დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
---|---|
დოკუმენტის ნომერი | 210 |
დოკუმენტის მიმღები | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი |
მიღების თარიღი | 24/08/2020 |
დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება |
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 26/08/2020 |
ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2021 |
სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.160.016646 |
|
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: |
მუხლი 1 |
შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 23/12/2019 №190020020.35.160.016594) და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-15 მუხლები, ასევე მე-13 მუხლის 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5 და მე-6 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით: ათას ლარებში
მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში
მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 56 084,1 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში
მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 12 089,5 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში
მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 39 907,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23 264,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 264,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 000,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 16 176,6 ათასი ლარის ოდენობით. განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-7 087,8) ათასი ლარის ოდენობით.
თავი II პრიორიტეტებისა და პროგრამების აღწერა მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებით და ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ბავშვთა კვების რაციონს, ასევე ეტაპობრივად მიმდინარეობს ბაღების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები, ქალაქში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე სამომავლო სარეაბილიტაციო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადებისა და ექსპერტიზის ხარჯები.
3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენებისა და ხელოვანების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება.
|
პროგრამ. კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა |
2020 წლის გეგმა |
---|---|---|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
4 326,6 |
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
1 496,7 |
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
376,7 |
06 01 02 |
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება |
700,0 |
06 01 03 |
მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება |
150,0 |
06 01 04 |
აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება |
231,0 |
06 01 05 |
გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება |
39,0 |
06 02 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 829,9 |
06 02 01 |
მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება |
1 193,0 |
06 02 02 |
სარიტუალო მომსახურებები |
8,1 |
06 02 03 |
შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე |
80,0 |
06 02 04 |
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე |
320,0 |
06 02 05 |
ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები |
57,0 |
06 02 06 |
უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება |
2,1 |
06 02 07 |
რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა |
460,3 |
06 02 08 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
382,5 |
06 02 09 |
საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება |
19,9 |
06 02 10 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება |
101,0 |
06 02 11 |
სტუდენტთა სოციალური დახმარება |
100,0 |
06 02 12 |
სოციალური დახმარებების პროგრამა |
60,0 |
06 02 13 |
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა |
6,0 |
06 02 14 |
დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა |
40,0 |
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ჯანმრთელობის დაცვა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 01 |
2020 წელი |
1 496,7 |
||
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი დაჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურისა, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
პროგრამის აღწერა |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება, მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება, აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფიანსება და გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება |
|||
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 01 01 |
2020 წელი |
376,7 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
ააიპ ქ.რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრში დასაქმებულიაა 43 თანამშრომელი. ცენტრი სტრუქტურა მოიცავს 2 დეპარტამენტს: მონიტორინგის და ადმინისტრაციის დეპარტამენტი და ეპიდზედამხედველობის დეპარტამენტი. სამსახურრი ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: |
|||
1. ეპიდზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიება |
||||
2. მოსახლეობის ანტირაბიული დახმარების ხელშეწყობის ღონისძიება |
||||
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის ღონისძიება |
||||
4. მალარიის ელიმინაციის ღონისძიება |
||||
5. რუსთავის საცხოვრებელი ბინების დერატიზაცია |
||||
6. სანიტარიულ-ჰიგიენური ღონისძიება |
||||
7. ქალაქ რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის „საშიში“ და შხამიანი ცხოველების (ძირითადად ქვეწარმავლების და მორიელების) ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიება 8. C ჰეპატიტზე, აივ ინფექციაზე და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის ღონისძიება |
||||
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 01 02 |
2020 წელი |
700,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურისა, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
აღნიშნული ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ ის მოქალაქეები, რომელთაც ესაჭიროებათ ავთვისებიანი სიმსივნეების დიაგნოსტიკა და ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კარდიოქირურგიული და გეგმიური ქირურგიული სამედიცინო მომსახურება, კომპიუტერული გამოკვლევები 0-70 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა |
|||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 01 03 |
2020 წელი |
150,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურისა, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ ქ.რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული(განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) სოციალურად დაუცველი (0-დან 70 001-მდე ქულის მქონე) მოქალაქეები, შშმ პირები და ვეტერანები (70 001 დან – 150 000 ჩათვლით),რომელთა მედიკამენტების შესაძენად წელიწადში გათვალისწინებულია არაუმეტეს 100(ასი)ლარისა. ასევე, შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები და მოზარდები, რომლებსაც ესაჭიროებათ ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა. მათზე გათვალისწინებულია წელიწადში არაუმეტეს 4 (ოთხი) კოლოფის ოდენობით. |
|||
ქვეპროგრამის მიზანია რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები და რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (0-70 000 ქულის მქონე) მოქალაქეების, შშმ პირების და ვეტერანების მედიკამენტების შესაძენად საჭირო თანხის დაფინანსება და დიაბეტით დაავადებული 0-18 წლის ასაკის ბავშვების და მოზარდების სახელმწიფო პროგრამის ზევით გლუკომეტრების შესაბამისი ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა. |
||||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 01 04 |
2020 წელი |
231,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურისა, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან, დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის ( ICD-10) მიხედვით განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის (F84.0-F84.9) დიაგნოზის მქონე 2-დან 15 წლის ასაკის მქონე ბავშვები (შემდგომში ბენეფიციარი). |
|||
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) აუტიზმის მქონე ბავშვების (შემდგომში – ბენეფიციარი) საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით შემეცნებითი, თვითმოვლის, მოტორული, სოციალური განვითარების და კომუნიკაციური უნარების განვითარების ხელშეწყობა. |
||||
პროგრამაში ბენეფიციართა ასაკის და მომართვიანობის გაზრდის გამო შესაძლებელია მოხდეს პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენება. |
||||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
აუტიზმის მქონე ბავშვთა სტიმულირების, თვითმოვლის, შემეცნების, მოტორიკის და კომუნიკაციური უნარების შეძენა. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 01 05 |
2020 წელი |
39,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორიას განეკუთვნება გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლის და დაუნის სინდრომის (ICD-10-ით განსაზღვრული კლასიფიკატორები – R62, G80, Q90) მქონე ბავშვები (შემდგომში ბენეფიციარი) 2 დან 18 წლამდე ასაკის ჩათვლით. |
|||
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლის და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების (შემდგომში ბენეფიციარი) საზოგადოების ინტეგრაციის მიზნით შემეცნებითი, თვითმოვლის, კომუნიკაციური და ფიზიკური უნარების ხელშეწყობა. |
||||
საანგარიშო პერიოდში აღნიშნულ პროგრამას დაემატება საკურორტო/სარეაბილიტაციო მომსახურება G90 და Q80 დიაგნოზის 2-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, წლიური ლიმიტი განისაზღვრება 1000 ლარით, ხოლო R62 დიაგნოზის 2-დან 15 წლის ჩათვლით ასაკის 0-70000 ქულის მქონე ბავშვებისვის წლიური ლიმიტი 600 ლარით. |
||||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) 2 დან 18 წლამდე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალური უზრუნველყოფა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 |
2020 წელი |
2 829,9 |
||
პროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი“ |
|||
პროგრამის აღწერა |
პროგრამა უზრუნველყოფს სოციალური ფონის გათვალისწინებით ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ სხვადასხვა მიზნობრივი კატეგორიების დახმარებას |
|||
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის მიზანია სოციალური დახმარება და მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 01 |
2020 წელი |
1 193,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებნში რეგისტრირებული განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და აკმაყოფილებენ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ კრიტერიუმს მაინც: 1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს 2. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი), რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს; 3. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; პროგრამით გათვალისწინებულია 1900 ბენეფიციარის დაკმაყოფილება. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა |
|||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის კვებით უზრუნველყოფით დახმარება. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სარიტუალო მომსახურებები |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 02 |
2020 წელი |
8,1 |
||
ქვეპროგრამის მახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო (დაკრძალვის) ხარჯების ანაზღაურებას 300 ლარის ოდენობით. პროგრამით გათვალისწინებულია 20 შუამდგომლობის დაკმაყოფილება. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა |
|||
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში აღმოჩენილი იდენტიფიცირებადი ან არაიდენტიფიცირებადი ადამიანების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას 150 ლარის ოდენობით. გათვალისწინებულია 14 გარდაცვლილის სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა |
||||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
ვეტერანთა ოჯახებისთვის სარიტუალო ხარჯის ხელშეწყობა. |
|||
სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფილი რუსთავში აღმოჩენილი იდენტიფიცირებადი ან არაიდენტიფიცირებადი ადამიანები. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 03 |
2020 წელი |
80,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
პროგრამა ითვალისწინებს 0-57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული, განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) ოჯახებისთვის სასმელი წყლის გადასახადის დაფარვას. სულზე არაუმეტეს 3 ლარის ოდებით. |
|||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
რუსთავში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 04 |
2020 წელი |
320,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითო ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა |
|||
3. ვეპროგრამა ითვალისწინებ სსსიპ ქალაქ რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის, ა(ა)იპ რუსთავის „სახელოვნებო, სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდული განვითარების ცენტრის“, ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანების“, ა(ა)იპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“, ა(ა)იპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმის“, ა(ა)იპ „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრის“, ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“, ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრის“ თანამშრომლების საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობით უზრუნველყოფას,რომლებიც ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითო ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა 4. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტატუსით „უსინათლო“ პირებისა და პირველი ჯგუფის შშმ-პირების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითო ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა |
||||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
უფასო მუნიციპალური ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 05 |
2020 წელი |
57,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
1.ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ოჯახების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ): ა)საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ ჯარისკაცთა ოჯახები; ბ)2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების; გ)2004 წლის აგვისტოში, შიდა ქართლში, ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების დროს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვისას დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების; დ)საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო ოპერაციების დროს დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების. კომუნალური დავალიანებების (ელ-ენერგია, ბუნებრივი აირი) დაფარვა წლიურად არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა |
|||
2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ბავშვის მინდობით აღზრდაში მიმღები ოჯახების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). რეგისტრაციასთან დაკავშირებული შეზღუდვა ვრცელდება მხოლოდ იმ ოჯახზე, რომელიც ბავშვს იღებს მინდობით აღზრდაში.(35 ოჯახი) კომუნალური დავალიანებების (ელ-ენერგია, ბუნებრივი აირი) დაფარვას, ოჯახზე არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა |
||||
3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). ბავშვისთვის მოითხოვება მხოლოდ აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი და განმცხადებლისთვის 2 წლიანი რეგისტრაცია. ამ პროგრამის მიზნებისთვის რეიტეგრირებული ბავშვი გულისხმობს 1-დან 18 წლამდე ბავშვს. კომუნალური დავალიანებების (ელ-ენერგია, ბუნებრივი აირი) დაფარვა, ოჯახზე არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. გათვალისწინებულია სავარაუდოდ 18 ოჯახის დახმარება. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა |
||||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 06 |
2020 წელი |
2,1 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) ასი და ას წელს გადაცილებული 7 (ხუთი) უხუცესი მოქალაქის დახმარება, თითოეულის წელიწადში არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) |
|||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირებზე ზრუნვა და მათი კმაყოფილება . |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 07 |
2020 წელი |
460,3 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი“ |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამაში გათვლილია სოციალურად დაუცველ, მზრუნველობა მოკლებულ 50 ბენეფიციარზე. ამ ქვეპროგრამის განხორციელებას ემსახურება 35 თანამშრომელი მათ შორის: სამედიცინო პერსონალი, მომვლელები, მზარეულები და ადმინისტრაცია. აღნიშნული პერსონალის მიერ 24 საათის განმავლობაში ხდება ბენეფიციარების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, კვებით უზრუნველყოფა და სულიერი მდგომარეობის გაუმჯობესება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუარესების შემთხვევაში ხდება მათი გადაყვანა შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში და მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება დაწესებულების ბიუჯეტის მიერ. |
|||
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცებისათვის თავშესაფრის მიცემა და მოვლა-პატრონობა. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 08 |
2020 წელი |
382,5 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს, რომელსაც წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 150 000-ს და ჰყავთ 4 და მეტი შვილი. პროგრამით დადგენილი არაუმეტეს 1 წლიანი რეგისტრაცია (ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში) მოეთხოვება მშობელს (განმცხადებელს), ხოლო პროგრამის ბენეფიციარებს (მათ შვილებს) მხოლოდ აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი. მატერიალური დახმარება გაიცემა 18 (თვრამეტი) წელს მიუღწეველი შვილების რაოდენობის გათვალისწინებით. დახმარება მოიცავს თოთო ბავშვზე ყოველთვიურად 35 ლარის ოდენობით დახმარებას. |
|||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური უზრუნველყოფა. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 09 |
2020 წელი |
19,9 |
||
ქვეპროგრამის მახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერეთჯერად მატერიალურ დახმარებას. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე (8 ვეტერანი) მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 150 ლარის ოდენობით, ხოლო მეორე მსოფლიო ომის მონაწილესთან გათანაბრებული პირები (36 ვეტერანი) მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 80 ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ყოველი წლის 9 მაისს. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა |
|||
2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში, 2004 წლის აგვისტოს შიდა ქართლში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში საბრძოლო ოპერაციებისას, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლების ოჯახების ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას, რომლებიც ქალაქ რუსთავში ცხოვრობენ და რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითოეული დაღუპული მებრძოლის ოჯახისთვის 500 ლარის ოდენობით. პროგრამით გათვალისწინებულია 12 (თერთმეტი) ოჯახის მატერიალური დახმარება. დახმარება გაიცემა არაუმეტეს ყოველი წლის 8 აგვისტოს. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის (გარდა 2008 წელს და 2004 წელს მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებში დაღუპული მებრძოლებისა) 150 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია 65 ბენეფიცარზე და დახმარება გაიცემა არაუმეტეს 27 სექტემბრისა. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა |
||||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური უზრუნველყოფა. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 10 |
2020 წელი |
101,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მოქალაქეების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და არიან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (სტატუსით „უსინათლო“) პირები განურჩევლად მათი სოციალური სტატუსისა, ასევე 18 წლამდე ასაკის პირები, რომლებიც წარმოადგენენ შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვებს და რომელთაც სტატუსი მიენიჭათ სამედიცინო ექსპერტიზის კომისიის მიერ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემის გამო და ამასთან დაბადებიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 18 წლის შემდგომ, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 480 ლარის ოდენობით ბუნებრივი აირის და ელექტრო ენერგიის გადასახადებში ხელშეწყობას. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა |
|||
2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მოქალაქეების, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), რომლებსაც გამცილებლის მეშვეობით ესაჭიროებათ გადაადგილება სამედიცინო დაწესებულებებში, საყოფაცხოვრებო დაწესებულებებში, სახელმწიფო დაწესებულებებში.პროგრამა ითვალისწინებს 75 ბენეფიციარის გამცილებლით მომსახურებას. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა |
||||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური უზრუნველყოფა. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სტუდენთა სოციალური დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 11 |
2020 წელი |
100,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და: |
|||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური დახმარება |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალური დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 12 |
2020 წელი |
60,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს |
|||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური დახმარება სადღესასწაულო დღეებში (დედის დღე, აღდგომა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ახალი წელი) |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 13 |
2020 წელი |
6,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ქალაქ რუსთავის მცხოვრები რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასულ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობას ფინანსურ დახმარებას წელიწადში არაუმეტეს 1200 ლარის ოდენობით. პროგრამის ბენეფიციარები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან და მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდები, რომელთაც სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში სულ მცირე 2 წელი გაატარეს. პროგრამა განკუთვნილია 18-24 წლის ახალგაზრდებისათვის. |
|||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
პროგრამის ბენეფიციარების ხელშეწყობა საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის. მათი უნარებისა და შესაძლებლობების რეალიზაციის უზრუნველყოფა. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
06 02 14 |
2020 წელი |
40,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
აღნიშნული ქვეპროგრამით თვითოეული ბენეფიციარის მომსახურება ფინანსდება თვეში 60 ლარით. |
|||
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) მოქალაქეების (შემდგომში – ბენეფიციარი) ყოველთვიური მატერიალური დახმარება. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა |
||||
მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი |
ქვეპროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქ რუსთვში მცხოვრები და რეგისტრირებული ბენეფიციარებისთვის დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით დადგენილი მომსახურების უწყვეტად მიღების საჭირო ხარჯების შემსუბუქება და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება |
6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშწყობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, მუნიციპალური არქივის დაფინანსებასა და ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის ხარჯებს. მათ შორის:
პროგრამ. კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა |
2020 წლის გეგმა |
---|---|---|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
8 499,5 |
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა |
6 754,4 |
01 01 01 |
ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1 640,0 |
01 01 02 |
ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია |
4 757,7 |
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
286,7 |
01 01 04 |
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა |
70,0 |
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
1 745,1 |
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
930,0 |
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
2,0 |
01 02 03 |
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა |
574,0 |
01 02 04 |
მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა |
129,1 |
01 02 05 |
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა |
50,0 |
01 02 06 |
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა |
30,0 |
01 02 07 |
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა |
30,0 |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
01 02 04 |
2020 წელი |
129,1 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ "ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივი" |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
მუნიციპალური საარქივო ფონდის შევსება დოკუმენტებით, მისი აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა. საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის უზრუნველყოფა, კონსერვაცია, დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია. განსაზღვროს მუნიციპალური საარქივო ფონდის დოკუმენტების სახეობებისა და ნაირსახეობის შემადგენლობა, შეიმუშაოს დაწესებულებათა ტიპობრივი დოკუმენტების ნუსხა მათი შენახვის ვადების მითითებით, განახორციელოს მუნიციპალურ არქივში განთავსებული საარქივო დოკუმენტების დაცვა, მათი შენახვის პირობების მინიტორინგისა და ოპტიმიზაციის ღონისძიებები, აწარმოოს საარქივო ფონდის სპეციალური ტექნიკური დამუშავების სამუშაოთა კომპლექსი მათი ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვისათვის (კონსერვაცია, რესტავრაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია და ა.შ) |
|||
ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივის მომსახურების არეალი მოიცავს ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, საკრებულოსა და მერიის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების საარქივო დოკუმენტაციის დამუშავება-შენახვას და მომსახურებას. |
||||
მუნიციპალურ არქივში დაცულია დოკუმენტები, რომელიც მოიცავს ქ.რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განხორციელებულ პრივატიზაციას(საცხოვრებელი ბინის ორდერებს, პრივატიზაციისა და გასხვისების ხელშეკრულებებს, ლეგალიზაციის მასალებს, საბაღე მიწის ნაკვეთებს და სხვა). |
||||
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
საარქივო ფონდის მუდმივი განახლება, სრულყოფა და საარქივო ფონდის მოცულობის გაზრდის საფუძველზე ორგანიზაცია-დაწესებულებისა და მოქალაქეთა მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება. ხარისხიანი საარქივო მომსახურება. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ქვემო ქართლის რეგიონელი განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
01 08 01 |
2020 წელი |
50,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – "ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო" |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო იძიებს პოტენციურ ინვესტორებს რეგიონში არსებული ბიზნეს ინტერესების შესაბამისად და ახდენს მათ დაკავშირებას რეგიონის მაშტაბით ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ბიზნეს სექტორთან. ადგილობრივი და რეგიონული გამოფენების ორგანიზება რეგიონის პოტენციალის თვალსაჩინოებისთვის. |
|||
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს მიზანია მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ განვითარებას, ინვესტიციების წახალისებას, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების და დამწყები მეწარმეების დაკავშირების გზით. |
|||
სოციალურ-ეკონომიკურად განვითარებული ქვემო ქართლის რეგიონში. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
01 02 06 |
2020 წელი |
30,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით 2019 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული, სოციალური, კულტურული და სხვა პროექტების შეფასება, 2020 წლის დაგეგმილი ბიუჯეტის შეფასება და 2021 წლის დასაგეგმი ბიუჯეტის პრიორიტეტები. გამოკითხვის შესაბამისად მოხდება მიმდინარე და მომავალი წლების ბიუჯეტების დაგეგმარება აღსრულება. |
|||
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
ქალაქ რუსთავის ბიუჯეტი რომელშიც მაქსიმალურად იქნება ასახული მოსახლეობის ყველა ინტერესი, ასაკობრივი ყველა ინტერესთა ჯგუფის მიხედვით. |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარებში |
|
01 02 07 |
2020 წელი |
30,0 |
||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ქალაქ რუსთავის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული–აპარატი |
|||
ქვეპროგრამის აღწერა |
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებულია ქალების ცნობიერების ამაღლება. მეწარმე ქალთა გაძლიერება, ქალთა ჩართულობის ზრდა და მონაწილოება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანასწორი უფლებებითა და შესაძლებლობებით. |
|||
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მიმართული ინიციატივების გამოვლენა.საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიური ჩართულობისა და გაძლიერების ხელშეწყობა. |
მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
პროგ. კოდი |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||
---|---|---|---|---|---|---|
სულ |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
||||
სულ |
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები |
39 314,7 |
60 566,2 |
64 648,9 |
51 232,3 |
13 416,6 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
2 578 |
2 664 |
2 879 |
2 818 |
61 |
|
ხარჯები |
30 459,1 |
36 490,5 |
39 907,5 |
38 980,8 |
926,7 |
|
შრომის ანაზღაურება |
3 653,6 |
13 743,8 |
15 730,5 |
15 456,0 |
274,5 |
|
საქონელი და მომსახურება |
3 048,3 |
11 670,8 |
14 980,1 |
14 498,4 |
481,7 |
|
პროცენტი |
307,4 |
162,4 |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
18 488,9 |
2 256,6 |
2 406,5 |
2 406,5 |
0,0 |
|
გრანტები |
3,7 |
3,8 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 930,1 |
3 509,8 |
3 523,8 |
3 516,2 |
7,6 |
|
სხვა ხარჯები |
2 027,1 |
5 143,4 |
3 165,0 |
3 002,2 |
162,9 |
|
არაფინანსური აქტივები |
8 065,0 |
23 249,1 |
24 264,4 |
11 774,5 |
12 489,9 |
|
ვალდებულებები |
790,5 |
826,6 |
477,0 |
477,0 |
0,0 |
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
6 953,6 |
7 154,5 |
8 499,5 |
8 227,8 |
271,7 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
318 |
318 |
313 |
298 |
15 |
|
ხარჯები |
5 989,7 |
6 242,6 |
7 891,6 |
7 619,9 |
271,7 |
|
შრომის ანაზღაურება |
3 653,6 |
4 038,6 |
4 564,5 |
4 347,1 |
217,4 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1 740,3 |
1 845,1 |
3 090,1 |
3 037,4 |
52,7 |
|
პროცენტი |
307,4 |
162,4 |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
140,3 |
8,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
გრანტები |
3,7 |
3,8 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
104,2 |
132,4 |
77,6 |
76,0 |
1,6 |
|
სხვა ხარჯები |
40,2 |
51,4 |
57,9 |
57,9 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
173,4 |
85,3 |
130,9 |
130,9 |
0,0 |
|
ვალდებულებები |
790,5 |
826,6 |
477,0 |
477,0 |
0,0 |
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა |
5 533,2 |
6 009,8 |
6 754,4 |
6 482,7 |
271,7 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
300 |
300 |
295 |
280 |
15 |
|
ხარჯები |
5 495,8 |
5 928,0 |
6 629,7 |
6 358,0 |
271,7 |
|
შრომის ანაზღაურება |
3 653,6 |
3 924,4 |
4 448,0 |
4 230,6 |
217,4 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1 694,1 |
1 816,0 |
2 045,8 |
1 993,1 |
52,7 |
|
გრანტები |
3,7 |
3,8 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
104,2 |
132,4 |
75,6 |
74,0 |
1,6 |
|
სხვა ხარჯები |
40,1 |
51,4 |
55,9 |
55,9 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
37,5 |
81,8 |
124,7 |
124,7 |
0,0 |
01 01 01 |
ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1 271,5 |
1 427,6 |
1 640,0 |
1 640,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|
ხარჯები |
1 265,7 |
1 395,7 |
1 605,5 |
1 605,5 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
939,2 |
999,6 |
1 086,0 |
1 086,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
264,1 |
343,9 |
455,2 |
455,2 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
29,6 |
11,7 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
32,9 |
40,6 |
44,3 |
44,3 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
5,8 |
31,9 |
34,5 |
34,5 |
0,0 |
01 01 02 |
ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია |
3 998,7 |
4 263,7 |
4 757,7 |
4 757,7 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
225 |
225 |
220 |
220 |
|
|
ხარჯები |
3 970,2 |
4 213,8 |
4 667,5 |
4 667,5 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2 527,4 |
2 721,6 |
3 132,0 |
3 132,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1 359,5 |
1 364,4 |
1 467,9 |
1 467,9 |
0,0 |
|
გრანტები |
3,7 |
3,8 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
72,3 |
113,2 |
51,6 |
51,6 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
7,2 |
10,8 |
11,6 |
11,6 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
28,5 |
49,9 |
90,2 |
90,2 |
0,0 |
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
246,5 |
257,2 |
286,7 |
15,0 |
271,7 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15 |
15 |
15 |
|
15 |
|
ხარჯები |
243,3 |
257,2 |
286,7 |
15,0 |
271,7 |
|
შრომის ანაზღაურება |
187,0 |
203,2 |
230,0 |
12,6 |
217,4 |
|
საქონელი და მომსახურება |
53,9 |
46,4 |
52,7 |
0,0 |
52,7 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,4 |
7,5 |
4,0 |
2,4 |
1,6 |
|
არაფინანსური აქტივები |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
01 01 04 |
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა |
16,6 |
61,4 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
16,6 |
61,4 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
16,6 |
61,4 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
1 420,4 |
1 144,7 |
1 745,1 |
1 745,1 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
18 |
18 |
18 |
18 |
0 |
|
ხარჯები |
494,0 |
314,5 |
1 261,9 |
1 261,9 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
114,2 |
116,5 |
116,5 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
46,2 |
29,1 |
1 044,4 |
1 044,4 |
0,0 |
|
პროცენტი |
307,4 |
162,4 |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
140,3 |
8,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
135,9 |
3,5 |
6,2 |
6,2 |
0,0 |
|
ვალდებულებები |
790,5 |
826,6 |
477,0 |
477,0 |
0,0 |
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0,0 |
0,0 |
930,0 |
930,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
930,0 |
930,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
930,0 |
930,0 |
0,0 |
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
0,1 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
01 02 03 |
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა |
1 097,9 |
989,0 |
574,0 |
574,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
307,4 |
162,4 |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
|
პროცენტი |
307,4 |
162,4 |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
|
ვალდებულებები |
790,5 |
826,6 |
477,0 |
477,0 |
0,0 |
01 02 04 |
მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა |
90,3 |
96,8 |
129,1 |
129,1 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
ხარჯები |
90,3 |
93,2 |
122,9 |
122,9 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
64,2 |
66,5 |
66,5 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
29,1 |
54,4 |
54,4 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
3,5 |
6,2 |
6,2 |
0,0 |
01 02 05 |
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
ხარჯები |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
01 02 06 |
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა |
182,1 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
46,2 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
46,2 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
135,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
01 02 07 |
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა |
0,0 |
8,9 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
8,9 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
8,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
11 235,5 |
26 292,5 |
22 050,6 |
11 292,3 |
10 758,3 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
173 |
173 |
260 |
260 |
0 |
|
ხარჯები |
4 479,1 |
8 006,4 |
6 701,9 |
6 539,0 |
162,9 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
512,1 |
1 023,8 |
1 023,8 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1 308,0 |
1 742,4 |
2 036,3 |
2 036,3 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
1 547,0 |
975,0 |
902,5 |
902,5 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
8,8 |
14,3 |
14,3 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
1 624,1 |
4 768,1 |
2 724,9 |
2 562,1 |
162,9 |
|
არაფინანსური აქტივები |
6 756,4 |
18 286,1 |
15 348,8 |
4 753,3 |
10 595,4 |
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
5 619,5 |
14 308,5 |
9 919,5 |
2 770,6 |
7 149,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
14 |
14 |
14 |
14 |
0 |
|
ხარჯები |
131,6 |
178,1 |
243,1 |
243,1 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
69,3 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
108,7 |
161,1 |
161,1 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
131,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
5 487,9 |
14 130,4 |
9 676,4 |
2 527,5 |
7 149,0 |
02 01 01 |
გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება |
5 367,4 |
13 744,6 |
9 085,5 |
1 936,5 |
7 149,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
5 367,4 |
13 744,6 |
9 085,5 |
1 936,5 |
7 149,0 |
02 01 02 |
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება |
0,0 |
330,6 |
471,4 |
471,4 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
330,6 |
471,4 |
471,4 |
0,0 |
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
252,0 |
233,3 |
362,6 |
362,6 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
14 |
14 |
14 |
14 |
0 |
|
ხარჯები |
131,6 |
178,1 |
243,1 |
243,1 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
69,3 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
108,7 |
161,1 |
161,1 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
131,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
120,5 |
55,2 |
119,5 |
119,5 |
0,0 |
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
122,1 |
192,4 |
450,5 |
450,5 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
6 |
6 |
6 |
6 |
0 |
|
ხარჯები |
54,5 |
103,4 |
166,4 |
166,4 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
48,0 |
56,4 |
56,4 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
54,6 |
108,0 |
108,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
54,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,7 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
67,6 |
89,0 |
284,1 |
284,1 |
0,0 |
02 02 01 |
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა |
122,1 |
192,4 |
450,5 |
450,5 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
6 |
6 |
6 |
6 |
0 |
|
ხარჯები |
54,5 |
103,4 |
166,4 |
166,4 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
48,0 |
56,4 |
56,4 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
54,6 |
108,0 |
108,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
54,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,7 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
67,6 |
89,0 |
284,1 |
284,1 |
0,0 |
02 03 |
გარე განათება |
1 528,2 |
1 433,1 |
1 437,0 |
1 437,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
12 |
12 |
11 |
11 |
0 |
|
ხარჯები |
1 508,3 |
1 433,1 |
1 437,0 |
1 437,0 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
116,3 |
137,2 |
137,2 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1 168,9 |
1 315,0 |
1 298,5 |
1 298,5 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
339,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
1,8 |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
19,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა |
1 508,3 |
1 433,1 |
1 437,0 |
1 437,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
12 |
12 |
11 |
11 |
|
|
ხარჯები |
1 508,3 |
1 433,1 |
1 437,0 |
1 437,0 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
116,3 |
137,2 |
137,2 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1 168,9 |
1 315,0 |
1 298,5 |
1 298,5 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
339,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
1,8 |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
02 03 02 |
კაპიტალური დაბანდება გარე განათების სფეროში |
19,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
19,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
02 04 |
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
982,2 |
4 220,8 |
1 417,1 |
1 310,9 |
106,1 |
|
ხარჯები |
390,7 |
3 474,1 |
1 179,6 |
1 073,5 |
106,1 |
|
სხვა ხარჯები |
390,7 |
3 474,1 |
1 179,6 |
1 073,5 |
106,1 |
|
არაფინანსური აქტივები |
591,5 |
746,6 |
237,5 |
237,5 |
0,0 |
02 04 01 |
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია |
610,0 |
894,4 |
237,5 |
237,5 |
0,0 |
|
ხარჯები |
18,4 |
147,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
18,4 |
147,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
591,5 |
746,6 |
237,5 |
237,5 |
0,0 |
02 04 02 |
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია |
352,3 |
802,6 |
556,2 |
556,2 |
0,0 |
|
ხარჯები |
352,3 |
802,6 |
556,2 |
556,2 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
352,3 |
802,6 |
556,2 |
556,2 |
0,0 |
02 04 03 |
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია |
20,0 |
2 523,8 |
623,4 |
517,3 |
106,1 |
|
ხარჯები |
20,0 |
2 523,8 |
623,4 |
517,3 |
106,1 |
|
სხვა ხარჯები |
20,0 |
2 523,8 |
623,4 |
517,3 |
106,1 |
02 05 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება |
1 527,5 |
1 684,6 |
2 122,0 |
2 122,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
31 |
31 |
33 |
33 |
|
|
ხარჯები |
1 527,5 |
1 421,3 |
1 917,0 |
1 917,0 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
278,4 |
340,5 |
340,5 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
105,9 |
150,7 |
150,7 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
312,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
6,2 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
1 214,9 |
1 030,8 |
1 422,8 |
1 422,8 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
263,3 |
205,0 |
205,0 |
0,0 |
02 06 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
160,6 |
2 056,5 |
3 128,2 |
1 248,5 |
1 879,7 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
0 |
76 |
76 |
0 |
|
ხარჯები |
0,8 |
99,4 |
683,7 |
683,7 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
409,7 |
409,7 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,8 |
99,4 |
268,0 |
268,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
159,9 |
1 957,1 |
2 444,5 |
564,8 |
1 879,7 |
02 06 01 |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა |
160,6 |
1 982,1 |
3 033,2 |
1 153,5 |
1 879,7 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
0 |
76 |
76 |
0 |
|
ხარჯები |
0,8 |
25,0 |
588,7 |
588,7 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
409,7 |
409,7 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,8 |
25,0 |
173,0 |
173,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
159,9 |
1 957,1 |
2 444,5 |
564,8 |
1 879,7 |
02 06 02 |
სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა |
0,0 |
74,4 |
95,0 |
95,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
74,4 |
95,0 |
95,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
74,4 |
95,0 |
95,0 |
0,0 |
02 07 |
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება |
709,0 |
975,0 |
2 048,2 |
990,7 |
1 057,5 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
110 |
110 |
120 |
120 |
0 |
|
ხარჯები |
709,0 |
975,0 |
902,5 |
902,5 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
709,0 |
975,0 |
902,5 |
902,5 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
0,0 |
1 145,7 |
88,2 |
1 057,5 |
02 08 |
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა |
126,2 |
379,1 |
938,2 |
372,1 |
566,0 |
|
ხარჯები |
1,2 |
159,7 |
56,7 |
0,0 |
56,7 |
|
სხვა ხარჯები |
1,2 |
159,7 |
56,7 |
0,0 |
56,7 |
|
არაფინანსური აქტივები |
125,0 |
219,4 |
881,4 |
372,1 |
509,3 |
02 09 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა |
460,3 |
1 042,4 |
589,9 |
589,9 |
0,0 |
|
ხარჯები |
155,7 |
162,2 |
115,8 |
115,8 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
138,4 |
58,7 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
17,3 |
103,5 |
65,8 |
65,8 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
304,6 |
880,2 |
474,1 |
474,1 |
0,0 |
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
4 637,7 |
4 992,7 |
5 728,5 |
5 728,5 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
571 |
576 |
498 |
498 |
0 |
|
ხარჯები |
4 628,3 |
4 888,3 |
5 239,4 |
5 239,4 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
1 505,4 |
1 214,2 |
1 214,2 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
3 351,2 |
3 990,0 |
3 990,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
4 626,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
31,6 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
1,7 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
9,5 |
104,4 |
489,1 |
489,1 |
0,0 |
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
3 312,8 |
3 445,5 |
4 155,0 |
4 155,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
407 |
368 |
371 |
371 |
|
|
ხარჯები |
3 312,8 |
3 391,8 |
3 717,0 |
3 717,0 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
527,0 |
595,7 |
595,7 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
2 844,6 |
3 097,1 |
3 097,1 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
3 311,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
20,1 |
24,0 |
24,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
1,7 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
53,7 |
438,0 |
438,0 |
0,0 |
03 02 |
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
1 214,2 |
1 416,8 |
1 443,6 |
1 443,6 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
151 |
195 |
114 |
114 |
|
|
ხარჯები |
1 204,7 |
1 367,6 |
1 393,0 |
1 393,0 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
953,8 |
587,9 |
587,9 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
402,3 |
796,2 |
796,2 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
1 204,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
11,5 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
9,5 |
49,3 |
50,6 |
50,6 |
0,0 |
03 03 |
უპატრონო ცხოველების ოპერირება |
110,7 |
130,3 |
129,8 |
129,8 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
ხარჯები |
110,7 |
129,0 |
129,3 |
129,3 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
24,7 |
30,6 |
30,6 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
104,3 |
96,7 |
96,7 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
110,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
1,4 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
04 00 |
განათლება |
6 928,9 |
10 178,7 |
15 212,3 |
13 250,0 |
1 962,3 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
787 |
862 |
967 |
967 |
0 |
|
ხარჯები |
6 520,5 |
7 516,4 |
9 535,6 |
9 345,3 |
190,3 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
4 733,5 |
5 903,1 |
5 903,1 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
2 614,7 |
3 392,0 |
3 201,7 |
190,3 |
|
სუბსიდიები |
6 490,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
66,9 |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
30,0 |
101,3 |
166,5 |
166,5 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
408,5 |
2 662,3 |
5 676,7 |
3 904,7 |
1 772,0 |
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
6 127,7 |
6 934,5 |
8 740,3 |
8 740,3 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
723 |
797 |
897 |
897 |
|
|
ხარჯები |
6 112,5 |
6 809,4 |
8 665,3 |
8 665,3 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
4 388,7 |
5 507,2 |
5 507,2 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
2 356,7 |
3 081,6 |
3 081,6 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
6 106,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
58,1 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
5,7 |
5,8 |
6,5 |
6,5 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
15,2 |
125,1 |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
393,3 |
937,7 |
3 841,8 |
3 826,7 |
15,1 |
|
არაფინანსური აქტივები |
393,3 |
937,7 |
3 841,8 |
3 826,7 |
15,1 |
04 03 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა |
383,7 |
464,7 |
523,0 |
523,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
64 |
65 |
70 |
70 |
|
|
ხარჯები |
383,7 |
455,3 |
520,0 |
520,0 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
344,7 |
395,9 |
395,9 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
100,9 |
120,1 |
120,1 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
383,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
8,8 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
9,4 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
04 04 |
საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია |
0,0 |
1 747,2 |
1 947,2 |
0,0 |
1 947,2 |
|
ხარჯები |
0,0 |
157,1 |
190,3 |
0,0 |
190,3 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
157,1 |
190,3 |
0,0 |
190,3 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
1 590,1 |
1 756,9 |
0,0 |
1 756,9 |
04 05 |
სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება |
24,3 |
94,6 |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
24,3 |
94,6 |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
24,3 |
94,6 |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
5 927,8 |
7 895,7 |
8 831,4 |
8 708,9 |
122,5 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
647 |
658 |
757 |
757 |
0 |
|
ხარჯები |
5 210,5 |
5 802,2 |
6 216,5 |
6 216,5 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
2 633,1 |
2 681,7 |
2 681,7 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
1 735,4 |
1 889,1 |
1 889,1 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
5 071,4 |
1 272,7 |
1 504,0 |
1 504,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
17,0 |
39,9 |
39,9 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
139,1 |
143,9 |
101,8 |
101,8 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
717,3 |
2 093,6 |
2 614,9 |
2 492,4 |
122,5 |
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
2 683,6 |
3 876,2 |
4 406,9 |
4 402,0 |
4,8 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
148 |
159 |
152 |
152 |
0 |
|
ხარჯები |
2 116,3 |
2 034,5 |
2 212,8 |
2 212,8 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
406,8 |
186,6 |
186,6 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
284,6 |
558,1 |
558,1 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
1 989,5 |
1 200,8 |
1 394,0 |
1 394,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
1,5 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
126,8 |
140,9 |
68,1 |
68,1 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
567,3 |
1 841,6 |
2 194,1 |
2 189,2 |
4,8 |
05 01 01 |
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა |
979,7 |
1 200,8 |
1 394,0 |
1 394,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
54 |
65 |
59 |
59 |
0 |
|
ხარჯები |
979,7 |
1 200,8 |
1 394,0 |
1 394,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
979,7 |
1 200,8 |
1 394,0 |
1 394,0 |
0,0 |
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
1 154,2 |
844,1 |
821,5 |
821,5 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
94 |
94 |
93 |
93 |
|
|
ხარჯები |
1 136,6 |
833,8 |
818,8 |
818,8 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
406,8 |
186,6 |
186,6 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
284,6 |
558,1 |
558,1 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
1 009,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
1,5 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
126,8 |
140,9 |
68,1 |
68,1 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
17,6 |
10,4 |
2,7 |
2,7 |
0,0 |
05 01 03 |
სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
549,7 |
1 831,3 |
2 191,4 |
2 186,5 |
4,8 |
|
არაფინანსური აქტივები |
549,7 |
1 831,3 |
2 191,4 |
2 186,5 |
4,8 |
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
2 911,3 |
3 726,8 |
3 446,4 |
3 328,7 |
117,6 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
491 |
491 |
475 |
475 |
0 |
|
ხარჯები |
2 761,4 |
3 497,7 |
3 028,3 |
3 028,3 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
2 182,0 |
2 153,7 |
2 153,7 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
1 291,2 |
839,8 |
839,8 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
2 750,1 |
6,1 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
15,3 |
15,9 |
15,9 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
11,2 |
3,0 |
8,9 |
8,9 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
150,0 |
229,1 |
418,1 |
300,5 |
117,6 |
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
2 450,0 |
3 065,9 |
2 781,2 |
2 781,2 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
468 |
468 |
360 |
360 |
0 |
|
ხარჯები |
2 328,3 |
2 889,3 |
2 618,2 |
2 618,2 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
2 157,8 |
2 122,9 |
2 122,9 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
713,8 |
476,5 |
476,5 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
2 324,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
14,6 |
9,9 |
9,9 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
3,5 |
3,0 |
8,9 |
8,9 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
121,7 |
176,7 |
163,0 |
163,0 |
0,0 |
05 02 01 01 |
სახელოვნებო განათლების დაფინანსება |
1 231,9 |
1 661,6 |
1 227,5 |
1 227,5 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
286 |
286 |
188 |
188 |
|
|
ხარჯები |
1 130,6 |
1 626,2 |
1 193,6 |
1 193,6 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
1 126,9 |
980,4 |
980,4 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
483,2 |
197,9 |
197,9 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
1 128,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
14,0 |
8,4 |
8,4 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
2,5 |
2,0 |
6,9 |
6,9 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
101,2 |
35,4 |
33,9 |
33,9 |
0,0 |
05 02 01 02 |
თეატრის ხელშეწყობა |
735,1 |
799,2 |
852,3 |
852,3 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
92 |
92 |
92 |
92 |
|
|
ხარჯები |
728,7 |
713,8 |
769,5 |
769,5 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
603,6 |
635,7 |
635,7 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
109,2 |
131,4 |
131,4 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
728,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,6 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,4 |
0,4 |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
6,3 |
85,4 |
82,8 |
82,8 |
0,0 |
05 02 01 03 |
მუზეუმის ხელშეწყობა |
178,8 |
269,9 |
325,5 |
325,5 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
39 |
39 |
27 |
27 |
|
|
ხარჯები |
176,9 |
224,7 |
285,5 |
285,5 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
175,7 |
197,8 |
197,8 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
48,9 |
87,1 |
87,1 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
176,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
1,9 |
45,2 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
05 02 01 04 |
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა |
304,2 |
335,2 |
375,9 |
375,9 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
51 |
51 |
53 |
53 |
|
|
ხარჯები |
292,0 |
324,6 |
369,6 |
369,6 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
251,5 |
309,0 |
309,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
72,6 |
60,1 |
60,1 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
291,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
12,2 |
10,6 |
6,3 |
6,3 |
0,0 |
05 02 02 |
კულტურული ღონისძიებების განხორციელება |
425,4 |
654,8 |
400,1 |
400,1 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
23 |
23 |
115 |
115 |
|
|
ხარჯები |
425,4 |
602,3 |
400,1 |
400,1 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
24,2 |
30,8 |
30,8 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
577,4 |
363,3 |
363,3 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
425,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,7 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
52,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 02 03 |
კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
28,2 |
0,0 |
255,1 |
137,4 |
117,6 |
|
არაფინანსური აქტივები |
28,2 |
0,0 |
255,1 |
137,4 |
117,6 |
05 02 04 |
რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა |
7,7 |
6,1 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
7,7 |
6,1 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
0,0 |
6,1 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
332,8 |
292,8 |
258,0 |
258,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8 |
8 |
22 |
22 |
0 |
|
ხარჯები |
332,8 |
270,0 |
255,3 |
255,3 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
44,3 |
41,5 |
41,5 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
159,7 |
87,8 |
87,8 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
331,8 |
65,8 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,2 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
1,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
22,8 |
2,7 |
2,7 |
0,0 |
05 03 01 |
ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები |
323,8 |
227,0 |
158,0 |
158,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8 |
8 |
22 |
22 |
|
|
ხარჯები |
323,8 |
204,2 |
155,3 |
155,3 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
44,3 |
41,5 |
41,5 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
159,7 |
87,8 |
87,8 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
322,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,2 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
1,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
22,8 |
2,7 |
2,7 |
0,0 |
05 03 02 |
ინიციატივების თანადაფინანსება |
9,0 |
65,8 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
9,0 |
65,8 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
9,0 |
65,8 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
05 04 |
სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
720,1 |
720,1 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
0 |
108 |
108 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
720,1 |
720,1 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
299,9 |
299,9 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
403,4 |
403,4 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
4,8 |
4,8 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
3 631,1 |
4 052,1 |
4 326,6 |
4 024,8 |
301,8 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
82 |
77 |
84 |
38 |
46 |
|
ხარჯები |
3 631,1 |
4 034,7 |
4 322,6 |
4 020,8 |
301,8 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
321,1 |
343,2 |
286,1 |
57,1 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
381,9 |
582,6 |
343,9 |
238,7 |
|
სუბსიდიები |
613,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 825,9 |
3 253,1 |
3 283,0 |
3 277,0 |
6,0 |
|
სხვა ხარჯები |
192,0 |
78,5 |
113,8 |
113,8 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
17,4 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
1 106,2 |
1 304,2 |
1 496,7 |
1 200,9 |
295,8 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
47 |
42 |
49 |
3 |
46 |
|
ხარჯები |
1 106,2 |
1 300,6 |
1 496,7 |
1 200,9 |
295,8 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
57,8 |
73,2 |
16,1 |
57,1 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
239,4 |
303,5 |
64,8 |
238,7 |
|
სუბსიდიები |
235,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
870,8 |
999,2 |
1 115,5 |
1 115,5 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
4,2 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
235,4 |
300,8 |
376,7 |
80,9 |
295,8 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
47 |
42 |
49 |
3 |
46 |
|
ხარჯები |
235,4 |
297,2 |
376,7 |
80,9 |
295,8 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
57,8 |
73,2 |
16,1 |
57,1 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
239,4 |
303,5 |
64,8 |
238,7 |
|
სუბსიდიები |
235,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 01 02 |
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება |
562,9 |
666,5 |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
562,9 |
666,5 |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
562,9 |
666,5 |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
06 01 03 |
მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება |
164,2 |
157,2 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
164,2 |
157,2 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
164,2 |
153,1 |
145,5 |
145,5 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
4,2 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
06 01 04 |
აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება |
78,1 |
152,6 |
231,0 |
231,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
78,1 |
152,6 |
231,0 |
231,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
78,1 |
152,6 |
231,0 |
231,0 |
0,0 |
06 01 05 |
გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება |
65,6 |
27,0 |
39,0 |
39,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
65,6 |
27,0 |
39,0 |
39,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
65,6 |
27,0 |
39,0 |
39,0 |
0,0 |
06 02 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 524,9 |
2 747,9 |
2 829,9 |
2 823,9 |
6,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
35 |
35 |
35 |
35 |
0 |
|
ხარჯები |
2 524,9 |
2 734,1 |
2 825,9 |
2 819,9 |
6,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
263,3 |
270,0 |
270,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
142,5 |
279,1 |
279,1 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
377,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 955,1 |
2 253,9 |
2 167,5 |
2 161,5 |
6,0 |
|
სხვა ხარჯები |
192,0 |
74,4 |
109,3 |
109,3 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
13,8 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
06 02 01 |
მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება |
925,4 |
1 051,2 |
1 193,0 |
1 193,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
925,4 |
1 051,2 |
1 193,0 |
1 193,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
925,4 |
1 051,2 |
1 193,0 |
1 193,0 |
0,0 |
06 02 02 |
სარიტუალო მომსახურებები |
3,8 |
6,6 |
8,1 |
2,1 |
6,0 |
|
ხარჯები |
3,8 |
6,6 |
8,1 |
2,1 |
6,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,3 |
6,0 |
8,1 |
2,1 |
6,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,5 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 02 03 |
შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე |
73,8 |
75,3 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
73,8 |
75,3 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
73,8 |
75,3 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
06 02 04 |
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე |
288,7 |
280,4 |
320,0 |
320,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
288,7 |
280,4 |
320,0 |
320,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
96,9 |
96,9 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
288,7 |
280,4 |
173,8 |
173,8 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
49,3 |
49,3 |
0,0 |
06 02 05 |
ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები |
363,2 |
377,3 |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
363,2 |
377,3 |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
198,0 |
338,1 |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
165,2 |
39,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 02 06 |
უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება |
0,9 |
0,6 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,9 |
0,6 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,9 |
0,6 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
06 02 07 |
რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა |
377,8 |
424,4 |
460,3 |
460,3 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
|
ხარჯები |
377,8 |
410,6 |
456,3 |
456,3 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
263,3 |
270,0 |
270,0 |
0,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
142,5 |
182,2 |
182,2 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
377,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
4,8 |
4,1 |
4,1 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივები |
0,0 |
13,8 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
06 02 08 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
289,6 |
316,6 |
382,5 |
382,5 |
0,0 |
|
ხარჯები |
289,6 |
316,6 |
382,5 |
382,5 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
289,6 |
316,6 |
382,5 |
382,5 |
0,0 |
06 02 09 |
საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება |
20,1 |
18,2 |
19,9 |
19,9 |
0,0 |
|
ხარჯები |
20,1 |
18,2 |
19,9 |
19,9 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
20,1 |
18,2 |
19,9 |
19,9 |
0,0 |
06 02 10 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება |
74,7 |
74,5 |
101,0 |
101,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
74,7 |
74,5 |
101,0 |
101,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
74,7 |
74,5 |
101,0 |
101,0 |
0,0 |
06 02 11 |
სტუდენტთა სოციალური დახმარება |
38,7 |
43,6 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
38,7 |
43,6 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
38,7 |
43,6 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
06 02 12 |
სოციალური დახმარებების პროგრამა |
26,3 |
34,6 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
26,3 |
34,6 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
|
სხვა ხარჯები |
26,3 |
34,6 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
06 02 13 |
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა |
5,2 |
5,2 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
5,2 |
5,2 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
5,2 |
5,2 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
06 02 14 |
დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა |
36,7 |
39,5 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
36,7 |
39,5 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
36,7 |
39,5 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
მუხლი 2 |
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. |
|
დოკუმენტის კომენტარები