„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 7 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 7 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/07/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/07/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.147.016254
4
05/07/2021
ვებგვერდი, 06/07/2021
190020020.35.147.016254
„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 7 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ერედვის მუნიციპალიტეტი
 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2021 წლის 5 ივლისი

ქ. თბილისი

 

„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 7 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლი მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 7  დეკემბრის №24 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 08/12/2020; 190020020.35.147.016249) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა)  დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

1,976.8

45.0

1,931.8

2,017.1

45.0

1,972.1

2,015.0

45.0

1,970.0

გადასახადები

1.4

0.0

1.4

-0.2

0.0

-0.2

0.0

0.0

0.0

გრანტები

1,970.0

45.0

1,925.0

2,015.0

45.0

1,970.0

2,015.0

45.0

1,970.0

სხვა შემოსავლები

5.4

0.0

5.4

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1,880.0

45.0

1,835.0

2,012.9

45.0

1,967.9

2,037.1

45.0

1,992.1

შრომის ანაზღაურება

876.7

45.0

831.7

868.5

45.0

823.5

910.9

45.0

865.9

საქონელი და მომსახურება

176.9

0.0

176.9

182.0

0.0

182.0

182.5

0.0

182.5

სუბსიდიები

378.2

0.0

378.2

355.8

0.0

355.8

381.8

0.0

381.8

სოციალური უზრუნველყოფა

176.0

0.0

176.0

162.9

0.0

162.9

171.6

0.0

171.6

სხვა ხარჯები

272.2

0.0

272.2

443.7

0.0

443.7

390.3

0.0

390.3

საოპერაციო სალდო

96.9

0.0

96.9

4.2

0.0

4.2

-22.1

0.0

-22.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

68.6

0.0

68.6

17.1

0.0

17.1

16.2

0.0

16.2

ზრდა

68.6

0.0

68.6

17.1

0.0

17.1

16.2

0.0

16.2

მთლიანი სალდო

28.3

0.0

28.3

-12.9

0.0

-12.9

-38.3

0.0

-38.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

28.3

0.0

28.3

-12.9

0.0

-12.9

-38.3

0.0

-38.3

ზრდა

28.3

0.0

28.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

28.3

0.0

28.3

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

კლება

0.0

0.0

0.0

12.9

0.0

12.9

38.3

0.0

38.3

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

 

12.9

0.0

12.9

38.3

0.0

38.3

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ბ)  დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

შემოსულობები

1976.8

2017.1

45.0

1972.1

2015.0

45.0

1970.0

შემოსავლები

1976.8

2017.1

45.0

1972.1

2015.0

45.0

1970.0

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

12.9

0.0

12.9

38.3

0.0

38.3

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

1948.6

2030.0

45.0

1985.0

2053.3

45.0

2008.3

ხარჯები

1880.0

2012.9

45.0

1967.9

2037.1

45.0

1992.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.6

17.1

0.0

17.1

16,2

0.0

16,2

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

12.9

0.0

12.9

38.3

0.0

38.3

  ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

28.3

-12.9

0.0

-12.9

-38.3

0.0

-38.3

 

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2,037,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

ხარჯები

1,880.0

2,012.9

45.0

1,967.9

2,037.1

45.0

1,992.1

შრომის ანაზღაურება

876.7

868.5

45.0

823.5

910.9

45.0

865.9

საქონელი და მომსახურება

176.9

182.0

0.0

182.0

182.5

0.0

182.5

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

378.2

355.8

0.0

355.8

381.8

0.0

381.8

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

176.0

162.9

0.0

162.9

171.6

0.0

171.6

სხვა ხარჯები

272.2

443.7

0.0

443.7

390.3

0.0

390.3

 

დ)  დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16.165 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.165 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

მართველობა და საერთო დანიშნულება

6.369

14.0

8

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

59.219

3.1

2.65

განათლება

0

0.0

3.16

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

2.991

0.0

2.355

სულ  ჯამი

68.579

17.1

16.165

 

ბ) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

ძირითადი აქტივები

0

0

0

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

მიწა

0

0

0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0

0

0

 

ე)  დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,102.2  

1,101.3  

1,141.9  

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,102.2  

1,101.3  

1,141.9  

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,102.2  

1,101.3  

1,132.9  

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0  

0.0  

9.0  

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

230.4  

221.3  

232.4  

7063

წყალმომარაგება

97.5  

98.9  

98.0  

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

133.0  

122.4  

134.4  

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

234.3  

215.6  

235.0  

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

114.3  

100.2  

115.0  

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

119.9  

115.3  

120.0  

709

განათლება

49.5  

44.5  

57.0  

7091

სკოლამდელი აღზრდა

49.5  

44.5  

57.0  

710

სოციალური დაცვა

332.2  

447.4  

387.0  

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

49.8  

42.7  

45.5  

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

49.8  

42.7  

44.0  

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0  

0.0  

1.5  

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

50.4  

52.2  

54.0  

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.3  

0.3  

0.4  

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

21.3  

11.7  

17.0  

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

210.3  

340.5  

270.1  

 

სულ

1,948.6  

2,030.0  

2,053.3  

 

ვ)  დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს  ერედვის  მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული  რედაქციის  შესაბამისად:

 

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

96.9

4,2

-22.1

მთლიანი სალდო

28.3

-12,9

-38,3

 

ზ)  დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 18.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021  წლის ასიგნებები

განისაზღვროს,  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი

1,948.6

2,030.0

45.0

1,985.0

2,053.3

45.0

2,008.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71.0

71.0

0.0

71.0

71.0

0.0

71.0

 

ხარჯები

1,880.0

2,012.9

45.0

1,967.9

2,037.1

45.0

1,992.1

 

შრომის ანაზღაურება

876.7

868.5

45.0

823.5

910.9

45.0

865.9

 

საქონელი და მომსახურება

176.9

182.0

0.0

182.0

182.5

0.0

182.5

 

სუბსიდიები

378.2

355.8

0.0

355.8

381.8

0.0

381.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

176.0

162.9

0.0

162.9

171.6

0.0

171.6

 

სხვა ხარჯები

272.2

443.7

0.0

443.7

390.3

0.0

390.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.6

17.1

0.0

17.1

16.2

0.0

16.2

 

ძირითადი აქტივები

68.6

17.1

0.0

17.1

16.2

0.0

16.2

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1,102.2

1,101.3

45.0

1,056.3

1,141.9

45.0

1,096.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71.0

71.0

0.0

71.0

71.0

0.0

71.0

 

ხარჯები

1,095.9

1,087.3

45.0

1,042.3

1,133.9

45.0

1,088.9

 

შრომის ანაზღაურება

876.7

868.5

45.0

823.5

910.9

45.0

865.9

 

საქონელი და მომსახურება

176.9

182.0

0.0

182.0

182.5

0.0

182.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.7

17.3

0.0

17.3

15.1

0.0

15.1

 

სხვა ხარჯები

24.5

19.6

0.0

19.6

25.4

0.0

25.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

14.0

0.0

14.0

8.0

0.0

8.0

 

ძირითადი აქტივები

6.4

14.0

0.0

14.0

8.0

0.0

8.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის  უზრუნველყოფა

1,102.2

1,101.3

45.0

1,056.3

1,132.9

45.0

1,087.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71.0

71.0

0.0

71.0

71.0

0.0

71.0

 

ხარჯები

1,095.9

1,087.3

45.0

1,042.3

1,124.9

45.0

1,079.9

 

შრომის ანაზღაურება

876.7

868.5

45.0

823.5

910.9

45.0

865.9

 

საქონელი და მომსახურება

176.9

182.0

0.0

182.0

182.5

0.0

182.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.7

17.3

0.0

17.3

15.1

0.0

15.1

 

სხვა ხარჯები

24.5

19.6

0.0

19.6

16.4

0.0

16.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

14.0

0.0

14.0

8.0

0.0

8.0

 

ძირითადი აქტივები

6.4

14.0

0.0

14.0

8.0

0.0

8.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის  საკრებულო

266.9

252.8

0.0

252.8

271.2

0.0

271.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

 

ხარჯები

265.6

251.1

0.0

251.1

269.2

0.0

269.2

 

შრომის ანაზღაურება

213.3

214.1

0.0

214.1

218.2

0.0

218.2

 

საქონელი და მომსახურება

40.7

36.8

0.0

36.8

40.2

0.0

40.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

0.0

0.0

0.0

5.4

0.0

5.4

 

სხვა ხარჯები

6.8

0.2

0.0

0.2

5.4

0.0

5.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

1.7

0.0

1.7

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

1.3

1.7

0.0

1.7

2.0

0.0

2.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

782.5

798.1

0.0

798.1

807.2

0.0

807.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53.0

53.0

 

53.0

53.0

 

53.0

 

ხარჯები

777.5

785.8

0.0

785.8

801.2

0.0

801.2

 

შრომის ანაზღაურება

611.3

604.3

0.0

604.3

639.7

0.0

639.7

 

საქონელი და მომსახურება

136.1

145.2

0.0

145.2

142.1

0.0

142.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.3

17.0

0.0

17.0

8.4

0.0

8.4

 

სხვა ხარჯები

17.7

19.3

0.0

19.3

11.0

0.0

11.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

12.2

0.0

12.2

6.0

0.0

6.0

 

ძირითადი აქტივები

5.0

12.2

0.0

12.2

6.0

0.0

6.0

01 01 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

52.8

50.4

45.0

5.4

54.5

45.0

9.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

52.8

50.4

45.0

5.4

54.5

45.0

9.5

 

შრომის ანაზღაურება

52.1

50.1

45.0

5.1

53.0

45.0

8.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

0.3

0.0

0.3

1.3

0.0

1.3

01 02

საერთო დანიშნულების  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

02 00

ინფრასტრუქტურის  განვითარება

230.4

221.3

0.0

221.3

232.4

0.0

232.4

 

ხარჯები

171.2

218.1

0.0

218.1

229.7

0.0

229.7

 

სუბსიდიები

97.5

95.8

0.0

95.8

95.4

0.0

95.4

 

სხვა ხარჯები

73.7

122.4

0.0

122.4

134.4

0.0

134.4

 

არაფინანსური აქტივების  ზრდა

59.2

3.1

0.0

3.1

2.7

0.0

2.7

 

ძირითადი აქტივები

59.2

3.1

0.0

3.1

2.7

0.0

2.7

02 01

კომუნალური  ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

230.4

221.3

0.0

221.3

232.4

0.0

232.4

 

ხარჯები

171.2

218.1

0.0

218.1

229.7

0.0

229.7

 

სუბსიდიები

97.5

95.8

0.0

95.8

95.4

0.0

95.4

 

სხვა ხარჯები

73.7

122.4

0.0

122.4

134.4

0.0

134.4

 

არაფინანსური ქტივების ზრდა

59.2

3.1

0.0

3.1

2.7

0.0

2.7

 

ძირითადი აქტივები

59.2

3.1

0.0

3.1

2.7

0.0

2.7

02 01 01

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და  მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა

97.5

98.9

0.0

98.9

98.0

0.0

98.0

 

ხარჯები

97.5

95.8

0.0

95.8

95.4

0.0

95.4

 

სუბსიდიები

97.5

95.8

 

95.8

95.4

 

95.4

 

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

2.7

0.0

2.7

 

ძირითადი  აქტივები

0.0

3.1

0.0

3.1

2.7

0.0

2.7

02 01 02

დევნილთა  დასახლებებში საცხოვრებელი

ბინების  და მიმდებარე 

ინფრასრტრუქტურის რეაბილიტაცია

49.9

38.1

0.0

38.1

91.5

0.0

91.5

 

ხარჯები

49.9

38.1

0.0

38.1

91.5

0.0

91.5

 

სხვა  ხარჯები

49.9

38.1

0.0

38.1

91.5

0.0

91.5

02 01 03

დევნილთა  დასახლებებში წყლის და

საკანალიზაციო  სისტემის რეაბილიტაცია

18.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

18.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა  ხარჯები

18.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 04

პროექტების ხარჯთაღრიცხვების,

კვლევითი  სამუშაოების და

ექსპერტიზის  მომსახურების დაფინანსება      

4.8

1.0

0.0

1.0

2.5

0.0

2.5

 

ხარჯები

4.8

1.0

0.0

1.0

2.5

0.0

2.5

 

სხვა  ხარჯები

4.8

1.0

0.0

1.0

2.5

0.0

2.5

02 01 05

ინფრასტრუქტურული

პროექტების

თანადაფინანსება

0.0

83.3

0.0

83.3

40.4

0.0

40.4

 

ხარჯები

0.0

83.3

0.0

83.3

40.4

0.0

40.4

 

სხვა  ხარჯები

0.0

83.3

0.0

83.3

40.4

0.0

40.4

02 01 06

დევნილთა  დასახლებებში სკვერების,

სპორტული  და გასართობი მოედნების

მშენებლობა  და რეაბილიტაცია

22.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

22.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი  აქტივები

22.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 07

გზების  მოწესრიგება და სანიაღვრე

არხების  აღდგენა რეაბილიტაცია

37.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა  ხარჯები

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

37.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი  აქტივები

37.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

განათლება

49.5

44.5

0.0

44.5

57.0

0.0

57.0

 

ხარჯები

49.5

44.5

0.0

44.5

53.8

0.0

53.8

 

სუბსიდიები

49.5

44.5

0.0

44.5

53.8

0.0

53.8

 

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

03 01

სკოლამდელი  აღზრდის ხელშეწყობა

49.5

44.5

0.0

44.5

57.0

0.0

57.0

 

ხარჯები

49.5

44.5

0.0

44.5

53.8

0.0

53.8

 

სუბსიდიები

49.5

44.5

 

44.5

53.8

 

53.8

 

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

 

ძირითადი  აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

04 00

კულტურა ახალგაზრდობა და 

სპორტი

234.3

215.6

0.0

215.6

235.0

0.0

235.0

 

ხარჯები

231.3

215.6

0.0

215.6

232.6

0.0

232.6

 

სუბსიდიები

231.3

215.6

0.0

215.6

232.6

0.0

232.6

 

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

2.4

 

ძირითადი  აქტივები

3.0

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

2.4

04 01

სპორტის  სფეროს განვითარება

114.3

100.2

0.0

100.2

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

111.3

100.2

0.0

100.2

114.0

0.0

114.0

 

სუბსიდიები

111.3

100.2

0.0

100.2

114.0

0.0

114.0

 

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ძირითადი  აქტივები

3.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

04 01 01

სპორტული  სკოლის ხელშეწყობა

114.3

100.2

0.0

100.2

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

111.3

100.2

0.0

100.2

114.0

0.0

114.0

 

სუბსიდიები

111.3

100.2

 

100.2

114.0

 

114.0

 

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ძირითადი  აქტივები

3.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

04 02

კულტურის  განვითარების

ხელშეწყობა

119.9

115.3

0.0

115.3

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

119.9

115.3

0.0

115.3

118.6

0.0

118.6

 

სუბსიდიები

119.9

115.3

0.0

115.3

118.6

0.0

118.6

 

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

ძირითადი  აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

04 02 01

კულტურის  სახლის ხელშეწყობა

119.9

115.3

0.0

115.3

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

119.9

115.3

0.0

115.3

118.6

0.0

118.6

 

სუბსიდიები

119.9

115.3

0.0

115.3

118.6

0.0

118.6

 

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

ძირითადი  აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

05 00

ჯანმრთელობის  დაცვა და

  სოციალური  უზრუნველყოფა

332.2

447.4

0.0

447.4

387.0

0.0

387.0

 

ხარჯები

332.2

447.4

0.0

447.4

387.0

0.0

387.0

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

158.3

145.6

0.0

145.6

156.5

0.0

156.5

 

სხვა  ხარჯები

173.9

301.8

0.0

301.8

230.5

0.0

230.5

05 01

სოციალური

უზრუნველყოფა

332.2

447.4

0.0

447.4

387.0

0.0

387.0

 

ხარჯები

332.2

447.4

0.0

447.4

387.0

0.0

387.0

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

158.3

145.6

0.0

145.6

156.5

0.0

156.5

 

სხვა  ხარჯები

173.9

301.8

0.0

301.8

230.5

0.0

230.5

05 01 01

მარჩენალდაკარგული

პირის  სოციალური დაცვა

0.3

0.3

0.0

0.3

0.4

0.0

0.4

 

ხარჯები

0.3

0.3

0.0

0.3

0.4

0.0

0.4

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

0.3

0.3

0.0

0.3

0.4

0.0

0.4

05 01 02

ახალშობილთა  ოჯახების

დახმარება

21.3

11.7

0.0

11.7

17.0

0.0

17.0

 

ხარჯები

21.3

11.7

0.0

11.7

17.0

0.0

17.0

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

21.3

11.7

0.0

11.7

17.0

0.0

17.0

05 01 03

გარდაცვლილთა  ოჯახების ერთჯერადი 

სოციალური დახმარება

28.0

31.5

0.0

31.5

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

28.0

31.5

0.0

31.5

32.0

0.0

32.0

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

28.0

31.5

0.0

31.5

32.0

0.0

32.0

05 01 04

მრავალშვილიანი  ოჯახების

დახმარება

4.4

5.2

0.0

5.2

6.6

0.0

6.6

 

ხარჯები

4.4

5.2

0.0

5.2

6.6

0.0

6.6

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

4.4

5.2

0.0

5.2

6.6

0.0

6.6

05 01 05

მოხუცებულთა ერთჯერადი

სოციალური  დახმარება

50.4

52.2

0.0

52.2

54.0

0.0

54.0

 

ხარჯები

50.4

52.2

0.0

52.2

54.0

0.0

54.0

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

50.4

52.2

0.0

52.2

54.0

0.0

54.0

05 01 06

ოპერაციების  თანადაფინანსება

24.3

17.4

0.0

17.4

19.0

0.0

19.0

 

ხარჯები

24.3

17.4

0.0

17.4

19.0

0.0

19.0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

24.3

17.4

0.0

17.4

19.0

0.0

19.0

05 01 07

დევნილთა  ოჯახების დახმარება

172.2

214.4

0.0

214.4

199.3

0.0

199.3

 

ხარჯები

172.2

214.4

0.0

214.4

199.3

0.0

199.3

 

სხვა  ხარჯები

172.2

214.4

0.0

214.4

199.3

0.0

199.3

05 01 08

სტიქიური  მოვლენების და სხვა საგანგებო  სიტუაციების

შედეგად დაზარალებულთა

სოციალური   დახმარება

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 09

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

24.0

23.5

0.0

23.5

23.0

0.0

23.0

 

ხარჯები

24.0

23.5

0.0

23.5

23.0

0.0

23.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.0

23.5

0.0

23.5

23.0

0.0

23.0

05 01 10

სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა დასახლებისთვის

0.0

82.5

0.0

82.5

26.2

0.0

26.2

 

ხარჯები

0.0

82.5

0.0

82.5

26.2

0.0

26.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

82.5

0.0

82.5

26.2

0.0

26.2

05 01 11

დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

05 01 12

დიალიზზე მყოფ  პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

1.5

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

1.5

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

05 01 13

სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

1.7

4.9

0.0

4.9

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

1.7

4.9

0.0

4.9

5.0

0.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

1.7

4.9

0.0

4.9

5.0

0.0

5.0

05 01 14

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა დახმარება

0.0

1.0

0.0

1.0

1.5

0.0

1.5

 

ხარჯები

0.0

1.0

0.0

1.0

1.5

0.0

1.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.0

0.0

1.0

1.5

0.0

1.5

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი