,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/08/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/08/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.140.016434
18
26/08/2020
ვებგვერდი, 27/08/2020
190020020.35.140.016434
,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2020 წლის 26 აგვისტო

დაბა ასპინძა

 

,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 შევიდეს ცვლილება „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №35 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2019წ., 190020020.35.140.016411)  და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 

თავი I

მუხლი 1. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 386,7

9 026,9

4 242,2

4 784,7

11 051,5

5 971,4

5 080,1

შემოსავლები

9 078,4

8 986,5

4 242,2

4 744,2

11 051,5

5 971,4

5 080,1

არაფინანსური აქტივების კლება

308,3

40,4

0,0

40,4

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

8 215,0

10 151,0

4 199,1

5 951,9

11 904,8

6 242,7

5 662,0

ხარჯები

3 287,4

4 263,0

362,0

3 901,1

4 326,1

56,6

4 269,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 927,5

5 863,2

3 837,1

2 026,1

7 527,7

6 186,2

1 341,5

ვალდებულებების კლება

0,0

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

ნაშთის

ცვლილება

1171,8

-1124,1

43,2

-1167,3

-853,3

-271,4

-581,9

მუხლი 2. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 078,4

3 704,4

5 374,0

8 986,5

4 242,2

4 744,2

11 051,5

5 971,4

5 080,1

გადასახადები

4 060,4

0,0

4 060,4

3 119,3

0,0

3 119,3

3 750,1

0,0

3 750,1

გრანტები

4 399,4

3 704,4

695,0

5 268,2

4 242,2

1 026,0

6 851,4

5 971,4

880,0

სხვა შემოსავლები

618,7

0,0

618,7

598,9

0,0

598,9

450,0

0,0

450,0

ხარჯები

3 287,4

0,0

3 287,4

4 263,0

362,0

3 901,1

4 326,1

56,6

4 269,5

შრომის ანაზღაურება

947,2

0,0

947,2

1 076,2

0,0

1 076,2

1 197,6

0,0

1 197,6

საქონელი და მომსახურება

726,8

0,0

726,8

1 019,7

68,2

951,5

1 049,0

49,0

999,9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,7

0,0

24,7

32,0

0,0

32,0

სუბსიდიები

1 194,4

0,0

1 194,4

1 349,8

0,0

1 349,8

1 427,9

0,0

1 427,9

გრანტები

0,0

0,0

0,0

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

სოციალური უზრუნველყოფა

227,4

0,0

227,4

271,7

0,0

271,7

341,2

0,0

341,2

სხვა ხარჯები

144,9

0,0

144,9

505,4

293,8

211,6

263,5

7,5

255,9

საოპერაციო სალდო

5 791,0

3 704,4

2 086,6

4 723,4

3 880,3

843,2

6 725,4

5 914,8

810,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 619,2

3 574,4

1 044,8

5 822,8

3 837,1

1 985,7

7 527,7

6 186,2

1 341,5

ზრდა

4 927,5

3 574,4

1 353,1

5 863,2

3 837,1

2 026,1

7 527,7

6 186,2

1 341,5

კლება

308,3

0,0

308,3

40,4

0,0

40,4

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

1 171,8

130,0

1 041,8

-1 099,3

43,2

-1 142,5

-802,3

-271,3

-530,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 171,8

130,0

1 041,8

-1 124,1

43,2

-1 167,3

-853,3

-271,3

-581,9

ზრდა

1 171,8

130,0

1 041,8

43,2

43,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 171,8

130,0

1 041,8

43,2

43,2

 

0,0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

1 167,3

0,0

1 167,3

853,3

271,3

581,9

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

1 167,3

 

1 167,3

853,3

271,3

581,9

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

-24,7

0,0

-24,7

-51,0

0,0

-51,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


თავი II

მუხლი 3. ასპინძის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   11 051,5  ათასი ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შემოსავლები

9 078,4

8 986,4

4 242,2

4 744,3

11 051,5

5 971,4

5 080,1

11

გადასახდელები

4 060,4

3 119,3

0,0

3 119,4

3 750,1

0,0

3 750,1

13

გრანტები

4 399,4

5 268,2

4 242,2

1 026,0

6 851,4

5 971,4

880,0

   14

სხვა შემოსავლები

618,7

598,9

0,0

598,9

450,0

0,0

450,0


მუხლი 4. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  3 750,1  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

კოდი

2018  წლის ფაქტი

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

4 060,4

3 119,3

0,0

3 119,3

3 750,1

0,0

3 750,1

საშემოსავლო გადასახადი

 

124,5

0,0

 

 

0,0

 

 

ქონების გადასახადი

113

3 935,8

2 422,6

0,0

2 422,6

3 043,7

0,0

3 043,7

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

3 736,7

2 156,6

 

2 156,6

3 006,7

 

3 006,7

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0,6

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0,0

0,0

 

 

0,0

 

0,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

0,6

0,8

 

0,8

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

1131134

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

1131136

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

161,3

208,1

0,0

208,1

30,0

0,0

30,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

159,1

178,0

 

178,0

25,0

 

25,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

2,3

30,1

 

30,1

5,0

 

5,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

37,2

57,0

0,0

57,0

7,0

0,0

7,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

2,4

3,8

 

3,8

2,0

 

2,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

34,8

53,2

 

53,2

5,0

 

5,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სხვა გადასახადები (დ.ღ.გ)

116

0,0

696,8

 

696,8

706,4

 

706,4


მუხლი 5. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გრანტები 6 851,4 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

კოდი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

4 399,4

5 268,2

4 242,2

1 026,0

6 851,4

5 971,4

880,0

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

169,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

4 230,4

5 268,2

4 242,2

1 026,0

6 851,4

5 971,4

880,0

სპეციალური ტრანსფერი

1332

 

900,0

 

900,0

750,0

 

750,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

526,0

517,8

391,8

126,0

475,5

345,5

130,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

400,0

0,0

   

0,0

   

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

126,0

207,8

81,8

126,0

165,5

35,5

130,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

0,0

310,0

310,0

 

310,0

310,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3 704,4

3 850,4

3 850,4

0,0

5 625,9

5 625,9

0,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

3 704,4

3 546,4

3 546,4

 

5 331,9

5 331,9

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0,0

304,0

304,0

 

294,0

294,0

 

მუხლი 6. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  450,0 ათ.ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019წლის  ფაქტი

2020წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

618,7

598,9

0,0

598,9

450,0

0,0

450,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

506,1

503,0

0,0

503,0

370,0

0,0

370,0

პროცენტები

119,8

114,6

 

114,6

10,0

 

10,0

დივიდენდები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

რენტა

386,3

388,4

0,0

388,4

360,0

0,0

360,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

358,2

350,6

 

350,6

360,0

 

360,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

28,1

37,8

 

37,8

0,0

 

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

35,4

36,2

0,0

36,2

30,0

0,0

30,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

31,0

33,1

0,0

33,1

30,0

0,0

30,0

სანებართვო მოსაკრებელი

0,8

1,6

 

1,6

5,0

 

5,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

0,2

0,0

0,2

0,0

   

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

29,9

31,4

 

31,4

25,0

 

25,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4,4

3,0

 

3,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

   

0,0

   

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4,4

3,0

 

3,0

0,0

   

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

38,0

43,3

 

43,3

50,0

 

50,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

39,2

16,4

 

16,4

0,0

 

 

თავი III

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 4 326,1 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

3 287,4

0,0

3 287,4

4 263,0

362,0

3 901,1

4 326,1

56,6

4 269,5

 

შრომის ანაზღაურება

947,2

0,0

947,2

1 076,2

0,0

1 076,2

1 197,6

0,0

1 197,6

 

საქონელი და მომსახურება

726,8

0,0

726,8

1 019,7

68,2

951,5

1 049,0

49,0

999,9

 

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,7

0,0

24,7

32,0

0,0

32,0

 

სუბსიდიები

1 194,4

0,0

1 194,4

1 349,8

0,0

1 349,8

1 427,9

0,0

1 427,9

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

227,4

0,0

227,4

271,7

0,0

271,7

341,2

0,0

341,2

 

სხვა ხარჯები

144,9

0,0

144,9

505,4

293,8

211,6

263,5

7,5

255,9

მუხლი 8. ასპინძის მუნისიპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 527,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 527,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:`

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერე

საკუთარი შემოსავლები

მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

48,1

0,0

48,1

357,1

15,6

341,5

166,6

0,7

165,9

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 589,7

3 574,4

1 015,3

4 367,6

2 897,3

1 470,2

6 875,1

5 739,0

1 136,1

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

განათლება

5,3

0,0

5,3

746,4

548,2

198,2

375,1

347,1

28,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

284,4

0,0

284,4

14,3

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

 სულ ჯამი

4 927,5

3 574,4

1 353,1

5 863,2

3 837,1

2 026,1

7 527,7

6 186,2

1 341,5


ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  0,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსუ რი აქტივების კლება

308,1

0,0

308,1

10.0

0,0

10.0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

13,4

 

13,4

0,0

   

0,0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

294,9

0,0

294,9

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

მიწა

294,9

 

294,9

10,0

 

10,0

0,0

 

0,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

701

მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები

1 435,0   

0,0   

1 435,0   

1 908,0   

15,6   

1 892,4   

2 039,6   

0,7   

2 038,8   

7011

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

1 388,3   

0,0   

1 388,3   

1 856,7   

15,6   

1 841,1   

1 889,9   

0,7   

1 889,2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 388,3   

0,0   

1 388,3   

1 856,7   

15,6   

1 841,1   

1 889,9   

0,7   

1 889,2   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

46,7   

0,0   

46,7   

51,3   

0,0   

51,3   

149,7   

0,0   

149,7   

702

თავდაცვა

65,1   

0,0   

65,1   

75,4   

0,0   

75,4   

97,4   

0,0   

97,4   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 698,3   

3 574,4   

1 123,9   

3 828,9   

2 393,6   

1 435,3   

6 107,4   

4 972,1   

1 135,3   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

136,7   

0,0   

136,7   

710,0   

293,8   

416,2   

757,2   

304,2   

453,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

136,7   

0,0   

136,7   

710,0   

293,8   

416,2   

757,2   

304,2   

453,0   

7045

ტრანსპორტი

4 561,6   

3 574,4   

987,2   

3 119,0   

2 099,9   

1 019,1   

5 350,1   

4 667,9   

682,3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4 561,6   

3 574,4   

987,2   

3 119,0   

2 099,9   

1 019,1   

5 350,1   

4 667,9   

682,3   

705

გარემოს დაცვა

228,5   

0,0   

228,5   

567,0   

273,2   

293,7   

597,1   

275,1   

322,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

228,5   

0,0   

228,5   

266,1   

0,0   

266,1   

280,0   

0,0   

280,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

300,9   

273,2   

27,6   

317,1   

275,1   

42,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

209,6   

0,0   

209,6   

1 134,2   

524,2   

609,9   

964,6   

499,3   

465,3   

7061

ბინათმშენებლობა

7,3   

0,0   

7,3   

564,3   

524,2   

40,0   

38,4   

15,3   

23,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

0,0   

0,0   

0,0   

7,2   

0,0   

7,2   

626,1   

483,9   

142,2   

7064

გარე განათება

161,8   

0,0   

161,8   

297,0   

0,0   

297,0   

222,5   

0,0   

222,5   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში( საპროექტო)

40,5   

0,0   

40,5   

265,6   

0,0   

265,6   

77,7   

0,0   

77,7   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60,0   

0,0   

60,0   

434,4   

376,0   

58,5   

174,8   

99,3   

75,4   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

377,9   

376,0   

1,9   

0,0   

0,0   

0,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

377,9   

376,0   

1,9   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60,0   

0,0   

60,0   

56,6   

0,0   

56,6   

63,9   

0,0   

63,9   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

110,9   

99,3   

11,6   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

857,5   

0,0   

857,5   

645,9   

0,0   

645,9   

654,5   

0,0   

654,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

175,8   

0,0   

175,8   

189,0   

0,0   

189,0   

204,0   

0,0   

204,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

595,1   

0,0   

595,1   

344,7   

0,0   

344,7   

342,0   

0,0   

342,0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50,0   

0,0   

50,0   

64,7   

0,0   

64,7   

63,5   

0,0   

63,5   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

36,7   

0,0   

36,7   

47,6   

0,0   

47,6   

45,0   

0,0   

45,0   

709

განათლება

419,7   

0,0   

419,7   

1 280,7   

616,4   

664,3   

936,2   

396,2   

540,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

419,7   

0,0   

419,7   

765,1   

268,4   

496,7   

524,9   

6,9   

518,1   

7092

ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

515,6   

348,0   

167,6   

411,2   

389,3   

21,9   

710

სოციალური დაცვა

241,3   

0,0   

241,3   

276,5   

0,0   

276,5   

333,2   

0,0   

333,2   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

111,8   

0,0   

111,8   

116,0   

0,0   

116,0   

120,0   

0,0   

120,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

84,2   

0,0   

84,2   

93,6   

0,0   

93,6   

100,0   

0,0   

100,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

27,6   

0,0   

27,6   

22,4   

0,0   

22,4   

20,0   

0,0   

20,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

129,5   

0,0   

129,5   

160,5   

0,0   

160,5   

213,2   

0,0   

213,2   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

30,0   

0,0   

30,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

42,2   

0,0   

42,2   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

141,0   

0,0   

141,0   

 

სულ

8 215,0   

3 574,4   

4 640,5   

10 151,0   

4 199,1   

5 951,9   

11 904,8   

6 242,7   

5 662,0   


მუხლი 10.  ასპინძის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 51,0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“და ასპინძის მუნიციპალიტეტის შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ სესხის ძირითადი თანხის  დაფარვას.

თავი IV

ასპინძის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი11. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია), მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, ასპინძის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება და არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, ასევე დასუფთავების ღონისძიებები,  სარწყავი არხების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7 389,1 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018

წლის ფაქტი

2019  წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

4 907,9

 

 

5 264,0

 

 

7 389,1

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

4 561,4

3 119,1

5 350,1

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

305,8

1 362,4

1 389,1

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

 

7,2

626,1

02 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

161,8

297,0

222,5

02 02 03 01

ა(ა)იპ გარე  განათება

85,0

104,5

110,0

02 02 03 02

გარე განათების ექსპლუატაცია

76,8

192,5

112,5

02 02 04

სარწავი არების მოწყობა-რეაბილიტაცია

136,7

193,0

185,0

02 02 05

ბინათმშენებლობა

7,3

564,3

38,4

02 02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0,0

300,9

317,1

02 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

40,5

265,6

77,7

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0,0

517,0

572,2

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

2020 წლის დაფინანსებ  
ათას ლარში

 

 

5 350,1

02 01 

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების,  ქუჩების, და ხიდების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მოხრეშვა, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან  გათავისუფლება, რაც უზრუნველყოფს ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას.

პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში  შიდა გზების და ქუჩების ა/ბეტონის საფარის    და სხვა  საგზაო ინფასტრუქტურის მოწყობა, 

მოსალოდნელი შედეგი

ქუჩების/გზების რეაბილიტაციის შემდეგ შესაძლებელი იქნება, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტების უსაფრთხო, შეუფერხებელი და სწრაფი გადაადგილება, რაც დადებით ეკონომიკურ და სოციალურ ეფექტს მოუტანს გზით/ქუჩით მოსარგებლე ბენეფიციარებს.


 

 

                                                                                    

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 01

626,1

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამა ითვალისწინებს სოფელების სასმელი წყლების მოწყობას; ხიზაბავრის, საროს და ვარგავის   სასმელი წყლის ცენტრალური მილსადენის 80% დაზიანებულია.  გარკვეულ მონაკვეთებში მოსახლეობისათვის საერთოდ ვერ ხერხდება  სასმელ წყლის მიწოდება.  აღნიშნული პროექტით მოეწყობა გამოიცვლება წყლის მაგისტრალი და 4 სათავე ნაგებობა.
    

მოსალოდნელი შედეგი

გაკეთდება სტანდარტების შესაბამისად,რაც გამოიწვევს  სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 03

222,5

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია და ა(ა)იპ გარე განათება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.  პროგრამის მიზანია:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, შეღებვა;
 დაზიანებული სადენების აღდგენა შეცვლა.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

მოსალოდნელი შედეგი

 შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი   გარეგანათების    ინფრასტრუქტურა. განათებული ქუჩები.უსაფრთხო გადაადგილებამუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და სოფლების სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 04

185,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ასპინძის მელიორაციის და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი

 

ა(ა)იპ ასპინძის მელიორაციისა და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, გრავიტაციული არხების წმენდითი სამუშაოები ნატანისაგან, დროებითი სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია, მილხიდების, დიუკერების და მოპირკეთებული წყალსატარების წმენდა, სადერევაციო არხის წმენდა, სატუმბო სადგურების ძალოვანი აგრეგატების (ტუმბო,ძრავი) მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ელექტროაღრიცხვის და ელ.მოწყობილობების მიმდინარე რემონტი, სადაწნეო ქსელებზე შესადუღებელი სამუშაოების წარმოება, წყალსაცავზე- შემავსებელი და სამომხმარებლო  გრავიტაციული არხების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები , წყალსაცავის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სოფლების სასმელი წყლის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

 

მოსალოდნელი შედეგი

მელიორაციული ობიექტების მოვლა-პატრონობა და შენახვა.მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გრავიტაციული არხების,სატუმბო სადგურების, წყალსაცავის და სოფლების სასმელი წყლის ექსპლოატაცია.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 05

38,4     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალლიტეტის იერსახის გაუმჯობესება. განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების და სხვა შენობების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების მეპატრონეებისათვის სამშენებლო მასალის  შეძენა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის  მრავალსართულიანი კორპუსები  რომელებიც საჭიროებენ საძირკვლის  გამაგრებას ფასადებისა და სახურავების  რეაბილიტაციას.  პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს დაბაში არსებული კორპუსების კეთილმოწყობა.

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი და რეაბილიტიზირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 06

317,1     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალლიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მდინარეებზე კალაპოტების გამაგრება, ეროზიისაგან დაცვა, ნათესების და მოსახლეობის დაცვა ჭარბი წყლებისაგან.

მოსალოდნელი შედეგი

დაცული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა სტიქიური უბედურებისაგან. დაცული კულტურული ნათესები განადგურებისაგან.

 

                                             

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

77,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

572,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად და პრიორიტეტული პრობლემების გადაჭრა.

 


 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

      მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ქუჩების, ასევე სოფლების, ტროტუარების, სკვერების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება  და გატანა ნაგავსაყრელამდე, რაც გააუმჯობესებს დაბის  სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 280,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავების ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

03 00

280,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, დაბაში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება, აგრეთვე სოფლების ტერიტორიებზე   ნარჩენების შეგროვება  და გატანა ნაგავსაყრელამდე, დაბის ცალკეული ტერიტორიების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაბაში მოძრაობის აღკვეთა, სასაფლაოს ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, რაც გააუმჯობესებს დაბის  სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დასუფთვების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, სუფთა გარემო;

 

3. განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი ჰქონდეთ აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

     ასპინძის მუნიციპალიტეტისთვის მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და  ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელი განათლების განვითარებას. იგი მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ამ პროგრამის მიზანია სასკოლო  განათლებისათვის ნორჩი აღსაზრდელების მომზადება, მათი ფიზიკური , გონებრივი და ზნეობრივი აღზრდა, შემოქმედებითი შესაძლებლობების და ინტერესების ხელშეწყობა.

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 936,2  ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018

წლის ფაქტი

2019  წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

04 00

განათლება

419,7

1 280,7

936,2

04 01

სკოლამდელი განათლება

419,7

765,1

524,9

04 01 01

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება

419,7

470,4

517,7

04 01 02

ბაღების რეაბილიტაცია

0,0

294,7

7,2

04 03

საჯარო სკოლები

0,0

515,6

411,2

04 03 01

ზიგადი საჯარო სკოლები

0,0

515,6

411,2

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

524,9     

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ასპინძის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ასპინძის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 422-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო  ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 74  ადამიანი. მუნიციპალიტეტის 9 სოფლიდან ხორციელდება სკოლამდელი ასაკის ბავშვების უფასო ტრანსპორტირება ასპინძის საბავშვო ბაღებში.  . „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

     ა(ა)იპ ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

ასპინძის  მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 450-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლები

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

517,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება -ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლების კეთილმოწყობა. ასევე მოხდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

 

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლების გალამაზებული იერსახე,  უკეთესი ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

 

4.  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

           მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 654,5 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობადასპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის
გეგმა

05 00

კულტურა,რელიგია, ახალ-გაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

857,5

645,9

654,5

05 01

  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

175,7

189,0

204,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების  ხელშეწყობა

5 ,5

6,6

9 ,0

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

170,2

182,4

195,0

05 01 02 01

სპორტული კლუბი

9, 9

0

0

05 01 02 02

ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

110,3

122,4

135,0

05 01 02 03

ა(ა) იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო

50,0

60,0

60,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

595,1

344,7

342,0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

595,1

344,7

342,0

05 02 01 01

ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

10,1

0,0

0,0

05 02 01 02

ა(ა) ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებუ-ლებათა გაერთიანება კულ-ტურის ცენტრი

143,8

169,9

170,0

05 02 01 03

 მთავარი ბიბლიოთეკა

  60,9

64,3

65,0

05 02 01 04

სახელოვნებო სკოლები

97,0

 

100,0

 

107,0

05 02 01 05

ასპინძის შ.რუსთველის სახე-ლობის სახალხო მუზეუმი

2,0

0

0

05 02 01 07

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

281,3

10,5

0

05 03

ახალგაზრდობის ორგანიზაციების დაფინანსება

36,6

47,6

45,0

05 04

რელიგია

50,0

64,7

63,5

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2020 წ დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 01

9,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურის , განათლების, სპორტის,ძეგლთა დაცვის ,ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
   მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება და ფინანსური მხარდაჭერა, ჯანსაღი ცხოვრების  წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისას ურთიერთსაპირისპირო სქესი წარმომადგენლების თანაბარი ჩართულობის უზრუნველყოფა.აქედან გამომდინარე სპორტის სახეობების მიხედვით  2020 წელში დაგეგმილი ღონისძიებებისუმრავლესობაგათვლილიაამმიმართულებით                                                                            სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, თასებით, სიგელებით, მედლებით  და ფასიანი საჩუქრებით - სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;
    პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.   -      მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების  ორგანიზებისათვის პროექტით გათვლილია - სპორტული ინვენტარის შეძენა, ,სპორტული ღონისძიებეის სამსაჯო მომსახურეობის ხარჯები,სპორტულ  ღონისძიებებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა.  ქვეპროგრამის ფარგლებში 2020 წლისათვის ხორციელდება შემდეგი სპორტული აქტივობები:                                                                                  

    მუნიციპალიტეტის პირველობა მინი-ფეხბურთში - პირველობაზე  მონაწილეობას მიიღებენ,  ასპინძის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ორგანიზაცია დაწესებულებების, დაბისა და  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სოფლების მოყვარულ ფეხბურთელთა გუნდები. გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული  გუნდები დაჯილდოვდებიან  სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.
   მუნიციპალიტეტის პირველობა ნარდში-  პირველობაზე  მონაწილეობას მიიღებენ ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ნარდის მოყვარული,როგორც კაცები, ასევე ქალები,გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული  მონარდიები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.
      მუნიციპალიტეტის პირველობა ჭადრაკში-  პირველობაზე  მონაწილეობას მიიღებენ ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები    ჭადრაკის მოყვარული,როგორც კაცები,  ქალები,ასევე ბიჭები და გოგონები გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული  მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.
   მუნიციპალიტეტის პირველობა ფეხბურთში - შეჯიბრება ჩატარდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ფეხბურთის მოყვარულთა გუნდების მონაწილეობით პირველობაზე დაიშვებიან 16 წელზე ზევით ასაკის ფეხბურთის მოყვარულები გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებითა და დიპლომებით. საუკეთესო ნომინაციებში გამოვლენილ  მონაწილეებს  გადაეცემათ სპეციალური პრიზები.
მუნიციპალიტეტის პირველობა ქართულ ჭიდაობაში - ჩატარდება   ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის. წონით კატეგორიებში გამარჯვებული სპორტსმენები დაჯილდოვდებიან მედლებით, თასებით, სიგელებითა და სპეციალური პრიზებით.
    მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი  მაგიდის ჩოგბურთში -პირველობაზე  მონაწილეობას მიიღებენ,  ასპინძის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაგიდის ჩოგბურთის მოყვარულთა შორის . შეჯიბრება ჩატარდება ერთ კატეგორიაში ინდივიდუალურ მონაწილეობას მიიღებენ 16 წელზე ზევით ასაკის ორივე სქესის წარმომადგენლები, გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან  სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.                       
  მუნიციპალიტეტის პირველობა ფრენბურთში - პირველობაზე  ჩატარდება   ასპინძის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ორგანიზაცია დაწესებულებების, დაბისა და  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სოფლების მოყვარულ ფრენბურთის მოყვარულ კაცთა და ქალთა   გუნდებს შორის . გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული  გუნდები დაჯილდოვდებიან  სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.   

    მუნიციპალური პირველობა  ფეხბურთში 7X7-ზე (მერისს თასზე) - პირველობაზე  მონაწილეობას მიიღებენ,  ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ფეხბურთის მოყვარულთა გუნდები. გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული  გუნდები დაჯილდოვდებიან  სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.პროგრამის მიზანია: საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია,  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  მოსახლეობის აქტიური ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში, გოგონებისა და ქალების სპორტში ჩართულობის გაზრდა , სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

ჩატარებული მუნიციპალური სპორტული ღონისძიებებით, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ  ცნობიერება  50% -60% ითაა  გაზრდილი  , 20-30% გაზრდილია  გოგონებისა და ქალების  სპორტულ ღონისძიებებში   აქტიური ჩართულობა და გაუმჯობესებულია სპორტული მიღწევები .

 

როგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02 02

135,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ასპინძისმუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 5 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ქვეპროგრამის აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს სპორტული სექციები სხვდასხვა სფეროში.(რაგბის,ფეხბურთის,მშვილდოსნობის,ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის და ძიუდოს სექციები) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 155 ბავშვი, ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე ადგილობრივ ღონისძიებებში
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტის სახეობათა განვითრება, სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება, ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათი მასობრივად  ჩაბმის  ხელშეწყობა.
 
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  სპორტის  სფეროში;

სპორტული განათლების დონის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

   ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ,,ტაო" 

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02 03

60,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ,,ტაო" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შექმნილია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ,,ტაო“ , რომლის მიზანია რაგბის, როგორც სპორტული, გამაჯანსაღებელი სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, ბავშვთა და მოზარდთა რაგბის განვითრება და პროფესიული რაგბის დამკვიდრება სამცხე-ჯავახეთის მხარეში.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  რაგბში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

   ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის  ცენტრი

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

170,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის  ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ორგანიზაციაში გაერთიანებულები არიან ,,თავისუფალი თეატრი“; ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსაბლი ,,სამცხე“და ქართულ ხალხური ანსაბლი ,,წუნდა“, რომლებიც ცდილობენ აღმოაჩინონ ნიჭიერი ახალგაზრდები და მოახდინონ მათი პოპულარიზაცია, ასევე ინარჩუნებენ ჩვენი რეგიონისათვის დამახასიათებელ ტრადიციული ძირძველი ნაწარმოებების შენარჩუნებას. პროგრამის ფარგლებში ანსაბლები მონაწილეობენ ადგილობრივ და საერთშორისო ფესტივალებში, გეგმავენ და ატარებენ სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებებს მოსახლეობისათვის. 

ასევე ზემო აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მონიტორინგს, ტურისტული ბილიკების მოძიება-დაგეგმარებას, ასევე არსებული სამუზეუმო ექსპონატების მოვლა-პატრონობა, მის რესტავრაციაზე ზრუნვას. 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  კულტურის   სფეროში;  ტურისტებისათვის ეფექტური გარემოს შექმნა.

 

 

ქეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ  ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

05 02 01 03

ა(ა)იპ  ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა

65,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა

 

 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზება. საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა-დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო  წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა.  საცნობარო- ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის  წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა. ქართული კულტურის  მემკვიდრეობის და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერნეტით. საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა. საბიბლიოთეკო საქმის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, შეხვედრების  ორგანიზება. ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადებისდღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ასპინძის შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ,,ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო-საახალწლო შეხვედრები"ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკის სისტემაში შემავალი სოფლად არსებული ბიბლიოთეკები 2007 წლიდან იმყოფება უფუნქციოდ  სოფელი; ძველი, ორგორა, ფია, იდუმალა, თოკი, ნაქალაქევი, ნიჯგორი, თმოგვი, მირაშხანი, ხერთვისი ოთა, სახუდაბელი, ვარგავი, ივერია, ჭობარეთი.(15 ბიბლიოთეკა) აღნიშნული ბიბლიოთეკების აღსადგენად გვესაჭიროება 19200 ლარი. მხოლოდ შრომის ანაზღაურებისათვის.    

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა განახლებული წიგნადი ფონდი და კმაყოფილი მკითხველი.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

      სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2020 წლისდაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

107.0 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ასპინძის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება, ა(ა)იპ  ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა.

სამუსიკო სკოლაში  გაერთიანებულია საფორტეპიანო და საესტრადო  მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში  დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ასპინძის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 130 ბავშვი. სკოლაში  დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები) 18  თანამშრომელს. დაფინანსება 100 000 ლარი.    პროგრამის ფარგლებში, სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება, ა(ა)იპ  ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა ახორციელებს  კულტურის მინისტრის 2007 წლის 7 მარტის N3/46  ბრძანებით დამტკიცებული  დაწყებითი  სამუსიკო– საგანმანათლებლო  პროგრამით სწავლებას, ( ხანგრძლივობა 6 წელი). სასწავლო  პროგრამის მეშვეობით ხორციელდება  ქართველი და უცხოელი კომპოზიტორების ხელოვნების ნიმუშების– მუსიკალური ნაწარმოებების შესწავლა, ასევე კულტურული აქტივობების ორგანიზება: მათ შორის  სკოლისა  და  რაიონის მასშტაბით გამართული ღონისძიებები და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. მნიშვნელოვანია, მოსწავლეთა  საშემსრულებლო  ტექნიკის განვითარებისათვის კონკურსებსა და ფესტივალებში მათი მონაწილეობა, რისი საშუალებითაც  ვლინდება მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები. სკოლის მიზანია, იზრუნოს მოსწავლეთა ესთეტიკური გამოვნების ჩამოყალიბებასა და  აქტიური კულტურული მსმენელის აღზრდაზე.  მოსწავლეთა და პედაგოგთა ხელშეწყობა– წახალისება  სკოლის  უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია –(კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კონკურსებსა  და ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია) მათი შემოქმედების  დაფასება –(იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.)    ასევე  აღსანიშნავია სკოლის ჩართულობა ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების  ორგანიზება.  სამუსიკო სკოლის სასწრაფოდ მოსაგვარებელი პრობლემაა  მუსიკალური ინსტრუმენტების განახლება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა  წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული   სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ  (ფინანსური შესაძლებლობების მიხედვით  )  ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

2020 წლისდაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

45,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის,განათლების,სპორტის,ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდული საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის  მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებში კულტურის განვითარების ხელშეწყობას:    სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების ორგანიზებას,გასართობი-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
კულტურული, ახალგაზრდული  პროექტების თანადაფინანსებას;
     წარმატებული შემოქმედებითი  ახალგაზრდებისა და ჯგუფების  წახალისებას;
კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.                                                                                                                                                           მოსწავლე- ახალგაზრდებში, ცნობიერების დონის ამაღლება წიგნიერების, კულტურული მემკვიდრეობის, გარემოს დაცვის და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის კუთხით კულტურული და შემოქმედებითი აქტივობების ორგანიზებას ახალგაზრდული იდეების მხარდაჭერას მუნიციპალიტეტის სამომავლო განვითრებისათვის  ახალგაზრდების  სამოქალაქო აქტივობებში ჩართულობას,   ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვისა და   ეკოლოგიის მიმართულებით. ახალგაზრდების მოტივაციის გაზრდას,  საგანმანათლებლო ღონისძიებებში აქტიური ჩართვასა  და წახალისებას ახალგაზრდებში სასცენო ხელოვნებისა და თეატრის პოპულარიზაციას.                                                                                                

    ახალგაზრდებში მოტივაციის გაზრდა, რათა სამომავლოდ უფრო მეტი მონდომებით, მეტი რაოდენობით და გაუმჯობესებული ხაარისხით იყვნენ წარმოდგენილები ამა თუ იმ კულტურულ, თუ შემოქმედებით კონკურსებზე.ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით უნარების გაზრდას. მოზარდ ახალგაზრდებში  პატრიოტული გრძნობისა და სულისკვეთების ამაღლებას. ბავშვთა ჩართულობას საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური უნარების განვითრებასა და ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.   ქვეპროგრამის მიზანია:                                                     მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის მათ შორის ახალგაზრდებში  კულტურული დონის ამაღლება,ახალგაზრდობის გააქტიურება და მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ  სამოქალაქო აქტივობებში მეტი  ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება.  მათი კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება,  ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი  შედეგი

    მუნიციპალიტეტში  მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება,  ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი ახალგაზრდული შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია ,  მოზარდ  ახალგაზრდების  კულტურულ ცხოვრებაში  აქტიური ჩართულობა, მათი   შემოქმედების წარმოჩენა და   მოტივაციის გაზრდა .

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგია

2020 წლისდაფინანსება
 ათას ლარში

05 04 

 

63,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის გაუმჯობესებული იერსახე;

5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 508,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის
გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

301,2

710,9

508,0

06 01

ჯანდაცვა

60,0

434,4

174,8

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

60,0

56,6

63,9

06 01 02

ამბულატორიები

0,0

377,9

110,9

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

241,3

276,5

333,2

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

34,6

35,9

42,2

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

84,2

93,6

100,0

06 02 03

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

27,6

22,4

30,0

06 02 04

ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

0,0

0,0

1,0

06 02 05

სოციალური დახმარებები

74,8

104,6

140,0

06 02 06

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

20,0

20,0

20,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა

დაფინანსება
/ათას ლარში/

2020 წელი

06 01 01

63,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ასპინძის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი

 

პროგრამის აღწერა

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი,  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის,  სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში,  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა,პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას,  გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;  პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის,სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება.  წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,   ტუბერკულოზისა და      “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულება, თამბაქოს კონტროლის მონიტორინგი...

 

პროგრამის მიზანი

სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10)  ფუნქციების განხორციელების გზით;

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიები

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

06 01 02

110,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ამბულატორიული მომსახურეობის მიწოდების მიზნით საჯარო შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და ამ სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამბულატორების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

სოფლის მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურეობის ხელმისაწვდომლობა.


სოციალური უზრუნველყოფვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

42,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის  სამსახური

დპროგრამის აღწერა და მიზანი

ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 50 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო პოლისით, არასრულად დაფინანსებული ან დაფინანსების გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციებისთანადაფინანსება:

 

ა. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ან/და ბინადრობის უფლების მქონე მოქალაქეების, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 000-ზე ნაკლებს, ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება შეადგენს:

ა.ა. 1000 ლარამდე 50%;

ა.ბ. 2000 ლარამდე 40%;

ა.გ. 2000 - 4000 ლარამდე 35%;

ა.დ. 4 000 ლარიდან ზევით არა უმეტეს 1500 (ერთიათას ხუთასი) ლარისა.

ბ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები,ან/და ბინადრობის უფლების მქონე მოქალაქეების, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 75 000-ზე ნაკლებს, ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება შეადგენს:

ბ.ა. 500 ლარამდე სრულად;

ბ.ბ. 500 ლარიდან 1500 ლარამდე 50%;

ბ.გ. 1 500 ლარიდან 3000 ლარამდე 40%;

ბ.დ. 3 000 ლარიდან ზემოთ არაუმეტეს 1500 ლარისა.

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად (ბოლო 9 თვის განმავლობაში) მცხოვრები ან/და ბინადრობის უფლების მქონე იმ მოქალაქეების  ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება, რომელთა დასაფინანსებელი თანხა აღემატება 300 (სამას) ლარს, მუნიციპალური თანადაფინანსება შეადგენს:

ა. 1500 ლარამდე 50%;

ბ. 2000 ლარამდე 40%;

გ. 2000-4000 ლარამდე 35%;

დ. 4000 ლარიდან ზევით არა უმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა.

4. თანადაფინანსება განხორციელდება სამკურნალო დაწესებულებიდან პაციენტის მიერ

წარმოდგენილი ოპერაციამდელი (წინასწარ გაცემული) და ოპერაციის შემდგომ

წარმოდგენილი დოკუმენტების შესაბამისად.

    2019  წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 98 ბენეფიციარმა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და რეგისტრირებული ოჯახების ახალდაბადებულ ბავშვთა  ერთჯერადი დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

1,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები

„ვეტერანისა“ და „იძულებით გადაადგილებულის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი

მოქალაქეების სარიტუალო ხარჯების დაფარვა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული

ნორმატივის შესაბამისად: „ვეტერანისათვის“ 250 (ორას ორმოცდაათი) და

„დევნილისათვის“ 200(ორასი) ლარის ოდენობით ოჯახის წევრის, ნათესავის ან/და

მემკვიდრის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით.

მოსალოდნელი შედეგი

,,ვეტერანისა და დევნილის,, სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სოციალური დახმარებები

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

140,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიანი ოჯახების (არასრულწლოვანი ოთხი და მეტი შვილი) ოჯახების მატერიალური დახმარება; მეორე მსოფლიო ომის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მებრძოლ ომისა და სამხედრო ძალების დაინვალიდებულ ვეტერანთათვის, ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული პირების ოჯახებისათვის; იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ხარჯი; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულთა დახმარება; დედ–მამით ობოლ არასრულწლოვანთათვის დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის  მქონე არასრულწლოვანთათვის და სხვადასხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

   სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

   სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე.

   მუნიციპალიტეტში მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობის ზრდა.

   სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის არსებითი საჭიროებითა და ცხოვრების შესაბამისი სტანდარტებით უზრუნველყოფა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ცენტრი უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ დაცვას და უქმნის მათ  საჭირო პირობებს განვითარების, შემოქმედებითი და საწარმოო შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირების სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთნ ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 31,7 ათასი ლარს  და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. 

 შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის
გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 500,1

1 983,4

2 137,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

1 453,4

1 932,1

 1 987,3

01 01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

434,8

454,3

497,6

01 01 02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

953,5

1 402,4

1 392,3

01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

65,1

75,4

97,4

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

46,7

51,3

149,7

 

მუხლი 12. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

ორგ.

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ასპინძის  მუნიციპალიტეტი

8 215,0

3 574,4

4 640,5

10 150,998

4 199,062

5 951,936

11 904,8

6 242,7

5 662,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85,0

0,0

85,0

94,000

0,000

94,000

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

3 287,4

0,0

3 287,4

4 263,049

361,960

3 901,089

4 326,1

56,6

4 269,5

 

შრომის ანაზღაურება

947,2

0,0

947,2

1 076,228

0,000

1 076,228

1 197,6

0,0

1 197,6

 

საქონელი და მომსახურება

726,8

0,0

726,8

1 019,720

68,206

951,514

1 049,0

49,0

999,9

 

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,709

0,000

24,709

32,0

0,0

32,0

 

სუბსიდიები

1 194,4

0,0

1 194,4

1 349,775

0,000

1 349,775

1 427,9

0,0

1 427,9

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

15,500

0,000

15,500

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

227,4

0,0

227,4

271,718

0,000

271,718

341,2

0,0

341,2

 

სხვა ხარჯები

144,9

0,0

144,9

505,399

293,754

211,645

263,5

7,5

255,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 927,5

3 574,4

1 353,1

5 863,211

3 837,102

2 026,109

7 527,7

6 186,2

1 341,5

 

ძირითადი აქტივები

4 926,8

3 574,4

1 352,4

5 863,211

3 837,102

2 026,109

7 527,7

6 186,2

1 341,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

01 00

მართველობა და საერთო დანშინულების ხარჯები

1 500,1

0,0

1 500,1

1 983,389

15,600

1 967,789

2 137,0

0,7

2 136,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85,0

0,0

85,0

94,000

0,000

94,000

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

1 452,0

0,0

1 452,0

1 601,579

0,000

1 601,579

1 919,4

0,0

1 919,4

 

შრომის ანაზღაურება

947,2

0,0

947,2

1 076,228

0,000

1 076,228

1 197,6

0,0

1 197,6

 

საქონელი და მომსახურება

371,3

0,0

371,3

372,980

0,000

372,980

486,6

0,0

486,6

 

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,709

0,000

24,709

32,0

0,0

32,0

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

12,500

0,000

12,500

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,2

0,0

6,2

15,224

0,000

15,224

28,0

0,0

28,0

 

სხვა ხარჯები

80,7

0,0

80,7

99,938

0,000

99,938

160,2

0,0

160,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,1

0,0

48,1

357,072

15,600

341,472

166,6

0,7

165,9

 

ძირითადი აქტივები

48,1

0,0

48,1

357,072

15,600

341,472

166,6

0,7

165,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

1 453,4

0,0

1 453,4

1 932,102

15,600

1 916,502

1 987,3

0,7

1 986,6

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85,0

0,0

85,0

94,000

0,000

94,000

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

1 405,3

0,0

1 405,3

1 575,030

0,000

1 575,030

1 820,7

0,0

1 820,7

 

შრომის ანაზღაურება

947,2

0,0

947,2

1 076,228

0,000

1 076,228

1 197,6

0,0

1 197,6

 

საქონელი და მომსახურება

371,3

0,0

371,3

372,980

0,000

372,980

456,6

0,0

456,6

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

12,500

0,000

12,500

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,2

0,0

6,2

15,224

0,000

15,224

28,0

0,0

28,0

 

სხვა ხარჯები

80,7

0,0

80,7

98,098

0,000

98,098

123,5

0,0

123,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,1

0,0

48,1

357,072

15,600

341,472

166,6

0,7

165,9

 

ძირითადი აქტივები

48,1

0,0

48,1

357,072

15,600

341,472

166,6

0,7

165,9

01 01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

434,9

0,0

434,9

454,301

0,000

454,301

497,6

0,0

497,6

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

 

18,0

22,000

 

22,000

22,0

 

22,0

 

ხარჯები

433,0

0,0

433,0

454,301

0,000

454,301

495,6

0,0

495,6

 

შრომის ანაზღაურება

309,8

0,0

309,8

324,141

0,000

324,141

354,5

0,0

354,5

 

საქონელი და მომსახურება

59,2

0,0

59,2

58,609

0,000

58,609

65,1

0,0

65,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

0,0

1,8

8,628

0,000

8,628

6,0

0,0

6,0

 

სხვა ხარჯები

62,1

0,0

62,1

62,923

0,000

62,923

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

0,0

1,9

0,000

0,000

0,000

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

1,9

0,0

1,9

0,000

0,000

0,000

2,0

0,0

2,0

01 01  02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

953,5

0,0

953,5

1 402,448

15,600

1 386,848

1 392,3

0,7

1 391,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63,0

 

63,0

68,000

 

68,000

68,0

 

68,0

 

ხარჯები

907,2

0,0

907,2

1 045,376

0,000

1 045,376

1 227,7

0,0

1 227,7

 

შრომის ანაზღაურება

604,8

0,0

604,8

716,366

0,000

716,366

795,0

0,0

795,0

 

საქონელი და მომსახურება

280,6

0,0

280,6

279,094

0,000

279,094

347,7

0,0

347,7

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

12,500

0,000

12,500

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,4

0,0

4,4

3,822

0,000

3,822

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

17,4

0,0

17,4

33,594

0,000

33,594

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,2

0,0

46,2

357,072

15,600

341,472

164,6

0,7

163,9

 

ძირითადი აქტივები

46,2

0,0

46,2

357,072

15,600

341,472

164,6

0,7

163,9

01 01  03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

65,1

0,0

65,1

75,353

0,000

75,353

97,4

0,0

97,4

6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

 

4,0

4,000

 

4,000

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

65,1

0,0

65,1

75,353

0,000

75,353

97,4

0,0

97,4

 

შრომის ანაზღაურება

32,5

0,0

32,5

35,721

0,000

35,721

48,1

0,0

48,1

 

საქონელი და მომსახურება

31,4

0,0

31,4

35,277

0,000

35,277

43,8

0,0

43,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

2,774

0,000

2,774

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

1,2

1,581

0,000

1,581

3,5

0,0

3,5

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

46,7

0,000

46,676

51,287

0,000

51,287

149,7

0,0

149,7

 

ხარჯები

46,7

0,00

46,68

26,549

0,000

26,549

98,7

0,0

98,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,0

0,0

30,0

 

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,709

0,000

24,709

32,0

0,0

32,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,840

0,000

1,840

36,7

0,0

36,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

31,7

0,0

31,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

31,7

0,0

31,7

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

31,7

0,0

31,7

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

01 02 03

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

46,7

0,0

46,7

49,687

0,000

49,687

83,0

0,0

83,0

 

ხარჯები

46,7

0,0

46,7

24,949

0,000

24,949

32,0

0,0

32,0

 

პროცენტი

46,7

0,0

46,7

24,709

0,000

24,709

32,0

0,0

32,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,240

0,000

0,240

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

24,738

0,000

24,738

51,0

0,0

51,0

01 02 04

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თნხები

0,0

0,0

0,0

1,600

0,000

1,600

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,600

0,000

1,600

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,600

0,000

1,600

5,0

0,0

5,0

01 02 05

საგანგებო მდგომარეობასთნ დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 907,9

3 574,4

1 333,4

5 263,958

3 191,096

2 072,862

7 389,1

5 746,5

1 642,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

318,1

0,0

318,1

896,394

293,754

602,640

514,1

7,5

506,6

 

საქონელი და მომსახურება

88,7

0,0

88,7

265,147

0,000

265,147

193,3

0,0

193,3

 

სუბსიდიები

218,3

0,0

218,3

294,389

0,000

294,389

295,0

0,0

295,0

 

სხვა ხარჯები

11,2

0,0

11,2

336,858

293,754

43,104

25,8

7,5

18,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 589,7

3 574,4

1 015,3

4 367,564

2 897,342

1 470,222

6 875,1

5 739,0

1 136,1

 

ძირითადი აქტივები

4 589,7

3 574,4

1 015,3

4 367,564

2 897,342

1 470,222

6 875,1

5 739,0

1 136,1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

4 561,6

3 574,4

987,2

3 118,957

2 099,868

1 019,089

5 350,1

4 667,9

682,3

 

ხარჯები

2,4

0,0

2,4

162,932

0,000

162,932

75,3

0,0

75,3

 

საქონელი და მომსახურება

2,4

0,0

2,4

162,682

0,000

162,682

75,3

0,0

75,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,250

0,000

0,250

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 559,2

3 574,4

984,8

2 956,025

2 099,868

856,157

5 274,8

4 667,9

607,0

 

ძირითადი აქტივები

4 559,2

3 574,4

984,8

2 956,025

2 099,868

856,157

5 274,8

4 667,9

607,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

305,8

0,0

305,8

1 362,408

797,474

564,934

1 389,1

774,4

614,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

302,4

0,0

302,4

714,850

293,754

421,096

430,8

7,5

423,3

 

საქონელი და მომსახურება

76,8

0,0

76,8

91,754

0,000

91,754

110,0

0,0

110,0

 

სუბსიდიები

218,3

0,0

218,3

294,389

0,000

294,389

295,0

0,0

295,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,4

0,0

3,4

647,558

503,720

143,838

958,3

766,9

191,4

 

ძირითადი აქტივები

3,4

0,0

3,4

647,558

503,720

143,838

958,3

766,9

191,4

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

7,249

0,000

7,249

626,1

483,9

142,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

7,249

0,000

7,249

626,1

483,9

142,2

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

7,249

0,000

7,249

626,1

483,9

142,2

02 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

161,8

0,0

161,8

297,023

0,000

297,023

222,5

0,0

222,5

 

ხარჯები

161,8

0,0

161,8

196,281

0,000

196,281

220,0

0,0

220,0

 

საქონელი და მომსახურება

76,8

0,0

76,8

91,754

0,000

91,754

110,0

0,0

110,0

 

სუბსიდიები

85,0

 

85,0

104,527

 

104,527

110,0

 

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

100,742

0,000

100,742

2,5

0,0

2,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

100,742

0,000

100,742

2,5

0,0

2,5

02 02 03 01

აიპ გარე განათება

85,0

0,0

85,0

104,527

0,000

104,527

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

85,0

0,0

85,0

104,527

0,000

104,527

110,0

0,0

110,0

 

სუბსიდიები

85,0

 

85,0

104,527

 

104,527

110,0

 

110,0

02 02 03 02

გარე განათების  ექსპლოატაცია

76,8

0,0

76,8

192,496

0,000

192,496

112,5

0,0

112,5

 

ხარჯები

76,8

0,0

76,8

91,754

0,000

91,754

110,0

0,0

110,0

 

საქონელი და მომსახურება

76,8

0,0

76,8

91,754

0,000

91,754

110,0

0,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

100,742

0,000

100,742

2,5

0,0

2,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

100,742

0,000

100,742

2,5

0,0

2,5

02 02 04

სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

136,7

0,0

136,7

192,986

0,000

192,986

185,0

0,0

185,0

 

ხარჯები

133,3

0,0

133,3

189,862

0,000

189,862

185,0

0,0

185,0

 

სუბსიდიები

133,3

 

133,3

189,862

0,000

189,862

185,0

 

185,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,4

0,0

3,4

3,124

0,000

3,124

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,4

0,0

3,4

3,124

0,000

3,124

0,0

0,0

0,0

02 02 05

ბინათმშენებლობა

7,3

0,0

7,3

564,280

524,240

40,040

38,4

15,3

23,0

 

ხარჯები

7,3

0,0

7,3

328,707

293,754

34,953

25,8

7,5

18,3

 

სხვა ხარჯები

7,3

0,0

7,3

328,707

293,754

34,953

25,8

7,5

18,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

235,573

230,486

5,087

12,6

7,8

4,8

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

235,573

230,486

5,087

12,6

7,8

4,8

02 02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0,0

0,0

0,0

300,870

273,234

27,636

317,1

275,1

42,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

300,870

273,234

27,636

317,1

275,1

42,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

300,870

273,234

27,636

317,1

275,1

42,0

02 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

40,5

0,0

40,5

265,625

0,000

265,625

77,7

0,0

77,7

 

ხარჯები

13,4

0,0

13,4

18,612

0,000

18,612

8,0

0,0

8,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,5

0,0

9,5

10,711

0,000

10,711

8,0

0,0

8,0

 

სხვა ხარჯები

3,9

0,0

3,9

7,901

0,000

7,901

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,1

0,0

27,1

247,013

0,000

247,013

69,7

0,0

69,7

 

ძირითადი აქტივები

27,1

0,0

27,1

247,013

0,000

247,013

69,7

0,0

69,7

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

516,968

293,754

223,214

572,2

304,2

268,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

516,968

293,754

223,214

572,2

304,2

268,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

516,968

293,754

223,214

572,2

304,2

268,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

228,5

0,0

228,5

266,081

0,000

266,081

280,0

0,0

280,0

 

ხარჯები

228,5

0,0

228,5

266,081

0,000

266,081

280,0

0,0

280,0

 

საქონელი და მომსახურება

228,5

0,0

228,5

266,081

0,000

266,081

280,0

0,0

280,0

03 02

დასუფთავების ღონისძიებები

228,5

0,0

228,5

266,081

0,000

266,081

280,0

0,0

280,0

 

ხარჯები

228,5

0,0

228,5

266,081

0,000

266,081

280,0

0,0

280,0

 

საქონელი და მომსახურება

228,5

0,0

228,5

266,081

0,000

266,081

280,0

0,0

280,0

04 00

განათლება

419,7

0,0

419,7

1 280,690

616,392

664,298

936,2

396,2

540,0

 

ხარჯები

414,4

0,0

414,4

534,314

68,206

466,108

561,0

49,0

512,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

68,206

68,206

0,000

49,0

49,0

0,0

 

სუბსიდიები

414,4

0,0

414,4

466,108

0,000

466,108

512,0

0,0

512,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0,0

5,3

746,376

548,186

198,190

375,1

347,1

28,0

 

ძირითადი აქტივები

5,3

0,0

5,3

299,008

548,186

198,190

375,1

347,1

28,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

419,7

0,0

419,7

765,116

268,431

496,685

524,9

6,9

518,1

 

ხარჯები

414,4

0,0

414,4

466,108

0,000

466,108

512,0

0,0

512,0

 

სუბსიდიები

414,4

0,0

414,4

466,108

0,000

466,108

512,0

0,0

512,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0,0

5,3

299,008

268,431

30,577

13,0

6,9

6,1

 

ძირითადი აქტივები

5,3

0,0

5,3

299,008

268,431

30,577

13,0

6,9

6,1

04 01 01

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება

419,7

0,0

419,7

470,391

0,000

470,391

517,7

0,0

517,7

 

ხარჯები

414,4

0,0

414,4

466,108

0,000

466,108

512,0

0,0

512,0

 

სუბსიდიები

414,4

 

414,4

466,108

 

466,108

512,0

 

512,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0,0

5,3

4,283

0,000

4,283

5,7

0,0

5,7

 

ძირითადი აქტივები

5,3

0,0

5,3

4,283

0,000

4,283

5,7

0,0

5,7

04 01 02

ბაღების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

294,725

268,431

26,294

7,2

6,9

0,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

294,725

268,431

26,294

7,2

6,9

0,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

294,725

268,431

26,294

7,2

6,9

0,4

04 03

საჯარო სკოლები

0,0

0,0

0,0

515,574

347,961

167,613

411,2

389,3

21,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

68,206

68,206

0,000

49,0

49,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

68,206

68,206

0,000

49,0

49,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

447,368

279,755

167,613

362,2

340,2

21,9

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

447,368

279,755

167,613

362,2

340,2

21,9

04 03 01

ზიგადი საჯარო სკოლები

0,0

0,0

0,0

515,574

347,961

167,613

411,2

389,3

21,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

68,206

68,206

0,000

49,0

49,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

68,206

68,206

0,000

49,0

49,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

447,368

279,755

167,613

362,2

340,2

21,9

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

447,368

279,755

167,613

362,2

340,2

21,9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

857,5

0,0

857,5

645,944

0,000

645,944

654,5

0,0

654,5

 

ხარჯები

573,1

0,0

573,1

631,623

0,000

631,623

654,5

0,0

654,5

 

საქონელი და მომსახურება

38,4

0,0

38,4

47,306

0,000

47,306

40,0

0,0

40,0

 

სუბსიდიები

481,8

0,0

481,8

512,714

0,000

512,714

537,0

0,0

537,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

3,000

0,000

3,000

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

53,0

0,0

53,0

68,603

0,000

68,603

77,5

0,0

77,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

283,0

0,0

284,4

14,321

0,000

14,321

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

283,7

0,0

283,7

14,321

0,000

14,321

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

175,8

0,0

175,8

188,955

0,000

188,955

204,0

0,0

204,0

 

ხარჯები

175,6

0,0

175,6

187,583

0,000

187,583

204,0

0,0

204,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,5

0,0

3,5

4,184

0,000

4,184

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

170,0

0,0

170,0

180,999

0,000

180,999

195,0

0,0

195,0

 

სხვა ხარჯები

2,0

0,0

2,0

2,400

0,000

2,400

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,2

0,0

0,2

1,372

0,000

1,372

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,2

0,0

0,2

1,372

0,000

1,372

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების  ხელშეწყობა

5,5

0,0

5,5

6,584

0,000

6,584

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

6,584

0,000

6,584

9,0

0,0

9,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,5

0,0

3,5

4,184

0,000

4,184

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

2,0

0,0

2,0

2,400

0,000

2,400

4,0

0,0

4,0

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

170,3

0,0

170,3

182,371

0,000

182,371

195,0

0,0

195,0

 

ხარჯები

170,0

0,0

170,0

180,999

0,000

180,999

195,0

0,0

195,0

 

სუბსიდიები

170,0

0,0

170,0

180,999

0,000

180,999

195,0

0,0

195,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,2

0,0

0,2

1,372

0,000

1,372

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,2

0,0

0,2

1,372

0,000

1,372

0,0

0,0

0,0

05 01 02 01

სპორტული კლუბი

10,0

0,0

10,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

10,0

 

10,0

0,000

 

 

0,0

 

 

05 01 02 02

ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

110,3

0,0

110,3

122,371

0,000

122,371

135,0

0,0

135,0

 

ხარჯები

110,1

0,0

110,1

120,999

0,000

120,999

135,0

0,0

135,0

 

სუბსიდიები

110,1

 

110,1

120,999

 

120,999

135,0

 

135,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,2

0,0

0,2

1,372

0,000

1,372

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,2

0,0

0,2

1,372

0,000

1,372

0,0

0,0

0,0

05 01 02 03

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო

50,0

0,0

50,0

60,000

0,000

60,000

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

60,000

0,000

60,000

60,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

50,0

 

50,0

60,000

 

60,000

60,0

 

60,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

595,1

0,0

595,1

344,664

0,000

344,664

342,0

0,0

342,0

 

ხარჯები

311,7

0,0

311,7

331,715

0,000

331,715

342,0

0,0

342,0

 

სუბსიდიები

301,2

0,0

311,7

331,715

0,000

331,715

342,0

0,0

342,0

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,000

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,0

0,0

283,4

12,949

0,000

12,949

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

282,7

0,0

282,7

12,949

0,000

12,949

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

595,1

0,0

595,1

344,664

0,000

344,664

342,0

0,0

342,0

 

ხარჯები

311,7

0,0

311,7

331,715

0,000

331,715

342,0

0,0

342,0

 

სუბსიდიები

301,2

0,0

311,7

331,715

0,000

331,715

342,0

0,0

342,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,0

0,0

283,4

12,949

0,000

12,949

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

282,7

0,0

282,7

12,949

0,000

12,949

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

10,1

0,0

10,1

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

10,1

0,0

10,1

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

10,1

 

10,1

0,000

 

 

0,0

 

 

05 02 01 02

ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო   და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი

143,8

0,0

143,8

169,894

0,000

169,894

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

143,1

0,0

143,1

169,894

0,000

169,894

170,0

0,0

170,0

 

სუბსიდიები

143,1

 

143,1

169,894

 

169,894

170,0

 

170,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,7

0,0

0,7

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

05 02 01 03

მთავარი ბიბლიოთეკა

60,9

0,0

60,9

64,326

0,000

64,326

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

59,5

0,0

59,5

61,836

0,000

61,836

65,0

0,0

65,0

 

სუბსიდიები

46,5

0,0

59,5

61,836

 

61,836

65,0

 

65,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

2,490

0,000

2,490

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,4

0,0

1,4

2,490

0,000

2,490

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

სახელოვნებო სკოლები

97,0

0,0

97,0

99,985

0,000

99,985

107,0

0,0

107,0

 

ხარჯები

97,0

0,0

97,0

99,985

0,000

99,985

107,0

0,0

107,0

 

სუბსიდიები

99,5

 

97,0

99,985

 

99,985

107,0

 

107,0

05 02 01 05

ასპინძის შ.რუსთაველის სახელობის სახალხო მუზეუმი

2,0

0,0

2,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2,0

0,0

2,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

2,0

 

2,0

0,000

 

 

0,0

 

 

05 02 01 07

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

281,3

0,0

281,3

10,459

0,000

10,459

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281,3

0,0

281,3

10,459

0,000

10,459

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

281,3

0,0

281,3

10,459

0,000

10,459

0,0

0,0

0,0

05 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

36,7

0,0

36,7

47,622

0,000

47,622

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

35,9

0,0

35,9

47,622

0,000

47,622

45,0

0,0

45,0

 

საქონელი და მომსახურება

34,9

0,0

34,9

43,122

0,000

43,122

35,0

0,0

35,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

3,000

0,000

3,000

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

1,500

0,000

1,500

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,8

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,8

0,0

0,8

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგია

50,0

0,0

50,0

64,703

0,000

64,703

63,5

0,0

63,5

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

64,703

0,000

64,703

63,5

0,0

63,5

 

სხვა ხარჯები

50,0

0,0

50,0

64,703

0,000

64,703

63,5

0,0

63,5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

301,2

0,0

301,2

710,936

375,974

334,962

508,0

99,3

408,7

 

ხარჯები

301,2

0,0

301,2

333,058

0,000

333,058

397,1

0,0

397,1

 

სუბსიდიები

80,0

0,0

80,0

76,564

0,000

76,564

83,9

0,0

83,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

221,3

0,0

221,3

256,494

0,000

256,494

313,2

0,0

313,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

377,878

375,974

1,904

110,9

99,3

11,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

377,878

375,974

1,904

110,9

99,3

11,6

06 01

ჯანდაცვა

60,0

0,0

60,0

434,444

375,974

58,470

174,8

99,3

75,4

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

56,566

0,000

56,566

63,9

0,0

63,9

 

სუბსიდიები

60,0

0,0

60,0

56,566

0,000

56,566

63,9

0,0

63,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

377,878

375,974

1,904

110,9

99,3

11,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

377,878

375,974

1,904

110,9

99,3

11,6

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

60,0

0,0

60,0

56,566

0,000

56,566

63,9

0,0

63,9

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

56,566

0,000

56,566

63,9

0,0

63,9

 

სუბსიდიები

60,0

 

60,0

56,566

0,000

56,566

63,9

 

63,9

06 01 02

ამბულატორიები

0,0

0,0

0,0

377,878

375,974

1,904

110,9

99,3

11,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

377,878

375,974

1,904

110,9

99,3

11,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

377,878

375,974

1,904

110,9

99,3

11,6

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

241,3

0,0

241,3

276,492

0,000

276,492

333,2

0,0

333,2

 

ხარჯები

241,3

0,0

241,3

276,492

0,000

276,492

333,2

0,0

333,2

 

სუბსიდიები

20,0

0,0

20,0

19,998

0,000

19,998

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

221,3

0,0

221,3

256,494

0,000

256,494

313,2

0,0

313,2

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

34,6

0,0

34,6

35,910

0,000

35,910

42,2

0,0

42,2

 

ხარჯები

34,6

0,0

34,6

35,910

0,000

35,910

42,2

0,0

42,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,6

0,0

34,6

35,910

0,000

35,910

42,2

0,0

42,2

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

84,2

0,0

84,2

93,618

0,000

93,618

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

84,2

0,0

84,2

93,618

0,000

93,618

100,0

0,0

100,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

84,2

0,0

84,2

93,618

0,000

93,618

100,0

0,0

100,0

06 02 03

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

27,6

0,0

27,6

22,400

0,000

22,400

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

27,6

0,0

27,6

22,400

0,000

22,400

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27,6

0,0

27,6

22,400

0,000

22,400

30,0

0,0

30,0

06 02 04

ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

1,0

0,0

1,0

06 02 05

სოციალური დახმარებები

74,8

0,0

74,8

104,566

0,000

104,566

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

74,8

0,0

74,8

104,566

0,000

104,566

140,0

0,0

140,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74,8

0,0

74,8

104,566

0,000

104,566

140,0

0,0

140,0

06 02 06

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

20,0

0,0

20,0

19,998

0,000

19,998

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

19,998

0,000

19,998

20,0

0,0

20,0

 

სუბსიდიები

20,0

 

20,0

19,998

 

19,998

20,0

 

20,0

 

თავი V. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 13. ასიგნებების დაფინანსება

ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 14. ასიგნებების გადანაწილება

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 15. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2020 წლის განმავლობაში ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 16. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 17. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

 პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 18. დავალიანებების ანაზღაურება

 მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

მუხლი 19. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 130,0   ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 57,0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  72,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 1,0 ათასი ლარი;

მუხლი 20. სარეზერვო ფონდი

 2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 31,7 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 21. ბიუჯეტის ამოქმედება

1. დადგენილებით დამტკიცებული ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.

2. ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის N 35 დადგენილება. (ვებგვერდი 26/12/2019 წელი).

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებითანავე.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა მელიქიძე