„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/11/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/11/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.140.016437
21
11/11/2020
ვებგვერდი, 12/11/2020
190020020.35.140.016437
„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2020 წლის 11 ნოემბერი

დაბა ასპინძა

 

,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №35 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2019წ., 190020020.35.140.016411) და დადგენილების მე-8, მე-9, მე-12 მუხლები, ასევე  მე-11 მუხლის  1-ლი და მე-6 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

„მუხლი 8. ასპინძის მუნისიპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 527,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 527,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:`

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერე

საკუთარი შემოსავლები

მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

48,1

0,0

48,1

357,1

15,6

341,5

212,6

0,7

211,9

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 589,7

3 574,4

1 015,3

4 367,6

2 897,3

1 470,2

6 829,1

5 739,0

1090,1

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

განათლება

5,3

0,0

5,3

746,4

548,2

198,2

375,1

347,1

28,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

284,4

0,0

284,4

14,3

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

 სულ ჯამი

4 927,5

3 574,4

1 353,1

5 863,2

3 837,1

2 026,1

7 527,7

6 186,2

1 341,5


ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  0,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

308,1

0,0

308,1

10.0

0,0

10.0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

13,4

 

13,4

0,0

   

0,0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

294,9

0,0

294,9

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

მიწა

294,9

 

294,9

10,0

 

10,0

0,0

 

0,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც.

 კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო სავლები

701

მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები

1 435,0   

0,0   

1 435,0   

1 908,0   

15,6   

1 892,4   

2 085,6   

0,7   

2 084,8   

7011

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

1 388,3   

0,0   

1 388,3   

1 856,7   

15,6   

1 841,1   

1 935,9   

0,7   

1 935,2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 388,3   

0,0   

1 388,3   

1 856,7   

15,6   

1 841,1   

1 935,9   

0,7   

1 935,2   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

46,7   

0,0   

46,7   

51,3   

0,0   

51,3   

149,7   

0,0   

149,7   

702

თავდაცვა

65,1   

0,0   

65,1   

75,4   

0,0   

75,4   

97,4   

0,0   

97,4   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 698,3   

3 574,4   

1 123,9   

3 828,9   

2 393,6   

1 435,3   

6 061,4   

4 972,1   

1 089,3   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

136,7   

0,0   

136,7   

710,0   

293,8   

416,2   

711,2   

304,2   

407,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

136,7   

0,0   

136,7   

710,0   

293,8   

416,2   

711,2   

304,2   

407,0   

7045

ტრანსპორტი

4 561,6   

3 574,4   

987,2   

3 119,0   

2 099,9   

1 019,1   

5 350,1   

4 667,9   

682,3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4 561,6   

3 574,4   

987,2   

3 119,0   

2 099,9   

1 019,1   

5 350,1   

4 667,9   

682,3   

705

გარემოს დაცვა

228,5   

0,0   

228,5   

567,0   

273,2   

293,7   

597,1   

275,1   

322,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

228,5   

0,0   

228,5   

266,1   

0,0   

266,1   

280,0   

0,0   

280,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

300,9   

273,2   

27,6   

317,1   

275,1   

42,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

209,6   

0,0   

209,6   

1 134,2   

524,2   

609,9   

964,6   

499,3   

465,3   

7061

ბინათმშენებლობა

7,3   

0,0   

7,3   

564,3   

524,2   

40,0   

38,4   

15,3   

23,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

0,0   

0,0   

0,0   

7,2   

0,0   

7,2   

626,1   

483,9   

142,2   

7064

გარე განათება

161,8   

0,0   

161,8   

297,0   

0,0   

297,0   

222,5   

0,0   

222,5   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში( საპროექტო)

40,5   

0,0   

40,5   

265,6   

0,0   

265,6   

77,7   

0,0   

77,7   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60,0   

0,0   

60,0   

434,4   

376,0   

58,5   

174,8   

99,3   

75,4   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

377,9   

376,0   

1,9   

0,0   

0,0   

0,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

377,9   

376,0   

1,9   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60,0   

0,0   

60,0   

56,6   

0,0   

56,6   

63,9   

0,0   

63,9   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

110,9   

99,3   

11,6   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

857,5   

0,0   

857,5   

645,9   

0,0   

645,9   

654,5   

0,0   

654,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

175,8   

0,0   

175,8   

189,0   

0,0   

189,0   

204,0   

0,0   

204,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

595,1   

0,0   

595,1   

344,7   

0,0   

344,7   

342,0   

0,0   

342,0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50,0   

0,0   

50,0   

64,7   

0,0   

64,7   

63,5   

0,0   

63,5   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

36,7   

0,0   

36,7   

47,6   

0,0   

47,6   

45,0   

0,0   

45,0   

709

განათლება

419,7   

0,0   

419,7   

1 280,7   

616,4   

664,3   

936,2   

396,2   

540,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

419,7   

0,0   

419,7   

765,1   

268,4   

496,7   

524,9   

6,9   

518,1   

7092

ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

515,6   

348,0   

167,6   

411,2   

389,3   

21,9   

710

სოციალური დაცვა

241,3   

0,0   

241,3   

276,5   

0,0   

276,5   

333,2   

0,0   

333,2   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

111,8   

0,0   

111,8   

116,0   

0,0   

116,0   

120,0   

0,0   

120,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

84,2   

0,0   

84,2   

93,6   

0,0   

93,6   

100,0   

0,0   

100,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

27,6   

0,0   

27,6   

22,4   

0,0   

22,4   

20,0   

0,0   

20,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

129,5   

0,0   

129,5   

160,5   

0,0   

160,5   

213,2   

0,0   

213,2   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

30,0   

0,0   

30,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

42,2   

0,0   

42,2   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

141,0   

0,0   

141,0   

 

სულ

8 215,0   

3 574,4   

4 640,5   

10 151,0   

4 199,1   

5 951,9   

11 904,8   

6 242,7   

5 662,0   


მუხლი 11. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია), მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, ასპინძის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება და არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, ასევე დასუფთავების ღონისძიებები,  სარწყავი არხების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7 389,1 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალური

კოდი

დასახელება

2018   წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

4 907,9

 

 

5 264,0

 

 

7 343,1

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

4 561,4

3 119,1

5 350,1

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

305,8

1 362,4

1 389,1

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

 

7,2

626,1

02 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

161,8

297,0

222,5

02 02 03 01

ა(ა)იპ გარე  განათება

85,0

104,5

110,0

02 02 03 02

გარე განათების ექსპლუატაცია

76,8

192,5

112,5

02 02 04

სარწავი არების მოწყობა-რეაბილიტაცია

136,7

193,0

185,0

02 02 05

ბინათმშენებლობა

7,3

564,3

38,4

02 02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0,0

300,9

317,1

02 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

40,5

265,6

77,7

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0,0

517,0

626,2

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

2020 წლის დაფინანსებ  
ათას ლარში

 

 

5 350,1

02 01 

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების,  ქუჩების, და ხიდების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მოხრეშვა, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან  გათავისუფლება, რაც უზრუნველყოფს ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას.

პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში  შიდა გზების და ქუჩების ა/ბეტონის საფარის    და სხვა  საგზაო ინფასტრუქტურის მოწყობა, 

მოსალოდნელი შედეგი

ქუჩების/გზების რეაბილიტაციის შემდეგ შესაძლებელი იქნება, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტების უსაფრთხო, შეუფერხებელი და სწრაფი გადაადგილება, რაც დადებით ეკონომიკურ და სოციალურ ეფექტს მოუტანს გზით/ქუჩით მოსარგებლე ბენეფიციარებს.


 

 

                                                                                    

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 01

626,1

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამა ითვალისწინებს სოფელების სასმელი წყლების მოწყობას; ხიზაბავრის, საროს და ვარგავის   სასმელი წყლის ცენტრალური მილსადენის 80% დაზიანებულია.  გარკვეულ მონაკვეთებში მოსახლეობისათვის საერთოდ ვერ ხერხდება  სასმელ წყლის მიწოდება.  აღნიშნული პროექტით მოეწყობა გამოიცვლება წყლის მაგისტრალი და 4 სათავე ნაგებობა.
    

მოსალოდნელი შედეგი

გაკეთდება სტანდარტების შესაბამისად,რაც გამოიწვევს  სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 03

222,5

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია და ა(ა)იპ გარე განათება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.  პროგრამის მიზანია:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, შეღებვა;
 დაზიანებული სადენების აღდგენა შეცვლა.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

მოსალოდნელი შედეგი

 შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი   გარეგანათების    ინფრასტრუქტურა. განათებული ქუჩები.უსაფრთხო გადაადგილებამუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და სოფლების სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 04

185,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ასპინძის მელიორაციის და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი

 

ა(ა)იპ ასპინძის მელიორაციისა და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, გრავიტაციული არხების წმენდითი სამუშაოები ნატანისაგან, დროებითი სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია, მილხიდების, დიუკერების და მოპირკეთებული წყალსატარების წმენდა, სადერევაციო არხის წმენდა, სატუმბო სადგურების ძალოვანი აგრეგატების (ტუმბო,ძრავი) მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ელექტროაღრიცხვის და ელ.მოწყობილობების მიმდინარე რემონტი, სადაწნეო ქსელებზე შესადუღებელი სამუშაოების წარმოება, წყალსაცავზე- შემავსებელი და სამომხმარებლო  გრავიტაციული არხების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები , წყალსაცავის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სოფლების სასმელი წყლის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

 

მოსალოდნელი შედეგი

მელიორაციული ობიექტების მოვლა-პატრონობა და შენახვა.მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გრავიტაციული არხების,სატუმბო სადგურების, წყალსაცავის და სოფლების სასმელი წყლის ექსპლოატაცია.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 05

38,4     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალლიტეტის იერსახის გაუმჯობესება. განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების და სხვა შენობების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების მეპატრონეებისათვის სამშენებლო მასალის  შეძენა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის  მრავალსართულიანი კორპუსები  რომელებიც საჭიროებენ საძირკვლის  გამაგრებას ფასადებისა და სახურავების  რეაბილიტაციას.  პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს დაბაში არსებული კორპუსების კეთილმოწყობა.

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი და რეაბილიტიზირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 06

317,1     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალლიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მდინარეებზე კალაპოტების გამაგრება, ეროზიისაგან დაცვა, ნათესების და მოსახლეობის დაცვა ჭარბი წყლებისაგან.

მოსალოდნელი შედეგი

დაცული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა სტიქიური უბედურებისაგან. დაცული კულტურული ნათესები განადგურებისაგან.

 

                                             

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

77,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

526,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად და პრიორიტეტული პრობლემების გადაჭრა.

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 31,7 ათასი ლარს  და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. 

 შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის
გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 500,1

1 983,4

2 183,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

1 453,4

1 932,1

 2 033,3

01 01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

434,8

454,3

497,6

01 01 02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

953,5

1 402,4

1 438,3

01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

65,1

75,4

97,4

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

46,7

51,3

149,7


მუხლი 12. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

ორგ.

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ასპინძის  მუნიციპალიტეტი

8 215,0

3 574,4

4 640,5

10 150,998

4 199,062

5 951,936

11 904,8

6 242,7

5 662,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85,0

0,0

85,0

94,000

0,000

94,000

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

3 287,4

0,0

3 287,4

4 263,049

361,960

3 901,089

4 326,1

56,6

4 269,5

 

შრომის ანაზღაურება

947,2

0,0

947,2

1 076,228

0,000

1 076,228

1 197,6

0,0

1 197,6

 

საქონელი და მომსახურება

726,8

0,0

726,8

1 019,720

68,206

951,514

1 049,0

49,0

999,9

 

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,709

0,000

24,709

32,0

0,0

32,0

 

სუბსიდიები

1 194,4

0,0

1 194,4

1 349,775

0,000

1 349,775

1 427,9

0,0

1 427,9

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

15,500

0,000

15,500

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

227,4

0,0

227,4

271,718

0,000

271,718

341,2

0,0

341,2

 

სხვა ხარჯები

144,9

0,0

144,9

505,399

293,754

211,645

263,5

7,5

255,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 927,5

3 574,4

1 353,1

5 863,211

3 837,102

2 026,109

7 527,7

6 186,2

1 341,5

 

ძირითადი აქტივები

4 926,8

3 574,4

1 352,4

5 863,211

3 837,102

2 026,109

7 527,7

6 186,2

1 341,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

01 00

მართველობა და საერთო დანშინულების ხარჯები

1 500,1

0,0

1 500,1

1 983,389

15,600

1 967,789

2 183,0

0,7

2 182,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85,0

0,0

85,0

94,000

0,000

94,000

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

1 452,0

0,0

1 452,0

1 601,579

0,000

1 601,579

1 919,4

0,0

1 919,4

 

შრომის ანაზღაურება

947,2

0,0

947,2

1 076,228

0,000

1 076,228

1 197,6

0,0

1 197,6

 

საქონელი და მომსახურება

371,3

0,0

371,3

372,980

0,000

372,980

486,6

0,0

486,6

 

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,709

0,000

24,709

32,0

0,0

32,0

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

12,500

0,000

12,500

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,2

0,0

6,2

15,224

0,000

15,224

28,0

0,0

28,0

 

სხვა ხარჯები

80,7

0,0

80,7

99,938

0,000

99,938

160,2

0,0

160,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,1

0,0

48,1

357,072

15,600

341,472

212,6

0,7

211,9

 

ძირითადი აქტივები

48,1

0,0

48,1

357,072

15,600

341,472

212,6

0,7

211,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

1 453,4

0,0

1 453,4

1 932,102

15,600

1 916,502

2 033,3

0,7

2 032,6

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85,0

0,0

85,0

94,000

0,000

94,000

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

1 405,3

0,0

1 405,3

1 575,030

0,000

1 575,030

1 820,7

0,0

1 820,7

 

შრომის ანაზღაურება

947,2

0,0

947,2

1 076,228

0,000

1 076,228

1 197,6

0,0

1 197,6

 

საქონელი და მომსახურება

371,3

0,0

371,3

372,980

0,000

372,980

456,6

0,0

456,6

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

12,500

0,000

12,500

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,2

0,0

6,2

15,224

0,000

15,224

28,0

0,0

28,0

 

სხვა ხარჯები

80,7

0,0

80,7

98,098

0,000

98,098

123,5

0,0

123,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,1

0,0

48,1

357,072

15,600

341,472

212,6

0,7

211,9

 

ძირითადი აქტივები

48,1

0,0

48,1

357,072

15,600

341,472

212,6

0,7

211,9

01 01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

434,9

0,0

434,9

454,301

0,000

454,301

497,6

0,0

497,6

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

 

18,0

22,000

 

22,000

22,0

 

22,0

 

ხარჯები

433,0

0,0

433,0

454,301

0,000

454,301

495,6

0,0

495,6

 

შრომის ანაზღაურება

309,8

0,0

309,8

324,141

0,000

324,141

354,5

0,0

354,5

 

საქონელი და მომსახურება

59,2

0,0

59,2

58,609

0,000

58,609

65,1

0,0

65,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

0,0

1,8

8,628

0,000

8,628

6,0

0,0

6,0

 

სხვა ხარჯები

62,1

0,0

62,1

62,923

0,000

62,923

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

0,0

1,9

0,000

0,000

0,000

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

1,9

0,0

1,9

0,000

0,000

0,000

2,0

0,0

2,0

01 01  02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

953,5

0,0

953,5

1 402,448

15,600

1 386,848

1 438,3

0,7

1 437,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63,0

 

63,0

68,000

 

68,000

68,0

 

68,0

 

ხარჯები

907,2

0,0

907,2

1 045,376

0,000

1 045,376

1 227,7

0,0

1 227,7

 

შრომის ანაზღაურება

604,8

0,0

604,8

716,366

0,000

716,366

795,0

0,0

795,0

 

საქონელი და მომსახურება

280,6

0,0

280,6

279,094

0,000

279,094

347,7

0,0

347,7

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

12,500

0,000

12,500

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,4

0,0

4,4

3,822

0,000

3,822

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

17,4

0,0

17,4

33,594

0,000

33,594

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,2

0,0

46,2

357,072

15,600

341,472

210,6

0,7

209,9

 

ძირითადი აქტივები

46,2

0,0

46,2

357,072

15,600

341,472

210,6

0,7

209,9

01 01  03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

65,1

0,0

65,1

75,353

0,000

75,353

97,4

0,0

97,4

6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

 

4,0

4,000

 

4,000

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

65,1

0,0

65,1

75,353

0,000

75,353

97,4

0,0

97,4

 

შრომის ანაზღაურება

32,5

0,0

32,5

35,721

0,000

35,721

48,1

0,0

48,1

 

საქონელი და მომსახურება

31,4

0,0

31,4

35,277

0,000

35,277

43,8

0,0

43,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

2,774

0,000

2,774

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

1,2

1,581

0,000

1,581

3,5

0,0

3,5

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

46,7

0,000

46,676

51,287

0,000

51,287

149,7

0,0

149,7

 

ხარჯები

46,7

0,00

46,68

26,549

0,000

26,549

98,7

0,0

98,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,0

0,0

30,0

 

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,709

0,000

24,709

32,0

0,0

32,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,840

0,000

1,840

36,7

0,0

36,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

31,7

0,0

31,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

31,7

0,0

31,7

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

31,7

0,0

31,7

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

01 02 03

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

46,7

0,0

46,7

49,687

0,000

49,687

83,0

0,0

83,0

 

ხარჯები

46,7

0,0

46,7

24,949

0,000

24,949

32,0

0,0

32,0

 

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,709

0,000

24,709

32,0

0,0

32,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,240

0,000

0,240

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

01 02 04

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თნხები

0,0

0,0

0,0

1,600

0,000

1,600

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,600

0,000

1,600

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,600

0,000

1,600

5,0

0,0

5,0

01 02 05

საგანგებო მდგომარეობასთნ დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 907,9

3 574,4

1 333,4

5 263,958

3 191,096

2 072,862

7 343,1

5 746,5

1 596,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

318,1

0,0

318,1

896,394

293,754

602,640

514,1

7,5

506,6

 

საქონელი და მომსახურება

88,7

0,0

88,7

265,147

0,000

265,147

193,3

0,0

193,3

 

სუბსიდიები

218,3

0,0

218,3

294,389

0,000

294,389

295,0

0,0

295,0

 

სხვა ხარჯები

11,2

0,0

11,2

336,858

293,754

43,104

25,8

7,5

18,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 589,7

3 574,4

1 015,3

4 367,564

2 897,342

1 470,222

6 829,1

5 739,0

1 090,1

 

ძირითადი აქტივები

4 589,7

3 574,4

1 015,3

4 367,564

2 897,342

1 470,222

6 829,1

5 739,0

1 090,1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

4 561,6

3 574,4

987,2

3 118,957

2 099,868

1 019,089

5 350,1

4 667,9

682,3

 

ხარჯები

2,4

0,0

2,4

162,932

0,000

162,932

75,3

0,0

75,3

 

საქონელი და მომსახურება

2,4

0,0

2,4

162,682

0,000

162,682

75,3

0,0

75,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,250

0,000

0,250

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 559,2

3 574,4

984,8

2 956,025

2 099,868

856,157

5 274,8

4 667,9

607,0

 

ძირითადი აქტივები

4 559,2

3 574,4

984,8

2 956,025

2 099,868

856,157

5 274,8

4 667,9

607,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

305,8

0,0

305,8

1 362,408

797,474

564,934

1 389,1

774,4

614,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

302,4

0,0

302,4

714,850

293,754

421,096

430,8

7,5

423,3

 

საქონელი და მომსახურება

76,8

0,0

76,8

91,754

0,000

91,754

110,0

0,0

110,0

 

სუბსიდიები

218,3

0,0

218,3

294,389

0,000

294,389

295,0

0,0

295,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,4

0,0

3,4

647,558

503,720

143,838

958,3

766,9

191,4

 

ძირითადი აქტივები

3,4

0,0

3,4

647,558

503,720

143,838

958,3

766,9

191,4

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

7,249

0,000

7,249

626,1

483,9

142,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

7,249

0,000

7,249

626,1

483,9

142,2

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

7,249

0,000

7,249

626,1

483,9

142,2

02 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

161,8

0,0

161,8

297,023

0,000

297,023

222,5

0,0

222,5

 

ხარჯები

161,8

0,0

161,8

196,281

0,000

196,281

220,0

0,0

220,0

 

საქონელი და მომსახურება

76,8

0,0

76,8

91,754

0,000

91,754

110,0

0,0

110,0

 

სუბსიდიები

85,0

 

85,0

104,527

 

104,527

110,0

 

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

100,742

0,000

100,742

2,5

0,0

2,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

100,742

0,000

100,742

2,5

0,0

2,5

02 02 03 01

აიპ გარე განათება

85,0

0,0

85,0

104,527

0,000

104,527

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

85,0

0,0

85,0

104,527

0,000

104,527

110,0

0,0

110,0

 

სუბსიდიები

85,0

 

85,0

104,527

 

104,527

110,0

 

110,0

02 02 03 02

გარე განათების  ექსპლოატაცია

76,8

0,0

76,8

192,496

0,000

192,496

112,5

0,0

112,5

 

ხარჯები

76,8

0,0

76,8

91,754

0,000

91,754

110,0

0,0

110,0

 

საქონელი და მომსახურება

76,8

0,0

76,8

91,754

0,000

91,754

110,0

0,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

100,742

0,000

100,742

2,5

0,0

2,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

100,742

0,000

100,742

2,5

0,0

2,5

02 02 04

სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

136,7

0,0

136,7

192,986

0,000

192,986

185,0

0,0

185,0

 

ხარჯები

133,3

0,0

133,3

189,862

0,000

189,862

185,0

0,0

185,0

 

სუბსიდიები

133,3

 

133,3

189,862

0,000

189,862

185,0

 

185,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,4

0,0

3,4

3,124

0,000

3,124

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,4

0,0

3,4

3,124

0,000

3,124

0,0

0,0

0,0

02 02 05

ბინათმშენებლობა

7,3

0,0

7,3

564,280

524,240

40,040

38,4

15,3

23,0

 

ხარჯები

7,3

0,0

7,3

328,707

293,754

34,953

25,8

7,5

18,3

 

სხვა ხარჯები

7,3

0,0

7,3

328,707

293,754

34,953

25,8

7,5

18,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

235,573

230,486

5,087

12,6

7,8

4,8

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

235,573

230,486

5,087

12,6

7,8

4,8

02 02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0,0

0,0

0,0

300,870

273,234

27,636

317,1

275,1

42,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

300,870

273,234

27,636

317,1

275,1

42,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

300,870

273,234

27,636

317,1

275,1

42,0

02 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

40,5

0,0

40,5

265,625

0,000

265,625

77,7

0,0

77,7

 

ხარჯები

13,4

0,0

13,4

18,612

0,000

18,612

8,0

0,0

8,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,5

0,0

9,5

10,711

0,000

10,711

8,0

0,0

8,0

 

სხვა ხარჯები

3,9

0,0

3,9

7,901

0,000

7,901

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,1

0,0

27,1

247,013

0,000

247,013

69,7

0,0

69,7

 

ძირითადი აქტივები

27,1

0,0

27,1

247,013

0,000

247,013

69,7

0,0

69,7

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

516,968

293,754

223,214

526,2

304,2

222,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

516,968

293,754

223,214

526,2

304,2

222,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

516,968

293,754

223,214

526,2

304,2

222,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

228,5

0,0

228,5

266,081

0,000

266,081

280,0

0,0

280,0

 

ხარჯები

228,5

0,0

228,5

266,081

0,000

266,081

280,0

0,0

280,0

 

საქონელი და მომსახურება

228,5

0,0

228,5

266,081

0,000

266,081

280,0

0,0

280,0

03 02

დასუფთავების ღონისძიებები

228,5

0,0

228,5

266,081

0,000

266,081

280,0

0,0

280,0

 

ხარჯები

228,5

0,0

228,5

266,081

0,000

266,081

280,0

0,0

280,0

 

საქონელი და მომსახურება

228,5

0,0

228,5

266,081

0,000

266,081

280,0

0,0

280,0

04 00

განათლება

419,7

0,0

419,7

1 280,690

616,392

664,298

936,2

396,2

540,0

 

ხარჯები

414,4

0,0

414,4

534,314

68,206

466,108

561,0

49,0

512,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

68,206

68,206

0,000

49,0

49,0

0,0

 

სუბსიდიები

414,4

0,0

414,4

466,108

0,000

466,108

512,0

0,0

512,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0,0

5,3

746,376

548,186

198,190

375,1

347,1

28,0

 

ძირითადი აქტივები

5,3

0,0

5,3

299,008

548,186

198,190

375,1

347,1

28,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

419,7

0,0

419,7

765,116

268,431

496,685

524,9

6,9

518,1

 

ხარჯები

414,4

0,0

414,4

466,108

0,000

466,108

512,0

0,0

512,0

 

სუბსიდიები

414,4

0,0

414,4

466,108

0,000

466,108

512,0

0,0

512,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0,0

5,3

299,008

268,431

30,577

13,0

6,9

6,1

 

ძირითადი აქტივები

5,3

0,0

5,3

299,008

268,431

30,577

13,0

6,9

6,1

04 01 01

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება

419,7

0,0

419,7

470,391

0,000

470,391

517,7

0,0

517,7

 

ხარჯები

414,4

0,0

414,4

466,108

0,000

466,108

512,0

0,0

512,0

 

სუბსიდიები

414,4

 

414,4

466,108

 

466,108

512,0

 

512,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0,0

5,3

4,283

0,000

4,283

5,7

0,0

5,7

 

ძირითადი აქტივები

5,3

0,0

5,3

4,283

0,000

4,283

5,7

0,0

5,7

04 01 02

ბაღების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

294,725

268,431

26,294

7,2

6,9

0,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

294,725

268,431

26,294

7,2

6,9

0,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

294,725

268,431

26,294

7,2

6,9

0,4

04 03

საჯარო სკოლები

0,0

0,0

0,0

515,574

347,961

167,613

411,2

389,3

21,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

68,206

68,206

0,000

49,0

49,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

68,206

68,206

0,000

49,0

49,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

447,368

279,755

167,613

362,2

340,2

21,9

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

447,368

279,755

167,613

362,2

340,2

21,9

04 03 01

ზიგადი საჯარო სკოლები

0,0

0,0

0,0

515,574

347,961

167,613

411,2

389,3

21,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

68,206

68,206

0,000

49,0

49,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

68,206

68,206

0,000

49,0

49,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

447,368

279,755

167,613

362,2

340,2

21,9

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

447,368

279,755

167,613

362,2

340,2

21,9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

857,5

0,0

857,5

645,944

0,000

645,944

654,5

0,0

654,5

 

ხარჯები

573,1

0,0

573,1

631,623

0,000

631,623

654,5

0,0

654,5

 

საქონელი და მომსახურება

38,4

0,0

38,4

47,306

0,000

47,306

40,0

0,0

40,0

 

სუბსიდიები

481,8

0,0

481,8

512,714

0,000

512,714

537,0

0,0

537,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

3,000

0,000

3,000

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

53,0

0,0

53,0

68,603

0,000

68,603

77,5

0,0

77,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

283,0

0,0

284,4

14,321

0,000

14,321

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

283,7

0,0

283,7

14,321

0,000

14,321

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

175,8

0,0

175,8

188,955

0,000

188,955

204,0

0,0

204,0

 

ხარჯები

175,6

0,0

175,6

187,583

0,000

187,583

204,0

0,0

204,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,5

0,0

3,5

4,184

0,000

4,184

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

170,0

0,0

170,0

180,999

0,000

180,999

195,0

0,0

195,0

 

სხვა ხარჯები

2,0

0,0

2,0

2,400

0,000

2,400

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,2

0,0

0,2

1,372

0,000

1,372

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,2

0,0

0,2

1,372

0,000

1,372

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების  ხელშეწყობა

5,5

0,0

5,5

6,584

0,000

6,584

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

6,584

0,000

6,584

9,0

0,0

9,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,5

0,0

3,5

4,184

0,000

4,184

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

2,0

0,0

2,0

2,400

0,000

2,400

4,0

0,0

4,0

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

170,3

0,0

170,3

182,371

0,000

182,371

195,0

0,0

195,0

 

ხარჯები

170,0

0,0

170,0

180,999

0,000

180,999

195,0

0,0

195,0

 

სუბსიდიები

170,0

0,0

170,0

180,999

0,000

180,999

195,0

0,0

195,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,2

0,0

0,2

1,372

0,000

1,372

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,2

0,0

0,2

1,372

0,000

1,372

0,0

0,0

0,0

05 01 02 01

სპორტული კლუბი

10,0

0,0

10,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

10,0

 

10,0

0,000

 

 

0,0

 

 

05 01 02 02

ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

110,3

0,0

110,3

122,371

0,000

122,371

135,0

0,0

135,0

 

ხარჯები

110,1

0,0

110,1

120,999

0,000

120,999

135,0

0,0

135,0

 

სუბსიდიები

110,1

 

110,1

120,999

 

120,999

135,0

 

135,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,2

0,0

0,2

1,372

0,000

1,372

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,2

0,0

0,2

1,372

0,000

1,372

0,0

0,0

0,0

05 01 02 03

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო

50,0

0,0

50,0

60,000

0,000

60,000

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

60,000

0,000

60,000

60,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

50,0

 

50,0

60,000

 

60,000

60,0

 

60,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

595,1

0,0

595,1

344,664

0,000

344,664

342,0

0,0

342,0

 

ხარჯები

311,7

0,0

311,7

331,715

0,000

331,715

342,0

0,0

342,0

 

სუბსიდიები

301,2

0,0

311,7

331,715

0,000

331,715

342,0

0,0

342,0

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,000

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,0

0,0

283,4

12,949

0,000

12,949

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

282,7

0,0

282,7

12,949

0,000

12,949

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

595,1

0,0

595,1

344,664

0,000

344,664

342,0

0,0

342,0

 

ხარჯები

311,7

0,0

311,7

331,715

0,000

331,715

342,0

0,0

342,0

 

სუბსიდიები

301,2

0,0

311,7

331,715

0,000

331,715

342,0

0,0

342,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,0

0,0

283,4

12,949

0,000

12,949

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

282,7

0,0

282,7

12,949

0,000

12,949

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

10,1

0,0

10,1

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

10,1

0,0

10,1

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

10,1

 

10,1

0,000

 

 

0,0

 

 

05 02 01 02

ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო   და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი

143,8

0,0

143,8

169,894

0,000

169,894

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

143,1

0,0

143,1

169,894

0,000

169,894

170,0

0,0

170,0

 

სუბსიდიები

143,1

 

143,1

169,894

 

169,894

170,0

 

170,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,7

0,0

0,7

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

05 02 01 03

მთავარი ბიბლიოთეკა

60,9

0,0

60,9

64,326

0,000

64,326

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

59,5

0,0

59,5

61,836

0,000

61,836

65,0

0,0

65,0

 

სუბსიდიები

46,5

0,0

59,5

61,836

 

61,836

65,0

 

65,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

2,490

0,000

2,490

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,4

0,0

1,4

2,490

0,000

2,490

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

სახელოვნებო სკოლები

97,0

0,0

97,0

99,985

0,000

99,985

107,0

0,0

107,0

 

ხარჯები

97,0

0,0

97,0

99,985

0,000

99,985

107,0

0,0

107,0

 

სუბსიდიები

99,5

 

97,0

99,985

 

99,985

107,0

 

107,0

05 02 01 05

ასპინძის შ.რუსთაველის სახელობის სახალხო მუზეუმი

2,0

0,0

2,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2,0

0,0

2,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

2,0

 

2,0

0,000

 

 

0,0

 

 

05 02 01 07

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

281,3

0,0

281,3

10,459

0,000

10,459

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281,3

0,0

281,3

10,459

0,000

10,459

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

281,3

0,0

281,3

10,459

0,000

10,459

0,0

0,0

0,0

05 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

36,7

0,0

36,7

47,622

0,000

47,622

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

35,9

0,0

35,9

47,622

0,000

47,622

45,0

0,0

45,0

 

საქონელი და მომსახურება

34,9

0,0

34,9

43,122

0,000

43,122

35,0

0,0

35,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

3,000

0,000

3,000

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

1,500

0,000

1,500

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,8

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,8

0,0

0,8

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგია

50,0

0,0

50,0

64,703

0,000

64,703

63,5

0,0

63,5

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

64,703

0,000

64,703

63,5

0,0

63,5

 

სხვა ხარჯები

50,0

0,0

50,0

64,703

0,000

64,703

63,5

0,0

63,5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

301,2

0,0

301,2

710,936

375,974

334,962

508,0

99,3

408,7

 

ხარჯები

301,2

0,0

301,2

333,058

0,000

333,058

397,1

0,0

397,1

 

სუბსიდიები

80,0

0,0

80,0

76,564

0,000

76,564

83,9

0,0

83,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

221,3

0,0

221,3

256,494

0,000

256,494

313,2

0,0

313,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

377,878

375,974

1,904

110,9

99,3

11,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

377,878

375,974

1,904

110,9

99,3

11,6

06 01

ჯანდაცვა

60,0

0,0

60,0

434,444

375,974

58,470

174,8

99,3

75,4

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

56,566

0,000

56,566

63,9

0,0

63,9

 

სუბსიდიები

60,0

0,0

60,0

56,566

0,000

56,566

63,9

0,0

63,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

377,878

375,974

1,904

110,9

99,3

11,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

377,878

375,974

1,904

110,9

99,3

11,6

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

60,0

0,0

60,0

56,566

0,000

56,566

63,9

0,0

63,9

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

56,566

0,000

56,566

63,9

0,0

63,9

 

სუბსიდიები

60,0

 

60,0

56,566

0,000

56,566

63,9

 

63,9

06 01 02

ამბულატორიები

0,0

0,0

0,0

377,878

375,974

1,904

110,9

99,3

11,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

377,878

375,974

1,904

110,9

99,3

11,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

377,878

375,974

1,904

110,9

99,3

11,6

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

241,3

0,0

241,3

276,492

0,000

276,492

333,2

0,0

333,2

 

ხარჯები

241,3

0,0

241,3

276,492

0,000

276,492

333,2

0,0

333,2

 

სუბსიდიები

20,0

0,0

20,0

19,998

0,000

19,998

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

221,3

0,0

221,3

256,494

0,000

256,494

313,2

0,0

313,2

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

34,6

0,0

34,6

35,910

0,000

35,910

42,2

0,0

42,2

 

ხარჯები

34,6

0,0

34,6

35,910

0,000

35,910

42,2

0,0

42,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,6

0,0

34,6

35,910

0,000

35,910

42,2

0,0

42,2

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

84,2

0,0

84,2

93,618

0,000

93,618

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

84,2

0,0

84,2

93,618

0,000

93,618

100,0

0,0

100,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

84,2

0,0

84,2

93,618

0,000

93,618

100,0

0,0

100,0

06 02 03

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

27,6

0,0

27,6

22,400

0,000

22,400

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

27,6

0,0

27,6

22,400

0,000

22,400

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27,6

0,0

27,6

22,400

0,000

22,400

30,0

0,0

30,0

06 02 04

ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

1,0

0,0

1,0

06 02 05

სოციალური დახმარებები

74,8

0,0

74,8

104,566

0,000

104,566

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

74,8

0,0

74,8

104,566

0,000

104,566

140,0

0,0

140,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74,8

0,0

74,8

104,566

0,000

104,566

140,0

0,0

140,0

06 02 06

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

20,0

0,0

20,0

19,998

0,000

19,998

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

19,998

0,000

19,998

20,0

0,0

20,0

 

სუბსიდიები

20,0

 

20,0

19,998

 

19,998

20,0

 

20,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებითანავე.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა მელიქიძე