციალური უზრუნველყოფა

430.1

503.3

517.2

   

სხვა ხარჯები

226.0

18.9

12.6

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

22.2

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

203.8

18.9

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

06 01

7074

ჯანმრთელობის დაცვა

48.5

86.0

85.1

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

13.0

13.0

13.0

   

ხარჯები

47.5

86.0

85.1

   

სუბსიდიები

47.5

86.0

85.1

   

სხვა სექტორებს

47.5

86.0

85.1

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

06 01 01

7074

ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი

48.5

86.0

85.1

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

13.0

13.0

13.0

   

ხარჯები

47.5

86.0

85.1

   

სუბსიდიები

47.5

86.0

85.1

   

სხვა სექტორებს

47.5

86.0

85.1

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

   

06 02

710

სოციალური პროგრამები

665.6

542.2

539.8

   

ხარჯები

665.6

542.2

539.8

   

საქონელი და მომსახურება

9.5

10.0

10.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

430.1

503.3

517.2

   

სხვა ხარჯები

226.0

18.9

12.6

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

22.2

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

203.8

18.9

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

06 02 01

71011

სამედიცინო დახმარების ხარჯები

208.9

146.9

168.3

   

ხარჯები

208.9

146.9

168.3

   

სოციალური უზრუნველყოფა

208.9

146.9

168.3

06 02 02

7109

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

0.8

5.3

2.0

   

ხარჯები

0.8

5.3

2.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

5.3

2.0

06 02 03

7109

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

2.2

3.0

5.0

   

ხარჯები

2.2

3.0

5.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

2.2

3.0

5.0

06 02 04

7109

უფასო სასადილოს დაფინანსება

44.8

50.0

50.0

   

ხარჯები

44.8

50.0

50.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

44.8

50.0

50.0

06 02 05

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

27.7

31.5

30.0

   

ხარჯები

27.7

31.5

30.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.7

31.5

30.0

06 02 06

7109

სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

251.5

74.9

7.6

   

ხარჯები

251.5

74.9

7.6

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

30.6

56.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

220.9

18.9

2.6

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

17.1

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

203.8

18.9

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

06 02 07

7109

თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

47.4

58.5

55.0

   

ხარჯები

47.4

58.5

55.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

42.3

58.5

55.0

   

სხვა ხარჯები

5.1

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

5.1

0.0

0.0

06 02 08

7109

ვეტერანთა დახმარება

10.0

15.0

15.0

   

ხარჯები

10.0

15.0

15.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

15.0

15.0

06 02 09

71012

შშმ პირთა დახმარება

27.7

40.0

40.0

   

ხარჯები

27.7

40.0

40.0

   

საქონელი და მომსახურება

9.5

10.0

10.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

18.2

30.0

30.0

06 02 10

7109

ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

2.4

2.6

2.4

   

ხარჯები

2.4

2.6

2.4

   

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

2.6

2.4

06 02 11

7102

დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება

0.8

2.5

4.5

   

ხარჯები

0.8

2.5

4.5

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

2.5

4.5

06 02 12

7109

დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

27.9

35.0

35.0

   

ხარჯები

27.9

35.0

35.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.9

35.0

35.0

06 02 13

7104

18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

5.4

8.0

11.0

   

ხარჯები

5.4

8.0

11.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

5.4

8.0

11.0

06 02 14

7104

მარტოხელა მშობლის დახმარება

2.0

3.0

3.0

   

ხარჯები

2.0

3.0

3.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

3.0

3.0

06 02 15

7104

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

5.1

10.0

12.0

   

ხარჯები

5.1

10.0

12.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

5.1

0.0

12.0

06 02 16

7109

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

1.3

3.0

3.0

   

ხარჯები

1.3

3.0

3.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

3.0

3.0

06 02 17

71011

მედიკამენტების დაფინანსება

0.0

26.0

26.0

   

ხარჯები

0.0

26.0

26.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

26.0

26.0

06 02 18

71012

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა

0.0

7.0

5.0

   

ხარჯები

0.0

7.0

5.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

7.0

5.0

06 02 19

7102

სასურსათო პაკეტების შეძენა

0.0

20.0

15.0

   

ხარჯები

0.0

20.0

15.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

20.0

15.0

06 02 20

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

45.0

   

ხარჯები

0.0

0.0

45.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

45.0

06 02 21

7109

ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის  თანადაფინანსება

0

0

10

   

ხარჯები

0

0

10

   

სხვა ხარჯები

0

0

10

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა მშვილდაძე