„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016438
22
29/12/2020
ვებგვერდი, 29/12/2020
190020020.35.112.016438
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2020 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის  შესაბამისად  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №19 დადგენილებაში (ვებგვერდი 26.12.2019, სარ. კოდი: 190020020.35.112.016416) და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5,მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-13, მე-16, მე-19 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 თავი I. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

16,796.4

19,523.7

 10,629.3

 8,894.4

 23,798.9

11,052.7

12,746.2

 გადასახადები

2,437.5

9,226.9

 9,226.9

 -

 7,794.6

 7,794.6

-

 გრანტები

13,337.2

9,114.4

 220.0

 8,894.4

 12,966.2

220.0

12,746.2

 სხვა

შემოსავლები

1,021.6

1,182.4

 1,182.4

 -

 3,038.1

3,038.1

 -

 II. ხარჯები

10,769.8

10,498.7

 9,884.8

 613.9

 11,886.6

10,511.4

1,375.2

 შრომის

ანაზღაურება

4,318.5

4,687.0

 4,687.0

 -

 4,950.5

4,950.5

-

 საქონელი და

მომსახურება

3,413.9

4,503.3

 3,994.2

 509.1

 4,551.2

4,256.6

294.7

 პროცენტი

53.7

29.1

 29.1

 -

 37.5

37.5

 -

 სუბსიდიები

405.0

398.5

 398.5

 -

 456.5

456.5

-

 სოციალური

უზრუნველყოფა

555.8

586.0

 586.0

 -

 599.5

 599.5

-

 სხვა ხარჯები

2,022.9

294.8

 190.0

 104.8

 1,287.4

206.8

1,080.5

 III.

საოპერაციო

სალდო

6,026.6

9,025.0

 744.5

 8,280.5

 11,912.3

541.3

11,371.0

 IV.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,615.2

9,268.1

 607.0

 8,661.1

 13,481.0

1,417.8

12,063.3

 ზრდა

7,803.6

9,307.7

 646.6

 8,661.1

 13,490.7

1,427.5

12,063.3

 კლება

188.4

39.6

 39.6

 

 9.7

9.7

 

 V.

თლიანი

სალდო

-1,588.6

- 243.1

 137.5

- 380.6

- 1,568.7

-876.5

- 692.2

 VI.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 1,588.6

-272.1

 108.5

- 380.6

- 1,626.8

-934.6

- 692.2

 ზრდა

-

 -

 -

 -

 -

-

-

ვალუტა და

დეპოზიტები

-

-

   

 -

   

 კლება

1,588.6

272.1

- 108.5

 380.6

 1,626.8

934.6

692.2

 ვალუტა და

დეპოზიტები

1,588.6

272.1

- 108.5

 380.6

 1,626.8

934.6

692.2

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

 -

-29.0

- 29.0

 -

- 58.1

- 58.1

 -

 კლება

 -

29.0

 29.0

 -

 58.1

58.1

-

 საშინაო

 -

29.0

 29.0

 -

 58.1

58.1

 -

 სესხები

-

29.0

 29.0

 

 58.1

58.1

 

 სხვა

კრედიტორული

დავალიანებები

-

-

   

 -

   

 VIII. ბალანსი

- 0.0

0.0

 0.0

 0.0

 0.0

- 0.0

-

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის

ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

 16,984.8

 19,563.3

 23,808.6

 11,062.4

 12,746.2

 შემოსავლები

 16,796.4

 19,523.7

 23,798.9

 11,052.7

 12,746.2

 არაფინანსური აქტივების კლება

 188.4

 39.6

 9.7

 9.7

 -

 გადასახდელები

 18,573.4

 19,835.4

 25,435.4

 11,996.9

 13,438.5

 ხარჯები

 10,769.8

 10,498.7

 11,886.6

 10,511.4

 1,375.2

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,803.6

 9,307.7

 13,490.7

 1,427.5

 12,063.3

 ვალდებულებების კლება

 -

 29.0

 58.1

 58.1

 -

 ნაშთის ცვლილება

- 1,588.6

- 272.1

- 1,626.8

- 934.6

- 692.2

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 23,798.9 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის

ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

 16,796.4

 19,523.7

 23,798.9

 11,052.7

 12,746.2

 გადასახადები

 2,437.5

 9,226.9

 7,794.6

 7,794.6

 -

 გრანტები

 13,337.2

 9,114.4

 12,966.2

 220.0

 12,746.2

 სხვა შემოსავლები

 1,021.6

 1,182.4

 3,038.1

 3,038.1

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 12,966.2 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 გრანტები

 13,337.2

 9,114.4

 12,966.2

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

- 1.5

 

 309.89

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 13,338.7

 9,114.4

 12,656.4

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

 6,238.6

   

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 220.0

 220.0

 220.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

 4,515.1

 5,581.0

 5,797.9

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის:

 2,365.0

 3,313.4

 6,638.5

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

 2,262.3

 2,052.1

 5,600.0

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

     

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები

 

 748.0

 748.0

 სხვა სახის ტრანსფერები

 102.7

 513.3

 290.5

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 11,886.6 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2018
 
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის

ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

 10,769.8

 10,498.7

 11,886.6

 10,511.4

 1,375.2

 შრომის ანაზღაურება

 4,318.5

 4,687.0

 4,950.5

 4,950.5

 -

 საქონელი და მომსახურება

 3,413.9

 4,503.3

 4,551.2

 4,256.6

 294.7

 პროცენტები

 53.7

 29.1

 37.5

 37.5

 -

 სუბსიდიები

 405.0

 398.5

 456.5

 456.5

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 555.8

 586.0

 599.5

 599.5

 -

 სხვა ხარჯები

 2,022.9

 294.8

 1,287.4

 206.8

 1,080.5

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 13,481.0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 13,490.7 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 9,7 ათასი ლარით:

  ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 26.6

 59.4

 145.1

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 26.6

 59.4

 78.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 7,113.7

 6,833.1

 11,376.9

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 5,193.2

 3,335.4

 7,110.2

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 416.2

 840.9

 945.8

 02 03

 გარე განათება

 -

 -

 120.9

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 91.2

 82.3

 -

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 25.0

 0.6

 52.0

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 -

 -

 -

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

 287.8

 403.1

 881.6

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 1,100.3

 1,430.9

 1,518.3

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

 

 740.0

 748.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 177.4

 2.8

 2.3

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 19.0

 2.8

 2.3

 03 05

 მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

 158.4

 -

 -

 04 00

 განათლება

 36.2

 532.4

 1,150.5

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 6.0

 62.2

 153.3

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 30.1

 470.2

 997.2

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 372.1

 1,709.9

 814.4

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 353.4

 1,689.5

 788.5

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 18.7

 20.4

 25.9

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 77.7

 170.0

 1.6

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 77.7

 170.0

 1.6

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,803.6

 9,307.7

 13,490.7

 

 ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

 188.4

 39.6

 9.7

 ძირითადი აქტივები

 156.2

 1.0

 -

 არაწარმოებული აქტივები

 32.2

 38.6

 9.7

 მიწა

 32.2

 38.6

 9.7

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 ათას ლარში

ფუნქცი

ონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,476.4

2,820.3

3,141.8

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,476.4

2,791.2

3,104.3

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,476.4

2,789.4

3,049.4

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

1.8

55.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

-

29.1

37.5

 7.2

 თავდაცვა

122.3

127.8

135.3

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

122.3

127.8

135.3

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

5,272.4

3,455.0

7,245.6

 7.4 5

 ტრანსპორტი

5,272.4

3,455.0

 7,245.6

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,248.2

3,433.4

7,224.6

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

24.2

21.5

21.0

 7.5

 გარემოს დაცვა

780.8

1,026.5

1,257.1

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

780.8

1,026.5

1,257.1

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,486.6

4,088.9

5,957.9

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

2,036.8

192.6

1,117.7

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

158.4

-

-

 7.6 3

 წყალმომარაგება

447.2

883.6

1,014.4

 7.6 4

 გარე განათება

318.1

319.8

464.9

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1,526.2

2,692.9

3,360.9

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

198.8

307.5

161.1

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

198.8

307.5

161.1

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,413.8

3,896.1

3,075.2

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,312.7

2,742.3

1,890.9

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,061.1

1,113.8

1,144.2

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0

40.0

40.0

 7.9

 განათლება

2,231.8

3,453.0

3,714.5

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,220.4

2,457.0

2,399.6

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

11.4

 996.0

1,314.8

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

11.4

996.0

1,314.8

 7 10

 სოციალური დაცვა

590.3

631.4

688.9

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

106.3

90.0

92.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.6

1.5

2.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

45.3

40.0

52.5

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

30.0

36.0

37.2

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

408.2

463.9

505.1

 

 სულ

18,573.4

19,806.4

25,377.3

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 1,568.7 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 11,912.3 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

 დასახელება

 2018წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

 6,026.6

 9,025.0

 11,912.3

 მთლიანი სალდო

- 1,588.6

- 243.1

- 1,568.7

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1,626.8 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

 დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 1,588.6

- 272.1

- 1,626.8

 ზრდა

 -

 -

 -

 ვალუტა და დეპოზიტი

 -

 -

 -

 კლება

 1,588.6

 272.1

 1,626.8

 ვალუტა და დეპოზიტი

 1,588.6

 272.1

 1,626.8

 

ფინანსური აქტივების კლება 1626,8 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2020 წლის განმავლობაში.

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 13,183.5 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 13,183.5

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 7,224.6

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

 7,110.0

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

 100.0

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 14.6

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 1,014.4

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 945.8

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 68.6

 02 03

 გარე განათება

 464.9

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

 354.0

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

 110.9

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 1,117.7

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 28.0

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 1,089.7

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 188.0

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

 49.0

 02 06 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

 30.0

 02 06 04

 შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

 5.0

 02 06 05

 სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

 104.0

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 21.0

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

 886.6

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 1,518.3

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

 748.0

 

 ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

7110

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების და ხიდების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 4 პროექტის განხორციელება:
- ქ. ლანჩხუთში10 ქუჩის სანიაღვრე არხების მოწყობა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5300 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 3500 ბენეფიციარი;
- ქ. ლანჩხუთში საფეხმავლო ბილიკების და ბილიკების გარე განათების მოწყობა.ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1870 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 7000 ბენეფიციარი;
-ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.- 4700 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 3000 ბენეფიციარი;

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაჩხვარეთის და ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიით დაზიანებული ხიდების აღდგენა.
გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახრსებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მიღწეული შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

 100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

ქ. ლანჩხუთში ,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმოული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2020 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს ადგილობრივი ქალაქ ლანჩხუთის და სოფლების მოსახლეები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 03

14.64

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 10 ცალი ზოგადი ხედვის კამერის ტექნიკური მომსახურება

მიღწეული შედეგი

ფარი ვიდეო კონტროლების შეძენა, დამონტაჟება განაპირობებს ტრანსპორტის და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებას

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

1014.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ლანჩხუთში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს წყლის მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან - წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს წყლის მიწოდების გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

945.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის შესაძლებელია ასევე გამოიყოს თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2020-21 წლისათვის დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:

- ლესის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია, წყალსადენის რეაბილიტაცია - ბენეფიციარი 510 ოჯახი;

- გვიმბალაურის, ღრმაღელის, სუფსის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია. წყალსადენის რეაბილიტაცია - ბენეფიციარი 1030 ოჯახი;

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

68,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (გარდა ქ. ლანჩხუთისა) ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე სტუმრების უწყვეტ რეჟიმში წყლით მომარაგებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.

მოსალოდნელი შედეგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის და მუნიციპალიტეტის სტუმრების უზრუნველყოფა სასმელი წყლით;
პერიოდულად წარმოქმინილი დაზიანებების დროული და ოპერატიული აღმოფხვრა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

464,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6500-ზე მეტ სანათ წერტილს, 20000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 200,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
 - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2020 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

354.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (207,0 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

110,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 2020 წლისათვის დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:

- ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალურ მაგისტრალზე გარე განათების ქსელის მოწყობა - ბენეფიციარი 1700;

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;

მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების დაახლოებით 90%.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

28,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია , სანიტარული კვანძის მიმდინარე რემონტი

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული შენობები დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. ამ შენობით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

1089.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არსებობს მრავალბინიანი შენობები რომლებიც საჭიროებენ რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ლანჩხუთში არსებული დაზიანებული მრავალბინიანი სახლების სახურავების კაპიტალური შეკეთება-რეაბილიტაცია.კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ლანჩხუთში სამი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.

ქ. ლანჩხუთში რეაბილიტირებული სამი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს. საერთო ჯამში რეაბილიტირებული სახლებით ისარგებლებს 550 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. ლანჩხუთში რეაბილიტირებული სამი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს. საერთო ჯამში რეაბილიტირებული სახლებით ისარგებლებს 550 ბენეფიციარი.

მოსახლეობის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები და ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ მრავასართულიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლუატაციის ვადა გაიზრდება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

49,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალის მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ახლად მოწყობილი სკვერით მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული დასასვენებელი გარემო და მემორიალის მოწყობით პატივი მიეგება ტერიტორიული ბრძოლაში დაღუპულ გმირებს

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ლანჩხუთის საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველყოფას, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორაციებით , გაფორმების სამუშაოები.მოირთვება ქალაქის ცენტრალური მოედანი, ჯორდანიას ქუჩის ნაწილი და ცენტრის მიმდებარე სკვერები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ქალაქის ტერიტორიაზე საახალწლო ნათურების მონტაჟი;

ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები

სხვა საახალწლო გაფორმებები

მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 05

104.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. ლანჩხუთის ტერიტორიაზე არსებული 6 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: აგარაკი N1, აგარაკი N2, ლაშისღელის, მაჩხვარეთის, ქალაქის (ატეკის), ორაგვის ღელის სასაფლაო. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობი შეადგენს 10800 კვ/მეტრს. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული განაშენებულიანი სკვერების დაცვის ღონისძიბებს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება, შეღებვას;
 - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;
 - სასაფლაოების გაცელვით და შეწამვლით სამუშაოების შესრულებას.
განყოფილება ასევე ახდეს განაშენებულიანი სკვერების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა (მეველეები და სასაფლაოს ზედამხედველები) ხელფასებიც.

მოსალოდნელი შედეგი

წლის მანძილზე შეკეთდება და შეიღობება სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთები, შეკეთდება შესასვლელი ჭიშკრები; რამდენიმე ეტაპად შეიწამლება და გაიცელება სასაფლაოს ტერიტორიები. ასევე, 24 საათიან რეჟიმში განხორციელდება ქალაქის სკვერების დაცვა მოთარეშე პირუტყვისაგან.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

21

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით არის გაცემული ე.წ. სატრანსპორტო ხაზი, რომელზეც ქ.ლანჩხუთიდან სოფლების დამაკავშირებელი კერძო ტრანსპორტი გადაადგილდება. სატრანსპორტო ხაზის ფლობის საიჯარო ქირას კერძო სატრანსპორტო კომპანიები რიცხავენ ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ანგარიშზე. ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ხმარდება 4 საშტატო ერთეულს (ხელფასი, მიმდინარე ხარჯი), რომელთა მოვალეობაშიც შედის ზემოთმოყვანილი საკითხების ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. ლანჩხუთსა და სოფლების დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მთელი წლის განმავლობაში გადაადგილდება შეუფერხებლად

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

886.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP) პროექტი: რეგიონული ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში ფაზა 2 მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ინიციატივების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი გრანტით გრიგოლეთის განაშენიანების გეგმის შედგენა (250,0 ათ ლარის ოდენობით).

ასევე განხორციელდება წინა წლის განკარგულებებიდან დარჩენილი ეკონომიებით სუფსა-ორმეთი-ომფარეთი-წყალწმინდის გზის სარეაბილიტაციო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

1518,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის აუცილებლობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული ნაპირსამაგრების რეაბილიტაცია და ახალი ნაპირსამაგრების მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების მოწყობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ ნიგოითის, შუხუთის, აცანის, ქ. ლანჩხუთის, მაჩხვარეთის, ჩიბათის, ლესის, ნიგვზიანის, სუფსის, ღრმაღელის, ნინოშვილის, ჯურუყვეთის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციული ერთეულებში. ადმინისტრაციულ ერთეულებში გაბიონების და ნაპირსამაგრების მოწყობის სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მაჩხვარეთის , შუხუთის, ჩიბათის, ნინოშვილის, ჩოჩხათის, ღრმაღელის, აცანის, ლესის, ჯურუყვეთის და ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები

მოსალოდნელი შედეგი

ნიგოითის, შუხუთის, აცანის, ქალაქის, მაჩხვარეთის, ჩიბათის, ლესის, ნიგვზიანის, სუფსის, ღრმაღელის, ნინოშვილის, ჯურუყვეთის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოწყობილი ნაპირსამაგრები დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. სამუშაოები დაიწყო 2019წელს და დასრულდება 2020წელს. 2020 წელს ნაპირსამაგრით ისარგებლებს 420 მოსახლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

748,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები , რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნება თვით მოსახლეობასთან

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3,075.2 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 3,075.2

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 1,890.9

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

 1,086.8

 05 01 01 01

 სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

 478.0

 05 01 01 02

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

 

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

 180.0

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

 159.2

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

 269.6

 05 01 02

 სპორტული ღონისძიებები

 20.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

 784.2

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 1,179.1

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

 1,135.2

 05 02 01 01

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

 815.0

 05 02 01 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

 320.2

 05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

 3.9

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

 40.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 5.1

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 01

478

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 10 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა (28 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (35 ბავშვი); რაგბი (45 ბავშვი); ცურვა (36 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); კარატე (60 ბავშვი); ჭადრაკი (37 ბავშვი); კალათბურთი (40 ბავშვი) და გოგონათა ფეხბურთი (25 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 350 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 71 ადმიანი, მათ შორის, 30 ტექნიკური და 12 ადმინისტრაციული პერსონალი და 29 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტადიონის ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

180,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას(ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონორებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას.
ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი მატჩებისათვის

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალთა სპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

159,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის ქალთა საფეხბურთო კლუბის „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთის ლანჩხუთს“, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და შპს-ს ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ქალთა საფერბურთო გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

მოსალოდნელი შედეგი

ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

269.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 6 ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია და ვარჯიშობს 180 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 42 ადამიანი, მათ შორის 35 ტექნიკური და 7 ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის ჯგუფებით სარგებლობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით;

 ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი;

 ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

 სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;

 პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.

 პროგრამის მიზანია:

 ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტ ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებულია ახალგაზრდა წარმატებული და ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 03

784.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სპორტის ობიექტები, რომელთა ინფრასტრუქტურას არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების კაპიტალური შეკეთება-რეაბილიტაცია.კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შენობის კაპიტალური რემონტი შემდეგ ლოკაციაზე:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჯორდანიას ქუჩის მიმდებარედ არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია. - საფეხბურთო აკადემიის მოედნის განათება და ეზოს კეთილმოწყობა - ბენეფიციარი 4500

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საფეხბურთო აკადემიის შენობის პირველ სართულზე იატაკის მოწყობა და გაზის და წყლის ქსელში ჩართვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის შენობა იქნება სრულად რეაბილიტირებული, რეაბილიტირებული შენობა დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. ამ შენობით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კეთილმოწყობილი იქნება აკადემიის მოედანი და ეზო.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

815

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 5 მუნიციპალური მუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკა და ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 400 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე. დაფინანსება 315,8 ათასი ლარი.

მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 19000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 2000-ს. დაფინანსება 138,3 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 112000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე. დაფინანსება 110,6 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2018 წელს თეატრში გაიმართა 1 დრამატული სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 2 ახალი წარმოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს. დაფინანსება 96,1 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

320,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 2 და დაწყებითი სამხატვრო განათლების 1 სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 319 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 39 თანამშრომელს.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 150 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 18 თანამშრომელი, მათ შორის, 15 პედაგოგი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი) .

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

3.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

5.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:

 შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში;

 დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

 შშმ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში;

 ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით;

 პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირების საზოგადოებაში ჩართვის ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან

 

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგ რამული კოდი

 დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ ლები

 სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

 18,573.4

 19,835.4

 25,435.4

 11,996.9

 13,438.5

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 783.0

 813.0

 817.0

 817.0

 -

 

 ხარჯები

 10,769.8

 10,498.7

 11,886.6

 10,511.4

 1,375.2

 

 შრომის ანაზღაურება

 4,318.5

 4,687.0

 4,950.5

 4,950.5

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 3,413.9

 4,503.3

 4,551.2

 4,256.6

 294.7

 

 პროცენტები

 53.7

 29.1

 37.5

 37.5

 -

 

 სუბსიდიები

 405.0

 398.5

 456.5

 456.5

 -

 

 გრანტები

 -

 -

 3.9

 3.9

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 555.8

 586.0

 599.5

 599.5

 -

 

 სხვა ხარჯები

 2,022.9

 294.8

 1,287.4

 206.8

 1,080.5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,803.6

 9,307.7

 13,490.7

 1,427.5

 12,063.3

 

 ვალდებულებები

 -

 29.0

 58.1

 58.1

 -

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 2,598.7

 2,977.1

 3,335.2

 3,275.3

 59.9

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 176.0

 176.0

 183.0

 183.0

 -

 

 ხარჯები

 2,572.1

 2,888.6

 3,132.1

 3,132.1

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,828.9

 1,995.4

 2,143.6

 2,143.6

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 610.2

 775.6

 824.2

 824.2

 -

 

 პროცენტები

 53.7

 29.1

 37.5

 37.5

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 1.5

 5.0

 5.0

 -

 

 გრანტები

 -

 -

 3.9

 3.9

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 10.0

 18.4

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 69.4

 68.7

 117.8

 117.8

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 26.6

 59.4

 145.1

 85.2

 59.9

 

 ვალდებულებები

 -

 29.0

 58.1

 58.1

 -

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,439.6

 2,752.9

 2,945.8

 2,945.8

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 159.0

 159.0

 166.0

 166.0

 -

 

 ხარჯები

 2,413.0

 2,693.4

 2,867.8

 2,867.8

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,718.4

 1,873.7

 2,014.1

 2,014.1

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 561.5

 732.9

 777.0

 777.0

 -

 

 პროცენტები

 53.7

 -

 -

 -

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 1.5

 5.0

 5.0

 -

 

 გრანტები

 -

 -

 3.9

 3.9

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 10.0

 18.4

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 69.4

 66.9

 67.8

 67.8

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 26.6

 59.4

 78.0

 78.0

 -

 01 01 01

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 724.3

 737.8

 769.0

 769.0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 34.0

 34.0

 34.0

 34.0

 
 

 ხარჯები

 721.5

 736.4

 764.0

 764.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 506.8

 498.2

 527.2

 527.2

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 147.5

 162.7

 170.0

 170.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 9.3

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 67.2

 66.2

 66.8

 66.8

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2.7

 1.3

 5.0

 5.0

 -

 01 01 02

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

 1,593.1

 1,887.3

 2,041.5

 2,041.5

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 116.0

 116.0

 123.0

 123.0

 
 

 ხარჯები

 1,569.2

 1,829.7

 1,968.5

 1,968.5

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,109.6

 1,273.6

 1,378.2

 1,378.2

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 393.8

 544.9

 580.4

 580.4

 -

 

 პროცენტები

 53.7

 -

 -

 -

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 1.5

 5.0

 5.0

 -

 

 გრანტები

 -

 -

 3.9

 3.9

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 10.0

 9.1

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 2.2

 0.7

 1.0

 1.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 23.8

 57.6

 73.0

 73.0

 -

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 122.3

 127.8

 135.3

 135.3

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 9.0

 9.0

 9.0

 9.0

 
 

 ხარჯები

 122.3

 127.3

 135.3

 135.3

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 102.0

 102.0

 108.7

 108.7

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 20.3

 25.3

 26.6

 26.6

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 0.5

 -

 

 -

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

 159.1

 224.2

 389.4

 329.5

 59.9

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 17.0

 17.0

 17.0

 17.0

 -

 

 ხარჯები

 159.1

 195.2

 264.3

 264.3

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 110.5

 121.7

 129.5

 129.5

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 48.6

 42.7

 47.2

 47.2

 -

 

 პროცენტები

 -

 29.1

 37.5

 37.5

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 1.8

 50.0

 50.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 67.1

 7.2

 59.9

 

 ვალდებულებები

 -

 29.0

 58.1

 58.1

 -

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

 -

 -

 5.0

 5.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 5.0

 5.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 5.0

 5.0

 -

 01 02 02

 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 -

 1.8

 50.0

 50.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 1.8

 50.0

 50.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 1.8

 50.0

 50.0

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 -

 58.1

 95.6

 95.6

 -

 

 ხარჯები

 -

 29.1

 37.5

 37.5

 -

 

 პროცენტები

   

 37.5

 37.5

 
 

 ვალდებულებები

 -

 29.0

 58.1

 58.1

 

 01 02 04

 ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი

 159.1

 158.0

 171.8

 171.8

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 17.0

 17.0

 17.0

 17.0

 
 

 ხარჯები

 159.1

 158.0

 171.8

 171.8

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 110.5

 121.7

 129.5

 129.5

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 48.6

 36.4

 42.3

 42.3

 -

 01 02 05

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

 -

 6.3

 67.1

 7.2

 59.9

 

 ხარჯები

 -

 6.3

 -

 -

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 6.3

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 67.1

 7.2

 59.9

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 9,596.1

 7,538.0

 13,183.5

 1,763.7

 11,419.9

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 14.0

 15.0

 15.0

 15.0

 -

 

 ხარჯები

 2,482.4

 704.9

 1,806.6

 726.1

 1,080.5

 

 შრომის ანაზღაურება

 105.1

 97.1

 98.5

 98.5

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 441.0

 497.5

 613.5

 613.5

 -

 

 სხვა ხარჯები

 1,936.3

 110.3

 1,094.7

 14.2

 1,080.5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,113.7

 6,833.1

 11,376.9

 1,037.6

 10,339.4

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 5,248.2

 3,433.4

 7,224.6

 437.1

 6,787.5

 

 ხარჯები

 55.0

 98.0

 114.4

 114.4

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 55.0

 98.0

 114.4

 114.4

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 5,193.2

 3,335.4

 7,110.2

 322.7

 6,787.5

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

 5,186.6

 3,334.3

 7,110.0

 322.5

 6,787.5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 5,186.6

 3,334.3

 7,110.0

 322.5

 6,787.5

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

 55.0

 93.3

 100.0

 100.0

 -

 

 ხარჯები

 55.0

 93.3

 100.0

 100.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 55.0

 93.3

 100.0

 100.0

 -

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 6.6

 5.8

 14.6

 14.6

 -

 

 ხარჯები

 -

 4.8

 14.4

 14.4

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 4.8

 14.4

 14.4

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 6.6

 1.1

 0.2

 0.2

 

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 447.2

 883.6

 1,014.4

 160.1

 854.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 1.0

 1.0

 1.0

 1.0

 -

 

 ხარჯები

 30.9

 42.7

 68.6

 68.6

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 5.5

 5.9

 7.8

 7.8

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 25.4

 36.9

 60.8

 60.8

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 416.2

 840.9

 945.8

 91.5

 854.3

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 416.2

 840.9

 945.8

 91.5

 854.3

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 416.2

 840.9

 945.8

 91.5

 854.3

 02 02 02

 წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 30.9

 42.7

 68.6

 68.6

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 1.0

 1.0

 1.0

 1.0

 
 

 ხარჯები

 30.9

 42.7

 68.6

 68.6

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 5.5

 5.9

 7.8

 7.8

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 25.4

 36.9

 60.8

 60.8

 -

 02 03

 გარე განათება

 318.1

 319.8

 464.9

 360.3

 104.6

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 6.0

 6.0

 6.0

 6.0

 -

 

 ხარჯები

 318.1

 319.8

 344.0

 344.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 53.7

 41.5

 41.5

 41.5

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 264.4

 278.3

 302.5

 302.5

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 120.9

 16.3

 104.6

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

 318.1

 319.8

 354.0

 354.0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 6.0

 6.0

 6.0

 6.0

 
 

 ხარჯები

 318.1

 319.8

 344.0

 344.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 53.7

 41.5

 41.5

 41.5

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 264.4

 278.3

 302.5

 302.5

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 10.0

 10.0

 

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

 -

 -

 110.9

 6.3

 104.6

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 110.9

 6.3

 104.6

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 2,036.8

 192.6

 1,117.7

 37.2

 1,080.5

 

 ხარჯები

 1,945.6

 110.3

 1,117.7

 37.2

 1,080.5

 

 საქონელი და მომსახურება

 39.8

 -

 28.0

 28.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 1,905.8

 110.3

 1,089.7

 9.2

 1,080.5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 91.2

 82.3

 -

 -

 -

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 49.1

 81.1

 28.0

 28.0

 -

 

 ხარჯები

 39.8

 -

 28.0

 28.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 39.8

 -

 28.0

 28.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9.3

 81.1

 -

   

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 1,987.6

 111.5

 1,089.7

 9.2

 1,080.5

 

 ხარჯები

 1,905.8

 110.3

 1,089.7

 9.2

 1,080.5

 

 სხვა ხარჯები

 1,905.8

 110.3

 1,089.7

 9.2

 1,080.5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 81.8

 1.2

 -

   

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 103.0

 113.1

 188.0

 188.0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 4.0

 4.0

 4.0

 4.0

 -

 

 ხარჯები

 78.0

 112.5

 136.0

 136.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 23.5

 28.2

 28.2

 28.2

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 54.5

 84.3

 107.8

 107.8

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 25.0

 0.6

 52.0

 52.0

 -

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

 -

 -

 49.0

 49.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 49.0

 49.0

 

 02 06 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

 36.2

 17.0

 30.0

 30.0

 -

 

 ხარჯები

 11.2

 17.0

 27.0

 27.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 11.2

 17.0

 27.0

 27.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 25.0

 -

 3.0

 3.0

 

 02 06 04

 შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

 3.1

 4.5

 5.0

 5.0

 -

 

 ხარჯები

 3.1

 3.9

 5.0

 5.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 3.1

 3.9

 5.0

 5.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 0.6

 -

   

 02 06 05

 სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

 63.8

 91.6

 104.0

 104.0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 4.0

 4.0

 4.0

 4.0

 
 

 ხარჯები

 63.8

 91.6

 104.0

 104.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 23.5

 28.2

 28.2

 28.2

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 40.3

 63.4

 75.8

 75.8

 -

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 24.2

 21.5

 21.0

 21.0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 3.0

 4.0

 4.0

 4.0

 
 

 ხარჯები

 24.2

 21.5

 21.0

 21.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 22.4

 21.5

 21.0

 21.0

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 1.8

 -

 -

 -

 -

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

 318.3

 403.1

 886.6

 560.0

 326.6

 

 ხარჯები

 30.5

 -

 5.0

 5.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 30.5

 -

 5.0

 5.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 287.8

 403.1

 881.6

 555.0

 326.6

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 1,100.3

 1,430.9

 1,518.3

 -

 1,518.3

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,100.3

 1,430.9

 1,518.3

 

 1,518.3

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

 -

 740.0

 748.0

 -

 748.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 740.0

 748.0

 

 748.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 943.8

 1,032.3

 1,277.1

 1,277.1

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 35.0

 35.0

 35.0

 35.0

 -

 

 ხარჯები

 766.4

 1,029.6

 1,274.8

 1,274.8

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 221.2

 245.5

 258.8

 258.8

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 545.2

 784.1

 1,016.0

 1,016.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 177.4

 2.8

 2.3

 2.3

 -

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 677.8

 891.9

 1,099.7

 1,099.7

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 26.0

 26.0

 26.0

 26.0

 
 

 ხარჯები

 658.8

 889.1

 1,097.4

 1,097.4

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 175.4

 199.5

 212.2

 212.2

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 483.4

 689.7

 885.2

 885.2

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 19.0

 2.8

 2.3

 2.3

 

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 103.0

 134.6

 157.5

 157.5

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 9.0

 9.0

 9.0

 9.0

 
 

 ხარჯები

 103.0

 134.6

 157.5

 157.5

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 45.9

 46.0

 46.6

 46.6

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 57.1

 88.6

 110.9

 110.9

 -

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

 4.6

 5.8

 20.0

 20.0

 -

 

 ხარჯები

 4.6

 5.8

 20.0

 20.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 4.6

 5.8

 20.0

 20.0

 -

 03 05

 მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

 158.4

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 158.4

 -

 -

   

 04 00

 განათლება

 2,231.8

 3,453.0

 3,714.5

 2,485.7

 1,228.7

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 365.0

 391.0

 391.0

 391.0

 -

 

 ხარჯები

 2,195.7

 2,920.6

 2,564.0

 2,269.3

 294.7

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,349.9

 1,480.3

 1,542.0

 1,542.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 845.7

 1,420.5

 1,004.9

 710.2

 294.7

 

 სუბსიდიები

 -

 2.0

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 17.7

 17.1

 17.1

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 36.2

 532.4

 1,150.5

 216.4

 934.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 2,190.3

 2,456.6

 2,399.6

 2,399.6

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 365.0

 391.0

 391.0

 391.0

 
 

 ხარჯები

 2,184.3

 2,394.4

 2,246.3

 2,246.3

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,349.9

 1,480.3

 1,542.0

 1,542.0

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 834.3

 907.5

 704.3

 704.3

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 6.5

 -

 -

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 6.0

 62.2

 153.3

 153.3

 

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 30.1

 0.4

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 30.1

 0.4

 -

   

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

 11.4

 17.1

 23.0

 23.0

 -

 

 ხარჯები

 11.4

 17.1

 23.0

 23.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 11.4

 3.9

 5.9

 5.9

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 2.0

 -

   
 

 სხვა ხარჯები

 -

 11.2

 17.1

 17.1

 

 04 04

 განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 -

 469.8

 997.2

 63.1

 934.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 469.8

 997.2

 63.1

 934.0

 04 05

 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

 -

 509.1

 294.7

 -

 294.7

 

 ხარჯები

 -

 509.1

 294.7

 -

 294.7

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 509.1

 294.7

 -

 294.7

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 2,413.8

 3,896.1

 3,075.2

 2,345.2

 730.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 174.0

 177.0

 174.0

 174.0

 -

 

 ხარჯები

 2,041.7

 2,186.2

 2,260.8

 2,260.8

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 724.1

 779.0

 808.1

 808.1

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 940.0

 977.9

 1,017.5

 1,017.5

 -

 

 სუბსიდიები

 357.8

 331.4

 384.3

 384.3

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 2.6

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 17.2

 97.8

 50.9

 50.9

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 372.1

 1,709.9

 814.4

 84.4

 730.0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 1,312.7

 2,742.3

 1,890.9

 1,160.9

 730.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 15.0

 18.0

 14.0

 14.0

 -

 

 ხარჯები

 959.3

 1,052.7

 1,102.5

 1,102.5

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 114.4

 135.2

 153.7

 153.7

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 525.6

 537.8

 566.1

 566.1

 -

 

 სუბსიდიები

 317.8

 283.0

 339.2

 339.2

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 1.5

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 96.7

 43.5

 43.5

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 353.4

 1,689.5

 788.5

 58.5

 730.0

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

 938.3

 1,035.7

 1,086.8

 1,086.8

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 15.0

 18.0

 14.0

 14.0

 -

 

 ხარჯები

 938.3

 1,033.1

 1,082.5

 1,082.5

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 114.4

 135.2

 153.7

 153.7

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 504.6

 526.1

 550.1

 550.1

 -

 

 სუბსიდიები

 317.8

 283.0

 339.2

 339.2

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 1.5

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 88.8

 39.5

 39.5

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 2.7

 4.3

 4.3

 -

 05 01 01 01

 სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

 620.5

 521.8

 478.0

 478.0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 15.0

 12.0

 7.0

 7.0

 
 

 ხარჯები

 620.5

 519.8

 473.7

 473.7

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 114.4

 104.1

 99.8

 99.8

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 504.6

 382.7

 338.9

 338.9

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 1.5

 -

 -

 -

 
 

 სხვა ხარჯები

 -

 32.9

 35.0

 35.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 2.1

 4.3

 4.3

 

 05 01 01 02

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

 69.7

 52.3

 -

 -

 -

 

 ხარჯები

 69.7

 52.3

 -

 -

 -

 

 სუბსიდიები

 69.7

 -

 -

   
 

 სხვა ხარჯები

 -

 52.3

 -

   

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

 170.0

 165.0

 180.0

 180.0

 -

 

 ხარჯები

 170.0

 165.0

 180.0

 180.0

 -

 

 სუბსიდიები

 170.0

 165.0

 180.0

 180.0

 

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

 78.1

 118.0

 159.2

 159.2

 -

 

 ხარჯები

 78.1

 118.0

 159.2

 159.2

 -

 

 სუბსიდიები

 78.1

 118.0

 159.2

 159.2

 

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

 -

 178.6

 269.6

 269.6

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 -

 6.0

 7.0

 7.0

 
 

 ხარჯები

 -

 178.0

 269.6

 269.6

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 -

 31.0

 53.9

 53.9

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 143.3

 211.2

 211.2

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 3.6

 4.5

 4.5

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 0.6

 -

   

 05 01 02

 სპორტული ღონისძიებები

 21.0

 19.7

 20.0

 20.0

 -

 

 ხარჯები

 21.0

 19.7

 20.0

 20.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 21.0

 11.8

 16.0

 16.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 7.9

 4.0

 4.0

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

 353.4

 1,686.8

 784.2

 54.1

 730.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 353.4

 1,686.8

 784.2

 54.1

 730.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 1,098.1

 1,146.2

 1,179.1

 1,179.1

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 159.0

 159.0

 160.0

 160.0

 -

 

 ხარჯები

 1,079.4

 1,125.8

 1,153.2

 1,153.2

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 609.7

 643.8

 654.4

 654.4

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 411.5

 440.1

 451.5

 451.5

 -

 

 სუბსიდიები

 40.0

 40.8

 40.0

 40.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 1.1

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 17.2

 1.1

 7.4

 7.4

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 18.7

 20.4

 25.9

 25.9

 -

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

 998.9

 1,094.2

 1,135.2

 1,135.2

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 159.0

 159.0

 160.0

 160.0

 -

 

 ხარჯები

 980.3

 1,073.8

 1,109.3

 1,109.3

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 609.7

 643.8

 654.4

 654.4

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 369.5

 430.0

 447.5

 447.5

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 1.1

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 7.4

 7.4

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 18.7

 20.4

 25.9

 25.9

 -

 05 02 01 01

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

 796.3

 792.5

 815.0

 815.0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 88.0

 88.0

 89.0

 89.0

 
 

 ხარჯები

 777.7

 772.1

 792.0

 792.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 411.1

 356.1

 360.3

 360.3

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 365.5

 416.0

 424.3

 424.3

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 1.1

 -

 -

 -

 
 

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 7.4

 7.4

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 18.7

 20.4

 23.0

 23.0

 

 05 02 01 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

 202.6

 301.7

 320.2

 320.2

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 71.0

 71.0

 71.0

 71.0

 
 

 ხარჯები

 202.6

 301.7

 317.3

 317.3

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 198.6

 287.7

 294.1

 294.1

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 4.0

 14.0

 23.2

 23.2

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 2.9

 2.9

 

 05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

 59.1

 12.0

 3.9

 3.9

 -

 

 ხარჯები

 59.1

 12.0

 3.9

 3.9

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 42.0

 10.1

 3.9

 3.9

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 0.8

 -

 -

 
 

 სხვა ხარჯები

 17.2

 1.1

 -

 -

 

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

 40.0

 40.0

 40.0

 40.0

 -

 

 ხარჯები

 40.0

 40.0

 40.0

 40.0

 -

 

 სუბსიდიები

 40.0

 40.0

 40.0

 40.0

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 3.0

 7.6

 5.1

 5.1

 -

 

 ხარჯები

 3.0

 7.6

 5.1

 5.1

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 3.0

 -

 -

 -

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 7.6

 5.1

 5.1

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 789.1

 938.9

 849.9

 849.9

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 19.0

 19.0

 19.0

 19.0

 -

 

 ხარჯები

 711.5

 768.9

 848.3

 848.3

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 89.3

 89.8

 99.6

 99.6

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 31.8

 47.7

 75.1

 75.1

 -

 

 სუბსიდიები

 47.2

 63.6

 67.2

 67.2

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 543.2

 567.6

 599.5

 599.5

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 0.2

 6.9

 6.9

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 77.7

 170.0

 1.6

 1.6

 -

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 198.8

 307.5

 161.1

 161.1

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 19.0

 19.0

 19.0

 19.0

 -

 

 ხარჯები

 121.1

 137.5

 159.5

 159.5

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 89.3

 89.8

 99.6

 99.6

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 31.8

 47.7

 59.9

 59.9

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 77.7

 170.0

 1.6

 1.6

 -

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

 121.1

 137.5

 159.5

 159.5

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 19.0

 19.0

 19.0

 19.0

 
 

 ხარჯები

 121.1

 137.5

 159.5

 159.5

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 89.3

 89.8

 99.6

 99.6

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 31.8

 47.7

 59.9

 59.9

 -

 06 01 02

 ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

 77.7

 170.0

 1.6

 1.6

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 77.7

 170.0

 1.6

 1.6

 

 06 02

 სოციალური დაცვა

 590.3

 631.4

 688.9

 688.9

 -

 

 ხარჯები

 590.3

 631.4

 688.9

 688.9

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 15.2

 15.2

 -

 

 სუბსიდიები

 47.2

 63.6

 67.2

 67.2

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 543.2

 567.6

 599.5

 599.5

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 0.2

 -

 6.9

 -

 06 02 01

 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი

 36.6

 35.3

 35.3

 35.3

 -

 

 ხარჯები

 36.6

 35.3

 35.3

 35.3

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 36.6

 35.3

 35.3

 35.3

 

 06 02 02

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

 33.6

 27.5

 39.5

 39.5

 -

 

 ხარჯები

 33.6

 27.5

 39.5

 39.5

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 33.6

 27.5

 39.5

 39.5

 

 06 02 03

 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

 65.1

 128.8

 143.0

 143.0

 -

 

 ხარჯები

 65.1

 128.8

 143.0

 143.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 65.1

 128.8

 143.0

 143.0

 

 06 02 04

 ცენტრ ,, იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა"

 11.7

 12.5

 13.0

 13.0

 -

 

 ხარჯები

 11.7

 12.5

 13.0

 13.0

 -

 

 სუბსიდიები

 11.7

 12.5

 13.0

 13.0

 

 06 02 05

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

 5.5

 7.4

 7.6

 7.6

 -

 

 ხარჯები

 5.5

 7.4

 7.6

 7.6

 -

 

 სუბსიდიები

 5.5

 7.4

 7.6

 7.6

 

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

 106.3

 90.0

 92.0

 92.0

 -

 

 ხარჯები

 106.3

 90.0

 92.0

 92.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 106.3

 90.0

 92.0

 92.0

 

 06 02 07

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

 9.8

 9.6

 12.5

 12.5

 -

 

 ხარჯები

 9.8

 9.6

 12.5

 12.5

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 9.8

 9.6

 12.5

 12.5

 

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

 52.2

 50.9

 51.1

 51.1

 -

 

 ხარჯები

 52.2

 50.9

 51.1

 51.1

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 0.7

 0.7

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 52.2

 50.9

 50.4

 50.4

 

 06 02 09

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

 56.1

 66.5

 63.0

 63.0

 -

 

 ხარჯები

 56.1

 66.5

 63.0

 63.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 56.1

 66.5

 63.0

 63.0

 

 06 02 10

 ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა"

 30.0

 36.0

 37.2

 37.2

 -

 

 ხარჯები

 30.0

 36.0

 37.2

 37.2

 -

 

 სუბსიდიები

 30.0

 36.0

 37.2

 37.2

 

 06 02 11

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

 0.6

 1.5

 2.0

 2.0

 -

 

 ხარჯები

 0.6

 1.5

 2.0

 2.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 0.6

 1.5

 2.0

 2.0

 

 06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

 33.2

 40.0

 62.0

 62.0

 -

 

 ხარჯები

 33.2

 40.0

 62.0

 62.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 33.2

 40.0

 62.0

 62.0

 

 06 02 13

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

 0.5

 1.0

 2.5

 2.5

 -

 

 ხარჯები

 0.5

 1.0

 2.5

 2.5

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 0.5

 1.0

 2.5

 2.5

 

 06 02 14

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

 74.4

 51.9

 98.2

 98.2

 -

 

 ხარჯები

 74.4

 51.9

 98.2

 98.2

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 14.5

 14.5

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 74.4

 51.7

 76.8

 76.8

 
 

 სხვა ხარჯები

 -

 0.2

 

 6.9

 

 06 02 15

 მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა

 69.9

 64.8

 15.6

 15.6

 -

 

 ხარჯები

 69.9

 64.8

 15.6

 15.6

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 69.9

 64.8

 15.6

 15.6

 

 06 02 16

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

 4.9

 7.7

 8.4

 8.4

 -

 

 ხარჯები

 4.9

 7.7

 8.4

 8.4

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 7.7

 8.4

 8.4

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 4.9

 -

 -

   

 06 02 17

 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

 -

 -

 6.0

 6.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 6.0

 6.0

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 -

 1.0

 1.0

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 5.0

 5.0

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელივლადიმერ ნანაძე