„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები თიღვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 01/02/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/02/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.145.016180
1
01/02/2021
ვებგვერდი, 03/02/2021
190020020.35.145.016180
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თიღვის მუნიციპალიტეტი
 

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2021 წლის 1 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №9 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2020; 190020020.35.145.016178) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-14 მუხლები ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით:

„მუხლი 1.  თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1 575,0

1 688,6

1 680,0

8,6

1 690,0

30,0

1 660,0

გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

1 566,0

1 680,0

1 680,0

0,0

1 680,0

30,0

1 650,0

სხვა შემოსავლები

9,0

8,6

0,0

8,6

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

1 528,9

1 652,2

1 651,6

0,6

1 770,9

30,0

1 740,9

შრომის ანაზღაურება

721,0

709,1

709,1

0,0

735,4

30,0

705,4

საქონელი და მომსახურება

154,9

148,8

148,2

0,6

172,6

0,0

172,6

სუბსიდიები

281,5

276,2

276,2

0,0

302,5

0,0

302,5

სოციალური უზრუნველყოფა

130,7

176,4

176,4

0,0

197,0

0,0

197,0

სხვა ხარჯები

240,8

341,7

341,7

0,0

363,4

0,0

363,4

საოპერაციო სალდო

46,1

36,5

28,4

8,1

-80,9

0,0

-80,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

53,2

11,6

8,2

3,4

42,0

0,0

42,0

ზრდა

55,5

11,6

8,2

3,4

42,0

0,0

42,0

კლება

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-7,1

24,8

20,2

4,6

-122,9

0,0

-122,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-7,1

24,8

20,2

4,6

-122,9

0,0

-122,9

ზრდა

68,9

24,8

20,2

4,6

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

68,9

24,8

20,2

4,6

0,0

0,0

0,0

კლება

76,0

0,0

0,0

0,0

122,9

0,0

122,9

ვალუტა და დეპოზიტები

76,0

0,0

0,0

0,0

122,9

0,0

122,9

ბალანსი

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

„მუხლი 2. თიღვის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

1 577,4

1 688,6

1 680,0

8,6

1 690,0

30,0

1 660,0

შემოსავლები

1 575,0

1 688,6

1 680,0

8,6

1 690,0

30,0

1 660,0

არაფინანსური აქტივების კლება

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

1 584,4

1 663,8

1 659,8

4,0

1 812,9

30,0

1 782,9

ხარჯები

1 528,9

1 652,2

1 651,6

0,6

1 770,9

30,0

1 740,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,5

11,6

8,2

3,4

42,0

0,0

42,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

-7,1

24,8

20,2

4,6

-122,9

0,0

-122,9

„მუხლი 3.  თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 1 690,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

      

ათასი ლარი

შემოს. კლას.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტ

საკუთარი შემოსავლები

1

შემოსავლები

1 575,0

1 688,6

1 680,0

8,6

1 690,0

30,0

1 660,0

1.1

გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

გრანტები

1 566,0

1 680,0

1 680,0

0,0

1 680,0

30,0

1 650,0

1.4

სხვა შემოსავლები

9,0

8,6

0,0

8,6

10,0

0,0

10,0

„მუხლი 5. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გრანტები 1 680,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოს. კლას.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

1.3

გრანტები

1 566,0

1 680,0

1 680,0

1.3.3

  სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

1 566,0

1 680,0

1 680,0

1.3.3.1

      მიმდინარე

1 566,0

1 680,0

1 680,0

1.3.3.1.1

          გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

1 566,0

1 680,0

1 680,0

1.3.3.1.1.1

               გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

1 566,0

1 680,0

1 680,0

1.3.3.1.1.1.2

               მიზნობრივი ტრანსფერი

30,0

30,0

30,0

1.3.3.1.1.1.3

               სპეციალური ტრანსფერი

1 536,0

1 650,0

1 650,0

„მუხლი 6. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 10,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოს. კლას.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

1.4

სხვა შემოსავლები

9,0

8,6

10,0

14.1

შემოსავლები საკუთრებიდან

6,0

8,6

10,0

1.4.1.1

პროცენტები

6,0

8,6

10,0

1.4.1.1.2

რეზიდენტებიდან, სხვა სანთავრობო სექტორის გარდა

6,0

8,6

10,0

1.4.1.1.2.4

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

6,0

8,6

10,0

1.4.4

ტრანსფერები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

3,1

0,1

0,0

1.4.4.1

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3,1

0,0

0,0

1.4.4.1.2

სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3,1

0,0

0,0

1.4.4.1.2.99

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

3,1

0,0

0,0

1.4.4.1.2.99.2

სახელმწიფოსადმი მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

0,2

0,0

0,0

1.4.4.1.2.99.2.5

სახელმწიფოსადმი მიყენებული სხვა ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი

0,2

0,0

0,0

1.4.4.1.2.99.4

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

2,9

0,0

0,0

1.4.4.1.2.99.9

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

0,0

0,1

0,0

„მუხლი  7.  თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 1 770,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტ

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1 528,9

1 652,2

1 651,6

0,6

1 770,9

30,0

1 740,9

   შრომის ანაზღაურება

721,0

709,1

709,1

0,0

735,4

30,0

705,4

   საქონელი და მომსახურება

154,9

148,8

148,2

0,6

172,6

0,0

172,6

   სუბსიდიები

281,5

276,2

276,2

0,0

302,5

0,0

302,5

   სოციალური უზრუნველყოფა

130,7

176,4

176,4

0,0

197,0

0,0

197,0

   სხვა ხარჯები

240,8

341,7

341,7

0,0

363,4

0,0

363,4

„მუხლი 8. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 42,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამული

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

49,4

5,7

2,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

49,4

5,7

2,0

01 01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0,0

2,3

0,0

01 01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

49,4

3,4

2,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

0,0

0,0

40,0

02 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები

0,0

0,0

40,0

03 00

განათლება

4,8

1,1

0,0

03 01

    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4,8

1,1

0,0

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,3

4,8

0,0

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

0,0

4,8

0,0

04 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

0,0

4,8

0,0

04 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1,3

0,0

0,0

04 02 01

      კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,3

0,0

0,0

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,5

11,6

42,0

ბ) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოს. კლას.

კოდი

დასახელება

2019
ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

3.1

შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან

2,3

0,0

0,0

3.1.1

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

2,3

0,0

0,0

3.1.1.2

შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

2.3

0,0

0,0

3.1.1.2.1

შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

2,3

0,0

0,0

3.1.1.2.1.7

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

2,3

0,0

0,0

„მუხლი 9. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს  თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

903,0   

834,0   

880,0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

903,0   

828,1   

880,0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

903,0   

828,1   

875,0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

5,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო

დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

5,8   

0,0   

702

თავდაცვა

48,7   

48,8   

53,0   

7021

შეიარაღებული ძალები

48,7   

48,8   

53,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

61,4   

135,3   

238,0   

7061

ბინათმშენებლობა

0,0   

118,7   

183,0   

7063

წყალმომარაგება

11,4   

16,6   

15,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

50,0   

0,0   

40,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

178,4   

178,9   

189,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

67,8   

70,5   

72,5   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

110,6   

108,4   

117,0   

709

განათლება

112,4   

103,7   

115,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

112,4   

103,7   

115,0   

710

სოციალური დაცვა

280,5   

363,1   

337,4   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

40,4   

24,0   

35,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

32,8   

17,6   

27,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,6   

6,4   

8,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

29,2   

30,6   

31,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

187,9   

285,5   

246,4   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

23,0   

23,0   

25,0   

სულ

1 584,4   

1 663,8   

1 812,9   

„მუხლი 10. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:

ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

46,1

36,5

-80.9

მთლიანი სალდო

-7,1

24,8

-122,9

„მუხლი 11. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  ცვლილება (-122,9) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

68,9

24,8

0,0

       ვალუტა და დეპოზიტები

68,9

24,8

0,0

ბ) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                   ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

76,0

0,0

122,9

       ვალუტა და დეპოზიტები

76,0

0,0

122,9

„მუხლი14. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამული    კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

თიღვის მუნიციპალიტეტი

1 584,4

1 663,8

1 659,8

4,0

1 812,9

30,0

1 782,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

58,0

5,0

53,0

58,0

5,0

53,0

 

ხარჯები

1 528,9

1 652,2

1 651,6

0,6

1 770,9

30,0

1 740,9

 

შრომის ანაზღაურება

721,0

709,1

709,1

0,0

735,4

30,0

705,4

 

საქონელი და მომსახურება

154,9

148,8

148,2

0,6

172,6

0,0

172,6

 

სუბსიდიები

281,5

276,2

276,2

0,0

302,5

0,0

302,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

130,7

176,4

176,4

0,0

197,0

0,0

197,0

 

სხვა ხარჯები

240,8

341,7

341,7

0,0

363,4

0,0

363,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,5

11,6

8,2

3,4

42,0

0,0

42,0

 

ძირითადი აქტივები

55,5

11,6

8,2

3,4

42,0

0,0

42,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

951,7

882,8

878,8

4,0

933,0

30,0

903,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

58,0

5,0

53,0

58,0

5,0

53,0

 

ხარჯები

902,4

877,1

876,5

0,6

931,0

30,0

901,0

 

შრომის ანაზღაურება

721,0

709,1

709,1

0,0

735,4

30,0

705,4

 

საქონელი და მომსახურება

140,4

148,3

147,8

0,6

172,0

0,0

172,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

4,6

4,6

0,0

7,0

0,0

7,0

 

სხვა ხარჯები

38,5

15,0

15,0

0,0

16,6

0,0

16,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,4

5,7

2,3

3,4

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

49,4

5,7

2,3

3,4

2,0

0,0

2,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

951,7

877,0

873,0

4,0

928,0

30,0

898,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

58,0

5,0

53,0

58,0

5,0

53,0

 

ხარჯები

902,4

871,3

870,7

0,6

926,0

30,0

896,0

 

შრომის ანაზღაურება

721,0

709,1

709,1

0,0

735,4

30,0

705,4

 

საქონელი და მომსახურება

140,4

147,0

146,4

0,6

172,0

0,0

172,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

4,6

4,6

0,0

7,0

0,0

7,0

 

სხვა ხარჯები

38,5

10,6

10,6

0,0

11,6

0,0

11,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,4

5,7

2,3

3,4

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

49,4

5,7

2,3

3,4

2,0

0,0

2,0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

291,1

292,1

292,0

0,1

300,8

0,0

300,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

14,0

 

14,0

14,0

 

14,0

 

ხარჯები

291,1

289,9

289,7

0,1

300,8

0,0

300,8

 

შრომის ანაზღაურება

221,4

220,5

220,5

0,0

223,2

0,0

223,2

 

საქონელი და მომსახურება

60,1

61,2

61,0

0,1

66,6

0,0

66,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

9,5

8,2

8,2

0,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,3

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

2,3

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

612,0

530,8

527,0

3,8

566,4

0,0

566,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39,0

39,0

 

39,0

39,0

 

39,0

 

ხარჯები

562,6

527,4

527,0

0,4

564,4

0,0

564,4

 

შრომის ანაზღაურება

452,0

441,0

441,0

0,0

461,2

0,0

461,2

 

საქონელი და მომსახურება

79,6

80,2

79,8

0,4

97,2

0,0

97,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

4,2

4,2

0,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

29,0

2,0

2,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,4

3,4

0,0

3,4

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

49,4

3,4

0,0

3,4

2,0

0,0

2,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

48,7

48,8

48,8

0,0

53,0

30,0

23,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

 

ხარჯები

48,7

48,8

48,8

0,0

53,0

30,0

23,0

 

შრომის ანაზღაურება

47,6

47,6

47,6

0,0

51,0

30,0

21,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,7

0,4

0,4

0,0

0,4

0,0

0,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

0,4

0,4

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,4

0,4

0,0

0,6

0,0

0,6

01 01 04

საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

0,0

5,2

5,2

0,0

7,8

0,0

7,8

 

ხარჯები

0,0

5,2

5,2

0,0

7,8

0,0

7,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,2

5,2

0,0

7,8

0,0

7,8

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

5,8

5,8

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

5,8

5,8

0,0

5,0

0,0

5,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,4

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,4

4,4

0,0

5,0

0,0

5,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

01 02 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

0,0

5,8

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

5,8

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,4

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,4

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

61,4

135,3

135,3

0,0

238,0

0,0

238,0

 

ხარჯები

61,4

135,3

135,3

0,0

198,0

0,0

198,0

 

საქონელი და მომსახურება

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

50,0

135,3

135,3

0,0

198,0

0,0

198,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

02 01

წყლის სისტემების განვითარება

11,4

16,6

16,6

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

11,4

16,6

16,6

0,0

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

16,6

16,6

0,0

15,0

0,0

15,0

02 01 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

11,4

16,6

16,6

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

11,4

16,6

16,6

0,0

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

16,6

16,6

0,0

15,0

0,0

15,0

02 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

143,0

0,0

143,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

143,0

0,0

143,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

143,0

0,0

143,0

02 03

ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია

0,0

118,7

118,7

0,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

118,7

118,7

0,0

40,0

0,0

40,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

118,7

118,7

0,0

40,0

0,0

40,0

02 04

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები

50,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

03 00

განათლება

112,4

103,7

103,7

0,0

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

107,6

102,6

102,6

0,0

115,0

0,0

115,0

 

სუბსიდიები

107,6

102,6

102,6

0,0

115,0

0,0

115,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

1,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

4,8

1,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

112,4

103,7

103,7

0,0

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

107,6

102,6

102,6

0,0

115,0

0,0

115,0

 

სუბსიდიები

107,6

102,6

102,6

 

115,0

 

115,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

1,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

4,8

1,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

178,4

178,9

178,9

0,0

189,5

0,0

189,5

 

ხარჯები

177,1

174,1

174,1

0,0

189,5

0,0

189,5

 

საქონელი და მომსახურება

3,1

0,5

0,5

0,0

0,6

0,0

0,6

 

სუბსიდიები

174,0

173,6

173,6

0,0

187,5

0,0

187,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,3

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

67,8

70,5

70,5

0,0

72,5

0,0

72,5

 

ხარჯები

67,8

65,7

65,7

0,0

72,5

0,0

72,5

 

სუბსიდიები

67,8

65,7

65,7

0,0

72,5

0,0

72,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

67,8

70,5

70,5

0,0

72,5

0,0

72,5

 

ხარჯები

67,8

65,7

65,7

0,0

72,5

0,0

72,5

 

სუბსიდიები

67,8

65,7

65,7

 

72,5

 

72,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

კულტურის სფეროს განვითარება

110,6

108,4

108,4

0,0

117,0

0,0

117,0

 

ხარჯები

109,3

108,4

108,4

0,0

117,0

0,0

117,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,1

0,5

0,5

0,0

0,6

0,0

0,6

 

სუბსიდიები

106,2

107,9

107,9

0,0

115,0

0,0

115,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

107,5

107,9

107,9

0,0

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

106,2

107,9

107,9

0,0

115,0

0,0

115,0

 

სუბსიდიები

106,2

107,9

107,9

 

115,0

 

115,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 02

კულტურული ღონისძიებები

3,1

0,5

0,5

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

3,1

0,5

0,5

0,0

2,0

0,0

2,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,1

0,5

0,5

0,0

0,6

0,0

0,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

280,5

363,1

363,1

0,0

337,4

0,0

337,4

 

ხარჯები

280,5

363,1

363,1

0,0

337,4

0,0

337,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

128,3

171,8

171,8

0,0

190,0

0,0

190,0

 

სხვა ხარჯები

152,2

191,4

191,4

0,0

147,4

0,0

147,4

05 01

სოციალური უზრუნველყოფა

280,5

363,1

363,1

0,0

337,4

0,0

337,4

 

ხარჯები

280,5

363,1

363,1

0,0

337,4

0,0

337,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

128,3

171,8

171,8

0,0

190,0

0,0

190,0

 

სხვა ხარჯები

152,2

191,4

191,4

0,0

147,4

0,0

147,4

05 01 01

გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

23,0

23,0

23,0

0,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

23,0

23,0

23,0

0,0

25,0

0,0

25,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,0

23,0

23,0

0,0

25,0

0,0

25,0

05 01 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

26,5

24,5

24,5

0,0

28,0

0,0

28,0

 

ხარჯები

26,5

24,5

24,5

0,0

28,0

0,0

28,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26,5

24,5

24,5

0,0

28,0

0,0

28,0

05 01 03

80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

29,2

30,6

30,6

0,0

31,0

0,0

31,0

 

ხარჯები

29,2

30,6

30,6

0,0

31,0

0,0

31,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,2

30,6

30,6

0,0

31,0

0,0

31,0

05 01 04

ოპერაციების დაფინანსება

23,3

9,1

9,1

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

23,3

9,1

9,1

0,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,3

9,1

9,1

0,0

15,0

0,0

15,0

05 01 05

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

6,4

12,4

12,4

0,0

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

6,4

12,4

12,4

0,0

14,0

0,0

14,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,4

12,4

12,4

0,0

14,0

0,0

14,0

05 01 06

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

9,5

8,5

8,5

0,0

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

9,5

8,5

8,5

0,0

12,0

0,0

12,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,5

8,5

8,5

0,0

12,0

0,0

12,0

05 01 07

მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

2,8

2,0

2,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

2,8

2,0

2,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,8

2,0

2,0

0,0

3,0

0,0

3,0

05 01 08

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

7,6

6,4

6,4

0,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

7,6

6,4

6,4

0,0

8,0

0,0

8,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,6

6,4

6,4

0,0

8,0

0,0

8,0

05 01 09

დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება

152,2

246,6

246,6

0,0

201,4

0,0

201,4

 

ხარჯები

152,2

246,6

246,6

0,0

201,4

0,0

201,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

55,3

55,3

0,0

54,0

0,0

54,0

 

სხვა ხარჯები

152,2

191,4

191,4

0,0

147,4

0,0

147,4

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერევაზ ჭავჭავაძე