დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის №223 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 268 |
| დოკუმენტის მიმღები | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 22/07/2021 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 23/07/2021 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2022 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.160.016704 |
|
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის №223 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
|
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
|
| მუხლი 1 |
შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის №223 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 18/12/2020, №190020020.35.160.016659) და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-15 და მე-16 მუხლები, ასევე მე-13 მუხლის მე-2, მე-3 და მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით: ათას ლარებში
მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში
მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 59 162,2 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში
მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13 040,5 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში
მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 51 891,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14 637,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 487,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 4 849,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორი ს:
მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 7 270,6 ათასი ლარის ოდენობით. განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-7 366,5) ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები, ქალაქში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე სამომავლო სარეაბილიტაციო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადებისა და ექსპერტიზის ხარჯები.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
პროგრამ. კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა |
2021 წლის გეგმა |
|---|---|---|
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
9 147,7 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
4 238,2 |
|
05 01 01 |
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა |
1 710,0 |
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
849,7 |
|
05 01 03 |
სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
1 678,5 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
3 965,7 |
|
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
2 790,5 |
|
05 02 01 01 |
სახელოვნებო განათლების დაფინანსება |
1 151,1 |
|
05 02 01 02 |
თეატრის ხელშეწყობა |
904,9 |
|
05 02 01 03 |
მუზეუმის ხელშეწყობა |
319,8 |
|
05 02 01 04 |
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა |
414,8 |
|
05 02 02 |
კულტურული ღონისძიებების განხორციელება |
563,6 |
|
05 02 03 |
კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
601,7 |
|
05 02 04 |
რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა |
10,0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
153,0 |
|
05 03 01 |
ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები |
153,0 |
|
05 04 |
სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა |
790,7 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტის სფეროს განვითარება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
05 01 |
2021 წელი |
4 238,2 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური ა(ა)იპ „სახელევნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" ა(ა)იპ კლუბი,,რუსთავის ხარები" შპს „საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991" |
|||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამა მოიცავს სპორტის მრავალი სახეობის ხელშეწყობას და განვითარებას, ქალაქში არსებული სპორტული კულტურის გაძლიერებასა და მხარდაჭერას. პროგრამიდან ფინანსდება რაგბისა და კალათბურთის გუნდები და სასპორტო სკოლები, ასევე პროგრამა მოიცავს სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასა და ახლის მოწყობას. |
|||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
პროგრამის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ქალაქში, ხოლო შესაბამისი ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
05 01 01 |
2021 წელი |
1 710,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ კლუბი „რუსთავის ხარები" შპს „საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991" |
|||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
- ქვეპროგრამის მიზანია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა. რაგბის კლუბ,,რუსთავის ხარები"-ს წარმატებული მონაწილეობა საქართველოს უმაღლესი ლიგის დიდი 10-ის ჩემპიონატში. პერსპექტიული მორაგბეების აღზრდა, განვითარება და მომზადება საქართველოს ასაკობრივი ნაკრებებისათვის. - ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991"-ის დაფინანსება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით., საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. |
|||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
|
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
05 01 02 |
2021 წელი |
849,7 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი |
|||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
პროგრამის მიზანია რუსთავში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდების ჩართვა სპორტულ აქტივობებში, |
|||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
სპორტულ გამაჯანსაღებელ საბაზისო სერვისებზე მოქალაქეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა. სპორტულ ღონისძიებებში გაიზრდება მონაწილეთა რაოდენობა. სამოყვარულო და პროფესიონალური სპორტული სექციების ფინანსური,მატერიალური და ტექნიკური უზრუნველყოფით გაიზრდება ჯანსაღი ცხოვრებით მაცხოვრებელი ახალგაზრდა მოქალაქეების რაოდენობა,ასევე პროფესიონალი,წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა, რომელთაც მიეცემათ საშუალება გაიტანონ ჩვენი ქალაქისა და ქვეყნის სახელი საერთაშორისო ასპარეზზე. სასტიპენდიო პროგრამით კი ვუზრუნველყობთ წარმატებულ სპორტსმენთა წახალისებას და ხელშეწყობას მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებაში. |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
05 01 03 |
2021 წელი |
1 678,5 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური |
|||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სპორტული მოედნები, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე მინი სპორტული მოედნები მოწყობა, ასევე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობა. |
|||
|
მე-16 მკ/რ. მე-7 ბინასთან საფეხბურთო-საკალათბურთო მოედნის მოწყობა |
||||
|
მე-12 მ/რ. №35 ბინასთან ბავშვთა გასართობი კუთხის მოწყობა |
||||
|
თოდრიას კორპ. №3-ის მიმდებარე სტადიონის გვერდით ტრენაჟორების მოწყობა |
||||
|
მეგობრობის მე-2 გასას. №3 კორპუსთან სპორტული მოედნის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
||||
|
ახმეტელის №4-თან საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა |
||||
|
ქ. რუსთავში მეგობრობის №47 მ/ტ მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები |
||||
|
მე-4 მუსიკალურთან სტადიონის რეაბილიტაცია თოდრიას №13 კორპუსთან საბავშვო კუთხის მოწყობა |
||||
|
საბავშვო გასართობი კუთხეების რეაბილიტაცია და სხვა |
||||
|
2021 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინსნსებით მოხდება სხვა მისამართებზე სპორტული ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია. |
||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა/რეაბილიტირდება 2 სპორტული მოედანი და 1 სპორტულ გამაჯანსაღებელი კუთხე და 2 საბავშო მოედანი. კრივის დარბაზი. შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე სახეობით. მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში. |
|||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
კულტურის სფეროს განვითარება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
05 02 |
2021 წელი |
3 965,7 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ „სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" ა(ა)იპ"გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი"
ა(ა)იპ"რუსთავის ისტორიული მუზეუმი" რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური |
|||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამა მოიცავს კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობას, კულტურული ღონისძიებების განხორციელებასა და შეაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტირებას. |
|||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
პროგრამის მიზანია ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში და ინეტერესეთა ზრდა მაღალი კულტურული მენტალობის ჩამოყალიბების ზრდით, ასევე ხელშეწყობის გზით არსებული კულტურული მიმართულობების განვითარება |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სახელოვნებო განათლების დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
05 02 01 01 |
2021 წელი |
1 151,1 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ“ ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" |
|||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
სახელოვნებო სკოლების ფუნქციონირებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა. |
|||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
სახელოვნებო განათლების სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა. სახელოვნებო განათლების მიმართ საზოგადოების მაღალი ცნობიერების ჩამოყალიბება |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
თეატრის ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
05 02 01 02 |
2021 წელი |
904,9 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი" |
|||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს სპექტაკლის დადგმას, ასევე თეატრალურ ფორუმს. |
|||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
საქართველოს რუკაზე რუსთავის თეატრის ლიდერული პოზიციონირება, როგორც ერთ-ერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატრული თეატრის, პოპულარიზაციის შედეგად გაზრდილი მაყურებლის რაოდენობა. |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მუზეუმის ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
05 02 01 03 |
2021 წელი |
319,8 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი" |
|||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულეებაა, დაცულია 35 000 ექსპონატი, იცავს, იკვლევს და პოპულარიზაციას უწევს რუსთავის, ქვემო ქართლის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, დასაქმებულია 27თანამშრომელი, ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას არაფაორმალური განათლების გაცემის გზით, აწყობს დროებით გამოფენებს. მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიცია იკვლევს და შეისწავლის რუსთავის ციხე-ქალაქის კომპლექს, რითაც ამდიდრებს მუზეუმის ფონდებს. მუზეუმი საქმიანობას ეფუძნება ქვეპროგრამებს: 1. ფონდებისა და სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმეების მართვის პროგრამა: აღრიცხავს, იცავს, იკვლევს პუბლიკაციისა და გამოფენებისათვის ამზადებს მუზეუმში დაცულ ექსპონატებს. 2. საგამოფენო და საგანმანათლებლო საქმიანობის მართვის პროგრამა - ამზადებს გამოფენებსა და საგანმანათლებლო პროგრამებს, ემსახურება ვიზიტორებს. 3. არქეოლოგიური პროგრამა - აწარმოებს რუსთავის ციხე-ქალაქის არქეოლოგიურ კვლევსას, მოვლა- დაცვას. 4. არქივისა და ბიბლიოთეკის მართვის პროგრამა - იცავს და იკვლევს საარქივო დოკუმენტაციას, ემსახურება ბიბლიოთეკას. |
|||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
დაცული და მოვლილი კულტურული მემკვიდრეობა; შემუშავებული საგანმანათლებლო პროგრამების გზით არაფორმალური განათლების გავრცელება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; ქალაქისა და საქართველოს ისტორიით, ზოგადი ცოდნით განათლებული მოსწავლე-ახალგაზრდობა, თანამედროვე ხელოვნების არტისტების პოპულარიზაცია (დროებითი გამოფენების მეშვეობით); გაზრდილი ვიზიტორები და ეკონომიური სარგებელი, გამოცემული სამეცნიერო და სამეცნიერო- საგანმანათლებლო ლიტერატურა, სამუზეუმო საქმის, ქალაქის ისტორიისა და კულტურის მიღწევების განვრცობა და პოპულარიზაცია საზოგადოების ფართო ფენებში. |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
05 02 01 04 |
2021 წელი |
414,8 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა" |
|||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა“ შედგება ერთი მთავარი - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბიბლიოთკისგან და ოთხი ფილიალისგან: №1 ფილიალი შ.რუსთაველის სახ. საქალაქო ბიბლიოთეკა, №2 ფილიალი საბავშვო ბიბლიოთეკა ნაკადული, №3 ფილიალი ნ. ბარათაშვილიდ სახ. საქალაქო საბავშვო ბიბლიოთეკა, №4 ფილიალი ი.გოგებაშვილის სახ. საბავშვო ბიბლიოთეკა. წიგნადი ფონდი შეადგენს 168169 ეგზემპლარს. |
|||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ფონდების ორგანიზება ქართული და უცხოური წიგნებით, მონაცემთა ბაზების შექმნა.საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება და საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდების დანერგვა. ქალაქის მკითხველთა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებზე გათვლილი ღონისძიებები და კლუბური მუშაობების უზრუნველყოფა. ქალაქის მაცხოვრებლების ასაკობრივი, პროფესიული ინტერესის,სკოლამდელი და საკოლო ასაკის,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ლიტერატურული ინტერესების დაკმაყოფილება. |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
კულტურული ღონისძიებების განხორციელება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
05 02 02 |
2021 წელი |
563,6 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" |
|||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქალაქში კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება. ქართული ტრადიციული ხელოვნებისა და ფოლკლორის დაფინანსება |
|||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
საზოგადოებაში ქართული ტრადიციული ხელოვნების კუთხით მაღალი ცნობიერების ჩამოყალიბება. მოქალაქეებში შემოქმედებითი უნარების აღქმისა და გამოხატვის უზრუნველყოფა |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
||
|
05 02 03 |
2021 წელი |
601,7 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური |
||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია, შეიქმნება კომფორტული და მიმზიდველი გარემო, რაც ხელს შეუწყობს მომავალი თაობის მხრიდან დაინტერესების გაზრდას მუსიკის სწავლის მიმართ, 2021 წელს აღნიშნული სამუშაოები დაფინანსდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 387,8 ათ.ლარით, ადგილობრივი ბიუჯეტით 21,1 ათ. ლარით. |
||||
|
ქ. რუსთავში ჭავჭავაძის ქ. №4-ში მდებარე მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია და სხვა |
|||||
|
2021 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინსნსებით მოხდება სხვა მისამართებზე სპორტული ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია. |
|||||
|
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუსიკალური სკოლის შიდა ინტერიარის რეაბილიტაცია, გათბობა გაგრილების და ვენტილაციის სისტემის მოწყობა და გახმოვანების სისტემა, მოიმატებს მუსიკით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა. |
|||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
განმარტება |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალგაზრდობის მხარდამჭერა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
05 03 |
2021 წელი |
153,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" |
|||
|
პროგრამის აღწერა |
ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში სექციების მუშაობის უზრუნველყოფა |
|||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
ახალგაზრდული პროექტების ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა |
|||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
05 04 |
2021 წელი |
790,7 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" |
|||
|
პროგრამის აღწერა |
ლოჯისტიკა ფორსირებულად ახორციელებს ადმინისტრაციის მომარაგებას,საჭირო მასალებითა და ინვენტარით. საფინანსო ორგანო უზრუნველყობს ყველა მოქმედების სწორ ფინანსურ მსვლელობას. იურისტთა ჯგუფი კი პარარელელურად მუშაობს არსებული მოცემულობის თანხვედრაზე საქართველოს კანონმდებლობასთან |
|||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
თანამედროვე და კონკურენტუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდის ფორმირება რომელიც უზრუნველყოფს ცენტრის მდგრად განვითარებას |
|||
6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშწყობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, მუნიციპალური არქივის დაფინანსებასა და ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის ხარჯებს. მათ შორის:
|
პროგრამ. კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა |
2021 წლის გეგმა |
|---|---|---|
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
8 389,6 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა |
6 923,7 |
|
01 01 01 |
ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1 579,4 |
|
01 01 02 |
ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია |
4 975,7 |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
298,6 |
|
01 01 04 |
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა |
70,0 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
1 465,9 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
601,9 |
|
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
4,0 |
|
01 02 03 |
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა |
650,0 |
|
01 02 04 |
მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა |
100,0 |
|
01 02 05 |
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა |
80,0 |
|
01 02 06 |
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა |
30,0 |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
01 02 04 |
2021 წელი |
100,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ „ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივი" |
|||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
მუნიციპალური საარქივო ფონდის შევსება დოკუმენტებით, მისი აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა,საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის უზრუნველყოფა, კონსერვაცია, დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია.განსაზღვროს მუნიციპალური საარქივო ფონდის დოკუმენტების სახეობებისა და ნაირსახეობის შემადგენლობა შეიმუშაოს დაწესებულებათა ტიპობრივი დოკუმენტების ნუსხა მათი შენახვის ვადების მითიტებით, განახორციელოს მუნიციპალურ არქივში განთავსებული საარქივო დოკუმენტების დაცვა, მათი შენახვის პირობების მონიტორინგისა და ოპტიმიზაციის ღონისძიებები, აწარმოოს საარქივო ფონდის სპეციალური ტექნიკური დამუშავების კომპლექსი მათი ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვისათვის(კონსერვაცია, რესტავრაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია და ა.შ.) შეიმუშაოს საარქივო ფონდის დოკუმენტებისაღრიცხვის წესი, აღრიცხვის ცნობის ფორმა და განახორციელოს არქივში დოკუმენტების შემოსავლის და გასავლის აღრიცხვა |
|||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
კანონმდებლობის შესაბამისად დოკუმენტაციის დაცვა-შენახვის უზრუნველყოფა, დოკუმენტების მიღება, აღრიცხვა და საქმეთა ფორმირება ნომენკლატურის შესაბამისად, მასალების ფიზიკურ მდგომარეობაზე კონტროლი და სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა, შენობა-ნაგებობების და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვა. ორგანიზაცია დაწესებულებებისა და მოქალაქეთა მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ქვემო ქართლის რეგიონელი განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
01 02 05 |
2021 წელი |
80,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო" |
|||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო იძიებს პოტენციურ ინვესტორებს რეგიონში არსებული ბიზნეს ინტერესების შესაბამისად და ახდენს მათ დაკავშირებას რეგიონის მაშტაბით ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ბიზნეს სექტორთან. ადგილობრივი და რეგიონული გამოფენების ორგანიზება რეგიონის პოტენციალის თვალსაჩინოებისთვის. |
|||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს მიზანია მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ განვითარებას, ინვესტიციების წახალისებას, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების და დამწყები მეწარმეების დაკავშირების გზით. |
|||
|
სოციალურ-ეკონომიკურად განვითარებული ქვემო ქართლის რეგიონში. |
||||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
|
01 02 06 |
2021 წელი |
30,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური |
|||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით 2020 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული, სოციალური, კულტურული და სხვა პროექტების შეფასება, 2020 წლის დაგეგმილი ბიუჯეტის შეფასება და 2021 წლის დასაგეგმი ბიუჯეტის პრიორიტეტები. გამოკითხვის შესაბამისად მოხდება მიმდინარე და მომავალი წლების ბიუჯეტების დაგეგმარება აღსრულება. |
|||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ქალაქ რუსთავის ბიუჯეტი რომელშიც მაქსიმალურად იქნება ასახული მოსახლეობის ყველა ინტერესი, ასაკობრივი ყველა ინტერესთა ჯგუფის მიხედვით. |
|||
მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
პროგ. კოდი |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
სულ |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
||||
|
სულ |
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები |
60 566,2 |
57 251,5 |
71 628,6 |
61 155,8 |
10 472,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
2 649 |
2 867 |
3 153 |
3 090 |
63 |
|
|
ხარჯები |
36 490,5 |
36 811,3 |
51 891,6 |
49 475,9 |
2 415,7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
13 743,8 |
15 538,7 |
17 301,3 |
17 118,1 |
183,2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
11 670,8 |
10 759,3 |
15 196,2 |
14 811,0 |
385,2 |
|
|
პროცენტი |
162,4 |
105,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
2 256,6 |
2 701,1 |
4 639,0 |
4 639,0 |
0,0 |
|
|
გრანტები |
3,8 |
8,3 |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3 509,8 |
3 485,6 |
4 013,9 |
4 000,1 |
13,8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
5 143,4 |
4 213,2 |
10 336,0 |
8 502,5 |
1 833,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
23 249,1 |
19 963,7 |
19 487,0 |
11 429,9 |
8 057,1 |
|
|
ვალდებულებები |
826,6 |
476,5 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
7 154,5 |
7 257,0 |
8 389,6 |
8 194,4 |
195,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
303 |
301 |
310 |
295 |
15 |
|
|
ხარჯები |
6 242,6 |
6 728,7 |
8 003,3 |
7 808,0 |
195,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
4 038,6 |
4 317,9 |
4 787,2 |
4 660,4 |
126,8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 845,1 |
1 637,5 |
2 678,0 |
2 617,4 |
60,6 |
|
|
პროცენტი |
162,4 |
105,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
8,9 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
გრანტები |
3,8 |
8,3 |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
132,4 |
75,6 |
73,7 |
65,9 |
7,8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
51,4 |
581,5 |
59,2 |
59,2 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
85,3 |
51,7 |
136,3 |
136,3 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებები |
826,6 |
476,5 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა |
6 009,8 |
6 515,2 |
6 923,7 |
6 728,5 |
195,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
285 |
283 |
291 |
276 |
15 |
|
|
ხარჯები |
5 928,0 |
6 469,3 |
6 787,3 |
6 592,1 |
195,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3 924,4 |
4 203,9 |
4 643,2 |
4 516,4 |
126,8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 816,0 |
1 601,8 |
2 012,0 |
1 951,5 |
60,6 |
|
|
გრანტები |
3,8 |
8,3 |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
132,4 |
75,6 |
71,7 |
63,9 |
7,8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
51,4 |
579,7 |
55,2 |
55,2 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
81,8 |
45,9 |
136,3 |
136,3 |
0,0 |
|
01 01 01 |
ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1 427,6 |
1 373,8 |
1 579,4 |
1 579,4 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
ხარჯები |
1 395,7 |
1 368,3 |
1 552,4 |
1 552,4 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
999,6 |
1 028,1 |
1 067,4 |
1 067,4 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
343,9 |
282,6 |
418,8 |
418,8 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
11,7 |
17,2 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
40,6 |
40,4 |
46,2 |
46,2 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
31,9 |
5,5 |
27,0 |
27,0 |
0,0 |
|
01 01 02 |
ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია |
4 263,7 |
4 854,0 |
4 975,7 |
4 975,7 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
210 |
208 |
216 |
216 |
|
|
|
ხარჯები |
4 213,8 |
4 813,5 |
4 866,4 |
4 866,4 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2 721,6 |
2 947,4 |
3 345,6 |
3 345,6 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 364,4 |
1 265,1 |
1 462,7 |
1 462,7 |
0,0 |
|
|
გრანტები |
3,8 |
8,3 |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
113,2 |
53,4 |
43,9 |
43,9 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
10,8 |
539,3 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
49,9 |
40,4 |
109,4 |
109,4 |
0,0 |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
257,2 |
269,5 |
298,6 |
103,4 |
195,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15 |
15 |
15 |
|
15 |
|
|
ხარჯები |
257,2 |
269,5 |
298,6 |
103,4 |
195,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
203,2 |
228,4 |
230,2 |
103,4 |
126,8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
46,4 |
36,2 |
60,6 |
0,0 |
60,6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
7,5 |
4,9 |
7,8 |
0,0 |
7,8 |
|
01 01 04 |
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა |
61,4 |
17,9 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
61,4 |
17,9 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
61,4 |
17,9 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
1 144,7 |
741,8 |
1 465,9 |
1 465,9 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
18 |
18 |
19 |
19 |
0 |
|
|
ხარჯები |
314,5 |
259,5 |
1 215,9 |
1 215,9 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
114,2 |
114,0 |
144,0 |
144,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
29,1 |
35,7 |
665,9 |
665,9 |
0,0 |
|
|
პროცენტი |
162,4 |
105,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
8,9 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
1,8 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
3,5 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებები |
826,6 |
476,5 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0,0 |
0,0 |
601,9 |
601,9 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
601,9 |
601,9 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
601,9 |
601,9 |
0,0 |
|
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
0,0 |
1,8 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
1,8 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
1,8 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
|
01 02 03 |
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა |
989,0 |
581,6 |
650,0 |
650,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
162,4 |
105,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
|
პროცენტი |
162,4 |
105,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებები |
826,6 |
476,5 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
|
01 02 04 |
მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა |
96,8 |
105,4 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8 |
8 |
9 |
9 |
|
|
|
ხარჯები |
93,2 |
99,6 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
64,2 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
29,1 |
35,7 |
34,0 |
34,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
3,5 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 02 05 |
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა |
50,0 |
50,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
ხარჯები |
50,0 |
50,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
50,0 |
50,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
|
01 02 06 |
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
|
01 02 07 |
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა |
8,9 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
8,9 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
8,9 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
26 292,5 |
20 325,4 |
29 289,3 |
19 945,1 |
9 344,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
173 |
260 |
409 |
409 |
0 |
|
|
ხარჯები |
8 006,4 |
6 633,5 |
16 067,3 |
14 233,8 |
1 833,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
512,1 |
1 009,2 |
1 131,1 |
1 131,1 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 742,4 |
1 678,6 |
2 333,1 |
2 333,1 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
975,0 |
1 096,0 |
2 919,0 |
2 919,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
8,8 |
19,0 |
19,2 |
19,2 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4 768,1 |
2 830,6 |
9 664,9 |
7 831,4 |
1 833,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
18 286,1 |
13 691,9 |
13 222,0 |
5 711,3 |
7 510,7 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
14 308,5 |
9 064,3 |
7 724,5 |
3 244,7 |
4 479,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
14 |
14 |
18 |
18 |
0 |
|
|
ხარჯები |
178,1 |
176,3 |
303,4 |
303,4 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
69,3 |
75,4 |
75,3 |
75,3 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
108,7 |
100,6 |
225,7 |
225,7 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,3 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
14 130,4 |
8 888,0 |
7 421,1 |
2 941,3 |
4 479,8 |
|
02 01 01 |
გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება |
13 744,6 |
8 426,3 |
6 663,1 |
2 183,3 |
4 479,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
13 744,6 |
8 426,3 |
6 663,1 |
2 183,3 |
4 479,8 |
|
02 01 02 |
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება |
330,6 |
377,0 |
773,0 |
773,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
330,6 |
377,0 |
758,0 |
758,0 |
0,0 |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
233,3 |
260,9 |
288,4 |
288,4 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
14 |
14 |
18 |
18 |
0 |
|
|
ხარჯები |
178,1 |
176,3 |
288,4 |
288,4 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
69,3 |
75,4 |
75,3 |
75,3 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
108,7 |
100,6 |
210,7 |
210,7 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,3 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
55,2 |
84,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
192,4 |
237,9 |
504,7 |
504,7 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
6 |
6 |
10 |
10 |
0 |
|
|
ხარჯები |
103,4 |
133,0 |
492,6 |
492,6 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
48,0 |
56,6 |
63,3 |
63,3 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
54,6 |
76,4 |
136,3 |
136,3 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,7 |
0,0 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
290,6 |
290,6 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
89,0 |
104,9 |
12,1 |
12,1 |
0,0 |
|
02 02 01 |
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა |
192,4 |
237,9 |
504,7 |
504,7 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
6 |
6 |
10 |
10 |
0 |
|
|
ხარჯები |
103,4 |
133,0 |
492,6 |
492,6 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
48,0 |
56,6 |
63,3 |
63,3 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
54,6 |
76,4 |
136,3 |
136,3 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,7 |
0,0 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
290,6 |
290,6 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
89,0 |
104,9 |
12,1 |
12,1 |
0,0 |
|
02 03 |
გარე განათება |
1 433,1 |
1 332,2 |
1 646,6 |
1 646,6 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
12 |
11 |
15 |
15 |
0 |
|
|
ხარჯები |
1 433,1 |
1 326,7 |
1 638,0 |
1 638,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
116,3 |
138,5 |
159,9 |
159,9 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 315,0 |
1 187,0 |
1 475,7 |
1 475,7 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,8 |
1,1 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
5,5 |
8,6 |
8,6 |
0,0 |
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა |
1 433,1 |
1 332,2 |
1 646,6 |
1 646,6 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
12 |
11 |
15 |
15 |
|
|
|
ხარჯები |
1 433,1 |
1 326,7 |
1 638,0 |
1 638,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
116,3 |
138,5 |
159,9 |
159,9 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 315,0 |
1 187,0 |
1 475,7 |
1 475,7 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,8 |
1,1 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
5,5 |
8,6 |
8,6 |
0,0 |
|
02 04 |
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
4 220,8 |
1 541,0 |
7 042,3 |
5 208,8 |
1 833,5 |
|
|
ხარჯები |
3 474,1 |
1 388,0 |
6 877,8 |
5 044,3 |
1 833,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
3 474,1 |
1 388,0 |
6 847,8 |
5 014,3 |
1 833,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
746,6 |
153,0 |
164,6 |
164,6 |
0,0 |
|
02 04 01 |
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია |
894,4 |
153,0 |
605,8 |
605,8 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
147,7 |
0,0 |
441,3 |
441,3 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
147,7 |
0,0 |
441,3 |
441,3 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
746,6 |
153,0 |
164,6 |
164,6 |
0,0 |
|
02 04 02 |
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია |
802,6 |
775,6 |
1 186,4 |
1 186,4 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
802,6 |
775,6 |
1 186,4 |
1 186,4 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
802,6 |
775,6 |
1 156,4 |
1 156,4 |
0,0 |
|
02 04 03 |
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია |
2 523,8 |
612,4 |
1 930,1 |
96,6 |
1 833,5 |
|
|
ხარჯები |
2 523,8 |
612,4 |
1 930,1 |
96,6 |
1 833,5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2 523,8 |
612,4 |
1 930,1 |
96,6 |
1 833,5 |
|
02 04 04 |
მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია |
0,0 |
0,0 |
3 320,0 |
3 320,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
3 320,0 |
3 320,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
3 320,0 |
3 320,0 |
0,0 |
|
02 05 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება |
1 684,6 |
1 871,5 |
2 518,0 |
2 518,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
31 |
33 |
0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
1 421,3 |
1 687,2 |
2 508,5 |
2 508,5 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
278,4 |
328,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
105,9 |
104,6 |
78,9 |
78,9 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,2 |
12,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 030,8 |
1 242,5 |
2 429,6 |
2 429,6 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
263,3 |
184,3 |
9,4 |
9,4 |
0,0 |
|
02 06 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
2 056,5 |
2 716,5 |
5 459,9 |
2 488,2 |
2 971,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
76 |
87 |
87 |
0 |
|
|
ხარჯები |
99,4 |
586,3 |
660,8 |
660,8 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
410,7 |
454,0 |
454,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
99,4 |
170,1 |
200,8 |
200,8 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
5,5 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
1 957,1 |
2 130,1 |
4 799,1 |
1 827,4 |
2 971,6 |
|
02 06 01 |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა |
1 982,1 |
2 692,2 |
5 409,9 |
2 438,2 |
2 971,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
76 |
87 |
87 |
0 |
|
|
ხარჯები |
25,0 |
562,0 |
610,8 |
610,8 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
410,7 |
454,0 |
454,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
25,0 |
145,8 |
150,8 |
150,8 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
5,5 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
1 957,1 |
2 130,1 |
4 799,1 |
1 827,4 |
2 971,6 |
|
02 06 02 |
სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა |
74,4 |
24,3 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
74,4 |
24,3 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
74,4 |
24,3 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|
02 07 |
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება |
975,0 |
2 233,4 |
2 919,0 |
2 919,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
110 |
120 |
237 |
237 |
0 |
|
|
ხარჯები |
975,0 |
1 096,0 |
2 919,0 |
2 919,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
975,0 |
1 096,0 |
2 919,0 |
2 919,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
1 137,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 08 |
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა |
379,1 |
789,2 |
411,7 |
352,4 |
59,3 |
|
|
ხარჯები |
159,7 |
131,2 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
159,7 |
131,2 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
219,4 |
658,0 |
371,7 |
312,4 |
59,3 |
|
02 09 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა |
1 042,4 |
539,4 |
528,4 |
528,4 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
162,2 |
108,7 |
106,9 |
106,9 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
58,7 |
39,9 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
103,5 |
68,9 |
56,9 |
56,9 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
880,2 |
430,7 |
421,5 |
421,5 |
0,0 |
|
02 10 |
რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
534,4 |
534,4 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
0 |
42 |
42 |
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
520,4 |
520,4 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
378,6 |
378,6 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
135,8 |
135,8 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
14,0 |
0,0 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
4 992,7 |
5 267,3 |
6 346,5 |
6 346,5 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
576 |
498 |
525 |
525 |
0 |
|
|
ხარჯები |
4 888,3 |
4 823,4 |
6 034,1 |
6 034,1 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 505,4 |
1 234,5 |
1 428,7 |
1 428,7 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3 351,2 |
3 555,1 |
4 563,9 |
4 563,9 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
31,6 |
33,8 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
104,4 |
443,9 |
312,4 |
312,4 |
0,0 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
3 445,5 |
4 001,4 |
3 643,2 |
3 643,2 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
368 |
371 |
356 |
356 |
|
|
|
ხარჯები |
3 391,8 |
3 608,6 |
3 447,4 |
3 447,4 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
527,0 |
596,9 |
225,8 |
225,8 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 844,6 |
2 989,0 |
3 203,6 |
3 203,6 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
20,1 |
22,8 |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
53,7 |
392,8 |
195,8 |
195,8 |
0,0 |
|
03 02 |
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
1 416,8 |
1 148,5 |
1 732,1 |
1 732,1 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
195 |
114 |
123 |
123 |
|
|
|
ხარჯები |
1 367,6 |
1 098,0 |
1 690,1 |
1 690,1 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
953,8 |
608,2 |
703,7 |
703,7 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
402,3 |
479,8 |
976,8 |
976,8 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
11,5 |
9,9 |
9,6 |
9,6 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
49,3 |
50,6 |
42,0 |
42,0 |
0,0 |
|
03 03 |
ცხოველთა მონიტორინგი |
130,3 |
117,3 |
373,8 |
373,8 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
13 |
13 |
15 |
15 |
0 |
|
|
ხარჯები |
129,0 |
116,8 |
319,7 |
319,7 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
24,7 |
29,5 |
96,2 |
96,2 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
104,3 |
86,3 |
221,1 |
221,1 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
1,1 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
1,4 |
0,5 |
54,1 |
54,1 |
0,0 |
|
03 04 |
რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
597,5 |
597,5 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
0 |
31 |
31 |
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
577,0 |
577,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
403,0 |
403,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
162,5 |
162,5 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
0,0 |
20,5 |
20,5 |
0,0 |
|
04 00 |
განათლება |
10 178,7 |
12 434,0 |
13 511,9 |
13 306,7 |
205,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
862 |
967 |
1 048 |
1 048 |
0 |
|
|
ხარჯები |
7 516,4 |
8 054,7 |
10 162,2 |
10 101,4 |
60,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
4 733,5 |
5 988,3 |
6 794,4 |
6 794,4 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 614,7 |
1 681,4 |
2 918,1 |
2 857,3 |
60,8 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
66,9 |
59,6 |
93,2 |
93,2 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
101,3 |
325,3 |
356,5 |
356,5 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
2 662,3 |
4 379,4 |
3 349,6 |
3 205,3 |
144,3 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
6 934,5 |
7 311,3 |
9 460,0 |
9 460,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
797 |
897 |
977 |
977 |
|
|
|
ხარჯები |
6 809,4 |
7 210,0 |
9 226,6 |
9 226,6 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
4 388,7 |
5 605,2 |
6 396,0 |
6 396,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 356,7 |
1 544,8 |
2 734,6 |
2 734,6 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
58,1 |
57,1 |
89,5 |
89,5 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
5,8 |
2,9 |
6,5 |
6,5 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
125,1 |
101,3 |
233,4 |
233,4 |
0,0 |
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
937,7 |
2 896,5 |
2 971,3 |
2 971,3 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
937,7 |
2 896,5 |
2 971,3 |
2 971,3 |
0,0 |
|
04 03 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა |
464,7 |
455,5 |
525,4 |
525,4 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
65 |
70 |
71 |
71 |
|
|
|
ხარჯები |
455,3 |
452,5 |
524,8 |
524,8 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
344,7 |
383,1 |
398,4 |
398,4 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
100,9 |
66,9 |
122,7 |
122,7 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
8,8 |
2,5 |
3,7 |
3,7 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
9,4 |
3,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
|
04 04 |
საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია |
1 747,2 |
1 448,3 |
205,2 |
0,0 |
205,2 |
|
|
ხარჯები |
157,1 |
69,7 |
60,8 |
0,0 |
60,8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
157,1 |
69,7 |
60,8 |
0,0 |
60,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
1 590,1 |
1 378,6 |
144,3 |
0,0 |
144,3 |
|
04 05 |
სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება |
94,6 |
322,4 |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
94,6 |
322,4 |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
94,6 |
322,4 |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
7 895,7 |
7 499,3 |
9 147,7 |
8 745,6 |
402,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
658 |
757 |
773 |
773 |
0 |
|
|
ხარჯები |
5 802,2 |
6 107,5 |
6 681,1 |
6 681,1 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2 633,1 |
2 653,2 |
2 819,1 |
2 819,1 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 735,4 |
1 716,5 |
2 017,1 |
2 017,1 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
1 272,7 |
1 602,1 |
1 720,0 |
1 720,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
17,0 |
6,5 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
143,9 |
129,2 |
120,9 |
120,9 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
2 093,6 |
1 391,8 |
2 466,6 |
2 064,5 |
402,0 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
3 876,2 |
3 427,1 |
4 238,2 |
4 238,2 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
159 |
152 |
162 |
162 |
0 |
|
|
ხარჯები |
2 034,5 |
2 385,4 |
2 549,9 |
2 549,9 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
406,8 |
183,1 |
178,5 |
178,5 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
284,6 |
511,3 |
544,4 |
544,4 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
1 200,8 |
1 597,6 |
1 710,0 |
1 710,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,5 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
140,9 |
93,4 |
115,0 |
115,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
1 841,6 |
1 041,8 |
1 688,3 |
1 688,3 |
0,0 |
|
05 01 01 |
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა |
1 200,8 |
1 597,6 |
1 710,0 |
1 710,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
65 |
59 |
73 |
73 |
0 |
|
|
ხარჯები |
1 200,8 |
1 597,6 |
1 710,0 |
1 710,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
1 200,8 |
1 597,6 |
1 710,0 |
1 710,0 |
0,0 |
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
844,1 |
799,0 |
849,7 |
849,7 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
94 |
93 |
89 |
89 |
|
|
|
ხარჯები |
833,8 |
787,7 |
839,9 |
839,9 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
406,8 |
183,1 |
178,5 |
178,5 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
284,6 |
511,3 |
544,4 |
544,4 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,5 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
140,9 |
93,4 |
115,0 |
115,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
10,4 |
11,2 |
9,8 |
9,8 |
0,0 |
|
05 01 03 |
სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
1 831,3 |
1 030,5 |
1 678,5 |
1 678,5 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
1 831,3 |
1 030,5 |
1 678,5 |
1 678,5 |
0,0 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
3 726,8 |
3 247,9 |
3 965,7 |
3 563,7 |
402,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
491 |
475 |
489 |
489 |
0 |
|
|
ხარჯები |
3 497,7 |
2 917,8 |
3 277,9 |
3 277,9 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2 182,0 |
2 131,3 |
2 309,8 |
2 309,8 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 291,2 |
748,0 |
955,2 |
955,2 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
6,1 |
4,5 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
15,3 |
3,5 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
3,0 |
30,6 |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
229,1 |
330,2 |
687,8 |
285,8 |
402,0 |
|
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
3 065,9 |
2 668,9 |
2 790,5 |
2 790,5 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
468 |
360 |
375 |
375 |
0 |
|
|
ხარჯები |
2 889,3 |
2 524,4 |
2 714,4 |
2 714,4 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2 157,8 |
2 100,5 |
2 281,9 |
2 281,9 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
713,8 |
389,8 |
429,6 |
429,6 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
14,6 |
3,5 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
3,0 |
30,6 |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
176,7 |
144,6 |
76,2 |
76,2 |
0,0 |
|
05 02 01 01 |
სახელოვნებო განათლების დაფინანსება |
1 661,6 |
1 180,6 |
1 151,1 |
1 151,1 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
286 |
188 |
188 |
188 |
|
|
|
ხარჯები |
1 626,2 |
1 157,7 |
1 151,1 |
1 151,1 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 126,9 |
965,9 |
992,4 |
992,4 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
483,2 |
160,1 |
157,4 |
157,4 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
14,0 |
3,1 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2,0 |
28,6 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
35,4 |
22,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 01 02 |
თეატრის ხელშეწყობა |
799,2 |
825,9 |
904,9 |
904,9 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
92 |
92 |
96 |
96 |
|
|
|
ხარჯები |
713,8 |
743,2 |
868,0 |
868,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
603,6 |
624,0 |
742,5 |
742,5 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
109,2 |
117,4 |
125,5 |
125,5 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,4 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
85,4 |
82,8 |
36,9 |
36,9 |
0,0 |
|
05 02 01 03 |
მუზეუმის ხელშეწყობა |
269,9 |
286,8 |
319,8 |
319,8 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
39 |
27 |
43 |
43 |
|
|
|
ხარჯები |
224,7 |
254,3 |
284,5 |
284,5 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
175,7 |
201,6 |
211,3 |
211,3 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
48,9 |
52,6 |
72,1 |
72,1 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
45,2 |
32,6 |
35,3 |
35,3 |
0,0 |
|
05 02 01 04 |
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა |
335,2 |
375,6 |
414,8 |
414,8 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
51 |
53 |
48 |
48 |
|
|
|
ხარჯები |
324,6 |
369,3 |
410,8 |
410,8 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
251,5 |
309,0 |
335,7 |
335,7 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
72,6 |
59,8 |
74,6 |
74,6 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
10,6 |
6,3 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
|
05 02 02 |
კულტურული ღონისძიებების განხორციელება |
654,8 |
388,9 |
563,6 |
563,6 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
23 |
115 |
114 |
114 |
|
|
|
ხარჯები |
602,3 |
388,9 |
553,6 |
553,6 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
24,2 |
30,8 |
27,9 |
27,9 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
577,4 |
358,1 |
525,7 |
525,7 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
52,5 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
|
05 02 03 |
კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
0,0 |
185,6 |
601,7 |
199,6 |
402,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
185,6 |
601,7 |
199,6 |
402,0 |
|
05 02 04 |
რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა |
6,1 |
4,5 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
6,1 |
4,5 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
6,1 |
4,5 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
292,8 |
127,9 |
153,0 |
153,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8 |
22 |
25 |
25 |
0 |
|
|
ხარჯები |
270,0 |
125,6 |
152,0 |
152,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
44,3 |
41,9 |
41,6 |
41,6 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
159,7 |
76,8 |
108,1 |
108,1 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
65,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,2 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
4,9 |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
22,8 |
2,2 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
|
05 03 01 |
ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები |
227,0 |
127,9 |
153,0 |
153,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8 |
22 |
25 |
25 |
|
|
|
ხარჯები |
204,2 |
125,6 |
152,0 |
152,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
44,3 |
41,9 |
41,6 |
41,6 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
159,7 |
76,8 |
108,1 |
108,1 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,2 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
4,9 |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
22,8 |
2,2 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
|
05 03 02 |
ინიციატივების თანადაფინანსება |
65,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
65,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
65,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 04 |
სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა |
0,0 |
696,3 |
790,7 |
790,7 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
108 |
97 |
97 |
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
678,8 |
701,3 |
701,3 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
296,9 |
289,2 |
289,2 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
380,5 |
409,4 |
409,4 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,4 |
2,7 |
2,7 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
17,6 |
89,4 |
89,4 |
0,0 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
4 052,1 |
4 468,6 |
4 943,6 |
4 617,4 |
326,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
77 |
84 |
88 |
40 |
48 |
|
|
ხარჯები |
4 034,7 |
4 463,5 |
4 943,6 |
4 617,4 |
326,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
321,1 |
335,6 |
340,8 |
284,4 |
56,4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
381,9 |
490,1 |
686,0 |
422,2 |
263,8 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3 253,1 |
3 291,2 |
3 783,8 |
3 777,8 |
6,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
78,5 |
346,6 |
133,0 |
133,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
17,4 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
1 304,2 |
1 416,8 |
1 745,4 |
1 425,2 |
320,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
42 |
49 |
52 |
4 |
48 |
|
|
ხარჯები |
1 300,6 |
1 415,7 |
1 745,4 |
1 425,2 |
320,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
57,8 |
65,6 |
56,4 |
0,0 |
56,4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
239,4 |
296,0 |
277,0 |
13,2 |
263,8 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
999,2 |
1 049,6 |
1 407,5 |
1 407,5 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4,2 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
3,5 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
300,8 |
362,7 |
333,4 |
13,2 |
320,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
42 |
49 |
52 |
4 |
48 |
|
|
ხარჯები |
297,2 |
361,6 |
333,4 |
13,2 |
320,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
57,8 |
65,6 |
56,4 |
0,0 |
56,4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
239,4 |
296,0 |
277,0 |
13,2 |
263,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
3,5 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 01 02 |
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება |
666,5 |
709,4 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
666,5 |
709,4 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
666,5 |
709,4 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
|
06 01 03 |
მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება |
157,2 |
131,5 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
157,2 |
131,5 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
153,1 |
127,0 |
145,5 |
145,5 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4,2 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
|
06 01 04 |
აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება |
152,6 |
184,3 |
408,0 |
408,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
152,6 |
184,3 |
408,0 |
408,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
152,6 |
184,3 |
408,0 |
408,0 |
0,0 |
|
06 01 05 |
გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება |
27,0 |
28,8 |
54,0 |
54,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
27,0 |
28,8 |
54,0 |
54,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
27,0 |
28,8 |
54,0 |
54,0 |
0,0 |
|
06 02 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 747,9 |
3 051,8 |
3 198,2 |
3 192,2 |
6,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
35 |
35 |
36 |
36 |
0 |
|
|
ხარჯები |
2 734,1 |
3 047,9 |
3 198,2 |
3 192,2 |
6,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
263,3 |
269,9 |
284,4 |
284,4 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
142,5 |
194,2 |
409,0 |
409,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 253,9 |
2 241,6 |
2 376,3 |
2 370,3 |
6,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
74,4 |
342,1 |
128,5 |
128,5 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
13,8 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 01 |
მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება |
1 051,2 |
1 149,9 |
1 519,6 |
1 519,6 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
1 051,2 |
1 149,9 |
1 519,6 |
1 519,6 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 051,2 |
1 149,9 |
1 519,6 |
1 519,6 |
0,0 |
|
06 02 02 |
სარიტუალო მომსახურებები |
6,6 |
5,0 |
30,0 |
24,0 |
6,0 |
|
|
ხარჯები |
6,6 |
5,0 |
30,0 |
24,0 |
6,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,0 |
5,0 |
30,0 |
24,0 |
6,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 03 |
შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე |
75,3 |
46,1 |
56,4 |
56,4 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
75,3 |
46,1 |
56,4 |
56,4 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
75,3 |
46,1 |
56,4 |
56,4 |
0,0 |
|
06 02 04 |
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე |
280,4 |
137,8 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
280,4 |
137,8 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
45,7 |
257,0 |
257,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
280,4 |
81,4 |
107,0 |
107,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
10,7 |
36,0 |
36,0 |
0,0 |
|
06 02 05 |
ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები |
377,3 |
669,4 |
39,9 |
39,9 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
377,3 |
669,4 |
39,9 |
39,9 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
338,1 |
391,2 |
39,9 |
39,9 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
39,2 |
278,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 06 |
უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება |
0,6 |
0,9 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,6 |
0,9 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,6 |
0,9 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
|
06 02 07 |
რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა |
424,4 |
428,5 |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
35 |
35 |
36 |
36 |
|
|
|
ხარჯები |
410,6 |
424,6 |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
263,3 |
269,9 |
284,4 |
284,4 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
142,5 |
148,5 |
152,0 |
152,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
4,8 |
6,2 |
3,6 |
3,6 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივები |
13,8 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 08 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
316,6 |
420,7 |
390,0 |
390,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
316,6 |
420,7 |
390,0 |
390,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
316,6 |
420,7 |
390,0 |
390,0 |
0,0 |
|
06 02 09 |
საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება |
18,2 |
20,0 |
28,8 |
28,8 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
18,2 |
20,0 |
28,8 |
28,8 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
18,2 |
20,0 |
28,8 |
28,8 |
0,0 |
|
06 02 10 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება |
74,5 |
58,3 |
86,0 |
86,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
74,5 |
58,3 |
86,0 |
86,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
74,5 |
58,3 |
86,0 |
86,0 |
0,0 |
|
06 02 11 |
სტუდენტთა სოციალური დახმარება |
43,6 |
19,4 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
43,6 |
19,4 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
43,6 |
19,4 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|
06 02 12 |
სოციალური დახმარებების პროგრამა |
34,6 |
53,1 |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
34,6 |
53,1 |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
34,6 |
53,1 |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
|
06 02 13 |
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა |
5,2 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
5,2 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
5,2 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
|
06 02 14 |
დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა |
39,5 |
42,7 |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
39,5 |
42,7 |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
39,5 |
42,7 |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
|
06 02 15 |
ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
მუხლი 16. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 601,9 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.“.
| მუხლი 2 |
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. |
|
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები