ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 03
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/02/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016312
03
23/02/2021
ვებგვერდი, 24/02/2021
190020020.35.133.016312
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №03

2021 წლის 23 თებერვალი

ქ. ბათუმი

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2021 წლის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის  №14 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2020, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: (190020020.35.133.016309) შეტანილი იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემინდია დიასამიძე



დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

20 565 196

18 602 114

18 602 114

0

20 442 585

20 442 585

0

გადასახადები

12 811 856

12 720 118

12 720 118

0

14 250 400

14 250 400

0

გრანტები

3 262 501

4 229 363

4 229 363

0

4 643 609

4 643 609

0

სხვა შემოსავლები

4 490 839

1 652 633

1 652 633

0

1 548 576

1 548 576

0

ხარჯები

12 623 089

12 099 080

12 099 080

0

14 033 959

14 033 959

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

1 992 240

1 992 240

0

2 064 795

2 064 795

0

საქონელი და მომსახურება

1 826 798

1 823 504

1 823 504

0

2 066 227

2 066 227

0

სუბსიდიები

6 757 732

6 827 467

6 827 467

0

6 960 720

6 960 720

0

გრანტები

0

3 917

3 917

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

815 623

1 061 745

1 061 745

0

1 395 330

1 395 330

0

სხვა ხარჯები

1 230 424

390 208

390 208

0

1 546 887

1 546 887

0

საოპერაციო სალდო

7 942 107

6 503 034

6 503 034

0

6 408 626

6 408 626

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9 348 493

7 596 638

7 596 638

0

7 628 324

7 628 324

0

ზრდა

9 569 308

7 597 726

7 597 726

0

7 628 324

7 628 324

0

კლება

220 815

1 088

1 088

0

0

0

0

მთლიანი სალდო

-1 406 386

-1 093 604

-1 093 604

0

-1 219 698

-1 219 698

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 406 386

-1 093 604

-1 093 604

0

-1 219 698

-1 219 698

0

ზრდა

28 600

0

0

0

42 900

42 900

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

28 600

0

0

0

42 900

42 900

0

კლება

1 434 986

1 093 604

1 093 604

0

1 262 598

1 262 598

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 434 986

1 093 604

1 093 604

0

1 262 598

1 262 598

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

20 786 011

18 603 202

18 603 202

0

20 442 585

20 442 585

0

შემოსავლები

20 565 196

18 602 114

18 602 114

0

20 442 585

20 442 585

0

არაფინანსური აქტივების კლება

220 815

1 088

1 088

0

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

22 220 997

19 696 806

19 696 806

0

21 705 183

21 705 183

0

ხარჯები

12 623 089

12 099 080

12 099 080

0

14 033 959

14 033 959

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 569 308

7 597 726

7 597 726

0

7 628 324

7 628 324

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

0

0

0

42 900

42 900

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-1 434 986

-1 093 604

-1 093 604

0

-1 262 598

-1 262 598

0

 


თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროსხელვაჩაური  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20 442 585 ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

20 565 196

18 602 114

18 602 114

0

20 442 585

20 442 585

0

გადასახადები

12 811 856

12 720 118

12 720 118

0

14 250 400

14 250 400

0

გრანტები

3 262 501

4 229 363

4 229 363

0

4 643 609

4 643 609

0

სხვა შემოსავლები

4 490 839

1 652 633

1 652 633

0

1 548 576

1 548 576

0

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროსხელვაჩაური  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 14 250 400  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

12 811 856

12 720 118

12 720 118

0

14 250 400

14 250 400

0

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

 

 

0

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

7 125 187

7 125 187

 

8 550 400

8 550 400

 

ქონების გადასახადი

6 043 041

5 594 931

5 594 931

0

5 700 000

5 700 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

5 222 786

4 736 009

4 736 009

 

4 933 000

4 933 000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

69 834

82 575

82 575

 

50 000

50 000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

58 625,000

59 182

59 182

 

42 000

42 000

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

691 796

717 165

717 165

 

675 000

675 000

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 643 609  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021წლის გეგმა

გრანტები

3 262 501

4,229,363

4 643 609

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 262 501

2,854,363

4 643 609

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 268 395

1,788,095

4 123 609

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

994 106

788 579

0

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

0

145 215

520 000

მ.შ.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან (მგპფ)

0

132 474

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი    

0

1 ,375 0000

0

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული გრანტები

0

1 375  000

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0

0

        0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

პრეზიდენტის სარეზერვოფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

 


მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1.548 576 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

4 490 839

1 652 633

1 652 633

0

1 548 576

1 548 576

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

566 619

330 596

330 596

0

208 000

208 000

0

პროცენტები

287 633

171 516

171 516

0

23 000

23 000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

287 633

171 516

171 516

 

23 000

23 000

 

რენტა

278 986

159 080

159 080

0

185 000

185 000

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

76 988

60 736

60 736

 

90 000

90 000

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

201 998

98 344

98 344

 

95 000

95 000

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

3 215 299

959 370

959 370

0

1 189 000

1 189 000

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3 032 020

902 884

902 884

0

1 119 000

1 119 000

0

სანებართვო მოსაკრებელი

180 350

110 215

110 215

0

75 000

75 000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

180 350

110 215

110 215

 

75 000

75 000

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

0

0

 

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2 808 915

757 200

757 200

 

1 000 000

1 000 000

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42 537

35 458

35 458

 

44 000

44 000

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

18

11

11

 

0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

183 279

56 486

56 486

0

70 000

70 000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

183 279

56 486

56 486

 

70 000

70 000

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

507 847

123 025

123 025

 

150 000

150 000

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

201 074

239 642

239 642

 

1 576

1 576

 

 

 


თავი III
 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 033 959 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

12 623 089

12 095 164

12 095 164

0

14 033 959

14 033 959

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

1 992 240

1 992 240

0

2 064 795

2 064 795

0

საქონელი და მომსახურება

1 826 798

1 823 504

1 823 504

0

2 066 227

2 066 227

0

სუბსიდიები

6 757 732

6 827 467

6 827 467

0

6 960 720

6 960 720

0

სოციალური უზრუნველყოფა

815 623

1 061 745

1 061 745

0

1 395 330

1 395 330

0

სხვა ხარჯები

1 230 424

390 208

390 208

0

1 546 887

1 546 887

0

 


მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  7 628 324 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  7 628 324 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

244 147

40 498

38 542

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 324 473

6 303 542

2 027 339

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0

6472

100 000

04 00

განათლება

221 779

638 847

2 151 179

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

395 825

5 289

311 264

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

378 084

601 078

3 000 000

სულ ჯამი

9 564 308

7 597 726

   7 628 324

 

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

220,815

1088

0

ძირითდი აქტივები

0

0

0

არაწარმოებული აქტივები

220,815

1088

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 662 283 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც.

კლასიფ.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,1

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

3 125 798

3 125 798

0

2 877 866

2 877 866

0

3 507 337

3 507 337

0

7,11

აღმასრულებელი და

წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                

3 125 735

3 125 735

0

2 877 721

2 877 721

0

3 503 295

3 503 295

0

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 122 285

3 122 285

0

2 877 721

2 877 721

0

3 098 295

3 098 295

0

7,112

ფინანსური და ფისკალური

საქმიანობა

3 450

3 450

0

0

0

0

405 000

405 000

0

7,16

ვალთან დაკავშირებული

ოპერაციები

63

63

0

145

145

0

4 042

4 042

0

7,2

თავდაცვა

84 778

84 778

0

76 785

76 785

0

93 140

93 140

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

84 778

84 778

0

76 785

76 785

0

93 140

93 140

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

3 416 497

3 416 497

0

2 243 170

2 243 170

0

1 063 878

1 063 878

0

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო

მეურნეობა, მეთევზეობა

და მონადირეობა

257 508

257 508

0

75 433

75 433

0

440 000

440 000

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

257 508

257 508

0

75 433

75 433

0

440 000

440 000

0

7,45

ტრანსპორტი

3 158 989

3 158 989

0

2 167 737

2 167 737

0

623 878

623 878

0

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

3 158 989

3 158 989

0

2 167 737

2 167 737

0

623 878

623 878

0

7,5

გარემოს დაცვა

1 269 382

1 269 382

0

1 370 972

1 370 972

0

1 441 900

1 441 900

0

7,51

ნარჩენების შეგროვება,

გადამუშავება და განადგურება

412 143

412 143

0

427 678

427 678

0

446 100

446 100

0

7,52

ჩამდინარე წყლების მართვა

24 083

24 083

0

0

0

0

0

0

0

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

833 156

833 156

0

943 294

943 294

0

995 800

995 800

0

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

7 179 258

7 179 258

0

5 986 784

5 986 784

0

3 158 903

3 158 903

0

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

3 217 751

3 217 751

0

1 643 912

1 643 912

0

733 050

733 050

0

7,63

წყალმომარაგება

2 255 407

2 255 407

0

2 343 921

2 343 921

0

1 272 087

1 272 087

0

7,64

გარე განათება

764 260

764 260

0

371 241

371 241

0

439 811

439 811

0

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

941 840

941 840

0

1 627 710

1 627 710

0

713 955

713 955

0

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

394 820

394 820

0

791 647

791 647

0

985 726

985 726

0

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

394 820

394 820

0

791 647

791 647

0

985 726

985 726

0

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 227 979

1 227 979

0

1 008 429

1 008 429

0

1 372 182

1 372 182

0

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

451 924

451 924

0

139 171

139 171

0

447 520

447 520

0

7,82

მომსახურება კულტერის სფეროში

688 892

688 892

0

858 668

858 668

0

894 662

894 662

0

7,84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

87 163

87 163

0

0

0

0

0

0

0

7,86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

10 590

10 590

0

30 000

30 000

0

7,9

განათლება

4 440 141

4 440 141

0

4 100 620

4 100 620

0

6 443 339

6 443 339

0

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

3 562 588

3 562 588

0

3 227 469

3 227 469

0

3 819 360

3 819 360

0

7,92

ზოგადი განათლება

1 600

1 600

 

167 838

167 838

 

0

0

 

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

875 953

875 953

0

705 313

705 313

0

2 623 979

2 623 979

0

7 10

სოციალური დაცვა

1 053 745

1 053 745

0

1 240 533

1 240 533

0

3 595 878

3 595 878

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

74 728

74 728

0

110 560

110 560

0

127 878

127 878

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

979 017

979 017

0

1 129 973

1 129 973

0

3 468 000

3 468 000

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

22 192 398

22 192 398

0

19 696 806

19 696 806

0

21 662 283

21 662 283

0

 


თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, 
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 1 219 698 ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 219  698 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა   42 900 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 262 598 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 406 386

-1 093 604

 

-1 219 698

ზრდა

28 600

0

42 900

 

ვალუტა,დეპოზიტები

0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

28 600

0

42 900

კლება

1434 986

1 093 604

1 262 598

3212

ვალუტა,დეპოზიტები

1 434 986 

1 093 604

1 262 598

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 


მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

33

ვალდებულების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

 

 

 

სესხები

 

 

 

კლება

0

 0

სესხები

 

 

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400 000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
  • ინფრასტრუქტურა; (02 00)
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
  • განათლება; (04 00)
  • კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

 

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 595 477

1

01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 191 435

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

694 735

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 403 560

-

01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

93 140

2

01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

404 042

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

400 000

-

01 02 02

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

4 042

 

პრიორიტეტი

2. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

II

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

4 270 681

1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

623 878

1.1

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

400 000

1.3

02 01 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

2 747

1.4

02 01 03

სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა

27 900

1.5

02 01 05

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა

72 021

1.6

02 01 06

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა

121 210

2

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

1 754 798

2.1

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

1 314 987

2.2

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

786 212

2.3

02 02 01 03

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

42 900

2.19

02 02 01 31

სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

67 707

2.22

02 02 01 34

სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა

106 845

2.23

02 02 01 35

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

203 430

2.24

02 02 01 36

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

64 833

2.25

02 02 01 37

სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია

43 060

2.14

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

439 811

2.15

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

438 600

2.15.1

02 02 02 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

1 211

3

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

733 050

3.1

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

150 000

3.1.2.

02 03 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

72 298

3.3

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

510 752

3.3.1.

02 03 12

 სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

510 752

4

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

213 665

4.1.

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

5 000

4.2.

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

20 000

4.3.

02 04 03

 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

188 665

5

02 05

ააიპ სასაფლაოები

436 102

6

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

440 000

6.2.

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

330 000

6.3.

02 06 02

 სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა. 

30 000

6.4.

02 06 03

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"

80 000

7

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

 

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანისაგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს .განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანიწყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერაპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 73-აუზია 3700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანიგარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერაგარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4486 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანიმუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერაგანხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანიმუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერაპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა. 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 441 900

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 441 900

1.1

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

995 800

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

446 100

 

 მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2021-2024 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანიმუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერაპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

6 084 539

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

3 819 360

1.1.

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

3 819 360

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობამშენებლობა და კაპიტალური
 რეაბილიტაცია

2 220 179

 

04 01 02 01

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

300 000

2.1.

04 01 02 03

 ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

1 920 179

3

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

45 000

3.1

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

45 000

 

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანისკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანიცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 730 982

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

806 320

1.1.

05 01 01

... ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

358 800

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

20 000

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

116 256

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

116 256

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

894 662

2.1.

05 02 03

... ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

844 662

2.2.

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებამხარდაჭერა და ხელშეწყობა

50 000

3

05 03

 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

30 000

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

30 000

 

პროგრამის მიზანიმუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

 

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

VI

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4 581 604

1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

985 726

1.1.

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

22 427

1.2.

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

27 352

1.3.

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

154 627

1.4.

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

25 420

1.5.

06 01 07

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

85 200

1.6.

06 01 08

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

70 000

1.7.

06 01 09

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 500

1.8.

06 01 11

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

79 200

1.9.

06 01 12

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

520 000

2

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

3 595 878

2.1.

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

127 878

2.2.

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 100

2.3.

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

90 000

2.4.

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

17 000

2.5.

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25 000

2.6.

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

15 900

2.7.

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

40 000

2.8.

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

26 000

2.9.

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

3 000 000

2.10

06 02 10

სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)

250 000

 

პროგრამის მიზანიმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანიმოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა. სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).


თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15.  ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

 

 

პროგრამული კოდი

 

 

 

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 

 

2019 წლის    ფაქტი

 

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

 

სულ

 

 

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

22 220 997

19 696 806

21 705 183

21 705 183

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

172

172

172

0

 

ხარჯები

12 623 089

12 099 080

14 033 959

14 033 959

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

1 992 240

2 064 795

2 064 795

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 826 798

1 823 504

2 066 227

2 066 227

0

 

სუბსიდიები

6 757 732

6 827 467

6 960 720

6 960 720

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

815 623

1 061 745

1 395 330

1 395 330

0

 

სხვა ხარჯები

1 230 424

390 208

1 546 887

1 546 887

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 569 308

7 597 726

7 628 324

7 628 324

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

0

42 900

42 900

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 207 126

2 954 651

3 595 477

3 595 477

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

172

172

172

0

 

ხარჯები

2 962 979

2 912 153

3 556 935

3 556 935

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

1 992 240

2 064 795

2 064 795

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

886 280

854 632

1 027 640

1 027 640

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28 566

22 947

400

400

0

 

სხვა ხარჯები

45 720

38 418

464 100

464 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244 147

42 498

38 542

38 542

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 207 063

2 954 506

3 191 435

3 191 435

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

172

172

172

0

 

ხარჯები

2 962 916

2 912 008

3 156 935

3 156 935

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

1 992 240

2 064 795

2 064 795

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

886 280

854 632

1 027 640

1 027 640

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28 566

22 947

400

400

0

 

სხვა ხარჯები

45 657

38 273

64 100

64 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244 147

42 498

34 500

34 500

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

701 656

648 824

694 735

694 735

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

32

32

0

 

ხარჯები

701 656

648 824

694 735

694 735

0

 

შრომის ანაზღაურება

519 314

496 951

493 335

493 335

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

141 236

116 470

157 300

157 300

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 830

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

37 275

35 403

44 100

44100

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 420 629

2 228 897

2 403 560

2 403 560

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

134

134

134

0

 

ხარჯები

2 176 482

2 186 399

2 369 060

2 369 060

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 406 825

1 427 053

1 504 800

1 504 800

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

726 639

729 613

843 860

843 860

0

 

სუბსიდიები

9 900

0

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24 736

22 947

400

400

0

 

სხვა ხარჯები

8 382

2 870

20 000

20 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244 147

42 498

34 500

34 500

0

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

84 778

76 785

93 140

93 140

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

0

 

ხარჯები

84 778

76 785

93 140

93 140

0

 

შრომის ანაზღაურება

66 373

68 236

66 660

66 660

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

18 405

8 549

26 480

26 480

0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

63

145

404 042

404 042

0

 

ხარჯები

63

145

400 000

400 000

0

 

სხვა ხარჯები

63

145

400 000

400 000

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

400 000

400 000

0

 

ხარჯები

0

0

400 000

400 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

400 000

400 000

0

01 02 02

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

63

145

4 042

4 042

0

 

ხარჯები

63

145

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

63

145

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

4 042

4 042

 

01 02 02 01

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

63

145

4 042

4 042

0

 

ხარჯები

63

145

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

63

145

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

4 042

4 042

 

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

10 651 889

8 229 954

4 270 681

4 270 681

0

 

ხარჯები

2 298 816

1 926 412

2 200 442

2 200 442

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

363 373

345 263

453 600

453 600

0

 

სუბსიდიები

1 157 045

1 499 880

1 156 842

1 156 842

0

 

სხვა ხარჯები

778 398

81 269

590 000

590 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 324 473

6 303 542

2 027 339

2 027 339

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

0

42 900

42 900

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

3 158 989

2 167 737

623 878

623 878

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 158 989

2 167 737

623 878

623 878

0

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

1 105 398

483 199

400 000

400 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 105 398

483 199

400 000

400 000

 

02 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)

182 846

265 700

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182 846

265 700

0

 

 

02 01 03

სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

107 735

2 762

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 735

2 762

0

 

 

02 01 04

სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

53 144

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 144

0

0

 

 

02 01 05

სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

21 863

561

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 863

561

0

 

 

02 01 06

სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

68 895

1 767

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 895

1 767

0

 

 

02 01 07

 სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

110 227

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 227

0

0

 

 

02 01 08

 სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

58 777

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 777

0

0

 

 

02 01 09

 სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების  უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

179 001

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179 001

0

0

 

 

02 01 10

სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

44 232

1 134

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 232

1 134

0

 

 

02 01 11

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება

32 396

831

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 396

831

0

 

 

02 01 12

ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება

51 829

1 329

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 829

1 329

0

 

 

02 01 13

 სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

22 457

576

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 457

576

0

 

 

02 01 14

სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

56 491

1 449

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 491

1 449

0

 

 

02 01 15

სოფელ  ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია

22 064

566

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 064

566

0

 

 

02 01 16

სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

115 872

2 999

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115 872

2 999

0

 

 

02 01 17

სოფელ  ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

19 957

512

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 957

512

0

 

 

02 01 18

სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა

18 004

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 004

0

0

 

 

02 01 19

სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება

13 334

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 334

0

0

 

 

02 01 20

სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო   ბილიკის (კიბის) მოწყობა

21 700

556

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 700

556

0

 

 

02 01 21

სოფელ კიბეში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

67 569

1 733

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 569

1 733

0

 

 

02 01 22

სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

46 082

1 182

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 082

1 182

0

 

 

02 01 23

სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის  სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

56 825

1 457

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 825

1 457

0

 

 

02 01 24

სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

37 719

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 719

0

0

 

 

02 01 25

სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ  ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

22 268

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 268

0

0

 

 

02 01 26

სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

40 274

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 274

0

0

 

 

02 01 27

სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

28 154

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 154

0

0

 

 

02 01 28

სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

61 792

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 792

0

0

 

 

02 01 29

სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

32 199

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 199

0

0

 

 

02 01 30

სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

79 499

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 499

0

0

 

 

02 01 31

სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

41 444

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 444

0

0

 

 

02 01 32

სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას  სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

72 188

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 188

0

0

 

 

02 01 33

სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

48 200

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 200

0

0

 

 

02 01 34

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

92 318

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 318

0

0

 

 

02 01 35

სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში  ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

72 105

1 849

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 105

1 849

0

 

 

02 01 36

სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის  სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

6 452

165

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 452

165

0

 

 

02 01 37

სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში  შიდა  სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

30 488

782

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 488

782

0

 

 

02 01 38

სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

17 192

441

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 192

441

0

 

 

02 01 39

სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

49 774

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49 774

0

 

 

02 01 40

სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

35 814

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

35 814

0

 

 

02 01 41

სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

135 787

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

135 787

0

 

 

02 01 42

სოფელ  ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

45 206

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

45 206

0

 

 

02 01 43

სოფელ  ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

123 241

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

123 241

0

 

 

02 01 44

სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან  კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

98 569

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

98 569

0

 

 

02 01 45

სოფელ  სამებაში თემურ ბეჟანიძის  სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

0

19 736

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19 736

0

 

 

02 01 46

სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების  დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

47 158

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

47 158

0

 

 

02 01 47

სოფელ ზედა  წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

125 483

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

125 483

0

 

 

02 01 48

სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

58 318

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 318

0

 

 

02 01 49

სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

109 144

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

109 144

0

 

 

02 01 50

სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

31 435

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31 435

0

 

 

02 01 51

სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

0

194 193

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

194 193

0

 

 

02 01 52

სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა

0

26 078

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 078

0

 

 

02 01 53

სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის  სახლის მიმდიბარედ  და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში  შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა

0

25 817

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25 817

0

 

 

02 01 54

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში ზაქარაძეები-ქავთარაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა-ბეტონის საფარით)

0

85 979

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

85 979

0

 

 

02 01 55

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

141 491

2 747

2 747

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

141 491

2 747

2 747

 

02 01 56

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში შემოვლითი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

42 964

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

42 964

0

 

 

02 01 57

სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო   ხიდის მოწყობა

0

0

27 900

27 900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

27 900

27 900

 

02 01 58

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა

0

0

72 021

72 021

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

72 021

72 021

 

02 01 59

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა

0

0

121 210

121 210

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

121 210

121 210

 

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

3 072 350

2 715 162

1 754 798

1 754 798

0

 

ხარჯები

1 179 066

1 448 397

1 214 812

1 214 812

0

 

სუბსიდიები

835 428

1 112 614

786 212

786 212

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 864 684

1 266 765

497 086

497 086

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

0

42 900

42 900

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 308 090

2 343 921

1 314 987

1 314 987

0

 

ხარჯები

835 428

1 112 614

786 212

786 212

0

 

სუბსიდიები

835 428

1 112 614

786 212

786 212

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 444 062

1 231 307

485 875

485 875

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

0

42 900

42 900

0

02 02 01 01

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

835 428

1 112 614

786 212

786 212

0

 

ხარჯები

835 428

1 112 614

786 212

786 212

0

 

სუბსიდიები

835 428

1 112 614

786 212

786 212

 

02 02 01 02

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

28 600

0

42 900

42 900

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

0

42 900

42 900

 

02 02 01 03

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

794 974

367 666

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

794 974

367 666

0

 

 

02 02 01 04

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

1 796

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 796

0

 

 

02 02 01 05

სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

1 323

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 323

0

0

 

 

02 02 01 06

სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

559

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

559

0

0

 

 

02 02 01 07

ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

2 024

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 024

0

0

 

 

02 02 01 08

სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

1 343

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 343

0

0

 

 

02 02 01 09

სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია

1 724

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 724

0

0

 

 

02 02 01 10

სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

8 480

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 480

0

0

 

 

02 02 01 11

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

1 667

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 667

0

0

 

 

02 02 01 12

სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია

2 884

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 884

0

0

 

 

02 02 01 13

სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

2 374

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 374

0

0

 

 

03 02 01 14

სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა

1 525

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 525

0

0

 

 

02 02 01 15

სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

1 548

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 548

0

0

 

 

02 02 01 16

სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

748

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

748

0

0

 

 

02 02 01 17

სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია

1 286

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 286

0

0

 

 

02 02 01 18

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა

107 848

2 735

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 848

2 735

0

 

 

02 02 01 19

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება 

73 229

1 847

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73 229

1 847

0

 

 

02 02 01 20

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

23 316

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 316

0

0

 

 

02 02 01 21

სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

22 573

579

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 573

579

0

 

 

02 02 01 22

სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

21 117

541

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 117

541

0

 

 

02 02 01 23

სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

164 971

4 230

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164 971

4 230

0

 

 

02 02 01 24

სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია

53 009

1 359

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 009

1 359

0

 

 

02 02 01 25

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

131 458

3 371

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131 458

3 371

0

 

 

02 02 01 26

სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

24 083

618

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 083

618

0

 

 

02 02 01 27

სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა

0

41 305

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

41 305

0

 

 

02 02 01 28

სოფელ  ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის  მოწყობა

0

231 931

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

231 931

0

 

 

02 02 01 29

წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი

0

29 591

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 591

0

 

 

02 02 01 30

სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

146 910

67 707

67 707

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

146 910

67 707

67 707

 

02 02 01 31

სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

275 413

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

275 413

0

 

 

02 02 01 32

სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

14 265

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 265

0

 

 

02 02 01 33

სოფელ  სამებაში სასმელი წყლის  ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა

0

107 151

106 845

106 845

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

107 151

106 845

106 845

 

02 02 01 34

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

203 430

203 430

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

203 430

203 430

 

02 02 01 35

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

64 833

64 833

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

64 833

64 833

 

02 02 01 36

სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული  რეზერვუარის რეაბილიტაცია

0

0

43 060

43 060

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

43 060

43 060

 

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

764 260

371 241

439 811

439 811

0

 

ხარჯები

343 638

335 783

428 600

428 600

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

343 638

335 783

428 600

428 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420 622

35 458

11 211

11 211

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

371 596

340 783

438 600

438 600

0

 

ხარჯები

343 638

335 783

428 600

428 600

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

343 638

335 783

428 600

428 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 958

5 000

10 000

10 000

 

02 02 02 02

განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია

0

477

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

477

0

 

0

02 02 02 03

 სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა

15 295

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 295

0

0

 

 

02 02 02 04

სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

36 544

927

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 544

927

0

 

 

02 02 02 05

სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

36 154

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 154

0

0

 

 

02 02 02 06

სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა

51 417

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 417

0

0

 

 

02 02 02 07

სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა

19 593

492

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 593

492

0

 

 

02 02 02 08

სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

7 494

182

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 494

182

0

 

 

02 02 02 09

სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა

22 490

566

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 490

566

0

 

 

02 02 02 10

სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

7 242

175

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 242

175

0

 

 

02 02 02 11

სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური)  გარე განათების მოწყობა

34 106

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 106

0

0

 

 

02 02 02 12

სოფელ ზედა ჯოჭოში  სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა

21 073

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 073

0

0

 

 

02 02 02 13

სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

23 076

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 076

0

0

 

 

02 02 02 14

სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა

12 225

303

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 225

303

0

 

 

02 02 02 15

სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

29 138

737

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 138

737

0

 

 

02 02 02 16

სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

28 408

718

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 408

718

0

 

 

02 02 02 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

48 409

25 881

1 211

1 211

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 409

25 881

1 211

1 211

 

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3 617 943

1 643 912

733 050

733 050

0

 

ხარჯები

520 890

5 836

150 000

150 000

0

 

სხვა ხარჯები

520 890

5 836

150 000

150 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 097 053

1 638 076

583 050

583 050

0

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

294 862

5 836

150 000

150 000

0

 

ხარჯები

294 862

5 836

150 000

150 000

0

 

სხვა ხარჯები

294 862

5 836

150 000

150 000

 

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

226 028

0

0

0

0

 

ხარჯები

226 028

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

226 028

0

0

 

 

02 03 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

1 447 920

1 449 624

72 298

72 298

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 447 920

1 449 624

72 298

72 298

 

02 03 04

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

181 277

15 798

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181 277

15 798

0

 

 

02 03 05

სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა

55 933

1 434

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55 933

1 434

0

 

 

02 03 06

სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

130 322

3 331

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130 322

3 331

0

 

 

02 03 07

სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა

107 889

76 729

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 889

76 729

0

 

 

02 03 08

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა

149 982

3 846

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149 982

3 846

0

 

 

02 03 09

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა

38 189

29 602

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 189

29 602

0

 

 

02 03 10

სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა

43 701

27 387

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 701

27 387

0

 

 

02 03 11

სოფელ თხილნარის ცენტრში კეთილმოწყობა

0

30 324

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 324

0

 

 

02 03 12

 სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

0

0

510 752

510 752

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

510 752

510 752

 

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

208 457

251 509

213 665

213 665

0

 

ხარჯები

19 735

9 480

25 000

25 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

19 735

9 480

25 000

25 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 722

242 029

188 665

188 665

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

3 450

0

5 000

5 000

0

 

ხარჯები

3 450

0

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 450

0

5 000

5 000

0

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

16 285

9 480

20 000

20 000

0

 

ხარჯები

16 285

9 480

20 000

20 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

16 285

9 480

20 000

20 000

0

02 04 03

 საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

188 722

242 029

188 665

188 665

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 722

242 029

188 665

188 665

 

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

336 642

439 663

505 290

505 290

0

 

ხარჯები

321 617

387 266

370 630

370 630

0

 

სუბსიდიები

321 617

387 266

370 630

370 630

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 025

52 397

134 660

134 660

 

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

257 508

75 433

440 000

440 000

0

 

ხარჯები

257 508

75 433

440 000

440 000

0

 

სხვა ხარჯები

257 508

75 433

440 000

440 000

0

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

242 938

0

330 000

330 000

0

 

ხარჯები

242 938

0

330 000

330 000

0

 

სხვა ხარჯები

242 938

0

330 000

330 000

 

02 06 02

 სასათბურე მეურნეობის განვითრების  ხელშეწყობა. 

14 570

0

30 000

30 000

0

 

ხარჯები

14 570

0

30 000

30 000

0

 

სხვა ხარჯები

14 570

0

30 000

30 000

 

02 06 03

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"

0

75 433

80 000

80 000

0

 

ხარჯები

0

75 433

80 000

80 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

75 433

80 000

80 000

 

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

941 840

936 538

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

941 840

936 538

0

 

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 245 299

1 370 972

1 441 900

1 441 900

0

 

ხარჯები

1 240 299

1 364 500

1 341 900

1 341 900

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

412 143

427 678

446 100

446 100

0

 

სუბსიდიები

828 156

936 822

895 800

895 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

6 472

100 000

100 000

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 245 299

1 370 972

1 441 900

1 441 900

0

 

ხარჯები

1 240 299

1 364 500

1 341 900

1 341 900

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

412 143

427 678

446 100

446 100

0

 

სუბსიდიები

828 156

936 822

895 800

895 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

6 472

100 000

100 000

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

833 156

943 294

995 800

995 800

0

 

ხარჯები

828 156

936 822

895 800

895 800

0

 

სუბსიდიები

828 156

936 822

895 800

895 800

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

6 472

100 000

100 000

 

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

412 143

427 678

446 100

446 100

0

 

ხარჯები

412 143

427 678

446 100

446 100

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

412 143

427 678

446 100

446 100

0

04 00

განათლება

3 605 057

3 737 215

6 084 539

6 084 539

0

 

ხარჯები

3 383 278

3 098 368

3 933 360

3 933 360

0

 

სუბსიდიები

3 340 809

3 058 503

3 588 360

3 588 360

0

 

სხვა ხარჯები

42 469

39 865

345 000

345 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221 779

638 847

2 151 179

2 151 179

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

3 562 588

3 529 512

6 039 539

6 039 539

0

 

ხარჯები

3 340 809

3 058 503

3 888 360

3 888 360

0

 

სუბსიდიები

3 340 809

3 058 503

3 588 360

3 588 360

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

300 000

300 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221 779

471 009

2 151 179

2 151 179

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

3 562 588

3 227 469

3 819 360

3 819 360

0

 

სუბსიდიები

3 340 809

3 058 503

3 588 360

3 588 360

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221 779

168 966

231 000

231 000

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
   რეაბილიტაცია

0

302 043

2 220 179

2 220 179

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

300 000

300 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

302 043

1 920 179

1 920 179

0

04 01 02 01

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

0

0

300 000

300 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

300 000

300 000

 

04 01 02 02

 ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

302 043

1 920 179

1 920 179

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

302 043

1 920 179

1 920 179

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

42 469

207 703

45 000

45 000

0

 

ხარჯები

42 469

39 865

45 000

45 000

0

 

სხვა ხარჯები

42 469

39 865

45 000

45 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

167 838

0

0

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

40 869

39 865

45 000

45 000

0

 

ხარჯები

40 869

39 865

45 000

45 000

0

 

სხვა ხარჯები

40 869

39 865

45 000

45 000

 

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

1 600

167 838

0

0

0

 

ხარჯები

1 600

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1 600

0

0

0

0

04 02 02 01

სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

1 600

0

0

0

0

 

ხარჯები

1 600

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1 600

0

0

 

 

04 02 02 02

სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია

0

167 838

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

167 838

0

 

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 063 063

1 371 834

1 730 982

1 730 982

0

 

ხარჯები

1 667 238

1 366 545

1 419 718

1 419 718

0

 

სუბსიდიები

1 421 822

1 332 262

1 319 718

1 319 718

0

 

სხვა ხარჯები

245 416

34 283

100 000

100 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

395 825

5 289

311 264

311 264

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

922 223

502 576

806 320

806 320

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

589 048

497 287

495 056

495 056

0

 

სუბსიდიები

540 049

479 349

475 056

475 056

0

 

სხვა ხარჯები

48 999

17 938

20 000

20 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333 175

5 289

311 264

311 264

0

05 01 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

470 299

363 405

358 800

358 800

0

 

ხარჯები

450 299

363 405

358 800

358 800

0

 

სუბსიდიები

450 299

363 405

358 800

358 800

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 000

0

0

 

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

37 026

17 938

20 000

20 000

0

 

ხარჯები

37 026

17 938

20 000

20 000

0

 

სხვა ხარჯები

37 026

17 938

20 000

20 000

 

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

84 950

115 944

116 256

116 256

0

 

ხარჯები

84 950

115 944

116 256

116 256

0

 

სუბსიდიები

84 950

115 944

116 256

116 256

 

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

84 950

115 944

116 256

116 256

0

 

ხარჯები

84 950

115 944

116 256

116 256

0

 

სუბსიდიები

84 950

115 944

116 256

116 256

 

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

329 948

5 289

311 264

311 264

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313 175

5 289

311 264

311 264

0

05 01 04 01

სპორტული ინვენტარის შეძენა

16 773

0

0

0

0

 

ხარჯები

16 773

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

4 800

0

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

11 973

0

0

0

 

05 01 04 02

მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

698

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

698

0

0

 

 

05 01 04 03

სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

2 023

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 023

0

0

 

 

05 01 04 04

სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა

104 169

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104 169

0

0

 

 

05 01 04 05

 სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა

29 795

764

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 795

764

0

 

 

05 01 04 06

სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა

52 778

1 353

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 778

1 353

0

 

 

05 01 04 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

123 712

3 172

311 264

311 264

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123 712

3 172

311 264

311 264

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 053 677

858 668

894 662

894 662

0

 

ხარჯები

991 027

858 668

894 662

894 662

0

 

სუბსიდიები

881 773

852 913

844 662

844 662

0

 

სხვა ხარჯები

109 254

5 755

50 000

50 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 650

0

0

0

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

364 785

0

0

0

0

 

ხარჯები

363 179

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

363 179

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 606

0

0

 

 

05 02 02

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი

579 638

0

0

0

0

 

ხარჯები

518 594

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

518 594

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 044

0

0

 

 

05 02 03

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

0

852 913

844 662

844 662

0

 

ხარჯები

0

852 913

844 662

844 662

0

 

სუბსიდიები

0

852 913

844 662

844 662

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

109 254

5 755

50 000

50 000

0

 

ხარჯები

109 254

5 755

50 000

50 000

0

 

სხვა ხარჯები

109 254

5 755

50 000

50 000

 

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

87 163

10 590

30 000

30 000

0

 

ხარჯები

87 163

10 590

30 000

30 000

0

 

სხვა ხარჯები

87 163

10 590

30 000

30 000

 

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

87 163

10 000

30 000

30 000

0

 

ხარჯები

87 163

10 000

30 000

30 000

0

 

სხვა ხარჯები

87 163

10 000

30 000

30 000

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 448 564

2 032 180

4 581 604

4 581 604

0

 

ხარჯები

1 070 480

1 431 102

1 581 604

1 581 604

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

165 002

195 931

138 887

138 887

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

787 057

1 038 798

1 394 930

1 394 930

0

 

სხვა ხარჯები

118 421

196 373

47 787

47 787

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

378 084

601 078

3 000 000

3 000 000

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

394 820

791 647

985 726

985 726

0

 

ხარჯები

394 820

462 751

985 726

985 726

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

165 002

195 931

138 887

138 887

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

227 634

263 462

839 052

839 052

0

 

სხვა ხარჯები

2 184

3 358

7 787

7 787

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

328 896

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულთა  პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

16 247

0

0

0

0

 

ხარჯები

16 247

0

0

0

0

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

12 161

17 968

22 427

22 427

0

 

ხარჯები

12 161

17 968

22 427

22 427

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 977

14 610

14 640

14 640

0

 

სხვა ხარჯები

2 184

3 358

7 787

7 787

 

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

27 143

25 862

27 352

27 352

0

 

ხარჯები

27 143

25 862

27 352

27 352

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27 143

25 862

27 352

27 352

 

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

151 941

150 795

154 627

154 627

0

 

ხარჯები

151 941

150 795

154 627

154 627

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

11 250

9 795

13 627

13 627

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140 691

141 000

141 000

141 000

 

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

15 277

11 422

25 420

25 420

0

 

ხარჯები

15 277

11 422

25 420

25 420

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

15 277

11 422

25 420

25 420

0

06 01 06

ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

10 358

0

0

0

0

 

ხარჯები

10 358

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

10 358

0

0

0

0

06 01 07

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

85 200

85 200

85 200

85 200

0

 

ხარჯები

85 200

85 200

85 200

85 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

85 200

85 200

85 200

85 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

 

06 01 08

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

58 800

21 770

70 000

70 000

0

 

ხარჯები

58 800

21 770

70 000

70 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58 800

21 770

70 000

70 000

 

06 01 09

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

1 000

1 500

1 500

0

 

ხარჯები

1 000

1 000

1 500

1 500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

1 000

1 500

1 500

 

06 01 10

ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

16 693

74 904

0

0

0

 

ხარჯები

16 693

74 904

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

16 693

74 904

0

0

0

 

       სამედიცინო ხარჯები

16 693

74 904

0

 

 

06 01 11

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

0

73 830

79 200

79 200

0

 

ხარჯები

0

73 830

79 200

79 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

73 830

79 200

79 200

 

06 01 12

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

0

520 000

520 000

0

 

ხარჯები

0

0

520 000

520 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

520 000

520 000

 

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

0

328 896

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

328 896

0

0

0

06 01 13 01

სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

86 005

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

86 005

0

 

 

06 01 13 02

სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

164 524

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

164 524

0

 

 

06 01 13 03

სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა

0

78 367

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

78 367

0

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

1 053 744

1 240 533

3 595 878

3 595 878

0

 

ხარჯები

675 660

968 351

595 878

595 878

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

559 423

775 336

555 878

555 878

0

 

სხვა ხარჯები

116 237

193 015

40 000

40 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

378 084

272 182

3 000 000

3 000 000

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

74 728

110 560

127 878

127 878

0

 

ხარჯები

74 728

110 560

127 878

127 878

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74 728

110 560

127 878

127 878

 

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 550

3 350

4 100

4 100

0

 

ხარჯები

4 550

3 350

4 100

4 100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 550

3 350

4 100

4 100

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

 

 

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

96 000

105 500

90 000

90 000

0

 

ხარჯები

96 000

105 500

90 000

90 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

92 500

105 500

90 000

90 000

 

 

სხვა ხარჯები

3 500

0

0

 

 

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

19 000

18 000

17 000

17 000

0

 

ხარჯები

19 000

18 000

17 000

17 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 000

18 000

17 000

17 000

 

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

20 000

30 000

25 000

25 000

0

 

ხარჯები

20 000

30 000

25 000

25 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 500

30 000

25 000

25 000

 

 

სხვა ხარჯები

500

0

0

 

 

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

9 800

13 800

15 900

15 900

0

 

ხარჯები

9 800

13 800

15 900

15 900

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 800

13 400

15 900

15 900

 

 

სხვა ხარჯები

0

400

0

 

 

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

30 000

18 000

40 000

40 000

0

 

ხარჯები

30 000

18 000

40 000

40 000

0

 

სხვა ხარჯები

30 000

18 000

40 000

40 000

 

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

18 000

21 000

26 000

26 000

0

 

ხარჯები

18 000

21 000

26 000

26 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 000

21 000

26 000

26 000

 

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

378 084

272 182

3 000 000

3 000 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

378 084

272 182

3 000 000

3 000 000

 

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)

51 597

145 215

0

0

0

 

ხარჯები

51 597

145 215

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

51 597

145 215

0

 

0

06 02 11

 სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

351 985

388 626

0

0

0

 

ხარჯები

351 985

388 626

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

321 345

359 226

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

30 640

29 400

0

 

 

06 02 12

სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)

0

114 300

250 000

250 000

0

 

ხარჯები

0

114 300

250 000

250 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

114 300

250 000

250 000

0

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 16
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2021 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.