შეტანილ იქნეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 02/12/2020, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.161.016480) დამტკიცებულ დანართში და
ა) დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის გეგმა
|
შემოსავლები
|
40662.6
|
35918.8
|
36989.8
|
გადასახადები
|
24759.8
|
23000.6
|
24730.5
|
გრანტები
|
9463.8
|
9033.0
|
7217.1
|
სხვა შემოსავლები
|
6439.0
|
3885.2
|
5042.2
|
ხარჯები
|
20925.9
|
20479.4
|
23389.7
|
შრომის ანაზღაურება
|
3982.5
|
4178.0
|
4135.0
|
საქონელი და მომსახურება
|
3044.8
|
3127.0
|
3803.9
|
პროცენტი
|
42.2
|
39.0
|
40.0
|
სუბსიდიები
|
7994.6
|
9281.7
|
11842.3
|
გრანტები
|
3294.1
|
45.0
|
55.0
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2188.7
|
2993.8
|
3041.5
|
სხვა ხარჯები
|
379.1
|
815.0
|
472.0
|
საოპერაციო სალდო
|
19736.7
|
15439.4
|
13600.1
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
23568.9
|
24565.1
|
21341.5
|
ზრდა
|
25152.1
|
25365.1
|
22491.5
|
კლება
|
1583.2
|
800.0
|
1150.0
|
მთლიანი სალდო
|
-3832.2
|
-9125.7
|
-7741.4
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-3986.0
|
-9227.7
|
-7801.4
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
კლება
|
3986.0
|
9227.7
|
7801.4
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-153.8
|
-102.0
|
-60.0
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
კლება
|
153.8
|
102.0
|
60.0
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“
ბ) დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება: განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
(ათას ლარებში)
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის გეგმა
|
შემოსულობები
|
42245.8
|
36718.8
|
38139.8
|
შემოსავლები
|
40662.6
|
35918.8
|
36989.8
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
1583.2
|
800.0
|
1150.0
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
გადასახდელები
|
46231.8
|
45946.5
|
45941.2
|
ხარჯები
|
20925.9
|
20479.4
|
23389.7
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25152.1
|
25365.1
|
22491.5
|
ვალდებულებების კლება
|
153.8
|
102.0
|
60.0
|
ნაშთის ცვლილება
|
-3986.0
|
-9227.7
|
-7801.4
|
“
გ) დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 36989.8 ათ ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის გეგმა
|
შემოსავლები
|
40662.6
|
35918.8
|
36989.8
|
გადასახადები
|
24759.8
|
23000.6
|
24730.5
|
გრანტები
|
9463.8
|
9033.0
|
7217.1
|
სხვა შემოსავლები
|
6439.0
|
3885.2
|
5042.2
|
“
დ) დანართის მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
(ათას ლარებში)
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 24730.5 ათ. ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის გეგმა
|
გადასახადები
|
24759.8
|
23000.6
|
24730.5
|
ქონების გადასახადი
|
22769.0
|
21000.0
|
22000.0
|
|
|
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
13991.3
|
13400.0
|
13900.0
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
59.1
|
70.0
|
70.0
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
42.2
|
30.0
|
30.0
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1478.3
|
1200.0
|
1500.0
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
7198.1
|
6300.0
|
6500.0
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
|
1990.8
|
2000.6
|
2730.5
|
“
ე) დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
(ათას ლარებში)
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7217.1 ათ. ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის გეგმა
|
გრანტები
|
9463.8
|
9033.0
|
7217.1
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
9463.8
|
9033.0
|
380.0
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
1835.7
|
1780.2
|
380.0
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
7628.1
|
7252.8
|
6837.1
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
7628.1
|
7252.8
|
6837.1
|
“
ვ) დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 5042.2 ათ. ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის გეგმა
|
სხვა შემოსავლები
|
6439.0
|
3885.2
|
5042.2
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
1537.3
|
1100.0
|
1200.0
|
პროცენტები
|
940.7
|
600.0
|
700.0
|
რენტა
|
596.6
|
500.0
|
500.0
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
571.9
|
500.0
|
500.0
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
24.7
|
0.0
|
0.0
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
190.5
|
170.0
|
200.0
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
147.0
|
150.0
|
130.0
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
102.4
|
100.0
|
80.0
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0 0
|
0.0
|
50.0
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
44.6
|
50.0
|
50.0
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
43.5
|
20.0
|
20.0
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
43.5
|
20.0
|
20.0
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
2496.3
|
2289.0
|
3200.0
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
2214.8
|
326.2
|
442.2
|
“
ზ) დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
(ათას ლარებში)
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 23389.7 ათ. ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის გეგმა
|
ხარჯები
|
20925.9
|
20479.4
|
23389.7
|
შრომის ანაზღაურება
|
3982.5
|
4178.0
|
4135.0
|
საქონელი და მომსახურება
|
3044.8
|
3127.0
|
3803.9
|
პროცენტი
|
42.2
|
39.0
|
40.0
|
სუბსიდიები
|
7994.6
|
9281.7
|
11842.3
|
გრანტები
|
3294.1
|
45.0
|
55.0
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2188.7
|
2993.8
|
3041.5
|
სხვა ხარჯები
|
379.1
|
815.0
|
472.0
|
“
თ) დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21341.5 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:
(ათას ლარებში)
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22491.5 ათ. ლარის ოდენობით
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2019
წლის ფაქტი
|
2020
წლის გეგმა
|
2021
წლის გეგმა
|
01 01 02
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
324.7
|
100.0
|
100.0
|
02 01 01
|
გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
11250.8
|
12863.8
|
9312.5
|
02 01 02
|
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
0.0
|
20.0
|
106.2
|
02 02 01
|
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
4290.2
|
267.1
|
41.8
|
02 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
120.5
|
376.3
|
38.7
|
02 02 05
|
სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
161.8
|
76.1
|
93.9
|
02 02 06
|
საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
386.5
|
174.1
|
1888.8
|
02 04 01
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
1105.9
|
3.7
|
562.0
|
02 04 02
|
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
607.2
|
466.6
|
499.6
|
02 04 03
|
მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია
|
0.0
|
57.0
|
0.0
|
02 04 04
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
21.9
|
31.9
|
02 05 01
|
სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
02 05 02
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
174.8
|
0.7
|
0.7
|
02 06 01
|
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
259.0
|
280.9
|
370.0
|
02 06 02
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
416.5
|
02 07 01
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები
|
0.0
|
454.4
|
300.0
|
02 07 02
|
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
2215.9
|
1559.6
|
570.0
|
02 08 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
574.4
|
691.2
|
729.0
|
03 02 01
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
224.9
|
1288.0
|
2282.2
|
03 02 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა – პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
03 03 01
|
ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა
|
277.7
|
108.0
|
108.0
|
04 01 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
114.5
|
272.9
|
15.0
|
04 01 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
|
2088.6
|
3505.6
|
1536.9
|
04 02 01
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
959.2
|
1620.8
|
132.5
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
4.2
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
606.1
|
2831.0
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
05 02 03
|
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
|
0.0
|
3.7
|
3.8
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
0.0
|
6.2
|
6.0
|
05 02 05
|
კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა
|
8.6
|
3.7
|
4.0
|
05 02 06
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
05 02 07
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
05 02 08
|
მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა
|
|
|
|
05 02 09
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
247.1
|
237.7
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
1.3
|
1.3
|
2.8
|
06 01 02
|
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
219.4
|
194.5
|
06 02 04
|
თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა
|
5.7
|
2.0
|
2.0
|
სულ
|
|
25152.1
|
25365.1
|
22491.5
|
(ათას ლარებში)
ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1150.0 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის გეგმა
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
1583.2
|
800.0
|
1150.0
|
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
|
775.9
|
700.0
|
1050.0
|
შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან
|
807.3
|
100.0
|
100.0
|
“
ი) დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური ჭრილში თანდართული რედაქციით.
(ათას ლარებში)
კოდი
|
დასახელება
|
2019
წლის ფაქტი
|
2020
წლის გეგმა
|
2021
წლის გეგმა
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
5940.9
|
6475.0
|
6385.0
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
5886.6
|
6340.0
|
6235.0
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5886.6
|
6340.0
|
6235.0
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
70131
|
საერთო საკადრო მომსახურება
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
54.4
|
50.0
|
55.0
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
45.0
|
55.0
|
702
|
თავდაცვა
|
172.2
|
212.0
|
232.0
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
13479.5
|
15019.8
|
10402.0
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
11250.8
|
12958.8
|
9497.0
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
11250.8
|
12958.8
|
9497.0
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
2228.7
|
2061.0
|
905.0
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1864.4
|
3160.7
|
3958.8
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
1225.7
|
1141.0
|
1318.8
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
120.5
|
588.6
|
220.5
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
224.9
|
1398.0
|
2386.4
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
293.3
|
33.1
|
33.1
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
12202.3
|
3818.9
|
6784.5
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
1713.0
|
527.3
|
1061.6
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
8685.9
|
1153.5
|
1188.9
|
7064
|
გარე განათება
|
1229.0
|
1124.1
|
3088.8
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
574.4
|
1014.0
|
1445.2
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
317.2
|
604.8
|
650.5
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
285.7
|
335.4
|
400.0
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
31.5
|
269.4
|
250.5
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
2079.6
|
2414.3
|
5357.5
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
682.3
|
1268.6
|
3759.5
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
928.4
|
739.2
|
1002.4
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
40.0
|
20.0
|
50.0
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
428.9
|
386.5
|
545.6
|
709
|
განათლება
|
7723.9
|
10957.2
|
8717.4
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
6510.3
|
8531.5
|
7996.9
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
1213.5
|
1882.3
|
300.2
|
70921
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
1213.5
|
1882.3
|
300.2
|
7093
|
პროფესიული განათლება
|
0.0
|
250.0
|
163.6
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
0.0
|
293.3
|
256.7
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
2297.9
|
3181.8
|
3243.5
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
1346.6
|
1521.0
|
1520.0
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
1286.6
|
1461.0
|
1460.0
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
60.0
|
60.0
|
60.0
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
25.5
|
18.0
|
28.0
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
23.3
|
30.0
|
30.0
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
557.3
|
766.0
|
974.0
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
6.8
|
13.5
|
22.5
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
338.5
|
833.3
|
669.0
|
სულ
|
|
46078.0
|
45844.5
|
45731.2
|
“
კ) დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 200.0 ათ. ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო თანხების გამოყოფა განხორციელდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.“;
ლ) დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერები
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარის ოდენობით;
2. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 6,175,096 ლარი შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად: მარტყოფი-ნორიოს დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია – 439,613 ლარი; სოფელ სართიჭალაში, მუღანლოს დასახლებაში შიდა გზების რეაბილიტაცია – 445,489 ლარი; სოფელ თელეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ახალწყალში და ქვემო თელეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია – 429,788 ლარი; სოფელ კრწანისში გზის რეაბილიტაცია – 301,581 ლარი; სოფელ სართიჭალაში (N7, №8, №17, №18, №20 ქუჩები, №2 ქუჩის გზის დაბოლოება, №12 მე-2 შესახვევი, №14 I და II მონაკვეთი) გზების რეაბილიტაცია – 936,102 ლარი; სოფელ გამარჯვებაში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია – 419,880 ლარი; სოფელ მარტყოფში გზების მოასფალტება – 412,105 ლარი; სოფელ ახალსოფელში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია – 502,243 ლარი; ქ. გარდაბანში გორკის ქუჩის მოასფალტება – 191,302 ლარი; სოფელ მარტყოფში შიდა გზების რეაბილიტაცია – 2,096,993 ლარი;
3. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის №168 განკარგულებით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო – 662,000 ლარი.
4. დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის – 120,018 ლარი.“;
მ) დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.
(ათას ლარებში)
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2019
წლის ფაქტი
|
2020
წლის გეგმა
|
2021 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
|
46231.8
|
45946.5
|
45941.2
|
7483.7
|
38457.6
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
220.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
ხარჯები
|
20925.9
|
20479.4
|
23389.7
|
424.9
|
22964.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3982.5
|
4178.0
|
4135.0
|
0.0
|
4135.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3044.8
|
3127.0
|
3803.9
|
212.7
|
3591.2
|
|
პროცენტი
|
42.2
|
39.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
სუბსიდიები
|
7994.6
|
9281.7
|
11842.3
|
207.2
|
11635.1
|
|
გრანტები
|
3294.1
|
45.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2188.7
|
2993.8
|
3041.5
|
3.0
|
3038.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
379.1
|
815.0
|
472.0
|
2.0
|
470.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25152.1
|
25365.1
|
22491.5
|
7058.8
|
15432.7
|
|
ვალდებულებების კლება
|
153.8
|
102.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
6266.9
|
6789.0
|
6677.0
|
35.0
|
6642.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
220.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
ხარჯები
|
5788.4
|
6587.0
|
6517.0
|
35.0
|
6482.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3982.5
|
4178.0
|
4135.0
|
0.0
|
4135.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1348.4
|
1523.0
|
1825.0
|
35.0
|
1790.0
|
|
პროცენტი
|
42.2
|
39.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
გრანტები
|
45.0
|
45.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
104.0
|
71.0
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
266.4
|
731.0
|
385.0
|
0.0
|
385.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
324.7
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
153.8
|
102.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5978.6
|
6052.0
|
6307.0
|
35.0
|
6272.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
220.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
ხარჯები
|
5653.9
|
5952.0
|
6207.0
|
35.0
|
6172.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3982.5
|
4178.0
|
4135.0
|
0.0
|
4135.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1348.4
|
1523.0
|
1825.0
|
35.0
|
1790.0
|
|
გრანტები
|
45.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
104.0
|
71.0
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
174.1
|
180.0
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
324.7
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
01 01 01
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1182.9
|
1250.0
|
1285.0
|
0.0
|
1285.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
ხარჯები
|
1182.9
|
1250.0
|
1285.0
|
0.0
|
1285.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
854.9
|
890.0
|
900.0
|
|
900.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
172.8
|
200.0
|
235.0
|
|
235.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
155.2
|
150.0
|
140.0
|
|
140.0
|
01 01 02
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
4623.5
|
4550.0
|
4750.0
|
0.0
|
4750.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
191.0
|
191.0
|
191.0
|
|
191.0
|
|
ხარჯები
|
4298.8
|
4450.0
|
4650.0
|
0.0
|
4650.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2998.6
|
3150.0
|
3100.0
|
|
3100.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1132.3
|
1210.0
|
1460.0
|
|
1460.0
|
|
გრანტები
|
45.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
104.0
|
60.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
18.9
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
324.7
|
100.0
|
100.0
|
|
100.0
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
172.2
|
212.0
|
232.0
|
35.0
|
197.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
ხარჯები
|
172.2
|
212.0
|
232.0
|
35.0
|
197.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
128.9
|
138.0
|
135.0
|
|
135.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
43.3
|
73.0
|
90.0
|
35.0
|
55.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.0
|
7.0
|
|
7.0
|
01 01 04
|
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
|
40.0
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
288.3
|
737.0
|
370.0
|
0.0
|
370.0
|
|
ხარჯები
|
134.5
|
635.0
|
310.0
|
0.0
|
310.0
|
|
პროცენტი
|
42.2
|
39.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
გრანტები
|
0.0
|
45.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
92.3
|
551.0
|
215.0
|
0.0
|
215.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
153.8
|
102.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
80.1
|
540.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
ხარჯები
|
80.1
|
540.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
80.1
|
540.0
|
200.0
|
|
200.0
|
01 02 02
|
მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
196.0
|
141.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
ხარჯები
|
42.2
|
39.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
პროცენტი
|
42.2
|
39.0
|
40.0
|
|
40.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
153.8
|
102.0
|
60.0
|
|
60.0
|
01 02 03
|
სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
12.2
|
11.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
ხარჯები
|
12.2
|
11.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
12.2
|
11.0
|
15.0
|
|
15.0
|
01 02 04
|
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
0.0
|
45.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
45.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
გრანტები
|
0.0
|
45.0
|
55.0
|
|
55.0
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
26329.3
|
19711.3
|
17780.2
|
6914.1
|
10866.1
|
|
ხარჯები
|
5182.3
|
2332.9
|
2753.7
|
10.0
|
2743.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1159.6
|
1284.4
|
1615.7
|
10.0
|
1605.7
|
|
სუბსიდიები
|
773.6
|
1048.5
|
1138.0
|
0.0
|
1138.0
|
|
გრანტები
|
3249.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21147.0
|
17378.5
|
15026.5
|
6904.1
|
8122.4
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
11250.8
|
12958.8
|
9497.0
|
6175.1
|
3321.9
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
35.0
|
38.3
|
0.0
|
38.3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
35.0
|
38.3
|
0.0
|
38.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11250.8
|
12923.8
|
9458.7
|
6175.1
|
3283.6
|
02 01 01
|
გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
11250.8
|
12863.8
|
9312.5
|
6175.1
|
3137.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11250.8
|
12863.8
|
9312.5
|
6175.1
|
3137.4
|
02 01 02
|
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
|
40.0
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
0.0
|
55.0
|
144.5
|
0.0
|
144.5
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
35.0
|
38.3
|
0.0
|
38.3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
35.0
|
38.3
|
|
38.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
20.0
|
106.2
|
|
106.2
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
8806.4
|
1742.1
|
1384.4
|
10.0
|
1374.4
|
|
ხარჯები
|
4233.9
|
997.6
|
1210.1
|
10.0
|
1200.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
211.2
|
250.0
|
340.0
|
10.0
|
330.0
|
|
სუბსიდიები
|
773.6
|
747.6
|
870.1
|
0.0
|
870.1
|
|
გრანტები
|
3249.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4572.5
|
744.5
|
174.3
|
0.0
|
174.3
|
02 02 01
|
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
7750.5
|
267.1
|
41.8
|
0.0
|
41.8
|
|
ხარჯები
|
3460.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
211.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
3249.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4290.2
|
267.1
|
41.8
|
|
41.8
|
02 02 02
|
სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
0.0
|
250.0
|
340.0
|
10.0
|
330.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
250.0
|
340.0
|
10.0
|
330.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
250.0
|
340.0
|
10.0
|
330.0
|
02 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
120.5
|
376.3
|
38.7
|
0.0
|
38.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
120.5
|
376.3
|
38.7
|
|
38.7
|
02 02 05
|
სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
935.4
|
636.4
|
782.1
|
0.0
|
782.1
|
|
ხარჯები
|
773.6
|
560.3
|
688.3
|
0.0
|
688.3
|
|
სუბსიდიები
|
773.6
|
560.3
|
688.3
|
|
688.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
161.8
|
76.1
|
93.9
|
|
93.9
|
02 02 06
|
საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
212.3
|
181.8
|
0.0
|
181.8
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
187.3
|
181.8
|
0.0
|
181.8
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
187.3
|
181.8
|
|
181.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
|
0.0
|
02 03
|
გარე განათება
|
1229.0
|
1124.1
|
3088.8
|
0.0
|
3088.8
|
|
ხარჯები
|
842.5
|
950.0
|
1200.0
|
0.0
|
1200.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
842.5
|
950.0
|
1200.0
|
0.0
|
1200.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
386.5
|
174.1
|
1888.8
|
0.0
|
1888.8
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
842.5
|
950.0
|
1200.0
|
0.0
|
1200.0
|
|
ხარჯები
|
842.5
|
950.0
|
1200.0
|
0.0
|
1200.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
842.5
|
950.0
|
1200.0
|
|
1200.0
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
386.5
|
174.1
|
1888.8
|
0.0
|
1888.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
386.5
|
174.1
|
1888.8
|
|
1888.8
|
02 04
|
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
|
1713.0
|
850.1
|
1361.4
|
0.0
|
1361.4
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
300.9
|
267.9
|
0.0
|
267.9
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
300.9
|
267.9
|
0.0
|
267.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1713.0
|
549.2
|
1093.5
|
0.0
|
1093.5
|
02 04 01
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
1105.9
|
3.7
|
562.0
|
0.0
|
562.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1105.9
|
3.7
|
562.0
|
|
562.0
|
02 04 02
|
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
607.2
|
466.6
|
499.6
|
0.0
|
499.6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
607.2
|
466.6
|
499.6
|
|
499.6
|
02 04 03
|
მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია
|
0.0
|
57.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
57.0
|
0.0
|
|
|
02 04 04
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა – პატრონობა
|
0.0
|
322.8
|
299.8
|
0.0
|
299.8
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
300.9
|
267.9
|
0.0
|
267.9
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
300.9
|
267.9
|
|
267.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
21.9
|
31.9
|
|
31.9
|
02 05
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
267.9
|
3.1
|
28.1
|
0.0
|
28.1
|
|
ხარჯები
|
93.2
|
2.4
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
93.2
|
2.4
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
174.8
|
0.7
|
25.7
|
0.0
|
25.7
|
02 05 01
|
სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
|
25.0
|
02 05 02
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
267.9
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
ხარჯები
|
93.2
|
2.4
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
93.2
|
2.4
|
2.4
|
|
2.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
174.8
|
0.7
|
0.7
|
|
0.7
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
259.0
|
280.9
|
786.5
|
0.0
|
786.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
259.0
|
280.9
|
786.5
|
0.0
|
786.5
|
02 06 01
|
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
259.0
|
280.9
|
370.0
|
0.0
|
370.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
259.0
|
280.9
|
370.0
|
|
370.0
|
02 06 02
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
416.5
|
0.0
|
416.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
416.5
|
|
416.5
|
02 07
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
2228.7
|
2061.0
|
905.0
|
0.0
|
905.0
|
|
ხარჯები
|
12.8
|
47.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.8
|
47.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2215.9
|
2014.0
|
870.0
|
0.0
|
870.0
|
02 07 01
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები
|
0.0
|
469.4
|
315.0
|
0.0
|
315.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
|
15.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
454.4
|
300.0
|
|
300.0
|
02 07 02
|
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
2228.7
|
1591.6
|
590.0
|
0.0
|
590.0
|
|
ხარჯები
|
12.8
|
32.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.8
|
32.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2215.9
|
1559.6
|
570.0
|
|
570.0
|
02 08
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
574.4
|
691.2
|
729.0
|
729.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
574.4
|
691.2
|
729.0
|
729.0
|
0.0
|
02 08 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
574.4
|
691.2
|
729.0
|
729.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
574.4
|
691.2
|
729.0
|
729.0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1476.0
|
2569.0
|
3735.2
|
0.0
|
3735.2
|
|
ხარჯები
|
973.4
|
1173.0
|
1343.5
|
0.0
|
1343.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.4
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
სუბსიდიები
|
948.0
|
1143.0
|
1313.5
|
0.0
|
1313.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
502.6
|
1396.0
|
2391.7
|
0.0
|
2391.7
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
973.4
|
1063.0
|
1240.8
|
0.0
|
1240.8
|
|
ხარჯები
|
973.4
|
1063.0
|
1240.8
|
0.0
|
1240.8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.4
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
სუბსიდიები
|
948.0
|
1033.0
|
1210.8
|
0.0
|
1210.8
|
03 01 01
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
948.0
|
1033.0
|
1210.8
|
0.0
|
1210.8
|
|
ხარჯები
|
948.0
|
1033.0
|
1210.8
|
0.0
|
1210.8
|
|
სუბსიდიები
|
948.0
|
1033.0
|
1210.8
|
|
1210.8
|
03 01 02
|
მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა
|
25.4
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
ხარჯები
|
25.4
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.4
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
224.9
|
1398.0
|
2386.4
|
0.0
|
2386.4
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
110.0
|
102.7
|
0.0
|
102.7
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
110.0
|
102.7
|
0.0
|
102.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
224.9
|
1288.0
|
2283.7
|
0.0
|
2283.7
|
03 02 01
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
224.9
|
1288.0
|
2282.2
|
0.0
|
2282.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
224.9
|
1288.0
|
2282.2
|
|
2282.2
|
03 02 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
110.0
|
104.2
|
0.0
|
104.2
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
110.0
|
102.7
|
0.0
|
102.7
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
110.0
|
102.7
|
|
102.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
|
1.5
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
277.7
|
108.0
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
277.7
|
108.0
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
03 03 01
|
ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა
|
277.7
|
108.0
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
277.7
|
108.0
|
108.0
|
|
108.0
|
04 00
|
განათლება
|
7723.9
|
10413.9
|
8297.1
|
300.2
|
7996.9
|
|
ხარჯები
|
4561.6
|
5014.5
|
6612.7
|
167.7
|
6445.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
254.4
|
261.5
|
167.7
|
167.7
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
4307.3
|
4753.0
|
6445.0
|
0.0
|
6445.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3162.3
|
5399.4
|
1684.4
|
132.5
|
1551.9
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
6510.3
|
8531.5
|
7996.9
|
0.0
|
7996.9
|
|
ხარჯები
|
4307.3
|
4753.0
|
6445.0
|
0.0
|
6445.0
|
|
სუბსიდიები
|
4307.3
|
4753.0
|
6445.0
|
0.0
|
6445.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2203.1
|
3778.5
|
1551.9
|
0.0
|
1551.9
|
04 01 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
4421.8
|
5025.9
|
6460.0
|
0.0
|
6460.0
|
|
ხარჯები
|
4307.3
|
4753.0
|
6445.0
|
0.0
|
6445.0
|
|
სუბსიდიები
|
4307.3
|
4753.0
|
6445.0
|
|
6445.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
114.5
|
272.9
|
15.0
|
|
15.0
|
04 01 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
|
2088.6
|
3505.6
|
1536.9
|
0.0
|
1536.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2088.6
|
3505.6
|
1536.9
|
|
1536.9
|
04 02
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
1213.5
|
1882.3
|
300.2
|
300.2
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
254.4
|
261.5
|
167.7
|
167.7
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
254.4
|
261.5
|
167.7
|
167.7
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
959.2
|
1620.8
|
132.5
|
132.5
|
0.0
|
04 02 01
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
959.2
|
1620.8
|
132.5
|
132.5
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
959.2
|
1620.8
|
132.5
|
132.5
|
|
04 02 02
|
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება
|
254.4
|
261.5
|
167.7
|
167.7
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
254.4
|
261.5
|
167.7
|
167.7
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
254.4
|
261.5
|
167.7
|
167.7
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1820.6
|
2676.8
|
5407.8
|
0.0
|
5407.8
|
|
ხარჯები
|
1812.0
|
1808.1
|
2318.1
|
0.0
|
2318.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
257.1
|
28.1
|
165.5
|
0.0
|
165.5
|
|
სუბსიდიები
|
1474.0
|
1700.0
|
2069.6
|
0.0
|
2069.6
|
|
სხვა ხარჯები
|
80.9
|
80.0
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.6
|
868.6
|
3089.7
|
0.0
|
3089.7
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
682.3
|
1268.6
|
3759.5
|
0.0
|
3759.5
|
|
ხარჯები
|
682.3
|
662.5
|
924.3
|
0.0
|
924.3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.4
|
2.5
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
|
სუბსიდიები
|
579.5
|
580.0
|
835.8
|
0.0
|
835.8
|
|
სხვა ხარჯები
|
77.5
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
606.1
|
2835.2
|
0.0
|
2835.2
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
25.4
|
2.5
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
|
ხარჯები
|
25.4
|
2.5
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.4
|
2.5
|
8.5
|
|
8.5
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
|
579.5
|
580.0
|
840.0
|
0.0
|
840.0
|
|
ხარჯები
|
579.5
|
580.0
|
835.8
|
0.0
|
835.8
|
|
სუბსიდიები
|
579.5
|
580.0
|
835.8
|
|
835.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
4.2
|
|
4.2
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა – რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
606.1
|
2831.0
|
0.0
|
2831.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
606.1
|
2831.0
|
|
2831.0
|
05 01 04
|
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოევის ხარჯები
|
77.5
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
ხარჯები
|
77.5
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
77.5
|
80.0
|
80.0
|
|
80.0
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1072.5
|
1408.2
|
1598.3
|
0.0
|
1598.3
|
|
ხარჯები
|
1063.9
|
1145.6
|
1343.8
|
0.0
|
1343.8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
168.8
|
25.6
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
სუბსიდიები
|
894.6
|
1120.0
|
1233.8
|
0.0
|
1233.8
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.6
|
262.5
|
254.6
|
0.0
|
254.6
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
129.3
|
6.3
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
ხარჯები
|
129.3
|
5.6
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
128.8
|
5.6
|
60.0
|
|
60.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
|
|
05 02 02
|
ტელევიზიის დაფინანსება
|
40.0
|
20.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
20.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40.0
|
20.0
|
50.0
|
|
50.0
|
05 02 03
|
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
|
0.0
|
250.0
|
163.6
|
0.0
|
163.6
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
246.3
|
159.8
|
0.0
|
159.8
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
246.3
|
159.8
|
|
159.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.7
|
3.8
|
|
3.8
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
0.0
|
137.6
|
151.2
|
0.0
|
151.2
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
131.4
|
145.1
|
0.0
|
145.1
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
131.4
|
145.1
|
|
145.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
6.2
|
6.0
|
|
6.0
|
05 02 05
|
კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა
|
675.0
|
331.6
|
534.7
|
0.0
|
534.7
|
|
ხარჯები
|
666.4
|
327.9
|
530.7
|
0.0
|
530.7
|
|
სუბსიდიები
|
666.4
|
327.9
|
530.7
|
|
530.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.6
|
3.7
|
4.0
|
|
4.0
|
05 02 06
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
124.1
|
154.2
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
ხარჯები
|
124.1
|
154.2
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
|
სუბსიდიები
|
124.1
|
154.2
|
167.0
|
|
167.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
|
3.0
|
05 02 07
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
0.0
|
155.7
|
105.5
|
0.0
|
105.5
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
154.6
|
105.5
|
0.0
|
105.5
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
154.6
|
105.5
|
|
105.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
|
0.0
|
05 02 08
|
მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა
|
104.0
|
105.6
|
125.6
|
0.0
|
125.6
|
|
ხარჯები
|
104.0
|
105.6
|
125.6
|
0.0
|
125.6
|
|
სუბსიდიები
|
104.0
|
105.6
|
125.6
|
|
125.6
|
05 02 09
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია
|
0.0
|
247.1
|
237.7
|
0.0
|
237.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
247.1
|
237.7
|
|
237.7
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
65.8
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
ხარჯები
|
65.8
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
62.9
|
0.0
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
05 03 01
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
65.8
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
ხარჯები
|
65.8
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
62.9
|
0.0
|
47.0
|
|
47.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
3.0
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
2615.1
|
3786.6
|
4044.0
|
234.5
|
3809.5
|
|
ხარჯები
|
2608.2
|
3563.9
|
3844.7
|
212.2
|
3632.5
|
|
სუბსიდიები
|
491.7
|
637.1
|
876.2
|
207.2
|
669.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2084.7
|
2922.8
|
2964.5
|
3.0
|
2961.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
31.8
|
4.0
|
4.0
|
2.0
|
2.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.9
|
222.7
|
199.3
|
22.3
|
177.0
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
285.7
|
554.8
|
594.5
|
229.5
|
365.0
|
|
ხარჯები
|
284.4
|
334.1
|
397.2
|
207.2
|
190.0
|
|
სუბსიდიები
|
284.4
|
334.1
|
397.2
|
207.2
|
190.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.3
|
220.7
|
197.3
|
22.3
|
175.0
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
285.7
|
335.4
|
400.0
|
210.0
|
190.0
|
|
ხარჯები
|
284.4
|
334.1
|
397.2
|
207.2
|
190.0
|
|
სუბსიდიები
|
284.4
|
334.1
|
397.2
|
207.2
|
190.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.3
|
1.3
|
2.8
|
2.8
|
|
06 01 02
|
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
219.4
|
194.5
|
19.5
|
175.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
219.4
|
194.5
|
19.5
|
175.0
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
2329.4
|
3231.8
|
3449.5
|
5.0
|
3444.5
|
|
ხარჯები
|
2323.8
|
3229.8
|
3447.5
|
5.0
|
3442.5
|
|
სუბსიდიები
|
207.3
|
303.0
|
479.0
|
0.0
|
479.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2084.7
|
2922.8
|
2964.5
|
3.0
|
2961.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
31.8
|
4.0
|
4.0
|
2.0
|
2.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.7
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა
|
959.9
|
905.0
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
ხარჯები
|
959.9
|
905.0
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
959.9
|
905.0
|
900.0
|
|
900.0
|
06 02 02
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
|
31.5
|
50.0
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
|
ხარჯები
|
31.5
|
50.0
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
50.0
|
56.0
|
|
56.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
31.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 02 03
|
სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა
|
23.3
|
50.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
ხარჯები
|
23.3
|
50.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23.3
|
50.0
|
65.0
|
|
65.0
|
06 02 04
|
თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა
|
213.0
|
255.0
|
275.0
|
0.0
|
275.0
|
|
ხარჯები
|
207.3
|
253.0
|
273.0
|
0.0
|
273.0
|
|
სუბსიდიები
|
207.3
|
253.0
|
273.0
|
|
273.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.7
|
2.0
|
2.0
|
|
2.0
|
06 02 05
|
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
248.5
|
693.3
|
499.0
|
0.0
|
499.0
|
|
ხარჯები
|
248.5
|
693.3
|
499.0
|
0.0
|
499.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
248.5
|
693.3
|
499.0
|
|
499.0
|
06 02 06
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
|
2.8
|
10.0
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
|
ხარჯები
|
2.8
|
10.0
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.5
|
6.0
|
6.0
|
3.0
|
3.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.3
|
4.0
|
4.0
|
2.0
|
2.0
|
06 02 07
|
დიალეზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა
|
106.1
|
126.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
ხარჯები
|
106.1
|
126.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
106.1
|
126.0
|
120.0
|
|
120.0
|
06 02 08
|
C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმაების პროგრამა
|
2.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
2.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.1
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
06 02 09
|
დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
06 02 10
|
უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა
|
6.8
|
13.5
|
22.5
|
0.0
|
22.5
|
|
ხარჯები
|
6.8
|
13.5
|
22.5
|
0.0
|
22.5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.8
|
13.5
|
22.5
|
|
22.5
|
06 02 11
|
ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
|
23.3
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
ხარჯები
|
23.3
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23.3
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
06 02 12
|
ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა
|
1.5
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
ხარჯები
|
1.5
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.5
|
3.0
|
3.0
|
|
3.0
|
06 02 13
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის პროგრამა
|
60.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
ხარჯები
|
60.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
60.0
|
60.0
|
60.0
|
|
60.0
|
06 02 14
|
სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
|
6.6
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
ხარჯები
|
6.6
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.6
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
06 02 15
|
სტუდენტების დახმარების პროგრამა
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
|
20.0
|
06 02 16
|
სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
|
89.1
|
220.0
|
290.0
|
0.0
|
290.0
|
|
ხარჯები
|
89.1
|
220.0
|
290.0
|
0.0
|
290.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
89.1
|
220.0
|
290.0
|
|
290.0
|
06 02 17
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა
|
129.5
|
210.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
ხარჯები
|
129.5
|
210.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
129.5
|
210.0
|
150.0
|
|
150.0
|
06 02 18
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა
|
39.8
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
ხარჯები
|
39.8
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
39.8
|
60.0
|
60.0
|
|
60.0
|
06 02 19
|
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა
|
24.0
|
15.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
ხარჯები
|
24.0
|
15.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24.0
|
15.0
|
25.0
|
|
25.0
|
06 02 20
|
საოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების დახმარების პროგრამა
|
19.1
|
25.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
ხარჯები
|
19.1
|
25.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19.1
|
25.0
|
40.0
|
|
40.0
|
06 02 21
|
მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა
|
37.0
|
70.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
ხარჯები
|
37.0
|
70.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37.0
|
70.0
|
80.0
|
|
80.0
|
06 02 22
|
სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0.9
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
ხარჯები
|
0.9
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.9
|
1.0
|
1.0
|
|
1.0
|
06 02 23
|
ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა
|
24.8
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
ხარჯები
|
24.8
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24.8
|
35.0
|
35.0
|
|
35.0
|
06 02 24
|
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა
|
250.0
|
360.0
|
538.0
|
0.0
|
538.0
|
|
ხარჯები
|
250.0
|
360.0
|
538.0
|
0.0
|
538.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
250.0
|
360.0
|
538.0
|
|
538.0
|
06 02 25
|
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
150.0
|
|
150.0
|
“
|
დოკუმენტის კომენტარები