„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/07/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/07/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016490
8
29/07/2021
ვებგვერდი, 29/07/2021
190020020.35.161.016490
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2021 წლის 29 ივლისი

ქ. გარდაბანი

 

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის საფუძველზე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge; 02/12/2020; სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.161.016480) დამტკიცებულ დანართში და

ა) დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

(ათას ლარებში)

 

დასახელება

 

2019 წლის ფაქტი

 

2020 წლის გეგმა

 

2021 წლის გეგმა

შემოსავლები

40662.6

35918.8

36989.8

გადასახადები

24759.8

23000.6

24730.5

გრანტები

9463.8

9033.0

7217.1

სხვა შემოსავლები

6439.0

3885.2

5042.2

ხარჯები

20925.9

20479.4

23559.7

შრომის ანაზღაურება

3982.5

4178.0

4135.0

საქონელი და მომსახურება

3044.8

3127.0

3724.4

პროცენტი

42.2

39.0

40.0

სუბსიდიები

7994.6

9281.7

11842.3

გრანტები

3294.1

45.0

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2188.7

2993.8

3294.0

სხვა ხარჯები

379.1

815.0

469.0

საოპერაციო სალდო

19736.7

15439.4

13430.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

23568.9

24565.1

21171.5

ზრდა

25152.1

25365.1

22321.5

კლება

1583.2

800.0

1150.0

მთლიანი სალდო

-3832.2

-9125.7

-7741.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3986.0

-9227.7

-7801.4

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

3986.0

9227.7

7801.4

ვალდებულებების ცვლილება

-153.8

-102.0

-60.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

153.8

102.0

60.0

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

ბ) დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის  ცვლილება: განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

(ათას ლარებში)

 

დასახელება

 

2019 წლის ფაქტი

 

2020 წლის გეგმა

 

2021 წლის გეგმა

შემოსულობები

42245.8

36718.8

38139.8

შემოსავლები

40662.6

35918.8

36989.8

არაფინანსური აქტივების კლება

1583.2

800.0

1150.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

46231.8

45946.5

45941.2

ხარჯები

20925.9

20479.4

23559.7

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25152.1

25365.1

22321.5

ვალდებულებების კლება

153.8

102.0

60.0

ნაშთის ცვლილება

-3986.0

-9227.7

-7801.4

გ) დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

(ათას ლარებში)

 

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 23559.7 ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ხარჯები

20925.9

20479.4

23559.7

შრომის ანაზღაურება

3982.5

4178.0

4135.0

საქონელი და მომსახურება

3044.8

3127.0

3724.4

პროცენტი

42.2

39.0

40.0

სუბსიდიები

7994.6

9281.7

11842.3

გრანტები

3294.1

45.0

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2188.7

2993.8

3294.0

სხვა ხარჯები

379.1

815.0

469.0

დ) დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21171.5 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22321.5 ათ. ლარის ოდენობით

 

ორგ.კოდი

 

დასახელება

 

2019

წლის ფაქტი

 

2020

წლის გეგმა

 

2021

წლის გეგმა

01 01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

324.7

100.0

100.0

 

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

11250.8

12863.8

9274.4

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

0.0

40.0

40.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

20.0

106.2

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

4290.2

267.1

41.8

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

120.5

376.3

38.7

02 02 05

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

161.8

76.1

93.9

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა

0.0

25.0

0.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

386.5

174.1

1888.8

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

1105.9

3.7

562.0

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

607.2

466.6

499.6

02 04 03

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

0.0

57.0

0.0

02 04 04

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

0.0

21.9

31.9

02 05 01

სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

0.0

25.0

02 05 02

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

174.8

0.7

0.7

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

259.0

280.9

370.0

02 06 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

378.2

02 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

0.0

454.4

300.0

02 07 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

2215.9

1559.6

570.0

02 08 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

574.4

691.2

729.0

03 02 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

224.9

1288.0

2282.2

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა- პატრონობა

 

0.0

 

0.0

 

1.5

03 03 01

ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა

277.7

108.0

108.0

04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

114.5

272.9

15.0

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

2088.6

3505.6

1536.9

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

959.2

1620.8

132.5

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

0.0

0.0

4.2

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

606.1

2907.3

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.7

0.0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

0.0

3.7

3.8

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

0.0

6.2

6.0

05 02 05

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

8.6

3.7

4.0

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

0.0

0.0

3.0

05 02 07

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა

0.0

1.1

0.0

05 02 09

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

247.1

237.7

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

1.3

1.3

2.8

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

219.4

24.5

06 02 04

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

5.7

2.0

2.0

სულ

 

25152.1

25365.1

22321.5


(ათას ლარებში)

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1150.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1583.2

800.0

1150.0

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

775.9

700.0

1050.0

შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

807.3

100.0

100.0

ე) დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი  9.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური ჭრილში თანდართული რედაქციით.

(ათას ლარებში)

 

კოდი

 

დასახელება

2019

წლის ფაქტი

2020

წლის გეგმა

2021

წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5940.9

6385.0

6385.0

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 

5886.6

 

6235.0

 

6235.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5886.6

6235.0

6235.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

40.0

40.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

40.0

40.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

54.4

55.0

55.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

55.0

55.0

702

თავდაცვა

172.2

232.0

232.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

13479.5

10363.9

10402.0

7045

ტრანსპორტი

11250.8

9458.9

9497.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11250.8

9458.9

9497.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2228.7

905.0

905.0

705

გარემოს დაცვა

1864.4

3958.8

3958.8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1225.7

1318.8

1318.8

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

120.5

220.5

220.5

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

224.9

2386.4

2386.4

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

293.3

33.1

33.1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

12202.3

6746.3

6784.5

7061

ბინათმშენებლობა

1713.0

1061.6

1061.6

7063

წყალმომარაგება

8685.9

1188.9

1188.9

7064

გარე განათება

1229.0

3088.8

3088.8

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

574.4

1407.0

1445.2

707

ჯანმრთელობის დაცვა

317.2

480.5

650.5

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

285.7

400.0

400.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

31.5

80.5

250.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2079.6

5351.3

5357.5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

682.3

3832.3

3759.5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

928.4

967.4

1002.4

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

40.0

50.0

50.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

428.9

501.6

545.6

709

განათლება

7723.9

8717.4

8717.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

6510.3

7996.9

7996.9

7092

ზოგადი განათლება

1213.5

300.2

300.2

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

1213.5

300.2

300.2

7093

პროფესიული განათლება

0.0

163.6

163.6

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

256.7

256.7

710

სოციალური დაცვა

2297.9

3496.0

3243.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1346.6

1545.0

1520.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1286.6

1485.0

1460.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

60.0

60.0

60.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

25.5

31.0

28.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

23.3

30.0

30.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

557.3

1154.0

974.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

6.8

37.5

22.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

338.5

698.5

669.0

სულ

 

46078.0

45844.5

45731.2

ვ) დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

(ათას ლარებში)

ორგ.კოდი

დასახელება

 

 

2019

წლის ფაქტი

 

2020

წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო ილი ტრანს ერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

46231.8

45946.5

45941.2

7483.7

38457.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

20925.9

20479.4

23559.7

424.9

23134.8

 

შრომის ანაზღაურება

3982.5

4178.0

4135.0

0.0

4135.0

 

საქონელი და მომსახურება

3044.8

3127.0

3724.4

212.7

3511.7

 

პროცენტი

42.2

39.0

40.0

0.0

40.0

 

სუბსიდიები

7994.6

9281.7

11842.3

207.2

11635.1

 

გრანტები

3294.1

45.0

55.0

0.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2188.7

2993.8

3294.0

3.0

3291.0

 

სხვა ხარჯები

379.1

815.0

469.0

2.0

467.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25152.1

25365.1

22321.5

7058.8

15262.7

 

ვალდებულებების კლება

153.8

102.0

60.0

0.0

60.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6266.9

6789.0

6677.0

35.0

6642.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

5788.4

6587.0

6517.0

35.0

6482.0

 

შრომის ანაზღაურება

3982.5

4178.0

4135.0

0.0

4135.0

 

საქონელი და მომსახურება

1348.4

1523.0

1825.0

35.0

1790.0

 

პროცენტი

42.2

39.0

40.0

0.0

40.0

 

გრანტები

45.0

45.0

55.0

0.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104.0

71.0

77.0

0.0

77.0

 

სხვა ხარჯები

266.4

731.0

385.0

0.0

385.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

324.7

100.0

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

153.8

102.0

60.0

0.0

60.0

 

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

 

5978.6

 

6052.0

 

6307.0

 

35.0

 

6272.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

5653.9

5952.0

6207.0

35.0

6172.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

3982.5

4178.0

4135.0

0.0

4135.0

 

საქონელი და მომსახურება

1348.4

1523.0

1825.0

35.0

1790.0

 

გრანტები

45.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104.0

71.0

77.0

0.0

77.0

 

სხვა ხარჯები

174.1

180.0

170.0

0.0

170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

324.7

100.0

100.0

0.0

100.0

01 01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1182.9

1250.0

1285.0

0.0

1285.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

20.0

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

1182.9

1250.0

1285.0

0.0

1285.0

 

შრომის ანაზღაურება

854.9

890.0

900.0

 

900.0

 

საქონელი და მომსახურება

172.8

200.0

235.0

 

235.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

10.0

10.0

 

10.0

 

სხვა ხარჯები

155.2

150.0

140.0

 

140.0

01 01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

4623.5

4550.0

4750.0

0.0

4750.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.0

191.0

191.0

 

191.0

 

ხარჯები

4298.8

4450.0

4650.0

0.0

4650.0

 

შრომის ანაზღაურება

2998.6

3150.0

3100.0

 

3100.0

 

საქონელი და მომსახურება

1132.3

1210.0

1460.0

 

1460.0

 

გრანტები

45.0

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104.0

60.0

60.0

 

60.0

 

სხვა ხარჯები

18.9

30.0

30.0

 

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

324.7

100.0

100.0

 

100.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

172.2

212.0

232.0

35.0

197.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

172.2

212.0

232.0

35.0

197.0

 

შრომის ანაზღაურება

128.9

138.0

135.0

 

135.0

 

საქონელი და მომსახურება

43.3

73.0

90.0

35.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.0

7.0

 

7.0

 

01 01 04

 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

 

0.0

 

40.0

 

40.0

 

0.0

 

40.0

 

ხარჯები

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

40.0

40.0

 

40.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

288.3

737.0

370.0

0.0

370.0

 

ხარჯები

134.5

635.0

310.0

0.0

310.0

 

პროცენტი

42.2

39.0

40.0

0.0

40.0

 

გრანტები

0.0

45.0

55.0

0.0

55.0

 

სხვა ხარჯები

92.3

551.0

215.0

0.0

215.0

 

ვალდებულებების კლება

153.8

102.0

60.0

0.0

60.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

80.1

540.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

80.1

540.0

200.0

0.0

200.0

 

სხვა ხარჯები

80.1

540.0

200.0

 

200.0

01 02 02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

196.0

141.0

100.0

0.0

100.0

 

 

ხარჯები

42.2

39.0

40.0

0.0

40.0

 

პროცენტი

42.2

39.0

40.0

 

40.0

 

ვალდებულებების კლება

153.8

102.0

60.0

 

60.0

 

01 02 03

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

 

12.2

 

11.0

 

15.0

 

0.0

 

15.0

 

ხარჯები

12.2

11.0

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

12.2

11.0

15.0

 

15.0

 

01 02 04

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

 

0.0

 

45.0

 

55.0

 

0.0

 

55.0

 

ხარჯები

0.0

45.0

55.0

0.0

55.0

 

გრანტები

0.0

45.0

55.0

 

55.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

26329.3

19711.3

17703.8

6914.1

10789.8

 

ხარჯები

5182.3

2332.9

2753.7

10.0

2743.7

 

საქონელი და მომსახურება

1159.6

1284.4

1615.7

10.0

1605.7

 

სუბსიდიები

773.6

1048.5

1138.0

0.0

1138.0

 

გრანტები

3249.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21147.0

17378.5

14950.1

6904.1

8046.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

11250.8

12958.8

9458.9

6175.1

3283.8

 

ხარჯები

0.0

35.0

38.3

0.0

38.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

35.0

38.3

0.0

38.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11250.8

12923.8

9420.6

6175.1

3245.5

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

11250.8

12863.8

9274.4

6175.1

3099.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11250.8

12863.8

9274.4

6175.1

3099.3

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

40.0

40.0

 

40.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

55.0

144.5

0.0

144.5

 

ხარჯები

0.0

35.0

38.3

0.0

38.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

35.0

38.3

 

38.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

106.2

 

106.2

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

8806.4

1742.1

1384.4

10.0

1374.4

 

ხარჯები

4233.9

997.6

1210.1

10.0

1200.1

 

საქონელი და მომსახურება

211.2

250.0

340.0

10.0

330.0

 

სუბსიდიები

773.6

747.6

870.1

0.0

870.1

 

გრანტები

3249.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4572.5

744.5

174.3

0.0

174.3

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

7750.5

267.1

41.8

0.0

41.8

 

ხარჯები

3460.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

211.2

0.0

0.0

 

 

 

გრანტები

3249.1

0.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4290.2

267.1

41.8

 

41.8

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

0.0

250.0

340.0

10.0

330.0

 

 

ხარჯები

0.0

250.0

340.0

10.0

330.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

250.0

340.0

10.0

330.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

120.5

376.3

38.7

0.0

38.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.5

376.3

38.7

 

38.7

02 02 05

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

935.4

636.4

782.1

0.0

782.1

 

ხარჯები

773.6

560.3

688.3

0.0

688.3

 

სუბსიდიები

773.6

560.3

688.3

 

688.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.8

76.1

93.9

 

93.9

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა

0.0

212.3

181.8

0.0

181.8

 

ხარჯები

0.0

187.3

181.8

0.0

181.8

 

სუბსიდიები

0.0

187.3

181.8

 

181.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

25.0

0.0

 

0.0

02 03

გარე განათება

1229.0

1124.1

3088.8

0.0

3088.8

 

ხარჯები

842.5

950.0

1200.0

0.0

1200.0

 

საქონელი და მომსახურება

842.5

950.0

1200.0

0.0

1200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386.5

174.1

1888.8

0.0

1888.8

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

842.5

950.0

1200.0

0.0

1200.0

 

ხარჯები

842.5

950.0

1200.0

0.0

1200.0

 

საქონელი და მომსახურება

842.5

950.0

1200.0

 

1200.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

386.5

174.1

1888.8

0.0

1888.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386.5

174.1

1888.8

 

1888.8

 

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 

1713.0

 

850.1

 

1361.4

 

0.0

 

1361.4

 

ხარჯები

0.0

300.9

267.9

0.0

267.9

 

სუბსიდიები

0.0

300.9

267.9

0.0

267.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1713.0

549.2

1093.5

0.0

1093.5

 

 

02 04 01

 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

 

 

1105.9

 

 

3.7

 

 

562.0

 

 

0.0

 

 

562.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1105.9

3.7

562.0

 

562.0

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

607.2

466.6

499.6

0.0

499.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

607.2

466.6

499.6

 

499.6

 

02 04 03

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

 

0.0

 

57.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

57.0

0.0

 

 

 

02 04 04

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა- პატრონობა

 

0.0

 

322.8

 

299.8

 

0.0

 

299.8

 

ხარჯები

0.0

300.9

267.9

0.0

267.9

 

სუბსიდიები

0.0

300.9

267.9

 

267.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

21.9

31.9

 

31.9

 

 

 

02 05

 

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

 

 

267.9

 

 

3.1

 

 

28.1

 

 

0.0

 

 

28.1

 

ხარჯები

93.2

2.4

2.4

0.0

2.4

 

საქონელი და მომსახურება

93.2

2.4

2.4

0.0

2.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174.8

0.7

25.7

0.0

25.7

02 05 01

სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

25.0

 

25.0

 

02 05 02

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

 

267.9

 

3.1

 

3.1

 

0.0

 

3.1

 

ხარჯები

93.2

2.4

2.4

0.0

2.4

 

საქონელი და მომსახურება

93.2

2.4

2.4

 

2.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174.8

0.7

0.7

 

0.7

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

259.0

280.9

748.2

0.0

748.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259.0

280.9

748.2

0.0

748.2

 

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

 

259.0

 

280.9

 

370.0

 

0.0

 

370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259.0

280.9

370.0

 

370.0

02 06 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

378.2

0.0

378.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

378.2

 

378.2

 

 

02 07

 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

 

 

2228.7

 

 

2061.0

 

 

905.0

 

 

0.0

 

 

905.0

 

ხარჯები

12.8

47.0

35.0

0.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.8

47.0

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2215.9

2014.0

870.0

0.0

870.0

 

02 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

 

0.0

 

469.4

 

315.0

 

0.0

 

315.0

 

ხარჯები

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

15.0

15.0

 

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

454.4

300.0

 

300.0

 

02 07 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

 

2228.7

 

1591.6

 

590.0

 

0.0

 

590.0

 

ხარჯები

12.8

32.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.8

32.0

20.0

 

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2215.9

1559.6

570.0

 

570.0

 

02 08

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

574.4

 

691.2

 

729.0

 

729.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

574.4

691.2

729.0

729.0

0.0

 

 

 

02 08 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

574.4

 

691.2

 

729.0

 

729.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

574.4

691.2

729.0

729.0

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1476.0

2569.0

3735.2

0.0

3735.2

 

ხარჯები

973.4

1173.0

1343.5

0.0

1343.5

 

საქონელი და მომსახურება

25.4

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

948.0

1143.0

1313.5

0.0

1313.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

502.6

1396.0

2391.7

0.0

2391.7

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

973.4

1063.0

1240.8

0.0

1240.8

 

ხარჯები

973.4

1063.0

1240.8

0.0

1240.8

 

საქონელი და მომსახურება

25.4

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

948.0

1033.0

1210.8

0.0

1210.8

 

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 

948.0

 

1033.0

 

1210.8

 

0.0

 

1210.8

 

ხარჯები

948.0

1033.0

1210.8

0.0

1210.8

 

სუბსიდიები

948.0

1033.0

1210.8

 

1210.8

03 01 02

მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა

25.4

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

25.4

30.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

25.4

30.0

30.0

 

30.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

224.9

1398.0

2386.4

0.0

2386.4

 

ხარჯები

0.0

110.0

102.7

0.0

102.7

 

სუბსიდიები

0.0

110.0

102.7

0.0

102.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.9

1288.0

2283.7

0.0

2283.7

 

 

03 02 01

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

 

 

224.9

 

 

1288.0

 

 

2282.2

 

 

0.0

 

 

2282.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.9

1288.0

2282.2

 

2282.2

 

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა

 

0.0

 

110.0

 

104.2

 

0.0

 

104.2

 

ხარჯები

0.0

110.0

102.7

0.0

102.7

 

სუბსიდიები

0.0

110.0

102.7

 

102.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1.5

 

1.5

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

277.7

108.0

108.0

0.0

108.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277.7

108.0

108.0

0.0

108.0

 

03 03 01

ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა

 

277.7

 

108.0

 

108.0

 

0.0

 

108.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277.7

108.0

108.0

 

108.0

04 00

განათლება

7723.9

10413.9

8297.1

300.2

7996.9

 

ხარჯები

4561.6

5014.5

6612.7

167.7

6445.0

 

საქონელი და მომსახურება

254.4

261.5

167.7

167.7

0.0

 

სუბსიდიები

4307.3

4753.0

6445.0

0.0

6445.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3162.3

5399.4

1684.4

132.5

1551.9

04 01

სკოლამდელი განათლება

6510.3

8531.5

7996.9

0.0

7996.9

 

ხარჯები

4307.3

4753.0

6445.0

0.0

6445.0

 

სუბსიდიები

4307.3

4753.0

6445.0

0.0

6445.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2203.1

3778.5

1551.9

0.0

1551.9

04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4421.8

5025.9

6460.0

0.0

6460.0

 

ხარჯები

4307.3

4753.0

6445.0

0.0

6445.0

 

სუბსიდიები

4307.3

4753.0

6445.0

 

6445.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114.5

272.9

15.0

 

15.0

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

2088.6

3505.6

1536.9

0.0

1536.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2088.6

3505.6

1536.9

 

1536.9

04 02

დაწყებითი ზოგადი განათლება

1213.5

1882.3

300.2

300.2

0.0

 

ხარჯები

254.4

261.5

167.7

167.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

254.4

261.5

167.7

167.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

959.2

1620.8

132.5

132.5

0.0

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

959.2

1620.8

132.5

132.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

959.2

1620.8

132.5

132.5

 

04 02 02

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება

254.4

261.5

167.7

167.7

0.0

 

ხარჯები

254.4

261.5

167.7

167.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

254.4

261.5

167.7

167.7

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1820.6

2676.8

5401.7

0.0

5401.7

 

ხარჯები

1812.0

1808.1

2235.6

0.0

2235.6

 

საქონელი და მომსახურება

257.1

28.1

86.0

0.0

86.0

 

სუბსიდიები

1474.0

1700.0

2069.6

0.0

2069.6

 

სხვა ხარჯები

80.9

80.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.6

868.6

3166.1

0.0

3166.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

682.3

1268.6

3832.3

0.0

3832.3

 

ხარჯები

682.3

662.5

920.8

0.0

920.8

 

საქონელი და მომსახურება

25.4

2.5

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

579.5

580.0

835.8

0.0

835.8

 

სხვა ხარჯები

77.5

80.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

606.1

2911.5

0.0

2911.5

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

25.4

2.5

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

25.4

2.5

5.0

0.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

25.4

2.5

5.0

 

5.0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

579.5

580.0

840.0

0.0

840.0

 

ხარჯები

579.5

580.0

835.8

0.0

835.8

 

სუბსიდიები

579.5

580.0

835.8

 

835.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

4.2

 

4.2

 

 

 

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

 

0.0

 

606.1

 

2907.3

 

0.0

 

2907.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

606.1

2907.3

 

2907.3

 

05 01 04

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოევის ხარჯები

 

77.5

 

80.0

 

80.0

 

0.0

 

80.0

 

ხარჯები

77.5

80.0

80.0

0.0

80.0

 

სხვა ხარჯები

77.5

80.0

80.0

 

80.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1072.5

1408.2

1563.3

0.0

1563.3

 

ხარჯები

1063.9

1145.6

1308.8

0.0

1308.8

 

საქონელი და მომსახურება

168.8

25.6

75.0

0.0

75.0

 

სუბსიდიები

894.6

1120.0

1233.8

0.0

1233.8

 

სხვა ხარჯები

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.6

262.5

254.6

0.0

254.6

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

129.3

6.3

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

129.3

5.6

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

128.8

5.6

25.0

 

25.0

 

სხვა ხარჯები

0.5

0.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.7

0.0

 

 

05 02 02

ტელევიზიის დაფინანსება

40.0

20.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

40.0

20.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.0

20.0

50.0

 

50.0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

0.0

250.0

163.6

0.0

163.6

 

ხარჯები

0.0

246.3

159.8

0.0

159.8

 

სუბსიდიები

0.0

246.3

159.8

 

159.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.7

3.8

 

3.8

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

0.0

137.6

151.2

0.0

151.2

 

ხარჯები

0.0

131.4

145.1

0.0

145.1

 

სუბსიდიები

0.0

131.4

145.1

 

145.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.2

6.0

 

6.0

05 02 05

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

675.0

331.6

534.7

0.0

534.7

 

ხარჯები

666.4

327.9

530.7

0.0

530.7

 

სუბსიდიები

666.4

327.9

530.7

 

530.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.6

3.7

4.0

 

4.0

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

124.1

154.2

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

124.1

154.2

167.0

0.0

167.0

 

სუბსიდიები

124.1

154.2

167.0

 

167.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3.0

 

3.0

05 02 07

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა

0.0

155.7

105.5

0.0

105.5

 

ხარჯები

0.0

154.6

105.5

0.0

105.5

 

სუბსიდიები

0.0

154.6

105.5

 

105.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.1

0.0

 

0.0

05 02 08

მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა

104.0

105.6

125.6

0.0

125.6

 

ხარჯები

104.0

105.6

125.6

0.0

125.6

 

სუბსიდიები

104.0

105.6

125.6

 

125.6

 

05 02 09

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

 

0.0

 

247.1

 

237.7

 

0.0

 

237.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

247.1

237.7

 

237.7

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

65.8

0.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

65.8

0.0

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

62.9

0.0

6.0

0.0

6.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

65.8

0.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

65.8

0.0

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

62.9

0.0

6.0

 

6.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

 

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2615.1

3786.6

4126.5

234.5

3892.0

 

ხარჯები

2608.2

3563.9

4097.2

212.2

3885.0

 

სუბსიდიები

491.7

637.1

876.2

207.2

669.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2084.7

2922.8

3217.0

3.0

3214.0

 

სხვა ხარჯები

31.8

4.0

4.0

2.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

222.7

29.3

22.3

7.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

285.7

554.8

424.5

229.5

195.0

 

ხარჯები

284.4

334.1

397.2

207.2

190.0

 

სუბსიდიები

284.4

334.1

397.2

207.2

190.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

220.7

27.3

22.3

5.0

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

 

285.7

 

335.4

 

400.0

 

210.0

 

190.0

 

ხარჯები

284.4

334.1

397.2

207.2

190.0

 

სუბსიდიები

284.4

334.1

397.2

207.2

190.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

1.3

2.8

2.8

 

 

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

 

0.0

 

219.4

 

24.5

 

19.5

 

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

219.4

24.5

19.5

5.0

06 02

სოციალური პროგრამები

2329.4

3231.8

3702.0

5.0

3697.0

 

ხარჯები

2323.8

3229.8

3700.0

5.0

3695.0

 

სუბსიდიები

207.3

303.0

479.0

0.0

479.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2084.7

2922.8

3217.0

3.0

3214.0

 

სხვა ხარჯები

31.8

4.0

4.0

2.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

2.0

2.0

0.0

2.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა

959.9

905.0

900.0

0.0

900.0

 

ხარჯები

959.9

905.0

900.0

0.0

900.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

959.9

905.0

900.0

 

900.0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

31.5

50.0

56.0

0.0

56.0

 

ხარჯები

31.5

50.0

56.0

0.0

56.0

 

სუბსიდიები

0.0

50.0

56.0

 

56.0

 

სხვა ხარჯები

31.5

0.0

0.0

 

 

06 02 03

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

23.3

50.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

23.3

50.0

65.0

0.0

65.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23.3

50.0

65.0

 

65.0

06 02 04

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

213.0

255.0

275.0

0.0

275.0

 

ხარჯები

207.3

253.0

273.0

0.0

273.0

 

სუბსიდიები

207.3

253.0

273.0

 

273.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

2.0

2.0

 

2.0

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

248.5

693.3

521.0

0.0

521.0

 

ხარჯები

248.5

693.3

521.0

0.0

521.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

248.5

693.3

521.0

 

521.0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

2.8

10.0

10.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

2.8

10.0

10.0

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

6.0

6.0

3.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

0.3

4.0

4.0

2.0

2.0

 

06 02 07

დიალეზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

 

106.1

 

126.0

 

145.0

 

0.0

 

145.0

 

ხარჯები

106.1

126.0

145.0

0.0

145.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

106.1

126.0

145.0

 

145.0

06 02 08

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმაების პროგრამა

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.1

0.0

0.0

 

0.0

06 02 09

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

10.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

10.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

10.0

10.0

 

10.0

 

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

 

6.8

 

13.5

 

37.5

 

0.0

 

37.5

 

ხარჯები

6.8

13.5

37.5

0.0

37.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.8

13.5

37.5

 

37.5

 

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

 

23.3

 

30.0

 

30.0

 

0.0

 

30.0

 

ხარჯები

23.3

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23.3

30.0

30.0

 

30.0

06 02 12

ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

1.5

3.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

1.5

3.0

6.0

0.0

6.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

3.0

6.0

 

6.0

06 02 13

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის პროგრამა

60.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

60.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

60.0

60.0

 

60.0

 

 

06 02 14

 

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

 

 

6.6

 

 

10.0

 

 

10.0

 

 

0.0

 

 

10.0

 

ხარჯები

6.6

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.6

10.0

10.0

 

10.0

06 02 15

სტუდენტების დახმარების პროგრამა

20.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

20.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

20.0

20.0

 

20.0

 

06 02 16

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

 

89.1

 

220.0

 

290.0

 

0.0

 

290.0

 

ხარჯები

89.1

220.0

290.0

0.0

290.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

89.1

220.0

290.0

 

290.0

 

06 02 17

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

 

129.5

 

210.0

 

150.0

 

0.0

 

150.0

 

ხარჯები

129.5

210.0

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

129.5

210.0

150.0

 

150.0

06 02 18

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

39.8

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

39.8

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39.8

60.0

60.0

 

60.0

 

06 02 19

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა

 

24.0

 

15.0

 

25.0

 

0.0

 

25.0

 

ხარჯები

24.0

15.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.0

15.0

25.0

 

25.0

 

 

06 02 20

 

საოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების დახმარების პროგრამა

 

 

19.1

 

 

25.0

 

 

47.5

 

 

0.0

 

 

47.5

 

ხარჯები

19.1

25.0

47.5

0.0

47.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.1

25.0

47.5

 

47.5

06 02 21

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

37.0

70.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

37.0

70.0

80.0

0.0

80.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37.0

70.0

80.0

 

80.0

 

06 02 22

სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

0.9

 

1.0

 

1.0

 

0.0

 

1.0

 

ხარჯები

0.9

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

1.0

1.0

 

1.0

 

 

 

06 02 23

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

 

24.8

 

35.0

 

35.0

 

0.0

 

35.0

 

ხარჯები

24.8

35.0

35.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.8

35.0

35.0

 

35.0

06 02 24

სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა

250.0

360.0

718.0

0.0

718.0

 

ხარჯები

250.0

360.0

718.0

0.0

718.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

250.0

360.0

718.0

 

718.0

06 02 25

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხელშეწყობა

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

150.0

 

150.0

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეტარიელ ჯანხოთელი