„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №312 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №312 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 326
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/04/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/04/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016430
326
16/04/2021
ვებგვერდი, 20/04/2021
190020020.35.157.016430
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №312 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №326

2021 წლის 16 აპრილი

ქ. თეთრიწყარო

 

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №312 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4, მე-6 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნას ცვლილება „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის #312 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 28/12/2020, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016416) დამტკიცებულ დანართში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი“  და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე



დანართი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

თავი I
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022  წლის პროგნოზი

2023  წლის პროგნოზი

2024  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

  შემოსავლები

16,937.7

16,696.0

5,971.3

10,724.7

15,353.2

4,103.2

11,250.0

13,024.6

14,235.4

15,192.1

გადასახადები

8,725.9

8,943.6

0.0

8,943.6

9,959.7

0.0

9,959.7

11,674.6

12,780.4

13,637.1

გრანტები

7,264.4

6,186.3

5,971.3

215.0

4,318.2

4,103.2

215.0

215.0

215.0

215.0

სხვა შემოსავლები

947.4

1,566.2

0.0

1,566.2

1,075.3

0.0

1,075.3

1,135.0

1,240.0

1,340.0

 ხარჯები

8,943.3

8,862.4

124.0

8,738.4

10,541.7

198.6

10,343.1

10,704.7

11,065.5

11,322.2

შრომის ანაზღაურება

2,350.7

2,095.1

0.0

2,095.1

2,574.0

0.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

საქონელი და მომსახურება

2,771.5

2,564.7

124.0

2,440.7

3,397.8

126.1

3,271.7

3,489.2

3,689.2

3,889.2

პროცენტი

127.1

123.3

0.0

123.3

103.5

0.0

103.5

103.5

103.5

103.5

სუბსიდიები

3,056.5

3,432.7

0.0

3,432.7

3,581.7

25.5

3,556.2

3,796.4

3,946.4

3,996.4

გრანტები

25.0

28.9

0.0

28.9

72.0

47.0

25.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

462.4

482.4

0.0

482.4

508.4

0.0

508.4

500.0

500.0

500.0

სხვა ხარჯები

150.1

135.4

0.0

135.4

304.3

0.0

304.3

241.6

252.4

259.1

 საოპერაციო სალდო

7,994.4

7,833.6

5,847.3

1,986.3

4,811.5

3,904.6

906.9

2,319.9

3,169.9

3,869.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,489.8

7,027.8

5,255.7

1,772.1

8,525.1

5,784.0

2,741.1

2,134.8

2,984.8

3,684.8

ზრდა

7,928.9

7,126.8

5,255.7

1,871.1

8,777.1

5,784.0

2,993.1

2,234.8

3,084.8

3,784.8

კლება

439.1

99.0

0.0

99.0

252.0

0.0

252.0

100.0

100.0

100.0

 მთლიანი სალდო

504.6

805.8

591.6

214.2

-3,713.6

-1,879.4

-1,834.2

185.1

185.1

185.1

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

511.3

171.7

0.0

171.7

-3,713.6

-1,879.4

-1,834.2

185.1

185.1

185.1

ზრდა

511.3

171.7

0.0

171.7

185.1

0.0

185.1

185.1

185.1

185.1

ვალუტა და დეპოზიტები

379.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

სესხები

131.8

171.7

0.0

171.7

185.1

0.0

185.1

185.1

185.1

185.1

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

3,898.7

1,879.4

2,019.3

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

 

 

3,898.7

1,879.4

2,019.3

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

634.112

591.618

42.494

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგ

ნოზი

2023 წლის პროგ

ნოზი

2024 წლის პროგ

ნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17,383.5

16,795.0

5,971.3

10,823.7

15,605.2

4,103.2

11,502.0

13,124.6

14,335.4

15,292.1

შემოსავლები

16,937.7

16,696.0

5,971.3

10,724.7

15,353.2

4,103.2

11,250.0

13,024.6

14,235.4

15,192.1

არაფინანსური აქტივების კლება

439.1

99.0

0.0

99.0

252.0

0.0

252.0

100.0

100.0

100.0

ვალდებულებების ზრდა

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

17,004.0

16,160.9

5,379.7

10,781.2

19,503.9

5,982.6

13,521.3

13,124.6

14,335.4

15,292.1

ხარჯები

8,943.3

8,862.4

124.0

8,738.4

10,541.7

198.6

10,343.1

10,704.7

11,065.5

11,322.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,928.9

7,126.8

5,255.7

1,871.1

8,777.1

5,784.0

2,993.1

2,234.8

3,084.8

3,784.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

131.8

171.7

0.0

171.7

185.1

0.0

185.1

185.1

185.1

185.1

ნაშთის ცვლილება

379.5

634.1

591.6

42.5

-3,898.7

-1,879.4

-2,019.3

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 15353.2  ათასი  ლარით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16,937.7

16,696.0

5,971.3

10,724.7

15,353.2

4,103.2

11,250.0

13,024.6

14,235.4

15,192.1

გადასახადები

8,725.9

8,943.6

0.0

8,943.6

9,959.7

0.0

9,959.7

11,674.6

12,780.4

13,637.1

გრანტები

7,264.4

6,186.3

5,971.3

215.0

4,318.2

4,103.2

215.0

215.0

215.0

215.0

სხვა შემოსავლები

947.4

1,566.2

0.0

1,566.2

1,075.3

0.0

1,075.3

1,135.0

1,240.0

1,340.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9959,7 ათასი ლარით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

8,725.9

8,943.6

0.0

8,943.6

9,959.7

0.0

9,959.7

11,674.6

12,780.4

13,637.1

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ქონების გადასახადი

3,450.2

3,385.6

0.0

3,385.6

3,300.0

0.0

3,300.0

3,350.0

3,400.0

3,450.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2,144.2

2,033.3

0.0

2,033.3

2,200.0

0.0

2,200.0

2,200.0

2,200.0

2,200.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.2

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

31.0

29.8

0.0

29.8

20.0

0.0

20.0

20.0

20.0

20.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონბაზე

31.0

29.8

0.0

29.8

20.0

0.0

20.0

20.0

20.0

20.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

402.1

416.4

0.0

416.4

330.0

0.0

330.0

330.0

350.0

400.0

ფიზიკურ პირებიდან

373.0

360.4

0.0

360.4

300.0

0.0

300.0

300.0

300.0

300.0

იურიდიულ პირებიდან

29.1

56.0

0.0

56.0

30.0

0.0

30.0

30.0

50.0

100.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

871.7

905.5

0.0

905.5

750.0

0.0

750.0

800.0

830.0

830.0

ფიზიკურ პირებიდან

49.5

64.3

0.0

64.3

50.0

0.0

50.0

100.0

100.0

100.0

იურიდიულ პირებიდან

822.2

841.2

0.0

841.2

700.0

0.0

700.0

700.0

730.0

730.0

გადასახადები საქონელსა და  მომსახურებაზე

5,275.7

5,558.0

0.0

5,558.0

6,659.7

0.0

6,659.7

8,324.6

9,380.4

10,187.1

საყოველთაო  გადასახადები  საქონელსა და მომსახურებაზე

5,275.7

5,558.0

0.0

5,558.0

6,659.7

0.0

6,659.7

8,324.6

9,380.4

10,187.1

დამატებული ღირებულების გადასახადი

5,275.7

5,558.0

0.0

5,558.0

6,659.7

0.0

6,659.7

8,324.6

9,380.4

10,187.1

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 4318,2  ათასი ლარით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7,264.4

6,186.3

5,971.3

215.0

4,318.2

4,103.2

215.0

215.0

215.0

215.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7,264.4

6,186.3

5,971.3

215.0

4,318.2

4,103.2

215.0

215.0

215.0

215.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

217.0

215.0

0.0

215.0

215.0

0.0

215.0

215.0

215.0

215.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

217.0

215.0

0.0

215.0

215.0

0.0

215.0

215.0

215.0

215.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,047.4

5,971.3

5,971.3

0.0

4,103.2

4,103.2

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

4,832.5

5,556.6

5,556.6

0.0

3,019.0

3,019.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

894.0

0.0

0.0

0.0

894.0

894.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პანელები

42.9

130.9

130.9

0.0

117.7

117.7

0.0

0.0

0.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

778.0

283.9

283.9

0.0

72.5

72.5

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

444.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

223.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

109.4

83.9

83.9

0.0

25.5

25.5

0.0

0.0

0.0

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

0.0

200.0

200.0

0.0

47.0

47.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1075,3 ათასი ლარით:

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

947.4

1,566.2

0.0

1,566.2

1,075.3

0.0

1,075.3

1,135.0

1,240.0

1,340.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

274.5

1,190.2

0.0

1,190.2

990.3

0.0

990.3

1,000.0

1,100.0

1,200.0

პროცენტები

109.0

143.9

0.0

143.9

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

რენტა

165.5

1,046.3

0.0

1,046.3

890.3

0.0

890.3

900.0

1,000.0

1,100.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

150.9

1,046.3

0.0

1,046.3

890.3

0.0

890.3

900.0

1,000.0

1,100.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

80.6

40.6

0.0

40.6

35.0

0.0

35.0

35.0

40.0

40.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

16.0

37.0

0.0

37.0

30.0

0.0

30.0

30.0

35.0

35.0

სანებართვო მოსაკრებელი

15.9

37.0

0.0

37.0

30.0

0.0

30.0

30.0

35.0

35.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

64.6

3.6

0.0

3.6

5.0

0.0

5.0

5.0

5.0

5.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

64.6

3.6

0.0

3.6

5.0

0.0

5.0

5.0

5.0

5.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

198.7

170.2

0.0

170.2

50.0

0.0

50.0

100.0

100.0

100.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

393.6

165.2

0.0

165.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  10541.7 ათასი ლარით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8,943.3

8,862.4

124.0

8,738.4

10,541.7

198.6

10,343.1

10,704.7

11,065.5

11,322.2

შრომის ანაზღაურება

2,350.7

2,095.1

0.0

2,095.1

2,574.0

0.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

საქონელი და მომსახურება

2,771.5

2,564.7

124.0

2,440.7

3,397.8

126.1

3,271.7

3,489.2

3,689.2

3,889.2

პროცენტი

127.1

123.3

0.0

123.3

103.5

0.0

103.5

103.5

103.5

103.5

სუბსიდიები

3,056.5

3,432.7

0.0

3,432.7

3,581.7

25.5

3,556.2

3,796.4

3,946.4

3,996.4

გრანტები

25.0

28.9

0.0

28.9

72.0

47.0

25.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

462.4

482.4

0.0

482.4

508.4

0.0

508.4

500.0

500.0

500.0

სხვა ხარჯები

150.1

135.4

0.0

135.4

304.3

0.0

304.3

241.6

252.4

259.1

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 8525.1 ათასი ლარით. მათ შორის:

ა)  არაფინანსური აქტივების ზრდა - 8777,1 ათასი ლარით (ხარჯი)

ორგ.კოდი

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

160.5

13.0

34.1

24.8

24.8

24.8

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

7,349.9

1,433.2

7,552.2

2,160.0

2,460.0

3,160.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

418.5

333.5

950.5

50.0

200.0

200.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

0.0

91.4

205.3

0.0

400.0

400.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

7,928.9

1,871.1

8,777.1

2,234.8

3,084.8

3,784.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 252,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

439.1

99.0

252.0

100.0

100.0

100.0

ძირითადი აქტივები

379.0

17.6

245.0

50.0

60.0

60.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

60.1

81.4

7.0

50.0

40.0

40.0

მიწა

60.1

81.4

7.0

50.0

40.0

40.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით

ფუნქც.

კო

დი

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგ

ნოზი

2023 წლის პროგ

ნოზი

2024 წლის პროგ

ნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყოფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,574.8   

3,154.1   

0.0   

3,154.1   

4,069.9   

47.0   

4,022.9   

4,039.7   

4,039.7   

4,039.7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,315.9   

2,855.2   

0.0   

2,855.2   

3,781.3   

47.0   

3,734.3   

3,751.1   

3,751.1   

3,751.1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,315.9   

2,855.2   

0.0   

2,855.2   

3,707.4   

47.0   

3,660.4   

3,681.1   

3,681.1   

3,681.1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

73.9   

0.0   

73.9   

70.0   

70.0   

70.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

258.9   

298.9   

0.0   

298.9   

288.6   

0.0   

288.6   

288.6   

288.6   

288.6   

702

თავდაცვა

106.5   

97.8   

0.0   

97.8   

125.2   

0.0   

125.2   

120.4   

120.4   

120.4   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,952.0   

2,885.7   

2,148.0   

737.7   

3,891.1   

2,800.0   

1,091.1   

560.0   

660.0   

860.0   

7045

ტრანსპორტი

5,695.6   

2,640.0   

1,911.5   

728.5   

3,590.9   

2,509.8   

1,081.1   

560.0   

660.0   

860.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,695.6   

2,640.0   

1,911.5   

728.5   

3,590.9   

2,509.8   

1,081.1   

560.0   

660.0   

860.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

256.4   

245.7   

236.5   

9.2   

300.2   

290.2   

10.0   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

847.5   

828.8   

0.0   

828.8   

954.8   

0.0   

954.8   

1,030.0   

1,230.0   

1,430.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

847.5   

828.8   

0.0   

828.8   

954.8   

0.0   

954.8   

1,030.0   

1,230.0   

1,430.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,872.1   

5,187.5   

2,964.2   

2,223.3   

5,032.7   

2,295.6   

2,737.1   

3,017.9   

3,217.9   

3,717.9   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

388.9   

378.6   

10.3   

503.5   

223.0   

280.5   

50.0   

50.0   

50.0   

7063

წყალმომარაგება

445.9   

2,422.4   

1,797.3   

625.1   

1,696.5   

599.0   

1,097.5   

1,113.0   

1,213.0   

1,313.0   

7064

გარე განათება

276.2   

331.0   

0.0   

331.0   

500.0   

0.0   

500.0   

900.0   

900.0   

1,000.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2,150.0   

2,045.2   

788.3   

1,256.9   

2,332.7   

1,473.6   

859.1   

954.9   

1,054.9   

1,354.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

95.4   

138.7   

0.0   

138.7   

149.0   

0.0   

149.0   

142.0   

142.0   

142.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

95.4   

138.7   

0.0   

138.7   

149.0   

0.0   

149.0   

142.0   

142.0   

142.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,058.9   

1,001.7   

0.0   

1,001.7   

1,416.6   

65.3   

1,351.3   

1,070.2   

1,531.0   

1,487.7   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

90.0   

215.0   

0.0   

215.0   

405.3   

65.3   

340.0   

200.0   

600.0   

600.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

925.9   

740.4   

0.0   

740.4   

920.0   

0.0   

920.0   

870.2   

931.0   

887.7   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0   

40.0   

0.0   

40.0   

62.3   

0.0   

62.3   

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

3.0   

6.3   

0.0   

6.3   

29.0   

0.0   

29.0   

0.0   

0.0   

0.0   

709

განათლება

1,801.2   

2,089.5   

267.4   

1,822.1   

2,978.1   

774.7   

2,203.4   

2,296.3   

2,546.3   

2,646.3   

7092

ზოგადი განათლება

1,801.2   

2,089.5   

267.4   

1,822.1   

2,978.1   

774.7   

2,203.4   

2,296.3   

2,546.3   

2,646.3   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

1,185.4   

1,822.1   

0.0   

1,822.1   

2,712.6   

509.2   

2,203.4   

2,296.3   

2,546.3   

2,646.3   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

615.8   

267.4   

267.4   

0.0   

265.5   

265.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

695.6   

777.1   

0.0   

777.1   

886.5   

0.0   

886.5   

848.1   

848.1   

848.1   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

141.3   

196.9   

0.0   

196.9   

298.5   

0.0   

298.5   

318.1   

318.1   

318.1   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

109.0   

117.9   

0.0   

117.9   

148.0   

0.0   

148.0   

110.0   

110.0   

110.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

445.3   

462.3   

0.0   

462.3   

440.0   

0.0   

440.0   

420.0   

420.0   

420.0   

 

სულ

17,004.0   

16,160.9   

5,379.7   

10,781.2   

19,503.9   

5,982.6   

13,521.3   

13,124.6   

14,335.4   

15,292.1   

 

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 4811.5   ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო   3713.6 ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის პროგნოზი

2023  წლის პროგნოზი

2024  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 საოპერაციო სალდო I-II  (შემოსავლები-ხარჯები)

7,994.4

7,833.6

5,847.3

1,986.3

4,811.5

3,904.6

906.9

2,319.9

3,169.9

3,869.9

 მთლიანი სალდო  IV-III- საოპერაციო სალდოს -არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ხარჯების არაფ-შემოსავლ არაფინ)

504.6

805.8

591.6

214.2

-3,713.6

-1,879.4

-1,834.2

185.1

185.1

185.1

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  3713,6  ათასი ლარით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის პროგნოზი

2023  წლის პროგნოზი

2024  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

511.3

171.7

0.0

171.7

-3,713.6

-1,879.4

-1,834.2

185.1

185.1

185.1

ზრდა

511.3

171.7

0.0

171.7

185.1

0.0

185.1

185.1

185.1

185.1

ვალუტა და დეპოზიტები

379.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

სესხები

131.8

171.7

0.0

171.7

185.1

0.0

185.1

185.1

185.1

185.1

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

3,898.7

1,879.4

2,019.3

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

 

 

3,898.7

1,879.4

2,019.3

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის პროგნოზი

2022  წლის პროგნოზი

2023  წლის პროგნოზი

2024  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ვალდებულებებს ცვლილება

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


თავი II
თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8923,8 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8,923.8

02 01

საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება

3,425.5

02 01 01

გზების  მიმდინარე შეკეთება

23.2

02 01 02

ახალი გზების  მშენებლობა

3,350.8

02 01 03

გზის მოვლა შენახვა

51.5

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1,696.5

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

1,684.0

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

12.5

02 03

გარე განათება

500.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა)

500.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

165.4

02 04 01

მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება

165.4

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

503.5

02 05 01

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

13.3

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

490.2

02 07

კეთილმოწყობა

282.5

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

152.8

02 07 04

ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს  განვითარების ფონდი"

104.7

02 07 05

ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა

25.0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

181.2

02 08 01

სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა

104.5

02 08 02

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

76.7

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

1,529.1

02 09 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

1,529.1

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

300.2

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

300.2

02 11

სხვადასხვა ხარჯები

339.9

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი.

4.9

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

200.0

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი

135.0

 

 

 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

 გზების მიმდინარე შეკეთება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

23.200

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

23.200

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხაურებისა და კიუვეტების შეძენა/მოწყობისათვის გათვალისწინებული იქნეს 23.2 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

 02 01 01

 ცხაურებისა და კიუვეტების შეძენა/მოწყობისათვის

 23.200

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

X

     

 

 

 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალი გზების მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

3350.800

     500,000

              600,000

             800,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

3350.800

500,000

        600,000

       800,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

3350.800

               500,000

             600,000

            800,000

მიზანი და აღწერა

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2020 წლის  31 დეკემბრის #2685  განკარგულების შესაბამისად ენაგეთის სკოლასთან  მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული იქნეს 358786 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 18883 ლარი (სრული ღირებულება 377669 ლარია (გარდამავალი 2020-2021 წ.წ.)  აღნიშნული გზით ისარგებლებს 1100-მდე ბენეფიციარი.

სოფელ გოლთეთში მისასვლელი და შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია 1200968 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება 63209 ლარი ( პროექტის სრული ღირებულება 2 692 732 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.).  აღნიშნული გზით ისარგებლებს  1000-მდე ბენფიციარი.

სოფელ აბელიანის და ხოპისის მისასვლელი  საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 950 000 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტი  50000 ლარი. პროექტის სრული ღირებულება 1 951 085  ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.)  აღნიშნული გზით ისარგებლებს 900-მდე ბენეფიციარი

სოფლების, დიდი და პატარა ირაგისა და სოფელ ჯიგრაშენის მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 707,4 ათასი ლარი

სოფ. აბელიანის და სოფ. ხოპისის მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ლითონის მილების (დ100 მმ.) 40 გრძ/მ. შესაძენად გათვალისწინებული იქნეს 1.5 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

 02 01 02

 ახალი გზების მშენებლობა

3350.800

500,000

 600,000

800,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზის მოვლა შენახვა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

51.500

60,000

60.000

60.000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

51.500

60,000

60,000

60,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან  გაწმენდა

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შესაძენად და საგზაო  ნიშნების  შესაძენად განისაზღვროს  20.0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 01 03

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა

31.500

60,000

60,000

60,000

02 01 03

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შესაძენად და საგზო  ნიშნების  შესაძენად განისაზღვროს 

20000

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 01 03

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1684,000

1,103,000

1,203,000

1,303,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

1684,000

1,103,000

1,203,000

1,303,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა და ა.შ. - აღნიშნული სამუშაოებისთვის გათვალისწინებულია 500,0 ათასი ლარი

 სოფელ  დიდი თონეთის, სოფელ ორბეთის და   სოფელ ღოუბანში  სასამელი წყლის  ქსელის რეაბილიტაციაზე გათვალისწინებული იქნეს 310,0 ათასი ლარი

სოფელ სამშვილდეს სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული იქნეს 60,0 ათასი ლარი

საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი პროეტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის  გამოყოფის შესახებ  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის   #2751 განკარგულებაში შეტანილი იქნა ცვლილება, და 2020 წლის 23 ივნისის #1049 განკარგულების  საფუძველზე 2021 წელს დაფინანსდეს სოფელ ჯორჯიაშვილის და ბოგვის  წყალმომარაგების სამუშაოები 590,1 ათასი ლარით ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით 119,1 ათასი ლარით  (სულ პროექტის ღირებულება შეადგენს  2542,1 ათას ლარს აქედან 2297,9 ათასი ლარი ც.ბ, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 244,2 ათასი ლარი)

საქართველოს მთავრობის  2020  წლის  27 თებერვლის  #387 განკარგულების შესაბამისად,  სოფელ პატარა ირაგის წყალმომარაგების ქსელის  მოწყობა-რეაბილიტაცია  სამუშაობის დასრულების შემდეგ ეკონომია შეადგენს 8,9 ათას ლარს

სოფელ ჯორჯიაშვილსა და სოფელ ბოგვში მოწყობილი სადრენაჟე, სატუმბო, საფილტრის და საქლორატორო სისტემის ფუნქციონირებისათვის 95 900 ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

1684,000

1,103,000

1,203,000

1,303,000

 

 

1684,000

1,103,000

1,203,000

1,303,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების, ხარისხიანი და უწყვეტი ენერგომომარაგების და ბუნებრივი აირის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

12.500

10,000

10,000

10,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

12.500

10,000

10,000

10,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

სოფელ ფარცხისისთვის პოლიეთილენის მილების შესაძენად გამოყოფილ იქნეს 7000 ლარი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

12.500

10,000

10,000

10,000

 

 

12.500

10,000

10,000

10,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

X

X

X

X

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

500.000

400,000

400,000

400,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

500.000

400,000

400,000

400,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 ქვეპროგრამით დაფინანსდება გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვაზე გაწეული ხარჯი.   აგრეთვე დაფინანსდება  გარე განათებაზე გახარჯული  ელ. ენერგიის ხარჯი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 03 01

გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა

200,000

200,000

200,000

200,000

02 03 01

 გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება

300.000

200,000

200,000

200,000

 

 

500.000

400,000

400,000

400,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 01

გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა

X

X

X

X

02 02 01

 გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება

X

X

X

X

               

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

165,400

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

165,400

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

165,400

0

0

0

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ტრანსპორტი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 04 01

ასინიზატორის შესაძენად გათვალისწინებული იქნეს  83.9 ათასი

83,900

 

 

 

02 04 01

ხოლო    წყლის ცისტერნის შესაძენად   81.5 ათასი ლარი.

81,500

 

 

 

 

 

165,400

0

0

0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 04 01

 

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ავარიული შენობების  და სახლების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ავარიული შენობების  და სახლების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

13300

                 0

             0

             0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

13300

0

       0

       0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

13300

                 0

             0

             0

მიზანი და აღწერა

 „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი  ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის 26 სექტემბრის  #2058  განკარგულების  შესაბამისად განსაზღვრული 192,1 ათასი ლარიდან 2020 წელს ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. #19 და რუსთაველის ქ. #5- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები და ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. #1- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაცი.სამუშაოების შემდეგ დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 13,3 ათას ლარს

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 05 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები

13300

 

 

 

 

 

13300

                 0

             0

             0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 05 01

 

X

X

X

X

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ავარიული შენობების  და სახლების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

202წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

490.200

                 0

             0

             0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

490.200

0

       0

       0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

490.200

                 0

             0

             0

მიზანი და აღწერა

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის  17 ივნისის  #1371 განკარგულების  საფუძველზე „ჯანმრთელობისათვის  უსაფრთხო  გარემოს უზრუნველყოდის  ხელშეწყობის  მიზნით  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტისათვის თანხის  გამოყოფის შესახებ"  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ   712.5  ათასი ლარიდან 2021 წელს 97,6 ათასი ლარით დაფინანსდება

დაბა მანგლისში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობა  97,6 ლ;

ხოლო ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 112,1 ათას ლარს:

ქ. თეთრიწყაროში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობა   29,4 ლ;

სოფ. პანტიანში ახალი ამბულატორიის მშენებლობა  81,5 ლ;

სოფ. ორბეთში მდებარე ამბულატორიის რეაბილიტაცია  1,2 ლ;

მერიის შენობაში არქივის ოთახის მოწყობისათვის გათვალისწინებული იქნეს 14,5 ათასი ლარი.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში  ცენტრალური  გათბობის მოსაწყობად გათვალისწინებული იქნეს 50,0 ათასი ლარი

სოფელ ორბეთის ბიბლიოთეკისა და ადმინისტრაციული  შენობის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული იქნეს 50,0 ათასი ლარი

დაბა მანგლისში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის ეზოების კეთილმოწყობის  სამუშაოებისათვის  გათვალისწინებული იქნეს 63,5 ათასი ლარი ხოლო   ქ. თეთრიწყაროში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის  ეზოების კეთილმოწყობის  სამუშაოებისათვის გათავლისწინებული იქნეს 56,4 ათასი ლარი.  

თეთრიწყაროს მერიის შენობაში სხდომათა დარბაზის სარებილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 12.0 ათასი ლარი

ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრის“ ადმინისტრაციული შენობის გარე ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 34,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

490.200

 

 

 

 

 

490.200

                 0

             0

             0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2032 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

177800

                 350,000.00

             1,120,000.00

             1,350,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

177800

          350,000.00

       1,120,000.00

       1,350,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

177800

                 350,000.00

             1,120,000.00

             1,350,000.00

მიზანი და აღწერა

საქართველოს მთავრობის  2020 წლის  27 თებერვლის  #387 განკარგულების შესაბამისად დაფინანსდება ქ.თეთრიწყაროში მდებარე ისტორიული წყაროს აღდგენა-რესტავრაცია (მათ შორის: ეკონომიის თანხებიდან 24950 ლარი,  ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  25050 ლარი)

ქ. თეთრიწყაროში საქართველოს ბანკთან არსებული სკვერის მოსაწყობად გათვალისწინებული იქნეს 90,5 ათასი ლარი

ქალაქ თეთრიწყაროში, ჭავჭავაძის ქუჩა N1-ში მდებარე ს/კN84.01.35.121-ით მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე (ე.წ. „ციყვების პარკის“ არსებითი შემადგენელი ნაწილი)  განთავსებული შენობა-ნაგებობის შესყიდვა

ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ მხარდაჭერისათვის გათვალისწინებული იქნა 25,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

                   152800

 350,000.00

1,120,000.00 

1,350,000.00 

02 07 01

ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“

25000

25000

25000

25000

 

 

177800

                 350,000.00

             1,120,000.00

             1,350,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 07 01

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში  კორპუსების  მიმდებარე  ტერიტორიებზე საბავშო მოედნების მოწყობა

X

X

X

X

02 07 01

ქ.თეთრიწყაროში მდებარე  ისტორიული  წყაროს აღდგენა რეაბილიტაცია.

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ “თეთრიწყაროს   განვითარების ფონდი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს  განვითარების ფონდი"

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

104700

40,000

40,000

40,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

104700

40,000

40,000

40,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის“ დაფინანსება, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით  მართვის ისეთი მექანიზმის დანერგვა, რომელიც ხელს შეუწყობს დასახული მიზნების მიღწევას; საქართველოსა და უცხოეთის მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების ფულადი შემოწირულობებისა და სხვა ფინანსური საშუალებების  მოზიდვა. მუნიციპალური ან სხვა წყაროებიდან მიღებული სახსრებით მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის საჭირო პროექტების განხორციელება.

2021 წელს  განხორციელდება  სოფ. ასურეთის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია -  64 7 ათასი ლარი  (მათ შორის გრანტი  51,0 ათასი ლარი, ხოლო ადგ ბიუჯეტის თანადაფინანსება 13,7  ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 07 04

ააიპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"

104700

40,000

40,000

40,000

 

 

104700

40,000

40,0000

40,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 07 04

ააიპ  „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სარიტუალო ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 08 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სარიტუალო  დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

104500

300,000

300,000

400,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

104500

300,000

300,000

400,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაუსრულებელი სარიტუალო  დარბაზების  რეაბილიტაცია.

შავსაყდრის სარიტუალო  დარბაზის რეაბილიტაცია  104,5  ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 08 01

სარიტუალო  დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.

104500

300,000

300,000

400,000

 

 

104500

300,000

300,000

400,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 08 01

სარიტუალო  დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სარიტუალო ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 08 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასფლაოების  მოწყობა და მოვლა- პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

76700

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

76700

                        -  

                        -  

                        -  

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ჭივჭავის  26,0 ათასი ლარი, სოფელ გოლთეთის  13,1   ათასი ლარი და  სოფელ  ჯორჯიაშვილის  სასაფლაოების  შემოღობვა  37,6 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 08 02

სასფლაოების  მოწყობა და მოვლა პატრონობა

76700

 

 

 

 

 

76700

                                  -  

                                  -  

                                  -  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 08 02

სასფლაოების  მოწყობა და მოვლა პატრონობა

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 09 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1529,100

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

1529,100

                        -  

                        -  

                        -  

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში"  საქართველოს  მთავრობის  2019 წლის #2752 განკარგულების  შესაბამისად  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი  894.0 ათასი ლარიდან 2021 წელს დაფინანსდება 476,1  ათასი ლარი ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 56,0  ათასი ლარი.

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“  2019 წლის  22 იანვრის #45 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული  894,0 ათასი ლარიდან 2021 წელს  დარჩენილი თანხა შედგენს 53,0 ათას ლარს

2021 წელს სოფლის პროექტებზე თანადაფინანსების სახით გამოყოფილი  იქნეს 50,0 ათასი ლარი

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“  2021 წლის  5 თებერვლის #168 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვრა 894,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 09 01

"სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამა

1529,100

 

 

 

 

 

1529,100

                                  -  

                                  -  

                                  -  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 09 01

"სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამა

X

X

X

X

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 10 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

300,200

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

300,200

                        -  

                        -  

                        -  

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების  მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის  N1340 განკარგულებით გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია  226.7 ათასი ლარი  გათვალისწინებული  იქნეს 2020  წელი.   აღნიშნული თანხიდან  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ "საქართველოს მთავრობის 10 დეკემბრის  #2392   განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული იქნას  შეხვეტილის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  საავტომობილო გზასა და სოფელ კოდისწყაროში  მისასვლელ  გზაზე არსებული 2020 წლის ივნის-ივლისის  თვეებში მომხდარი სტიქიის შედეგად  დაზიანებული ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს   207713 ლარი

„სტიქიის  პრევენციის  სახელმწიფო  პროგრამის  დაფინანსების მიზნით  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის   თანხის გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს მთავრობის 19 აპრილის #836 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრული  444,9 ათასი  ლარიდან 2021 წელს ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ჯორჯიაშვილში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოებიდან  12,3 ათას ლარს
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფ. ფარცხისის მიმდებარედ მდინარე ფარცხისის წყლის კალაპოტში გაბიონის მოწყობის სამუშაოებიდან  9,9 ათას ლარს

„სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო  ღონისძიებების განხორციელების  თაობაზე“  2017  წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული  ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების  მიზნით,  საქართველოს მთავრობის  2017 წლის 10 აგვისტოს  N 1679 განკარგულების საფუძველზე  გამოყოფილი  175.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია (სოფელ დიდგორის, სოფელ კლდეისის და სოფელ  ზირბითის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია), 35.0  ათასი ლარი, გათვალისწინებული იქნეს 2021 წელს 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის  N1213 განკარგულების თანახმად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის (სოფელ გოლთეთის გზის რეაბილიტაცია)  განსაზღვრული  115,0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია  6.3 ათასი ლარი გათვალისწინებული იქნეს 2021  წელს

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების  მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის  N1340 განკარგულებით გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია  19,0 ათასი ლარი  გათვალისწინებული  იქნეს 2020  წელი.  

სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების დაკავშირებული სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული იქნეს 10,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

300,200

 

 

 

 

 

300,200

                                  -  

                                  -  

                                  -  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო დოკუმენტაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

4,900.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

4,900.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე  სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

4,900.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

 

 

4,900.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200,000

200,000

200,000

200,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

200,000

200,000

200,000

200,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში  50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების  შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის  განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

200,000

200,000

200,000

200,000

 

 

200,000

200,000

200,000

200,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

X

X

X

X

                   

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროეტო  სახარჯთაღრიცხო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

135000

110,000

110,000

110,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

135000

110,000

110,000

110,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის  მომზადება, აგრეთვე ტექ. პირობის აღება ახალი ობიექტების  ექსპლუტაციაში შესვლასთან დაკავშირებით

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 11 03

გარე განათების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

10,000

10,000

10,000

10,000

02 11 03

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების საპროეტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

30000

20,000

20,000

20,000

02 11 03

სტადიონების და სკვერების საპროეტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

25000

10,000

10,000

10,000

02 11 03

ტექ პირობის ასაღებად

20,000

20,000

20,000

20,000

02 11 03

გზების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

50,000

50,000

50,000

50,000

 

 

135000

110,000

110,000

110,000

 

 

       

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

X

X

X

X

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 954,8 ათასი ლარი.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

 

როგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროგნოზი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

954.8

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

873.0

03 02

მწვანე ნარგავების შეძენა  მოვლა პატრონობა

4.9

03 03

გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები

76.9

 

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში  დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

03 01

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა დასუფთავება)

223,000

270,000

370,000

470,000

03 01

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა)

650,000

730,000

830,000

930,000

სულ პროგრამა

873,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

                 

 

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 02

 

პროგრამის დასახელება:

მწვანე ნარგავების შეძენა  მოვლა პატრონობა

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მწვანე ნარგავების შეძენა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

03 02

მწვანე ნარგავების შეძენა

4900

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

                   

 

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 03

 

პროგრამის დასახელება:

გარემოს  დაცვის სხვა  ღონისძიებები

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

გარემოს  დაცვის სხვა  ღონისძიებები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

03 03

გარემოს  დაცვის სხვა  ღონისძიებები (ხეების გადაბელვა)

10,000

10,000

10,000

10,000

03 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის და შესაბამისი

პროცედურების ჩატარების

20,000

20,000

    20,000

20,000

03 03

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. ხაიშის მიმდებარედ ცხვრის გადასარეკი გზის მშენებლობისთვის (მომსახურება)  გათვალისწინებული იქნეს  11 250  ლარი

11250

 

 

 

03 03

სოფელ ხოპისის სავარგულების შემოსაღობად ეკლიანი მავრთულის შესაძენად 700 ლარი.

700

 

 

 

03 03

ურნების შესაძენად

35000

 

 

 

სულ პროგრამა

76900

30,000

30,000

30,000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  2978,1 ათასი ლარი.

განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

2,978.1

04 01

სკოლამდელი განათლება

2,712.6

04 01 01

ააიპ  „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

1,901.5

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

811.1

04 02

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა

265.5

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

139.4

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

126.1

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი“

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1901,500

2246,300

2346,300

2446,300

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

1901,500

2246,300

2346,300

2446,300

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

თეთრიწყაროს   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირით პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

04 01 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

1901,500

2246,300

2346,300

2446,300

 

 

1901,500

2246,300

2346,300

2446,300

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 01 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

X

X

X

X

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

811,100

50,000

200,000

200,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

811,100

50,000

200,000

200,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2020 წლის  31 დეკემბრის #2685  განკარგულებით სოფელ ჯორჯიაშვილში მდებარე  საბავშო ბაღის  რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული იქნეს 509200 ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით  26800 ლარი  ( პროექტის მთლიანი ღირებულება 536,0 ათასი ლარი )

  სოფელ ორბეთის საბავშო ბაღის  რეაბილიტაცია  220,0 ათასი ლარი

სოფელ მარაბდაში საბავშ ბაღის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 46,1 ათასი ლარი

ქ. თეთრიწყაროს N2 საბავშვო ბაღის ღობის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 9000 ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

             811,100

50,000

200,000

200,000

 

 

811,100

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობ

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

             139,400

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

       139400

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის  უფლებამოსილებების  ხელშეკრულების  საფუძველზე  დელეგირების შესახებ"  2020  წლის 9 იანვრის #27  განკარგულების საფუძველზე საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით გამოყოფილი იქნა 500.0 ათასი ლარიდან 2021 წელს გატვალისწინებული იქნება  83,5 ათასი ლარი  ქოსალარის საჯარო სკოლაზე სველი წერტილების შენობის მიშენების სამუშაოების.

ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის  უფლებამოსილებების  ხელშეკრულების  საფუძველზე  დელეგირების შესახებ  2019 წლის 18 იანვრის #13 განკარგულები  საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი 500.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია 55,9 ათასი ლარი გათვალისწინებული იქნება 2021 წელს.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

             139400

 

 

 

 

 

             139400

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობ

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

             126,100

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

126,100

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის  უფლებამოსილებების  ხელშეკრულების  საფუძველზე  დელეგირების შესახებ"  2020  წლის 9 იანვრის #27  განკარგულების შესაბამისად  მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით 2021 წელს გათვალისწინებული  იქნა 8,4 ათასი ლარი

 „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის  უფლებამოსილებების  ხელშეკრულების  საფუძველზე  დელეგირების შესახებ"  2021  წლის 4 თებერვლის  #147 განკარგულების საფუძველზე მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე გათვალისწინებული იქნეს 117,7 ათასი ლარი

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

             126,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

X

X

X

X

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს   1416,6  თასი ლარი.

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,416.6

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

405.3

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

200.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

205.3

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

982.3

05 02 01

კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

830.0

05 02 02

კულტურის ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა.

30.0

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

62.3

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

60.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

29.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

29.0

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 'ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200,000

                 200,000

200,000

200,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

200,000

200,000

200,000

200,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი აერთიანებს 8 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი, კრივი, რაგბი, მკლავჭიდი, სამბო, კარატე, ძიუდო, ფრენბურთი. აღსაზრელებს სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3 ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის მიზანია:

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb   'ააიპ „ თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

200,000

200,000

200,000

200,000

 

 

200,000

200,000

200,000

200,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb   ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

205300

                     0

400,000

400,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

   

სხვა ......

 

 

   

სულ ქვეპროგრამა 

205300

                0

400,000

400,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

205300

0

400,000

400,000

მიზანი და აღწერა

სოფელ ფარცხისში და  სოფელ ერტისში სტადიონების მოწყობის სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იქნეს  140,0 ათასი ლარი ათასი ლარი

საქართველოს მთავრობის  2020 წლის  27 თებერვლის  #387 განკარგულების შესაბამისად 65,4 ათასი ლარით დაფინანსდება სოფელ აბელიანში მინი სტადიონის მოწყობა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

205300

0

400,000

400,000

 

 

205300

0

400,000

400,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

X

X

X

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

830,000

850,000

900,000

850,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

830,000

850,000

900,000

850,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა.ა.ი.პ  „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრის“ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  830,0 ათასი ლარი 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

830,000

850,000

900,000

850,000

 

 

830,000

850,000

900,000

850,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

X

X

X

X

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა.

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

30000

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

30000

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების  დაცვა - რეაბილიტაციისთვის

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

05 02 02

მუნიციპალიტეტში არსებული   400 - ზე მეტი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის  დაცვა - რეაბილიტაციისთვის

30000

0

0

0

 

 

30000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 02 02

მუნიციპალიტეტში არსებული   400 - ზე მეტი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის  დაცვა - რეაბილიტაციისთვის

X

X

X

X

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

60000

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

60000

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სომეხთა სამოციქულო მართმადიდებული  წმიდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის წინამძღვრი არქიმანდიტი კირაკოს დავთიანის ფინანსურ დახმარებაზე გათვალისწინებული იქნეს 10,0 ლარი   

თეთრიწყაროსა და მანგლისის  ეპარქიის სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 50,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

60000

0

0

0

 

 

60000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

62300

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

62300

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და   კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა;

ასევე  60.0  ათასი ლარი გამოყოფილ იქნეს „დიდგორობის“ სახალხო დღესასწაულის და მისი თანმდევი ღონისძიებების ორგანიზების ფინანსური მხარდაჭერისათვის

სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის დროშების შესაძენად განისაზღვროს    2250 ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

62300

0

0

0

 

 

62300

0

0

0

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

X

X

X

X

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

29000

60000

70000

80000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

            29000

            60,000.00

            70,000.00

            80,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მოქალაქეთა  მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციო და ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოაყალიბების ხელშეწყობა;

თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და  სტიმულირება;                              

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

05 03 01

”პროფესიული განვითარების, განათლების ხელშეწყობის და ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამის განხორციელებისთვის გათვალისწინებულ იქნას 26.0 ათასი  ლარი

26000

60000

70000

80000

 05 03 01

 ეტალონის შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროექტის ჩატარებისათვის

3000 

 

 

 

 

 

29000

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა   (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა )

X

X

X

X

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1035,5 ათასი ლარი.

„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,035.5

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

149.0

06 02

სოციალური პროგრამები

886.5

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

350.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

298.5

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი"

148.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

15.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

30.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

15.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

30.0

 

 

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

პროგრამის დასახელება:

ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

პროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ)პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის,  აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის  პოგრამა.  ი)  „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების  პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);

2იმუნიზაციია;

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.                                                                

5. მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

 

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

149,000

142,000

142,000

142,000

 

სულ პროგრამა

149,000

142,000

142,000

142,000

 

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                        მშობიარეთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 350,000

                 350,000

                 350,000

                 350,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

350,000

350,000

350,000

350,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები  ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას 100 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ -90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით), შშმ ბავშვები (300 ლარით),  შ.შ.მ.პირები (200 ლარით).

ურგენტული და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება,ლარი) როდესაც პაციენტის გადასახდელი თანხის ოდენობა არ აღემატება  3000 ლარს მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის შესაბამისად, დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება - 50%, ხოლო სოციალურად დაუცველებს, შშმ პირებსა და ვეტერანებს- 80%. მშობიარეთა თანადაფინანსება - არაუმეტეს 250 ლარით. პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება - არაუმეტეს 500 ლარისა.

ურგენტული და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება (საგარანტიო წერილის გაცემის გზით), როდესაც პაციენტის მიერ გადასახდელი/თანაგადასახდელი თანხა აღემატება 3 000 (სამი ათასი) ლარს - არაუმეტეს 3000 ლარისა.

ბავშვთა აუტიზმით დაავადებულ მოზარდთა სარეაბილიტაციო მომსახურების დაფინანსება - არაუმეტეს 1000 ლარისა, გარკვეული კატეგორიის ბენეფიციართა მედიკამენტების დაფინანსება (არაუმეტეს 100 ლარისა).

პროგრამის მიზანია  მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის  გაუმჯობესება.   

2021 წელს პროგრამით ისარგებლებს დაახლოებით 700 ბენეფიციარი          

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                        მშობიარეთა დახმარება

350,000

350,000

350,000

350,000

 

 

350,000

350,000

350,000

350,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                        

მშობიარეთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

გაუმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

298,500

318,100

318,100

318,100

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

298,500

318,100

318,100

318,100

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქ. თეთრიწყაროში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველთა, დღეში ერთხელ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სოციალურად დაუცველთა თვეში ერთხელ მშრალი საკვებით უზრუნველყოფა.  უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ.თეთრიწყაროში არანაკლებ 73 ბენეფიციარის, ხოლო სოფლად არანაკლებ  350   ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

298,500

318,100

318,100

318,100

 

 

298,500

318,100

318,100

318,100

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

X

X

X

X

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი""

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

148000

110,000

110,000

110,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

148000

110,000

110,000

110,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ  დედ-მამით ობოლი ბავშვები (200 ლარი) და მრავალშვილიანი (4 და მეტი  არასრულწლოვანი შვილის  ყოლა)  ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი), უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები  ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი).

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (200 ლარი), მეოთხე   და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი) იმ შემთხვევაში  თუ ოჯახი  ვერ ერთვება  ყოველთვიური დახმარების  პროგრამაში, ძალადობის მსხვერპლს (200 ლარი) და პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ   პირს  (200 ლარი) .

პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                   110,000

                   110,000

                   110,000

                   110,000

06 02 03

სსიპ  „წითელი ჯვარი""

38000

 

 

 

 

 

148000

110,000

110,000

110,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

X

X

X

X

               

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

15,000

15,000

15,000

15,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

15,000

15,000

15,000

15,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი დახმარების მიმღები ოჯახები არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება                                                             

 2021 წელს პროგრამით ისარგებლებს 160 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

15,000

15,000

15,000

15,000

 

 

15,000

15,000

15,000

15,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

30,000

30,000

30,000

30,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

30,000

30,000

30,000

30,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

კორონავირუსთან დაკავშირებული ხარჯები

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

30,000

30,000

30,000

30,000

 

 

30,000

30,000

30,000

30,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

X

X

X

X

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

15,000

15,000

15,000

15,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

15,000

15,000

15,000

15,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს (500 ლარი) და  საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე  ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი),
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ან/და მეორე მსოფიო ომის ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში  ოჯახს - 250 ლარით, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის შემთხვევაში ოჯახს - 100 ლარით.
პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

06 02 01

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

15,000

15,000

15,000

15,000

 

 

15,000

15,000

15,000

15,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

X

X

X

X

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

30000

10,000

10,000

10,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

30000

10,000

10,000

10,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებსა ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში.

დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად.  

საწვავად  შეშის  მერქანის შესაძენად გათვალისწინებული იქნას 20,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

10,000

10,000

10,000

10,000

06 02 07

შეშის შეძენა

20000

 

 

 

 

 

30000

10,000

10,000

10,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

X

X

X

X

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

კო

დი

პრიორიტეტი,

პროგრამა, ქვეპროგრამა

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის პროგნოზი

2022

წლის პროგ

ნოზი

2023 წლის პროგ

ნოზი

2024 წლის პროგ

ნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყოფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემო

სავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრან

სფერები

საკუ

თარი შემო

სავ

ლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

17,004.0

16,160.9

5,379.7

10,781.2

19,503.9

5,982.6

13,521.3

13,124.6

14,335.4

15,292.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

151.0

0.0

151.0

151.0

0.0

151.0

151.0

151.0

151.0

2

ხარჯები

8,943.3

8,862.4

124.0

8,738.4

10,541.7

198.6

10,343.1

10,704.7

11,065.5

11,322.2

2.1

შრომის ანაზღაურება

2,350.7

2,095.1

0.0

2,095.1

2,574.0

0.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

2,771.5

2,564.7

124.0

2,440.7

3,397.8

126.1

3,271.7

3,489.2

3,689.2

3,889.2

2.4.

პროცენტი

127.1

123.3

0.0

123.3

103.5

0.0

103.5

103.5

103.5

103.5

2.5.

სუბსიდიები

3,056.5

3,432.7

0.0

3,432.7

3,581.7

25.5

3,556.2

3,796.4

3,946.4

3,996.4

2.6.

გრანტები

25.0

28.9

0.0

28.9

72.0

47.0

25.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

462.4

482.4

0.0

482.4

508.4

0.0

508.4

500.0

500.0

500.0

2.8.

სხვა ხარჯები

150.1

135.4

0.0

135.4

304.3

0.0

304.3

241.6

252.4

259.1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,928.9

7,126.8

5,255.7

1,871.1

8,777.1

5,784.0

2,993.1

2,234.8

3,084.8

3,784.8

31.1

ძირითადი აქტივები

7,928.9

7,126.8

5,255.7

1,871.1

8,777.1

5,784.0

2,993.1

2,234.8

3,084.8

3,784.8

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

131.8

171.7

0.0

171.7

185.1

0.0

185.1

185.1

185.1

185.1

32.1

საშინაო

131.8

171.7

0.0

171.7

185.1

0.0

185.1

185.1

185.1

185.1

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,681.3

3,251.9

0.0

3,251.9

4,195.1

47.0

4,148.1

4,160.1

4,160.1

4,160.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

151.0

0.0

151.0

151.0

0.0

151.0

151.0

151.0

151.0

2

ხარჯები

3,389.0

3,067.2

0.0

3,067.2

3,975.9

47.0

3,928.9

3,950.2

3,950.2

3,950.2

2.1

შრომის ანაზღაურება

2,350.7

2,095.1

0.0

2,095.1

2,574.0

0.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

803.0

748.9

0.0

748.9

1,067.7

0.0

1,067.7

1,101.3

1,101.3

1,101.3

2.4.

პროცენტი

127.1

123.3

0.0

123.3

103.5

0.0

103.5

103.5

103.5

103.5

2.6.

გრანტები

0.0

3.9

0.0

3.9

47.0

47.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

12.5

0.0

0.0

0.0

8.4

0.0

8.4

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

95.7

96.0

0.0

96.0

175.3

0.0

175.3

171.4

171.4

171.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.5

13.0

0.0

13.0

34.1

0.0

34.1

24.8

24.8

24.8

31.1

ძირითადი აქტივები

160.5

13.0

0.0

13.0

34.1

0.0

34.1

24.8

24.8

24.8

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

131.8

171.7

0.0

171.7

185.1

0.0

185.1

185.1

185.1

185.1

32.1

საშინაო

131.8

171.7

0.0

171.7

185.1

0.0

185.1

185.1

185.1

185.1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,422.4

2,953.0

0.0

2,953.0

3,832.6

47.0

3,785.6

3,801.5

3,801.5

3,801.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

151.0

0.0

151.0

151.0

0.0

151.0

151.0

151.0

151.0

2

ხარჯები

3,261.9

2,940.0

0.0

2,940.0

3,798.5

47.0

3,751.5

3,776.7

3,776.7

3,776.7

2.1

შრომის ანაზღაურება

2,350.7

2,095.1

0.0

2,095.1

2,574.0

0.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

803.0

748.9

0.0

748.9

1,067.7

0.0

1,067.7

1,101.3

1,101.3

1,101.3

2.6.

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

47.0

47.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

12.5

0.0

0.0

0.0

8.4

0.0

8.4

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

95.7

96.0

0.0

96.0

101.4

0.0

101.4

101.4

101.4

101.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.5

13.0

0.0

13.0

34.1

0.0

34.1

24.8

24.8

24.8

31.1

ძირითადი აქტივები

160.5

13.0

0.0

13.0

34.1

0.0

34.1

24.8

24.8

24.8

01 01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

874.3

793.7

0.0

793.7

991.6

0.0

991.6

982.8

982.8

982.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

0.0

32.0

32.0

0.0

32.0

32.0

32.0

32.0

2

ხარჯები

826.7

793.7

0.0

793.7

991.6

0.0

991.6

982.8

982.8

982.8

2.1

შრომის ანაზღაურება

652.1

623.3

0.0

623.3

744.0

0.0

744.0

744.0

744.0

744.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

79.2

78.0

0.0

78.0

152.2

0.0

152.2

143.4

143.4

143.4

2.8.

სხვა ხარჯები

95.4

92.4

0.0

92.4

95.4

0.0

95.4

95.4

95.4

95.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

47.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია

2,441.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,715.8

47.0

2,668.8

2,698.3

2,698.3

2,698.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.0

114.0

0.0

114.0

114.0

0.0

114.0

114.0

114.0

114.0

2

ხარჯები

2,328.7

2,048.5

0.0

2,048.5

2,681.7

47.0

2,634.7

2,673.5

2,673.5

2,673.5

2.1

შრომის ანაზღაურება

1,625.3

1,401.9

0.0

1,401.9

1,752.0

0.0

1,752.0

1,752.0

1,752.0

1,752.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

690.6

643.0

0.0

643.0

868.3

0.0

868.3

915.5

915.5

915.5

2.6.

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

47.0

47.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

12.5

0.0

0.0

0.0

8.4

0.0

8.4

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.3

3.6

0.0

3.6

6.0

0.0

6.0

6.0

6.0

6.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.9

13.0

0.0

13.0

34.1

0.0

34.1

24.8

24.8

24.8

31.1

ძირითადი აქტივები

112.9

13.0

0.0

13.0

34.1

0.0

34.1

24.8

24.8

24.8

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

106.5

97.8

0.0

97.8

125.2

0.0

125.2

120.4

120.4

120.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2

ხარჯები

106.5

97.8

0.0

97.8

125.2

0.0

125.2

120.4

120.4

120.4

2.1

შრომის ანაზღაურება

73.3

69.9

0.0

69.9

78.0

0.0

78.0

78.0

78.0

78.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

33.2

27.9

0.0

27.9

47.2

0.0

47.2

42.4

42.4

42.4

01 02

საერთო დანიშნულების  ხარჯები

258.9

298.9

0.0

298.9

362.5

0.0

362.5

358.6

358.6

358.6

2

ხარჯები

127.1

127.2

0.0

127.2

177.4

0.0

177.4

173.5

173.5

173.5

2.4.

პროცენტი

127.1

123.3

0.0

123.3

103.5

0.0

103.5

103.5

103.5

103.5

2.6.

გრანტები

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

73.9

0.0

73.9

70.0

70.0

70.0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

131.8

171.7

0.0

171.7

185.1

0.0

185.1

185.1

185.1

185.1

32.1

საშინაო

131.8

171.7

0.0

171.7

185.1

0.0

185.1

185.1

185.1

185.1

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

73.9

0.0

73.9

70.0

70.0

70.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

73.9

0.0

73.9

70.0

70.0

70.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

73.9

0.0

73.9

70.0

70.0

70.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების  მომსახურება და დაფარვა

258.9

298.9

0.0

298.9

288.6

0.0

288.6

288.6

288.6

288.6

2

ხარჯები

127.1

127.2

0.0

127.2

103.5

0.0

103.5

103.5

103.5

103.5

2.4.

პროცენტი

127.1

123.3

0.0

123.3

103.5

0.0

103.5

103.5

103.5

103.5

2.6.

გრანტები

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

131.8

171.7

0.0

171.7

185.1

0.0

185.1

185.1

185.1

185.1

32.1

საშინაო

131.8

171.7

0.0

171.7

185.1

0.0

185.1

185.1

185.1

185.1

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8,824.1

8,073.2

5,112.3

2,960.9

8,923.8

5,095.6

3,828.2

3,577.9

3,877.9

4,577.9

2

ხარჯები

1,474.2

1,528.4

0.6

1,527.8

1,371.6

25.5

1,346.1

1,417.9

1,417.9

1,417.9

2.2.

საქონელი და მომსახურება

765.2

814.1

0.6

813.5

1,241.9

0.0

1,241.9

1,377.9

1,377.9

1,377.9

2.5.

სუბსიდიები

684.0

689.3

0.0

689.3

104.7

25.5

79.2

40.0

40.0

40.0

2.6.

გრანტები

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,349.9

6,544.9

5,111.7

1,433.2

7,552.2

5,070.1

2,482.1

2,160.0

2,460.0

3,160.0

31.1

ძირითადი აქტივები

7,349.9

6,544.9

5,111.7

1,433.2

7,552.2

5,070.1

2,482.1

2,160.0

2,460.0

3,160.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება

5,578.6

2,255.7

1,911.5

344.2

3,425.5

2,509.8

915.7

560.0

660.0

860.0

2

ხარჯები

261.9

30.5

0.0

30.5

31.5

0.0

31.5

60.0

60.0

60.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

261.9

30.5

0.0

30.5

31.5

0.0

31.5

60.0

60.0

60.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,316.7

2,225.2

1,911.5

313.7

3,394.0

2,509.8

884.2

500.0

600.0

800.0

31.1

ძირითადი აქტივები

5,316.7

2,225.2

1,911.5

313.7

3,394.0

2,509.8

884.2

500.0

600.0

800.0

02 01 01

გზების  მიმდინარე შეკეთება

0.0

0.0

0.0

0.0

23.2

0.0

23.2

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

23.2

0.0

23.2

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

23.2

0.0

23.2

0.0

0.0

0.0

02 01 02

ახალი გზების  მშენებლობა

5,548.6

2,218.2

1,911.5

306.7

3,350.8

2,509.8

841.0

500.0

600.0

800.0

2

ხარჯები

231.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

231.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,316.7

2,218.2

1,911.5

306.7

3,350.8

2,509.8

841.0

500.0

600.0

800.0

31.1

ძირითადი აქტივები

5,316.7

2,218.2

1,911.5

306.7

3,350.8

2,509.8

841.0

500.0

600.0

800.0

02 01 03

გზის მოვლა შენახვა

30.0

37.5

0.0

37.5

51.5

0.0

51.5

60.0

60.0

60.0

2

ხარჯები

30.0

30.5

0.0

30.5

31.5

0.0

31.5

60.0

60.0

60.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

30.0

30.5

0.0

30.5

31.5

0.0

31.5

60.0

60.0

60.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.0

0.0

7.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

7.0

0.0

7.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

445.9

2,422.4

1,797.3

625.1

1,696.5

599.0

1,097.5

1,113.0

1,213.0

1,313.0

2

ხარჯები

433.7

494.0

0.0

494.0

505.5

0.0

505.5

713.0

713.0

713.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

5.3

6.3

0.0

6.3

505.5

0.0

505.5

713.0

713.0

713.0

2.5.

სუბსიდიები

428.4

487.7

0.0

487.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.2

1,928.4

1,797.3

131.1

1,191.0

599.0

592.0

400.0

500.0

600.0

31.1

ძირითადი აქტივები

12.2

1,928.4

1,797.3

131.1

1,191.0

599.0

592.0

400.0

500.0

600.0

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

12.2

1,928.4

1,797.3

131.1

1,684.0

599.0

1,085.0

1,103.0

1,203.0

1,303.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

500.0

0.0

500.0

703.0

703.0

703.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

500.0

0.0

500.0

703.0

703.0

703.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.2

1,928.4

1,797.3

131.1

1,184.0

599.0

585.0

400.0

500.0

600.0

31.1

ძირითადი აქტივები

12.2

1,928.4

1,797.3

131.1

1,184.0

599.0

585.0

400.0

500.0

600.0

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

5.3

6.3

0.0

6.3

12.5

0.0

12.5

10.0

10.0

10.0

2

ხარჯები

5.3

6.3

0.0

6.3

5.5

0.0

5.5

10.0

10.0

10.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

5.3

6.3

0.0

6.3

5.5

0.0

5.5

10.0

10.0

10.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

02 02 03

ააიპ „თეთრიწყარო წყალი"

428.4

255.7

0.0

255.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

428.4

255.7

0.0

255.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

428.4

255.7

0.0

255.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 04

შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი"

0.0

232.0

0.0

232.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

232.0

0.0

232.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

0.0

232.0

0.0

232.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

გარე განათება

276.2

331.0

0.0

331.0

500.0

0.0

500.0

900.0

900.0

1,000.0

2

ხარჯები

262.6

304.9

0.0

304.9

500.0

0.0

500.0

400.0

400.0

400.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

262.6

304.9

0.0

304.9

500.0

0.0

500.0

400.0

400.0

400.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

26.1

0.0

26.1

0.0

0.0

0.0

500.0

500.0

600.0

31.1

ძირითადი აქტივები

13.6

26.1

0.0

26.1

0.0

0.0

0.0

500.0

500.0

600.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა)

276.2

331.0

0.0

331.0

500.0

0.0

500.0

400.0

400.0

400.0

2

ხარჯები

262.6

304.9

0.0

304.9

500.0

0.0

500.0

400.0

400.0

400.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

262.6

304.9

0.0

304.9

500.0

0.0

500.0

400.0

400.0

400.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

26.1

0.0

26.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

13.6

26.1

0.0

26.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

500.0

500.0

600.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

500.0

500.0

600.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

500.0

500.0

600.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

117.0

384.3

0.0

384.3

165.4

0.0

165.4

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.0

384.3

0.0

384.3

165.4

0.0

165.4

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

117.0

384.3

0.0

384.3

165.4

0.0

165.4

0.0

0.0

0.0

02 04 01

მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება

117.0

384.3

0.0

384.3

165.4

0.0

165.4

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.0

384.3

0.0

384.3

165.4

0.0

165.4

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

117.0

384.3

0.0

384.3

165.4

0.0

165.4

0.0

0.0

0.0

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0.0

388.9

378.6

10.3

503.5

223.0

280.5

50.0

50.0

50.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

388.9

378.6

10.3

503.5

223.0

280.5

50.0

50.0

50.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

388.9

378.6

10.3

503.5

223.0

280.5

50.0

50.0

50.0

02 05 01

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0.0

179.9

178.8

1.1

13.3

13.3

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

179.9

178.8

1.1

13.3

13.3

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

179.9

178.8

1.1

13.3

13.3

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

0.0

209.0

199.8

9.2

490.2

209.7

280.5

50.0

50.0

50.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

209.0

199.8

9.2

490.2

209.7

280.5

50.0

50.0

50.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

209.0

199.8

9.2

490.2

209.7

280.5

50.0

50.0

50.0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 07

კეთილმოწყობა

1,046.8

226.6

0.0

226.6

282.5

50.5

232.0

340.0

440.0

640.0

2

ხარჯები

280.6

226.6

0.0

226.6

129.7

25.5

104.2

40.0

40.0

40.0

2.5.

სუბსიდიები

255.6

201.6

0.0

201.6

104.7

25.5

79.2

40.0

40.0

40.0

2.6.

გრანტები

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

766.2

0.0

0.0

0.0

152.8

25.0

127.8

300.0

400.0

600.0

31.1

ძირითადი აქტივები

766.2

0.0

0.0

0.0

152.8

25.0

127.8

300.0

400.0

600.0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

766.2

0.0

0.0

0.0

152.8

25.0

127.8

300.0

400.0

600.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.6.

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

766.2

0.0

0.0

0.0

152.8

25.0

127.8

300.0

400.0

600.0

31.1

ძირითადი აქტივები

766.2

0.0

0.0

0.0

152.8

25.0

127.8

300.0

400.0

600.0

02 07 04

ა(ა)იპ „თეთრიწყაროს  განვითარების ფონდი"

255.6

201.6

0.0

201.6

104.7

25.5

79.2

40.0

40.0

40.0

2

ხარჯები

255.6

201.6

0.0

201.6

104.7

25.5

79.2

40.0

40.0

40.0

2.5.

სუბსიდიები

255.6

201.6

0.0

201.6

104.7

25.5

79.2

40.0

40.0

40.0

02 07 05

ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

2.6.

გრანტები

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

0.0

517.4

262.4

255.0

181.2

0.0

181.2

300.0

300.0

400.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

517.4

262.4

255.0

181.2

0.0

181.2

300.0

300.0

400.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

517.4

262.4

255.0

181.2

0.0

181.2

300.0

300.0

400.0

02 08 01

სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა

0.0

498.9

262.4

236.5

104.5

0.0

104.5

300.0

300.0

400.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

498.9

262.4

236.5

104.5

0.0

104.5

300.0

300.0

400.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

498.9

262.4

236.5

104.5

0.0

104.5

300.0

300.0

400.0

02 08 02

სასაფლაოების მოწყობა და 

მოვლა-პატრონობა

0.0

18.5

0.0

18.5

76.7

0.0

76.7

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

18.5

0.0

18.5

76.7

0.0

76.7

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

18.5

0.0

18.5

76.7

0.0

76.7

0.0

0.0

0.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

688.2

592.0

525.3

66.7

1,529.1

1,423.1

106.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

688.2

592.0

525.3

66.7

1,529.1

1,423.1

106.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

688.2

592.0

525.3

66.7

1,529.1

1,423.1

106.0

0.0

0.0

0.0

02 09 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

688.2

592.0

525.3

66.7

1,529.1

1,423.1

106.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

688.2

592.0

525.3

66.7

1,529.1

1,423.1

106.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

688.2

592.0

525.3

66.7

1,529.1

1,423.1

106.0

0.0

0.0

0.0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

256.4

245.7

236.5

9.2

300.2

290.2

10.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256.4

245.7

236.5

9.2

300.2

290.2

10.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

256.4

245.7

236.5

9.2

300.2

290.2

10.0

0.0

0.0

0.0

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

256.4

245.7

236.5

9.2

300.2

290.2

10.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256.4

245.7

236.5

9.2

300.2

290.2

10.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

256.4

245.7

236.5

9.2

300.2

290.2

10.0

0.0

0.0

0.0

02 11

სხვადასხვა ხარჯები

415.0

709.2

0.6

708.6

339.9

0.0

339.9

314.9

314.9

314.9

2

ხარჯები

235.4

472.4

0.6

471.8

204.9

0.0

204.9

204.9

204.9

204.9

2.2.

საქონელი და მომსახურება

235.4

472.4

0.6

471.8

204.9

0.0

204.9

204.9

204.9

204.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.6

236.8

0.0

236.8

135.0

0.0

135.0

110.0

110.0

110.0

31.1

ძირითადი აქტივები

179.6

236.8

0.0

236.8

135.0

0.0

135.0

110.0

110.0

110.0

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი.

3.5

2.0

0.0

2.0

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

2

ხარჯები

3.5

2.0

0.0

2.0

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

2.2.

საქონელი და მომსახურება

3.5

2.0

0.0

2.0

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

231.9

470.4

0.6

469.8

200.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

2

ხარჯები

231.9

470.4

0.6

469.8

200.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

231.9

470.4

0.6

469.8

200.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი

179.6

236.8

0.0

236.8

135.0

0.0

135.0

110.0

110.0

110.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.6

236.8

0.0

236.8

135.0

0.0

135.0

110.0

110.0

110.0

31.1

ძირითადი აქტივები

179.6

236.8

0.0

236.8

135.0

0.0

135.0

110.0

110.0

110.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

847.5

828.8

0.0

828.8

954.8

0.0

954.8

1,030.0

1,230.0

1,430.0

2

ხარჯები

847.5

828.8

0.0

828.8

919.8

0.0

919.8

1,030.0

1,230.0

1,430.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

847.5

828.8

0.0

828.8

899.8

0.0

899.8

1,010.0

1,210.0

1,410.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

20.0

20.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

839.6

828.8

0.0

828.8

873.0

0.0

873.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

2

ხარჯები

839.6

828.8

0.0

828.8

873.0

0.0

873.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

839.6

828.8

0.0

828.8

873.0

0.0

873.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

03 02

მწვანე ნარგავების შეძენა  მოვლა პატრონობა

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

03 03

გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები

7.9

0.0

0.0

0.0

76.9

0.0

76.9

30.0

30.0

30.0

2

ხარჯები

7.9

0.0

0.0

0.0

41.9

0.0

41.9

30.0

30.0

30.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

7.9

0.0

0.0

0.0

21.9

0.0

21.9

10.0

10.0

10.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

20.0

20.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,801.2

2,089.5

267.4

1,822.1

2,978.1

774.7

2,203.4

2,296.3

2,546.3

2,646.3

2

ხარჯები

1,382.7

1,612.0

123.4

1,488.6

2,027.6

126.1

1,901.5

2,246.3

2,346.3

2,446.3

2.2.

საქონელი და მომსახურება

197.3

123.4

123.4

0.0

126.1

126.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

1,185.4

1,488.6

0.0

1,488.6

1,901.5

0.0

1,901.5

2,246.3

2,346.3

2,446.3

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

418.5

477.5

144.0

333.5

950.5

648.6

301.9

50.0

200.0

200.0

31.1

ძირითადი აქტივები

418.5

477.5

144.0

333.5

950.5

648.6

301.9

50.0

200.0

200.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,185.4

1,822.1

0.0

1,822.1

2,712.6

509.2

2,203.4

2,296.3

2,546.3

2,646.3

2

ხარჯები

1,185.4

1,488.6

0.0

1,488.6

1,901.5

0.0

1,901.5

2,246.3

2,346.3

2,446.3

2.5.

სუბსიდიები

1,185.4

1,488.6

0.0

1,488.6

1,901.5

0.0

1,901.5

2,246.3

2,346.3

2,446.3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

333.5

0.0

333.5

811.1

509.2

301.9

50.0

200.0

200.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

333.5

0.0

333.5

811.1

509.2

301.9

50.0

200.0

200.0

04 01 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

1,185.4

1,488.6

0.0

1,488.6

1,901.5

0.0

1,901.5

2,246.3

2,346.3

2,446.3

2

ხარჯები

1,185.4

1,488.6

0.0

1,488.6

1,901.5

0.0

1,901.5

2,246.3

2,346.3

2,446.3

2.5.

სუბსიდიები

1,185.4

1,488.6

0.0

1,488.6

1,901.5

0.0

1,901.5

2,246.3

2,346.3

2,446.3

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

0.0

333.5

0.0

333.5

811.1

509.2

301.9

50.0

200.0

200.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

333.5

0.0

333.5

811.1

509.2

301.9

50.0

200.0

200.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

333.5

0.0

333.5

811.1

509.2

301.9

50.0

200.0

200.0

04 02

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა

615.8

267.4

267.4

0.0

265.5

265.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

197.3

123.4

123.4

0.0

126.1

126.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

197.3

123.4

123.4

0.0

126.1

126.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

418.5

144.0

144.0

0.0

139.4

139.4

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

418.5

144.0

144.0

0.0

139.4

139.4

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

418.5

144.0

144.0

0.0

139.4

139.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

418.5

144.0

144.0

0.0

139.4

139.4

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

418.5

144.0

144.0

0.0

139.4

139.4

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

197.3

123.4

123.4

0.0

126.1

126.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

197.3

123.4

123.4

0.0

126.1

126.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

197.3

123.4

123.4

0.0

126.1

126.1

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,058.9

1,001.7

0.0

1,001.7

1,416.6

65.3

1,351.3

1,070.2

1,531.0

1,487.7

2

ხარჯები

1,058.9

910.3

0.0

910.3

1,211.3

0.0

1,211.3

1,070.2

1,131.0

1,087.7

2.2.

საქონელი და მომსახურება

141.5

10.2

0.0

10.2

62.3

0.0

62.3

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

914.4

883.2

0.0

883.2

1,090.0

0.0

1,090.0

1,050.0

1,100.0

1,050.0

2.8.

სხვა ხარჯები

3.0

16.9

0.0

16.9

59.0

0.0

59.0

20.2

31.0

37.7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

91.4

0.0

91.4

205.3

65.3

140.0

0.0

400.0

400.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

91.4

0.0

91.4

205.3

65.3

140.0

0.0

400.0

400.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

90.0

215.0

0.0

215.0

405.3

65.3

340.0

200.0

600.0

600.0

2

ხარჯები

90.0

123.6

0.0

123.6

200.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

2.5.

სუბსიდიები

90.0

123.6

0.0

123.6

200.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

91.4

0.0

91.4

205.3

65.3

140.0

0.0

400.0

400.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

91.4

0.0

91.4

205.3

65.3

140.0

0.0

400.0

400.0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

90.0

123.6

0.0

123.6

200.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

2

ხარჯები

90.0

123.6

0.0

123.6

200.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

2.5.

სუბსიდიები

90.0

123.6

0.0

123.6

200.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

91.4

0.0

91.4

205.3

65.3

140.0

0.0

400.0

400.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

91.4

0.0

91.4

205.3

65.3

140.0

0.0

400.0

400.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

91.4

0.0

91.4

205.3

65.3

140.0

0.0

400.0

400.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

965.9

780.4

0.0

780.4

982.3

0.0

982.3

870.2

931.0

887.7

2

ხარჯები

965.9

780.4

0.0

780.4

982.3

0.0

982.3

870.2

931.0

887.7

2.2.

საქონელი და მომსახურება

141.5

10.2

0.0

10.2

62.3

0.0

62.3

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

824.4

759.6

0.0

759.6

890.0

0.0

890.0

850.0

900.0

850.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

10.6

0.0

10.6

30.0

0.0

30.0

20.2

31.0

37.7

05 02 01

კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

784.4

719.6

0.0

719.6

830.0

0.0

830.0

850.0

900.0

850.0

2

ხარჯები

784.4

719.6

0.0

719.6

830.0

0.0

830.0

850.0

900.0

850.0

2.5.

სუბსიდიები

784.4

719.6

0.0

719.6

830.0

0.0

830.0

850.0

900.0

850.0

05 02 02

კულტურის ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა.

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

40.0

40.0

0.0

40.0

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

40.0

40.0

0.0

40.0

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები  

40.0

40.0

0.0

40.0

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

141.5

20.8

0.0

20.8

62.3

0.0

62.3

20.2

31.0

37.7

2

ხარჯები

141.5

20.8

0.0

20.8

62.3

0.0

62.3

20.2

31.0

37.7

2.2.

საქონელი და მომსახურება

141.5

10.2

0.0

10.2

62.3

0.0

62.3

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

10.6

0.0

10.6

0.0

0.0

0.0

20.2

31.0

37.7

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

3.0

6.3

0.0

6.3

29.0

0.0

29.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

3.0

6.3

0.0

6.3

29.0

0.0

29.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

3.0

6.3

0.0

6.3

29.0

0.0

29.0

0.0

0.0

0.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

3.0

6.3

0.0

6.3

29.0

0.0

29.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

3.0

6.3

0.0

6.3

29.0

0.0

29.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

3.0

6.3

0.0

6.3

29.0

0.0

29.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

791.0

915.8

0.0

915.8

1,035.5

0.0

1,035.5

990.1

990.1

990.1

2

ხარჯები

791.0

915.8

0.0

915.8

1,035.5

0.0

1,035.5

990.1

990.1

990.1

2.2.

საქონელი და მომსახურება

17.0

39.3

0.0

39.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

272.7

371.6

0.0

371.6

485.5

0.0

485.5

460.1

460.1

460.1

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

449.9

482.4

0.0

482.4

500.0

0.0

500.0

500.0

500.0

500.0

2.8.

სხვა ხარჯები

51.4

22.5

0.0

22.5

50.0

0.0

50.0

30.0

30.0

30.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

95.4

138.7

0.0

138.7

149.0

0.0

149.0

142.0

142.0

142.0

2

ხარჯები

95.4

138.7

0.0

138.7

149.0

0.0

149.0

142.0

142.0

142.0

2.5.

სუბსიდიები

95.4

138.7

0.0

138.7

149.0

0.0

149.0

142.0

142.0

142.0

06 02

სოციალური პროგრამები

695.6

777.1

0.0

777.1

886.5

0.0

886.5

848.1

848.1

848.1

2

ხარჯები

695.6

777.1

0.0

777.1

886.5

0.0

886.5

848.1

848.1

848.1

2.2.

საქონელი და მომსახურება

17.0

39.3

0.0

39.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

177.3

232.9

0.0

232.9

336.5

0.0

336.5

318.1

318.1

318.1

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

449.9

482.4

0.0

482.4

500.0

0.0

500.0

500.0

500.0

500.0

2.8.

სხვა ხარჯები

51.4

22.5

0.0

22.5

50.0

0.0

50.0

30.0

30.0

30.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

340.3

286.5

0.0

286.5

350.0

0.0

350.0

350.0

350.0

350.0

2

ხარჯები

340.3

286.5

0.0

286.5

350.0

0.0

350.0

350.0

350.0

350.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

336.7

286.5

0.0

286.5

350.0

0.0

350.0

350.0

350.0

350.0

2.8.

სხვა ხარჯები

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

141.3

196.9

0.0

196.9

298.5

0.0

298.5

318.1

318.1

318.1

2

ხარჯები

141.3

196.9

0.0

196.9

298.5

0.0

298.5

318.1

318.1

318.1

2.5.

სუბსიდიები

141.3

196.9

0.0

196.9

298.5

0.0

298.5

318.1

318.1

318.1

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

სსიპ "წითელი ჯვარი"

109.0

117.9

0.0

117.9

148.0

0.0

148.0

110.0

110.0

110.0

2

ხარჯები

109.0

117.9

0.0

117.9

148.0

0.0

148.0

110.0

110.0

110.0

2.5.

სუბსიდიები  სსიპ "წითელი ჯვარი"

36.0

36.0

0.0

36.0

38.0

0.0

38.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

70.6

81.9

0.0

81.9

110.0

0.0

110.0

110.0

110.0

110.0

2.8.

სხვა ხარჯები

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

15.1

12.9

0.0

12.9

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

2

ხარჯები

15.1

12.9

0.0

12.9

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

14.9

12.9

0.0

12.9

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

43.9

140.6

0.0

140.6

30.0

0.0

30.0

30.0

30.0

30.0

2

ხარჯები

43.9

140.6

0.0

140.6

30.0

0.0

30.0

30.0

30.0

30.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0.0

39.3

0.0

39.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

78.8

0.0

78.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

43.9

22.5

0.0

22.5

30.0

0.0

30.0

30.0

30.0

30.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

12.0

10.5

0.0

10.5

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

2

ხარჯები

12.0

10.5

0.0

10.5

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

11.5

10.5

0.0

10.5

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

34.0

11.8

0.0

11.8

30.0

0.0

30.0

10.0

10.0

10.0

2

ხარჯები

34.0

11.8

0.0

11.8

30.0

0.0

30.0

10.0

10.0

10.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

17.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

16.2

11.8

0.0

11.8

10.0

0.0

10.0

10.0

10.0

10.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.8

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი  215,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  89,8 ათასი  ლარი.  (142,0 ათასი ლარიდან  ადგილობრივი ბიუჯეტით ფინანსდება 52,2 ათასი ლარი)

 ბ)  ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  125,2 ათასი  ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 21. სარეზერვო ფონდი
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 73,9 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.