„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/05/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/05/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016374
7
21/05/2021
ვებგვერდი, 24/05/2021
190020020.35.129.016374
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №7

2021 წლის 21 მაისი

ქ. ჭიათურა

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (სსმ, 23/12/2020; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016367) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 „თავი I

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

29027.312

30059.412

22413.258

7899.154

30289.421

24235.038

6054.383

 გადასახადები

10749.432

10596.100

10596.100

0,00

12595.200

12595.200

 

 გრანტები

9752.915

8944.687

1045.533

7899.154

6054.383

0,0

6054.383

 სხვა შემოსავლები

8524.965

10518.625

10518.625

0.0

11639.838

11639.838

 

 II. ხარჯები

16038.058

15312.290

14265.857

1046.433

18447.160

17642.793

804.367

 შრომის ანაზღაურება

2236.451

2046.200

1946.200

100.0

2396.400

2296.400

100.000

 საქონელი და მომსახურება

1653.222

1945.115

1108.682

836.433

1957.887

1363.520

594.367

 პროცენტი

38.458

24.102

24.102

 

51.100

51.100

0.00

 სუბსიდიები

8225.446

8678.132

8578.132

100,000

11284.500

11184.500

100,000

გრანტები

65.210

39.975

39.975

0.0

0.00

0.00

0.00

 სოციალური უზრუნველყოფა

1612.059

2017.252

2007.252

10.0

1737.900

1727.900

10.000

 სხვა ხარჯები

2207.212

561.514

561.514

0.0

1019.373

1019.373

 

 III. საოპერაციო სალდო

12989.254

14747.122

7894.401

6852.721

11842.261

6592.245

5250.016

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18514.913

18254.977

10097.245

8157.732

14932.953

9200.018

5732.935

 ზრდა

18587.131

18507.977

10350.245

8157.732

14965.953

9233.018

5732.935

 კლება

72.218

253.000

253.000

0.0

33.000

33.000

0.000

 V. მთლიანი სალდო

-5525.659

-3507.855

-2202.844

-1305.011

-3090.692

-2607.773

-482.919

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5564.051

- 3560.537

- 2255.526

- 1305.011

-3167.292

-2684.373

-482.919

 ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 კლება

5564.051

3560.5

2255.5

1305.0

3167.292

2684.373

482.919

 ვალუტა და დეპოზიტები

5564.051

3560.5

2255.5

1305.0

3167.292

2684.373

482.919

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-38.392

-38.392

-38.392

0.0

-76.600

-76.600

0.000

 კლება

38.392

38.392

38.392

0.0

-76.600

-76.600

0.000

 საშინაო

38392

 

 

 

-76.600

-76.600

0.000

 სესხები

0.0

 

 

 

0.000

0.000

0.000

 სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

 

0.000

0.000

0.000

 VIII. ბალანსი

 0,0

0,0

 0,0

 

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

29099.530

30312.412

22413.258

 7899.154

30322.421

24268.038

 

6054.383

 შემოსავლები

29027.312

 30059.412

22160.258

 7899.154

30289.421

24235.038

 6054.383

 არაფინანსური აქტივების კლება

72.218

253.0

253.0

 0.00

33.000

33.000

 

 გადასახდელები

 34724.336

 33872.949

24668.784

 9204.165

33489.713

26952.411

6537.302

 ხარჯები

16038.058

 

 15312.290

14265.857

1046.433

18447.160

17642.793

804.367

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 18647.886

 18507.977

 10350.245

 8157.732

14965.953

9233.018

5732.935

 ვალდებულებების კლება

38.392

52.682

52.682

 0.00

 76.600

 76.600

 0.000

 ნაშთის ცვლილება

5564.051

 3560.537

 2255.526

 1305.011

-3167.292

-2684.373

 -482.919

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 30289.421 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

29027.312

30059.412

22160.258

7899.154

30289.421

24235.038

6054.383

 გადასახადები

10749.432

10596.100

10596.100

0.0

12595.200

12595.200

0.000

 გრანტები

9752.915

8689.235

0

8689.235

6054.383

0,000

6054.383

 სხვა შემოსავლები

8524.965

10518.625

10518.625

0.0

11639.838

11639.838

0.000

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12595.200 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

10749.432

10596.100

10596.100

0.00

12595.200

12595.200

0.000

 საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

 დამატებითი ღირებულების გადასახადი

7863.770

7996.100

7996.100

0.0

9995.200

9995.200

0.0

 ქონების გადასახადი

2885.662

2600.0

2600.0

0.0

2600,000

2600,000

0.0

 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1722.054

1275.0

1275.0

0.0

1275,000

1275,000

0.000

 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.000

0.000

0.0

0,000

0,000

0.000

 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

20.825

10.0

10.0

0.0

10,000

10,000

0.000

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

73.544

65.0

65.0

0.0

65.000

65.000

0.000

 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1069.239

1250.0

1250.0

0.0

1250,000

1250,000

0.000

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6054.383 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები

9752.915

8689.235

6054.383

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

26.200

0.0

 0.0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0,00

0,00

0,0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.00

 0.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1183.261

2136.012

639.567

 კაპიტალური ტრანსფერი

8543.454

6553.223

5414.816

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

0.0

0.0

0.0

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

0.0

0.0

 0.0

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

0.0

 0.0

 აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

0.0

 0.0

0.0 

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 11639.838 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

8524.965

10518.625

11639.838

 შემოსავლები საკუთრებიდან

5098.682

8028.617

 

9489.838

პროცენტი

318.026

230.0

100.000

 რენტა

4780.656

7798.617

9389.838

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2038.241

2080.400

2050.000

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2038.241

2080.400

2050.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.400

0,00

0.0

 სანებართვო მოსაკრებელი

3.335

35.0

35.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2024.000

2000,000

2000.000

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

10.506

25,000

15.000

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0,00

0.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

228.140

255.400

100.000

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1159.902

154.208

0.000

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 18447.160 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

16038.058

 15312.290

14265.857

6852.721

18447.160

17642.793

804.367

 შრომის ანაზღაურება

2236.451

 2046.200

1946.200

100.000

2396.400

2296.400

100.000

 საქონელი და მომსახურება

1653.222

 1945.115

 1108.682

836.433

1957.887

1363.520

594.367

 პროცენტები

38.458

24.102

24.102

 0.0

51.100

51.100

0.000

 სუბსიდიები

 8225.446

8678.132

 8578.132

100,000

11284.500

11184.500

100,000

 სოციალური უზრუნველყოფა

1612.059

2017.252

2007.252

10.0

1737.900

1727.900

10.000

 სხვა ხარჯები

2207.212

561.514

 561.514

0.0

1019.373

1019.373

0.000

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 14932.953 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 14965.953 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 33.000 ათასი ლარით:

                                                                                                                                    ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

582.446

35.917

134.100

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

0.0

35.917

134.100

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

16253.497

15388.462

13801.258

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14200.858

12846.920

11536.502

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

224.936

246.255

146.285

 02 03

 გარე განათება

5.650

419.720

0.000

 02 06

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

324.232

348.054

0.000

02.07

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1492.125

1507.513

2067.291

 02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

0,0

20.0

51.180

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

35.285

101.909

0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

8.088

135.559

347.805

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

8.088

135.559

0.0

 03 05

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0,0

0,00

124.000

03 04

სანიაღვრე არხები

 

 

223.805

 04 00

 განათლება

1118.478

2627.515

85.163

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

101.738

75.300

0,000

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

78.0

518,532

65.260

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

938.740

1147.830

19.903

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

605.290

320.524

597.627

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

373.330

233.744

596.447

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

231.960

86.780

1.180

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

88.175

0,0

0,0

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

0,0

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

18647.886

18507.977

14965.953

 

                                                                                                                      ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

72.218

253.0

33.0

 ძირითადი აქტივები

22.597

249

25.0

 არაწარმოებული აქტივები

1.883

4.0

6.0

 მიწა

1.883

4.0

6.0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3695.824

3446,439

4056.500

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3695.824

3446,439

3621.800

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3695.824

3206.546

3621.800

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 0.0

12,349

150.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 0.0

 19.794

 257.700

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

207.750

27.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

14480.858

13336.420

12996.502

 7.4 5

 ტრანსპორტი

13212.235

 11899.163

 12996.502

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

13212.235

11899.163

12996.502

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

280.0

0.0

0,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

988.623

1437.257

0.00

 7.5

 გარემოს დაცვა

1647.919

1498.909

1787.805

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1647.919

 1498.909

1787.805

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

901,830

3400.738

3823.929

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

 2110.353

349.950

801.673

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 369.661

436.306

818.711

 7.6 3

 წყალმომარაგება

224.936

814.255

586.285

 7.6 4

 გარე განათება

5.650

706.520

317.500

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1132.089

1073.707

1299.760

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

269.057

 179.995

192.920

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

132.322

140.0

145.000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

136.735

39.995

47.920

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

4141.792

3661.126

4249.627

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1769.689

1505.506

2053.447

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

2157.138

1908.300

1966.180

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

106.218

131.0

110.000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

108.747

116.320

120.000

 7.9

 განათლება

4872.273

6402.431

4659.530

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2922.840

3021.0

4000.000

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

 1871.433

1977.046

594.270

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

 0,0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

78.0

1404.385

65.260

 7 10

 სოციალური დაცვა

1647.884

1946.891

1722.900

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

166.180

177.200

 947.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

691.878

591.774

625,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

153.830

172.610

322,0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

17.0

25.0

25.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

332.500

611.250

 360.400

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

146.396

222.057

 75,5

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

108.900

147.0

 315,0

 

 სულ

34724.336

 33872.949

33489.713

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3090.692 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 11842.261 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

12989.254

14747.122

11842.261

 მთლიანი სალდო

-5525.659

-3507.855

-3090.692

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -3167.292 ათასი ლარით:

                                                                                                                                                                                                                                                                                ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5564.051

-3560.537

-3167.292

 ზრდა

0.0

0.0

0.0

 ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0.0

0.0

 კლება

5564.051

3560.537

3167.292

 ვალუტა და დეპოზიტი

5564.051

 3560.537

3167.292

 

ფინანსური აქტივების კლება 3167292 ათასი ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 76.784 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 421.804 ათას ლარს.

 

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებია:

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;

ინფრასტრუქტურის განვითარება;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

 

თავი II

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 

მუხლი 13.

ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

02 01

11486.502

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 35 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მშენებლობა, კაპიტალური რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

02 01 02

11140.058

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 171 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 35 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.

 

 ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

 

დასახელება

დაფინანსების წყარო

სულ ღირებულება
(ლარი)

1

სოფელ წყალშავში ქვრივიშვილების უბანში გზის მოწყობისსამუშაოები

ადგილობრივი

41245

2

სოფელ ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობა

ადგილობრივი

43775

3

სოფელ უსახელოში მთვარანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობა

ადგილობრივი

220000

4

სოფელ უსახელოში მგლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

81957

5

სოფელ უსახელოში წერეთლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

39273

6

სოფელ ქვაციხეში ფორცხიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

21790

7

სოფელ ბიღაში გოგსაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

31457

8

სოფელ რცხილათში უფლისაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

33120

9

სოფელ ზოდში ბოყოვლების შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

52116

10

სოფელ ზოდი-ქვედა ზოდის შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

49917

11

სოფელ სარქველეთუბნის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

39466

12

 სოფლების თაბაგრებისა და ბუნიკაურის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ადგილობრივი

49143

13

სოფელ ზედა რგანში სიკინჭალაშვილებისა და ბუზალაძეების გზის მოწყობის სამუშოები

ადგილობრივი

23474

14

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

40432

15

 სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილის უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

25868

16

სოფელ ითხვისში ლომიძეები ჩუბინიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

30302

17

სოფელ ითხვისში ღავთძე ნადირაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

25663

18

სოფელ წირქვალში კაციტაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

40545

19

სოფელ ქვედა ჭალოვანში ზედა ხვედელიძეების უბნისგზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

33698

20

სოფელ გეზრულში გაფრინდაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

19769

21

სოფელ სვერში ქვედა სვერში გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

13586

22

სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

31398

23

სოფელ მორძგვეთში ღვალაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშოები

ადგილობრივი

35077

24

სოფელ ნავარძეთში სერის უბნის გზის მოწყობის სამუშოები

ადგილობრივი

35536

25

სოფელ კაცხში ხარატიშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

34332

 26

სოფელ მორძგვეთში კაპანაძეები-ღელის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

156467

 27

სოფელ ხრეითში სოფრომაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

21212

28

სოფელ ხრეითში პაპიაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

41387

29

სოფელ ხრეითში ამბულატორიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

15356

30

სოფელ ხრეითში ზეციხის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

19106

31

შესასრულებელი სამუშაოების საექსპერტო მომსახურების თანხა

ადგილობრივი

250000

32

სოფელ მოხოროთუბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ადგილობრივი/ცენტრალური

685642

33

სოფელ ნიგოზეთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ადგილობრივი/ცენტრალური

342445

34

სოფელ ზოდი-ზედუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ადგილობრივი/ცენტრალური

998877

35

სოფ. პერევისაში კვანტალიანები-ცხადაძეები-ბარელაძეები-ვაშაძეების გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ადგილობრივი/ცენტრალური

27439

36

სოფელ რკვიანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ადგილობრივი/ცენტრალური

29325

37

სოფელ პერევისაში კურტანიძეები-მაქაძეები-წერეთლების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ადგილობრივი/ცენტრალური

24449

38

სოფელ გუნდაეთში ჯაფარიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ადგილობრივი/ცენტრალური

67034

39

მეჩხეთურში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

ცენტრალური

411316

40

სოფელ რცხილათის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

ცენტრალური

445699

41

სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბნიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ადგილობრივი

4319

42

სოფელ მერევი-ნიგოზეთის (ბირთველიშვილები-წერეთლების) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ადგილობრივი/ცენტრალური

737823

43

სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილები-ბეგიაურის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ადგილობრივი

8016

44

სოფელ ხრეითში არჩვაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ადგილობრივი

46590

45

სოფელ ქვედა ჭალოვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ადგილობრივი

111110

46

სოფელ მღვიმევში სოფლის ცენტრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ადგილობრივი

72634

47

სოფელ ხრეითში ჯაფარიძეების სახლმუზეუმამდე მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონების სამუშაოები (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).

ადგილობრივი

157000

48

სოფელ ხრეითში შეყილაძეები-გულიტაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).

ადგილობრივი

80000

49

სოფელ ხრეითში სამაკაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).

ადგილობრივი

80000

50

სოფელ უსახელოში აბესაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

 

ადგილობრივი

111541

51

სოფელ მეჩხეთურში ქბილარის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

ადგილობრივი

41225

52

სოფელ ეწერში კუპატაძეების უბანში გზის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

ადგილობრივი

83528

53

სოფელ ზედა ჭალოვანში პანტელას უბანში ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

 

ადგილობრივი

29098

54

სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლების ითხვისის მაღაროდან დარბაიძეების ბოლომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).

ადგილობრივი

100000

55

სოფელ ითხვისში კობერიძეები-მახათაძეები-დვალაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).

ადგილობრივი

100000

56

სოფელ დარკვეთში ბაქრაძეების უბანში გზის მობეტონიბის სამუშაოები.

ადგილობრივი

38528

57

სოფელ ითხვისში ცენტრალური გზიდან ადმინისტრაციულ შენობამდე , ამბულატორიამდე და საჯარო სკოლამდე მისასვლელი გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

69077

58

სოფელ ზოდში გაბესკელიანების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

50160

59

სოფელ ცხრუკვეთში ტატიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

ადგილობრივი

55166

60

სოფელ ზოდში ჭიღლაძეები-ბოყოვლების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

13371

61

სოფელ ზოდში გაღმა ბოყოვლების დამაკავშირებელი გზის მობეტონების სამუშაოები.

 

ადგილობრივი

25842

62

სოფელ ზოდში ბიდაურის საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

ადგილობრივი

45632

63

სოფელ ვაჭევში ბუკების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

ადგილობრივი

36026

64

სოფელ ვაჭევში მგალობლიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

19455

65

სოფელ პერევისაში დევიძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

31772

66

სოფელ წინსოფელში ჩუბინიძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

 

ადგილობრივი

28615

67

სოფელ წინსოფელში ხიხაძეები-აბრამიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები

ადგილობრივი

34751

68

სოფელ სვერში ლოჟღეეთის უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

60000

69

სოფელ თვალუეთში კოდიწყლის უბნის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

67659

70

სოფელ ცხრუკვეთში ჭიპაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

31922

71

სოფელ სვერში კვახების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

45709

72

სოფელ სვერში კრავების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

 

ადგილობრივი

25195

73

სოფელ სვერში ბათუს უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

67391

74

სოფელ სვერში მჭედლიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

45032

75

სოფელ მსხლოვანში მოდებაძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

33557

76

სოფელ ნავარძეთში საუბნო გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

28152

77

 

სოფელ თაბაგრებში ახალი დასახლების საუბნო გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

42258

78

სოფელ თაბაგრებში ეკლესიამდე მისასვლელი ცენტრალურ გზაზე ორ მონაკვეთზე გზის საფარის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

32002

79

სოფელ ზედა რგანში სილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

32124

80

სოფელ საკურწეში მამიაშვილები-გოსტიაშვილები-სარალიძეების უბანში გზის ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

ადგილობრივი

75069

81

სოფელ ქვაციხეში ცხოვრებაძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

61323

82

სოფელ წყალშავში კახელიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

26957

83

სოფელ ითხვისში ჩინჩალაძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

63069

84

სოფელ ნიგოზეთში ომიაძეები-ლაბაძეების გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

109593

85

სოფელ ჭილოვანში მუხების უბნის გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

49832

86

სოფელ კალაურში დარბაიძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

49510

87

სოფელ კალაურში დარბაიძეების უბანში (ითხვისის გადასახვევთან) გზის მობეტონების სამუშაოები.

ადგილობრივი

35499

88

სოფელ ზედუბანში ჭალის უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ადგილობრივი

30800

89

სოფელ უსახელოში სამხარაძეების უბანში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

ადგილობრივი

33086

90

სოფელ წყალშავში ციცქიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ადგილობრივი

76600

91

სოფელ სკინდორში კურტანიძეების სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მობეტონების სამუშაოები

ადგილობრივი

23387

92

სოფელ სვერში ჩისტიეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები

ადგილობრივი

44061

93

სოფელ საკურწში ბედინაშვილების უბანში გზის მობეტონების

ადგილობრივი

40800

94

სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეები-ლაბაძეების გზის რეაბილიტაცია

ადგილობრივი

100000

95

სოფელ ზოდში ჯაბა ყაველაშვილის სახლთან გზის რეაბილიტაცია

ადგილობრივი

11171

96

სოფელ რგანში ჯვარჭალა-აბესაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

ადგილობრივი

34231

97

სოფელ წირქვალში ბონდის უბანში გზის რეაბილიტაცია

ადგილობრივი

32764

98

სოფელ წირქვალში მაჭარაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია

ადგილობრივი

91810

99

სოფელ ზოდში ბონდისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია

ადგილობრივი

34125

100

ქალაქ ჭიათურაში ანძის უბანში გზის რეაბილიტაცა

ადგილობრივი

36972

101

სოფელ ზოდში გიორგაძეების უბნის 800მ გზის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის მომზადება

ადგილობრივი

1000

102

სოფელ ზედა ჭალოვანში სასაფლაოსკენ მიმავალი 500მ გზის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო   დოკუმენტაციის მომზადება

ადგილობრივი

800

103

სოფელ დარკვეთში დარბაიძეების სახლისკენ 100მ. გზის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო   დოკუმენტაციის მომზადება

ადგილობრივი

300

104

სოფელ მღვიმევში მონასტრის თავზე 400მ გზის გაგრძელების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო   დოკუმენტაციის მომზადება

ადგილობრივი

600

105

სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300მ გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო   დოკუმენტაციის მომზადება

ადგილობრივი

500

106

სოფელ საკურწეში მასხარაშვილების 350მ საუბნო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ადგილობრივი

500

107

სოფელ ხრეითში ჩუბინიძე -ცერცვაძეების 800მ საუბნო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ადგილობრივი

1000

108

სოფელ ხრეითში ჯავახიძეები-ჯაფარიძეების 400მ საუბნო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ადგილობრივი

600

109

სოფელ ბჟინევში კაპანაძეები-ბაძგარაძეების საუბნო 500მ გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ადგილობრივი

700

110

სოფელ უსახელოში(ზედა უსახელო) სამხარაძეების, მოსიაშვილების, კუსიანების, ტეფნაძეების ეკლესიასთან მისასვლელი დაახლოებით 600 მეტრიანი მონაკვეთის გზის პროექტირება

ადგილობრივი

800

111

სოფელ ღვითორში კუპატაძეების უბანში დაახლოებით 500 მეტრი გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ადგილობრივი

700

112

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია 2020 წელს)

ადგილობრივი

76145

113

თანადაფინანსების თანხა

ადგილობრივი

436720

114

სოფელ კაცხისა და ქვედა სალიეთის ჩასასვლელი გზის რეაბილიტაცია

ცენტრალური

614078

115

გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე გზის რეაბილიტაცია

ცენტრალური

450000

116

სოფელ ითხვისში ლომიძეების უბანში 2,5კმ -იანი გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ადგილობრივი

6000

117

სოფელ ხრეითში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტამდე მისასვლელი 16კმ-იანი გზის მონაკვეთის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ადგილობრივი

54000

118

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში 70 გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ადგილობრივი

500

119

სოფელ თაბაგრებში ,,ჭიკინების ‘’უბანში საბაგირო გზასთან 70 გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცის მომზადება

ადგილობრივი

500

120

სოფელ წყალშავში სამხარაძეების უბანში 400 გრძ. მ.-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცის მომზადება

ადგილობრივი

1500

121

სოფელ თაბაგრების შესასვლელში 70 გრძ.მ-ზე გზის მობეტონების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცის მომზადება

ადგილობრივი

500

122

სოფელ პერევისაში ბარელაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

ადგილობრივი

95000

123

.სოფელ ზედა ბერეთისაში ტაბატაძეების უბნის გზა გრიგალაშვილების უბნის წყარომდე (გარდამავალი)

ადგილობრივი

220000

124

სოფელ ხალიფაურში მასახარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

ადგილობრივი

21424

125

სოფელ ხალიფაურში გიგილაშვილებისუბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

ადგილობრივი

20699

126

სოფელ ზედა ჭალოვანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მობეტონება

ადგილობრივი

21974

127

სოფელ ვანში ცენტრალური გზის მობეტონება

ადგილობრივი

69390

128

სოფელ ბიღაში გოგსაძეების საუბნო გზის მობეტონება

ადგილობრივი

31457

129

სოფელ კაცხში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის ( მსხლოვანის უბნის) მობეტონება

ადგილობრივი

37713

130

სოფელ ვაჭევში ხერგულის უბანში გზის მობეტონება(გარდამავალი)

ადგილობრივი

50000

131

სოფელ მელუშეეთში დაბლა უბნის გზის მობეტონება (გარდამავალი)

ადგილობრივი

50000

132

სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილების უბნის გზის მობეტონება

ადგილობრივი

46687

133

სოფელ ბჟინევში მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონება (გარდამავალი)

ადგილობრივი

50000

134

სოფელ სვერში ხოსიკიშვილებამდე მიმავალი გზის მობეტონება .

ადგილობრივი

33928

135

სოფელ მანდაეთში ჩაჩანიძეების უბნის გზის მობეტონება .

ადგილობრივი

27060

136

სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების უბნის გზის მობეტონება .

ადგილობრივი

28368

137

სოფელ ტყემლოვანაში სკოლის მიმდებარედ გზის მობეტონება .

ადგილობრივი

29642

138

სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალაძეების უბანში გზის მობეტონება .

ადგილობრივი

23938

139

სოფელ გუნდაეთში ომარი მაჩაიძის სახლიდან აბრამიშვილებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი).

ადგილობრივი

100000

140

სოფელ ნიგოზეთში მასწავლებლის სახლთან გზის რეაბილიტაცია

ადგილობრივი

54003

141

სოფელ პერევისაში კვანტალიანები - ცხადაძეების უბანში 1 800 გრძ.მ -ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

9000

142

.სოფელ პერევისის მთავარი საუბნო გზის გაგრძელება (კურტანიძეების უბნამდე) 400 გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

1000

143

სოფელ პერევისის ცენტრალური საუბნო გზის 1 500გრძ.მ-ზე ასფალტის საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

6000

144

.სოფელ პერევისის სკოლასთან მისასვლელი გზის მოწყობის 100 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.-

ადგილობრივი

600

145

სოფელ კალაურში სასაფლაოსა და სკოლასთან მისასვლელი 150 მ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

600

146

სოფელ შუქრუთში გაფრინდაშვილების უბანში 250გრძ.მ -იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

700

147

სოფელ წინსოფელში ხიხაძეების უბანში 200 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

500

148

სოფელ წინსოფელში ჩუბინიძეების უბანში 300 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

500

149

.სოფელ ჭილოვანში ახლი სასაფლაოს მიმართულებით 200 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

500

150

სოფელ ითხვისში კულულების უბანში 120გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

400

151

.სოფელ ითხვისში ეკლესიიდან კაპანაძეების უბნამდე 250 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

500

152

სოფელ სვერში ქვედა სვერის უბანშიN1 250 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

500

153

სოფელ სვერში ქვედა სვერის უბანშიN2 150 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

400

154

.სოფელ სვერში ღვალაძეების უბანში 110 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

400

155

სოფელ თვალუეთში კოდისწყლის უბანში 1 700 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

8000

156

სოფელ თვალუთში სკოლამდე მისასვლელი 400 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

1200

157

სოფელ ცხრუკვეთში ჭიპაშვილების უბანში 900 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

3000

158

სოფელ ქვედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბანში დარჩენილ 450 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

1200

159

სოფელ ქვედა ბერეთისაში ჩაიების, კაშხლის და ციცქიშვილების უბანში 1 800 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

8000

160

სოფელ წირქვალში აბანოს უბანში 270 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

500

161

სოფელ წირქვალში სკოლის უბანში 500 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

900

162

სოფელ ქვ.ჭალოვანში დემეტრაშვილების უბანში 600 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

ადგილობრივი

1000

163

სოფელ კაცხში სასაფლაოს მიმდებარედ 500 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

900

164

სოფელი რგანი ორნომრის დასახლებაში მასხარაშვილების უბანში 600 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

1000

165

სოფელ საკურწეში ხვედელიძეები -სარალიძეების უბანში 400გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

1000

166

სოფელ საკურწეში ქვ.მამიაშვილების უბანში 300 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

500

167

.სოფელ ტყემლოვანაში ხარიტონიშვილების უბანში 150გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

300

168

სოფელ ხრეითში ჯაფარიძეების სახლმუზეუმთან მისასვლელ გზაზე წყლის შემკრების, სანიაღვრე არხის და ცერცვაძეების უბანში მისასვლელი გზის დარჩენილი 200გრძ.მ-ის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

1000

169

სოფელ ზოდში გლახუას წყაროდან 500გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

900

170

სოფელ ზოდის საჯარო სკოლის გზა 560 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

900

171

სოფელ დარკვეთში მამაცაშვილები - სხირტლაძეების უბანში 500 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

900

172

სოფელ ზოდში ჭიღლაძეები - გაფრინდაშვილების უბანში 520 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

900

173

სოფელ მოხოროთუბანში გაბრიჭიძეების უბანში 500 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

900

174

სოფელ ცხრუკვეთისა და სოფელ სკინდორის დამაკავშირებელი 3,200კმ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

12000

175

სოფელ ბუნიკაურში გელბახიანების უბნის 150გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

300

176

სოფელ ზედა ჭლოვანში ბიჭიას ღელის უბანში 300გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

400

177

ქვედა სვერში კლდეკარის მიმართულებით 700 გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ადგილობრივი

1000

178

ტოლსტოისI ჩიხი 100 გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 

 

     300

179

ჭიათურაში ორი ნომრის დასახლებაში ეკლესიის მოპირდაპირედ სამხარაძეების უბანში 150გრძ.მ გზის საფარის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 

   

    600

180

სოფელ პერევისაში ალიოშა ჩინჩალაძის სახლთან 100გრძ.მ გზის საფარის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 

     

   500

 

სულ ჯამი

 

    11140058

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა

2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

02 01 04

4.916

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოაჯირის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია) ვაჩნაძის ქუჩის ხიდის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და თირში საცალფეხო ბონდის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

02 01 05

120.734

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია: (გაფორმებულია ხელშეკრულება) ქ.ჭიათურაში ჩაჩანიძის ქ.№ 44-ის მიმდებარედ არჩილ გოცაძის სახლთან ,ქ. ჭიათურაში ცუცქირიძის №5-თან,ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩაზე №101-ის მიმდებარედ.ასევე განხორციელდება საყრდენი კედლების საპროექტო სამუშაოები შემდეგ მისამართებზე: სოფელ სვერში დავით ცუცქირიძის სახლთან, მუხაძის ქ.N22-თან გივი კაპანაძის სახლთან, 9 აპრილის ქ.№57 მაყვალა ქურციკიძის სახლთან, აღმაშენებლის ქ.№193-ში რამინი გეგეშიძისა და გუგულა ტყემალაძის ეზოს საყრდენი კედელი, ქუთაისის ქ.№7 ნინო ხახიშვილის სახლთან, აღმაშენებლის ქ.№71- თან  ლეილა ბუხაიძის სახლთან, სოფელ სალიეთში თენგიზ მოდებაძის სახლთან, სოფელ ითხვისში ალექსანდრე გოგატიშვილის სახლთან, ერისთავის ქ.№22 -მიმდებარედ (ლაღუნდარიძე გრიშა), ბელიაშვილის ქუჩაზე ირაკლი შარვაძის სახლთან და სოფელ სვერში დავით ცუცქირიძის სახლთან, ინტერნაციონალის ქუჩის მესამე შესახვევში N8,( ზაზა ფურცხვანიძის სახლთან), წმინდა გიორგის ქუჩა N34 (ხვიჩა მოდებაძის სახლთან),თბილისის ქუჩის მესამე შესახვევი N5 (მანანა ბუიშვილის სახლთან), კეცხოველის ქუჩა N8 და N16 ( პეტრე მოდებაძის და ზურაბ მეგრელიშვილის სახლთან) და ნინოშვილის ქუჩა N 16-ის მიმდებარედ სოფელ უსახელოში ცენტარულრი გზის მიმდებად, ჭიათურაში აღმაშენებლის ქ.N154 ღუღუნიშვილი ზურას სახლთან, ჭიათურაში მუხაძის ქ.N10-თან, ჭიათურაში 9 აპრილის ქ. N 38-ის მიმდებარედ ზურა მოდებაძის სახლთან, ჭიათურაში ბელიაშვილის ქ.N 2 თამაზი უკლებას სახლთან. ასევე აღდგენითი სამუშაოები ჩაუტარდება ტოლსტოის ქ.N29-ის მიმდებარედ მუმლაძე მალხაზის სახლთან არსებულ საყრდენ კედელს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხით მოსიარულეთათვის

 გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების, რეაბილიტაცია და სხვა

2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

02 01 06

220.494

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სამუშაოები. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) ასევე განხორციელდება ქ.ჭიათურაში საბჭოს ქ. N6-ის მიმდებარედ ბეტონის კიბისა და ლითონის სახელურის მოწყობის სამუშაოები, ქ.ჭიათურაში ნიკოპოლის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობი სამუშაოები, აღმაშენებლის ქ.N 17, 19-ის მიმდებარედ მერი ცერცვაძეს როსტომ ცუცქირიძის სახლთან, აღმაშენებლის ქ.N124 -ის მიმდებარედ და ვაჟა -ფშაველას ქუჩაზე ყოფილი საბაგირო სადგურის (შუალედი სადგური) ტერიტორიის მოწყობისა და კიბეების აღდგენის საპროექტო სამუშაოები.  საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

წყლის სისტემების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

02 02

586.285

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება (ხელშეკრულება გაფორმებულია) სოფლებში: მანდაეთი, მერევი, და მორძგვეთში სასმელი წყლის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვლო დოკუმენტაციის მომზადება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

02 02 02

36.285

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება (ხელშეკრულება გაფორმებულია) სოფლებში: მანდაეთი, მერევი, და მორძგვეთში სასმელი წყლის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვლო დოკუმენტაციის მომზადება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

02 03

550.0

პროგრამის განმახორციელებელი

შპს ,,ჭიათურის წყალი“

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგებით მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს (მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული) ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

02 03

317.500

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიის 99%.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2021 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე . აღნიშნული ასიგნება გაიცემა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

317.500

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

1510.000

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც განახორციელებს ჭიათურაში საბაგირო გზების აღდგენამდე უზრუნველყოფს სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანას, ხოლო აღდგენის შემდეგ საბაგირო გზის ექსპლოატაციას. აგრეთვე უზრუნველყოფს მაღაროთა დასახლებულ პუნქტებში მოსახლეობის ტრანსპორტირებას.

ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას და საავტომობილო გზების დაზიანებული ნაწილის აღდგენის სამუშაოებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

1510.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა შპს ,, ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია“. დაფინანსების ფარგლებში გაიცემა მძღოლთა ხელფასები და ანაზღაურდება საწვავის ხარჯი. საკუთარი შემოსავლით ფინანსდება საწვავის და აგრეთვესხვა მიმდინარე ხარჯები

ქალაქ ჭიათურის მასშტაბით მუნიციპალურ სატრანსპორტო მომსახურებას საბაგირო ტრანსპორტის აღდგენამდე მომსახურებას უწევს შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია რომელიც ჭიათურაში რამოდენიმე მიმართულებით ახორციელებს მგზავრთა გადაყვანას. აგრეთვე მაღაროთა დასახლებულ პუნქტებში მოსახლეობის ტრანსპორტირებას. ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას და საავტომობილო გზების დაზიანებული ნაწილის აღდგენის სამუშაოებს.ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

801.673

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების მოწესრიგება, რითაც უსაფრთხო გახდება მოქალაქეებისათვის ლიფტით სარგებლობა.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ჭიათურაში მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული დაზიანებული დაახლოებთ 20 ერთეული ლიფტების რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 02

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციე

ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და

მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების მოწესრიგება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განხორციელებს საცხოვრებელი სახლებისათვის მასალების შეძენას, რომლის გადაცემა მოხდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული წესის შესაბამისად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

701.673

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ასევე განხორციელდება ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე N6-ის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N9-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N15-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N17-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N21-23-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N25-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები და ჭიათურაში ჩაჩანიძის I შესახვევიN3 საცხოვრებელი სახლის ფასადის სამუშაოები. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 07

2067.291

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა პატრონობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 07 01

818.711

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია). განხორციელდება კულტურის ცენტრის მიმდებარედ შადევნის აღდგენის სამუშაოები,  ქალაქ ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე N1 სკვერის მოწყობის სამუშაოები, ქალაქის შემოსასვლელთან ნავარძეთის მიდებარედ სკვერებისა და გადასახედის მოწყობის სამუშაოები, ქალაქ ჭიათურაში ტერასული სკვერის მოწყობის სამუშაოები, კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, გამარჯვების პარკის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ქ. ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩაზე რუსული სკოლის ადგილზე სკვერისა და სტადიონის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ჭიათურაში წმ. გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ჭიათურაში საკურდღლიის წყაროსთან სკვერის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ჭიათურაში საშევარდნოს კლდიდან გადმოსახედის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, განხორციელდებაჭიათურაში პიონერთა სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრეაციული ზონისა და სკვერის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 07 02

1248.580

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, განხორციელდება მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი პროექტების დაფინანსება. 2021 წლის სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტებისათვის 812000 ლარი, და 2020 წლის დარჩენილი ნაშთის 36580 ლარის ასახვა რომელიც მიზანმიმართული იქნება საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სასაფლაობის მოვლა შემოღობვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 08

51.180

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთახრიცხვო სამუშაოებისათვის (ხელშეკრულება გაფორმებულია 2020 წელს). აგრეთვე სოფლებში: ბიღა, ზედა ბერეთისა, ნიგოზეთში და უსახელოში სასაფლაოების შემოღობვის და საპროექტო სამუშაოები.

 

მუხლი 14.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2021-2024 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“.

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1440.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ა(ა)იპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2021-წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 03

124.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამატებით განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება საჭიროების შესაბამისად.
2021 წლისათვის იგეგმება დამატებით ასოცდაათი ცალი სანაგვე ურნის შეძენა.

მოსალოდნელი შედეგი

დამატებით შეძენილი და საჭიროებისამებრ განთავსებული 130 ცალი სანაგვე ურნა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების აღდგენა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 04

223.805

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთახრიცხვო სამუშაოებისათვის ჭიათურაში ჩაჩანიძის ქუჩაზე ეკლესიასთან სანიაღვრე არხის პროექტირება, . ჭიათურაში ჩაჩანიძის Iშესახვევში ორ სართულიანი კორპუსის ეზოს მოპირკეთება და სანიაღვრე არხის პროექტირება და ჭიათურაში ჩაჩანიძის ქუჩაზე ეკლესიასთან სანიაღვრე არხის პროექტირება.  აგრეთვე სოფელ წასრში ცენტრალური გზის გასწვრივ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები, განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

 

მუხლი 15.

განათლება 04 00

სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

4000.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1650-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 702 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 02

65.260

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფელ წირქვალის საბავშვო ბაღის ფასადის ფანჯრებისა და შიდა კარებების მოწყობის სამუშაოები, სოფელ უსახელოს საბავშვო ბაღის შიდა კარებების მოწყობის სამუშაოები, სოფელ სვერის საბავშვო ბაღის ფასადის ფანჯრებისა და შიდა კარებების მოწყობის სამუშაოები, სოფელ ბერეთისის საბავშვო ბაღის ფასადისა და შიდა კარებების მოწყობის სამუშაოები, სოფელ მღვიმევის საბავშვო ბაღის შენობისათვის საკანალიზაციო ჭის მოწყობის სამუშაოები ასევე განხორციელდება სოფელ სკინდორში სკოლის შენობაში საბავშვო ბაღის პროექტირეაბა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

594.270

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 9.01.2020 წლის №27 განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება. ასევე განხორციელდება საპროექტო სახარჯთახრიცხვო სამუშაოებისათვის (ხელშეკრულება გაფორმებულია 2020 წელს).

 

მუხლი 16.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

 

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

2053.447

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

1570.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

920.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს და 10 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

483.447

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის18 დეკემბრის №2630 განკარგულებით ჭიათურაში ტაბიძის ქუჩაზე არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია. სოფელ რგანში სტადიონის მოწყობა N2 დასახლებაში ასევე მომზადდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ქ. ჭიათურაში ჭადრაკის კლუბის რეაბილიტაცია, სოფელ ითხვისში სპორტული მოედნის მოწყობა( ვარდანას უბანი), მაღარო 32-ის დასახლებაში სპორტული მოედნის მოწყობა, სოფელ წყალშავში სტადიონის კეთილმოწყობა, სოფელ ზედა უსახელოში სპორტული მოედნის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩაზე სტადიონის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. განხორციელდება ჭიათურაში თემურ მაღრაძის სახელობის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები და ჭიათურაში ერისთავის ქუჩაზე მუზეუმ-კორტის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

კულტურის სფეროს განვითარება 05 02

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

2076.180

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

1965.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სხვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს 368 მოსწავლეს,საიდანაც 85 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 91 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

220.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლას

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს158 მოსწავლეს,საიდანაც 34მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ოფოლი 4 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახვითი ხელოვნების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

65.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 25 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 7 პედაგოგი.

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

280.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

1100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 946 მოსწავლეს და 30 პედაგოგს.

ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - 256 მოსწავლე;

ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ – 124 მოსწავლე

ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 509 მოსწავლე

გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე

სასწავლო სექტორი - 43 მოსწავლე (უფასო)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

1.180

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს განხორციელდება საპროექტო სახარჯთახრიცხვო სამუშაოებისათვის (ხელშეკრულება გაფორმებულია 2020 წელს).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

მუხლი 17.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

145.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 02

47.920

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფილიალის წითელი ჯვრის თანადაფინანსება რომელიც სხვადასხვა სოციალურ და სამედიცინო დახმარებას გაუწევს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს, აგრეთვე განხორციელდება ქალაქ ჭიათურაში მცხოვრებ უსინათლო პირთათვის 66 ერთეული ხმოვანი სიცხის საზომი აპარატის  შეძენა.

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

სოციალური პროგრამები 06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

947.000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 01

580.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

45,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

180.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

 ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

140,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

2.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

5.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

200.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 170-მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

62.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

25.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

4.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

22.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 05

360.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 01

113.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

75.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

150.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.

ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);

ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;

გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;

დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

22.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:

ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით;

ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით;

გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 16400 ლარი ფანცულაიას ქ №13-ში მდებარე დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხების გასაცემად დარჩენილ ერთ ოჯახზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

70,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

78.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

 

თავი III. ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის დაზუსტებული გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

34,663.581

11,221.662

23,441.919

33,872.612

9,204.165

24,668.447

33,489.713

6,537.302

26,952.411

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,605.000

0.000

1,605.000

1,717.000

0.000

1,717.000

1,759.000

0.000

1,759.000

 

ხარჯები

15,940.476

1,179.350

14,761.126

15,357.894

1,043.933

14,313.961

18,447.160

804.367

17,642.793

 

შრომის ანაზღაურება

2,236.451

90.062

2,146.389

2,046.200

100.000

1,946.200

2,396.400

100.000

2,296.400

 

საქონელი და მომსახურება

1,638.687

957.471

681.216

2,002.335

833.933

1,168.402

1,957.887

594.367

1,363.520

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

38.458

0.000

38.458

24.102

0.000

24.102

51.100

0.000

51.100

 

სუბსიდიები

8,226.796

99.299

8,127.497

8,686.632

100.000

8,586.632

11,284.500

100.000

11,184.500

 

გრანტები

65.210

0.000

65.210

70.652

0.000

70.652

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,612.059

9.300

1,602.759

1,965.558

10.000

1,955.558

1,737.900

10.000

1,727.900

 

სხვა ხარჯები

2,122.815

23.218

2,099.597

562.415

0.000

562.415

1,019.373

0.000

1,019.373

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,684.713

10,042.312

8,642.401

18,462.036

8,160.232

10,301.804

14,965.953

5,732.935

9,233.018

 

ძირითადი აქტივები

18,684.713

10,042.312

8,642.401

18,462.036

8,160.232

10,301.804

14,965.953

5,732.935

9,233.018

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

38.392

0.000

38.392

52.682

0.000

52.682

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

38.392

0.000

38.392

52.682

0.000

52.682

76.600

0.000

76.600

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,725.824

138.058

3,587.766

3,446.439

120.000

3,326.439

4,056.500

120.000

3,936.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.000

0.000

191.000

200.000

0.000

200.000

200.000

0.000

200.000

 

ხარჯები

3,104.986

138.058

2,966.928

3,357.840

118.400

3,239.440

3,845.800

120.000

3,725.800

 

შრომის ანაზღაურება

2,236.451

90.062

2,146.389

2,046.200

100.000

1,946.200

2,396.400

100.000

2,296.400

 

საქონელი და მომსახურება

689.776

24.778

664.998

1,125.807

18.400

1,107.407

1,285.600

20.000

1,265.600

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

38.458

0.000

38.458

24.102

0.000

24.102

51.100

0.000

51.100

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

7.214

0.000

7.214

20.652

0.000

20.652

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.075

0.000

12.075

18.667

0.000

18.667

15.000

0.000

15.000

 

სხვა ხარჯები

121.012

23.218

97.794

122.412

0.000

122.412

97.700

0.000

97.700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

582.446

0.000

582.446

35.917

1.600

34.317

134.100

0.000

134.100

 

ძირითადი აქტივები

582.446

0.000

582.446

35.917

1.600

34.317

134.100

0.000

134.100

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

38.392

0.000

38.392

52.682

0.000

52.682

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

38.392

0.000

38.392

52.682

0.000

52.682

76.600

0.000

76.600

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,723.324

138.058

3,585.266

3,206.546

120.000

3,086.546

3,621.800

120.000

3,501.800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.000

0.000

191.000

200.000

0.000

200.000

200.000

0.000

200.000

 

ხარჯები

3,102.486

138.058

2,964.428

3,132.237

118.400

3,013.837

3,487.700

120.000

3,367.700

 

შრომის ანაზღაურება

2,236.451

90.062

2,146.389

2,046.200

100.000

1,946.200

2,396.400

100.000

2,296.400

 

საქონელი და მომსახურება

687.276

24.778

662.498

903.324

18.400

884.924

978.600

20.000

958.600

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

38.458

0.000

38.458

24.102

0.000

24.102

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

7.214

0.000

7.214

20.652

0.000

20.652

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.075

0.000

12.075

18.667

0.000

18.667

15.000

0.000

15.000

 

სხვა ხარჯები

121.012

23.218

97.794

119.292

0.000

119.292

97.700

0.000

97.700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

582.446

0.000

582.446

35.917

1.600

34.317

134.100

0.000

134.100

 

ძირითადი აქტივები

582.446

0.000

582.446

35.917

1.600

34.317

134.100

0.000

134.100

 

ვალდებულებების კლება

38.392

0.000

38.392

38.392

0.000

38.392

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

38.392

0.000

38.392

38.392

0.000

38.392

0.000

0.000

0.000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

699.421

0.000

699.421

723.145

0.000

723.145

751.400

0.000

751.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.000

 

27.000

27.000

 

27.000

27.000

 

27.000

 

ხარჯები

653.295

0.000

653.295

718.145

0.000

718.145

736.400

0.000

736.400

 

შრომის ანაზღაურება

461.835

0.000

461.835

472.700

0.000

472.700

490.000

0.000

490.000

 

საქონელი და მომსახურება

112.225

0.000

112.225

161.445

0.000

161.445

162.400

0.000

162.400

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.806

0.000

2.806

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

 

სხვა ხარჯები

76.429

0.000

76.429

82.000

0.000

82.000

82.000

0.000

82.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.126

0.000

46.126

5.000

0.000

5.000

15.000

0.000

15.000

 

ძირითადი აქტივები

46.126

0.000

46.126

5.000

0.000

5.000

15.000

0.000

15.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფასეულობები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,866.347

23.218

2,843.129

2,339.504

0.000

2,339.504

2,712.900

0.000

2,712.900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153.000

 

153.000

162.000

 

162.000

162.000

 

162.000

 

ხარჯები

2,324.296

23.218

2,301.078

2,282.195

0.000

2,282.195

2,619.600

0.000

2,619.600

 

შრომის ანაზღაურება

1,674.758

0.000

1,674.758

1,473.500

0.000

1,473.500

1,806.400

0.000

1,806.400

 

საქონელი და მომსახურება

550.014

0.000

550.014

710.982

0.000

710.982

785.500

0.000

785.500

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

38.458

0.000

38.458

24.102

0.000

24.102

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

გრანტები

7.214

0.000

7.214

20.652

0.000

20.652

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.269

0.000

9.269

15.667

0.000

15.667

12.000

0.000

12.000

 

სხვა ხარჯები

44.583

23.218

21.365

37.292

0.000

37.292

15.700

0.000

15.700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

503.659

0.000

503.659

18.917

0.000

18.917

93.300

0.000

93.300

 

ძირითადი აქტივები

503.659

0.000

503.659

18.917

0.000

18.917

93.300

0.000

93.300

 

ვალდებულებების კლება

38.392

0.000

38.392

38.392

0.000

38.392

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

38.392

0.000

38.392

38.392

0.000

38.392

0.000

0.000

0.000

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

157.556

114.840

42.716

143.897

120.000

23.897

157.500

120.000

37.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.000

 

11.000

11.000

 

11.000

11.000

 

11.000

 

ხარჯები

124.895

114.840

10.055

131.897

118.400

13.497

131.700

120.000

11.700

 

შრომის ანაზღაურება

99.858

90.062

9.796

100.000

100.000

0.000

100.000

100.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

25.037

24.778

0.259

30.897

18.400

12.497

30.700

20.000

10.700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

1.000

0.000

1.000

1.000

0.000

1.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.661

0.000

32.661

12.000

1.600

10.400

25.800

0.000

25.800

 

ძირითადი აქტივები

32.661

0.000

32.661

12.000

1.600

10.400

25.800

0.000

25.800

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.000

0.000

0.000

32.143

0.000

32.143

407.700

0.000

407.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

17.853

0.000

17.853

331.100

0.000

331.100

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

17.853

0.000

17.853

280.000

0.000

280.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

14.290

0.000

14.290

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

14.290

0.000

14.290

76.600

0.000

76.600

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

12.349

0.000

12.349

150.000

0.000

150.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

12.349

0.000

12.349

150.000

0.000

150.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

12.349

0.000

12.349

150.000

0.000

150.000

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.000

0.000

0.000

19.794

0.000

19.794

130.000

0.000

130.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

5.504

0.000

5.504

130.000

0.000

130.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

5.504

0.000

5.504

130.000

0.000

130.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

14.290

0.000

14.290

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

14.290

0.000

14.290

0.000

0.000

0.000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

127.700

0.000

127.700

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

51.100

0.000

51.100

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

51.1

0.0

51.1

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

2.500

0.000

2.500

7.750

0.000

7.750

27.000

0.000

27.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

2.500

0.000

2.500

7.750

0.000

7.750

27.000

0.000

27.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.500

0.000

2.500

7.750

0.000

7.750

27.000

0.000

27.000

01 04

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა

0.000

0.000

0.000

200.000

0.000

200.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

200.000

0.000

200.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

196.880

0.000

196.880

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

3.120

0.000

3.120

0.000

0.000

0.000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

18,323.547

8,955.391

9,368.156

16,736.821

6,483.411

10,253.410

16,820.431

5,603.023

11,217.408

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.000

0.000

14.000

56.000

0.000

56.000

98.000

0.000

98.000

 

ხარჯები

2,075.746

0.000

2,075.746

1,394.300

0.000

1,394.300

3,019.173

0.000

3,019.173

 

სუბსიდიები

280.000

0.000

280.000

1,084.300

0.000

1,084.300

2,217.500

0.000

2,217.500

 

სხვა ხარჯები

1,795.746

0.000

1,795.746

310.000

0.000

310.000

801.673

0.000

801.673

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,247.801

8,955.391

7,292.410

15,342.521

6,483.411

8,859.110

13,801.258

5,603.023

8,198.235

 

ძირითადი აქტივები

16,247.801

8,955.391

7,292.410

15,342.521

6,483.411

8,859.110

13,801.258

5,603.023

8,198.235

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14,200.858

7,943.972

6,256.886

12,846.920

5,638.952

7,207.968

11,486.502

4,754.443

6,732.059

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,200.858

7,943.972

6,256.886

12,846.920

5,638.952

7,207.968

11,486.502

4,754.443

6,732.059

 

ძირითადი აქტივები

14,200.858

7,943.972

6,256.886

12,846.920

5,638.952

7,207.968

11,486.502

4,754.443

6,732.059

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

13,208.256

7,035.730

6,172.526

11,304.729

5,182.939

6,121.790

11,140.058

4,739.691

6,400.367

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,208.256

7,035.730

6,172.526

11,304.729

5,182.939

6,121.790

11,140.058

4,739.691

6,400.367

 

ძირითადი აქტივები

13,208.256

7,035.730

6,172.526

11,304.729

5,182.939

6,121.790

11,140.058

4,739.691

6,400.367

02 01 03

საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

3.979

0.000

3.979

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.979

0.000

3.979

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

3.979

0.000

3.979

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

0.000

0.000

0.000

104.934

0.000

104.934

4.916

0.000

4.916

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

104.934

0.000

104.934

4.916

0.000

4.916

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

104.934

0.000

104.934

4.916

0.000

4.916

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

988.623

908.242

80.381

573.710

456.013

117.697

120.734

14.752

105.982

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

988.623

908.242

80.381

573.710

456.013

117.697

120.734

14.752

105.982

 

ძირითადი აქტივები

988.623

908.242

80.381

573.710

456.013

117.697

120.734

14.752

105.982

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

0.000

0.000

0.000

863.547

0.000

863.547

220.794

0.000

220.794

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

863.547

0.000

863.547

220.794

0.000

220.794

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

863.547

0.000

863.547

220.794

0.000

220.794

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

224.936

211.129

13.807

814.255

20.752

793.503

586.285

0.000

586.285

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

41.000

0.000

41.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

568.000

0.000

568.000

440.000

0.000

440.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

308.000

0.000

308.000

440.000

0.000

440.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

260.0

0.0

260.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.936

211.129

13.807

246.255

20.752

225.503

146.285

0.000

146.285

 

ძირითადი აქტივები

224.936

211.129

13.807

246.255

20.752

225.503

146.285

0.000

146.285

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

0.000

0.000

0.000

568.000

0.000

568.000

550.000

0.000

550.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

41.000

 

41.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

568.000

0.000

568.000

440.000

0.000

440.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

308.000

 

308.000

440.000

 

440.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

260.0

0.0

260.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

110.000

0.000

110.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

110.000

0.000

110.000

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

224.936

211.129

13.807

246.255

20.752

225.503

36.285

0.000

36.285

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.936

211.129

13.807

246.255

20.752

225.503

36.285

0.000

36.285

 

ძირითადი აქტივები

224.936

211.129

13.807

246.255

20.752

225.503

36.285

0.000

36.285

02 02 03

შპს ჭიათურის წყალი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03

გარე განათება

5.650

0.000

5.650

706.520

0.000

706.520

317.500

0.000

317.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

7.000

0.000

7.000

8.000

0.000

8.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

286.800

0.000

286.800

317.500

0.000

317.500

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

286.800

0.000

286.800

317.500

0.000

317.500

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.650

0.000

5.650

419.720

0.000

419.720

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.650

0.000

5.650

419.720

0.000

419.720

0.000

0.000

0.000

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

0.000

0.000

0.000

288.000

0.000

288.000

317.500

0.000

317.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

7.000

 

7.000

8.000

 

8.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

286.800

0.000

286.800

317.500

0.000

317.500

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

286.800

 

286.800

317.500

 

317.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

1.200

0.000

1.200

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

1.200

0.000

1.200

0.000

0.000

0.000

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

5.650

0.000

5.650

418.520

0.000

418.520

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.650

0.000

5.650

418.520

0.000

418.520

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.7

0.0

5.7

418.520

0.000

418.520

0.000

0.000

0.000

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

280.000

0.000

280.000

489.500

0.000

489.500

1,510.000

0.000

1,510.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.000

0.000

14.000

49.000

0.000

49.000

49.000

0.000

49.000

 

ხარჯები

280.000

0.000

280.000

489.500

0.000

489.500

1,460.000

0.000

1,460.000

 

სუბსიდიები

280.000

0.000

280.000

489.500

0.000

489.500

1,460.000

0.000

1,460.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

50.000

0.0

50.0

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

280.000

0.000

280.000

489.500

0.000

489.500

1,510.000

0.000

1,510.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.000

 

14.000

49.000

 

49.000

49.000

 

49.000

 

ხარჯები

280.000

0.000

280.000

489.500

0.000

489.500

1,460.000

0.000

1,460.000

 

სუბსიდიები

280.000

 

280.000

489.500

 

489.500

1,460.000

 

1,460.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

102.259

0.000

102.259

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

102.259

0.000

102.259

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

102.259

0.000

102.259

0.000

0.000

0.000

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2,110.353

0.000

2,110.353

247.354

0.000

247.354

801.673

0.000

801.673

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,786.121

0.000

1,786.121

50.000

0.000

50.000

801.673

0.000

801.673

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

1,786.121

0.000

1,786.121

50.000

0.000

50.000

801.673

0.000

801.673

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

324.232

0.000

324.232

197.354

0.000

197.354

0.000

0.000

0.000

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

97.831

0.000

97.831

50.000

0.000

50.000

50.000

0.000

50.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

50.000

0.000

50.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

50.000

0.000

50.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.831

0.000

97.831

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

97.8

0.0

97.8

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

2,012.522

0.000

2,012.522

197.354

0.000

197.354

701.673

0.000

701.673

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

1,786.121

0.000

1,786.121

0.000

0.000

0.000

701.673

0.000

701.673

 

სხვა ხარჯები

1,786.121

0.000

1,786.121

0.000

0.000

0.000

701.673

0.000

701.673

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

226.401

0.000

226.401

197.354

0.000

197.354

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

226.401

0.000

226.401

197.354

0.000

197.354

0.000

0.000

0.000

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,501.750

800.290

701.460

1,510.013

823.707

686.306

2,067.291

848.580

1,218.711

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

9.625

0.000

9.625

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

9.625

0.000

9.625

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,492.125

800.290

691.835

1,510.013

823.707

686.306

2,067.291

848.580

1,218.711

 

ძირითადი აქტივები

1,492.1

800.3

691.8

1,510.0

823.7

686.3

2,067.291

848.580

1,218.711

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

369.661

0.000

369.661

436.306

0.000

436.306

818.711

0.000

818.711

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

9.625

0.000

9.625

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

9.625

0.000

9.625

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360.036

0.000

360.036

436.306

0.000

436.306

818.711

0.000

818.711

 

ძირითადი აქტივები

360.0

0.0

360.0

436.306

0.000

436.306

818.711

0.000

818.711

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,132.089

800.290

331.799

1,073.707

823.707

250.000

1,248.580

848.580

400.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,132.089

800.290

331.799

1,073.707

823.707

250.000

1,248.580

848.580

400.000

 

ძირითადი აქტივები

1,132.089

800.290

331.799

1,073.707

823.707

250.000

1,248.580

848.580

400.000

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

51.180

0.000

51.180

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

51.180

0.000

51.180

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

51.180

0.000

51.180

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,683.204

0.000

1,683.204

1,498.909

92.538

1,406.371

1,787.805

0.000

1,787.805

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.000

0.000

196.000

198.000

0.000

198.000

198.000

0.000

198.000

 

ხარჯები

1,639.831

0.000

1,639.831

1,363.350

0.000

1,363.350

1,440.000

0.000

1,440.000

 

სუბსიდიები

1,639.831

0.000

1,639.831

1,363.350

0.000

1,363.350

1,440.000

0.000

1,440.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.373

0.000

43.373

135.559

92.538

43.021

347.805

0.000

347.805

 

ძირითადი აქტივები

43.373

0.000

43.373

135.559

92.538

43.021

347.805

0.000

347.805

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,647.919

0.000

1,647.919

1,397.000

0.000

1,397.000

1,440.000

0.000

1,440.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.000

 

196.000

198.000

 

198.000

198.000

 

198.000

 

ხარჯები

1,639.831

0.000

1,639.831

1,363.350

0.000

1,363.350

1,440.000

0.000

1,440.000

 

სუბსიდიები

1,639.831

 

1,639.831

1,363.350

 

1,363.350

1,440.000

 

1,440.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.088

0.000

8.088

33.650

0.000

33.650

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

8.088

0.000

8.088

33.650

0.000

33.650

0.000

0.000

0.000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

124.000

0.000

124.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

124.000

0.000

124.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

124.000

0.000

124.000

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

35.285

0.000

35.285

101.909

92.538

9.371

223.805

0.000

223.805

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.285

0.000

35.285

101.909

92.538

9.371

223.805

0.000

223.805

 

ძირითადი აქტივები

35.285

0.000

35.285

101.909

92.538

9.371

223.805

0.000

223.805

04 00

განათლება

4,872.273

1,934.789

2,937.484

6,402.431

2,274.890

4,127.541

4,659.530

592.180

4,067.350

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

655.000

0.000

655.000

702.000

0.000

702.000

702.000

0.000

702.000

 

ხარჯები

3,753.795

932.693

2,821.102

3,774.916

815.533

2,959.383

4,574.367

574.367

4,000.000

 

საქონელი და მომსახურება

932.693

932.693

0.000

815.533

815.533

0.000

574.367

574.367

0.000

 

სუბსიდიები

2,821.102

0.000

2,821.102

2,945.700

0.000

2,945.700

4,000.000

0.000

4,000.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

13.683

0.000

13.683

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,118.478

1,002.096

116.382

2,627.515

1,459.357

1,168.158

85.163

17.813

67.350

 

ძირითადი აქტივები

1,118.478

1,002.096

116.382

2,627.515

1,459.357

1,168.158

85.163

17.813

67.350

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,922.840

0.000

2,922.840

3,021.000

0.000

3,021.000

4,000.000

0.000

4,000.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

655.000

 

655.000

702.000

 

702.000

702.000

 

702.000

 

ხარჯები

2,821.102

0.000

2,821.102

2,945.700

0.000

2,945.700

4,000.000

0.000

4,000.000

 

სუბსიდიები

2,821.102

 

2,821.102

2,945.700

 

2,945.700

4,000.000

 

4,000.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.738

0.000

101.738

75.300

0.000

75.300

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

101.738

0.000

101.738

75.300

0.000

75.300

0.000

0.000

0.000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

78.000

78.000

0.000

1,404.385

336.604

1,067.781

65.260

0.000

65.260

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.000

78.000

0.000

1,404.385

336.604

1,067.781

65.260

0.000

65.260

 

ძირითადი აქტივები

78.000

78.000

0.000

1,404.385

336.604

1,067.781

65.260

0.000

65.260

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1,871.433

1,856.789

14.644

1,977.046

1,938.286

38.760

594.270

592.180

2.090

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

932.693

932.693

0.000

829.216

815.533

13.683

574.367

574.367

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

932.693

932.693

0.000

815.533

815.533

0.000

574.367

574.367

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

13.683

0.000

13.683

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

938.740

924.096

14.644

1,147.830

1,122.753

25.077

19.903

17.813

2.090

 

ძირითადი აქტივები

938.740

924.096

14.644

1,147.830

1,122.753

25.077

19.903

17.813

2.090

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4,141.792

0.000

4,141.792

3,661.126

123.326

3,537.800

4,249.627

112.099

4,137.528

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

531.000

0.000

531.000

542.000

0.000

542.000

542.000

0.000

542.000

 

ხარჯები

3,536.502

0.000

3,536.502

3,340.602

0.000

3,340.602

3,652.000

0.000

3,652.000

 

საქონელი და მომსახურება

16.218

0.000

16.218

21.000

0.000

21.000

50.000

0.000

50.000

 

სუბსიდიები

3,353.541

0.000

3,353.541

3,153.282

0.000

3,153.282

3,482.000

0.000

3,482.000

 

სხვა ხარჯები

108.747

0.000

108.747

116.320

0.000

116.320

120.000

0.000

120.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

605.290

0.000

605.290

320.524

123.326

197.198

597.627

112.099

485.528

 

ძირითადი აქტივები

605.290

0.000

605.290

320.524

123.326

197.198

597.627

112.099

485.528

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,769.689

0.000

1,769.689

1,505.506

123.326

1,382.180

2,053.447

112.099

1,941.348

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

207.000

0.000

207.000

215.000

0.000

215.000

215.000

0.000

215.000

 

ხარჯები

1,396.359

0.000

1,396.359

1,271.762

0.000

1,271.762

1,457.000

0.000

1,457.000

 

სუბსიდიები

1,396.359

0.000

1,396.359

1,271.762

0.000

1,271.762

1,457.000

0.000

1,457.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

373.330

0.000

373.330

233.744

123.326

110.418

596.447

112.099

484.348

 

ძირითადი აქტივები

373.330

0.000

373.330

233.744

123.326

110.418

596.447

112.099

484.348

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,400.599

0.000

1,400.599

1,297.000

0.000

1,297.000

1,570.000

0.000

1,570.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

207.000

0.000

207.000

215.000

0.000

215.000

215.000

0.000

215.000

 

ხარჯები

1,396.359

0.000

1,396.359

1,271.762

0.000

1,271.762

1,457.000

0.000

1,457.000

 

სუბსიდიები

1,396.359

0.000

1,396.359

1,271.762

0.000

1,271.762

1,457.000

0.000

1,457.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.240

0.000

4.240

25.238

0.000

25.238

113.000

0.000

113.000

 

ძირითადი აქტივები

4.240

0.000

4.240

25.238

0.000

25.238

113.000

0.000

113.000

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა

780.508

0.000

780.508

707.000

0.000

707.000

920.000

0.000

920.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122.000

 

122.000

126.000

 

126.000

126.000

 

126.000

 

ხარჯები

780.508

0.000

780.508

691.792

0.000

691.792

807.000

0.000

807.000

 

სუბსიდიები

780.508

 

780.508

691.792

 

691.792

807.000

 

807.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

15.208

0.000

15.208

113.000

0.000

113.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

15.208

0.000

15.208

113.000

0.000

113.000

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

389.113

0.000

389.113

368.000

0.000

368.000

400.000

0.000

400.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46.000

 

46.000

49.000

 

49.000

49.000

 

49.000

 

ხარჯები

385.983

0.000

385.983

362.960

0.000

362.960

400.000

0.000

400.000

 

სუბსიდიები

385.983

 

385.983

362.960

 

362.960

400.000

 

400.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.130

0.000

3.130

5.040

0.000

5.040

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

3.1

0.0

3.1

5.040

0.000

5.040

0.000

0.000

0.000

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

230.978

0.000

230.978

222.000

0.000

222.000

250.000

0.000

250.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.000

 

39.000

40.000

 

40.000

40.000

 

40.000

 

ხარჯები

229.868

0.000

229.868

217.010

0.000

217.010

250.000

0.000

250.000

 

სუბსიდიები

229.868

 

229.868

217.010

 

217.010

250.000

 

250.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.110

0.000

1.110

4.990

0.000

4.990

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1.110

0.000

1.110

4.990

0.000

4.990

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

369.090

0.000

369.090

208.506

123.326

85.180

483.447

112.099

371.348

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369.090

0.000

369.090

208.506

123.326

85.180

483.447

112.099

371.348

 

ძირითადი აქტივები

369.090

0.000

369.090

208.506

123.326

85.180

483.447

112.099

371.348

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2,263.356

0.000

2,263.356

2,039.300

0.000

2,039.300

2,076.180

0.000

2,076.180

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

324.000

0.000

324.000

327.000

0.000

327.000

327.000

0.000

327.000

 

ხარჯები

2,031.396

0.000

2,031.396

1,952.520

0.000

1,952.520

2,075.000

0.000

2,075.000

 

საქონელი და მომსახურება

16.218

0.000

16.218

21.000

0.000

21.000

50.000

0.000

50.000

 

სუბსიდიები

1,957.182

0.000

1,957.182

1,881.520

0.000

1,881.520

2,025.000

0.000

2,025.000

 

გრანტები

57.996

0.000

57.996

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231.960

0.000

231.960

86.780

0.000

86.780

1.180

0.000

1.180

 

ძირითადი აქტივები

231.960

0.000

231.960

86.780

0.000

86.780

1.180

0.000

1.180

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,937.141

0.000

1,937.141

1,835.000

0.000

1,835.000

1,965.000

0.000

1,965.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

324.000

0.000

324.000

327.000

0.000

327.000

327.000

0.000

327.000

 

ხარჯები

1,925.178

0.000

1,925.178

1,821.520

0.000

1,821.520

1,965.000

0.000

1,965.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

1,867.182

0.000

1,867.182

1,771.520

0.000

1,771.520

1,965.000

0.000

1,965.000

 

გრანტები

57.996

0.000

57.996

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.963

0.000

11.963

13.480

0.000

13.480

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

11.963

0.000

11.963

13.480

0.000

13.480

0.000

0.000

0.000

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა

290.487

0.000

290.487

290.000

0.000

290.000

300.000

0.000

300.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.000

 

56.000

56.000

 

56.000

56.000

 

56.000

 

ხარჯები

285.344

0.000

285.344

290.000

0.000

290.000

300.000

0.000

300.000

 

სუბსიდიები

285.344

 

285.344

290.000

 

290.000

300.000

 

300.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.143

0.000

5.143

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.143

0.000

5.143

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა

201.693

0.000

201.693

210.000

0.000

210.000

220.000

0.000

220.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.000

 

29.000

29.000

 

29.000

29.000

 

29.000

 

ხარჯები

201.693

0.000

201.693

208.800

0.000

208.800

220.000

0.000

220.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

201.693

 

201.693

208.800

 

208.800

220.000

 

220.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

1.200

0.000

1.200

0.000

0.000

0.000

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

65.519

0.000

65.519

65.000

0.000

65.000

65.000

0.000

65.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.000

 

12.000

12.000

 

12.000

12.000

 

12.000

 

ხარჯები

65.519

0.000

65.519

65.000

0.000

65.000

65.000

0.000

65.000

 

სუბსიდიები

65.519

 

65.519

65.000

 

65.000

65.000

 

65.000

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

291.968

0.000

291.968

280.000

0.000

280.000

280.000

0.000

280.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66.000

 

66.000

68.000

 

68.000

68.000

 

68.000

 

ხარჯები

285.148

0.000

285.148

277.720

0.000

277.720

280.000

0.000

280.000

 

სუბსიდიები

285.148

 

285.148

277.720

 

277.720

280.000

 

280.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.820

0.000

6.820

2.280

0.000

2.280

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

6.820

0.000

6.820

2.280

0.000

2.280

0.000

0.000

0.000

05 02 01 05

კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

1,029.478

0.000

1,029.478

940.000

0.000

940.000

1,100.000

0.000

1,100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161.000

 

161.000

162.000

 

162.000

162.000

 

162.000

 

ხარჯები

1,029.478

0.000

1,029.478

930.000

0.000

930.000

1,100.000

0.000

1,100.000

 

სუბსიდიები

1,029.478

 

1,029.478

930.000

 

930.000

1,100.000

 

1,100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

10.000

0.000

10.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

10.000

0.000

10.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01 06

თეატრი

57.996

0.000

57.996

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

57.996

0.000

57.996

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

57.996

0.000

57.996

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

16.218

0.000

16.218

21.000

0.000

21.000

50.000

0.000

50.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

16.218

0.000

16.218

21.000

0.000

21.000

50.000

0.000

50.000

 

საქონელი და მომსახურება

16.218

0.000

16.218

21.000

0.000

21.000

50.000

0.000

50.000

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

219.997

0.000

219.997

73.300

0.000

73.300

1.180

0.000

1.180

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.997

0.000

219.997

73.300

0.000

73.300

1.180

0.000

1.180

 

ძირითადი აქტივები

219.997

0.000

219.997

73.300

0.000

73.300

1.180

0.000

1.180

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

90.000

0.000

90.000

110.000

0.000

110.000

60.000

0.000

60.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

90.000

0.000

90.000

110.000

0.000

110.000

60.000

0.000

60.000

 

სუბსიდიები

90.000

 

90.000

110.000

 

110.000

60.000

 

60.000

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

108.747

0.000

108.747

116.320

0.000

116.320

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

108.747

0.000

108.747

116.320

0.000

116.320

120.000

0.000

120.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

108.747

0.000

108.747

116.320

0.000

116.320

120.000

0.000

120.000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,916.941

193.424

1,723.517

2,126.886

110.000

2,016.886

1,915.820

110.000

1,805.820

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.000

0.000

18.000

19.000

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

 

ხარჯები

1,829.616

108.599

1,721.017

2,126.886

110.000

2,016.886

1,915.820

110.000

1,805.820

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

39.995

0.000

39.995

47.920

0.000

47.920

 

სუბსიდიები

132.322

99.299

33.023

140.000

100.000

40.000

145.000

100.000

45.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,599.984

9.300

1,590.684

1,946.891

10.000

1,936.891

1,722.900

10.000

1,712.900

 

სხვა ხარჯები

97.310

0.000

97.310

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.325

84.825

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

87.325

84.825

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

269.057

184.124

84.933

179.995

100.000

79.995

192.920

100.000

92.920

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.000

0.000

18.000

19.000

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

 

ხარჯები

181.732

99.299

82.433

179.995

100.000

79.995

192.920

100.000

92.920

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

39.995

0.000

39.995

47.920

0.000

47.920

 

სუბსიდიები

132.322

99.299

33.023

140.000

100.000

40.000

145.000

100.000

45.000

 

სხვა ხარჯები

49.410

0.000

49.410

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.325

84.825

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

87.325

84.825

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01 01

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

132.322

99.299

33.023

140.000

100.000

40.000

145.000

100.000

45.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.000

 

18.000

19.000

 

19.000

19.000

 

19.000

 

ხარჯები

132.322

99.299

33.023

140.000

100.000

40.000

145.000

100.000

45.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

132.322

99.299

33.023

140.000

100.000

40.000

145.000

100.000

45.000

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

136.735

84.825

51.910

39.995

0.000

39.995

47.920

0.000

47.920

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

49.410

0.000

49.410

39.995

0.000

39.995

47.920

0.000

47.920

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

39.995

0.000

39.995

47.920

0.000

47.920

 

სხვა ხარჯები

49.410

0.000

49.410

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.325

84.825

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

87.325

84.825

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02

  სოციალური დაცვა

1,647.884

9.300

1,638.584

1,946.891

10.000

1,936.891

1,722.900

10.000

1,712.900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,647.884

9.300

1,638.584

1,946.891

10.000

1,936.891

1,722.900

10.000

1,712.900

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,599.984

9.300

1,590.684

1,946.891

10.000

1,936.891

1,722.900

10.000

1,712.900

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,011.888

0.000

1,011.888

941.584

0.000

941.584

947.000

0.000

947.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,011.888

0.000

1,011.888

941.584

0.000

941.584

947.000

0.000

947.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,011.888

0.000

1,011.888

941.584

0.000

941.584

947.000

0.000

947.000

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

691.878

0.000

691.878

591.774

0.000

591.774

580.000

0.000

580.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

691.878

0.000

691.878

591.774

0.000

591.774

580.000

0.000

580.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

691.878

0.000

691.878

591.774

0.000

591.774

580.000

0.000

580.000

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

48.080

0.000

48.080

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

48.080

0.000

48.080

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48.080

0.000

48.080

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

06 02 01 03

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

153.830

0.000

153.830

172.610

0.000

172.610

180.000

0.000

180.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

153.830

0.000

153.830

172.610

0.000

172.610

180.000

0.000

180.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

153.830

0.000

153.830

172.610

0.000

172.610

180.000

0.000

180.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

117.000

0.000

117.000

130.200

0.000

130.200

140.000

0.000

140.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

117.000

0.000

117.000

130.200

0.000

130.200

140.000

0.000

140.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

117.000

0.000

117.000

130.200

0.000

130.200

140.000

0.000

140.000

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

1.100

0.000

1.100

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

1.100

0.000

1.100

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.100

0.000

1.100

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

1.500

1.500

0.000

5.250

5.000

0.250

5.500

5.000

0.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

1.500

1.500

0.000

5.250

5.000

0.250

5.500

5.000

0.500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.500

1.500

0.000

5.250

5.000

0.250

5.500

5.000

0.500

06 02 03

უფასო სასადილო

144.896

0.000

144.896

179.507

0.000

179.507

200.000

0.000

200.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

144.896

0.000

144.896

179.507

0.000

179.507

200.000

0.000

200.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

144.896

0.000

144.896

179.507

0.000

179.507

200.000

0.000

200.000

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

48.200

7.800

40.400

62.300

5.000

57.300

62.000

5.000

57.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

48.200

7.800

40.400

62.300

5.000

57.300

62.000

5.000

57.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48.200

7.800

40.400

62.300

5.000

57.300

62.000

5.000

57.000

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

17.000

0.000

17.000

25.000

0.000

25.000

25.000

0.000

25.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

17.000

0.000

17.000

25.000

0.000

25.000

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.000

0.000

17.000

25.000

0.000

25.000

25.000

0.000

25.000

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

8.900

7.800

1.100

11.300

5.000

6.300

11.000

5.000

6.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

8.900

7.800

1.100

11.300

5.000

6.300

11.000

5.000

6.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.900

7.800

1.100

11.300

5.000

6.300

11.000

5.000

6.000

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2.200

0.000

2.200

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

2.200

0.000

2.200

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.200

0.000

2.200

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

20.100

0.000

20.100

22.000

0.000

22.000

22.000

0.000

22.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

20.100

0.000

20.100

22.000

0.000

22.000

22.000

0.000

22.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.100

0.000

20.100

22.000

0.000

22.000

22.000

0.000

22.000

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

332.500

0.000

332.500

611.250

0.000

611.250

360.400

0.000

360.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

332.500

0.000

332.500

611.250

0.000

611.250

360.400

0.000

360.400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

332.500

0.000

332.500

611.250

0.000

611.250

360.400

0.000

360.400

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

69.850

0.000

69.850

113.950

0.000

113.950

113.000

0.000

113.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

69.850

0.000

69.850

113.950

0.000

113.950

113.000

0.000

113.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

69.850

0.000

69.850

113.950

0.000

113.950

113.000

0.000

113.000

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

44.950

0.000

44.950

68.000

0.000

68.000

75.000

0.000

75.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

44.950

0.000

44.950

68.000

0.000

68.000

75.000

0.000

75.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44.950

0.000

44.950

68.000

0.000

68.000

75.000

0.000

75.000

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

191.300

0.000

191.300

84.300

0.000

84.300

150.000

0.000

150.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

191.300

0.000

191.300

84.300

0.000

84.300

150.000

0.000

150.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

191.300

0.000

191.300

84.300

0.000

84.300

150.000

0.000

150.000

06 02 05 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

26.400

0.000

26.400

345.000

0.000

345.000

22.400

0.000

22.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

26.400

0.000

26.400

345.000

0.000

345.000

22.400

0.000

22.400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.400

0.000

26.400

345.000

0.000

345.000

22.400

0.000

22.400

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

47.900

0.000

47.900

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

70.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

47.900

0.000

47.900

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

70.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

70.000

 

სხვა ხარჯები

47.900

0.000

47.900

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 07

ომის ვეტერანთა დახმარება

61.000

0.000

61.000

77.000

0.000

77.000

78.000

0.000

78.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

61.000

0.000

61.000

77.000

0.000

77.000

78.000

0.000

78.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61.000

0.000

61.000

77.000

0.000

77.000

78.000

0.000

78.000

06 02 08

რეგრესის პენია

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

  “

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი