„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/12/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016320
26
04/12/2020
ვებგვერდი, 07/12/2020
190020020.35.134.016320
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქედის მუნიციპალიტეტი
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №26

2020 წლის 4 დეკემბერი

დაბა ქედა

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ,  ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 30/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016304) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 და დანართი №2  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშუქრი თურმანიძე



დანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

10 105 754

10 105 754

0

11 670 692

11 670 692

0

11 346 800

11 346 800

0

გადასახადები

905 920

905 920

0

6 549 917

6 549 917

0

6 769 600

6 769 600

0

გრანტები

8 543 615

8 543 615

0

4 846 272

4 846 272

0

4 350 000

4 350 000

0

სხვა შემოსავლები

656 219

656 219

0

274 503

274 503

0

227 200

227 200

0

ხარჯები

5 760 600

5 760 600

0

6 447 818

6 447 818

0

6 426 158

6 426 158

0

შრომის ანაზღაურება

2 787 959

2 787 959

0

3 080 511

3 080 511

0

3 054 110

3 054 110

0

საქონელი და მომსახურება

1 311 375

1 311 375

0

1 381 182

1 381 182

0

1 197 197

1 197 197

0

პროცენტი

25 274

25 274

0

13 379

13 379

0

17 425

17 425

0

სუბსიდიები

884 979

884 979

0

1 113 034

1 113 034

0

1 230 852

1 230 852

0

გრანტები

0

0

0

0

0

0

4 167

4 167

0

სოციალური უზრუნველყოფა

325 364

325 364

0

386 910

386 910

0

463 141

463 141

0

სხვა ხარჯები

425 649

425 649

0

472 802

472 802

0

459 266

459 266

0

საოპერაციო სალდო

4 345 155

4 345 155

0

5 222 873

5 222 873

0

4 920 642

4 920 642

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 593 870

4 593 870

0

5 213 051

5 213 051

0

4 893 852

4 893 852

0

ზრდა

4 602 934

4 602 934

0

5 255 218

5 255 218

0

5 013 852

5 013 852

0

კლება

9 065

9 065

0

42 167

42 167

0

120 000

120 000

0

მთლიანი სალდო

-248 715

-248 715

0

9 823

9 823

0

26 790

26 790

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-248 714

-248 714

0

-3 572

-3 572

0

0

0

0

ზრდა

10 400

10 400

0

0

0

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

10 400

0

0

0

0

0

0

0

კლება

259 114

259 114

0

3 572

3 572

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

259 114

259 114

0

3 572

3 572

0

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

-13 395

-13 395

0

-26 790

-26 790

0

ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

საშინაო

0

0

0

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

10 114 819

10 114 819

0

11 712 859

11 712 859

0

11 466 800

11 466 800

0

შემოსავლები

10 105 754

10 105 754

0

11 670 692

11 670 692

0

11 346 800

11 346 800

0

არაფინანსური აქტივების კლება

9 065

9 065

0

42 167

42 167

0

120 000

120 000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

10 363 534

10 363 534

0

11 716 432

11 716 432

0

11 466 800

11 466 800

0

ხარჯები

5 760 600

5 760 600

0

6 447 818

6 447 818

0

6 426 158

6 426 158

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 602 934

4 602 934

0

5 255 218

5 255 218

0

5 013 852

5 013 852

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

ნაშთის ცვლილება

-248 715

-248 715

0

-3 572

-3 572

0

0

0

0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

10 105 754

10 105 754

0

11 670 692

11 670 692

0

11 346 800

11 346 800

0

გადასახადები

905 920

905 920

0

6 549 917

6 549 917

0

6 769 600

6 769 600

0

გრანტები

8 543 615

8 543 615

0

4 846 272

4 846 272

0

4 350 000

4 350 000

0

სხვა შემოსავლები

656 219

656 219

0

274 503

274 503

0

227 200

227 200

0

 


მუხლი 4. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 769 600 ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

905,920

905,920

0

6,549,917

6,549,917

0

6,769,600

6,769,600

0

საშემოსავლო გადასახადი

351,404

351,404

0

0

 0

0

 

 0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

0

0

6,470,191

6,470,191

0

6,519,600

6,519,600

ქონების გადასახადი

554,516

554,516

0

79,727

79,727

0

250,000

250,000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

472,512

472,512

0

-11,473

-11,473

 0

220,000

220,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,069.000

3,069

0

3,361

3,361

 0

2,000

2,000

 0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

2,437.000

2,437

0

3,321.980

3321.98

 0

0

 0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

76,498

76,498

0

84,517

84,517

 0

28,000

28,000

 0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები(ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  4 350 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

8,543,615

8,543,615

0

4,846,272

4,846,272

0

4,350,000

4,350,000

0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

0

 

 

0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

3,939,171

3,939,171

0

3,773,706

3,773,706

0

3,600,000

3,600,000

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

66,244

66,244

0

216,382

216,382

0

0

 

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,538,200

4,538,200

0

856,184

856,184

0

750,000

750,000

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4,538,200

4,538,200

0

0

0

 

0

0

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,538,200

4,538,200

0

0

 

 

0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0

0

0

856,184

856,184

0

750,000

750,000

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

656,184

656,184

0

750,000

750,000

 

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0

0

0

200,000

200,000

0

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 227 200 ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

656 219

656 219

0

274 503

274 503

0

227 200

227 200

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

381 784

381 784

0

101 066

101 066

0

93 800

93 800

0

პროცენტები

21 786

21 786

0

12 644

12 644

0

15 000

15 000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

21 786

21 786

0

12 644

12 644

 

15 000

15 000

 

რენტა

359 998

359 998

0

88 422

88 422

0

78 800

78 800

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

358 281

358 281

0

86 705

86 705

0

77 800

77 800

0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1 717

1 717

0

1 717

1 717

0

1 000

1 000

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

34 801

34 801

0

37 550

37 550

0

59 700

59 700

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

21 201

21 201

0

21 743

21 743

0

47 000

47 000

0

სანებართვო მოსაკრებელი

1 405

1 405

0

727

727

0

37 000

37 000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1 405

1 405

0

727

727

0

37 000

37 000

0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

400

400

0

200

200

0

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

19 396

19 396

0

20 815

20 815

0

10 000

10 000

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

13 600

13 600

0

15 808

15 808

0

12 700

12 700

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

13 600

13 600

0

15 808

15 808

0

12 700

12 700

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

51 989

51 989

0

31 000

31 000

0

40 000

40 000

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

187 645

187 645

0

104 886

104 886

0

33 700

33 700

0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 6 404 566 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

5 735 323

5 735 323

0

6 434 439

6 434 439

0

6 404 566

6 404 566

0

შრომის ანაზღაურება

2 787 959

2 787 959

0

3 080 511

3 080 511

0

3 054 110

3 054 110

0

საქონელი და მომსახურება

1 311 373

1 311 373

0

1 381 182

1 381 182

0

1 197 197

1 197 197

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

884 979

884 979

0

1 113 034

1 113 034

0

1 230 852

1 230 852

0

სოციალური უზრუნველყოფა

325 363

325 363

0

386 910

386 910

0

463 141

463 141

0

სხვა ხარჯები

425 649

425 649

0

472 802

472 802

0

459 266

459 266

0

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 863 852 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 983 852  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

95,947

95,947

0

206,305

206,305

0

101,583

101,583

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,515,808

3,515,808

0

4,640,359

4,640,359

0

4,146,224

4,146,224

0

განათლება

678,447

678,447

0

186,152

186,152

0

148,780

148,780

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

70,446

70,446

0

222,402

222,402

0

526,765

526,765

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

194,545

194,545

0

0

0

0

60,500

60,500

0

სულ ჯამი

4,555,193

4,555,193

0

5,255,218

5,255,218

0

4,983,852

4,983,852

0

ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  120 000 ლარის ოდენობით, მათ შორი

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

9,065

9,065

0

42,167

42,167

0

120,000

120,000

0

ძირითადი აქტივები

9,065

9,065

0

2,181

2,181

0

10,000

10,000

 

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

39,986

39,986

0

110,000

110,000

0

მიწა

0

0

0

39,986

39986

0

110,000

110000

0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  11 440 010 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 959 418

1 959 418

0

2 102 269

2 102 269

0

2 292 168

2 292 168

0

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

1 934 043

1 934 043

0

2 088 810

2 088 810

0

2 274 643

2 274 643

0

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 934 043

1 934 043

0

2 088 810

2 088 810

0

2 152 643

2 152 643

0

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

0

0

0

0

122 000

122 000

0

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

25 375

25 375

0

13 459

13 459

0

17 525

17 525

0

7,18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,2

თავდაცვა

59 884

59 884

0

61 583

61 583

0

0

0

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

59 884

59 884

0

61 583

61 583

0

0

0

0

7,3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,31

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,32

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

786 154

786 154

0

1 636 143

1 636 143

0

1 159 965

1 159 965

0

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

11 235

11 235

0

28 159

28 159

0

6 500

6 500

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

11 235

11 235

0

28 159

28 159

0

6 500

6 500

0

7,43

სათბობი და ენერგეტიკა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,45

ტრანსპორტი

774 919

774 919

0

1 607 984

1 607 984

0

1 082 015

1 082 015

0

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

774 919

774 919

0

1 607 984

1 607 984

0

1 082 015

1 082 015

0

7,47

ეკონომიკის სხვა დარგები

0

0

0

0

0

0

71 450

71 450

0

7,473

ტურიზმი

0

0

0

0

0

0

71 450

71 450

0

7,49

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

47 740

47 740

0

0

0

0

571 650

571 650

0

7,51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,52

ჩამდინარე წყლების მართვა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

47 740

47 740

0

0

0

0

571 650

571 650

0

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

3 702 184

3 702 184

0

3 999 197

3 999 197

0

3 558 870

3 558 870

0

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 862 940

1 862 940

0

2 013 692

2 013 692

0

2 005 360

2 005 360

0

7,63

წყალმომარაგება

681 669

681 669

0

700 580

700 580

0

555 510

555 510

0

7,64

გარე განათება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 157 575

1 157 575

0

1 284 926

1 284 926

0

998 000

998 000

0

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

551 565

551 565

0

344 227

344 227

0

402 892

402 892

0

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

551 565

551 565

0

344 227

344 227

0

402 892

402 892

0

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

891 242

891 242

0

1 199 844

1 199 844

0

1 383 325

1 383 325

0

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

205 107

205 107

0

395 557

395 557

0

631 125

631 125

0

7,82

მომსახურება კულტერის სფეროში

686 135

686 135

0

804 287

804 287

0

752 200

752 200

0

7,84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,9

განათლება

2 165 759

2 165 759

0

1 843 018

1 843 018

0

1 740 095

1 740 095

0

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

1 220 019

1 220 019

0

1 356 378

1 356 378

0

1 224 375

1 224 375

0

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

945 740

945 740

0

486 640

486 640

0

515 720

515 720

0

7 10

სოციალური დაცვა

199 587

199 587

0

506 356

506 356

0

331 045

331 045

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

16 492

16 492

0

23 655

23 655

0

24 000

24 000

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

183 095

183 095

0

482 700

482 700

0

307 045

307 045

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

10 363 534

10 363 534

0

11 692 637

11 692 637

0

11 440 010

11 440 010

0

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 26 790 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 26 790 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  122000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2020 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 318 958

1

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 152 643

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

561 460

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 531 283

-

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

59 900

2

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

166 315

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

122 000

-

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

44 315

პრიორიტეტი:

2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

II

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

4,718,835

1

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,082,015

1.1

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

699,715

1.2

02 01 02

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

300,000

1.3

02 01 03

ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

69,200

1.4

02 01 04

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

8,100

1.5

02 01 07

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

5,000

2

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

555,510

2.1

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

230,050

2.1.1.

02 02 01 01

სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

124,500

2.1.2.

02 02 01 02

მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

19,800

2.1.3.

02 02 01 03

დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

28,500

2.1.4.

02 02 01 04

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

29,050

2.1.5.

02 02 01 09

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

15,600

2.1.6.

02 02 01 20

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

12,600

2.1.3.

02 02 02

შპს ქედის წყალკანალი

325,460

3

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,005,360

3.1

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

798,600

3.1.1.

02 03 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

483,600

3.1.2.

02 03 01 02

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

310,000

3.1.3.

02 03 01 03

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

5,000

3.2

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

573,880

3.2.1.

02 03 02 01

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

386,160

3.2.2.

02 03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

187,720

3.3

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

632,880

3.3.1.

02 03 03 01

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

22,600

3.3.2.

02 03 03 02

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა

371,900

3.3.3.

02 03 03 03

ზვარის ცენტრის კეთილმოწყობა (მოსაცდელის მშენებლობა)

5,500

3.3.4.

02 03 03 04

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

87,600

3.3.5.

02 03 03 05

დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა

30,030

3.3.6.

02 03 03 06

დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა

93,000

3.3.7.

02 03 03 07

სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

22,250

4

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

244,000

4.1.

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

5,000

4.2.

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

239,000

5

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

6,500

5.2.

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

6,500

6

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

750,000

7

02 06

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

4,000

8

02 09

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

71,450

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება ლარში

02 01

                    1 082 015     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 62 სოფელში 250 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში  ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (632 015 ლარი). რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 01 01

699 715                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 62 სოფელში 250 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში  ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (549 715 ლარი). რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე.

მუნიციპალიტეტში არსებული 250 კმ-ზე მეტი საავტომობილო გზა მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებულია, რომელთაგან აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 9 კმ გზის  ბეტონის საფარით დაგება 30 სოფელში, მოეწყობა გზებზე 5 ერთეული მილხიდები, ფერდსამაგრი კედლები  4 ერთეული, გარემონტდება 2 ერთეული საავტომობილო ხიდი, მოეწყობა სანიაღვრე და საწრეტი არხებ 608 გრძივი მეტრი,  სრულად პროგრამის ღირებულება შეადგენს 699 715 ლარს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ აქუცაში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 01 02

                    300 000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია სოფელ აქუცის ბარის უბანში და სოფელ ვაიოს მოსახლეობისათვის ახალი ხიდის მშენებლობა, რითაც გაუმჯობესდება აღნიშნულ სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურა და შემცირდება მისასვლელი გზა 2 კმ_ი მანძილით. მიღწეული იქნება წლის ყველა სეზონზე სატრანსპორტო საშუალებების შეუზღუდავი გადაადგილება.

პროგრამა ითვალისწინებს მდინარე აჭარისწყალზე სოფელ აქუცისა და ვაიოსათვის საავტომობილო ხიდის მშენებლობას, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან დაიხარჯება  300 000 ლარი. ხიდის დასრულების შემდეგ სოფელ აქუცის 16 ოჯახი და სოფელ ვაიოს 20 ოჯახი ისარგებლებს საგზაო მიმოსვლისათვის რაც გააუმჯობესებს მათ ყოფით პირობებს. ასევე ხიდი იქნება სათადარიგო გადასასვლელი სოფელი ვაიოში არსებული ხიდის დაზიანების შემთხვევაში, რა დროსაც ამ ხიდით ისარგებლებს 7 სოფელი (აქუცა, ვაიო, კვაშტა, სირაბიძეები, კანტაური, ტიბეთა და აბუქეთა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა (ხიდი)

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 01 03

                    69 200     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია დაბის კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება, კერძოდ აბაშიძის ქუჩაზე სადაც გზაა დღემდე გრუნტის საფარიანია საჭიროებს ბეტონის საფარით დაფარვას და შესაბამისად ტროტუარების და სანიაღვრე არხების მოწყობას.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დაბა ქედაში აბაშიძის ქუჩაზე 1031,5 გრძივი მეტრი გზის რეაბილიტაცია კერძოდ 257 კბ მეტრი ბეტონის შეძენა და დაგება, რისთვისაც დაიხარჯება 69 200 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი ქუჩა და საავტომობილო გზა თავისი ინფრასტრუქტურით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 01 04

                     8 100     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა, რითაც გაუმჯობესდება აღნიშნულ სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურა  მიღწეული იქნება წლის ყველა სეზონზე სატრანსპორტო საშუალებების შეუზღუდავი გადაადგილება.

სოფელში მცხოვრები 4 ოჯახი წლების განმავლობაში ვერ სარგებლობს სატრანსპორტო მომსახურებით უგზოობის გამო, რადგან განვითარებული მეწყერის შედეგად დაინგრა ადრე არსებული გზა და შეუძლებელია მისი აღდგენა. ამიტომ დაიგეგმა ალტერნატიული ხიდის მშენებლობა მდინარე აჭარისწყალზე. ხიდის მშენებლობით უბანში  30-მდე ცხოვრებს აღუდგება საავტომობილო გზა და 70 ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის ათვისება მოხდება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა (ხიდი)

პროგრამის დასახელება

კოდი

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

დაფინანსება ლარში

02 01 07

                    5000      

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. რეგიონისათვის დამახასიათებელი მთის ტრადიციების შენარჩუნება. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

მთის ალპურ საძოვრებზე საზაფხულოდ დროებით მობინადრეთა ტრანსპორტით მომსახურეობის უზრუნველყოფა. მგზავრთა უსაფრთხოდ და დანახარჯების გარეშე ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა მთლიანად მთის სეზონის პერიოდში (სამი თვე) სატრანსპორტო მომსახურების გაწევა. საიჩარის და გომის მთის ტერიტორიაზე მობინადრე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა. პროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში თითო მარშრუტს. მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილ დღეებში მთებზე ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა, შენარჩუნებული მთის ტრადიციები და მეცხოველეობის პროდუქტების დამზადების ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

დაფინანსება ლარში

02 02

                    555 510     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა;
- შპს „ქედის წყალკანალი“-ს სუბსიდირება

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება,

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 02 01

                    230 050

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

 სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;

მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია;

დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია;

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა.

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას. აღნიშნული ქვეპროგრამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 230 050 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის  წყალმომარაგების  მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი.

დაფინანსება ლარში

02 02 02 06

                    15 600     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

„აჭარის წყლის ალიანსი“ 2017 წლის აპრილში შექმნილი სააქციო საზოგადოებაა. ამ კომპანიის წილებს ფლობენ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა [26%], ბათუმის მუნიციპალიტეტი [34%], ქობულეთი [17%], ხელვაჩაური [11%], ხულო [5%], ქედა [4%] და შუახევის მუნიციპალიტეტი [3%]. ალიანსი აჭარის სოფლებში წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოსაწყობად არსებული პროექტის განხორციელებისთვის შექმნეს.  სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანს ახორციელებს ყოველწლიურად ქედის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  მოსახლეობისათვის  წყალმომარაგების  მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

შედეგი:  განხორციელებულია წყლის სიტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილია სს "აჭარის წყლის ალიანსის" შეუფერხებელი ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

შპს ქედის წყალკანალი

დაფინანსება ლარში

02 02 02

                    325 460     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონიძიებები

დაფინანსება ლარში

02 03

  2 005 360     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი;
  • ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
  • პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება

შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილი და მოწყობილი ახალი ტერიტორიები

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

დაფინანსება ლარში

02 03 01

798 600                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

 ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. პროექტის განხორციელება დაიწყება 2019 წელს და დასრულდება 2020 წელს.

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად).

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის  განვითარება

შედეგი;   მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

 

02 03 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

483 600                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. პროექტის განხორციელება დაიწყება 2019 წელს და დასრულდება 2020 წელს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის აშენება

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

დაფინანსება ლარში

 

02 03 01 02

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

310 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუზეუმის განთავსება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

დაფინანსება ლარში

 

02 03 01 03

 

5000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრების არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა; მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

დაფინანსება ლარში

02 03 02

573 880                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. პროექტი დაიწყო 2016 წელს და გაგრძელდება მიმდინარე წელსაც. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა 60 მეტრის ნაპირსამაგრი მონოლითური ჯებირი.

აღნიშნულის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, კერძოდ, გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და  ახალი ტერიტორიების ათვისება

შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები

პროგრამის დასახელება

კოდი

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

დაფინანსება ლარში

02 03 03

632 880

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

  • დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა:
  • დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა:
  • ზვარის ცენტრის კეთილმოწყობა (მოსაცდელის მშენებლობა)
  • დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
  • დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა
  • დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა
  • სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაფართოება

 

შედეგი: მოწყობილი და გაფართოებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

დაფინანსება ლარში

02 04

  244 000                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა ( მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები;

პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

 

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

შედეგი : მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

02 05

6 500                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:


- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი.

შედეგი: პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია

დაფინანსება ლარში

02 05 02

6 500                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საერთო რაოდენობა დაახლოებით 7500-მდეა. აქედან დაახლოებით 2000 სული არის ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროებს აუცილებელ ვაქცინაციას პასტერელოზსა და ემკარზე. როგორც ცნობილია ამ დაავადებების ვაქცინაცია სახელმწიფოს მიერ არ ფინანსდება, რადგანაც არ არის ზოონოზური დაავადებები, მაგრამ ამ დაავადებებით მიღებული ეკონომიკური ზარალი დიდია და მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს ფერმერს. პასტერელოზითა და ემკარით ავადდება ძირითადად ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული და საუკეთესო შეხორცების მქონე მსხვილფეხა პირუტყვი. დაავადების რისკი დიდია იმ ცხოველებში, რომლებიც გადიან საზაფხულო საძოვრებზე სადაც არის ამ დაავადებების კერები. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ფერმერთა არცოდნის და გამოუცდელობის გამო დაავადების კერები გაჩნდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში, რის შედეგადაც ყოველწლიურად იღუპება ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული ცხოველები. ფერმერები არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე დანაკარგის თავიდან აცილების მიზნით ცდილობენ ადრე გაზაფხულზე გაყიდონ ახალ მიღებული მოზარდი. ამ ტენდენციამ კი გამოიწვია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველთა საერთო რაოდენობის მნიშვნელოვანი შემცირება. ფერმერისთვის უმჯობესია გამოზარდოს მსხვილფეხა პირუტყვის მოზარდი და ისე გაყიდოს. ამით გაიზრდება ფერმერის შემოსავალი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი.

შედეგი: პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

პროგრამის დასახელება

კოდი

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

დაფინანსება ლარში

02 06

4 000                    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მიერ 2018-2019 წლებში ახლადაშენებული შენობების ელექტრომეურნეობის გამართვისათვის საჭიროა სს ენერგო პრო-ჯორჯიასთან ხელშეკრულების გაფორმება, შესაბამისი ხარჯების გადახდა და მათი გამრიცხველიანება. ასევე, სოფლის საერთო სარგებლობის წისქვილები, რომლებიც აშენებულია ბიუჯეტის ხარჯებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საჭიროა ელექტრომეურნეობის ქსელში ჩართვა და სათანადო ფინანსირება. მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ზოგიერთ შენობებში დაზიანებულია ელექტრომრიცხველები და საჭიროა ახლით შეცვლა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ შენობებში და საერთო სარგებლობის სოფლის წისქვილებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა და გამრიცხველიანება, დაზიანებული მრიცხველების და სხვა მოწყობილობების ახლით შეცვლა, ახლად აშენებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელექტრომომარაგების ქსელში ჩართვა.

შედეგი: ელექტრო მეურნეობის აღდგენა და ელექტროქსელში ჩართვა

პროგრამის დასახელება

კოდი

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

დაფინანსება ლარში

02 07

                    71 450     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2020 წლის 5 მარტს შეიქმნა. ორგანიზაციის დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტის მერია და მის 100% წილს ფლობს.

ძირითად საქმიანობებს წარმოადგენს:

ა) ტურისტული ობიექტების მოვლა შენახვა;

ბ) ტურისტული სერვისების შექმნა და განვითარება;

გ) გადასახადების ამოღება;

დ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და შესაბამისი სტრატეგიული გეგმის შექმნა;

დ) მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა

ე) მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი და აშ

ახალი კორონა ვირუსის გამოწვევების მიუხედავად აღნიშნული ორგნაზიცია არ გაჩერებულა და არსებული მდგომაროება გამოიყენა მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევისთვის, რომელიც მიმდინარეობს და მიმდინარე წელს უნდა დასრულდეს, რის საფუძველზეც უნდა შემდეგს 2020-2021 წლის ტურისტული პროგრამები ბიუჯეტში.

ამ პერიოდის მანძილზე შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრმა, მოაწყო 2 ინფო-ტური მუნიციპალიტეტის მაშტაბით და უახლოეს პერიოდში გეგმავს მედია ტურს. კავშირები დაამყარა შემდეგ ორგიზაციებთან, როგორებიცაა: არასამთავრობო ორგანიზაცია სენი, ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG), აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამეტი, ევროკავშირის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის  და სხვადასხვა სამსახურებთან, რომელიც ჩართულნი არიან მუნიციპალიტეტში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების მიმართულებით.

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი (CENN პროექტი ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში.  პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში სატყეო რეფორმის წარმატებული განხორციელების ხელშეწყობა პოლიტიკური ინსტრუმენტების შემუშავების, ტყის მართვის პრაქტიკის მოდერნიზების, ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერებისა და პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების გზით. ამ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი იქნება DMO. ამ მიზნით მოლაპარაკებები შედგა. აღნიშნულ პროექტში არასამტავრობო ორჰანზიაცია CENN დაგვემხარება სამსახურის სრულყოფაში, თანამშრომლების გადამზედაბასა და ტექნიკურ უზრუნველყოფაში, ასევე ვებსაიტის დამზადებასა და ბილიკების მართვის პროგრამის შემუშავებაში.

ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ( LAG) ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)“ პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობების დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკურენტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით. პროექტის ამოცანაა ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარების პოტენციალის გაძლიერება და ადგილობრივი შესაძლებლობებისა და რესურსების ოპტიმალური გამოყენება.  აღნიშნულ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრმა გააკეთეა LAG_თან ერთად საგრანტო განაცხადი , რომელმაც ყველა ეტაპი გაიარა და ველოდებით ოფიციალურ პასუხს. პროექტის მიზანი იქნება ქედის მუნიციპალიტეტის რესურსის პოპულარიაზაცია სხვადასვხა ტიპის აქტივობებით...

მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ წარმოადგენს ევროკავშირის ინიციატივას, რომელიც 2016 წლის 26 ოქტომბერს, ქალაქ ერევანში მიმდინარე მაღალი დონის კონფერენციის დროს დაიწყო1 და მიმართულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მოქმედ ადგილობრივ ხელისუფლებებზე: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა2 . "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" მთავარ მისიას მდგრადი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება წარმოადგენს. მისი მიზანია მერებისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე, რათა მათ აქტიურად შეუწყონ ხელი ეკონომიკურ განვითარებასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, რის მიღწევასაც საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოებისა და ტექნიკური უნარების განვითარებით და კერძო სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის მეშვეობით შეძლებენ.

აღნიშნულ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი აქტიურად არის ჩართული. ჩვენი ხშირი კომუნიკაციის საფუძველზე სამდივნო განხიილავს ქედაში ღვინის ინდუსტრიის, აგრო ტურიზმის, ეკო ტურიზმის, გასტრონომიული ტურიზმის ექსპერტების დახმარებას აბსოლიტურად უსასყიდლოდ. ასევე მნიშვნელოვანი, რომ აღნიშნულ პროექტში ქედა, შუახევი და ხულო ერთად არის ცართული და გააჩნია საერთო ეკონომიკური გეგმა. რასაც ანალოგი არ აქვს საქართველოში.

მარტიდან დღემდე სამსახური აკეთებს მუნიციპალიტეტის ტუყრისტული პოტენციალის კვლევა, კვების და განტავსების ობიექტებს აძლევს რჩევებს და რეკომენდაციებს თუ როგორ დაიცვან ყველა სტანდარტი. აყალიბებს პარტნიორულ ურთიერთობებს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, როგორც ადგილობრივი ასევე საქართველოს მაშტაბით. .

მახუნცეთის პრობლემა, რომელიც ეხება გარე მოვაჭრეეებს, სამსახურმა გააკეთა რამდენიმე შეხვედრა, მიაღწია მათთან შეთანხმება, რომ შექიმნას საერთო ზომის და ფორმის დახლი , რათა ტურისტული ლოკაცია გახდეს ევროპული სტანდარტის და იყოს მეტად მოწესრიგებული.

ასევე მნიშვნელოვანია სამსახურის მდგრადობა და შემოსავლები რათა წლიდან წლამდე უფრო მეტად გახდეს დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც საკუთარი შემოსავლებით ირჩენს თავს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა, რომლის საფუძველზე შეიქმნება  ქედის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების  მოკლე , საშუალო და გრძელვადიანი სტრატეგია;

მიზანი: არსებული ტურისტული ლოკაციების, მოვლა, შენახვა და განვითარება;

არსებული ტურისტული სერვისების დახვეწა და ახალი შექმნა;

დონორებთან ურთიერთობა და გრანტების მოძიება;

მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა;

მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი;

შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სფეროს განვითარებით შეიქმნება ეკონომიკური ღირებულებათა ჯაჭვი, რომელიც აისახება თითოეული მოქალაქის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

 

 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 571 650   ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

571,650

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

571,650

1.1

03 01 01

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი

541,650

1.2

03 01 02

ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

30,000

პროგრამის დასახელება

კოდი

შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-ს სუბსიდირება

დაფინანსება ლარში

03 01 01

                    541 650     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 13 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა პატრონობა.

უზუნველყოფილია - დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

დაფინანსება ლარში

03 01 02

                    30 000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითამ მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლების კომუნალური მომსახურებისათვის ბოლო წლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად უმეტესი დასახლებული პუნქტებიდან ხდება კონტეინერებში ნარჩენების შეგროვება და მათი ტრანსპორტირება. დარჩენილია ცალკეული სოფლების ზოგიერთი უბანი მომსახურების გარეშე. მათი მომსახურების მიზნით დამატებით საჭიროა 100 ერთეული კონტეინერის შეძენა, რისთვისაც საჭიროა 30 000 ლარი.

 

 

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,352 305 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

განათლება

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

1,352,305

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

1,224,375

1.1.

04 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

1,224,375

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
   რეაბილიტაცია

127,930

2.1.

04 01 02 01

ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი

70,700

2.2.

04 01 02 02

დაბა ქედის  №2 ბაგა-ბაღის რემონტი

57,230

პროგრამის დასახელება

კოდი

კოლამდელი აღზრდა და  განათლება

დაფინანსება ლარში

04 01

1 224 375                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება - მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 16 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას

იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების

კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა

სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების აღების გაერთიანება

დაფინანსება ლარში

04 01 01

1 224 375                    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება - მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 16 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური  სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი,  გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

 

შედეგი:უზრუნველყოფილია   მუნიციპალური    სკოლამდელი    აღზრდის    დაწესებულებების   დადგენილი    სტანდარტებისა    და რეგულაციების  შესაბამისი შეუფერხებელი  ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

04 01 02

127 930                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ორი სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ასევე გამაგრება-გაძლიერების სამუშოები და შიდა ფართების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.

  • ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი.
  • დაბა ქედის  №2 ბაგა-ბაღის რემონტი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც დამატებით ორი ბაღის გამაგრება/გაძლიერება და შიდა ფართის ნაწილის რეაბილიტაციას გულისხმობს

შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

 

 

5. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი(პროგრამული კოდი 05 00)

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,771,115

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

898,035

1.1.

05 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

266,910

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

13,160

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

156,200

1.3.1.

05 01 03 01

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

76,200

1.3.3.

05 01 03 02

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

80,000

1.4.

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

461,765

1.4.1.

05 01 04 02

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა, სოფელი პირველი მაისი, სოფელი ახო, სოფელი ახოს №1 საჯარო სკოლასთან, სოფელი ვაიო, სოფელი ნამლისევი)

461,765

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

868,780

2.1.

05 02 01

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

654,300

2.2.

05 02 02

ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

120,880

2.3.

05 02 03

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

68,400

2.4.

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

25,200

3

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

4,300

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 01

898 035

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის  მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა:

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა;

- სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

-  სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა;

- სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია;                                                                                       

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია,საზოგადოების აქტიური ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება

შედეგი:   მუნიციპალიტეტში გაზრდილია  საზოგადოების  ჩართულობა  სპორტულ ცხოვრებაში, გაზრდილია  ქედელი სპორტსმენების  მიღწევები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 01 01

266 910               

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 7 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, კინგბოქსი და ფრენბურთი), სადაც სწავლება უფასოა და 300-მდე ბავშვია სხვადსხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სპორტული თამაშები

სპორტული თამაშებში  მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები, სპორთილი თამაშები გაიმართება ჭადრაკში, მაგიდის ჩოგბურთში, ფრენბურთში, და კალათბურთში. გამაჯვებული გუნდები დაჯილდოვდებიან  თასებით, მედლებით და სიგელებით, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

ფეხბურთი. არჩილ ფარტენაძის სახელობის ტურნირი

 ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები, თამაშები  დაიყოფა სამ ზონად და  თითოეული ზონიდან პირველ და მეორე ადგილზე გასული გუნდები მიიღებენ მონაწილეობას  ფინალურ თამაშში, ფინალურ თამაშზე მონაწილე გუნდები  და მწვრთნელები უზრუნველყოფილი კვებით,  I, II, III ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან თასით, მედლებით, სიგელებით და  ფასიანი საჩუქრები, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020" მუნიციპალური თამაშების ორგანიზება.

,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020"-ში მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები (დებულების მიხედვით  შესაბამის წლებში დაბადებული მოსწავლეები) ჩატარდება მუნიციპალური თამაშები,  მუნიციპალიტეტში გამარჯვებული გუნდებს გადაეცემათ თასი, მედალი და სიგელები, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“ სპორტი ბარიერების გარეშე

,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“-ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში შეჯიბრის ჩატარებას, მუნიციპალიტეტში გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცემათ  თასი, მედალი სიგელით, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

ქართული ჭიდაობა, აჭარის პ/პირველობა 2006-2007წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქართული ჭიდაობა, აჭარის პ/პირველობა 2009-2010 წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქართული ჭიდაობა, ვლადიმერ მახარაძის სახელობის ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ვასილ გაროზაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ნოშრევან დავითაძის და გელა ზოიძის სახელობის ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

პაატა ურიადმყოფელის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგი:  უზრუნველყოფილია  სასპორტო სკოლის  ინფრასტრუქტურის  გამართული  ფუნქციონირება,  სკოლის  ბაზაზე არსებული სპორტული სექციების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 01 02

13 160                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2019 წლის წარმატებული სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისების ფონდი

2019 წლის განმავლობაში სპორტსმენები რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივ, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში და აჩვენეს საუკეთესო შედეგები, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შემდგომი სტიმულირების მიზნით  სპოტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი

საქართველოს პირველობა თავისუფალი ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

 

აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში  812, 16  წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

 შედეგი: ჩატარებულია სპორტული ტურნირები, ადგილობრივი და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 01 03

156 200                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მხარდაჭრას, რომლის მიზანია პროფესიული და ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება, მოზარდთა მასობრივ სპორტში ჩართვისათვის ხელმისაწვდომობის ამაღლება, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარებას

 

1.ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მიზნად ისახავს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების განვითარებას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, კლუბის ბაზაზე არსებობს 2 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი.

 

2.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს მიზანია, 2020 წლის საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. კლუბის ბაზაზეა 1 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური პროფესიული სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგი:   განხორციელებულია პროფესიული და მასობრივი სპორტის განვითარებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების სუბსიდირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა, სოფელი პირველი მაისი, სოფელი ახო, სოფელი ახოს №1 საჯარო სკოლასთან, სოფელი ვაიო, სოფელი ნამლისევი)

დაფინანსება ლარში

05 01 04 02

461 765           

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 6 სპორტული მოედნის სრული რეაბილიტაცია რაც გულისხმობს ხელოვნური საფარების მოწყობას, გარე შემოკავებული კედლების აღდგენას, ტრიბუნების და განათებების მოწყობას. მათ შორის დაბა ქედაში ცენტრალურ საფეხბურთო სტადიონის ტრიბუნების აღდგენა, სოფელ პირველი მაისის, სოფელ ახოს, სოფელ ახოს N1 საშუალო სკოლასთან, სოფელი ვაიო, სოფელი ნამლისევი მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია  სულ პროგრამის ღირებულება შეადგენს  501 965 ლარს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის დაბასა და სოფლებში არსებული 96 სპორტული მოედნიდან რეაბილიტაციას მოითხოვს 6 სპორტული მოედანი, რომელთაც ესაჭიროებათ ხელოვნური საფარის მოწყობა და შემოკავებული კედლების განახლება.შედეგი: განახლებული მინი სპორტული მოედნები და ქედის ცენტრალური სტადიონი 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 02

868 780                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

 

  1. ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი;
  2. ა(ა)იპ - ქედის სახელოვნებო სკოლა;
  3. ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი;

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა,  ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება ლარში

05 02 01

654 300                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის: მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების, სტრუქტურული ერთეულების- სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების - განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის, სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.)  ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ქედის, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის, გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ამ მიზნით   მუნიციპალური ანსამბლებისათვის  გასტროლების დაგეგმვა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ., საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,  მათი დაცვის უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით, კატალოგებით,  კართოთეკებით, საყოველთაო  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების,  საკლუბო შეხვედრების და სხვადასხვა თემატური გამოფენების  მოწყობა.; ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული  მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას მიიღებს  სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

საახალწლო-საშობაო ღონისძიებები - საახალწლო-საშობაო აქტივობები, შეხვედრები, კონცერტები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვა ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება, მოსახლეობაში საზეიმო განწყობის შექმნა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების - სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში

შედეგი:   უზრუნველყოფილია - კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის ხელოვნების სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 02 02

120 880                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის ხელოვნების სკოლა

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სწავლის უფლებით სარგებლობენ ბავშვები 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის სამი განყოფილება კერძოდ: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური განყოფილება. ხლხურ განყოფილებაში ისწავლება ქართული ცეკვა, რომელშიც  ორი  ჯგუფია  გოგონებისა  და ვაჟების. ამ ჯგუფის მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ შერჩევითი საგანი, კერძოდ: სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, ჭიბონი, გიტარა და კლასუკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ქორეოგრაფიული და ფოკლორული ანსამბლები: „ჩანგი“, „საუნჯე“, „იასამანი“. ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლასთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლი და სხვა მოტივაცია).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები წსავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა.

შედეგი:   სახელოვნებო განათლების ხელმისაწვდომობა;

  • მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
  • კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი

დაფინანსება ლარში

05 02 03

68 400                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი

პროგრამის აღწერა

მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს, სადაც თავმოყრილი და გამოფენილია 5 000 ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი. საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზე კვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი, ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები, ასევე მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონატები. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 2000-დან 3000-მდე მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს. დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   მოპოვებული მასალის დაცვა-შენახვა მისი მეცნიერული შესწავლა, ექსპონირება, პუბლიკაცია, პოპულარიზაცია, სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობა და სხვა

შედეგი: ისტორიულ არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და კულტურის ძეგლების საველე კვლევა ძიების შედეგად მოპოვებული მასალის, ხელოვნების ნიმუშებისა და სხვა მატერიალური და სულიერი ფასეულობების აღრიცხვა, შეკრება, მოვლა, დაცვა-შენახვა, სისტემატიზაცია, ექსპონირება, შესწავლა და პოპულარიზაცია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

დაფინანსება ლარში

05 02 04

25 200                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების, გუნდებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მონაწილეობა ადგილობრივ, საერთაშორისო და სხვადასხვა ღონისძიებებში, ჩარტარდება ტრეინინგები,  მოწყობა გამოფენები ადგილობრივ, საერთაშორისო ფესტივალებსა და  სხვადასხვა ღონისძიებებში, კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა;  მოეწყობა ღონისძიებები საერთაშორისო დღეებთან დაკავშირებით, ასევე სხვადასხვა ღონისძიების ფარგლებში მოწვეული იქნებიან ბენეფიციარები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. უზრუნველყოფილი იქნება ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეთა კვება, სატრანსპორტო და სხვა თანმდევი მომსახურებები. იმ ხელოვანთა ხელშეწყობა,  რომლებიც მონაწილეობას  მიიღებენ საერთაშორისო  კონკურსებში,  ფესტივალებსა  თუ გამოფენებში, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაციის მიზნით მოსახლეობაში შესაბამისი გარემოს შექმნა. ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოეწყობა კულტურულ-გასართობი ლაშქრობები, ექსკურსიები, ტრეინინგები და სხვა აქტივობები.

 

დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - ჩატარდება კონცერტები მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების მონაწილეობით, ფესტივალის ფარგლებში მოწვეული იქნება  75 ქალბატონი, რომლებსაც გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები.

 

8 აგვისტოს დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება -  რუსეთ საქართველოს ომის დროს დაღუპული გმირის საფლავის მონახულება სოფელ მერისში, გმირის საფლავის გვირგვინითა და ყვავილებით შემკობა.

 

სახალხო ზეიმი შემოდგომა ქედაში - ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებული იქნას საპატიო ქედელების გამოვლენა, დაჯილდოება, დიპლომების შეძენა ფასიანი საჩუქრების გადაცემა, ასევე მუნიციპალკიტეტში მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა ოჯახებისათვის (სულ 61 ბენეფიციარი) შეძენილი და გადაცემული იქნას სურსათი (სასურსათო პროდუქტი) და განხორციელდეს სხვა თანმდევი აქტივობები

ადგილობრივი და საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა - ღონისძიებები განხორციელდება მთელი წლის განმავლობაში, ჩატარდება საერთაშორისო დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. მოეწყობა ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტერინინგები, მხატვრული, დოკუმენტური, კულტურული, შემეცნებითი, გასართობი და სხვა აქტივობები. პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა გამოფენები. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდება ბენეფიციარების შერჩევა და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.

 

 

ქედის ხანდაზმულთა კლუბი „ღირსეული სიბერე“ ხელშემწყობი ღონისძიებები - სხვადასხვა აქტივობების, ექსკურსიების ჩატარება, ღონისძიებების ფარგლებში სატრანსპორტო და კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა, ღამისთევის უზრუნველყოფა, საინფორმაციო შეხვედრები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვადასხვა ღონისძიებების თანმდევი აქტივობების განხორციელება.

 

 

კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიება „ეტალონი - კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიების „ეტალონის“დისტანციურ რეჟიმში ჩატარება, ღონისძიების ორგანიზებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება, ღონისძიებაში  ქედის მუნიციპალიტეტის სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობა, გამარჯვებული  მონაწილეების დაჯილდოვება ფულადი საჩუქრით. ასევე ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება

 

ინტერმუნიციპალური ლიტერატურული კონკურსი „პეგასი“ -  სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეებისა და ახალგაზრდების ჩართვა ღონისძიებაში, ღონისძიების ორგანიზებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება, ტრანსპორტირება, კვებით უზრუნველყოფა, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა, სხვა თანმდევი აქტივობების განხორციელება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: გაზრდილი კულტურული ცხოვრების აქტივობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა

შედეგი:    ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 03 01

4 300                  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 

 კითხვის კონკურსი ინგლისურ ენაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეები დაახლობით 190 მოსწავლე, ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში წიგნისადმი სიყვარულის გაზრდა და ინგლისური ენის პოპულარიზაცია.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში  ჩართვა და მხარდაჭრა

შედეგი: გაზრდილია ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის  ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 03 02

2 600                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა შემუშავებულია ქედის მუნუციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლების სამოქმედოს გეგმის შესაბამისად.

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ქვეყანამ და მათ შორის ქედის მუნიციპალიტეტმა გარკვეული პროგრესი განიცადა გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით, მაინც დღის წესრიგში რჩება გარკვეული პრობლემები, როგორიცაა ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა ოჯახის ეკონომიკურ საქმიანობებში, ოჯახში ძალადობა, გენდერული დისბალანსი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობა და ა.შ.

ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევები მოწმობს, რომ ოჯახში ყოველი მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლია და ქალთა 35% აცხადებს რომ განუცდია მეუღლის მხრიდან მაკონტროლებელი ქცევა. განსაკუთრებით პრობლემატურია, რომ ქალთა დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ ოჯახში ძალადობა ოჯახური საკითხია და ოჯახშივე უნდა მოგვარდეს, რასაც არც თუ ისე იშვიათად სავალალო შედეგებამდე მივყავართ.

მიუხედავად ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის გაუმჯობესებისაა, ქედის მუნიციპალიტეტში ქალები არ არიან ჯეროვნად ჩართულნი ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.

გენდერული დისბალანსი დაბადებისას ქალთა დისკრიმინაციის მაჩვენებელია და სქესთა შორის დარღვეული ბალანსის მიხედვით საქართველო იმ ქვეყნების ჯუფში ხვდება, სადაც გოგონები დაკარგულნი არიან დაბადებისას.

ზემოხსენებული პრობლემებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩაითვალა წინამდებარე ქვეპროგრამის მომზადება და აღნიშნულ პრობლემებზე მუშაობის გაგრძელება. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო პროგრამები, რაც ხელს შეუწყობს ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ წარმოჩენას, უფლებასმოსილებას, პასუხისმგებლობასა და თანასწორ მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, გენდერული მეინსტრიმინგის ხელშეწყობასა და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:


ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება - ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება

 

შედეგი:  ინფორმირებულია მიზნობრივი სეგმენტი გენდერული თანასწორობის შესახებ

 

6. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 737 937  ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

VI

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

733,937

1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

402,892

1.1.

06 01 02

ამბულატორიული მომსახურეობა

151,592

1.2.

06 01 03

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

154,000

1.3.

06 01 04

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

92,300

1.4.

06 01 05

სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

5,000

2

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

331,045

2.1.

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

24,000

2.2.

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

30,095

2.3.

06 02 03

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის

13,750

2.4.

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

66,000

2.5.

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება

42,000

2.6.

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

13,800

2.7.

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

15,000

2.8.

06 02 09

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

29,900

2.9.

06 02 10

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა

60,500

2.10.

06 02 10

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა

36,000

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 01

402 892                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

 

-             ამბულატორიული მომსახურეობა;

-             სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა;

-             თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;

- სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

შედეგი:   გაზრდილია ჯანმრთლეობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიული მომსახურეობა

დაფინანსება ლარში

06 01 02

151 592                    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სოფლები დიდი მანძილითაა დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტითა და სხვა მომსახურეობით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მერისის, დანდალოს, ცხმორისის წონიარისის, ზვარის, დაბა ქედის, მახუნცეთის, დოლოგნის, ოქტომბრის და პირველი მაისის ამბულატორიების მომსახურეობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება

შედეგი:  გაუმჯობესებული ამბულატორიული მომსახურება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

დაფინანსება ლარში

06 01 03

154 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქედის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის დასახლებულ ადგილებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისთვის დროული სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა.

       დაფინანსება განხორციელდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. მედიკამენტების მიწოდება და ანაზღაურება მოხდება ყოვლეკვარტალურად.

    პროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.

       თემის სამედიცინო პუნქტების (შემდეგ-თსპ) მედდებთან ხელშეკრულების გაფორმებას, თსპ-სათვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენას ანხორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია.

       მედდების შერჩევა განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებების საფუძველზე გასაუბრების წესით, თანდართული დოკუმენტებით (შესაბამისი განათლების დოკუმენტი, პირადობის მოწმობა, საბანკო რეკვიზიტები)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

დაფინანსება ლარში

06 01 04

92 300                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ამბულატორიულ აღრიცხვაზე ქედის მუნიციპალიტეტიდან აღრიცხვაზე არის 585-მდე პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს თვის განმავლობაში 50-60 პაციენტი, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სიტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო სერვისების განვითერბის გარეშე, შეუძლებელია, სწორედ, ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში. მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლების ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, სოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგოიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს, გარდა ამისა ამ მომსახურებით იზრდება ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა და ამავე დროს ცალსახად შეუმსუბუქდებოდა ხარჯები ამბულატორიულ დისპანსერულ მეთვალყურეობას.

       2013 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ფსიქიკური ჯანდაცვის კონცეფციის დოკუმენტში, ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ძირითადი პრინციპებია განსაზღვრული, რაც მოიცავს: დაბალანსებულ ზრუნვას, მომსახურების ინტეგრაციას, უწყვეტობასა და თანმიმდევრულობას. თანამედროვე ფსიქიატრიული მომსახურება ეს არის დაბალანსებული მომსახურება თემზე და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე დაფუძნებულ ზრუნვას შორის.

      გარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა ეს პროექტი შეძლებს შეუმსუბუქოს პაციენტს და მათ ოჯახებს სოციალური მდგომარეობა, როგორც ფინანსური დანახარჯების ასევე დროის ეკონომიითაც, ფსიქიკური პრობლემის მქონე ადამიანი რაიონიდან ამბულატორიაში ვიზიტისთვის (განსაკუთრებით ის კატეგორია პაციენტების ვინც შეირჩევა მდგ-ს მიერ) საჭიროებს თანმხლებ პირს, რაც ოჯახისთვის ორმაგი დანახარჯია, გარდა ამისა ოჯახი, რომელიც უმეტესწილად სოფლად და რაიონში სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული კარგავს დროს, რადგან ასეთი მარშუტის გამო მთელი დღე და ხშირად ორიც ჭრდება თუ ,,დაგვიანდა" სოფლის ტრანსპორტის გასვლის საათებში. სოფლად ასეთი ,,მოუცლელობის" გამო ხშირად პაციენტი თვეების განმავლობაში ვერ აკითხავს ამბულატორიას, შედეგად კი ეს შემდგომში პაციენტის გამწვავებით და სტაციონარებით სრულდება, რაც სახელმწიფოს როგორც ავღნიშნეთ გაცილებით ძვირი უჯდება. ამიტომ მობილური გუნდის დერვისი არ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ჯანმრთელობისთვის მომსახურების პროგრამა, პარალელურად მას სოციალური პროგრამის დატვირთვაც ეძლევა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის საჭირო ღონისძიებების ჩატარება

შედეგი:   მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის ჩატარებული საჭირო ღონისძიებები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო/გამჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

06 01 05

5 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს სამცხე-ჯავახეთში არსებულ კურორტზე, სარეაბილიტაციო კომპლექს ,,მესხური კოშკი“, რომელიც გამოირჩევა სამკურნალო თვისებების მქონე წყლებით, სადაც პროცედურები ჩაუტარდება მათ, ვისაც ოსტეოქონდროზი, გულსისხლძარღვთა, სასუნთქი, გინეკოლოგიური და სხვა დაავადებები აწუხებთ. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებს სოციალურად დაუცველები, შშმ პირები, მრავალშვილიანი და 200000 -მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი, შშმ და მრავალშვილიანი ოჯახის მქონე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება   

შედეგი:   შემცირებულია ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სოციალური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02

331 045                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა;

- ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება;

- ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის; 

  • ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;
  • გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;
  • ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა;
  • სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა;
  • საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
  • ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა;
  • 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება

 

შედეგი:   გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02

24 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 23 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. ქვეპროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან.

მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

 აღნიშნულ ქვეპროგრამაში ჩართვაზე უპირატესობა მიენიჭებათ მარტოხელებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, შშმ პირებს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს.

მიმდინარე ქვეპროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში მენიუს შესაბამისად.

შერჩევა მოხდება 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და ინვალიდ ბენეფიციარებს 2019 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

შედეგი:   უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, მატერიალური და ფინანსური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 02

30 095                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობებსების მიზნით.

ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის ქვეპპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, გარკვეულ ოჯახებზე მატერიალური და ფინანსური დახმარების გაწევას. პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონი და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ''.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპული მეომრის ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარების გაცემა, ასევე გათვალისწინებული  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები და ვეტერანთათვის მოხდება თხევადი აირის შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დამარების გაწევა

შედეგი:   გაწეული ფინანსური და მატერიალური დამარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური  ხანდაზმულებისათვის 

დაფინანსება ლარში

06 02 03

13 750             

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

2016 წელს ქედაში დაწყებული საპილოტე პროექტი    განსაკუთრებულად მორგებული და ეფექტური აღმოჩნდა სოფლებში მცხოვრები ბენეფიციარებისათვის რაზეც უშუალოდ მოხუცებიც საუბრობენ:  „მათ დაამარცხეს სიკვდილის შიში და გაუჩნდათ ცხოვრების გაგრძელების იმედი“  რა აძლევთ მათ ამის საფუძველს ეს იყო აღნიშნულ პროექტში მჭიდრო და აქტიური როლი   მოხალისეებისა, რომლებიც გაიწვრთნენ იმ აუცილებელი უნარებით რაც არამობილური ხანდაზმულების მოსავლელად და პირველი (ექიმამდელი) გადაუდებელი დახმარების აღმოსაჩენად იყო საჭირო ,  მოხუცებს დაურიგდათ გადასაადგილებელი საშუალებები (ეტლები, ყავარჯენი ჭოჭინა და ხელჯოხები)  საჭიროების მიხედვით და  მოხალისეებს მიეცათ მისი გამოყენების ინსტრუქტაჟი.  პროექტი  საქართველოში პირველად აჭარაში დაინერგა ეს არის განგაშის შეტყობინების ყელსაკიდები, რომელიც დაურიგდა 9 ბენეფიციარს და ის სრულად პასუხობს იმ აუცილებელ მოთხოვნას, რომელიც  გააჩნიათ მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მარტოხელა მოხუცებს, ვინაიდან ისინი ხშირად საჭიროებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას და ცხოვრობენ რაიონიდან მოშორებით , ხშირად უჩივიან სამედიცინო ეკიპაჟის დაგვიანებით მისვლას ან  ზოგ შემთხვევაში (ტელეფონის არ ქონის, გონების დაკარგვის და სხვა) საერთოდ ვერ ახერხებენ გამოძახებას და ხშირად დაგვიანებული დახმარება ლეტალური შედეგების მიზეზი ხდება. ამიტომ ამ აპარატის საშუალებით მათ შეუძლიათ მასში წინასწარ  მითითებული 5 ნომრიდანა (რომლის თანმიმდევრობაც გონივრულად  და შეთანხმებულად არის ჩაპროგრამებული) თითის 1 დაჭერით გამოიძახონ . ამ ეტაპზე   1) მეზობელი, 2) მოხალისე 3) სოფლის ექიმი,)   ამ აპარატის საშუალებით მოხუცები დაცულები არიან კრიმინალისაგან და სტიქიური მოვლენებსი დროს  უმწეობის მიზეზით ტრაგიკული შედეგებისაგან.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ არამობილურ ხანდაზმულებისათვის შინ მოვლის სერვისების უზრუნვეყოფით, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაცია და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება   

შედეგი:   შემცირებულია მარტოხელა ხანდაზმულების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 04

        66 000           

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება. სწორედ ამიტომ, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენასთან დაკავშირებით  დახმარებას მიიღებენ მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ან/და ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ქედის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

შედეგი:  ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  განხორციელებულია მატერიალური დამარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 05

42 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამი მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითოეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტის მერიამ დამატებით შეიმუშავა ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, რომელიც 400 ლარს შეადგენს

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

შედეგი:  ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში გაწეული ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

06 02 06

13 800                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალიზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. ქედის მუნიციპალიტეტიდან 8 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახლემწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება

შედეგი:ხელშეწყობილია ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის  კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობ

დაფინანსება ლარში

06 02 07

15 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე თაანამხლებ პირთან ერთად მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას, რომელთა კურსები დაფინანსებულია აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით.

აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები (ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე 3 წლამდე ასაკის ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე  7 წლამდე ასაკის ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული 1 (ერთი)  ბავშვისათვის ადრეული განვითარების სპეციალისტის მიერ მომსახურების გასაწევად ადგილზე მიმოსვლის ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურებას. ტრანსპორტის ხარჯი თვეში 8 ვიზიტი 120x12=1440 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

შედეგი: ხელშეწყობილია ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა

დაფინანსება ლარში

06 10

60 500                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კატეგორია, რომელთა საცხოვრებელი სახლები სიძველით ამორტიზირებულია და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს, ვინაიდან აღნიშნულ ოჯახებს არ გააჩნიათ ახალი საცხოვრებელი სახლების აშენების ან აღდგენის რესურსი, მუნიციპალიტეტის მერია მათ შეუძენს ახალ ფიცრულ საცხოვრებელ სახლებს.

ბენეფიციართა შერჩევა მოხდება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

პროგრამაში ჩაერთვება 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ოჯახები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად გაჭირვებული და ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახების სოციალური მდგომარეობის და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

შედეგი: გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური  და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

დაფინანსება ლარში

06 09

29 900                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ამორტიზირებული სახურავების შეცვლით დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ  და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში, თუნუქის ფურცლების გაცემა განხორციელდება კომისიური წესით (მონაკვეთების ან მთლიანი ნაწილის) გადახურვის მიზნით. თუნუქის ფურცლების გაცემისას უპირატესობა მიენიჭება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მრავალშვილიან ოჯახებს.      

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით უზრუნველყოფა

შედეგი: გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური  და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის დასახელება

კოდი

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02 10

36 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შემუშავებული იქნა მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების  შესასყიდათ ყოველთვიური მატერიალური დახმარება  გაეწევა 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარება

შედეგი: 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ ბენეფიციარების უზრუნველყოფა მატერიალური (ფინანსური) დახმარებით.

 


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

    ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ქედის მუნიციპალიტეტი

10 373 930

10 373 930

0

11 716 432

11 716 432

0

11 466 800

11 466 800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

468

468

0

485

485,00

0

487

487

0

 

ხარჯები

5 760 597

5 760 597

0

6 447 818

6 447 818,49

0

6 426 158

6 426 158

0

 

შრომის ანაზღაურება

2 787 959

2 787 959

0

3 080 511

3 080 510,97

0

3 054 110

3 054 110

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 311 373

1 311 373

0

1 381 182

1 381 182,03

0

1 197 197

1 197 197

0

 

პროცენტი

25 274

25 274

0

13 379

13 379,00

0

17 425

17 425

0

 

სუბსიდიები

884 979

884 979

0

1 113 034

1 113 034,23

0

1 230 852

1 230 852

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

325 363

325 363

0

386 910

386 910,04

0

463 141

463 141

0

 

სხვა ხარჯები

425 649

425 649

0

472 802

472 802,22

0

459 266

459 266

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 602 933

4 602 933

0

5 255 218

5 255 218,06

0

5 013 852

5 013 852

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

10 400

10 400

0

0

0,00

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

13 395

13 395,00

0

26 790

26 790

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 019 302

2 019 302

0

2 177 247

2 177 247

0

2 318 958

2 318 958

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

105

0

110

110

0

110

110

0

 

ხარჯები

1 923 355

1 923 355

0

1 957 547

1 957 547

0

2 190 585

2 190 585

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 338 245

1 338 245

0

1 382 948

1 382 948

0

1 398 360

1 398 360

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

487 361

487 361

0

487 041

487 041

0

582 013

582 013

0

 

პროცენტი

25 274

25 274

0

13 379

13 379

0

17 425

17 425

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15 577

15 577

0

13 740

13 740

0

10 740

10 740

0

 

სხვა ხარჯები

56 898

56 898

0

60 439

60 439

0

177 880

177 880

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95 947

95 947

0

206 305

206 305

0

101 583

101 583

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 993 927

1 993 927

0

2 150 393

2 150 393

0

2 152 643

2 152 643

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

105

0

110

110

0

110

110

0

 

ხარჯები

1 897 980

1 897 980

0

1 944 088

1 944 088

0

2 051 060

2 051 060

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 338 245

1 338 245

0

1 382 948

1 382 948

0

1 398 360

1 398 360

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

487 361

487 361

0

487 041

487 041

0

582 013

582 013

0

 

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15 577

15 577

0

13 740

13 740

0

10 740

10 740

0

 

სხვა ხარჯები

56 797

56 797

0

60 359

60 359

0

55 780

55 780

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95 947

95 947

0

206 305

206 305

0

101 583

101 583

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

542 432

542 432

0

547 006

547 006

0

561 460

561 460

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

0

23

23

0

23

23

0

 

ხარჯები

536 682

536 682

0

543 411

543 411

0

559 860

559 860

0

 

შრომის ანაზღაურება

408 229

408 229

0

405 286

405 286

0

412 960

412 960

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

76 186

76 186

0

81 659

81 659

0

89 180

89 180

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

5 971

5 971

0

5 940

5 940

0

 

სხვა ხარჯები

52 267

52 267

 

50 495

50 495

0

51 780

51 780

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 750

5 750

0

3 595

3 595

0

1 600

1 600

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 391 611

1 391 611

0

1 541 804

1 541 804

0

1 531 283

1 531 283

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83

83

0

83

83

 

83

83

0

 

ხარჯები

1 301 414

1 301 414

0

1 340 004

1 340 004

0

1 431 300

1 431 300

0

 

შრომის ანაზღაურება

883 190

883 190

 

928 264

928 264

 

938 600

938 600

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

398 553

398 553

0

394 107

394 107

0

479 733

479 733

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15 141

15 141

0

7 769

7 769

0

4 800

4 800

0

 

სხვა ხარჯები

4 530

4 530

0

9 864

9 864

0

4 000

4 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90 197

90 197

0

201 800

201 800

0

99 983

99 983

0

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

59 884

59 884

0

61 583

61 583

0

59 900

59 900

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

0

4

4

0

4

4

0

 

ხარჯები

59 884

59 884

0

60 673

60 673

0

59 900

59 900

0

 

შრომის ანაზღაურება

46 826

46 826

0

49 398

49 398

0

46 800

46 800

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

12 622

12 622

0

11 275

11 275

0

13 100

13 100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

436

436

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

910

910

0

0

0

0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

25 375

25 375

0

26 854

26 854

0

166 315

166 315

0

 

ხარჯები

25 375

25 375

0

13 459

13 459

0

139 525

139 525

0

 

პროცენტი

25 274

25 274

0

13 379

13 379

0

17 425

17 425

0

 

სხვა ხარჯები

101

101

0

80

80

0

122 100

122 100

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

0

0

122 000

122 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

122 000

122 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

0

122 000

122 000

0

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

25 375

25 375

0

26 854

26 854

0

44 315

44 315

0

 

ხარჯები

25 375

25 375

0

13 459

13 459

0

17 525

17 525

0

 

პროცენტი

25 274

25 274

0

13 379

13 379

0

17 425

17 425

0

 

სხვა ხარჯები

101

101

0

80

80

0

100

100

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

25 375

25 375

0

26 854

26 854

0

44 315

44 315

0

 

ხარჯები

25 375

25 375

0

13 459

13 459

0

17 525

17 525

0

 

პროცენტი

25 274

25 274

0

13 379

13 379

0

17 425

17 425

0

 

სხვა ხარჯები

101

101

0

80

80

0

100

100

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

4 039 020

4 039 020

0

5 064 703

5 064 703

0

4 718 835

4 718 835

0

 

ხარჯები

512 812

512 812

0

424 344

424 344

0

572 611

572 611

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 842

4 842

0

49 779

49 779

0

10 000

10 000

0

 

სუბსიდიები

233 194

233 194

0

258 399

258 399

0

381 410

381 410

0

 

სხვა ხარჯები

274 776

274 776

0

116 166

116 166

0

181 201

181 201

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 515 808

3 515 808

0

4 640 359

4 640 359

0

4 146 224

4 146 224

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

10 400

10 400

0

0

0

0

0

0

0

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

567 709

567 709

0

1 607 984

1 607 984

0

1 082 015

1 082 015

0

 

ხარჯები

4 842

4 842

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 842

4 842

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

562 867

562 867

0

1 602 984

1 602 984

0

1 077 015

1 077 015

0

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

486 628

486 628

0

550 582

550 582

0

699 715

699 715

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

486 628

486 628

 

550 582

550 582

 

699 715

699 715

 

02 01 02

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

300 000

300 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

 

300 000

300 000

 

02 01 03

ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

69 200

69 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

 

69 200

69 200

 

02 01 04

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

0

0

0

958 325

958 325

0

8 100

8 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

958 325

958 325

 

8 100

8 100

 

02 01 05

გარე განათების ქსელის გაფართოება

0

0

0

94 077

94 077

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

94 077

94 077

 

0

 

 

02 01 06

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაკიდული ხიდების რეაბილიტაცია

40 682

40 682

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 682

40 682

 

0

 

 

0

 

 

02 01 07

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

0

0

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

02 01 08

წონიარისის ცენტრში საჯარო სკოლის, ბაგა-ბაღის და საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება

35 557

35 557

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 557

35 557

 

0

 

 

0

 

 

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

692 069

692 069

0

710 980

710 980

0

555 510

555 510

0

 

ხარჯები

266 594

266 594

0

268 799

268 799

0

353 660

353 660

0

 

სუბსიდიები

233 194

233 194

0

258 399

258 399

0

309 960

309 960

0

 

სხვა ხარჯები

33 400

33 400

0

10 400

10 400

0

43 700

43 700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

415 075

415 075

0

442 181

442 181

0

201 850

201 850

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

10 400

10 400

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

425 475

425 475

0

452 581

452 581

0

230 050

230 050

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

10 400

10 400

 

28 200

28 200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

415 075

415 075

 

442 181

442 181

 

201 850

201 850

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

10 400

10 400

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 01

სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

124 500

124 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

124 500

124 500

 

02 02 01 02

მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

19 800

19 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

19 800

19 800

 

02 02 01 03

დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

28 500

28 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

28 500

28 500

 

02 02 01 04

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

29 050

29 050

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

29 050

29 050

 

02 02 01 05

მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

122 534

122 534

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

122 534

122 534

 

0

 

 

02 02 01 06

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ახოში არსებული წყლის მაგისტრალის რემონტი(სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი ჭების რემონტი)

0

0

0

39 486

39 486

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

39 486

39 486

 

0

 

 

02 02 01 07

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ კოკოტაურში 3 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

77 345

77 345

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

77 345

77 345

 

0

 

 

02 02 01 08

წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ვარჯანისში არსებული სასმელი წყლის რემონტი

0

0

0

44 651

44 651

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

44 651

44 651

 

0

 

 

02 02 01 09

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

10 400

10 400

0

10 400

10 400

0

15 600

15 600

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

10 400

10 400

 

15 600

15 600

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

10 400

10 400

 

0

 

 

0

0

 

02 02 01 10

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ აქუციდან სოფელ ქედაში წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

69 800

69 800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

69 800

69 800

 

0

 

 

02 02 01 11

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ სირაბიძეებში ახალი სასმელი წყლის გამანაწილებლის მოწყობა

0

0

0

42 878

42 878

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

42 878

42 878

 

0

 

 

02 02 01 12

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა(დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების  ხარაულა -ჯალაბაშვილების და სოფელ დანდალოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია)

0

0

0

14 804

14 804

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

14 804

14 804

 

0

 

 

02 02 01 13

სოფელ ჯალაბაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის
 მოწყობა და სოფელ გულებში არსებული სასმელი წყლის გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

0

0

0

14 215

14 215

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

14 215

14 215

 

0

 

 

02 02 01 11

სოფელ მოსიაშვილებში სასაფლაოების შემოღობვა და წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

12 024

12 024

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

12 024

12 024

 

0

 

 

02 02 01 14

დანდალოს თემში (ოტოლაძეების უბანში) წყალმომარაგების უზრუნველყოფა

59 323

59 323

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 323

59 323

 

0

 

 

0

 

 

02 02 01 15

სოფელ ორცვაში ქაჯაიებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

40 493

40 493

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 493

40 493

 

0

 

 

0

 

 

02 02 01 16

გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია

35 960

35 960

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 960

35 960

 

0

 

 

0

 

 

02 02 01 17

ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

97 650

97 650

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97 650

97 650

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

0

 

 

0

 

 

02 02 01 18

ქოსოფლის წყლის სისტემის მშენებლობა

42 635

42 635

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 635

42 635

 

0

 

 

0

 

 

02 02 01 19

კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

114 087

114 087

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 087

114 087

 

0

 

 

0

 

 

02 02 01 20

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

15 453

15 453

0

4 444

4 444

0

12 600

12 600

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

12 600

12 600

 

02 02 01 21

სოფელ წონიარისის (ბარის უბნის)  სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

9 474

9 474

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 474

9 474

 

0

 

 

0

 

 

02 02 02

შპს ქედის წყალკანალი

266 594

266 594

0

258 399

258 399

0

325 460

325 460

0

 

ხარჯები

266 594

266 594

0

258 399

258 399

0

325 460

325 460

0

 

სუბსიდიები

233 194

233 194

 

258 399

258 399

 

309 960

309 960

 

 

სხვა ხარჯები

33 400

33 400

 

0

 

 

15 500

15 500

 

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 407 485

2 407 485

0

2 013 692

2 013 692

0

2 005 360

2 005 360

0

 

ხარჯები

151 593

151 593

0

94 274

94 274

0

77 001

77 001

0

 

სხვა ხარჯები

151 593

151 593

 

94 274

94 274

 

77 001

77 001

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 255 892

2 255 892

 

1 919 417

1 919 417

 

1 928 359

1 928 359

 

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

157 330

157 330

0

878 755

878 755

0

798 600

798 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157 330

157 330

0

878 755

878 755

0

798 600

798 600

0

02 03 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

0

0

0

799 445

799 445

0

483 600

483 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

799 445

799 445

 

483 600

483 600

 

02 03 01 02

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

0

0

0

0

0

0

310 000

310 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

310 000

310 000

 

02 03 01 03

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

5 000

5 000

 

02 03 01 04

სოფელ აქუცის სოფლის სახლის რემონტი

0

0

0

49 029

49 029

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

49 029

49 029

 

0

 

 

02 03 01 05

დაბა ქედაში მუზეუმის შენობის                სახურავის შეცვლა

0

0

0

30 281

30 281

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

30 281

30 281

 

0

 

 

02 03 01 06

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება

157 330

157 330

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157 330

157 330

 

0

 

 

0

 

 

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

544 545

544 545

0

637 883

637 883

0

573 880

573 880

0

 

ხარჯები

151 593

151 593

0

94 274

94 274

0

77 001

77 001

0

 

სხვა ხარჯები

151 593

151 593

 

94 274

94 274

 

77 001

77 001

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

392 952

392 952

 

543 608

543 608

 

496 879

496 879

 

02 03 02 01

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

212 052

212 052

0

360 563

360 563

0

386 160

386 160

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212 052

212 052

 

360 563

360 563

 

386 160

386 160

 

02 03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

332 493

332 493

0

277 320

277 320

0

187 720

187 720

0

 

ხარჯები

151 593

151 593

0

94 274

94 274

0

77 001

77 001

0

 

სხვა ხარჯები

151 593

151 593

 

94 274

94 274

 

77 001

77 001

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180 900

180 900

 

183 045

183 045

 

110 719

110 719

 

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

1 705 610

1 705 610

0

497 054

497 054

0

632 880

632 880

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 705 610

1 705 610

 

497 054

497 054

 

632 880

632 880

 

02 03 03 01

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

905 494

905 494

0

295 293

295 293

0

22 600

22 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

905 494

905 494

 

295 293

295 293

 

22 600

22 600

 

02 03 03 02

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

371 900

371 900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

371 900

371 900

 

02 03 03 03

ზვარის ცენტრის კეთილმოწყობა (მოსაცდელის მშენებლობა)

0

0

0

0

0

0

5 500

5 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

5 500

5 500

 

02 03 03 04

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

87 600

87 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

87 600

87 600

 

02 03 03 05

დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

30 030

30 030

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

30 030

30 030

 

02 03 03 06

დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

93 000

93 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

93 000

93 000

 

02 03 03 07

სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

22 250

22 250

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

22 250

22 250

 

02 03 03 08

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

0

0

0

201 760

201 760

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

201 760

201 760

 

0

 

 

02 03 03 10

აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

162 291

162 291

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162 291

162 291

 

0

 

 

0

0

 

02 03 03 11

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი, დოლოგანი)

512 347

512 347

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512 347

512 347

 

0

 

 

0

 

 

02 03 03 12

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (წონიარისის ხიდი, ქვედა ბზუბზუს ჩანჩქერი, საღორეთის, ცივასულას და ქილისას ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა)

125 478

125 478

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125 478

125 478

 

0

 

 

0

 

 

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

162 356

162 356

0

47 705

47 705

0

244 000

244 000

0

 

ხარჯები

4 842

4 842

0

1 575

1 575

0

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 842

4 842

0

1 575

1 575

0

5 000

5 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157 514

157 514

0

46 130

46 130

0

239 000

239 000

0

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

4 842

4 842

0

1 575

1 575

0

5 000

5 000

0

 

ხარჯები

4 842

4 842

0

1 575

1 575

0

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 842

4 842

0

1 575

1 575

0

5 000

5 000

0

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

157 514

157 514

0

46 130

46 130

0

239 000

239 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157 514

157 514

 

46 130

46 130

 

239 000

239 000

 

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

11 235

11 235

0

28 159

28 159

0

6 500

6 500

0

 

ხარჯები

11 235

11 235

0

28 159

28 159

0

6 500

6 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

21 724

21 724

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

11 235

11 235

0

6 435

6 435

0

6 500

6 500

0

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

0

0

 

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

6 435

6 435

0

6 435

6 435

0

6 500

6 500

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

6 435

6 435

0

6 435

6 435

0

6 500

6 500

0

 

სხვა ხარჯები

6 435

6 435

 

6 435

6 435

 

6 500

6 500

 

02 05 03

ღვინის ფესტივალი ქედაში

0

0

0

21 724

21 724

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

21 724

21 724

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

21 724

21 724

0

0

0

0

02 05 04

ქედის მუნიციპალიტეტის  მოიალაღე ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 05 05

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული თევზსაშენი მეურნეობების წყალაღების და ჩაშვების ჰიდროინჟინრული ტექნოლოგიის  პროგრამა

4 800

4 800

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

4 800

4 800

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

4 800

4 800

 

0

 

 

0

 

 

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

656 184

656 184

0

750 000

750 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

26 537

26 537

0

50 000

50 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

21 480

21 480

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

5 056

5 056

 

50 000

50 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

629 647

629 647

 

700 000

700 000

 

02 06

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

3 830

3 830

0

0

0

0

4 000

4 000

0

 

ხარჯები

3 830

3 830

0

0

0

0

4 000

4 000

0

 

სხვა ხარჯები

3 830

3 830

 

0

 

 

4 000

4 000

 

02 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

190 704

190 704

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

66 244

66 244

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

66 244

66 244

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124 460

124 460

 

0

 

 

0

 

 

02 08

სოფელ ახოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზებისათვის სადენების შეძენა

8 474

8 474

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

8 474

8 474

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

8 474

8 474

 

0

 

 

0

 

 

02 09

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

0

0

0

0

0

0

71 450

71 450

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

71 450

71 450

0

 

სუბსიდიები

0

 

 

0

 

 

71 450

71 450

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

507 459

507 459

0

581 037

581 037

0

571 650

571 650

0

 

ხარჯები

459 719

459 719

0

581 037

581 037

0

541 650

541 650

0

 

სუბსიდიები

445 019

445 019

0

581 037

581 037

0

541 650

541 650

0

 

სხვა ხარჯები

14 700

14 700

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 740

47 740

0

0

0

0

30 000

30 000

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

507 459

507 459

0

581 037

581 037

0

571 650

571 650

0

 

ხარჯები

459 719

459 719

0

581 037

581 037

0

541 650

541 650

0

 

სუბსიდიები

445 019

445 019

0

581 037

581 037

0

541 650

541 650

0

 

სხვა ხარჯები

14 700

14 700

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 740

47 740

0

0

0

0

30 000

30 000

0

03 01 01

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი

459 719

459 719

0

581 037

581 037

0

541 650

541 650

0

 

ხარჯები

459 719

459 719

0

581 037

581 037

0

541 650

541 650

0

 

სუბსიდიები

445 019

445 019

0

581 037

581 037

0

541 650

541 650

 

 

სხვა ხარჯები

14 700

14 700

 

0

 

 

0

 

 

03 01 02

ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

47 740

47 740

0

0

0

0

30 000

30 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 740

47 740

0

0

0

0

30 000

30 000

0

04 00

განათლება

1 877 676

1 877 676

0

1 533 283

1 533 283

0

1 352 305

1 352 305

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200

200

0

210

210

0

210

210

0

 

ხარჯები

1 199 229

1 199 229

0

1 347 131

1 347 131

0

1 203 525

1 203 525

0

 

შრომის ანაზღაურება

817 434

817 434

0

965 492

965 492

0

937 820

937 820

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

365 439

365 439

0

362 809

362 809

0

251 405

251 405

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 715

4 715

0

11 511

11 511

0

7 500

7 500

0

 

სხვა ხარჯები

11 641

11 641

0

7 318

7 318

0

6 800

6 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

678 447

678 447

0

186 152

186 152

0

148 780

148 780

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

1 877 676

1 877 676

0

1 533 283

1 533 283

0

1 352 305

1 352 305

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200

200

0

210

210

0

210

210

0

 

ხარჯები

1 199 229

1 199 229

0

1 347 131

1 347 131

0

1 203 525

1 203 525

0

 

შრომის ანაზღაურება

817 434

817 434

0

965 492

965 492

0

937 820

937 820

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

365 439

365 439

0

362 809

362 809

0

251 405

251 405

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 715

4 715

0

11 511

11 511

0

7 500

7 500

0

 

სხვა ხარჯები

11 641

11 641

0

7 318

7 318

0

6 800

6 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

678 447

678 447

0

186 152

186 152

0

148 780

148 780

0

04 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

1 220 019

1 220 019

0

1 356 378

1 356 378

0

1 224 375

1 224 375

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200

200

 

210

210

 

210

210

 

 

ხარჯები

1 199 229

1 199 229

0

1 347 131

1 347 131

0

1 203 525

1 203 525

0

 

შრომის ანაზღაურება

817 434

817 434

 

965 492

965 492

 

937 820

937 820

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

365 439

365 439

0

362 809

362 809

0

251 405

251 405

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 715

4 715

 

11 511

11 511

 

7 500

7 500

 

 

სხვა ხარჯები

11 641

11 641

 

7 318

7 318

 

6 800

6 800

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 790

20 790

 

9 247

9 247

 

20 850

20 850

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
   რეაბილიტაცია

657 657

657 657

0

176 905

176 905

0

127 930

127 930

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

657 657

657 657

0

176 905

176 905

0

127 930

127 930

0

04 01 02 01

ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი

0

0

0

59 020

59 020

0

70 700

70 700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

59 020

59 020

 

70 700

70 700

 

04 01 02 02

დაბა ქედის  №2 ბაგა-ბაღის რემონტი

0

0

0

0

0

0

57 230

57 230

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

0

 

57 230

57 230

 

04 01 02 02

პირველი მაისის ბაგა-ბაღის რემონტი

0

0

0

112 678

112 678

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

112 678

112 678

 

0

 

 

04 01 02 03

მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია

494 038

494 038

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

494 038

494 038

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 04

 მერისის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა

39 086

39 086

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 086

39 086

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 05

ხარაულის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა

50 991

50 991

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 991

50 991

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 06

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა

67 879

67 879

0

5 207

5 207

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 879

67 879

 

5 207

5 207

 

0

 

 

04 01 02 07

წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

5 663

5 663

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 663

5 663

 

0

 

 

0

 

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 179 321

1 179 321

0

1 509 579

1 509 579

0

1 771 115

1 771 115

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163

163

0

165

165

0

167

167

0

 

ხარჯები

1 108 875

1 108 875

0

1 287 177

1 287 177

0

1 244 350

1 244 350

0

 

შრომის ანაზღაურება

632 280

632 280

0

732 070

732 070

0

717 930

717 930

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

359 598

359 598

0

397 003

397 003

0

345 199

345 199

0

 

სუბსიდიები

101 812

101 812

0

148 999

148 999

0

156 200

156 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 746

2 746

0

7 904

7 904

0

5 381

5 381

0

 

სხვა ხარჯები

12 439

12 439

0

1 201

1 201

0

19 640

19 640

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 446

70 446

0

222 402

222 402

0

526 765

526 765

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

373 842

373 842

0

576 501

576 501

0

898 035

898 035

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

0

28

28

0

29

29

0

 

ხარჯები

316 046

316 046

0

364 199

364 199

0

397 870

397 870

0

 

შრომის ანაზღაურება

110 033

110 033

0

130 737

130 737

0

140 930

140 930

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

93 463

93 463

0

84 463

84 463

0

82 450

82 450

0

 

სუბსიდიები

101 812

101 812

0

148 999

148 999

0

156 200

156 200

0

 

სხვა ხარჯები

10 738

10 738

0

0

0

0

18 290

18 290

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 796

57 796

0

212 302

212 302

0

500 165

500 165

0

05 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

168 736

168 736

0

180 944

180 944

0

266 910

266 910

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

 

28

28

 

29

29

 

 

ხარჯები

158 261

158 261

0

171 675

171 675

0

228 510

228 510

0

 

შრომის ანაზღაურება

110 033

110 033

 

130 737

130 737

 

140 930

140 930

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

48 228

48 228

0

40 938

40 938

0

78 830

78 830

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

8 750

8 750

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 475

10 475

 

9 269

9 269

 

38 400

38 400

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

55 973

55 973

0

43 525

43 525

0

13 160

13 160

0

 

ხარჯები

55 973

55 973

0

43 525

43 525

0

13 160

13 160

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

45 235

45 235

0

43 525

43 525

0

3 620

3 620

0

 

სხვა ხარჯები

10 738

10 738

 

0

 

 

9 540

9 540

 

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

101 812

101 812

0

148 999

148 999

0

156 200

156 200

0

 

ხარჯები

101 812

101 812

0

148 999

148 999

0

156 200

156 200

0

 

სუბსიდიები

101 812

101 812

 

148 999

148 999

 

156 200

156 200

 

05 01 03 01

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

29 220

29 220

0

72 220

72 220

0

76 200

76 200

0

 

ხარჯები

29 220

29 220

0

72 220

72 220

0

76 200

76 200

0

 

სუბსიდიები

29 220

29 220

 

72 220

72 220

 

76 200

76 200

 

05 01 03 02

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

72 592

72 592

0

76 779

76 779

0

80 000

80 000

0

 

ხარჯები

72 592

72 592

0

76 779

76 779

0

80 000

80 000

0

 

სუბსიდიები

72 592

72 592

 

76 779

76 779

 

80 000

80 000

 

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

47 321

47 321

0

203 033

203 033

0

461 765

461 765

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 321

47 321

0

203 033

203 033

0

461 765

461 765

0

05 01 04 01

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია (ახო, ზუნდაგა, ზედა ბზუბზუ და დაბა ქედა)          

47 321

47 321

0

203 033

203 033

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 321

47 321

 

203 033

203 033

 

0

 

 

05 01 04 02

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა, სოფელი პირველი მაისი, სოფელი ახო, სოფელი ახოს №1 საჯარო სკოლასთან, სოფელი ვაიო, სოფელი ნამლისევი)

0

0

0

0

0

0

461 765

461 765

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

461 765

461 765

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

800 829

800 829

0

918 919

918 919

0

868 780

868 780

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136

136

0

137

137

0

138

138

0

 

ხარჯები

788 179

788 179

0

908 819

908 819

0

842 180

842 180

0

 

შრომის ანაზღაურება

522 247

522 247

0

601 334

601 334

0

577 000

577 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

261 485

261 485

0

298 380

298 380

0

258 449

258 449

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 746

2 746

0

7 904

7 904

0

5 381

5 381

0

 

სხვა ხარჯები

1 701

1 701

0

1 201

1 201

0

1 350

1 350

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 650

12 650

0

10 100

10 100

0

26 600

26 600

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

545 068

545 068

0

620 376

620 376

0

654 300

654 300

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

97

 

99

99

 

100

100

 

 

ხარჯები

537 308

537 308

0

619 151

619 151

0

630 200

630 200

0

 

შრომის ანაზღაურება

367 879

367 879

 

434 591

434 591

 

416 920

416 920

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

168 010

168 010

0

176 656

176 656

0

210 130

210 130

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 419

1 419

 

7 904

7 904

 

3 100

3 100

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

50

50

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 760

7 760

 

1 225

1 225

 

24 100

24 100

 

05 02 02

ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

119 345

119 345

0

128 791

128 791

0

120 880

120 880

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

 

29

29

 

29

29

 

 

ხარჯები

116 565

116 565

0

120 826

120 826

0

119 680

119 680

0

 

შრომის ანაზღაურება

110 953

110 953

 

119 868

119 868

 

115 080

115 080

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 285

4 285

0

958

958

0

2 319

2 319

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 327

1 327

 

0

 

 

2 281

2 281

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 780

2 780

 

7 965

7 965

 

1 200

1 200

 

05 02 03

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

71 628

71 628

0

81 178

81 178

0

68 400

68 400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

 

9

9

 

9

9

 

 

ხარჯები

69 518

69 518

0

80 268

80 268

0

67 100

67 100

0

 

შრომის ანაზღაურება

43 415

43 415

 

46 875

46 875

 

45 000

45 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

25 902

25 902

0

33 192

33 192

0

21 800

21 800

0

 

სხვა ხარჯები

201

201

 

201

201

 

300

300

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 110

2 110

 

910

910

 

1 300

1 300

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

64 788

64 788

0

88 573

88 573

0

25 200

25 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

63 288

63 288

0

87 573

87 573

0

24 200

24 200

0

 

სხვა ხარჯები

1 500

1 500

 

1 000

1 000

 

1 000

1 000

 

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

4 650

4 650

0

14 160

14 160

0

4 300

4 300

0

 

ხარჯები

4 650

4 650

0

14 160

14 160

0

4 300

4 300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 650

4 650

0

14 160

14 160

0

4 300

4 300

0

05 03 01

 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

0

0

0

11 256

11 256

0

1 700

1 700

0

 

ხარჯები

0

0

0

11 256

11 256

0

1 700

1 700

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

11 256

11 256

0

1 700

1 700

0

05 03 02

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა

4 650

4 650

0

2 904

2 904

0

2 600

2 600

0

 

ხარჯები

4 650

4 650

0

2 904

2 904

0

2 600

2 600

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 650

4 650

0

2 904

2 904

0

2 600

2 600

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

751 151

751 151

0

850 583

850 583

0

733 937

733 937

0

 

ხარჯები

556 606

556 606

0

850 583

850 583

0

673 437

673 437

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

94 132

94 132

0

84 550

84 550

0

8 580

8 580

0

 

სუბსიდიები

104 954

104 954

0

124 599

124 599

0

151 592

151 592

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

302 325

302 325

0

353 755

353 755

0

439 520

439 520

0

 

სხვა ხარჯები

55 195

55 195

0

287 679

287 679

0

73 745

73 745

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194 545

194 545

0

0

0

0

60 500

60 500

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

539 310

539 310

0

344 227

344 227

0

402 892

402 892

0

 

ხარჯები

344 765

344 765

0

344 227

344 227

0

402 892

402 892

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

94 132

94 132

0

84 550

84 550

0

8 580

8 580

0

 

სუბსიდიები

104 954

104 954

0

124 599

124 599

0

151 592

151 592

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

145 679

145 679

0

134 658

134 658

0

242 720

242 720

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194 545

194 545

0

0

0

0

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

17 900

17 900

0

2 144

2 144

0

0

0

0

 

ხარჯები

17 900

17 900

0

2 144

2 144

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17 900

17 900

 

2 144

2 144

 

0

 

 

06 01 02

ამბულატორიული მომსახურეობა

104 954

104 954

0

125 019

125 019

0

151 592

151 592

0

 

ხარჯები

104 954

104 954

0

125 019

125 019

0

151 592

151 592

0

 

სუბსიდიები

104 954

104 954

 

124 599

124 599

 

151 592

151 592

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

0

 

06 01 03

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

133 832

133 832

0

132 140

132 140

0

154 000

154 000

0

 

ხარჯები

133 832

133 832

0

132 140

132 140

0

154 000

154 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

16 832

16 832

0

0

0

0

1 480

1 480

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

117 000

117 000

 

132 140

132 140

 

152 520

152 520

 

06 01 04

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

77 300

77 300

0

84 550

84 550

0

92 300

92 300

0

 

ხარჯები

77 300

77 300

0

84 550

84 550

0

92 300

92 300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

77 300

77 300

0

84 550

84 550

0

7 100

7 100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

85 200

85 200

 

06 01 05

სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

5 000

5 000

 

06 01 06

პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

10 779

10 779

0

374

374

0

0

0

0

 

ხარჯები

10 779

10 779

0

374

374

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 779

10 779

 

374

374

 

0

 

 

06 01 06

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

194 545

194 545

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194 545

194 545

0

0

0

0

0

0

0

06 01 06 01

დოლოგნისა და ცხმორისის ამბულატორიების რემონტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

0

 

06 01 06 02

სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის (და სოფლის სახლის) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა

142 309

142 309

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142 309

142 309

 

0

 

 

0

 

 

06 01 06 03

თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა

52 236

52 236

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 236

52 236

 

0

 

 

0

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

211 841

211 841

0

506 356

506 356

0

331 045

331 045

0

 

ხარჯები

211 841

211 841

0

506 356

506 356

0

270 545

270 545

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

156 646

156 646

0

219 097

219 097

0

196 800

196 800

0

 

სხვა ხარჯები

55 195

55 195

0

287 259

287 259

0

73 745

73 745

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

16 492

16 492

0

23 655

23 655

0

24 000

24 000

0

 

ხარჯები

16 492

16 492

0

23 655

23 655

0

24 000

24 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16 492

16 492

 

23 655

23 655

 

24 000

24 000

 

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

500

500

0

16 419

16 419

0

30 095

30 095

0

 

ხარჯები

500

500

0

16 419

16 419

0

30 095

30 095

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

500

500

 

0

0

 

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

16 419

16 419

 

30 095

30 095

 

06 02 03

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის

12 255

12 255

0

11 080

11 080

0

13 750

13 750

0

 

ხარჯები

12 255

12 255

0

11 080

11 080

0

13 750

13 750

0

 

სხვა ხარჯები

12 255

12 255

 

11 080

11 080

 

13 750

13 750

 

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

50 000

50 000

0

60 000

60 000

0

66 000

66 000

0

 

ხარჯები

50 000

50 000

0

60 000

60 000

0

66 000

66 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50 000

50 000

 

60 000

60 000

 

66 000

66 000

 

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება

20 900

20 900

0

31 750

31 750

0

42 000

42 000

0

 

ხარჯები

20 900

20 900

0

31 750

31 750

0

42 000

42 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20 900

20 900

 

31 750

31 750

 

42 000

42 000

 

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

14 024

14 024

0

10 670

10 670

0

13 800

13 800

0

 

ხარჯები

14 024

14 024

0

10 670

10 670

0

13 800

13 800

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14 024

14 024

 

10 670

10 670

 

13 800

13 800

 

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

8 796

8 796

0

14 498

14 498

0

15 000

15 000

0

 

ხარჯები

8 796

8 796

0

14 498

14 498

0

15 000

15 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 796

8 796

 

14 498

14 498

 

15 000

15 000

 

06 02 08

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)

60 392

60 392

0

309 985

309 985

0

0

0

0

 

ხარჯები

60 392

60 392

0

309 985

309 985

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45 934

45 934

 

78 523

78 523

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

14 458

14 458

 

231 462

231 462

 

0

 

 

06 02 09

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

28 482

28 482

0

28 298

28 298

0

29 900

29 900

0

 

ხარჯები

28 482

28 482

0

28 298

28 298

0

29 900

29 900

0

 

სხვა ხარჯები

28 482

28 482

0

28 298

28 298

0

29 900

29 900

0

06 02 10

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

60 500

60 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

60 500

60 500

 

06 02 10

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

36 000

36 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

36 000

36 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

36 000

36 000

0