,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის N 35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის N 35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/12/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.140.016439
23
18/12/2020
ვებგვერდი, 21/12/2020
190020020.35.140.016439
,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის N 35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2020 წლის 18 დეემბერი

დაბა ასპინძა

,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ასპინძის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №35 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2019წ. 190020020.35.140.016411) კერძოდ, შეიცვალოს: დადგენილების  1-ლი; მე-2; მე-7 მუხლები; მე-8 მუხლის პირველი აბზაცი და ა) ქვეპუნქტი; მე-9 მუხლი; მე-11 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტები; მე-12 მუხლი  და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით.                                        
 

 

,,მუხლი 1. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 386,7

9 026,9

4 242,2

4 784,7

11 337,4

5 981,6

5 355,8

შემოსავლები

9 078,4

8 986,5

4 242,2

4 744,2

11 337,4

5 981,6

5 355,8

არაფინანსური აქტივების კლება

308,3

40,4

0,0

40,4

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

8 215,0

10 151,0

4 199,1

5 951,9

12 190,7

6 253,0

5 937,7

ხარჯები

3 287,4

4 263,0

362,0

3 901,1

4 313,2

56,6

4 256,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 927,5

5 863,2

3 837,1

2 026,1

7 826,5

6 196,4

1 630,1

ვალდებულებების კლება

0,0

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

ნაშთის

ცვლილება

1171,8

-1124,1

43,2

-1167,3

-853,3

-271,4

-581,9

 

მუხლი 2. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 078,4

3 704,4

5 374,0

8 986,5

4 242,2

4 744,2

11 337,4

5 981,6

5 355,8

გადასახადები

4 060,4

0,0

4 060,4

3 119,3

0,0

3 119,3

4 025,8

0,0

4 025,8

გრანტები

4 399,4

3 704,4

695,0

5 268,2

4 242,2

1 026,0

6 861,6

5 981,6

880,0

სხვა შემოსავლები

618,7

0,0

618,7

598,9

0,0

598,9

450,0

0,0

450,0

ხარჯები

3 287,4

0,0

3 287,4

4 263,0

362,0

3 901,1

4 313,2

56,6

4 256,7

შრომის ანაზღაურება

947,2

0,0

947,2

1 076,2

0,0

1 076,2

1 198,0

0,0

1 198,0

საქონელი და მომსახურება

726,8

0,0

726,8

1 019,7

68,2

951,5

1 056,7

49,0

1 007,7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,7

0,0

24,7

32,1

0,0

32,1

სუბსიდიები

1 194,4

0,0

1 194,4

1 349,8

0,0

1 349,8

1 414,9

0,0

1 414,9

გრანტები

0,0

0,0

0,0

15,5

0,0

15,5

18,9

0,0

18,9

სოციალური უზრუნველყოფა

227,4

0,0

227,4

271,7

0,0

271,7

339,2

0,0

339,2

სხვა ხარჯები

144,9

0,0

144,9

505,4

293,8

211,6

253,5

7,5

245,9

საოპერაციო სალდო

5 791,0

3 704,4

2 086,6

4 723,4

3 880,3

843,2

7 024,2

5 925,1

1 099,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 619,2

3 574,4

1 044,8

5 822,8

3 837,1

1 985,7

7 826,5

6 196,4

1 630,1

ზრდა

4 927,5

3 574,4

1 353,1

5 863,2

3 837,1

2 026,1

7 826,5

6 196,4

1 630,1

კლება

308,3

0,0

308,3

40,4

0,0

40,4

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

1 171,8

130,0

1 041,8

-1 099,3

43,2

-1 142,5

-802,3

-271,3

-531,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 171,8

130,0

1 041,8

-1 124,1

43,2

-1 167,3

-853,3

-271,3

-581,9

ზრდა

1 171,8

130,0

1 041,8

43,2

43,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 171,8

130,0

1 041,8

43,2

43,2

 

0,0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

1 167,3

0,0

1 167,3

853,3

271,3

581,9

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

1 167,3

 

1 167,3

853,3

271,3

581,9

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

-24,7

0,0

-24,7

-51,0

0,0

-51,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 7. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 4 313,2 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ . კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

3 287,4

0,0

3 287,4

4 263,0

362,0

3 901,1

4 313,2

56,6

4 256,7

 

შრომის ანაზღაურება

947,2

0,0

947,2

1 076,2

0,0

1 076,2

1 198,0

0,0

1 198,0

 

საქონელი და მომსახურება

726,8

0,0

726,8

1 019,7

68,2

951,5

1 056,7

49,0

1 007,7

 

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,7

0,0

24,7

32,1

0,0

32,1

 

სუბსიდიები

1 194,4

0,0

1 194,4

1 349,8

0,0

1 349,8

1 414,9

0,0

1 414,9

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

15,5

0,0

15,5

18,9

0,0

18,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

227,4

0,0

227,4

271,7

0,0

271,7

339,2

0,0

339,2

 

სხვა ხარჯები

144,9

0,0

144,9

505,4

293,8

211,6

253,5

7,5

245,9

 

მუხლი 8. ასპინძის მუნისიპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 826,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 826,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:`

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერე

საკუთარი შემოსავლები

მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

48,1

0,0

48,1

357,1

15,6

341,5

269,0

0,7

268,3

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 589,7

3 574,4

1 015,3

4 367,6

2 897,3

1 470,2

7 039,3

5 749,2

1 290,1

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

განათლება

5,3

0,0

5,3

746,4

548,2

198,2

391,1

347,1

44,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

284,4

0,0

284,4

14,3

0,0

14,3

16,2

0,0

16,2

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

 სულ ჯამი

4 927,5

3 574,4

1 353,1

5 863,2

3 837,1

2 026,1

7 826,5

6 196,3

1 630,2


 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც. 

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები

1 435,0

0,0

1 435,0

1 908,0

15,6

1 892,4

2 149,0

0,7

2 148,3

7011

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 388,3

0,0

1 388,3

1 856,7

15,6

1 841,1

2 006,8

0,7

2 006,1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 388,3

0,0

1 388,3

1 856,7

15,6

1 841,1

2 006,8

0,7

2 006,1

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

46,7

0,0

46,7

51,3

0,0

51,3

142,3

0,0

142,3

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

65,1

0,0

65,1

75,4

0,0

75,4

93,5

0,0

93,5

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 698,3

3 574,4

1 123,9

3 828,9

2 393,6

1 435,3

6 191,4

4 972,1

1 219,3

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

136,7

0,0

136,7

710,0

293,8

416,2

711,2

304,2

407,0

70421

სოფლის მეურნეობა

136,7

0,0

136,7

710,0

293,8

416,2

711,2

304,2

407,0

70443

მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

4 561,6

3 574,4

987,2

3 119,0

2 099,9

1 019,1

5 480,1

4 667,9

812,3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4 561,6

3 574,4

987,2

3 119,0

2 099,9

1 019,1

5 480,1

4 667,9

812,3

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

705

გარემოს დაცვა

228,5

0,0

228,5

567,0

273,2

293,7

607,4

285,4

322,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

228,5

0,0

228,5

266,1

0,0

266,1

280,0

0,0

280,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

300,9

273,2

27,6

327,4

285,4

42,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

209,6

0,0

209,6

1 134,2

524,2

609,9

1 041,5

499,3

542,2

7061

ბინათმშენებლობა

7,3

0,0

7,3

564,3

524,2

40,0

41,3

15,3

25,9

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

7,2

626,1

483,9

142,2

7064

გარე განათება

161,8

0,0

161,8

297,0

0,0

297,0

226,5

0,0

226,5

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში( საპროექტო)

40,5

0,0

40,5

265,6

0,0

265,6

147,7

0,0

147,7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60,0

0,0

60,0

434,4

376,0

58,5

182,7

99,3

83,3

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

377,9

376,0

1,9

0,0

0,0

0,0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

377,9

376,0

1,9

0,0

0,0

0,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60,0

0,0

60,0

56,6

0,0

56,6

71,8

0,0

71,8

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,9

99,3

11,6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

857,5

0,0

857,5

645,9

0,0

645,9

655,8

0,0

655,8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

175,8

0,0

175,8

189,0

0,0

189,0

204,0

0,0

204,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

595,1

0,0

595,1

344,7

0,0

344,7

343,3

0,0

343,3

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50,0

0,0

50,0

64,7

0,0

64,7

63,5

0,0

63,5

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

36,7

0,0

36,7

47,6

0,0

47,6

45,0

0,0

45,0

709

განათლება

419,7

0,0

419,7

1 280,7

616,4

664,3

936,2

396,2

540,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

419,7

0,0

419,7

765,1

268,4

496,7

524,9

6,9

518,1

7092

ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

515,6

348,0

167,6

411,2

389,3

21,9

710

სოციალური დაცვა

241,3

0,0

241,3

276,5

0,0

276,5

333,2

0,0

333,2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

111,8

0,0

111,8

116,0

0,0

116,0

120,0

0,0

120,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

84,2

0,0

84,2

93,6

0,0

93,6

100,0

0,0

100,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

27,6

0,0

27,6

22,4

0,0

22,4

20,0

0,0

20,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

129,5

0,0

129,5

160,5

0,0

160,5

213,2

0,0

213,2

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,2

0,0

42,2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141,0

0,0

141,0

 

სულ

8 215,0

3 574,4

4 640,5

10 151,0

4 199,1

5 951,9

12 190,7

6 253,0

5 937,7


 

მუხლი 11. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტები

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 515,9 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის
გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

301,2

710,9

515,9

06 01

ჯანდაცვა

60,0

434,4

182,7

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

60,0

56,6

71,8

06 01 02

ამბულატორიები

0,0

377,9

110,9

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

241,3

276,5

333,2

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

34,6

35,9

42,2

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

84,2

93,6

100,0

06 02 03

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

27,6

22,4

30,0

06 02 04

ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

0,0

0,0

1,0

06 02 05

სოციალური დახმარებები

74,8

104,6

140,0

06 02 06

()იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

20,0

20,0

20,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა

დაფინანსება
/ათას ლარში/

2020 წელი

06 01 01

71,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ასპინძის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი

 

პროგრამის აღწერა

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა,პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის,სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება, თამბაქოს კონტროლის მონიტორინგი...

 

პროგრამის მიზანი

სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით;

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიები

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 02

110,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ამბულატორიული მომსახურეობის მიწოდების მიზნით საჯარო შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და ამ სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამბულატორების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

სოფლის მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურეობის ხელმისაწვდომლობა.


სოციალური უზრუნველყოფა

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

42,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური

დპროგრამის აღწერა და მიზანი

ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 50 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო პოლისით, არასრულად დაფინანსებული ან დაფინანსების გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციებისთანადაფინანსება:

 

ა. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ან/და ბინადრობის უფლების მქონე მოქალაქეების, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 000-ზე ნაკლებს, ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება შეადგენს:

ა.ა. 1000 ლარამდე 50%;

ა.ბ. 2000 ლარამდე 40%;

ა.გ. 2000 - 4000 ლარამდე 35%;

ა.დ. 4 000 ლარიდან ზევით არა უმეტეს 1500 (ერთიათას ხუთასი) ლარისა.

 

ბ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები,ან/და ბინადრობის უფლების მქონე მოქალაქეების, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 75 000-ზე ნაკლებს, ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება შეადგენს:

ბ.ა. 500 ლარამდე სრულად;

ბ.ბ. 500 ლარიდან 1500 ლარამდე 50%;

ბ.გ. 1 500 ლარიდან 3000 ლარამდე 40%;

ბ.დ. 3 000 ლარიდან ზემოთ არაუმეტეს 1500 ლარისა.

 

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად (ბოლო 9 თვის განმავლობაში) მცხოვრები ან/და ბინადრობის უფლების მქონე იმ მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება, რომელთა დასაფინანსებელი თანხა აღემატება 300 (სამას) ლარს, მუნიციპალური თანადაფინანსება შეადგენს:

ა. 1500 ლარამდე 50%;

ბ. 2000 ლარამდე 40%;

გ. 2000-4000 ლარამდე 35%;

დ. 4000 ლარიდან ზევით არა უმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა.

 

4. თანადაფინანსება განხორციელდება სამკურნალო დაწესებულებიდან პაციენტის მიერ

წარმოდგენილი ოპერაციამდელი (წინასწარ გაცემული) და ოპერაციის შემდგომ

წარმოდგენილი დოკუმენტების შესაბამისად.

 
 2019 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 98 ბენეფიციარმა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახორი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და რეგისტრირებული ოჯახების ახალდაბადებულ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთ და დევნილთ სარიტუალო ხარჯები

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

1,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახორი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები

„ვეტერანისა“ და „იძულებით გადაადგილებულის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი

მოქალაქეების სარიტუალო ხარჯების დაფარვა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული

ნორმატივის შესაბამისად: „ვეტერანისათვის“ 250 (ორას ორმოცდაათი) და

„დევნილისათვის“ 200(ორასი) ლარის ოდენობით ოჯახის წევრის, ნათესავის ან/და

მემკვიდრის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით.

მოსალოდნელი შედეგი

,,ვეტერანისა და დევნილის,, სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სოციალური დახმარებები

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

140,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახორი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიანი ოჯახების (არასრულწლოვანი ოთხი და მეტი შვილი) ოჯახების მატერიალური დახმარება; მეორე მსოფლიო ომის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მებრძოლ ომისა და სამხედრო ძალების დაინვალიდებულ ვეტერანთათვის, ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული პირების ოჯახებისათვის; იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ხარჯი; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულთა დახმარება; დედ–მამით ობოლ არასრულწლოვანთათვის დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთათვის და სხვადასხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე.

 მუნიციპალიტეტში მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობის ზრდა.

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის არსებითი საჭიროებითა და ცხოვრების შესაბამისი სტანდარტებით უზრუნველყოფა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ცენტრი უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ დაცვას და უქმნის მათ საჭირო პირობებს განვითარების, შემოქმედებითი და საწარმოო შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირების სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთნ ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.

 

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 24,3 ათასი ლარს და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. 

 შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის
გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 500,1

1 983,4

2 242,6

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 453,4

1 932,1

 2 100,3

01 01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

434,8

454,3

497,6

01 01 02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

953,5

1 402,4

1 509,2

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

65,1

75,4

93,5

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

46,7

51,3

142,3


 

მუხლი 12. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

8 215,0

3 574,4

4 640,5

10 151,0

4 199,1

5 951,9

12 190,7

6 253,0

5 937,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85,0

0,0

85,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

ხარჯები

3 287,4

0,0

3 287,4

4 263,0

362,0

3 901,1

4 313,2

56,6

4 256,7

შრომის ანაზღაურება

947,2

0,0

947,2

1 076,2

0,0

1 076,2

1 198,0

0,0

1 198,0

საქონელი და მომსახურება

726,8

0,0

726,8

1 019,7

68,2

951,5

1 056,7

49,0

1 007,7

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,7

0,0

24,7

32,1

0,0

32,1

სუბსიდიები

1 194,4

0,0

1 194,4

1 349,8

0,0

1 349,8

1 414,9

0,0

1 414,9

გრანტები

0,000

0,000

0,000

15,5

0,0

15,5

18,9

0,0

18,9

სოციალური უზრუნველყოფა

227,4

0,0

227,4

271,7

0,0

271,7

339,2

0,0

339,2

სხვა ხარჯები

144,9

0,0

144,9

505,4

293,8

211,6

253,5

7,5

245,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 927,5

3 574,4

1 353,1

5 863,2

3 837,1

2 026,1

7 826,5

6 196,4

1 630,1

ძირითადი აქტივები

4 926,8

3 574,4

1 352,4

5 863,2

3 837,1

2 026,1

7 826,5

6 196,4

1 630,1

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

მართველობა და საერთო დანშინულების ხარჯები

1 500,1

0,0

1 500,1

1 983,4

15,6

1 967,8

2 242,6

0,7

2 241,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85,0

0,0

85,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

ხარჯები

1 452,0

0,0

1 452,0

1 601,6

0,0

1 601,6

1 922,6

0,0

1 922,6

შრომის ანაზღაურება

947,2

0,0

947,2

1 076,2

0,0

1 076,2

1 198,0

0,0

1 198,0

საქონელი და მომსახურება

371,3

0,0

371,3

373,0

0,0

373,0

494,9

0,0

494,9

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,7

0,0

24,7

32,1

0,0

32,1

გრანტები

0,000

0,000

0,000

12,5

0,0

12,5

18,9

0,0

18,9

სოციალური უზრუნველყოფა

6,2

0,0

6,2

15,2

0,0

15,2

26,0

0,0

26,0

სხვა ხარჯები

80,7

0,0

80,7

99,9

0,0

99,9

152,8

0,0

152,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,1

0,0

48,1

357,1

15,6

341,5

269,0

0,7

268,3

ძირითადი აქტივები

48,1

0,0

48,1

357,1

15,6

341,5

269,0

0,7

268,3

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 453,4

0,0

1 453,4

1 932,1

15,6

1 916,5

2 100,3

0,7

2 099,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85,0

0,0

85,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

ხარჯები

1 405,3

0,0

1 405,3

1 575,0

0,0

1 575,0

1 831,3

0,0

1 831,3

შრომის ანაზღაურება

947,2

0,0

947,2

1 076,2

0,0

1 076,2

1 198,0

0,0

1 198,0

საქონელი და მომსახურება

371,3

0,0

371,3

373,0

0,0

373,0

464,9

0,0

464,9

გრანტები

0,000

0,000

0,000

12,5

0,0

12,5

18,9

0,0

18,9

სოციალური უზრუნველყოფა

6,2

0,0

6,2

15,2

0,0

15,2

26,0

0,0

26,0

სხვა ხარჯები

80,7

0,0

80,7

98,1

0,0

98,1

123,5

0,0

123,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,1

0,0

48,1

357,1

15,6

341,5

269,0

0,7

268,3

ძირითადი აქტივები

48,1

0,0

48,1

357,1

15,6

341,5

269,0

0,7

268,3

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

434,9

0,0

434,9

454,3

0,0

454,3

497,6

0,0

497,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

 

18,0

22,0

 

22,0

22,0

 

22,0

ხარჯები

433,0

0,0

433,0

454,3

0,0

454,3

495,6

0,0

495,6

შრომის ანაზღაურება

309,8

0,0

309,8

324,1

0,0

324,1

354,5

0,0

354,5

საქონელი და მომსახურება

59,2

0,0

59,2

58,6

0,0

58,6

65,1

0,0

65,1

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

0,0

1,8

8,6

0,0

8,6

6,0

0,0

6,0

სხვა ხარჯები

62,1

0,0

62,1

62,9

0,0

62,9

70,0

0,0

70,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

ძირითადი აქტივები

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

953,5

0,0

953,5

1 402,4

15,6

1 386,8

1 509,2

0,7

1 508,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63,0

 

63,0

68,0

 

68,0

68,0

 

68,0

ხარჯები

907,2

0,0

907,2

1 045,4

0,0

1 045,4

1 242,2

0,0

1 242,2

შრომის ანაზღაურება

604,8

0,0

604,8

716,4

0,0

716,4

795,0

0,0

795,0

საქონელი და მომსახურება

280,6

0,0

280,6

279,1

0,0

279,1

358,3

0,0

358,3

გრანტები

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

18,9

0,0

18,9

სოციალური უზრუნველყოფა

4,4

0,0

4,4

3,8

0,0

3,8

20,0

0,0

20,0

სხვა ხარჯები

17,4

0,0

17,4

33,6

0,0

33,6

50,0

0,0

50,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,2

0,0

46,2

357,1

15,6

341,5

267,0

0,7

266,3

ძირითადი აქტივები

46,2

0,0

46,2

357,1

15,6

341,5

267,0

0,7

266,3

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

65,1

0,0

65,1

75,4

0,0

75,4

93,5

0,0

93,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

ხარჯები

65,1

0,0

65,1

75,4

0,0

75,4

93,5

0,0

93,5

შრომის ანაზღაურება

32,5

0,0

32,5

35,7

0,0

35,7

48,5

0,0

48,5

საქონელი და მომსახურება

31,4

0,0

31,4

35,3

0,0

35,3

41,5

0,0

41,5

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

1,2

1,6

0,0

1,6

3,5

0,0

3,5

საერთო დანიშნულების ხარჯები

46,7

0,000

46,676

51,3

0,0

51,3

142,3

0,0

142,3

ხარჯები

46,7

0,00

46,68

26,5

0,0

26,5

91,3

0,0

91,3

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,7

0,0

24,7

32,1

0,0

32,1

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

29,3

0,0

29,3

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,3

0,0

24,3

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,3

0,0

24,3

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,3

0,0

24,3

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

46,7

0,0

46,7

49,7

0,0

49,7

83,0

0,0

83,0

ხარჯები

46,7

0,0

46,7

24,9

0,0

24,9

32,1

0,0

32,1

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,7

0,0

24,7

32,1

0,0

32,1

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თნხები

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

5,0

0,0

5,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

5,0

0,0

5,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

5,0

0,0

5,0

საგანგებო მდგომარეობასთნ დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 907,9

3 574,4

1 333,4

5 264,0

3 191,1

2 072,9

7 560,3

5 756,8

1 803,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

318,1

0,0

318,1

896,4

293,8

602,6

521,0

7,5

513,5

საქონელი და მომსახურება

88,7

0,0

88,7

265,1

0,0

265,1

197,3

0,0

197,3

სუბსიდიები

218,3

0,0

218,3

294,4

0,0

294,4

295,0

0,0

295,0

სხვა ხარჯები

11,2

0,0

11,2

336,9

293,8

43,1

28,7

7,5

21,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 589,7

3 574,4

1 015,3

4 367,6

2 897,3

1 470,2

7 039,3

5 749,2

1 290,1

ძირითადი აქტივები

4 589,7

3 574,4

1 015,3

4 367,6

2 897,3

1 470,2

7 039,3

5 749,2

1 290,1

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

4 561,6

3 574,4

987,2

3 119,0

2 099,9

1 019,1

5 480,1

4 667,9

812,3

ხარჯები

2,4

0,0

2,4

162,9

0,0

162,9

75,3

0,0

75,3

საქონელი და მომსახურება

2,4

0,0

2,4

162,7

0,0

162,7

75,3

0,0

75,3

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 559,2

3 574,4

984,8

2 956,0

2 099,9

856,2

5 404,8

4 667,9

737,0

ძირითადი აქტივები

4 559,2

3 574,4

984,8

2 956,0

2 099,9

856,2

5 404,8

4 667,9

737,0

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

305,8

0,0

305,8

1 362,4

797,5

564,9

1 406,3

784,7

621,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

302,4

0,0

302,4

714,9

293,8

421,1

437,7

7,5

430,2

საქონელი და მომსახურება

76,8

0,0

76,8

91,8

0,0

91,8

114,0

0,0

114,0

სუბსიდიები

218,3

0,0

218,3

294,4

0,0

294,4

295,0

0,0

295,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,4

0,0

3,4

647,6

503,7

143,8

968,6

777,1

191,4

ძირითადი აქტივები

3,4

0,0

3,4

647,6

503,7

143,8

968,6

777,1

191,4

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

7,2

626,1

483,9

142,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

7,2

626,1

483,9

142,2

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

7,2

626,1

483,9

142,2

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

161,8

0,0

161,8

297,0

0,0

297,0

226,5

0,0

226,5

ხარჯები

161,8

0,0

161,8

196,3

0,0

196,3

224,0

0,0

224,0

საქონელი და მომსახურება

76,8

0,0

76,8

91,8

0,0

91,8

114,0

0,0

114,0

სუბსიდიები

85,0

 

85,0

104,5

 

104,5

110,0

 

110,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

100,7

0,0

100,7

2,5

0,0

2,5

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

100,7

0,0

100,7

2,5

0,0

2,5

აიპ გარე განათება

85,0

0,0

85,0

104,5

0,0

104,5

110,0

0,0

110,0

ხარჯები

85,0

0,0

85,0

104,5

0,0

104,5

110,0

0,0

110,0

სუბსიდიები

85,0

 

85,0

104,5

 

104,5

110,0

 

110,0

გარე განათების ექსპლოატაცია

76,8

0,0

76,8

192,5

0,0

192,5

116,5

0,0

116,5

ხარჯები

76,8

0,0

76,8

91,8

0,0

91,8

114,0

0,0

114,0

საქონელი და მომსახურება

76,8

0,0

76,8

91,8

0,0

91,8

114,0

0,0

114,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

100,7

0,0

100,7

2,5

0,0

2,5

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

100,7

0,0

100,7

2,5

0,0

2,5

სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

136,7

0,0

136,7

193,0

0,0

193,0

185,0

0,0

185,0

ხარჯები

133,3

0,0

133,3

189,9

0,0

189,9

185,0

0,0

185,0

სუბსიდიები

133,3

 

133,3

189,9

0,0

189,9

185,0

 

185,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,4

0,0

3,4

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

3,4

0,0

3,4

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

ბინათმშენებლობა

7,3

0,0

7,3

564,3

524,2

40,0

41,3

15,3

25,9

ხარჯები

7,3

0,0

7,3

328,7

293,8

35,0

28,7

7,5

21,2

სხვა ხარჯები

7,3

0,0

7,3

328,7

293,8

35,0

28,7

7,5

21,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

235,6

230,5

5,1

12,6

7,8

4,8

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

235,6

230,5

5,1

12,6

7,8

4,8

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0,0

0,0

0,0

300,9

273,2

27,6

327,4

285,4

42,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

300,9

273,2

27,6

327,4

285,4

42,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

300,9

273,2

27,6

327,4

285,4

42,0

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

40,5

0,0

40,5

265,6

0,0

265,6

147,7

0,0

147,7

ხარჯები

13,4

0,0

13,4

18,6

0,0

18,6

8,0

0,0

8,0

საქონელი და მომსახურება

9,5

0,0

9,5

10,7

0,0

10,7

8,0

0,0

8,0

სხვა ხარჯები

3,9

0,0

3,9

7,9

0,0

7,9

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,1

0,0

27,1

247,0

0,0

247,0

139,7

0,0

139,7

ძირითადი აქტივები

27,1

0,0

27,1

247,0

0,0

247,0

139,7

0,0

139,7

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

517,0

293,8

223,2

526,2

304,2

222,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

517,0

293,8

223,2

526,2

304,2

222,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

517,0

293,8

223,2

526,2

304,2

222,0

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

228,5

0,0

228,5

266,1

0,0

266,1

280,0

0,0

280,0

ხარჯები

228,5

0,0

228,5

266,1

0,0

266,1

280,0

0,0

280,0

საქონელი და მომსახურება

228,5

0,0

228,5

266,1

0,0

266,1

280,0

0,0

280,0

დასუფთავების ღონისძიებები

228,5

0,0

228,5

266,1

0,0

266,1

280,0

0,0

280,0

ხარჯები

228,5

0,0

228,5

266,1

0,0

266,1

280,0

0,0

280,0

საქონელი და მომსახურება

228,5

0,0

228,5

266,1

0,0

266,1

280,0

0,0

280,0

განათლება

419,7

0,0

419,7

1 280,7

616,4

664,3

936,2

396,2

540,0

ხარჯები

414,4

0,0

414,4

534,3

68,2

466,1

545,0

49,0

496,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

68,2

68,2

0,0

49,0

49,0

0,0

სუბსიდიები

414,4

0,0

414,4

466,1

0,0

466,1

496,0

0,0

496,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0,0

5,3

746,4

548,2

198,2

391,1

347,1

44,0

ძირითადი აქტივები

5,3

0,0

5,3

299,0

548,2

198,2

391,1

347,1

44,0

სკოლამდელი განათლება

419,7

0,0

419,7

765,1

268,4

496,7

524,9

6,9

518,1

ხარჯები

414,4

0,0

414,4

466,1

0,0

466,1

496,0

0,0

496,0

სუბსიდიები

414,4

0,0

414,4

466,1

0,0

466,1

496,0

0,0

496,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0,0

5,3

299,0

268,4

30,6

29,0

6,9

22,1

ძირითადი აქტივები

5,3

0,0

5,3

299,0

268,4

30,6

29,0

6,9

22,1

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება

419,7

0,0

419,7

470,4

0,0

470,4

517,7

0,0

517,7

ხარჯები

414,4

0,0

414,4

466,1

0,0

466,1

496,0

0,0

496,0

სუბსიდიები

414,4

 

414,4

466,1

 

466,1

496,0

 

496,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0,0

5,3

4,3

0,0

4,3

21,7

0,0

21,7

ძირითადი აქტივები

5,3

0,0

5,3

4,3

0,0

4,3

21,7

0,0

21,7

ბაღების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

294,7

268,4

26,3

7,2

6,9

0,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

294,7

268,4

26,3

7,2

6,9

0,4

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

294,7

268,4

26,3

7,2

6,9

0,4

საჯარო სკოლები

0,0

0,0

0,0

515,6

348,0

167,6

411,2

389,3

21,9

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

68,2

68,2

0,0

49,0

49,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

68,2

68,2

0,0

49,0

49,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

447,4

279,8

167,6

362,2

340,2

21,9

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

447,4

279,8

167,6

362,2

340,2

21,9

ზიგადი საჯარო სკოლები

0,0

0,0

0,0

515,6

348,0

167,6

411,2

389,3

21,9

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

68,2

68,2

0,0

49,0

49,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

68,2

68,2

0,0

49,0

49,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

447,4

279,8

167,6

362,2

340,2

21,9

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

447,4

279,8

167,6

362,2

340,2

21,9

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

857,5

0,0

857,5

645,9

0,0

645,9

655,8

0,0

655,8

ხარჯები

573,1

0,0

573,1

631,6

0,0

631,6

639,6

0,0

639,6

საქონელი და მომსახურება

38,4

0,0

38,4

47,3

0,0

47,3

35,5

0,0

35,5

სუბსიდიები

481,8

0,0

481,8

512,7

0,0

512,7

532,1

0,0

532,1

გრანტები

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

53,0

0,0

53,0

68,6

0,0

68,6

72,0

0,0

72,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

283,0

0,0

284,4

14,3

0,0

14,3

16,2

0,0

16,2

ძირითადი აქტივები

283,7

0,0

283,7

14,3

0,0

14,3

16,2

0,0

16,2

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

175,8

0,0

175,8

189,0

0,0

189,0

204,0

0,0

204,0

ხარჯები

175,6

0,0

175,6

187,6

0,0

187,6

201,3

0,0

201,3

საქონელი და მომსახურება

3,5

0,0

3,5

4,2

0,0

4,2

5,0

0,0

5,0

სუბსიდიები

170,0

0,0

170,0

181,0

0,0

181,0

192,3

0,0

192,3

სხვა ხარჯები

2,0

0,0

2,0

2,4

0,0

2,4

4,0

0,0

4,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,2

0,0

0,2

1,4

0,0

1,4

2,7

0,0

2,7

ძირითადი აქტივები

0,2

0,0

0,2

1,4

0,0

1,4

2,7

0,0

2,7

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

5,5

0,0

5,5

6,6

0,0

6,6

9,0

0,0

9,0

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

6,6

0,0

6,6

9,0

0,0

9,0

საქონელი და მომსახურება

3,5

0,0

3,5

4,2

0,0

4,2

5,0

0,0

5,0

სხვა ხარჯები

2,0

0,0

2,0

2,4

0,0

2,4

4,0

0,0

4,0

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

170,3

0,0

170,3

182,4

0,0

182,4

195,0

0,0

195,0

ხარჯები

170,0

0,0

170,0

181,0

0,0

181,0

192,3

0,0

192,3

სუბსიდიები

170,0

0,0

170,0

181,0

0,0

181,0

192,3

0,0

192,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,2

0,0

0,2

1,4

0,0

1,4

2,7

0,0

2,7

ძირითადი აქტივები

0,2

0,0

0,2

1,4

0,0

1,4

2,7

0,0

2,7

სპორტული კლუბი

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

10,0

 

10,0

0,0

 

 

0,0

 

 

()იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

110,3

0,0

110,3

122,4

0,0

122,4

135,0

0,0

135,0

ხარჯები

110,1

0,0

110,1

121,0

0,0

121,0

132,3

0,0

132,3

სუბსიდიები

110,1

 

110,1

121,0

 

121,0

132,3

 

132,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,2

0,0

0,2

1,4

0,0

1,4

2,7

0,0

2,7

ძირითადი აქტივები

0,2

0,0

0,2

1,4

0,0

1,4

2,7

0,0

2,7

()იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

სუბსიდიები

50,0

 

50,0

60,0

 

60,0

60,0

 

60,0

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

595,1

0,0

595,1

344,7

0,0

344,7

343,3

0,0

343,3

ხარჯები

311,7

0,0

311,7

331,7

0,0

331,7

339,8

0,0

339,8

სუბსიდიები

301,2

0,0

311,7

331,7

0,0

331,7

339,8

0,0

339,8

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,0

0,0

283,4

12,9

0,0

12,9

0,0

0,0

3,5

ძირითადი აქტივები

282,7

0,0

282,7

12,9

0,0

12,9

3,5

0,0

3,5

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

595,1

0,0

595,1

344,7

0,0

344,7

343,3

0,0

343,3

ხარჯები

311,7

0,0

311,7

331,7

0,0

331,7

339,8

0,0

339,8

სუბსიდიები

301,2

0,0

311,7

331,7

0,0

331,7

339,8

0,0

339,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,0

0,0

283,4

12,9

0,0

12,9

0,0

0,0

3,5

ძირითადი აქტივები

282,7

0,0

282,7

12,9

0,0

12,9

3,5

0,0

3,5

ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

10,1

0,0

10,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

10,1

0,0

10,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

10,1

 

10,1

0,0

 

 

0,0

 

 

()იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი

143,8

0,0

143,8

169,9

0,0

169,9

170,0

0,0

170,0

ხარჯები

143,1

0,0

143,1

169,9

0,0

169,9

170,0

0,0

170,0

სუბსიდიები

143,1

 

143,1

169,9

 

169,9

170,0

 

170,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთავარი ბიბლიოთეკა

60,9

0,0

60,9

64,3

0,0

64,3

65,0

0,0

65,0

ხარჯები

59,5

0,0

59,5

61,8

0,0

61,8

61,5

0,0

61,5

სუბსიდიები

46,5

0,0

59,5

61,8

 

61,8

61,5

 

61,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

ძირითადი აქტივები

1,4

0,0

1,4

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

სახელოვნებო სკოლები

97,0

0,0

97,0

100,0

0,0

100,0

108,3

0,0

108,3

ხარჯები

97,0

0,0

97,0

100,0

0,0

100,0

108,3

0,0

108,3

სუბსიდიები

99,5

 

97,0

100,0

 

100,0

108,3

 

108,3

ასპინძის .რუსთაველის სახელობის სახალხო მუზეუმი

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

2,0

 

2,0

0,0

 

 

0,0

 

 

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

281,3

0,0

281,3

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281,3

0,0

281,3

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

281,3

0,0

281,3

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

36,7

0,0

36,7

47,6

0,0

47,6

45,0

0,0

45,0

ხარჯები

35,9

0,0

35,9

47,6

0,0

47,6

35,0

0,0

35,0

საქონელი და მომსახურება

34,9

0,0

34,9

43,1

0,0

43,1

30,5

0,0

30,5

გრანტები

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,5

4,5

0,0

4,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

ძირითადი აქტივები

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

რელიგია

50,0

0,0

50,0

64,7

0,0

64,7

63,5

0,0

63,5

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

64,7

0,0

64,7

63,5

0,0

63,5

სხვა ხარჯები

50,0

0,0

50,0

64,7

0,0

64,7

63,5

0,0

63,5

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

301,2

0,0

301,2

710,9

376,0

335,0

515,9

99,3

416,6

ხარჯები

301,2

0,0

301,2

333,1

0,0

333,1

405,0

0,0

405,0

სუბსიდიები

80,0

0,0

80,0

76,6

0,0

76,6

91,8

0,0

91,8

სოციალური უზრუნველყოფა

221,3

0,0

221,3

256,5

0,0

256,5

313,2

0,0

313,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

ჯანდაცვა

60,0

0,0

60,0

434,4

376,0

58,5

182,7

99,3

83,3

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

56,6

0,0

56,6

71,8

0,0

71,8

სუბსიდიები

60,0

0,0

60,0

56,6

0,0

56,6

71,8

0,0

71,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

60,0

0,0

60,0

56,6

0,0

56,6

71,8

0,0

71,8

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

56,6

0,0

56,6

71,8

0,0

71,8

სუბსიდიები

60,0

 

60,0

56,6

0,0

56,6

71,8

 

71,8

ამბულატორიები

0,0

0,0

0,0

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

სოციალური უზრუნველყოფა

241,3

0,0

241,3

276,5

0,0

276,5

333,2

0,0

333,2

ხარჯები

241,3

0,0

241,3

276,5

0,0

276,5

333,2

0,0

333,2

სუბსიდიები

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

სოციალური უზრუნველყოფა

221,3

0,0

221,3

256,5

0,0

256,5

313,2

0,0

313,2

უფასო სასადილოს დაფინანსება

34,6

0,0

34,6

35,9

0,0

35,9

42,2

0,0

42,2

ხარჯები

34,6

0,0

34,6

35,9

0,0

35,9

42,2

0,0

42,2

სოციალური უზრუნველყოფა

34,6

0,0

34,6

35,9

0,0

35,9

42,2

0,0

42,2

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

84,2

0,0

84,2

93,6

0,0

93,6

100,0

0,0

100,0

ხარჯები

84,2

0,0

84,2

93,6

0,0

93,6

100,0

0,0

100,0

სოციალური უზრუნველყოფა

84,2

0,0

84,2

93,6

0,0

93,6

100,0

0,0

100,0

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

27,6

0,0

27,6

22,4

0,0

22,4

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

27,6

0,0

27,6

22,4

0,0

22,4

30,0

0,0

30,0

სოციალური უზრუნველყოფა

27,6

0,0

27,6

22,4

0,0

22,4

30,0

0,0

30,0

ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

სოციალური დახმარებები

74,8

0,0

74,8

104,6

0,0

104,6

140,0

0,0

140,0

ხარჯები

74,8

0,0

74,8

104,6

0,0

104,6

140,0

0,0

140,0

სოციალური უზრუნველყოფა

74,8

0,0

74,8

104,6

0,0

104,6

140,0

0,0

140,0

()იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

სუბსიდიები

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

 

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებითანავე.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა მელიქიძე