„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის №223 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის №223 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 258
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/06/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/06/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016694
258
11/06/2021
ვებგვერდი, 14/06/2021
190020020.35.160.016694
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის №223 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №258

2021 წლის 11 ივნისი

ქ. რუსთავი

 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის №223 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის №223 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 18/12/2020, №190020020.35.160.016659) და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11 და მე-15 მუხლები, ასევე მე-13 მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

56 875,1

55 072,9

52 700,4

42 545,0

10 155,4

გადასახადები

34 789,5

34 936,4

38 259,2

38 259,2

0,0

გრანტები

13 997,7

16 082,8

10 220,4

65,0

10 155,4

სხვა შემოსავლები

8 087,9

4 053,7

4 220,8

4 220,8

0,0

ხარჯები

36 490,5

36 811,3

46 980,8

44 565,1

2 415,7

შრომის ანაზღაურება

13 743,8

15 538,7

17 329,8

17 141,6

188,2

საქონელი და მომსახურება

11 670,8

10 759,3

15 252,7

14 867,5

385,2

პროცენტი

162,4

105,0

400,0

400,0

0,0

სუბსიდიები

2 256,6

2 701,1

3 989,0

3 989,0

0,0

გრანტები

3,8

8,3

5,2

5,2

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 509,8

3 485,6

3 791,6

3 782,8

8,8

სხვა ხარჯები

5 143,4

4 213,2

6 212,5

4 379,0

1 833,5

საოპერაციო სალდო

20 384,6

18 261,6

5 719,7

-2 020,1

7 739,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

21 089,1

18 051

13 086,1

5 029,1

8 057,1

ზრდა

23 249,1

19 963,7

16 539,1

8 482,1

8 057,1

კლება

2 160,0

1 912,2

3 453,0

3 453,0

0,0

მთლიანი სალდო

-704,4

210,2

-7 366,5

-7 049,1

-317,4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 531,1

-266,4

-7 616,5

-7 299,1

-317,4

ზრდა

2 484,7

616,3

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2 484,7

616,3

0,0

 

 

კლება

4 015,8

882,7

7 616,5

7 299,1

317,4

ვალუტა და დეპოზიტები

4 015,8

882,7

7 616,5

7 299,1

317,4

ვალდებულებების ცვლილება

-826,6

-476,5

-250,0

-250,0

0,0

კლება

826,6

476,5

250,0

250,0

0,0

საშინაო

826,6

476,5

250,0

250,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსულობები

59 035,1

56 985,1

56 153,4

45 998,0

10 155,4

შემოსავლები

56 875,1

55 072,9

52 700,4

42 545,0

10 155,4

არაფინანსური აქტივების კლება

2 160,0

1 912,2

3 453,0

3 453,0

0,0

გადასახდელები

60 566,2

57 251,5

63 769,9

53 297,1

10 472,8

ხარჯები

36 490,5

36 811,3

46 980,8

44 565,1

2 415,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 249,1

19 963,7

16 539,1

8 482,1

8 057,1

ვალდებულებების კლება

826,6

476,5

250,0

250,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

-1 531,1

-266,4

-7 616,5

-7 299,1

-317,4

 

მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 52 700,4 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

56 875,1

55 072,9

52 700,4

42 545,0

10 155,4

გადასახადები

34 789,5

34 936,4

38 259,2

38 259,2

0,0

გრანტები

13 997,7

16 082,8

10 220,4

65,0

10 155,4

სხვა შემოსავლები

8 087,9

4 053,7

4 220,8

4 220,8

0,0

 

მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 220,4 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

გრანტები

13 997,7

16 082,8

10 220,4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

-91,7

0,0

65,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

14 089,5

16 082,8

10 155,4

მიმდინარე

680,9

5 190,4

500,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

500,0

590,4

500,0

სპეციალური ტრანსფერი

180,9

4 600,0

0,0

კაპიტალური

13 408,6

10 892,4

9 655,4

კაპიტალური ტრანსფერი

13 408,6

10 892,4

9 655,4

 

მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 46 980,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ხარჯები

36 490,5

36 811,3

46 980,8

44 565,1

2 415,7

შრომის ანაზღაურება

13 743,8

15 538,7

17 329,8

17 141,6

188,2

საქონელი და მომსახურება

11 670,8

10 759,3

15 252,7

14 867,5

385,2

პროცენტი

162,4

105,0

400,0

400,0

0,0

სუბსიდიები

2 256,6

2 701,1

3 989,0

3 989,0

0,0

გრანტები

3,8

8,3

5,2

5,2

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 509,8

3 485,6

3 791,6

3 782,8

8,8

სხვა ხარჯები

5 143,4

4 213,2

6 212,5

4 379,0

1 833,5

 

 

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 086,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 539,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

85,3

51,7

110,9

110,9

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

81,8

45,9

110,9

110,9

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,5

5,8

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

18 286,1

13 691,9

12 209,9

4 699,2

7 510,7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14 130,4

8 888,0

6 881,7

2 401,9

4 479,8

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

89,0

104,9

12,1

12,1

0,0

02 03

გარე განათება

0,0

5,5

8,6

8,6

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

746,6

153,0

149,6

149,6

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

263,3

184,3

9,4

9,4

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 957,1

2 130,1

4 357,4

1 385,8

2 971,6

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

0,0

1 137,4

0,0

0,0

0,0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

219,4

658,0

355,7

296,4

59,3

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

880,2

430,7

421,5

421,5

0,0

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

0,0

14,0

14,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

104,4

443,9

312,4

312,4

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

53,7

392,8

195,8

195,8

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

49,3

50,6

42,0

42,0

0,0

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

1,4

0,5

54,1

54,1

0,0

03 04

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

0,0

20,5

20,5

0,0

04 00

განათლება

2 662,3

4 379,4

2 112,5

1 968,2

144,3

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

125,1

101,3

233,4

233,4

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

937,7

2 896,5

1 734,2

1 734,2

0,0

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

9,4

3,0

0,6

0,6

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 093,6

1 391,8

1 793,4

1 391,3

402,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 841,6

1 041,8

1 045,1

1 045,1

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

229,1

330,2

657,8

255,8

402,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

22,8

2,2

1,0

1,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

17,6

89,4

89,4

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

17,4

5,1

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

3,5

1,1

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

13,8

3,9

0,0

0,0

0,0

სულ ჯამი:

23 249,1

19 963,7

16 539,1

8 482,1

8 057,1

 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 3 453,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

2 160,0

1 912,2

3 453,0

ძირითადი აქტივები

26,4

915,6

1 600,0

არაწარმოებული აქტივები

2 133,6

996,6

1 853,0

მიწა

2 133,6

996,6

1 853,0

 

მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6 070,7

6 510,9

7 711,0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5 752,6

6 247,5

7 101,0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 752,6

6 245,7

6 595,1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

1,8

505,9

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

146,8

155,4

180,0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

50,0

50,0

80,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

96,8

105,4

100,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

162,4

105,0

400,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

8,9

3,0

30,0

702

თავდაცვა

257,2

269,5

298,6

7021

შეიარაღებული ძალები

257,2

269,5

298,6

704

ეკონომიკური საქმიანობა

15 283,5

11 297,7

9 424,0

7045

ტრანსპორტი

15 283,5

11 297,7

9 424,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

15 283,5

11 297,7

9 424,0

705

გარემოს დაცვა

5 185,1

5 505,1

6 711,2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3 445,5

4 001,4

3 643,2

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

192,4

237,9

504,7

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1 416,8

1 148,5

1 592,1

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

130,3

117,3

971,3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

10 742,2

8 765,6

13 126,2

7061

ბინათმშენებლობა

5 011,0

3 259,6

5 209,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 982,1

2 692,2

4 958,2

7064

გარე განათება

1 433,1

1 332,2

1 326,6

7066

სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2 315,9

1 481,6

1 632,4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1 304,2

1 416,8

1 553,4

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1 304,2

1 416,8

1 553,4

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7 970,1

7 523,6

8 522,5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3 876,2

3 427,1

3 595,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 133,5

1 901,5

2 221,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

71,9

4,5

10,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში

1 888,6

2 190,4

2 696,4

709

განათლება

10 178,7

12 434,0

12 974,8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

8 336,9

10 663,3

12 419,6

7092

ზოგადი განათლება

1 747,2

1 448,3

205,2

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 747,2

1 448,3

205,2

7094

უმაღლესი განათლება

94,6

322,4

350,0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

94,6

322,4

350,0

710

სოციალური დაცვა

2 747,9

3 051,8

3 198,2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

114,1

100,9

143,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

39,5

42,7

57,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

74,5

58,3

86,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1 476,2

1 579,3

1 962,6

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

14,1

13,7

15,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

356,3

473,9

487,5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

787,2

884,0

589,3

 

სულ

59 739,6

56 775,0

63 519,9

 

მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 5 719,7 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-7 366,5) ათასი ლარის ოდენობით.

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

20 384,6

18 261,6

5 719,7

მთლიანი სალდო

-704,4

210,2

-7 366,5

 

მუხლი 11. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-7 616,5) ათასი ლარის ოდენობით.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 7 616,5 ათასი ლარი, რომელიც საპროგნოზო ჭარბი შემოსავლების შედეგად წარმოქმნილი ნაშთია.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 531,1

-266,4

-7 616,5

ზრდა

2 484,7

616,3

0,0

კლება

4 015,8

882,7

7 616,5

 

მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებით და ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ბავშვთა კვების რაციონს, ასევე ეტაპობრივად მიმდინარეობს ბაღების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

04 00

განათლება

12 974,8

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

10 160,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 734,2

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

525,4

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

205,2

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

350,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარებში

04 01

2021 წელი

10 160,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება"

პროგრამის აღწერა

ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, კვების რაციონის გამდიდრება და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა დამტკიცებული რეგულაციის ფარგლებში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ჯანსაღი თაობა და მზაობა სკოლისათვის

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარებში

04 02

2021 წელი

1 734,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი დაწესებულებების ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები და რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მოხდა სკოლამდელი დაწესებულებების ეზოს კეთილმოწყობა,  ასევე საჭიროებიდან გამომდინარე მოხდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაც ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებებს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

04 03

2021 წელი

525,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

 პროგრამა ემსახურება ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულ, 2 წლიდან 33 წლამდე, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი მომსახურებები:

- ადრეულ ასაკში (0-დან 7 წლამდე)   მულტიდისციპლინური გუნდების (ფსიქოლოგი, ლოგოპედი, სპეც–პედაგოგი), და სამედიცინო კომისიის (ნევროლოგი, თერაპევტი, ფიზიოექიმი)  მიერ ხდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა უნარებისა და შესაძლებლობების განსაზღვრა, შესაბამისი მიმართულების მიცემა და მომსახურების შეთავაზება;                               

6 წლიდან 18 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; სასკოლო ასაკში ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა; 

- 18 წლიდან 33 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციისა და დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება, რისთვისაც ცენტრში ხდება ბენეფიციართა სხვადასხვა სახის შრომით თერაპიებში ჩართვა (ბენეფიციართა  კვებით უზრუნველყოფისთვია ფუნქციონირებს პურ-ფუნთუშეულის საცხობი, ინტეგრირებული სამზარეულო,  სამრეცხაო ოთახი, მინი ბოსტანი)

  ბენეფიციართა საეღო რაოდენობის 70 % სარგებლობს ცენტრის მომსახურების სრული პაკეტით მთელი დღის განმავლობაში და მათთვის გათავლისწინებულია ორჯერადი კვება

აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 70 თანაშრომელი, მათ შორის ადმინისტრაციული პერსონალი - 7 თანამშრომელი; პედაგოგი - 16 თანამშრომელი; სპეციალისტი (ფსიქოლოგი, ლოგოპედი, მასაჟისტი, სხვადასხვა პროფესიის თერაპევტები) - 21 თანამშრომელი, დამხმარე პერსონალი - 26 თანამშრომელი (მათ შორის დასაქმებულია ცენტრის ყოფილი 3 ბენეფიციარი)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

საზოგადოებაში ინტეგრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

04 04

2021 წელი

205,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ რუსთავის მუნიციპალურ საზღვრებში არსებულ სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირება წინასწარ დაგეგმილი მარშუტით.

  1. №21 სკოლაში შშმ ადაპტირებული სველი წერტილის მიშენება და სკოლის შესასვლელში პანდუსის მოწყობა.
  2. №7 სკოლაში სახურავის რეაბილიტაცია.
  3. №8 სკოლის გათბობის სისტემის მილების მოწყობა.
  4. №18 სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია.

               

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება მოსწავლეთა გადაყვანა სკოლის და სკოლიდან სახლის მიმართულებით, რაც შესაძლებლობას მისცემ სკოლის მოწავლეებს რომელთათვისაც განათლების მიღების ხელშემშლელი გარემოება იყო სკოლამდე მგზავრობა, გადაიჭრას აღნიშნული პრობლემა, და შეძლონ მიიღო შესაბამისი განათლება მსგავსი ტიპის პრობლემების გვერდის ავლით.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტუდენთა სწავლის დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

04 05

2021 წელი

350,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მატერიალური წახალისება, სწავლის საფასურის დაფარვაში ხელშეწყობა.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფს, განეკუთვნებიან ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტები, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული სტუდენტების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), დაფიანნსების ოდენობა განისაზღვრება  სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად, კერძოდ 81 დან 90- ათ ქულამდე  შეფასების მქონეს არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით, 90 დან 95 მდე ქულის მქონე სტდენტებს არაუმეტეს 1000 ლარით და 95 დან 100 ქულის ჩათვლით 1200 ლარით, სტუდენტებს უფინანსდებათ ერთი სასწავლო წლის გადასახადი არაუმეტეს ლიმიტით გასაზღვრული ოდენობისა. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე სტუდენტების წახალისება და ხელშეწყობა.


 

მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგ. კოდი

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სულ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

60 566,2

57 251,5

63 769,9

53 297,1

10 472,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2 649

2 867

3 153

3 090

63

 

ხარჯები

36 490,5

36 811,3

46 980,8

44 565,1

2 415,7

 

შრომის ანაზღაურება

13 743,8

15 538,7

17 329,8

17 141,6

188,2

 

საქონელი და მომსახურება

11 670,8

10 759,3

15 252,7

14 867,5

385,2

 

პროცენტი

162,4

105,0

400,0

400,0

0,0

 

სუბსიდიები

2 256,6

2 701,1

3 989,0

3 989,0

0,0

 

გრანტები

3,8

8,3

5,2

5,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 509,8

3 485,6

3 791,6

3 782,8

8,8

 

სხვა ხარჯები

5 143,4

4 213,2

6 212,5

4 379,0

1 833,5

 

არაფინანსური აქტივები

23 249,1

19 963,7

16 539,1

8 482,1

8 057,1

 

ვალდებულებები

826,6

476,5

250,0

250,0

0,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7 154,5

7 257,0

8 259,6

8 064,4

195,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

303

301

310

295

15

 

ხარჯები

6 242,6

6 728,7

7 898,7

7 703,5

195,2

 

შრომის ანაზღაურება

4 038,6

4 317,9

4 792,2

4 660,4

131,8

 

საქონელი და მომსახურება

1 845,1

1 637,5

2 577,5

2 517,0

60,6

 

პროცენტი

162,4

105,0

400,0

400,0

0,0

 

სუბსიდიები

8,9

3,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

3,8

8,3

5,2

5,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

132,4

75,6

60,9

58,1

2,8

 

სხვა ხარჯები

51,4

581,5

62,9

62,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

85,3

51,7

110,9

110,9

0,0

 

ვალდებულებები

826,6

476,5

250,0

250,0

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6 009,8

6 515,2

6 893,7

6 698,5

195,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

285

283

291

276

15

 

ხარჯები

5 928,0

6 469,3

6 782,8

6 587,6

195,2

 

შრომის ანაზღაურება

3 924,4

4 203,9

4 648,2

4 516,4

131,8

 

საქონელი და მომსახურება

1 816,0

1 601,8

2 011,6

1 951,1

60,6

 

გრანტები

3,8

8,3

5,2

5,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

132,4

75,6

58,9

56,1

2,8

 

სხვა ხარჯები

51,4

579,7

58,9

58,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

81,8

45,9

110,9

110,9

0,0

01 01 01

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 427,6

1 373,8

1 579,4

1 579,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60

60

60

60

 

 

ხარჯები

1 395,7

1 368,3

1 547,9

1 547,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

999,6

1 028,1

1 067,4

1 067,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

343,9

282,6

410,6

410,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,7

17,2

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

40,6

40,4

49,9

49,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

31,9

5,5

31,5

31,5

0,0

01 01 02

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

4 263,7

4 854,0

4 945,7

4 945,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

210

208

216

216

 

 

ხარჯები

4 213,8

4 813,5

4 866,4

4 866,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 721,6

2 947,4

3 345,6

3 345,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 364,4

1 265,1

1 470,5

1 470,5

0,0

 

გრანტები

3,8

8,3

5,2

5,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

113,2

53,4

36,1

36,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

10,8

539,3

9,0

9,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

49,9

40,4

79,4

79,4

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

257,2

269,5

298,6

103,4

195,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

 

15

 

ხარჯები

257,2

269,5

298,6

103,4

195,2

 

შრომის ანაზღაურება

203,2

228,4

235,2

103,4

131,8

 

საქონელი და მომსახურება

46,4

36,2

60,6

0,0

60,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,5

4,9

2,8

0,0

2,8

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

61,4

17,9

70,0

70,0

0,0

 

ხარჯები

61,4

17,9

70,0

70,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

61,4

17,9

70,0

70,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 144,7

741,8

1 365,9

1 365,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

19

19

0

 

ხარჯები

314,5

259,5

1 115,9

1 115,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

114,2

114,0

144,0

144,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

29,1

35,7

565,9

565,9

0,0

 

პროცენტი

162,4

105,0

400,0

400,0

0,0

 

სუბსიდიები

8,9

3,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,8

4,0

4,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

3,5

5,8

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

826,6

476,5

250,0

250,0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

501,9

501,9

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

501,9

501,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

501,9

501,9

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

1,8

4,0

4,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

1,8

4,0

4,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,8

4,0

4,0

0,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

989,0

581,6

650,0

650,0

0,0

 

ხარჯები

162,4

105,0

400,0

400,0

0,0

 

პროცენტი

162,4

105,0

400,0

400,0

0,0

 

ვალდებულებები

826,6

476,5

250,0

250,0

0,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

96,8

105,4

100,0

100,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

9

9

 

 

ხარჯები

93,2

99,6

100,0

100,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

64,2

64,0

64,0

64,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

29,1

35,7

34,0

34,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

3,5

5,8

0,0

0,0

0,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

50,0

50,0

80,0

80,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

10

 

 

ხარჯები

50,0

50,0

80,0

80,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

50,0

50,0

80,0

80,0

0,0

01 02 06

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

01 02 07

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

8,9

3,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

8,9

3,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

8,9

3,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

26 292,5

20 325,4

23 104,9

13 760,8

9 344,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173

260

409

409

0

 

ხარჯები

8 006,4

6 633,5

10 895,0

9 061,5

1 833,5

 

შრომის ანაზღაურება

512,1

1 009,2

1 134,1

1 134,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 742,4

1 678,6

1 935,0

1 935,0

0,0

 

სუბსიდიები

975,0

1 096,0

2 269,0

2 269,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,8

19,0

19,2

19,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

4 768,1

2 830,6

5 537,7

3 704,2

1 833,5

 

არაფინანსური აქტივები

18 286,1

13 691,9

12 209,9

4 699,2

7 510,7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14 308,5

9 064,3

7 155,0

2 675,3

4 479,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

18

18

0

 

ხარჯები

178,1

176,3

273,4

273,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

69,3

75,4

75,3

75,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

108,7

100,6

195,7

195,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,3

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

14 130,4

8 888,0

6 881,7

2 401,9

4 479,8

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

13 744,6

8 426,3

6 123,7

1 643,9

4 479,8

 

არაფინანსური აქტივები

13 744,6

8 426,3

6 123,7

1 643,9

4 479,8

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

330,6

377,0

773,0

773,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

15,0

15,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

330,6

377,0

758,0

758,0

0,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

233,3

260,9

258,4

258,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

18

18

0

 

ხარჯები

178,1

176,3

258,4

258,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

69,3

75,4

75,3

75,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

108,7

100,6

180,7

180,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,3

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

55,2

84,7

0,0

0,0

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

192,4

237,9

504,7

504,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

10

10

0

 

ხარჯები

103,4

133,0

492,6

492,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

48,0

56,6

63,3

63,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

54,6

76,4

136,3

136,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

0,0

2,4

2,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

290,6

290,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

89,0

104,9

12,1

12,1

0,0

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

192,4

237,9

504,7

504,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

10

10

0

 

ხარჯები

103,4

133,0

492,6

492,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

48,0

56,6

63,3

63,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

54,6

76,4

136,3

136,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

0,0

2,4

2,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

290,6

290,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

89,0

104,9

12,1

12,1

0,0

02 03

გარე განათება

1 433,1

1 332,2

1 326,6

1 326,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

11

15

15

0

 

ხარჯები

1 433,1

1 326,7

1 318,0

1 318,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

116,3

138,5

159,9

159,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 315,0

1 187,0

1 155,7

1 155,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

1,1

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

5,5

8,6

8,6

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 433,1

1 332,2

1 326,6

1 326,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

11

15

15

 

 

ხარჯები

1 433,1

1 326,7

1 318,0

1 318,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

116,3

138,5

159,9

159,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 315,0

1 187,0

1 155,7

1 155,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

1,1

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

5,5

8,6

8,6

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

4 220,8

1 541,0

3 462,9

1 629,4

1 833,5

 

ხარჯები

3 474,1

1 388,0

3 313,4

1 479,9

1 833,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

3 474,1

1 388,0

3 293,4

1 459,9

1 833,5

 

არაფინანსური აქტივები

746,6

153,0

149,6

149,6

0,0

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

894,4

153,0

219,6

219,6

0,0

 

ხარჯები

147,7

0,0

70,0

70,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

147,7

0,0

70,0

70,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

746,6

153,0

149,6

149,6

0,0

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

802,6

775,6

813,3

813,3

0,0

 

ხარჯები

802,6

775,6

813,3

813,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

802,6

775,6

793,3

793,3

0,0

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

2 523,8

612,4

1 930,1

96,6

1 833,5

 

ხარჯები

2 523,8

612,4

1 930,1

96,6

1 833,5

 

სხვა ხარჯები

2 523,8

612,4

1 930,1

96,6

1 833,5

02 04 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 684,6

1 871,5

1 965,7

1 965,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

33

0

 

 

 

ხარჯები

1 421,3

1 687,2

1 956,2

1 956,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

278,4

328,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

105,9

104,6

59,4

59,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,2

12,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 030,8

1 242,5

1 896,8

1 896,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

263,3

184,3

9,4

9,4

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 056,5

2 716,5

5 008,2

2 036,6

2 971,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

76

87

87

0

 

ხარჯები

99,4

586,3

650,8

650,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

410,7

457,0

457,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

99,4

170,1

187,8

187,8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

5,5

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 957,1

2 130,1

4 357,4

1 385,8

2 971,6

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

1 982,1

2 692,2

4 958,2

1 986,6

2 971,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

76

87

87

0

 

ხარჯები

25,0

562,0

600,8

600,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

410,7

457,0

457,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

25,0

145,8

137,8

137,8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

5,5

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 957,1

2 130,1

4 357,4

1 385,8

2 971,6

02 06 02

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

74,4

24,3

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

74,4

24,3

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

74,4

24,3

50,0

50,0

0,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

975,0

2 233,4

2 269,0

2 269,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

120

237

237

0

 

ხარჯები

975,0

1 096,0

2 269,0

2 269,0

0,0

 

სუბსიდიები

975,0

1 096,0

2 269,0

2 269,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

1 137,4

0,0

0,0

0,0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

379,1

789,2

355,7

296,4

59,3

 

ხარჯები

159,7

131,2

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

159,7

131,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

219,4

658,0

355,7

296,4

59,3

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

1 042,4

539,4

528,4

528,4

0,0

 

ხარჯები

162,2

108,7

106,9

106,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

58,7

39,9

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

103,5

68,9

56,9

56,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

880,2

430,7

421,5

421,5

0,0

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

0,0

528,8

528,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

42

42

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

514,8

514,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

378,6

378,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

130,2

130,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

14,0

14,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4 992,7

5 267,3

6 206,5

6 206,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

576

498

525

525

0

 

ხარჯები

4 888,3

4 823,4

5 894,1

5 894,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 505,4

1 234,5

1 434,7

1 434,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3 351,2

3 555,1

4 417,9

4 417,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,6

33,8

40,0

40,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

1,5

1,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

104,4

443,9

312,4

312,4

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3 445,5

4 001,4

3 643,2

3 643,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

368

371

356

356

 

 

ხარჯები

3 391,8

3 608,6

3 447,4

3 447,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

527,0

596,9

225,8

225,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 844,6

2 989,0

3 203,6

3 203,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,1

22,8

18,0

18,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

53,7

392,8

195,8

195,8

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

1 416,8

1 148,5

1 592,1

1 592,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

195

114

123

123

 

 

ხარჯები

1 367,6

1 098,0

1 550,1

1 550,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

953,8

608,2

703,7

703,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

402,3

479,8

836,8

836,8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,5

9,9

9,6

9,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

49,3

50,6

42,0

42,0

0,0

03 03

ცხოველთა მონიტორინგი

130,3

117,3

373,8

373,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13

15

15

0

 

ხარჯები

129,0

116,8

319,7

319,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

24,7

29,5

96,2

96,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

104,3

86,3

221,1

221,1

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,1

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1,4

0,5

54,1

54,1

0,0

03 04

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

0,0

597,5

597,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

31

31

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

577,0

577,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

409,0

409,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

156,5

156,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

1,5

1,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

20,5

20,5

0,0

04 00

განათლება

10 178,7

12 434,0

12 974,8

12 769,6

205,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

862

967

1 048

1 048

0

 

ხარჯები

7 516,4

8 054,7

10 862,2

10 801,4

60,8

 

შრომის ანაზღაურება

4 733,5

5 988,3

6 808,9

6 808,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 614,7

1 681,4

3 621,1

3 560,3

60,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

66,9

59,6

75,7

75,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

101,3

325,3

356,5

356,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2 662,3

4 379,4

2 112,5

1 968,2

144,3

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

6 934,5

7 311,3

10 160,0

10 160,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

797

897

977

977

 

 

ხარჯები

6 809,4

7 210,0

9 926,6

9 926,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

4 388,7

5 605,2

6 410,5

6 410,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 356,7

1 544,8

3 437,6

3 437,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58,1

57,1

72,0

72,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

5,8

2,9

6,5

6,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

125,1

101,3

233,4

233,4

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

937,7

2 896,5

1 734,2

1 734,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

937,7

2 896,5

1 734,2

1 734,2

0,0

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

464,7

455,5

525,4

525,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65

70

71

71

 

 

ხარჯები

455,3

452,5

524,8

524,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

344,7

383,1

398,4

398,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

100,9

66,9

122,7

122,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,8

2,5

3,7

3,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

9,4

3,0

0,6

0,6

0,0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

1 747,2

1 448,3

205,2

0,0

205,2

 

ხარჯები

157,1

69,7

60,8

0,0

60,8

 

საქონელი და მომსახურება

157,1

69,7

60,8

0,0

60,8

 

არაფინანსური აქტივები

1 590,1

1 378,6

144,3

0,0

144,3

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

94,6

322,4

350,0

350,0

0,0

 

ხარჯები

94,6

322,4

350,0

350,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

94,6

322,4

350,0

350,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

7 895,7

7 499,3

8 472,5

8 070,4

402,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

658

757

773

773

0

 

ხარჯები

5 802,2

6 107,5

6 679,1

6 679,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 633,1

2 653,2

2 819,1

2 819,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 735,4

1 716,5

2 015,1

2 015,1

0,0

 

სუბსიდიები

1 272,7

1 602,1

1 720,0

1 720,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,0

6,5

4,0

4,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

143,9

129,2

120,9

120,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2 093,6

1 391,8

1 793,4

1 391,3

402,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

3 876,2

3 427,1

3 595,0

3 595,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

159

152

162

162

0

 

ხარჯები

2 034,5

2 385,4

2 549,9

2 549,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

406,8

183,1

178,5

178,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

284,6

511,3

544,4

544,4

0,0

 

სუბსიდიები

1 200,8

1 597,6

1 710,0

1 710,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

140,9

93,4

115,0

115,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 841,6

1 041,8

1 045,1

1 045,1

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 200,8

1 597,6

1 710,0

1 710,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65

59

73

73

0

 

ხარჯები

1 200,8

1 597,6

1 710,0

1 710,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 200,8

1 597,6

1 710,0

1 710,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

844,1

799,0

849,7

849,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94

93

89

89

 

 

ხარჯები

833,8

787,7

839,9

839,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

406,8

183,1

178,5

178,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

284,6

511,3

544,4

544,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

140,9

93,4

115,0

115,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

10,4

11,2

9,8

9,8

0,0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 831,3

1 030,5

1 035,3

1 035,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 831,3

1 030,5

1 035,3

1 035,3

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3 726,8

3 247,9

3 933,7

3 531,7

402,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

491

475

489

489

0

 

ხარჯები

3 497,7

2 917,8

3 275,9

3 275,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 182,0

2 131,3

2 309,8

2 309,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 291,2

748,0

953,2

953,2

0,0

 

სუბსიდიები

6,1

4,5

10,0

10,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,3

3,5

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

3,0

30,6

0,9

0,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

229,1

330,2

657,8

255,8

402,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

3 065,9

2 668,9

2 758,5

2 758,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

468

360

375

375

0

 

ხარჯები

2 889,3

2 524,4

2 712,4

2 712,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 157,8

2 100,5

2 281,9

2 281,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

713,8

389,8

427,6

427,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,6

3,5

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

3,0

30,6

0,9

0,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

176,7

144,6

46,2

46,2

0,0

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 661,6

1 180,6

1 151,1

1 151,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

286

188

188

188

 

 

ხარჯები

1 626,2

1 157,7

1 151,1

1 151,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 126,9

965,9

992,4

992,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

483,2

160,1

157,4

157,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,0

3,1

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

2,0

28,6

0,3

0,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

35,4

22,9

0,0

0,0

0,0

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

799,2

825,9

874,9

874,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92

92

96

96

 

 

ხარჯები

713,8

743,2

868,0

868,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

603,6

624,0

742,5

742,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

109,2

117,4

125,5

125,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,6

0,4

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,4

1,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

85,4

82,8

6,9

6,9

0,0

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

269,9

286,8

319,8

319,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

27

43

43

 

 

ხარჯები

224,7

254,3

284,5

284,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

175,7

201,6

211,3

211,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

48,9

52,6

72,1

72,1

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

45,2

32,6

35,3

35,3

0,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

335,2

375,6

412,8

412,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51

53

48

48

 

 

ხარჯები

324,6

369,3

408,8

408,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

251,5

309,0

335,7

335,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

72,6

59,8

72,6

72,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

10,6

6,3

4,0

4,0

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

654,8

388,9

563,6

563,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

115

114

114

 

 

ხარჯები

602,3

388,9

553,6

553,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

24,2

30,8

27,9

27,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

577,4

358,1

525,7

525,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

52,5

0,0

10,0

10,0

0,0

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

185,6

601,7

199,6

402,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

185,6

601,7

199,6

402,0

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

6,1

4,5

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

6,1

4,5

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

6,1

4,5

10,0

10,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

292,8

127,9

153,0

153,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

22

25

25

0

 

ხარჯები

270,0

125,6

152,0

152,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

44,3

41,9

41,6

41,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

159,7

76,8

108,1

108,1

0,0

 

სუბსიდიები

65,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

2,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,9

2,3

2,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

22,8

2,2

1,0

1,0

0,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

227,0

127,9

153,0

153,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

22

25

25

 

 

ხარჯები

204,2

125,6

152,0

152,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

44,3

41,9

41,6

41,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

159,7

76,8

108,1

108,1

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

2,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,9

2,3

2,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

22,8

2,2

1,0

1,0

0,0

05 03 02

ინიციატივების თანადაფინანსება

65,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

65,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

65,8

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

696,3

790,7

790,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

108

97

97

 

 

ხარჯები

0,0

678,8

701,3

701,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

296,9

289,2

289,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

380,5

409,4

409,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,4

2,7

2,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

17,6

89,4

89,4

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4 052,1

4 468,6

4 751,6

4 425,4

326,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77

84

88

40

48

 

ხარჯები

4 034,7

4 463,5

4 751,6

4 425,4

326,2

 

შრომის ანაზღაურება

321,1

335,6

340,8

284,4

56,4

 

საქონელი და მომსახურება

381,9

490,1

686,0

422,2

263,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 253,1

3 291,2

3 591,8

3 585,8

6,0

 

სხვა ხარჯები

78,5

346,6

133,0

133,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

17,4

5,1

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 304,2

1 416,8

1 553,4

1 233,2

320,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

49

52

4

48

 

ხარჯები

1 300,6

1 415,7

1 553,4

1 233,2

320,2

 

შრომის ანაზღაურება

57,8

65,6

56,4

0,0

56,4

 

საქონელი და მომსახურება

239,4

296,0

277,0

13,2

263,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

999,2

1 049,6

1 215,5

1 215,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,2

4,5

4,5

4,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

3,5

1,1

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

300,8

362,7

333,4

13,2

320,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

49

52

4

48

 

ხარჯები

297,2

361,6

333,4

13,2

320,2

 

შრომის ანაზღაურება

57,8

65,6

56,4

0,0

56,4

 

საქონელი და მომსახურება

239,4

296,0

277,0

13,2

263,8

 

არაფინანსური აქტივები

3,5

1,1

0,0

0,0

0,0

06 01 02

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

666,5

709,4

800,0

800,0

0,0

 

ხარჯები

666,5

709,4

800,0

800,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

666,5

709,4

800,0

800,0

0,0

06 01 03

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება

157,2

131,5

150,0

150,0

0,0

 

ხარჯები

157,2

131,5

150,0

150,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

153,1

127,0

145,5

145,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,2

4,5

4,5

4,5

0,0

06 01 04

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

152,6

184,3

231,0

231,0

0,0

 

ხარჯები

152,6

184,3

231,0

231,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

152,6

184,3

231,0

231,0

0,0

06 01 05

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

27,0

28,8

39,0

39,0

0,0

 

ხარჯები

27,0

28,8

39,0

39,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27,0

28,8

39,0

39,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

2 747,9

3 051,8

3 198,2

3 192,2

6,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

35

36

36

0

 

ხარჯები

2 734,1

3 047,9

3 198,2

3 192,2

6,0

 

შრომის ანაზღაურება

263,3

269,9

284,4

284,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

142,5

194,2

409,0

409,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 253,9

2 241,6

2 376,3

2 370,3

6,0

 

სხვა ხარჯები

74,4

342,1

128,5

128,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

13,8

3,9

0,0

0,0

0,0

06 02 01

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

1 051,2

1 149,9

1 519,6

1 519,6

0,0

 

ხარჯები

1 051,2

1 149,9

1 519,6

1 519,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 051,2

1 149,9

1 519,6

1 519,6

0,0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურებები

6,6

5,0

30,0

24,0

6,0

 

ხარჯები

6,6

5,0

30,0

24,0

6,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

5,0

30,0

24,0

6,0

 

სხვა ხარჯები

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 03

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

75,3

46,1

56,4

56,4

0,0

 

ხარჯები

75,3

46,1

56,4

56,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75,3

46,1

56,4

56,4

0,0

06 02 04

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

280,4

137,8

400,0

400,0

0,0

 

ხარჯები

280,4

137,8

400,0

400,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

45,7

257,0

257,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

280,4

81,4

107,0

107,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

10,7

36,0

36,0

0,0

06 02 05

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

377,3

669,4

39,9

39,9

0,0

 

ხარჯები

377,3

669,4

39,9

39,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

338,1

391,2

39,9

39,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

39,2

278,3

0,0

0,0

0,0

06 02 06

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

0,6

0,9

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

0,6

0,9

3,0

3,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,6

0,9

3,0

3,0

0,0

06 02 07

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

424,4

428,5

440,0

440,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

35

36

36

 

 

ხარჯები

410,6

424,6

440,0

440,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

263,3

269,9

284,4

284,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

142,5

148,5

152,0

152,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,8

6,2

3,6

3,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

13,8

3,9

0,0

0,0

0,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

316,6

420,7

390,0

390,0

0,0

 

ხარჯები

316,6

420,7

390,0

390,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

316,6

420,7

390,0

390,0

0,0

06 02 09

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

18,2

20,0

28,8

28,8

0,0

 

ხარჯები

18,2

20,0

28,8

28,8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,2

20,0

28,8

28,8

0,0

06 02 10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

74,5

58,3

86,0

86,0

0,0

 

ხარჯები

74,5

58,3

86,0

86,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74,5

58,3

86,0

86,0

0,0

06 02 11

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

43,6

19,4

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

43,6

19,4

50,0

50,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43,6

19,4

50,0

50,0

0,0

06 02 12

სოციალური დახმარებების პროგრამა

34,6

53,1

75,0

75,0

0,0

 

ხარჯები

34,6

53,1

75,0

75,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

34,6

53,1

75,0

75,0

0,0

06 02 13

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა

5,2

0,0

5,0

5,0

0,0

 

ხარჯები

5,2

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,2

0,0

5,0

5,0

0,0

06 02 14

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

39,5

42,7

57,0

57,0

0,0

 

ხარჯები

39,5

42,7

57,0

57,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39,5

42,7

57,0

57,0

0,0

06 02 15

ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

17,5

17,5

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

17,5

17,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

17,5

17,5

0,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევანი ონიანი